|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 13 сентября 2019 г. | № | 557-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программуПензенской области
"Социальная поддержка граждан в Пензенской областина 2014 - 2022 годы",
утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти
от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями)
Всоответствии с законами Пензенской области от15.05.2019 № 3323-ЗПО "О стратегии социально-экономического развитияПензенской области на период до 2035года", от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области по с т а н о в л я е т:
1.Внести в государственную программу Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" (далее - государственная программа), утвержденную постановлениемПравительства Пензенской области от30.10.2013 № 805-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1.В Паспорте государственной программы:
1.1.1. позицию "Цели государственной программы"изложить в следующей редакции:
" | Цели государственной программы | Создание равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) во всех сферах жизни; предоставление социальных (единовременных) выплат (субсидий) на приобретение и строительство доступного комфортного жилья в рамках реализации федеральных и региональных жилищных программ; формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей; создание условий для повышения эффективности деятельности отдельных общественных и иных некоммерческих организаций; безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки; совершенствование мер социальной поддержки граждан с применением принципов адресности и нуждаемости, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления."; |
1.1.2. строки 2, 4 и 7 в позиции "Задачигосударственной программы" изложитьв следующей редакции:
"2.Профилактика безнадзорности несовершеннолетних.
4. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан(молодых семей (одинокого родителя с детьми) в возрасте до 35 лет и многодетных семей); повышение уровня жизниработников бюджетной сферы и специалистов на селе; обеспечение жильем федеральныхльготников (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)инвалидов и участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющихдетей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов)Великой Отечественной войны); обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание финансовойподдержки на приобретение или строительство жилья молодым семьям при рождении первогоребенка.
7.Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. Развитиесистемы государственной поддержки семей.";
1.1.3. строку 8 в позиции "Целевые показателигосударственной программы" изложитьв следующей редакции:
"8.Доля несовершеннолетних, возвращенных в места постоянного проживания, в общейчисленности несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательныхорганизаций и иных организаций, нуждающихся в перевозке.";
1.1.4.позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 77 615 918,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7 560 184,1 тыс. рублей; 2015 год - 7 577 603,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 231 233,6 тыс. рублей; 2017 год - 9 152 976,2 тыс. рублей; 2018 год - 9 078 899,7 тыс. рублей; 2019 год - 8 987 813,7 тыс. рублей; 2020 год - 8 897 476,3 тыс. рублей; 2021 год - 9 096 186,9 тыс. рублей; 2022 год - 9 033 544,7 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета составляет 22 731 370,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2 364 272,7 тыс. рублей; 2015 год - 2 432 488,1 тыс. рублей; 2016 год - 2 705 031,1 тыс. рублей; 2017 год - 2 378 713,7 тыс. рублей; 2018 год - 2 354 582,2 тыс. рублей; 2019 год - 3 114 175,9 тыс. рублей; 2020 год - 2 418 363,4 тыс. рублей; 2021 год - 2 512 742,5 тыс. рублей; 2022 год - 2 451 001,2 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области составляет 44 888 974,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 584 973,7 тыс. рублей; 2015 год - 4 615 603,2 тыс. рублей; 2016 год - 4 831 117,5 тыс. рублей; 2017 год - 5 243 698,3 тыс. рублей; 2018 год - 5 445 958,9 тыс. рублей; 2019 год - 5 111 692,9 тыс. рублей; 2020 год - 4 949 389,3 тыс. рублей; 2021 год - 5 053 720,8 тыс. рублей; 2022 год - 5 052 819,9 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 391 756,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 58 153,4 тыс. рублей; 2015 год - 47 724,0 тыс. рублей; 2016 год - 48 912,0 тыс. рублей; 2017 год - 40 300,4 тыс. рублей; 2018 год - 39 459,8 тыс. рублей; 2019 год - 38 827,8 тыс. рублей; 2020 год - 39 459,8 тыс. рублей; 2021 год - 39 459,8 тыс. рублей; 2022 год - 39 459,8 тыс. рублей; - внебюджетные средства составляют 9 603 816,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 552 784,3 тыс. рублей; 2015 год - 481 787,7 тыс. рублей; 2016 год - 646 173,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 238 898,8 тыс. рублей; 2019 год - 723 117,1 тыс. рублей; 2020 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2021 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 490 263,8 тыс. рублей."; |
1.1.5.позицию "Ожидаемые результаты государственной программы" изложить вследующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации программы | 1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, до 72%; 2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100%; 3) доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий, до 14,8%; 4) процент выполнения государственными организациями социального обслуживания установленного государственного задания, 95%; 5) перечисление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области - 100%; 6) доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право, - до 100 %; 7) доля несовершеннолетних, возвращенных в места постоянного проживания, в общей численности несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, нуждающихся в перевозке, до 100%.". |
1.2.В Паспорте подпрограммы 1 государственной программы:
1.2.1.позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области - 53,9%; 2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг - 100%; 3) доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 31,5%; 4) доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования - 31,8%; 5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения - 70%; 6) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области - 90%; 7) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста - 100%; 8) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 60%; 9) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 100%; 10) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - 19,5% 11) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) - 107%; 12) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости - 6%; 13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты - 100%; 14) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости - 98,0%; 15) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения - 89%; 16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры - 64%; 17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов - 97%; 18) доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры - 100%; 19) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) - автомобильного 16,8%, троллейбусного 31%; 20) доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов - 100%; |
1.2.2.позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 206,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 69 255,5 тыс. рублей; 2015 год - 11 839,9 тыс. рублей; 2016 год - 14 488,0 тыс. рублей; 2017 год - 25 310,5 тыс. рублей; 2018 год - 23 685,4 тыс. рублей; 2019 год - 19 896,4 тыс. рублей; 2020 год - 8 329,2 тыс. рублей; 2021 год - 8 329,2 тыс. рублей; 2022 год - 7 072,6 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 82 230,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 532,6 тыс. рублей; 2015 год - 6 080,8 тыс. рублей; 2016 год - 6 440,0 тыс. рублей; 2017 год - 10 014,2 тыс. рублей; 2018 год - 14 678,1 тыс. рублей; 2019 год - 9 484,3 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 89 273,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 25 569,5 тыс. рублей; 2015 год - 5 169,1 тыс. рублей; 2016 год - 7 298,0 тыс. рублей; 2017 год - 11 542,0 тыс. рублей; 2018 год - 7 758,4 тыс. рублей; 2019 год - 9 705,0 тыс. рублей; 2020 год - 7 829,2 тыс. рублей; 2021 год - 7 829,2 тыс. рублей; 2022 год - 6 572,6 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 15 747,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 8 153,4 тыс. рублей; 2015 год - 590,0 тыс. рублей; 2016 год - 750,0 тыс. рублей; 2017 год - 3 754,3 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 500,0 тыс. рублей; 2020 год - 500,0 тыс. рублей; 2021 год - 500,0 тыс. рублей; 2022 год - 500,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 956,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 748,9 тыс. рублей; 2019 год - 207,1 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей."; |
1.2.3.позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнитьстрокой "20" следующего содержания:
"20)Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивногообразования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольныхобразовательных организаций, до 19,5%.".
1.3.В Паспорте подпрограммы 2 государственной программы:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2022 году планируется уменьшение численности безнадзорных детей до 0,7% от общей численности детского населения. |
1.4.В Паспорте подпрограммы 4 государственной программы:
1.4.1. позицию"Цели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Цели подпрограммы | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (молодых семей (одинокого родителя с детьми) в возрасте до 35 лет и многодетных семей); повышение уровня жизни работников бюджетной сферы и специалистов на селе; обеспечение жильем федеральных льготников (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны); обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание финансовой поддержки на приобретение или строительство жилья молодым семьям при рождении первого ребенка."; |
1.4.2.позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 355 118,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 464 468,4 тыс. рублей; 2015 год - 1 540 331,1 тыс. рублей; 2016 год - 1 613 010,8 тыс. рублей; 2017 год - 2 376 365,4 тыс. рублей; 2018 год - 1 878 558,9 тыс. рублей; 2019 год - 1 382 336,1 тыс. рублей; 2020 год - 2 033 386,1 тыс. рублей; 2021 год - 2 033 330,7 тыс. рублей; 2022 год - 2 033 330,7 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 328 865,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 493 820,7 тыс. рублей; 2015 год - 551 369,1 тыс. рублей; 2016 год - 487 584,6 тыс. рублей; 2017 год - 280 339,3 тыс. рублей; 2018 год - 122 720,8 тыс. рублей; 2019 год - 238 929,8 тыс. рублей; 2020 год - 51 404,0 тыс. рублей; 2021 год - 51 348,6 тыс. рублей; 2022 год - 51 348,6 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 4 047 483,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 367 863,4 тыс. рублей; 2015 год - 460 040,3 тыс. рублей; 2016 год - 431 091,2 тыс. рублей; 2017 год - 569 216,2 тыс. рублей; 2018 год - 478 728,4 тыс. рублей; 2019 год - 382 268,5 тыс. рублей; 2020 год - 452 758,5 тыс. рублей; 2021 год - 452 758,5 тыс. рублей; 2022 год - 452 758,5 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 376 009,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 47 134,0 тыс. рублей; 2016 год - 48 162,0 тыс. рублей; 2017 год - 36 546,1 тыс. рублей; 2018 год - 38 959,8 тыс. рублей; 2019 год - 38 327,8 тыс. рублей; 2020 год - 38 959,8 тыс. рублей; 2021 год - 38 959,8 тыс. рублей; 2022 год - 38 959,8 тыс. рублей; - объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 9 602 760,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 552 784,3 тыс. рублей; 2015 год - 481 787,7 тыс. рублей; 2016 год - 646 173,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 238 149,9 тыс. рублей; 2019 год - 722 810,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2021 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 490 263,8 тыс. рублей."; |
1.4.3. позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 0,12%, в том числе: 1.1) доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 года - 0,05%; 1.2) доля молодых семей, получивших жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список получателей, по состоянию на начало отчетного года - 20,4%; 2) доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 1,1%; 3) доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, имеющих право на предоставление мер в отчетном году, - 100%; 4) доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 100% (2019 год); 5) количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 200; 6) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года - 268; 7) доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года), - 69,44%; 8) доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий, - 9,7; 9) доля граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам, в общем объеме граждан, изъявивших желание получить социальную выплату путем участия в подпрограмме, - 100% (2019 год). |
1.5. В Паспортеподпрограммы 5 государственной программы:
1.5.1. позицию "Целевые показателиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Целевые показатели подпрограммы | 1. % исполнения от плановых значений госзадания в доме ночного пребывания; 2. % исполнения от плановых значений госзадания в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационарной и полу-стационарной формах; 3. % исполнения от плановых значений госзадания в психо-неврологических интернатах; 4. % исполнения от плановых значений госзадания в домах-интернатах общего типа; 5. % исполнения от плановых значений госзадания в детских домах-интернатах; 6. % исполнения от плановых значений госзадания в техникуме-интернате; 7. отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области."; |
1.5.2.позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объём финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 4 787 523,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 431 568,1 тыс. рублей; 2015 год - 378 375,7 тыс. рублей; 2016 год - 382 628,0 тыс. рублей; 2017 год - 493 765,7 тыс. рублей; 2018 год - 590 106,9 тыс. рублей; 2019 год - 597 712,6 тыс. рублей; 2020 год - 619 021,3 тыс. рублей; 2021 год - 647 172,8 тыс. рублей; 2022 год - 647 172,8 тыс. рублей."; |
1.5.3. позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. % исполнения от плановых значений гос. задания в доме ночного пребывания - 95%; 2. % исполнения от плановых значений госзадания в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационар-ной и полустационарной формах, - 95%; 3. % исполнения от плановых значений госзадания в психоневрологических интернатах - 95%; 4. % исполнения от плановых значений госзадания в домах-интернатах общего типа - 95%; 5. % исполнения от плановых значений госзадания в детских домах-интернатах - 95%; 6. % исполнения от плановых значений госзадания в техникуме-интернате - 95% 7. отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области - 100%.". |
1.6. В Паспортеподпрограммы 6 государственной программы:
1.6.1.позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 44 075 559,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 869 285,9 тыс. рублей; 2015 год - 3 970 918,8 тыс. рублей; 2016 год - 4 437 128,9 тыс. рублей; 2017 год - 4 438 118,9 тыс. рублей; 2018 год - 5 191 255,9 тыс. рублей; 2019 год - 5 989 785,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 281 990,3 тыс. рублей; 2021 год - 5 449 205,1 тыс. рублей; 2022 год - 5 447 870,2 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8 428 747,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 133 505,4 тыс. рублей; 2015 год - 260 862,2 тыс. рублей; 2016 год - 489 773,2 тыс. рублей; 2017 год - 360 746,1 тыс. рублей; 2018 год - 837 730,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 883 624,4 тыс. рублей; 2020 год - 1 426 334,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 518 085,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 518 085,8 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 35 646 811,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 735 780,5 тыс. рублей; 2015 год - 3 710 056,6 тыс. рублей; 2016 год - 3 947 355,7 тыс. рублей; 2017 год - 4 077 372,8 тыс. рублей; 2018 год - 4 353 525,4 тыс. рублей; 2019 год - 4 106 160,6 тыс. рублей; 2020 год - 3 855 656,3 тыс. рублей; 2021 год - 3 931 119,3 тыс. рублей; 2022 год - 3 929 784,4 тыс. рублей."; |
1.6.2. позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств) - 100%; 2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств) - 0; 3) соответствие финансирования отчетным документам организаций железнодорожного транспорта - 100%; 4) доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта и имеющих право, - 100%; 5) доля отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, получивших субсидию, от общего числа отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, подавших заявку на предоставление субсидии и имеющих право на нее, - 100% (2021 год).". |
1.7. В Паспортеподпрограммы 7 государственной программы:
1.7.1. позицию"Цели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Цели подпрограммы | 7. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. Развитие системы государственной поддержки семей."; |
1.7.2. позицию"Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | Задача 7.1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с применением принципов адресности и нуждаемости."; |
1.7.3.позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 11 818 598,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 710 773,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 732 941,3 тыс. рублей; 2018 год - 1 382 554,3 тыс. рублей; 2019 год - 952 087,2 тыс. рублей; 2020 год - 951 807,3 тыс. рублей; 2021 год - 955 207,0 тыс. рублей; 2022 год - 891 379,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11 752 207,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 709 950,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 723 063,9 тыс. рублей; 2018 год - 1 372 922,4 тыс. рублей; 2019 год - 939 117,9 тыс. рублей; 2020 год - 940 560,2 тыс. рублей; 2021 год - 943 242,9 тыс. рублей; 2022 год - 881 501,6 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 66 390,3 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 823,1 тыс. рублей; 2017 год - 9 877,4 тыс. рублей; 2018 год - 9 631,9 тыс. рублей; 2019 год - 12 969,3 тыс. рублей; 2020 год - 11 247,1 тыс. рублей; 2021 год - 11 964,1 тыс. рублей; 2022 год - 9 877,4 тыс. рублей.". |
1.8.Раздел "Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфересоциально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственнаяпрограмма" изложить в следующей редакции:
"Приоритетыгосударственной политики, цели, задачи
всфере социально-экономического развития, в рамках
которойреализуется государственная программа
Всоответствии со Стратегией социально-экономического развития Пензенской областина период до 2035 года, утвержденной Законом Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской областина период до 2035 года", приоритетное значение в регионе приобретают развитиесистемы социального обслуживания населения, обеспечение доступа социальныхуслуг в сфере социального обслуживания для граждан, признанных нуждающимися всоциальном обслуживании, а также создание условий для активного долголетияграждан старших возрастов, что соответствует стратегическому направлению:Пензенская область - территория комфортного проживания";
1.8.1.подраздел "Снижение социального неравенства" изложить в следующей редакции:
"Совершенствованиемер социальной поддержки граждан
сприменением принципов адресности и нуждаемости
На01.01.2019 численность лиц пенсионного возраста превышает численность детей в возрасте до 15 лет в 1,4раза, более 84,8 тыс. человек - инвалиды, что составляет 8% от общейчисленности населения Пензенской области.
Дляобеспечения доступного и качественного социального обслуживания, гражданпожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненнойситуации, имеющих право на социальное стационарное обслуживание иреабилитационные услуги, на территории Пензенской области функционируют 11стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возрастаи инвалидов (на 2598 мест), из них 2 учреждения - для детей инвалидов (на 156 мест) и 13 стационарныхотделений при комплексных центрах социального обслуживания (на 424 места).
Посостоянию на 01.01.2019, на территории Пензенской области в стационарных организацияхсоциального обслуживания проживает 2598 человек, из которых:
-200 человек размещены в зданиях, требующих реконструкции (7,7% от общего числа граждан,проживающих в стационарных организациях социального обслуживания);
-116 человек проживают в стационарных организациях социального обслуживания, необеспеченных установленными нормами жилой площади (4,46% от общего числаграждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания);
-120 человек размещены в зданиях организаций социального обслуживания IV и Vстепени огнестойкости (4,62% от общего числа граждан, проживающих встационарных организациях социального обслуживания).
Вэтой связи необходимо проведение мероприятий по реконструкции спального корпусана 100 мест и очистных сооружений ГАУ "Сосновский психоневрологическийинтернат", банно-прачечного корпуса ГАУ "Пензенский домветеранов", пристроя к главному корпусу ГАУ "Сердобский дом ветерановтруда";
1.8.2.подраздел "Повышение эффективности поддержки семьи" изложить вследующей редакции:
"Повышениедоступности и качества социальных услуг
всфере социального обслуживания
Сцелью повышения доступности социального обслуживания для граждан Пензенскойобласти, проживающих в удаленных районах и сельской местности, а такжеобеспечения 100% охвата социальными услугами нуждающихся граждан примуниципальных комплексных центрах социального обслуживания населенияфункционируют 28 мобильных бригад. Деятельностью мобильных бригад охвачены всемуниципальные районы.
Впрактику работы учреждений социального обслуживания населения Пензенскойобласти внедряются стационарозамещающие технологии и методы социальногообслуживания на дому (услуги сиделок).
Услугисиделок предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе,в 6 муниципальных районах и городских округах Пензенской области, в том числегороде Пензе.";
1.8.3.подраздел "Реабилитация и социальная адаптация инвалидов" изложить вследующей редакции:
"Организациясистемы комплексной реабилитации,
абилитациии социальной адаптации инвалидов
С2019 года в Пензенской области внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь надому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службыи сиделок, а также по поддержке семейного ухода.
Вцелях развития стационарозамещающих технологий "дорожной картой"предусмотрены мероприятия:
-по проведению обучающих занятий для родственников, осуществляющих уход загражданами, утратившими способность к самообслуживанию, принципам организацииухода, то есть использованию технических средств реабилитации, обустройствумест нахождения граждан, утративших способность к само-обслуживанию,составлению распорядка дня, питанию, индивидуальному уходу;
-подготовка (переподготовка) работников организаций социального обслуживания всоответствии с профессиональным стандартом "Сиделка";
-закрепление "сиделок" в медицинских стационарных учреждениях.";
1.8.4.подраздел "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста иинвалидов" исключить;
1.8.5.подраздел "Социальная поддержка лиц, находящихся в трудной жизненнойситуации, развитие системы профилактики правонарушений" исключить.
1.9.Строки 4, 7, 7.1. приложения № 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к госпрограмме изложить в новой редакции:
" | 4 | Процент выполнения государственными организациями социального обслуживания установленного государственного задания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ; |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет) | еди-ниц | 1,531 | 1,542 | 1,551 | 1,562 | 1,355 | - | - | - | - | |
| Доля несовершенно- летних, возвращенных в места постоянного проживания, в общей численности несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, нужда- ющихся в перевозке | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ; | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан, имеющих на них право | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| Предоставление мер социальной поддержки 100% граждан, подтвердив- ших на них право | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ". |
1.10.В приложении № 4.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования" к государственной программе:
1.10.1.строки "Государственная программа", "Подпрограмма 1","Основное мероприятие 1.1.","Основное мероприятие 1.2.", "Подпрограмма 4","Основное мероприятие 4.1.","Основное мероприятие 4.2.", "Региональный проект(НО1-1).", "Подпрограмма 5", "Основное мероприятие5.1.", "Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.1.","Основное мероприятие 6.3.", "Подпрограмма 7","Основное мероприятие 7.8.", "Основное мероприятие 7.9."изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
1.11. В приложении № 5.2 "Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенскойобласти" к государственной программе:
1.11.1.строки "Государственная программа", "Подпрограмма 1","Основное мероприятие 1.2.","Подпрограмма 4", "Основное мероприятие 4.1.","Основное мероприятие 4.2.","Региональный проект (НО1-1).", "Подпрограмма 5","Основное мероприятие 5.1.", "Подпрограмма 6","Основное мероприятие 6.1.", "Основное мероприятие 6.3.","Подпрограмма 7", "Основное мероприятие 7.8.","Основное мероприятие 7.9." изложитьв новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 6.2"Перечень основных мероприятий, (региональных проектов), мероприятий государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" к государственнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.
1.13. Приложение № 7.2"Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениямиПензенской области по государственной программе Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениедействует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год иплановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать)на "Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы социальной политики.
Губернатор
Пензенской области И.А . Белозерцев
Приложение№ 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 13.09.2019 № 557-пП
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в строки Государственная программа", "Подпрограмма1", "Основное мероприятие 1.1.",
"Основное мероприятие 1.2.", "Подпрограмма 4","Основное мероприятие 4.1.", "Основное мероприятие 4.2.",
"Региональный проект (НО1-1).", "Подпрограмма 5","Основное мероприятие 5.1.", "Подпрограмма 6",
"Основное мероприятие 6.1.", "Основное мероприятие6.3.", "Подпрограмма 7", "Основное мероприятие 7.8.",
"Основное мероприятие 7.9." приложения № 4.2. "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной
программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы"
за счет всех источников финансирования" к государственнойпрограмме
| Государственная программа | Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Всего, в том числе: | 8 987 813,7 | 8 897 476,3 | 9 096 186,9 | 9 033 544,7 |
| |
| федеральный бюджет | 3 114 175,9 | 2 418 363,4 | 2 512 742,5 | 2 451 001,2 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 5 111 692,9 | 4 949 389,3 | 5 053 720,8 | 5 052 819,9 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 38 827,8 | 39 459,8 | 39 459,8 | 39 459,8 |
| |||
| иные источники | 723 117,1 | 1 490 263,8 | 1 490 263,8 | 1 490 263,8 |
| |||
| 1. | Подпрограмма 1 | Доступная среда в Пензенской области | Всего, в том числе: | 19 896,4 | 8 329,2 | 8 329,2 | 7 072,6 |
|
| федеральный бюджет | 9 484,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 9 705,0 | 7 829,2 | 7 829,2 | 6 572,6 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| |||
| иные источники | 207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне- деятельности с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего, в том числе: | 16 211,4 | 5 144,2 | 5 144,2 | 4 422,6 |
|
| федеральный бюджет | 9 484,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 6 520,0 | 5 144,2 | 5 144,2 | 4 422,6 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Создание условий для предоставления инвалидам качественных услуг по реабилитации | Всего, в том числе: | 3 100,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 2 600,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| |||
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ; | |||
| | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма 4 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере | Всего, в том числе: | 1 382 336,1 | 2 033 386,1 | 2 033 330,7 | 2 033 330,7 |
|
| федеральный бюджет | 238 929,8 | 51 404,0 | 51 348,6 | 51 348,6 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 382 268,5 | 452 758,5 | 452 758,5 | 452 758,5 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 38 327,8 | 38 959,8 | 38 959,8 | 38 959,8 |
| |||
| иные источники | 722 810,0 | 1 490 263,8 | 1 490 263,8 | 1 490 263,8 |
| |||
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. | Государственная поддержка при улучшении жилищных условий молодых и многодетных семей | Всего, в том числе: | 490 374,4 | 230 902,1 | 230 902,1 | 230 902,1 |
|
| федеральный бюджет | 88 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 72 335,1 | 29 758,5 | 29 758,5 | 29 758,5 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 38 327,8 | 38 959,8 | 38 959,8 | 38 959,8 |
| |||
| иные источники | 291 010,0 | 162 183,8 | 162 183,8 | 162 183,8 |
| |||
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. | Государственная поддержка при улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы, специалистов на селе | Всего, в том числе: | 24 034,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 8 034,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | ; | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.6. | Региональный проект (Н01-1) | "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего, в том числе: | 505 699,4 | 1 512 080,0 | 1 512 080,0 | 1 512 080,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 89 899,4 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 415 800,0 | 1 312 080,0 | 1 312 080,0 | 1 312 080,0 | ; | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | Подпрограмма 5 | Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами | Всего, в том числе: | 597 712,6 | 619 021,3 | 647 172,8 | 647 172,8 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 597 712,6 | 619 021,3 | 647 172,8 | 647 172,8 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания | Всего, в том числе: | 597 712,6 | 619 021,3 | 647 172,8 | 647 172,8 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 597 712,6 | 619 021,3 | 647 172,8 | 647 172,8 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ; | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | Подпрограмма 6 | Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области | Всего, в том числе: | 5 989 785,0 | 5 281 990,3 | 5 449 205,1 | 5 447 870,2 |
|
| федеральный бюджет | 1 883 624,4 | 1 426 334,0 | 1 518 085,8 | 1 518 085,8 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 4 106 160,6 | 3 855 656,3 | 3 931 119,3 | 3 929 784,4 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение предоставления местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области | Всего, в том числе: | 4 705 729,1 | 4 528 392,0 | 4 631 596,4 | 4 631 596,4 |
|
| федеральный бюджет | 655 832,7 | 674 863,0 | 702 604,4 | 702 604,4 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 4 049 896,4 | 3 853 529,0 | 3 928 992,0 | 3 928 992,0 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ; | |||
| 6.3. | Основное мероприятие 6.3. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет бюджета Пензенской области отдельным категориям граждан, проживающим на территории Пензенской области | Всего, в том числе: | 300,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 300,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ; | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Подпрограмма 7 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Всего, в том числе: | 952 087,2 | 951 807,3 | 955 207,0 | 891 379,0 |
|
| федеральный бюджет | 939 117,9 | 940 560,2 | 943 242,9 | 881 501,6 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 12 969,3 | 11 247,1 | 11 964,1 | 9 877,4 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ; | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.8. | Основное мероприятие 7.8. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, получающим процедуры гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории Пензенской области | Всего, в том числе: | 10 120,7 | 11 247,1 | 11 964,1 | 9 877,4 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 10 120,7 | 11 247,1 | 11 964,1 | 9 877,4 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| 7.9. | Основное мероприятие 7.9. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего, в том числе: | 2 848,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджет Пензенской области | 2 848,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . |
_____________
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 13.09.2019 № 557-пП
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в строки "Государственная программа","Подпрограмма 1", "Основное мероприятие 1.2.",
"Подпрограмма 4", "Основное мероприятие 4.1.","Основное мероприятие 4.2.", "Региональный проект(НО1-1).",
"Подпрограмма 5", "Основное мероприятие 5.1.","Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.1.","Основное мероприятие 6.3.", "Подпрограмма 7","Основное мероприятие 7.8.", "Основное мероприятие 7.9."приложения № 5.2. "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенскойобласти
на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области кгосударственной программе
| 1
| Государственная программа
| Социальная поддержка граждан в Пензенской области
| всего | X | X | X | X | X | 5 111 692,9 | 4 949 389,3 | 5 053 720,8 | 5 052 819,9 |
|
| Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области - ответственный исполнитель | X | X | X | X | X | 5 106 459,9 | 4 945 532,1 | 5 049 863,6 | 5 049 528,3 |
| |||
| Соисполнители: |
| ||||||||||||
| Министерство здравоохранения Пензенской области | X | X | X | X | X | 1 400,0 | 480,0 | 480,0 | 876,2 |
| |||
| Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| Министерство образования Пензенской области | X | X | X | X | X | 745,9 | 745,9 | 745,9 | 1 005,3 |
| |||
| Министерство культуры и туризма Пензенской области | X | X | X | X | X | 756,3 | 756,3 | 756,3 | 688,6 |
| |||
| Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области | X | X | X | X | X | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 0,0 |
| |||
| Департамент государственного имущества Пензенской области | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | X | X | X | X | X | 1 955,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 721,5 | ; | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| Подпрограмма 1
| Доступная среда в Пензенской области
| всего | X | X | X | X | 9 705,0 | 7 829,2 | 7 829,2 | 6 572,6 |
| |
| Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области - ответственный исполнитель | 850 | 10 04 04 07 10 | 03 08 01 05 06 | 0210128710 0210128710 0210228410 0210171530 0210328700 0210328700 0210128120 0210399999 0210499999 0210271530 0210328700 0210499999 | 240 620 320 520 510 320 240 610 810 520 320 240 | 4 472,0 | 3 972,0 | 3 972,0 | 3 281,0 |
| |||
| Соисполнители: |
| ||||||||||||
| Министерство здравоохранения Пензенской области | 855 | 09 | 09 | 0210128710 | 610 | 1 400,0 | 480,0 | 480,0 | 876,2 |
| |||
| Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 816 | 04 | 08 | 0210170270 | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| Министерство образования Пензенской области | 874 | 07 | 4 | 0210278210 0210228710 0210499999 02101R0270 | 240 620 540 610 | 745,9 | 745,9 | 745,9 | 1 005,3 |
| |||
| Министерство культуры и туризма Пензенской области | 857 | 08 | 01 | 0210128710 0210128710 0210128710 0210499999 | 240 610 620 610 | 756,3 | 756,3 | 756,3 | 688,6 |
| |||
| Департамент информационной политики и средств массовой информации | 835 | 12 | 04 | 0210360272 | 240 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 0,0 |
| |||
| Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | 867 | 11 | 05 | 0210128710 02101R0270 | 620 610 | 1 955,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 721,5 | ; | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| Основное мероприятие 1.2
| Создание условий для предоставления инвалидам качественных услуг по реабилитации
| всего | X | X | X | X | 2 600,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| |
| Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 1004 | 0308 | 0210228410 0210271530 | 320 520 | 2 600,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| |||
| Соисполнители: |
| ||||||||||||
| Министерство здравоохранения Пензенской области | 855 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | 816 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| Министерство образования Пензенской области | 874 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| Министерство культуры и туризма Пензенской области | 857 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | 867 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ; | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Подпрограмма 4 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере | всего | X | X | X | X | 382 268,5 | 452 758,5 | 452 758,5 | 452 758,5 |
| |
| Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области - ответственный исполнитель | 850 | X | X | X | X | 382 268,5 | 452 758,5 | 452 758,5 | 452 758,5 |
| |||
| Соисполнители: |
| ||||||||||||
| Департамент государственного имущества Пензенской области | 866 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| 14 | Основное мероприятие 4.1. | Государственная поддержка при улучшении жилищных условий молодых и многодетных семей | всего | X | X | X | X | 72 335,1 | 29 758,5 | 29 758,5 | 29 758,5 |
| |
| Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 850 | 10 | 03 | 0240176510 0240176520 02401R4970 02401R4970 | 530 520 320 500 | 72 335,1 | 29 758,5 | 29 758,5 | 29 758,5 |
| |||
| 15 | Основное мероприятие 4.2. | Государственная поддержка при улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы, специалистов на селе | всего | 8 034,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
| |||||
| Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области - ответственный исполнитель | 850 | 10 | 03 | 0240228520 0240228510 | 320 | 8 034,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
| |||
| Соисполнители: |
| ||||||||||||
| Департамент государственного имущества Пензенской области | 866 | 05 | 01 | 0240228510 | 450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ; | |||
| | | | | | | |