АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017 N 695
г. Каменка
О внесенииизменений в постановление администрации города Каменки Каменского районаПензенской области от 11.10.2013 N 587
«Об утверждениимуниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугаминаселения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020годы»
В соответствии с Федеральным закономРоссийской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставомгорода Каменки Каменского района Пензенской области администрация городаКаменки Каменского района Пензенской областип о с т а н о вл я е т:
1. Приложение к постановлению администрациигорода Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 587«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города КаменкиКаменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением кнастоящему постановлению.
2. Признатьутратившим силу постановление администрации города Каменки Каменского районаПензенской области от23.08.2017 N 558 «О внесении изменений и дополнений в постановлениеадминистрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 587 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугаминаселения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020годы».
3. Организационно-правовому отделу администрации города КаменкиКаменского района Пензенской области настоящее постановление опубликовать винформационном бюллетене органа местногосамоуправления «Информационный вестник города Каменки Каменского районаПензенской области».
4. Настоящее постановление вступает в законную силу наследующий день после его официального опубликования и действует в части, непротиворечащей решению Собрания представителей о бюджете города КаменкиКаменского района Пензенской области на очередной финансовый год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяглавы администрации города Каменки Каменского района Пензенской области.
Глава администрации А.В.Дуданов
__________
Приложение
к постановлениюАдминистрации города Каменки
Каменского районаПензенской области
от 25.10.2017 N 695
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГОРАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИНАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2014-2020 годы»
город Каменка
2017 год
Паспорт
Муниципальной программы «Обеспечение жильем икоммунальными услугами населения городаКаменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
Наименование Программы | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-20202 годы (далее – Программа); |
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения (наименование и номер соответствующего правового акта) | Постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 № 583 «О разработке муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области» |
Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Законодательная база для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 N 582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Каменки Каменского района Пензенской области» |
Основные разработчики Программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской области |
Исполнители программы | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Основные цели и задачи Программы | Основной целью является выполнение стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области для удовлетворения возрастающей потребности в объектах жилищного и общественно-делового строительства, модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан, привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Основными задачами Программы являются: · стимулирование и развитие жилищного строительства; · обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области в целях реализации Генерального плана; · повышение уровня качества предоставляемых услуг; · снижение оплаты за коммунальные услуги, · снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; · экономия энергетических ресурсов; · снижение утечек и неучтенного расхода горячей и холодной воды; · внедрение энергосберегающих технологий; · повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки |
Основные целевые индикаторы | Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей холодного, горячего водоснабжения; водоотведения, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление |
Сроки и этапы реализации Программы | 2014 – 2020 годы |
Перечень подпрограмм | - подпрограмма № 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма 1) - подпрограмма № 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма 2) |
Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем софинансирования составляет: 61826,5 тыс. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет 49 420,5 тыс. руб.: в 2014 году –969,2 тыс. руб., в 2015 году –1 261,7 тыс. руб., в 2016 году – 1 800,6 тыс. руб., в 2017 году – 10 162,0 тыс. руб.; в 2018 году – 15 979,0тыс. руб. в 2019 году –8 249,0 тыс. руб. в 2020 году –10 999,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области составляет 12 406,0 тыс. руб.: в 2014 году – 0 тыс. руб., в 2015 году – 0 тыс. руб., в 2016 году – 105,0 тыс. руб., в 2017 году – 1328,0 тыс. руб.; в 2018 году- 5 711,0 тыс. руб. в 2019 году- 891,0тыс. руб. в 2020 году – 4 371,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - снижение нерациональных эксплуатационных затрат; - комфортность и безопасность проживания населения; - увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры; - развитие теплоснабжения; - развитие водоснабжения и водоотведения; - создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания; - повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Каменки Каменского района Пензенской области; - уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
Система организации контроля за исполнением | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
1. Общая характеристика текущего состоянияжилищной и жилищно-коммунальной сфер
Муниципальнаяпрограмма направлена на достижение двух основных целей, определенных УказомПрезидента РФ от 07.05.2013 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российскойфедерации доступным и комфортным жильем и повышению качестважилищно-коммунальных услуг» и Законом Пензенской области от04.09.2007 № 1367-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развитияПензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (с изменениями идополнениями):
- повышениекачества жилищно-коммунальных услуг;
-повышение доступности жилья.
Достижениепервой цели связано с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры, таккак на сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунальногохозяйства (далее – ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашегообщества.
С конца 80-х годов и все 90-е годы происходило резкоесокращение инвестиций в основные фонды ЖКХ. По этой причине основные фонды ЖКХк настоящему времени уже сильно изношены. По официальным данным их износсоставляет уже более 60 %, их большая часть находится в аварийном илипредаварийном состоянии. В результате накопленного износа растет количествоаварий на системах тепло-, электро- и водоснабжения, возрастают срокиликвидации аварий и стоимость их ремонтов, что приводит к увеличению расходовресурсов в коммунальных организациях и как следствие к росту тарифов.
Переломить эти тенденции и обеспечить решение задач поповышению качества коммунальных услуг и надежности их предоставления планируетсяреализацией мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы посредством:
- строительства сетей исооружений водоотведения и водоснабжения;
- модернизации и капитальногоремонта сетей и сооружений водоотведения, тепло;
- водоснабжения;
- перевода многоквартирныхдомов на индивидуальное газовое отопление и ликвидации нерентабельныхкотельных;
- установки частотныхпреобразователей, станций управления и приборов учета питьевой воды;
- благоустройства населенныхпунктов.
Также планируется, что реализация мероприятий Подпрограммы 1 к 2021году позволит достигнуть следующих социально-экономических результатов,зависящих от улучшения состояния жилищно-коммунальной сферы:
- повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снижения потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства итранспортировки, количества аварий на сетях, повышения срока службы основныхфондов жилищно-коммунального хозяйства, снижения уровня эксплуатационныхрасходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальныхуслуг на территориях муниципальных образований Пензенской области;
- обеспечения надежности и стабильности водо-, теплоснабженияпотребителей, присоединенных к сетям;
- увеличения общественного контроля в сфере ЖКХ;
- снижения уровня убыточных организаций жилищно-коммунальногокомплекса.
Достижение второй цели связано с актуальностью разрешения комплексапроблем в сфере развития жилищного строительства и подчеркивается тем, чтоприобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний деньспособен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.
Жилищная проблема стоит перед большей частью российских семей, в тойили иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. При этом каждаячетвертая семья имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.
Для обеспечения жильемнаселения и снижения стоимости жилья имеется несколько путей: увеличениеобъемов строительства жилья, предоставление земельных участков подиндивидуальное жилищное строительство, предоставление субсидий отдельнымкатегориям граждан на строительство и приобретение жилья.
Анализ существующего положения в жилищном строительстве показал, чторесурс свободных и готовых для застройки площадок уже исчерпан. Это требуетвовлечения в оборот новых земель, из пригородной зоны – как правило, земельсельскохозяйственного назначения.
Выход на освоение площадок в пригородной зоне порождает, прежде всего,инфраструктурные проблемы – необходимо с чистого листа решать вопросыподведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильныхдорог, на что у органов местного самоуправления нет достаточных ресурсов.
Для оказания помощи вобеспечении инженерными коммуникациями в составе Подпрограммы 2 муниципальнойпрограммы предусмотрены мероприятия по субсидированию строительства инженерныхкоммуникаций к районам массовой жилищной застройки.
2. Цели изадачи Программы
Цели муниципальной программы –повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения,повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услугнаселению.
Для достижения данных целейнеобходимо решить следующие задачи:
- стимулирование и развитие жилищного строительства;
- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышениеэффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Перечень целевых показателейПрограммы представлен в пунктах с 1 по 5 приложения №1.
Комплексный характер целей изадач Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевыхметодов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей ирешения соответствующих им задач, как в целом по Программе, таки поподпрограммам.
В состав Программы включеныследующие подпрограммы:
1. Комплексная программамодернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города КаменкиКаменского района Пензенской области на 2014-2020 годы Подпрограмма 1;
2. Стимулирование развитияжилищного строительства на территории города Каменки в Пензенской области в2014-2020годах – Подпрограмма 2;
Подпрограммы 1 направлена наулучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности,устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленныхцелей Подпрограмма 1 объединяет мероприятия по модернизации, реконструкции,капитальному ремонту, строительству сетей и сооружений водоотведения,водоснабжения, теплоснабжения, переводу квартир на индивидуальное поквартирноеотопление, благоустройству города Каменки Каменского района Пензенской области.
Администрация города КаменкиКаменского района Пензенской области является муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 и участвует в реализациимероприятий разделов: «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения»,«Модернизация и строительство систем теплоснабжения», «Чистая вода»,«Благоустройство города Каменки» Подпрограммы 1.
Подпрограмма 2 направлена наобеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционнойактивности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектовкомплексного освоения и развития территорий и создания условий для развитияипотечного жилищного кредитования, деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
Для достижения поставленнойцели Подпрограмма 2 объединяет мероприятия по строительству инженерныхкоммуникаций для участков массовой жилищной застройки.
Администрация города КаменкиКаменского района Пензенской области является муниципальным заказчикомПодпрограммы 2 и участвует в реализации мероприятия «Строительство инженерныхкоммуникаций для участков массовой жилищной застройки» Подпрограммы 2
3. Сроки реализации Программы
Подпрограмма 1 реализуется в2014 – 2020 годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1реализуются ежегодно с установленной периодичностью.
4. Основные мероприятия по реализации Программы
Перечень мероприятий Программыизложен в приложения № 3 к муниципальной программе.
Данные мероприятия направленына снижение аварийности, потерь ресурсов, повышение эффективности используемыхэнергетических ресурсов, повышение качества, надежности предоставлениякоммунальных услуг населению, улучшение экологической среды, условий бытанаселения, уменьшение платы населения за жилищно-коммунальные услуги.
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечениереализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средствбюджета Пензенской области, бюджета города Каменки Каменского района Пензенскойобласти. Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников представлено вприложении № 2 к муниципальной программе.
6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации
Администрациягорода Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии сФедеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» должна заключить договора (контракты) на выполнение работ,предусмотренных данной Программой.
Контроль за исполнениемПрограммы в целом осуществляется администрацией города Каменки Каменскогорайона Пензенской области либо уполномоченным органом.
Система управления и контроля включает:
- постоянное отслеживание хода реализации Программы;
- наличие постоянной обратной связи с исполнителямимероприятий Программы;
- корректировку мероприятий Программы;
- обеспечение выполнения мероприятий Программыфинансовыми ресурсами;
- установление ежеквартальной обязательной отчетностивсех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.
Администрациягорода Каменки Каменского района Пензенской области, как распорядительбюджетных средств, осуществляет финансирование Программы.
Министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляетсубсидии бюджету города Каменки Каменского района Пензенской в соответствии сосводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденныхлимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов,предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйстваПензенской области на реализацию программных мероприятий.
Администрация города КаменкиКаменского района Пензенской области не позднее 5 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, представляют в Министерство строительства ижилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджетугорода Каменки Каменского района Пензенской отчет о расходовании субсидий,полученных из бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий Программы, вразрезе каждого объекта.
7. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программыосуществляется путем сравнения плановых и фактических значений целевыхпоказателей по формулам:
X план Х факт
Р j = -------- или Р j =-------,
Х факт X план
где:
Р j - отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если увеличениефактического значения целевого показателя приводит к улучшению показателейПрограммы), или отношение планового значения целевого показателя к фактическому(если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшениюпоказателей Программы);
X план - плановое значение целевого показателя;
Х факт - фактическое значение целевого показателя.
Каждомуцелевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий важность изначимость показателя.
В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и наоснове сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценкастепени достижения целевых показателей Программы по следующей формуле:
n
K1 = SUM (qj x Pj )
j =1
К1 - оценка степени достижения целевыхпоказателей Программы;
n - количество целевых показателей;
g j - весовойкоэффициент j-го целевого показателя.
Сумма весовыхкоэффициентов по всем целевым показателям равна 1.
n
SUM q j = 1
j=1
В результате реализации программына бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунальногохозяйства, расположенные на территории города Каменки, будут изготовленытехнические планы, кадастровые паспорта, оценочная документация.
Сведения, полученные в результатетехнической инвентаризации бесхозяйных объектов жилищно-коммунальногохозяйства, будут являться основой для последующего осуществления вустановленном порядке государственной регистрации права муниципальнойсобственности на данные объекты жилищного и коммунального назначения, ведениягосударственного статистического учета, определения размера налога наимущество.
В результате реализациимероприятий программы:
- будет закреплено правособственности за муниципальным образованием на бесхозяйное имущество,
повысится эффективность использованиябесхозяйного имущества.
- будут созданы условий для эффективногоуправления имуществом города Каменки Каменского района Пензенской области,необходимых для выполнения муниципальных функций и отчуждения муниципального имущества,востребованного в коммерческом обороте.
Как следствие, повыситсядоходность бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области,снизятся расходы и некомпенсируемые убытки организаций жилищно-коммунальногокомплекса.
Отчет об исполнении целевыхпоказателей муниципальной программы приложение № 5.
ПОДПРОГРАММА1.
«Комплекснаяпрограмма модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городаКаменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» муниципальнойпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенскойобласти на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Комплексная программа модернизации иреформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского районаПензенской области на 2014-2020 годы»
Наименование Подпрограммы | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы (далее - Подпрограмма); |
Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные разработчики Подпрограммы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской |
Исполнители подпрограммы | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Основные цели и задачи Подпрограммы | Основной целью является выполнение долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области для удовлетворения возрастающей потребности в объектах жилищного и общественно-делового строительства модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан, привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Основными задачами Программы являются: · Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области в целях реализации Генерального плана; · определение прироста нагрузок систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области, установленной мощности и производительности; · повышение уровня качества предоставляемых услуг; · снижение оплаты за коммунальные услуги, · снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; · экономия энергетических ресурсов; · снижение утечек и неучтенного расхода горячей и холодной воды; · внедрение энергосберегающих технологий; повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки · города Каменки Пензенской области; · снижение уровня убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
Основные целевые показатели | Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; строительство и модернизация источников тепла, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление. Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки Каменского района Пензенской области; Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки Каменского района Пензенской области. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 – 2020 годы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем софинансирования составляет: 57 671,0 тыс. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет: 45 093,0 тыс. руб. в 2014 году –969,2 тыс. руб. в 2015 году – 1 261,7 тыс. руб. в 2016 году – 1 515,1 тыс. руб. в 2017 году – 8 692,0 тыс. руб. в 2018 году – 14 779,0 тыс. руб. в 2019 году – 7 049,0 тыс. руб. в 2020 году – 10 999,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области составляет: 12 406,0 тыс. руб. в 2014 году – 0 тыс. руб., в 2015 году – 0 тыс. руб., в 2016 году – 105,0 тыс. руб., в 2017 году – 1 328,0 тыс. руб. в 2018 году – 5 711,0 тыс. руб. в 2019 году – 891,0 тыс. руб. в 2020 году - 4 37,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | в результате реализации Подпрограммы будет обеспечено: - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - снижение нерациональных эксплуатационных затрат; - комфортность и безопасность проживания населения; - увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры; - развитие теплоснабжения; -развитие водоснабжения и водоотведения; - создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания; - повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Каменки Каменского района Пензенской области; - уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
1.Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма 1
Устойчивое функционированиежилищно-коммунального хозяйства является составляющей социальной безопасностиграждан и стабильности в стране. Жилищно-коммунальные услуги имеют длянаселения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества истабильности зависит не только комфортность, но и безопасность проживанияграждан в своем жилище.
Для советского периода развитиясферы жилищно-коммунального хозяйства был характерен острый дефицит жилья,полная непрозрачность механизмов его распределения, отсутствие эффективнойсистемы проведения технического обслуживания и капитального ремонта,использование остаточного принципа при осуществлении бюджетного финансированияна всех уровнях, накопление взаимных неплатежей и долговых обязательств междупредприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства и бюджетами всех уровней.
В результате в настоящее времяситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износаосновных фондов, высокими потерями ресурсов и как следствие увеличениемколичества инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения, увеличениемсроков их ликвидации и стоимости ремонта.
Для усовершенствования ситуации вжилищно-коммунальном хозяйстве, в рамках реализации Подпрограммы 1запланированы меры по улучшению качестваи доступности жилищно-коммунальных услуг населению за счет повышенияэффективности и надежности сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения,обеспечения надежного и экономичного теплоснабжения, посредством проведения модернизации икапитального ремонта существующих, а также строительства новых сетей исооружений водоотведения, тепло-, водоснабжения.
Результатом резкого сокращения инвестиций в90-х годах в жилищно-коммунального хозяйство, помимо растущего износа основныхфондов стал низкий уровеньблагоустройства в малых городах и сельских поселениях. Так как именно в сфереблагоустройства и создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни, врамках реализации Подпрограммы 1 запланированы мероприятия по благоустройствугорода Каменки Каменского района Пензенской области.
Водоснабжение
Водоснабжение города Каменки Каменскогорайона Пензенской области осуществляется за счет подземных вод. Системыводоснабжения включают: водозаборы — очистные сооружения — сети и насосныестанции — потребитель.
Подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения ипромышленных предприятий города Каменки. В настоящее время в целомдеятельность коммунального комплекса характеризуется неэффективнымиспользованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, а такжевысоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры. Планово–предупредительный ремонт сетей и оборудованиясистем водоснабжения, канализации и коммунальной энергетики практическиполностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет кснижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2013г. основные объектыводоснабжения жилищно–коммунального комплекса имеютследующие характеристики:
- протяженность основных водопроводных сетейсоставляет 143,5 км,
Износ 50 %;
- количество артезианских скважин, 22 шт, - количество каптажей родников - 1 шт.;
- количество водонапорных башен - 5 шт.;
-количестворезервуаров накопителей чистой воды составляет 16 шт., общим объемом 12425 м3.
На всех ВНС и КНС установленычастотные преобразователи, что позволило уменьшить потребление электроэнергии(примерно на 15%) уменьшить количество аварий на водопроводах, так как ихустановка привела к стабильному давлению в системе водоснабжения. По состояниюна 01.01. 2013 года установлено 29 частотных преобразователя.
В течениедлительного времени инженерные системы, водоснабжения развивались недостаточно,состояние основного фонда сетей и сооружений систем достигли износа 75% иболее.
Основная причина неудовлетворительной работысистемы водоснабжения является изношенность основных фондов, недофинансированиеи, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства. Внастоящее время в городе еще не все улицы оснащены центральным водопроводом,удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, составляет 74%.
Необходимо неотложное выполнение мероприятийпо улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей исооружений водоснабжения.
Коммуникациии сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать,перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.
Водоотведение
Массовое строительство систем и сооруженийводоотведения проходило в 60-70 годы прошлого столетия и в настоящее времяфизически и морально устарели.
Причинами проблем, кроме физического иморального износа сооружений водоотведения, является неэффективностьдеятельности коммунальных служб, неэффективное использование природных ресурсов(подземных вод) и загрязнение окружающей среды неочищенными и недостаточноочищенными сточными водами.
Основным мероприятием по охране вод отзагрязнения вредными стоками в настоящее время является их очистка на очистныхсооружениях.
Системаводоотведения города Каменки Каменского района Пензенской области состоит изканализационной сети, собирающей и транспортирующей сточные воды донасосных станций канализации и далее на очистные сооружения канализации и водовыпусков в водные объекты.Очищенные сточные воды обеззараживаются и сбрасываются в водные объекты.
Системы канализациигорода Каменки развиты недостаточно, централизованной канализацией обеспечено61,0 % населения.
По состоянию на 01.01.2013г. основные объектыводоотведения имеют следующие характеристики:
- очистные сооружений канализации 1 ед.,имеют износ 75 %, установленная мощность очистных сооружений (механических,биологических, др.) 11,3 тыс.м3/сутки,
- насосные станции канализации 5 шт., имеютизнос 70 %.
- протяженность канализационных сетей 46,0км, имеют износ 70 %.
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченногоканализацией, составляет 61%.
Учитываявышеизложенное, можно сформулировать основные проблемы водоотведения городаКаменки:
- необходимостьповышения эффективности очистки сточных вод на существующих очистныхсооружениях;
- восстановлениерасчетной производительности насосных станций и очистных сооружений, ихрасширение;
- необходимостьреконструкции и капитального ремонта существующих сетей канализации и насосныхстанций;
- необходимостьстроительства новых сетей водоотведения;
- решение вопросов утилизации осадков очистныхсооружений;
Поэтому в городеКаменке необходимо развитие существующих систем водоотведения и проведениемодернизации существующих, а также строительство новых сооруженийводоотведения.
Теплоснабжение
На специализированных предприятиях иорганизациях, независимо от формы собственности, поставляющих услугитеплоснабжения, недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новыематериалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения.
В связи с увеличением срока эксплуатациирастет количество ветхих тепловых сетей, в связи с износом основногооборудования увеличивается количество нерентабельных котельных. С повышениемцен на теплоноситель повышается неплатежеспособность населения запредоставленную услугу.
Теплоснабжение жилищного фонда городаКаменки, производится как от 17 муниципальных котельных, обслуживаемых МУП«Каменская горэлектротеплосеть» и 6-ти частныхкотельных ООО «ЭнергСервис». По состоянию на 01.01.2013 г коммунальная отрасль теплоснабжения имеет следующиехарактеристики:
всего котельных - 23 шт., в томчисле на природном газе -23 шт.;
из них муниципальных -17 шт.,общей установленная мощностью 92,58 Гкал/час,
центральных тепловых пунктов –1шт.;
протяженность тепловых сетей (в двухтрубномисполнении) составляет – 39,8 км, износ составляет более 50%
В течениедлительного времени инженерные системы теплоснабжения и горячего водоснабженияразвивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений достиглиизноса 50% и более. Основнаяпричина неудовлетворительной работы этих систем является изношенность основныхфондов, связанная с агрессивностью теплоносителя ивлиянием внешней среды, недофинансирование и, как следствие,недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.
В связи с ограниченнымколичеством потребителей в котельных, принятых от приватизированныхпредприятий, требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижениямощности и энергоемкости тепло- и электромеханического оборудования.Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономногоисточника электроснабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастуюприводят к остановке их работы, тем самым создается критическая ситуация втеплоснабжении потребителей.
Теплоэнергетическое хозяйствослабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток вземлеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, техникедля промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материалах.
Поэтому в городе Каменке необходимонеотложное выполнение мероприятий по улучшению качества теплоснабжения игорячего водоснабжения, расширению и реконструкции сетей и источников тепла.
Благоустройство
Работы поблагоустройству города не приобрели пока комплексного, постоянного характера.До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированныхпредприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основедоговорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Недостаточно эффективно внедряются передовыетехнологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейсяситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшенияблагоустройства, санитарного состояния города Каменки, создания комфортныхусловий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационныхресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
В настоящее время вгороде:
- протяженностьавтомобильных дорог общего пользования составляет 113,7 км, в том числе ствердым покрытием 50 км. Городские дороги интенсивно загружены, необходимовыполнять их ремонт;
- протяженностьэлектрических сетей составляет 274,582 км. Для качественного, надежногоэлектроснабжения города и в целях экономии энергоресурсов необходимо заменитьсуществующие линии фонарного освещения на самонесущий изолированный провод,заменить фонари уличного освещения более современными и дополнительно осветить улицы;
- размещено 184контейнерных площадки, из которых 28 частично обустроены. Для приведения всоответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 необходимо выполнить ихограждение ж/бетонными плитами и выполнить работы по восстановлению покрытияподъездных дорог. В соответствии с разрабатываемой системой планово-регулярнойочистки города Каменки необходимо будет установить недостающие контейнерныеплощадки.
Эти проблемы не могутбыть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительныхбюджетных расходов, для их решения требуется участие не только муниципальногообразования, но и органов государственной власти Пензенской области.
Комплексное решениепроблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическуюобстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будетспособствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Таким образом, несмотря на то, что за счетпроведенных мероприятий улучшилось качество обеспечения населения питьевойводой, качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг, снизилисьпотери ресурсов, обеспечен учет (частично) за расходованием ресурсов, повысилсяуровень благоустройства и эстетического облика городской территории, конечныецели по обеспечению требуемого качества жилищно-коммунальных услуг, нормативовнадежности систем коммунальной инфраструктуры, повышению эффективности системкоммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальныхресурсов, улучшению условий быта населения на сегодняшний день не достигнуты.Это и подтверждает необходимость проведения модернизации и капитального ремонтасуществующих, а также строительства новых сетей и сооружений водоотведения,тепло-, водоснабжения, а также необходимость проведения работ поблагоустройству городской территории рамках реализации мероприятий Подпрограммы1.
2. Цели и задачи Подпрограммы 1
ЦельПодпрограммы 1 – улучшение качества предоставления коммунальных услуг,повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системжизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленной цели необходиморешить следующие задачи:
- строительство новых сетей и сооруженийводоснабжения;
- повышение эффективности, устойчивости инадежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;
- строительство новых сетей и сооруженийводоотведения;
- повышение эффективности, устойчивости инадежности работы существующих сетей и сооружений водоотведения;
- обеспечение надежного и экономичноготеплоснабжения населенных города Каменки;
- повышение уровня благоустройства городаКаменки;
- снижение уровня убыточных предприятийжилищно-коммунального хозяйства.
3.Сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в 2014 – 2020годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуютсяежегодно с установленной периодичностью.
4.Основные мероприятия Подпрограммы 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 изложен впункте 1 приложения № 4 к муниципальной программе.
Данные мероприятия направлены на снижениеаварийности, потерь ресурсов, повышение эффективности используемыхэнергетических ресурсов, повышение качества, надежности предоставлениякоммунальных услуг населению, улучшение экологической среды, условий бытанаселения, уменьшение платы населения за жилищно-коммунальные услуги.Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области является заказчикомПодпрограммы 1 и участвуют в реализации мероприятий разделов: «Строительство имодернизация сетей и сооружений водоотведения», «Модернизация и строительствосистем теплоснабжения», «Чистая вода», «Благоустройство города КаменкиКаменского района Пензенской области».
В рамках мероприятий Подпрограммы 1предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Пензенской областимуниципальным образованиям, проводящим подрядные работы по модернизации,реконструкции, капитальному ремонту, строительству сетей и сооруженийводоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, переводу квартир наиндивидуальное поквартирное отопление, благоустройству населенных пунктовПензенской области.
5.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальнымобразованиям, представляются на оплату подрядных работ по теплоснабжению,водоснабжению, водоотведению, благоустройству населенных пунктов Пензенскойобласти в рамках реализации Подпрограммы 1.
Субсидии предоставляются в целях снижения затрат бюджетов муниципальныхобразований по исполнению закрепленных за ними соответствующих полномочий.
Условия предоставления субсидий:
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализациюмероприятий раздела «Строительство и модернизация сетей и сооруженийводоотведения в населенных пунктах Пензенской области» являются муниципальныеобразования Пензенской области, участвующие в реализации мероприятий раздела наусловиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 30% сметной стоимостиобъектов.
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализациюмероприятий раздела«Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктахПензенской области» являются муниципальные образования Пензенской области, участвующиев реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования из местныхбюджетов в размере не менее 70% сметной стоимости объектов.
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализациюмероприятий раздела «Чистая вода» являются муниципальные образования Пензенскойобласти, участвующие в реализации мероприятий раздела на условияхсофинансирования из местных бюджетов в размере не менее 70% сметной стоимостиобъектов.
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализациюмероприятий «Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов» и«Обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовыхотходов» раздела «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области»являются муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятийраздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 70%сметной стоимости объектов.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых нафинансирование выполнения мероприятий Подпрограммы 1, осуществляетсяУправлением жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, финансовымиорганами муниципальных образований Пензенской области, Министерством финансов Пензенскойобласти согласно бюджетному законодательству.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенскойобласти осуществляют строительный контроль в процессе строительства объектовмуниципальной собственности Пензенской области в соответствии сГрадостроительным кодексом Российской Федерации.
Ответственность за достоверность представленных сведений на получениемежбюджетных субсидий возлагается на органы местного самоуправлениямуниципальных образований Пензенской области.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежатвозврату в порядке, установленном действующим законодательством.
6.Механизм управления Подпрограммой 1
Администрация города Каменки Каменского районаПензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» должна заключить договора (контракты) навыполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Механизм управления и порядок мониторинга хода выполнения Подпрограммы1:
- муниципальные образования, которым будут предоставлены субсидии избюджета Пензенской области, ежегодно, не позднее трех недель после утверждениябюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановыйпериод, представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Пензенской области план реализации мероприятий Подпрограммы 1, вотношении которых они являются соисполнителем, на соответствующий год с поквартальной разбивкой исполнения мероприятийи объемами их финансирования с подтверждением доли муниципального образования вформе выписки из бюджета.
- муниципальные образования еженедельно с момента получения уведомленияпо расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам представляют вМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенскойинформацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий.
- муниципальные образования, которым предоставлены субсидии из бюджетаПензенской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйстваПензенской области отчет об исполнении мероприятий Программы 1, в отношениикоторых они являются соисполнителем, нарастающим итогом с начала года.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 перечисляет субсидии и иныемежбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пензенской области всоответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, впределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансированиярасходов, предусмотренных Министерством строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий в разделеподпрограмм, в законе Пензенской области о бюджете Пензенской области нафинансовый год и плановый период.
ПОДПРОГРАММА 2.
«Стимулированиеразвития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского районаПензенской области в 2014-2020 годах»
Паспортподпрограммы
Наименование Подпрограммы | Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах (далее - Подпрограмма) |
Муниципальный Заказчик Подпрограммы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Цели и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. Основные задачи Подпрограммы: - строительство социально значимых объектов и инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий. |
Целевые показатели Подпрограммы | обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки Каменского района Пензенской области; удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 году |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы (без разбивки на этапы) |
Исполнители Подпрограммы | Исполнители определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленным действующим законодательством |
Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составит 1500,0 тыс. рублей, в том числе объем средств бюджета города Каменки Каменского района Пензенской составляет 1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. руб.; 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год –1000,0 тыс. руб.; 2017 год – 500,0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 году – 0 тыс. руб.; 2020 году – 0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Системное развитие отдельных территорий города Каменки Каменского района Пензенской области под комплексную жилую застройку. Обеспечение инженерными коммуникациями и социальной инфраструктурой территорий перспективного развития. Увеличение темпов нового строительства жилья и обеспечение ввода в эксплуатацию готового жилья на территории города Каменки Каменского района Пензенской области 2014 г. – 9000,0 кв. м. 2015 г. – 10 000,0 кв. м. 2016 г. – 10 000,0 кв. м. 2017 г. – 10 000,0 кв. м. 2018 г. – 10 000,0 тыс.кв. м. 2019 г. – 10 000,0 тыс. кв. м. 2020 г. – 10 000,0 тыс.кв. м. |
1.Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма 2
Сфера реализации Подпрограммы 2 – жилищноестроительство. Актуальность решения комплекса проблем в сфере развитияжилищного строительства подчеркивается тем, что приобрести жилье сиспользованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченныйкруг семей с уровнем доходов выше среднего. Жилищная проблема стоит передбольшей частью российских семей, в той или иной степени не удовлетворенныхжилищными условиями.
Реализация конституционного права граждан нажилище - это одна из фундаментальных задач любого правового государства.Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческогосуществования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации,формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию иположительное развитие демографической ситуации.
Жилищное строительство является и генераторомналоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования,величина которых в полной мере способна покрыть необходимые затраты отрасли наподготовку территорий для комплексной жилой застройки (по предварительнойоценке, 1 рубль государственных инвестиций в строительство социальной иинженерной инфраструктуры в жилищном строительстве влечет за собой 2-3 рублявложений инвесторов и населения, что дает практически 100%-ныйвозврат вложенных государственных средств обратно в доходы бюджета в качественалоговых поступлений). Строительство в целом является индикатором ростаэкономики государства, залогом его эффективности, как в экономическом, так и всоциальном плане.
Актуальность решения комплекса проблем всфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря насоздание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилойнедвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов насегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов вышесреднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жильеявляются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а такжевысокий уровень рисков и издержек на этом рынке.
В целях обеспечения жилищного строительствана территории города в документах территориального планирования предусмотреныземельные участки для массовой жилой застройки.
Всего определено 4 площадки дляиндивидуальной застройки жилыми домами. Наиболее перспективные под комплексноеосвоение для строительства отдельных жилых домов и их групп в системесуществующей застройки определены территории общей площадью 5,0 га, на которыхможно построить 30 индивидуальных или блокированных домов (квартир) площадью100 кв. метров для обеспечения ввода жилья.
Из них намечено для предоставления:
- гражданам для индивидуального строительства– 5 га,
- для комплексного освоения в целях жилищногостроительства и гражданам для индивидуального строительства – 2,5 га.
В настоящий момент предоставлено:
- для освоения в целях жилищногостроительства – 6,0 га.
Выход на освоение площадок, предоставленныхпод жилищное строительство, порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы- необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройкимагистральных инженерных сетей и автомобильных дорог. Если же решение вопросовпо обустройству участка застройки инженерной и социальной инфраструктуройперекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимостьстроящегося жилья, а, следовательно, серьезно снижается его доступность длянаселения.
2. Цели изадачи Подпрограммы 2
Данная Программанаправлена на обеспечение ежегодногороста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступногодля широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной иинженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулированияинвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в частиреализации проектов комплексного освоения и развития территорий.
Основной задачейПрограммы является строительство социально значимых объектов и инженерныхкоммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки икомплексного освоения территорий.
3.Сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 1 реализуется в 2014 – 2020годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуютсяежегодно с установленной периодичностью.
4.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий приведена вприложении N 3 к муниципальной программе.
5.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2приведена в приложении № 2 к муниципальной Программы.
Субсидиииз бюджета Пензенской области бюджетам муниципальным образованиям, отобранныхдля реализации мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства врамках Подпрограммы 2 представляются Министерством строительства, транспорта идорожного хозяйства Пензенской области в соответствии со сводной бюджетнойросписью бюджета Пензенской области на соответствующий финансовый год впределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Правительством Пензенскойобласти Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенскойобласти на вышеуказанные цели.
Субсидии предоставляются в размере 50 % отобщей стоимости работ, при условии включения расходов на софинансирование засчет средств муниципального образования в размере не менее 50% общей стоимостиработ и используются на строительство следующих инженерных коммуникаций кучасткам массовой жилищной застройки:
-водопроводных и канализационных сетей и сооружений;
- газовыхсетей;
- сетей исооружений электроснабжения;
- сетейтеплоснабжения;
-автомобильных дорог общего пользования местного значения в границахмуниципальных образований.
Участкоммассовой жилищной застройки считается участок, на котором будет строиться неменее 2 тыс. кв. метров общей площади малоэтажных жилых домов или не менее 30тыс. кв. метров общей площади многоэтажных жилых домов.
Органыместного самоуправления Пензенской области представляют Министерствустроительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области отчет обиспользовании денежных средств в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетнымкварталом по форме приложения к Подпрограмме 2 Государственной программы.
Субсидияв случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет Пензенскойобласти в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контрольза соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидийосуществляет Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйстваПензенской области и Министерство финансов Пензенской области.
6.Механизм реализации Программы 2
Администрация города Каменки Каменского районаПензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» должна заключить договора (контракты) навыполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Механизм управления и порядок мониторинга ходавыполнения Подпрограммы 2:
- муниципальные образования, которым будутпредоставлены субсидии из бюджета Пензенской области представляют Министерствустроительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет обиспользовании денежных средств в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетнымкварталом;
- Министерство строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджетам муниципальныхобразований Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписьюбюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетныхобязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Министерствустроительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области нареализацию программных мероприятий Подпрограммы 2.
Органы местного самоуправления муниципальныхобразований Пензенской области несут ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидий.
Министерство строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Пензенской области осуществляет контроль хода строительства объектов,на которые выделяются субсидии из бюджета Пензенской области по Подпрограмме 2 .
Приложение № 1
кмуниципальной программе
«Обеспечениежильем и коммунальными
услугами населения города Каменки
Каменскогорайона Пензенской области на 2014-2020 годы»
Перечень целевых показателей муниципальнойпрограммы
«Обеспечение жильем и коммунальными услугаминаселения города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области | ||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | |||||||||||
1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства | % | 72,1 | 73,4 | 74,5 | 75,6 | 76,8 | 78,1 | 79,2 | ||
2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности | % | 89,3 | 89,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | ||
3 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,2 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | ||
4 | Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки | тыс. кв. м | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
5 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,98 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | ||
Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | |||||||||||
1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства | % | 72,1 | 73,4 | 74,5 | 75,6 | 76,8 | 78,1 | 79,2 | ||
2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности | % | 89,3 | 89,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | ||
3 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | ||
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах» | |||||||||||
4 | Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области | тыс. кв. м | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
5 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,98 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | ||
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы | |||||||||||
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования | |||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования, | Объем расходов, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Муниципальная программа | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Всего | 61826,5 | 969,2 | 1261,7 | 1905,6 | 11478,0 | 21690,0 | 9140,0 | 15370,0 |
бюджет Пензенской области | 12406,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 1328,0 | 5711,0 | 891,0 | 4371,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 49420,5 | 969,2 | 1261,7 | 1800,6 | 10162,0 | 15979,0 | 8249,0 | 10999,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Подпрограмма 1 | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Всего | 57671,00 | 969,2 | 1261,7 | 1620,1 | 10008,0 | 20490,0 | 7940,0 | 15370,0 |
бюджет Пензенской области | 12406,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 1328,0 | 5711,0 | 891,0 | 4371,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 45265,0 | 969,2 | 1261,7 | 1515,1 | 8692,0 | 14779,0 | 7049,0 | 10999,0 | |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3 | Подпрограмма 2 | Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах | Всего | 4155,5 | 0,0 | 0,0 | 285,5 | 1470,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4155,5 | 0,0 | 0,0 | 285,5 | 1470,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | |||||||||
Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ||||
Всего | Бюджет Пензенской области | Федеральный бюджет | Бюджет муниципальных образований | Внебюджетные средства | Показатели результата мероприятия по годам | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | |||||||||
Цель - улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | |||||||||
1.1. Основное мероприятие: «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Каменке Каменского района Пензенской области | |||||||||
Задача – повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоотведения | |||||||||
1.1.1 | Строительство сливной станции, приобретение ассенизаторского автомобиля | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 4500,0 | 2450,0 | 0,0 | 2050,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 4500,0 | 2450,0 | 0,0 | 2050,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.1.2 | Проектные работы на реконструкцию очистных сооружений | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Итого по всем мероприятиям раздела «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Каменке Каменского района Пензенской области» | Всего | 5000,0 | 2450,0 | 0,0 | 2550,0 | 0,0 |
| ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 4500,0 | 2450,0 | 0,0 | 2050,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.2. Основное мероприятие: «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Каменке Каменского района Пензенской области» | |||||||||
Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области | |||||||||
1.2.1 | Модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 25500,0 | 7650,0 | 0,0 | 17850,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 9900,0 | 2970,0 | 0,0 | 6930,0 | 0,0 | Реконструкция котельной №9 по ул. Ворошилова | |||
2019 | 2000,0 | 600,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №21 500п.м. | |||
2020 | 13600,0 | 4080,0 | 0,0 | 9520,0 | 0,0 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №6 3766 п.м | |||
1.2.2 | Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 1028,0 | 128,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 428,0 | 128,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.2.3 | Актуализация схемы теплоснабжения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.2.4 | Справочные материалы по теплоснабжению | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Итого по всем мероприятиям раздела «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Каменке Каменского района Пензенской области» | Всего | 26830,7 | 7778,0 | 0,0 | 19052,7 | 0,0 |
| ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 528,0 | 128,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 10300,0 | 2970,0 | 0,0 | 7330,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 2400,0 | 600,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 13600,0 | 4080,0 | 0,0 | 9520,0 | 0,0 |
| |||
1.3. Основное мероприятие: «Чистая вода» | |||||||||
Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения | |||||||||
1.3.1. | Строительство систем водоснабжения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 4000,0 | 1200,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 4000,0 | 1200,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | Строительство артезианских скважин, 1 ед. (Мн-н Варежка») | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.3.2 | Реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 3262,3 | 978,0 | 0,0 | 2284,3 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 352,3 | 105,0 | 0,0 | 247,3 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 970,0 | 291,0 | 0,0 | 679,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 970,0 | 291,0 | 0,0 | 679,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 970,0 | 291,0 | 0,0 | 679,0 | 0,0 |
| |||
1.3.3 | Аренда имущественного комплекса по водоотведению | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.3.4 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| |||
2018 |