Постановление Правительства Пензенской области от 13.09.2019 № 557-пП

О внесении изменений в государственную программу Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями)

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от

13 сентября 2019 г.

557-пП

 

г. Пенза

 

О внесении изменений в государственную программуПензенской области

"Социальная поддержка граждан в Пензенской областина 2014 - 2022 годы",

утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти

от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями)

 

 

Всоответствии с законами Пензенской области от15.05.2019 № 3323-ЗПО "О стратегии социально-экономического развитияПензенской области на период до 2035года", от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими           изменениями),         Правительство         Пензенской            области по с т а н о в л я е т:

1.Внести в государственную программу Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" (далее - государственная программа), утвержденную постановлениемПравительства Пензенской области от30.10.2013 № 805-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1.В Паспорте государственной программы:

1.1.1. позицию "Цели государственной программы"изложить в следующей редакции:

 

"

Цели государственной программы

Создание равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) во всех сферах жизни;

предоставление социальных (единовременных) выплат (субсидий) на приобретение и строительство доступного комфортного жилья в рамках реализации федеральных и региональных жилищных программ;

формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей;

создание условий для повышения эффективности деятельности отдельных общественных и иных некоммерческих организаций;

безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки; совершенствование мер социальной поддержки граждан с применением принципов адресности и нуждаемости, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления.";

 

1.1.2. строки 2, 4 и 7 в позиции "Задачигосударственной программы" изложитьв следующей редакции:

"2.Профилактика безнадзорности несовершеннолетних.

4. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан(молодых семей (одинокого родителя с детьми) в возрасте до 35 лет и многодетных семей); повышение уровня жизниработников бюджетной сферы и специалистов на селе; обеспечение жильем федеральныхльготников (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)инвалидов и участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющихдетей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов)Великой Отечественной войны); обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание финансовойподдержки на приобретение или строительство жилья молодым семьям при рождении первогоребенка.

7.Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. Развитиесистемы государственной поддержки семей.";

1.1.3. строку 8 в позиции "Целевые показателигосударственной программы" изложитьв следующей редакции:

"8.Доля несовершеннолетних, возвращенных в места постоянного проживания, в общейчисленности несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательныхорганизаций и иных организаций, нуждающихся в перевозке.";

1.1.4.позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

государственной

программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 77 615 918,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7 560 184,1 тыс. рублей;

2015 год - 7 577 603,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 231 233,6 тыс. рублей;

2017 год - 9 152 976,2 тыс. рублей;

2018 год - 9 078 899,7 тыс. рублей;

2019 год - 8 987 813,7 тыс. рублей;

2020 год - 8 897 476,3 тыс. рублей;

2021 год - 9 096 186,9 тыс. рублей;

2022 год - 9 033 544,7 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета составляет 22 731 370,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2 364 272,7 тыс. рублей;

2015 год - 2 432 488,1 тыс. рублей;

2016 год - 2 705 031,1 тыс. рублей;

2017 год - 2 378 713,7 тыс. рублей;

2018 год - 2 354 582,2 тыс. рублей;

2019 год - 3 114 175,9 тыс. рублей;

2020 год - 2 418 363,4 тыс. рублей;

2021 год - 2 512 742,5 тыс. рублей;

2022 год - 2 451 001,2 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пензенской области составляет 44 888 974,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4 584 973,7 тыс. рублей;

2015 год - 4 615 603,2 тыс. рублей;

2016 год - 4 831 117,5 тыс. рублей;

2017 год - 5 243 698,3 тыс. рублей;

2018 год - 5 445 958,9 тыс. рублей;

2019 год - 5 111 692,9 тыс. рублей;

2020 год - 4 949 389,3 тыс. рублей;

2021 год - 5 053 720,8 тыс. рублей;

2022 год - 5 052 819,9 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 391 756,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 58 153,4 тыс. рублей;

2015 год - 47 724,0 тыс. рублей;

2016 год - 48 912,0 тыс. рублей;

2017 год - 40 300,4 тыс. рублей;

2018 год - 39 459,8 тыс. рублей;

2019 год - 38 827,8 тыс. рублей;

2020 год - 39 459,8 тыс. рублей;

2021 год - 39 459,8 тыс. рублей;

2022 год - 39 459,8 тыс. рублей;

- внебюджетные средства составляют 9 603 816,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 552 784,3 тыс. рублей;

2015 год - 481 787,7 тыс. рублей;

2016 год - 646 173,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 238 898,8 тыс. рублей;

2019 год - 723 117,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2021 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2022 год - 1 490 263,8 тыс. рублей.";

 

1.1.5.позицию "Ожидаемые результаты государственной программы" изложить вследующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации программы

1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, до 72%;

2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100%;

3) доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий, до 14,8%;

4) процент выполнения государственными организациями социального обслуживания установленного государственного задания, 95%;

5) перечисление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области  - 100%;

6) доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право, - до 100 %;

7) доля несовершеннолетних, возвращенных в места постоянного проживания, в общей численности несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, нуждающихся в перевозке, до 100%.".

 

1.2.В Паспорте подпрограммы 1 государственной программы:

1.2.1.позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области - 53,9%;

2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг - 100%;

3) доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 31,5%;

4) доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования - 31,8%;

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения - 70%;

6) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области - 90%;

7) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста - 100%;

8) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 60%;

9) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 100%;

10) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - 19,5%

11) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) - 107%;

12) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости - 6%;

13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты - 100%;

14) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости - 98,0%;

15) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения - 89%;

16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры - 64%;

17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов - 97%;

18) доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры - 100%;

19) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) - автомобильного 16,8%, троллейбусного 31%;

20) доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов - 100%;

 

1.2.2.позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 206,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 69 255,5 тыс. рублей;

2015 год - 11 839,9 тыс. рублей;

2016 год - 14 488,0 тыс. рублей;

2017 год - 25 310,5 тыс. рублей;

2018 год - 23 685,4 тыс. рублей;

2019 год - 19 896,4 тыс. рублей;

2020 год - 8 329,2 тыс. рублей;

2021 год - 8 329,2 тыс. рублей;

2022 год - 7 072,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 82 230,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 35 532,6 тыс. рублей;

2015 год - 6 080,8 тыс. рублей;

2016 год - 6 440,0 тыс. рублей;

2017 год - 10 014,2 тыс. рублей;

2018 год - 14 678,1 тыс. рублей;

2019 год - 9 484,3 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 89 273,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 25 569,5 тыс. рублей;

2015 год - 5 169,1 тыс. рублей;

2016 год - 7 298,0 тыс. рублей;

2017 год - 11 542,0 тыс. рублей;

2018 год - 7 758,4 тыс. рублей;

2019 год - 9 705,0 тыс. рублей;

2020 год - 7 829,2 тыс. рублей;

2021 год - 7 829,2 тыс. рублей;

2022 год - 6 572,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 15 747,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 8 153,4 тыс. рублей;

2015 год - 590,0 тыс. рублей;

2016 год - 750,0 тыс. рублей;

2017 год - 3 754,3 тыс. рублей;

2018 год - 500,0 тыс. рублей;

2019 год - 500,0 тыс. рублей;

2020 год - 500,0 тыс. рублей;

2021 год - 500,0 тыс. рублей;

2022 год - 500,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 956,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 748,9 тыс. рублей;

2019 год - 207,1 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.";

 

1.2.3.позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнитьстрокой "20" следующего содержания:

"20)Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивногообразования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольныхобразовательных организаций, до 19,5%.".

1.3.В Паспорте подпрограммы 2 государственной программы:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2022 году планируется уменьшение численности безнадзорных детей до 0,7% от общей численности детского населения.

 

1.4.В Паспорте подпрограммы 4 государственной программы:

1.4.1. позицию"Цели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Цели подпрограммы

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (молодых семей (одинокого родителя с детьми) в возрасте до 35 лет и многодетных семей); повышение уровня жизни работников бюджетной сферы и специалистов на селе; обеспечение жильем федеральных льготников (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны); обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание финансовой поддержки на приобретение или строительство жилья молодым семьям при рождении первого ребенка.";

 

1.4.2.позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 355 118,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 464 468,4 тыс. рублей;

2015 год - 1 540 331,1 тыс. рублей;

2016 год - 1 613 010,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 376 365,4 тыс. рублей;

2018 год - 1 878 558,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 382 336,1 тыс. рублей;

2020 год - 2 033 386,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 033 330,7 тыс. рублей;

2022 год - 2 033 330,7 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 328 865,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 493 820,7 тыс. рублей;

2015 год - 551 369,1 тыс. рублей;

2016 год - 487 584,6 тыс. рублей;

2017 год - 280 339,3 тыс. рублей;

2018 год - 122 720,8 тыс. рублей;

2019 год - 238 929,8 тыс. рублей;

2020 год - 51 404,0 тыс. рублей;

2021 год - 51 348,6 тыс. рублей;

2022 год - 51 348,6 тыс. рублей;

 

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 4 047 483,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 367 863,4 тыс. рублей;

2015 год - 460 040,3 тыс. рублей;

2016 год - 431 091,2 тыс. рублей;

2017 год - 569 216,2 тыс. рублей;

2018 год - 478 728,4 тыс. рублей;

2019 год - 382 268,5 тыс. рублей;

2020 год - 452 758,5 тыс. рублей;

2021 год - 452 758,5 тыс. рублей;

2022 год - 452 758,5 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 376 009,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 47 134,0 тыс. рублей;

2016 год - 48 162,0 тыс. рублей;

2017 год - 36 546,1 тыс. рублей;

2018 год - 38 959,8 тыс. рублей;

2019 год - 38 327,8 тыс. рублей;

2020 год - 38 959,8 тыс. рублей;

2021 год - 38 959,8 тыс. рублей;

2022 год - 38 959,8 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 9 602 760,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 552 784,3 тыс. рублей;

2015 год - 481 787,7 тыс. рублей;

2016 год - 646 173,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 238 149,9 тыс. рублей;

2019 год - 722 810,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2021 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2022 год - 1 490 263,8 тыс. рублей.";

 

1.4.3. позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1) доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 0,12%, в том числе:

1.1) доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 года - 0,05%;

1.2) доля молодых семей, получивших жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список получателей, по состоянию на начало отчетного года - 20,4%;

2) доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 1,1%;

3) доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, имеющих право на предоставление мер в отчетном году, - 100%;

4) доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 100% (2019 год);

5) количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 200;

6) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года - 268;

7) доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года), - 69,44%;

8) доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий, - 9,7;

9) доля граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам, в общем объеме граждан, изъявивших желание получить социальную выплату путем участия в подпрограмме, - 100% (2019 год).

 

1.5. В Паспортеподпрограммы 5 государственной программы:

1.5.1. позицию "Целевые показателиподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Целевые показатели подпрограммы

1. % исполнения от плановых значений госзадания в доме ночного пребывания;

2. % исполнения от плановых значений госзадания в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационарной и полу-стационарной формах;

3. % исполнения от плановых значений госзадания в психо-неврологических интернатах;

4. % исполнения от плановых значений госзадания в домах-интернатах общего типа;

5. % исполнения от плановых значений госзадания в детских домах-интернатах;

6. % исполнения от плановых значений госзадания в техникуме-интернате;

7. отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области.";

 

1.5.2.позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

государственной

программы

Общий объём финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 4 787 523,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 431 568,1 тыс. рублей;

2015 год - 378 375,7 тыс. рублей;

2016 год - 382 628,0 тыс. рублей;

2017 год - 493 765,7 тыс. рублей;

2018 год - 590 106,9 тыс. рублей;

2019 год - 597 712,6 тыс. рублей;

2020 год - 619 021,3 тыс. рублей;

2021 год - 647 172,8 тыс. рублей;

2022 год - 647 172,8 тыс. рублей.";

 

1.5.3. позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. % исполнения от плановых значений гос. задания в доме ночного пребывания - 95%;

2. % исполнения от плановых значений госзадания в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационар-ной и полустационарной формах, - 95%;

3. % исполнения от плановых значений госзадания в психоневрологических интернатах - 95%;

4. % исполнения от плановых значений госзадания в домах-интернатах общего типа - 95%;

5. % исполнения от плановых значений госзадания в детских домах-интернатах - 95%;

6. % исполнения от плановых значений госзадания в техникуме-интернате - 95%

7. отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области - 100%.".

 

1.6. В Паспортеподпрограммы 6 государственной программы:

1.6.1.позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 44 075 559,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3 869 285,9 тыс. рублей;

2015 год - 3 970 918,8 тыс. рублей;

2016 год - 4 437 128,9 тыс. рублей;

2017 год - 4 438 118,9 тыс. рублей;

2018 год - 5 191 255,9 тыс. рублей;

2019 год - 5 989 785,0 тыс. рублей;

2020 год - 5 281 990,3 тыс. рублей;

2021 год - 5 449 205,1 тыс. рублей;

2022 год - 5 447 870,2 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8 428 747,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 133 505,4 тыс. рублей;

2015 год - 260 862,2 тыс. рублей;

2016 год - 489 773,2 тыс. рублей;

2017 год - 360 746,1 тыс. рублей;

2018 год - 837 730,5 тыс. рублей;

2019 год - 1 883 624,4 тыс. рублей;

2020 год - 1 426 334,0 тыс. рублей;

2021 год - 1 518 085,8 тыс. рублей;

2022 год - 1 518 085,8 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 35 646 811,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3 735 780,5 тыс. рублей;

2015 год - 3 710 056,6 тыс. рублей;

2016 год - 3 947 355,7 тыс. рублей;

2017 год - 4 077 372,8 тыс. рублей;

2018 год - 4 353 525,4 тыс. рублей;

2019 год - 4 106 160,6 тыс. рублей;

2020 год - 3 855 656,3 тыс. рублей;

2021 год - 3 931 119,3 тыс. рублей;

2022 год - 3 929 784,4 тыс. рублей.";

 

1.6.2. позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1) соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств) - 100%;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств) - 0;

3) соответствие финансирования отчетным документам организаций железнодорожного транспорта - 100%;

4) доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта и имеющих право, - 100%;

5) доля отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, получивших субсидию, от общего числа отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, подавших заявку на предоставление субсидии и имеющих право на нее, - 100% (2021 год).".

1.7. В Паспортеподпрограммы 7 государственной программы:

1.7.1. позицию"Цели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Цели подпрограммы

7. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. Развитие системы государственной поддержки семей.";

 

1.7.2. позицию"Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

Задача 7.1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с применением принципов адресности и нуждаемости.";

 

1.7.3.позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы составляет 11 818 598,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей;

2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей;

2016 год - 1 710 773,8 тыс. рублей;

2017 год - 1 732 941,3 тыс. рублей;

2018 год - 1 382 554,3 тыс. рублей;

2019 год - 952 087,2 тыс. рублей;

2020 год - 951 807,3 тыс. рублей;

2021 год - 955 207,0 тыс. рублей;

2022 год - 891 379,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11 752 207,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей;

2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей;

2016 год - 1 709 950,7 тыс. рублей;

2017 год - 1 723 063,9 тыс. рублей;

2018 год - 1 372 922,4 тыс. рублей;

2019 год - 939 117,9 тыс. рублей;

2020 год - 940 560,2 тыс. рублей;

2021 год - 943 242,9 тыс. рублей;

2022 год - 881 501,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 66 390,3 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 823,1 тыс. рублей;

2017 год - 9 877,4 тыс. рублей;

2018 год - 9 631,9 тыс. рублей;

2019 год - 12 969,3 тыс. рублей;

2020 год - 11 247,1 тыс. рублей;

2021 год - 11 964,1 тыс. рублей;

2022 год - 9 877,4 тыс. рублей.".

 

1.8.Раздел "Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфересоциально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственнаяпрограмма" изложить в следующей редакции:

 

"Приоритетыгосударственной политики, цели, задачи

всфере социально-экономического развития, в рамках

которойреализуется государственная программа

 

Всоответствии со Стратегией социально-экономического развития Пензенской областина период до 2035 года, утвержденной Законом Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской областина период до 2035 года", приоритетное значение в регионе приобретают развитиесистемы социального обслуживания населения, обеспечение доступа социальныхуслуг в сфере социального обслуживания для граждан, признанных нуждающимися всоциальном обслуживании, а также создание условий для активного долголетияграждан старших возрастов, что соответствует стратегическому направлению:Пензенская область - территория комфортного проживания";

1.8.1.подраздел "Снижение социального неравенства" изложить в следующей редакции:

 

"Совершенствованиемер социальной поддержки граждан

сприменением принципов адресности и нуждаемости

 

На01.01.2019 численность лиц пенсионного возраста превышает численность детей в возрасте до 15 лет в 1,4раза, более 84,8 тыс. человек - инвалиды, что составляет 8% от общейчисленности населения Пензенской области.

Дляобеспечения доступного и качественного социального обслуживания, гражданпожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненнойситуации, имеющих право на социальное стационарное обслуживание иреабилитационные услуги, на территории Пензенской области функционируют 11стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возрастаи инвалидов (на 2598 мест), из них 2 учреждения - для детей инвалидов (на 156 мест) и 13 стационарныхотделений при комплексных центрах социального обслуживания (на 424 места).

Посостоянию на 01.01.2019, на территории Пензенской области в стационарных организацияхсоциального обслуживания проживает 2598 человек, из которых:

-200 человек размещены в зданиях, требующих реконструкции (7,7% от общего числа граждан,проживающих в стационарных организациях социального обслуживания);

-116 человек проживают в стационарных организациях социального обслуживания, необеспеченных установленными нормами жилой площади (4,46% от общего числаграждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания);

-120 человек размещены в зданиях организаций социального обслуживания IV и Vстепени огнестойкости (4,62% от общего числа граждан, проживающих встационарных организациях социального обслуживания).

Вэтой связи необходимо проведение мероприятий по реконструкции спального корпусана 100 мест и очистных сооружений ГАУ "Сосновский психоневрологическийинтернат", банно-прачечного корпуса ГАУ "Пензенский домветеранов", пристроя к главному корпусу ГАУ "Сердобский дом ветерановтруда";

1.8.2.подраздел "Повышение эффективности поддержки семьи" изложить вследующей редакции:

 

"Повышениедоступности и качества социальных услуг

всфере социального обслуживания

 

Сцелью повышения доступности социального обслуживания для граждан Пензенскойобласти, проживающих в удаленных районах и сельской местности, а такжеобеспечения 100% охвата социальными услугами нуждающихся граждан примуниципальных комплексных центрах социального обслуживания населенияфункционируют 28 мобильных бригад. Деятельностью мобильных бригад охвачены всемуниципальные районы.

Впрактику работы учреждений социального обслуживания населения Пензенскойобласти внедряются стационарозамещающие технологии и методы социальногообслуживания на дому (услуги сиделок).

Услугисиделок предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе,в 6 муниципальных районах и городских округах Пензенской области, в том числегороде Пензе.";

1.8.3.подраздел "Реабилитация и социальная адаптация инвалидов" изложить вследующей редакции:

 

"Организациясистемы комплексной реабилитации,

абилитациии социальной адаптации инвалидов

 

С2019 года в Пензенской области внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь надому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службыи сиделок, а также по поддержке семейного ухода.

Вцелях развития стационарозамещающих технологий "дорожной картой"предусмотрены мероприятия:

-по проведению обучающих занятий для родственников, осуществляющих уход загражданами, утратившими способность к самообслуживанию, принципам организацииухода, то есть использованию технических средств реабилитации, обустройствумест нахождения граждан, утративших способность к само-обслуживанию,составлению распорядка дня, питанию, индивидуальному уходу;

-подготовка (переподготовка) работников организаций социального обслуживания всоответствии с профессиональным стандартом "Сиделка";

-закрепление "сиделок" в медицинских стационарных учреждениях.";

1.8.4.подраздел "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста иинвалидов" исключить;

1.8.5.подраздел "Социальная поддержка лиц, находящихся в трудной жизненнойситуации, развитие системы профилактики правонарушений" исключить.

1.9.Строки 4, 7, 7.1. приложения № 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к госпрограмме изложить в новой редакции:

 

"

4

Процент выполнения государственными организациями социального обслуживания установленного государственного задания

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной

на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет)

еди-ниц

1,531

1,542

1,551

1,562

1,355

-

-

-

-

 

 

Доля несовершенно-

летних, возвращенных

в места постоянного проживания, в общей численности несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, нужда-

ющихся в перевозке

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан, имеющих

на них право

 

100

100

100

100

100

-

-

-

-

 

 

Предоставление

мер социальной поддержки 100% граждан, подтвердив-

ших на них право

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

".

1.10.В приложении № 4.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования" к государственной программе:

1.10.1.строки "Государственная программа", "Подпрограмма 1","Основное мероприятие 1.1.","Основное мероприятие 1.2.", "Подпрограмма 4","Основное мероприятие 4.1.","Основное мероприятие 4.2.", "Региональный проект(НО1-1).", "Подпрограмма 5", "Основное мероприятие5.1.", "Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.1.","Основное мероприятие 6.3.", "Подпрограмма 7","Основное мероприятие 7.8.", "Основное мероприятие 7.9."изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.

1.11. В приложении № 5.2 "Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенскойобласти" к государственной программе:

1.11.1.строки "Государственная программа", "Подпрограмма 1","Основное мероприятие 1.2.","Подпрограмма 4", "Основное мероприятие 4.1.","Основное мероприятие 4.2.","Региональный проект (НО1-1).", "Подпрограмма 5","Основное мероприятие 5.1.", "Подпрограмма 6","Основное мероприятие 6.1.", "Основное мероприятие 6.3.","Подпрограмма 7", "Основное мероприятие 7.8.","Основное мероприятие 7.9." изложитьв новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 6.2"Перечень основных мероприятий, (региональных проектов), мероприятий государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" к государственнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.

1.13. Приложение № 7.2"Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениямиПензенской области по государственной программе Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениедействует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год иплановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать)на "Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы социальной политики.

 

 

Губернатор

Пензенской области            И.А . Белозерцев

 

 


Приложение№ 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 13.09.2019 № 557-пП

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в строки Государственная программа", "Подпрограмма1", "Основное мероприятие 1.1.",

"Основное мероприятие 1.2.", "Подпрограмма 4","Основное мероприятие 4.1.", "Основное мероприятие 4.2.",

"Региональный проект (НО1-1).", "Подпрограмма 5","Основное мероприятие 5.1.", "Подпрограмма 6",

"Основное мероприятие 6.1.", "Основное мероприятие6.3.", "Подпрограмма 7", "Основное мероприятие 7.8.",

"Основное мероприятие 7.9." приложения № 4.2. "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной

программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы"

за счет всех источников финансирования" к государственнойпрограмме

 

 

Государственная программа

Социальная поддержка граждан

в Пензенской области на 2014 - 2022 годы

Всего, в том числе:

8 987 813,7

8 897 476,3

9 096 186,9

9 033 544,7

 

 

федеральный бюджет

3 114 175,9

2 418 363,4

2 512 742,5

2 451 001,2

 

 

бюджет Пензенской области

5 111 692,9

4 949 389,3

5 053 720,8

5 052 819,9

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

38 827,8

39 459,8

39 459,8

39 459,8

 

 

иные источники

723 117,1

1 490 263,8

1 490 263,8

1 490 263,8

 

 

1.

Подпрограмма 1

Доступная среда

в Пензенской области

Всего, в том числе:

19 896,4

8 329,2

8 329,2

7 072,6

 

 

федеральный бюджет

9 484,3

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

9 705,0

7 829,2

7 829,2

6 572,6

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

500,0

500,0

500,0

500,0

 

 

иные источники

207,1

0,0

0,0

0,0

 

 

1.1.

Основное мероприятие 1.1.

Адаптация приоритетных объектов и услуг

в приоритетных сферах жизне-

деятельности

с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных

групп населения

Всего, в том числе:

16 211,4

5 144,2

5 144,2

4 422,6

 

 

федеральный бюджет

9 484,3

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

6 520,0

5 144,2

5 144,2

4 422,6

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

207,1

0,0

0,0

0,0

 

 

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

Создание условий

для предоставления инвалидам качественных услуг по реабилитации

Всего, в том числе:

3 100,0

2 600,0

2 600,0

2 600,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

2 600,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

500,0

500,0

500,0

500,0

 

 

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Подпрограмма 4

Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области

в жилищной сфере

Всего, в том числе:

1 382 336,1

2 033 386,1

2 033 330,7

2 033 330,7

 

 

федеральный бюджет

238 929,8

51 404,0

51 348,6

51 348,6

 

 

бюджет Пензенской области

382 268,5

452 758,5

452 758,5

452 758,5

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

38 327,8

38 959,8

38 959,8

38 959,8

 

 

иные источники

722 810,0

1 490 263,8

1 490 263,8

1 490 263,8

 

 

4.1.

Основное мероприятие 4.1.

Государственная поддержка

при улучшении жилищных условий молодых и многодетных семей

Всего, в том числе:

490 374,4

230 902,1

230 902,1

230 902,1

 

 

федеральный бюджет

88 701,5

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

72 335,1

29 758,5

29 758,5

29 758,5

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

38 327,8

38 959,8

38 959,8

38 959,8

 

 

иные источники

291 010,0

162 183,8

162 183,8

162 183,8

 

 

4.2.

Основное мероприятие 4.2.

Государственная поддержка

при улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы, специалистов на селе

Всего, в том числе:

24 034,0

27 000,0

27 000,0

27 000,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

8 034,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

16 000,0

16 000,0

16 000,0

16 000,0

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Региональный проект (Н01-1)

"Финансовая поддержка семей

при рождении детей"

Всего, в том числе:

505 699,4

1 512 080,0

1 512 080,0

1 512 080,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

89 899,4

200 000,0

200 000,0

200 000,0

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

415 800,0

1 312 080,0

1 312 080,0

1 312 080,0

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Подпрограмма 5

Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами

Всего, в том числе:

597 712,6

619 021,3

647 172,8

647 172,8

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

597 712,6

619 021,3

647 172,8

647 172,8

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания

Всего, в том числе:

597 712,6

619 021,3

647 172,8

647 172,8

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

597 712,6

619 021,3

647 172,8

647 172,8

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Подпрограмма 6

Предоставление субсидий,

субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области

Всего, в том числе:

5 989 785,0

5 281 990,3

5 449 205,1

5 447 870,2

 

 

федеральный бюджет

1 883 624,4

1 426 334,0

1 518 085,8

1 518 085,8

 

 

бюджет Пензенской области

4 106 160,6

3 855 656,3

3 931 119,3

3 929 784,4

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

6.1.

Основное мероприятие 6.1.

Обеспечение предоставления местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области

Всего, в том числе:

4 705 729,1

4 528 392,0

4 631 596,4

4 631 596,4

 

 

федеральный бюджет

655 832,7

674 863,0

702 604,4

702 604,4

 

 

бюджет Пензенской области

4 049 896,4

3 853 529,0

3 928 992,0

3 928 992,0

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

;

 

6.3.

Основное мероприятие 6.3.

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет бюджета Пензенской области отдельным категориям граждан, проживающим на территории Пензенской области

Всего, в том числе:

300,4

60,4

60,4

60,4

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

300,4

60,4

60,4

60,4

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Подпрограмма 7

Предоставление

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Всего, в том числе:

952 087,2

951 807,3

955 207,0

891 379,0

 

 

федеральный бюджет

939 117,9

940 560,2

943 242,9

881 501,6

 

 

бюджет Пензенской области

12 969,3

11 247,1

11 964,1

9 877,4

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.

Основное мероприятие 7.8.

Предоставление

мер социальной поддержки  лицам, получающим процедуры гемодиализа

в медицинских организациях, расположенных

на территории Пензенской области

Всего, в том числе:

10 120,7

11 247,1

11 964,1

9 877,4

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

10 120,7

11 247,1

11 964,1

9 877,4

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

7.9.

Основное мероприятие 7.9.

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся

в трудной жизненной ситуации

Всего, в том числе:

2 848,6

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджет Пензенской области

2 848,6

0,0

0,0

0,0

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

бюджеты  муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

.

 

_____________

 

 

 


Приложение № 2

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 13.09.2019 № 557-пП

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в строки "Государственная программа","Подпрограмма 1", "Основное мероприятие 1.2.",

"Подпрограмма 4", "Основное мероприятие 4.1.","Основное мероприятие 4.2.", "Региональный проект(НО1-1).",

"Подпрограмма 5", "Основное мероприятие 5.1.","Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.1.","Основное мероприятие 6.3.", "Подпрограмма 7","Основное мероприятие 7.8.", "Основное мероприятие 7.9."приложения № 5.2. "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенскойобласти

на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области кгосударственной программе

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная программа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная

поддержка граждан

в Пензенской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего

X

X

X

X

X

5 111 692,9

4 949 389,3

5 053 720,8

5 052 819,9

 

 

Министерство труда, социальной защиты

и демографии Пензенской области - ответственный исполнитель

X

X

X

X

X

5 106 459,9

4 945 532,1

5 049 863,6

5 049 528,3

 

 

Соисполнители:

 

 

Министерство здравоохранения Пензенской области

X

X

X

X

X

1 400,0

480,0

480,0

876,2

 

 

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики

Пензенской области

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство образования Пензенской области

X

X

X

X

X

745,9

745,9

745,9

1 005,3

 

 

Министерство культуры и туризма Пензенской области

X

X

X

X

X

756,3

756,3

756,3

688,6

 

 

Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области

X

X

X

X

X

375,0

375,0

375,0

0,0

 

 

Департамент государственного имущества Пензенской области

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство физической культуры и спорта

Пензенской области

X

X

X

X

X

1 955,8

1 500,0

1 500,0

721,5

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступная среда

в Пензенской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего

X

X

X

X

9 705,0

7 829,2

7 829,2

6 572,6

 

 

Министерство

труда, социальной защиты и демографии Пензенской области - ответственный исполнитель

850

10

04

04

07

10

03

08

01

05

06

0210128710

0210128710

0210228410

0210171530

0210328700

0210328700

0210128120

0210399999

0210499999

0210271530

0210328700

0210499999

240

620

320

520

510

320

240

610

810

520

320

240

4 472,0

3 972,0

3 972,0

3 281,0

 

 

Соисполнители:

 

 

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0210128710

610

1 400,0

480,0

480,0

876,2

 

 

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики

Пензенской области

816

04

08

0210170270

520

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство образования Пензенской области

874

07

4

0210278210

0210228710

0210499999

02101R0270

240

620

540

610

745,9

745,9

745,9

1 005,3

 

 

Министерство культуры и туризма Пензенской области

857

08

01

0210128710

0210128710

0210128710

0210499999

240

610

620

610

756,3

756,3

756,3

688,6

 

 

Департамент информационной политики и

средств массовой информации

835

12

04

0210360272

240

375,0

375,0

375,0

0,0

 

 

Министерство физической культуры и спорта

Пензенской области

867

11

05

0210128710

02101R0270

620

610

1 955,8

1 500,0

1 500,0

721,5

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий

для предоставления инвалидам качественных услуг по реабилитации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего

X

X

X

X

2 600,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

 

 

Министерство труда, социальной защиты

и демографии Пензенской области

850

1004

0308

0210228410

0210271530

320

520

2 600,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

 

 

Соисполнители:

 

 

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики

Пензенской области

816

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство образования Пензенской области

874

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство культуры и туризма Пензенской области

857

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство физической культуры и спорта

Пензенской области

867

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Подпрограмма 4

Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере

всего

X

X

X

X

382 268,5

452 758,5

452 758,5

452 758,5

 

 

Министерство труда, социальной защиты

и демографии Пензенской области - ответственный исполнитель

850

X

X

X

X

382 268,5

452 758,5

452 758,5

452 758,5

 

 

Соисполнители:

 

 

Департамент государственного имущества Пензенской области

866

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

14

Основное мероприятие 4.1.

Государственная поддержка при улучшении жилищных условий молодых и многодетных семей

всего

X

X

X

X

72 335,1

29 758,5

29 758,5

29 758,5

 

 

Министерство труда, социальной защиты

и демографии Пензенской области

850

10

03

0240176510

0240176520

02401R4970

02401R4970

530

520

320

500

72 335,1

29 758,5

29 758,5

29 758,5

 

 

15

Основное мероприятие 4.2.

Государственная поддержка при улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы, специалистов на селе

всего

8 034,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

 

 

Министерство труда, социальной защиты

и демографии Пензенской области - ответственный исполнитель

850

10

03

0240228520

0240228510

320

8 034,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

 

 

Соисполнители:

 

 

Департамент государственного имущества Пензенской области

866

05

01

0240228510

450

0,0

0,0

0,0

0,0

;