Постановление Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП
Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 октября 2013 года N 743-пП
г. Пенза
Об утверждении государственной программы
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
В целях реализации государственной политики в областиздравоохранения на территории Пензенской области, в соответствии спостановлением Правительства Пензенской области от 11.10.2012 N 718-пП"Об утверждении Перечня государственных программ Пензенской области"(с последующими изменениями) и постановлением Правительства Пензенскойобласти от 22.12.2005 N 906-ЗПО "ОПравительстве Пензенской области" (с последующими изменениями),Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитиездравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года идействует в части, не противоречащей закону Пензенской области обюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановыйпериод.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенскиегубернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы здравоохранения.
Губернатор
Пензенской области В.К.Бочкарев
__________________
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Пензенской области
От 02 октября 2013 года N 743-пП
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
ПАСПОРТ
государственной программы Пензенской области
Наименование Развитие здравоохранения Пензенской области нагосударственной 2014-2020 годы (далее - Программа)
программы
Ответственный Министерство здравоохранения Пензенской области
исполнительгосударственной
Программы
Соисполнители Учреждения Пензенской области, функции и полномочиягосударственной учредителя в отношении которых осуществляет
Программы Министерство здравоохранения Пензенской области
Подпрограммы 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи.
2. Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3. Охрана здоровья матери и ребенка.
4. Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе для детей.
5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям.
6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.
7. Реализация государственных функций в сфере
здравоохранения
Цели Обеспечение доступности медицинской помощи игосударственной повышение эффективности медицинских услуг, объемы,
Программы виды и качество которых должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения,
передовым достижениям медицинской науки
Задачи Задача 1.1. Развитие системы медицинскойгосударственной профилактики неинфекционных заболеваний и
Программы формирования здорового образа жизни, в том числе у
детей. Профилактика развития зависимостей, включая
сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ, в том
числе у детей.
Задача 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний,
включая иммунопрофилактику.
Задача 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и
С.
Задача 1.4. Развитие первичной медико-санитарной
помощи, в том числе сельским жителям. Развитие
системы раннего выявления заболеваний,
патологических состояний и факторов риска их
развития, включая проведение медицинских осмотров и
диспансеризации населения, в том числе детей.
Задача 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения
населения лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания для детей в амбулаторных условиях.
Задача 2.1. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным туберкулезом.
Задача 2.2. Совершенствование оказания медицинской
помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита
человека, гепатитами В и С.
Задача 2.3. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи наркологическим больным.
Задача 2.4. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным с психическими
расстройствами и расстройствами поведения.
Задача 2.5. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями.
Задача 2.6. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями.
Задача 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации.
Задача 2.8. Совершенствование оказания медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях.
Задача 2.9. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным прочими (урологическими)
заболеваниями.
Задача 2.10. Совершенствование высокотехнологичной
медицинской помощи, развитие новых эффективных
методов лечения.
Задача 2.11. Развитие службы крови.
Задача 3.1. Развитие сети перинатальных центров.
Задача 3.2. Создание системы раннего выявления и
коррекции нарушений развития ребенка.
Задача 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой
массой тела.
Задача 3.4. Развитие специализированной медицинской
помощи детям.
Задача 3.5. Совершенствование методов профилактики
вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду.
Задача 3.6. Профилактика абортов. Развитие центров
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Задача 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том
числе для детей.
Задача 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в
том числе для детей.
Задача 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.
Задача 5.2. Оказание паллиативной помощи детям.
Задача 6.1. Повышение квалификации и переподготовка
медицинских и фармацевтических работников.
Задача 6.2. Повышение престижа медицинских
специальностей.
Задача 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий
медицинских работников.
Задача 7.1. Реализация функций и полномочий
Министерства здравоохранения Пензенской области
Целевые - смертность от всех причин;
показатели - материнская смертность;государственной - младенческая смертность;
Программы - охват неонатальным скринингом;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- заболеваемость туберкулезом;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете
на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди
взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей
и подростков;
- обеспеченность врачами;
- соотношение врачей и среднего медицинского
персонала;
- охват санаторно-курортным лечением пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью
пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью
детей-инвалидов от числа нуждающихся;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной
помощи взрослым;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной
помощи детям;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов,
обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд
Пензенской области, трудоустроившихся после
завершения обучения в медицинские или
фармацевтические организации системы здравоохранения
Пензенской области;
- соотношение средней заработной платы врачей и
работников медицинских организаций Пензенской
области, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) к средней
заработной плате по Пензенской области;
- соотношение средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к средней
заработной плате по Пензенской области;
- соотношение средней заработной платы младшего
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего
условия для предоставления медицинских услуг) к
средней заработной плате по Пензенской области;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- достижение максимальной итоговой оценки качества
финансового управления, осуществляемого
Министерством здравоохранения Пензенской области,
определяемой в соответствии с Методикой,
утвержденной постановлением Правительства Пензенской
области от 22.02.2012 N 111-пП "Об утверждении
Положения о порядке и методике оценки качества
финансового управления, осуществляемого главными
распорядителями средств бюджета Пензенской области";
- достижение количественных показателей,
характеризующих результаты деятельности Министерства
здравоохранения Пензенской области, утвержденных
постановлением Правительства Пензенской области от
19.08.2008 N 520-пП "О стратегических целях и
задачах исполнительных органов государственной
власти Пензенской области";
- эффективное и целевое использование средств,
предусмотренных на исполнение мероприятий
подпрограмм (ежегодно)
Этапы и сроки 2014-2020 годы:
реализации первый этап: 2014-2016 годы;государственной второй этап: 2017-2020 годы
Программы
Объемы Государственная Программа реализуется за счет
бюджетных средств федерального бюджета и бюджета Пензенской
ассигнований области Объем бюджетных ассигнований государственнойгосударственной Программы на первом этапе реализации составляет
Программы 65414575,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7645324,7 тыс. рублей;
2015 год - 8467705,8 тыс. рублей;
2016 год - 8923234,7 тыс. рублей;
2017 год - 9394472,0 тыс. рублей;
2018 год - 9871958,3 тыс. рублей;
2019 год - 10334437,1 тыс. рублей;
2020 год - 10777442,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального
бюджета составляет 61185,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7818,8 тыс. рублей;
2015 год - 7818,8 тыс. рублей;
2016 год - 8241,0 тыс. рублей;
2017 год - 8677,8 тыс. рублей;
2018 год - 9120,4 тыс. рублей;
2019 год - 9549,0 тыс. рублей;
2020 год - 9959,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета
Пензенской области составляет 65353390,1 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год - 7637505,9 тыс. рублей;
2015 год - 8459887,0 тыс. рублей;
2016 год - 8914993,7 тыс. рублей;
2017 год - 9385794,2 тыс. рублей;
2018 год - 9862837,9 тыс. рублей;
2019 год - 10324888,1 тыс. рублей;
2020 год - 10767483,3 тыс. рублей.
Объемы ассигнований второго этапа реализации
государственной Программы утверждаются дополнительно
законом Пензенской области о бюджете Пензенской
области на соответствующие годы.
1. Общая характеристика сферы реализации
государственной Программы
Численность населения области на 01.01.2013 составила 1368,9тысяч человек, что на 7,6 тысяч меньше, чем на начало 2012 года.
В области наблюдается устойчивая тенденция "старения" населения.Средний возраст жителей области составляет 41,2 года (по России -39,1), каждый четвертый житель области (361,8 тысяч) пенсионноговозраста. Численность лиц, старше трудоспособного возраста, в 1,8 разабольше численности детей до 17 лет.
С 1992 по 2005 годы наблюдался существенный рост общегопоказателя смертности населения с 12,8% до 18,2% на 1000 населения,тенденция к снижению уровня смертности наметилась с 2006 года. В 2012году показатель смертности населения составил 14,9 на 1000 населения.
За последние 20 лет естественная убыль городского населениясоставила 105,0 тысяч человек, сельского - 113,3 тысяч человек.
Сокращение численности происходит из-за естественной имиграционной убыли населения. Ежегодно снижается доля сельскогонаселения в общей численности населения. Это является частичноследствием оттока населения из села в город, а также более "старым"населением, что обуславливает более высокую смертность по сравнению сгородским населением.
В структуре заболеваемости взрослых преобладают болезни системыкровообращения (20,9%), болезни органов дыхания (13,8%) и болезникостно-мышечной системы (10,1%) - третье место.
У детей первое место занимают болезни органов дыхания (50,7%),второе - болезни органов пищеварения (9,0%), болезни глаза и егопридаточного аппарата (5,3%) - третье место.
Основной целевой установкой Программы является созданиенеобходимых условий для сохранения здоровья населения Пензенскойобласти.
Достижение указанной цели требует обеспечения доступностипрофилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованиемсовременных медицинских технологий, а также качественной и эффективнойлекарственной терапии.
Повышение качества и доступности медицинской помощи жителямПензенской области является приоритетным направлением региональнойполитики, направленной на устойчивое социально-экономическое развитиеобласти.
За последние семь лет Пензенская область активно принималаучастие в реализации крупномасштабных федеральных инвестиционныхпроектов в сфере здравоохранения, предусматривающих развитиенаправлений, обозначенных в посланиях Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации в 2005-2006 годах:
- возрождение системы профилактики заболеваний;
- формирование культуры здорового образа жизни;
- создание условий, благоприятствующих рождению и воспитаниюдетей;
- укрепление системы первичной медико-санитарной помощи;
- обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи,в том числе медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
- повышение доступности высокотехнологичных медицинских услуг.
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта"Здоровье", федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)", программы"Модернизации здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы"(далее - программа модернизации) и долгосрочных целевых программпозволили создать необходимые условия для внедрения трехуровневойсистемы организации медицинской помощи в Пензенской области.
В общей сложности за последние семь лет на укреплениематериально-технической базы учреждений здравоохранения былонаправлено более 7 млрд. рублей (7126,11 млн. рублей), в том числетолько за два года реализации программы модернизации здравоохранения -3,7 млрд. рублей.
За счет указанных средств капитально отремонтированы 162 объектаучреждений здравоохранения, то есть 20% имеющихся в учрежденияхздравоохранения площадей (144 тыс. кв.м), завершено строительство двухобъектов здравоохранения, построено вновь два учрежденияздравоохранения.
В соответствии с порядками оказания медицинской помощи длябольниц приобретено более 6,5 тысяч единиц медицинского оборудования.Оснащенность оборудованием выросла на 10%, в том числе:
стерилизационным - на 10%;
эндоскопическим - на 17%;
наркозно-дыхательным - на 25%;
ультразвуковым - на 26%;
рентгеновским - на 30%.
Для выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощинеобходимо дооснастить учреждения здравоохранения современнымоборудованием. Решение этой задачи возможно при дополнительномфинансировании в объеме 23 млрд. рублей.
По подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формированиездорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"необходимо дооснащение 35 учреждений здравоохранения медицинскимоборудованием на сумму 350 млн. рублей в соответствии с порядкамиоказания медицинской помощи по профилям: "терапия" и "педиатрия".
По подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числескорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"необходимо дооснащение 45 учреждений здравоохранения медицинскимоборудованием на сумму 18150 млн. рублей в соответствии с порядкамиоказания медицинской помощи по профилям: "аллергология и иммунология","анестезиология и реаниматология", "гастроэнтерология","дерматовенерология", "инфекционные заболевания у взрослых","наркология", "неврология", "нефрология", "онкология","оториноларингология", "офтальмология взрослая", "психиатрия","ревматология", "стоматология взрослая", "травматология и ортопедия","урология", "хирургия", "эндокринология", "кардиология","колопроктология", "нейрохирургия", "пульмонология", "гематология","медицинская генетика", "профпатология", "сердечно-сосудистаяхирургия", "челюстно-лицевая хирургия", "торакальная хирургия","фтизиатрия", "термические и химические ожоги".
По подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" необходимодооснащение 38 учреждений здравоохранения медицинским оборудованием насумму 4500 млн. рублей в соответствии с порядками оказания медицинскойпомощи по профилям: "акушерство и гинекология", "детская кардиология","детская неврология", "детская офтальмология", "детская ревматология","детская стоматология", "детская урология-андрология", "детскаяэндокринология", "детская онкология", "детская анестезиология иреанимация", "инфекционные заболевания у детей", "неонатология".
Обновлен парк санитарного автотранспорта, всего поставлено 329автомобилей. Во всех учреждениях здравоохранения созданы локальныесети.
В результате фондооснащенность учреждений возросла на 39% (с9,472 до 13,18 тыс. рублей/кв.м).
Создана и введена в эксплуатацию единая система диспетчеризациислужбы скорой медицинской помощи (далее - СМП) (пять зон и пятьдиспетчерских центров, 35 подстанций СМП, 245 автомашин СМП оснащенынавигационным оборудованием ГЛОНАСС, что составляет 74,5%). Времядоезда сократилось на четыре минуты и в настоящий момент оносоставляет 16 минут 18 секунд (в пути - восемь минут).
В Пензенской области медицинскую деятельность осуществляют 50государственных бюджетных учреждений здравоохранения, в том числе:
- 27 центральных районных больниц (далее - ЦРБ);
- 6 городских больниц, в том числе 1 городская детская;
- 3 областные больницы, в том числе 1 детская;
- 2 диспансера;
- 2 специализированные больницы;
- 5 поликлиник, в том числе 1 детская;
- 2 центра;
- 1 станция скорой помощи;
- 1 родильный дом;
- 1 госпиталь ветеранов войн.
С 2012 года все учреждения здравоохранения переданы всобственность субъекта и распределены по уровням оказания медицинскойпомощи в зависимости от профилей и этапов ее оказания. Каждый уровеньнесет ответственность за организацию медицинского обслуживания,выполняет различные задачи и в различной степени влияет надемографические показатели. Трехуровневая система сформирована приоказании амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи.
На амбулаторно-поликлиническом этапе первый уровень представлендоврачебной и врачебной первичной медико-санитарной помощью, котораяоказывается в 23 ЦРБ.
В рамках реализации национального проекта, программы модернизациии долгосрочных целевых программ сеть обособленных подразделенийцентральных районных больниц приведена в соответствие с потребностьюнаселения.
На втором уровне амбулаторная помощь оказываетсяврачами-специалистами городских больниц и межрайонных центров:
ГБУЗ "Каменская ЦРБ";
ГБУЗ "Нижнеломовская ЦРБ";
ГБУЗ "Сердобская ЦРБ им. А.И.Настина";
ГБУЗ "Кузнецкая ЦРБ";
ГБУЗ "Кузнецкая городская детская больница".
Между межрайонными центрами закреплены зоны ответственности дляорганизации оказания первичной специализированной медико-санитарнойпомощи и специализированной медицинской помощи.
Определены маршруты движения больных при оказании первичноймедико-санитарной и специализированной медицинской помощи в плановом иэкстренном порядке при заболеваниях, влияющих на демографическиепоказатели.
С целью перераспределения объемов медицинской помощи изгоспитального на амбулаторно-поликлинический сектор с 2013 годавнедрены медицинские технологии одного дня. На догоспитальный этап"выведены" 37 медицинских услуг офтальмологического, хирургического,акушерско-гинекологического и урологического профиля. В "пилотном"проекте участвуют семь медицинских организаций, в том числе одна -негосударственной формы собственности.
На третьем уровне (специализированная, в том числевысокотехнологичная) медицинская помощь оказывается в областныхбольницах и диспансерах, в том числе за счет создания на их базеконсультативно-диагностических центров для взрослого и детскогонаселения.
Запись на прием к врачам-специалистам осуществляет лечащий врач.Внедрена межучрежденческая запись.
В целях обеспечения доступности высокотехнологичных методовобследования на догоспитальном этапе в 11 медицинских организацияхразмещено государственное задание на оказание диагностических услуг,входящих в стандарты обследования больных при оказании амбулаторнойпомощи (КТ, ЯМРТ и другие).
В рамках создания трехуровневой системы организации стационарноймедицинской помощи во всех ЦРБ по основным профилям обеспечен первыйуровень стационарной помощи:
- по терапевтическому профилю в 27 медицинских организациях - 785коек (59%);
- по педиатрическому профилю в 26 медицинских организациях - 290коек (56%);
- по хирургическому профилю в 24 медицинских организациях - 345коек (35%).
Второй уровень специализированной медицинской помощи представленв городских и межрайонных стационарах по 25 профилям. Маршрутыдвижения больных при оказании плановой и экстренной помощи выстроеныпо всем порядкам, утвержденным Минздравом России.
На этом уровне организована работа:
- шести первичных сосудистых отделений;
- четырех травмоцентров второго уровня.
На третьем уровне специализированная медицинская помощьоказывается по 36 профилям 11 специализированными учреждениями. Наэтом уровне организована работа регионального сосудистого центра итравмоцентра третьего уровня.
На третьем уровне оказываются все виды специализированноймедицинской помощи детскому населению на базе областной детскойбольницы. На сегодняшний день высокотехнологичная медицинская помощь(далее - ВМП) детям в регионе не оказывается. Необходимо строительствосовременного перинатального центра.
Три учреждения третьего уровня оказывают ВМП по девяти профилям.С 2010 года количество больных, получивших ВМП, выросло в пять раз(933), федеральный Кардиоцентр оперирует более 2 тыс. жителейПензенской области ежегодно.
Распределение медицинских организаций Пензенской области
по уровням оказания медицинской помощи|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Уровни оказания | Учреждения здравоохранения || медицинской | || помощи | ||—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————||—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 1 | 2 ||—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
первый уровень ГБУЗ "Башмаковская ЦРБ", ГБУЗ "Спасская ЦРБ", ГБУЗ
оказания "Бековская ЦРБ", ГБУЗ Белинская ЦРБ, ГБУЗ
медицинской "Бессоновская ЦРБ", ГБУЗ "Вадинская ЦРБ", ГБУЗ
помощи "Городищенская ЦРБ", ГБУЗ "Земетчинская ЦРБ", ГБУЗ
"Иссинская ЦРБ", ГБУЗ Камешкирская ЦРБ, ГБУЗ
"Колышлейская ЦРБ", ГБУЗ "Лопатинская ЦРБ", ГБУЗ
"Лунинская ЦРБ", ГБУЗ "Малосердобинская ЦРБ", ГБУЗ
"Мокшанская ЦРБ", ГБУЗ "Наровчатская ЦРБ", ГБУЗ
Неверкинская ЦРБ им. Ф.Х.Магдеева, ГБУЗ
"Никольская ЦРБ", ГБУЗ "Пачелмская ЦРБ", ГБУЗ
"Сосновоборская ЦРБ", ГБУЗ "Тамалинская ЦРБ", ГБУЗ
"Пензенская ЦРБ", ГБУЗ "Шемышейская ЦРБ", ГБУЗ
"Городская станция скорой медицинской помощи",
ГБУЗ "Городская детская поликлиника", ГБУЗ
Кузнецкая городская стоматологическая поликлиника,
ГАУЗ ПО "Городская стоматологическая поликлиника",
ГАУЗ ПО "Детская стоматологическая поликлиника"
второй уровень ГБУЗ "Пензенский областной госпиталь для ветеранов
оказания войн", ГБУЗ "Городская больница N 1", ГБУЗ
медицинской "Городская больница N 3", ГБУЗ "Пензенская
помощи городская клиническая больница N 5", ГБУЗ
"Пензенский городской родильный дом", ГБУЗ
"Кузнецкая городская детская больница", ГБУЗ
"Каменская ЦРБ", ГБУЗ "Кузнецкая ЦРБ", ГБУЗ
"Нижнеломовская ЦРБ", ГБУЗ "Сердобская ЦРБ им.
А.И.Настина"
третий уровень ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница
оказания имени Н.Н.Бурденко", ГБУЗ "Пензенская областная
медицинской детская клиническая больница имени Н.Ф.Филатова",
помощи ГБУЗ "Областной онкологический диспансер", ГБУЗ
"Пензенская областная офтальмологическая
больница", ГБУЗ "Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи имени Г.А.Захарьина",
ГБУЗ "Пензенская городская клиническая больница N
4, ГБУЗ "Областная психиатрическая больница имени
К.Р.Евграфова", ГБУЗ "Областной
противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ "Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями", ГБУЗ "Областная наркологическая
больница", ГБУЗ "Пензенский областной клинический
центр специализированных видов медицинской помощи"
Таким образом в Пензенской области выстроена трехуровневаясистема оказания медицинской помощи, соответствующая потребностинаселения в предоставлении медицинских услуг. Взаимодействие системыобеспечивает созданная единая государственная информационная система всфере здравоохранения, покрывающая более трех тысяч автоматизированныхрабочих мест.
Итоги реализации указанных государственных инициатив к 2013 годухарактеризуются следующими показателями:
- увеличение показателя рождаемости - с 8,6 на 1000 населения в2006 году до 10,8 на 1000 населения в 2012 году;
- снижение показателя общей смертности - с 18,2% 2005 года до14,9% в 2012 году, что отражает положительную динамику;
- снижение показателя младенческой смертности с 12,2 на 1000родившихся живыми в 2007 году до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2012году с учетом перехода с 2012 года на новые критерии живорождения;
- увеличение ожидаемой продолжительность жизни при рождении впериод 2006-2011 годов увеличилась с 65,5 лет в 2005 году до 70,2 в2011 году, у мужчин с 58,6 лет в 2005 году до 63,5 в 2011 году, уженщин с 73,3 лет в 2005 году до 76,5 в 2011 году.
Таким образом, к настоящему моменту удалось добиться рядазначительных результатов как в структуре организации медицинскойпомощи, так и в результативности функционирования системыздравоохранения.
Во многом преодолены негативные тенденции в состоянии системыдиагностики и лечения основных социально значимых заболеваний.Произошли значительные положительные изменения в демографическойситуации, обусловленной последствиями 90-х годов. Заложены основыдальнейшего улучшения показателей здоровья населения, их постепенногоприближения к европейскому уровню.
Несмотря на увеличение ожидаемой продолжительности жизни прирождении, она остается низкой. Разница между ожидаемойпродолжительностью жизни мужчин и женщин в Пензенской областисоставляет около 13 лет. Ключевую роль в низкой ожидаемойпродолжительности жизни играет высокая смертность людейтрудоспособного возраста, главным образом, мужчин. По показателюсмертности в этой возрастной группе Пензенская область находится вболее лучшем положении, чем Российская Федерация (2012 год - 559,3 на100 тысяч трудоспособного населения, 2011 год - 597,9 на 100 тысячтрудоспособного населения). Но данный показатель опережает другиеэкономически развитые страны более чем в два раза. Причинами,формирующими недостаточную динамику в состоянии здоровья населения,являются:
- низкая мотивация населения на соблюдение здорового образажизни;
- высокая распространенность поведенческих факторов рисканеинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем инаркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональноенесбалансированное питание и ожирение);
- высокая распространенность биологических факторов рисканеинфекционных заболеваний (артериальная гипертония,гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение);
- недостаточность условий для ведения здорового образа жизни(недостаточность нормативной правовой базы для ограничения курения,злоупотребления алкоголем и наркотиками, производстванесоответствующих принципам здорового питания продуктов, а также дляобеспечения необходимого уровня физической активности);
- несвоевременное обращение за медицинской помощью;
- низкая профилактическая активность в работе первичного звеназдравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний,патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих;
- несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказаниямедицинской помощи и недостаточно эффективное его использование;
- низкая активность первичного звена здравоохранения инедостаточная развитость системы санаторно-курортного лечения имедицинской реабилитации;
- низкая обеспеченность койками для оказания паллиативноймедицинской помощи неизлечимым пациентам, низкое качество жизнинеизлечимых пациентов формирует недостаточную динамику в состоянииздоровья населения.
2. Цели и задачи государственной Программы
Целью Программы является обеспечение доступности медицинскойпомощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды икачество которых должны соответствовать уровню заболеваемости ипотребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Достижение цели Программы в 2020 году будет характеризоватьсяснижением значений следующих целевых индикаторов:
- смертность от всех причин - до 14,3 случая на 1000 населения;
- младенческая смертность - до 7,0 случаев на 1000 родившихсяживыми;
- материнская смертность - до 10,8 случаев на 100 тыс. населения;
- смертность от болезней системы кровообращения - до 717,0случаев на 100 тысяч населения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий - до 11,8случаев на 100 тысяч населения;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)- до 198,4 случая на 100 тысяч населения;
- смертность от туберкулеза - до 6,5 случаев на 100 тысячнаселения;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютныйалкоголь) - до 8,1 литров на душу населения в год;
- распространенность потребления табака среди взрослого населения- до 25%;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков- до 11%;
- заболеваемость туберкулезом - до 38,0 случаев на 100 тысячнаселения;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении - до 74,0 лет;
- обеспеченность врачами - до 46,0 на 10 тысяч населения;
- соотношения врачей и среднего медицинского персонала - до 1:3;
- средняя заработная плата врачей и работников медицинскихорганизаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иноевысшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающихпредоставление медицинских услуг) - до 200% от средней заработнойплаты в Пензенской области;
- средняя заработная плата среднего медицинского(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия дляпредоставления медицинских услуг) - до 100% от средней заработнойплаты в Пензенской области;
- средняя заработная плата младшего медицинского персонала(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинскихуслуг) - до 100% от средней заработной платы в Пензенской области.
Исходя из цели, содержания и специфики механизмов достижениярезультата при реализации мероприятий, в рамках Программы выделенысемь подпрограмм, направленных на решение определенных задач.
Решение задач, связанных с обеспечением профилактики в сфереохраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощипредусмотрено подпрограммой "Профилактика заболеваний и формированиездорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Задача 1.1. Развитие системы медицинской профилактикинеинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, втом числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включаясокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств ипсихоактивных веществ, в том числе у детей.
Задача 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включаяиммунопрофилактику.
Задача 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С.
Задача 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в томчисле сельским жителям. Развитие системы раннего выявлениязаболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития,включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, втом числе детей.
Задача 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населениялекарственными препаратами, медицинскими изделиями,специализированными продуктами лечебного питания для детей вамбулаторных условиях.
Решение задач, связанных с повышением эффективности оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,медицинской эвакуации, будет осуществляться в рамках подпрограммы"Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Задача 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным туберкулезом.
Задача 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам,инфицированным вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ),гепатитами В и С.
Задача 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощинаркологическим больным.
Задача 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
Задача 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным сосудистыми заболеваниями.
Задача 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным онкологическими заболеваниями.
Задача 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Задача 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Задача 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным прочими (урологическими) заболеваниями.
Задача 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинскойпомощи, развитие новых эффективных методов лечения.
Задача 2.11. Развитие службы крови.
Решение задач, связанных с повышением эффективности службыродовспоможения и детства, будет осуществляться в рамках подпрограммы"Охрана здоровья матери и ребенка".
Задача 3.1. Развитие сети перинатальных центров.
Задача 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекциинарушений развития ребенка.
Задача 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.
Задача 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям.
Задача 3.5. Совершенствование методов профилактики вертикальнойпере-дачи ВИЧ от матери к плоду.
Задача 3.6. Профилактика абортов. Развитие центровмедико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в труднойжизненной ситуации.
Решение задач, связанных с совершенствованием системысанаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, в том числедетей, будет осуществляться в рамках подпрограммы "Развитиемедицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числедетям".
Задача 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе длядетей.
Задача 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числедля детей.
Задачи по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных,в том числе детей, будут решаться в рамках подпрограммы "Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям".
Задача 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.
Задача 5.2. Оказание паллиативной помощи детям.
Задачи по обеспечению системы здравоохранения Пензенской областивысококвалифицированными кадрами будут решаться в рамках подпрограммы"Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
Задача 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских ифармацевтических работников.
Задача 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей.
Задача 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинскихработников.
Задачи по выполнению функций и полномочий Министерстваздравоохранения Пензенской области будут осуществляться в рамкахподпрограммы "Реализация государственных функций в сферездравоохранения".
Задача 7.1. Реализация функций и полномочий Министерстваздравоохранения Пензенской области.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной Программы,подпрограмм государственной Программы и их значениях приведены вприложении N 1 к государственной Программе.
Состав показателей (индикаторов) государственной Программыопределен исходя из принципа необходимости и достаточности информациидля характеристики достижения цели и решения задач государственнойПрограммы.
3. Сроки и этапы реализации государственной Программы
Сроки реализации государственной Программы: 2014-2020 годы.
Первый этап: 2014-2016 годы.
Второй этап: 2017-2020 годы.
4. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целевых показателей
государственной Программы
В целях качественного функционирования сферы здравоохраненияПензенской области в соответствии с изменением законодательстваРоссийской Федерации в сфере здравоохранения и эффективной реализациимероприятий государственной Программы в течение периода ее действияМинистерство здравоохранения Пензенской области разрабатывает проектынормативных правовых актов Пензенской области в сфере развитияздравоохранения.
Ежегодно Министерством здравоохранения Пензенской областивносятся изменения в действующую государственную Программу с учетомежегодного утверждения закона Пензенской области о бюджете Пензенскойобласти на очередной финансовый год и плановый период.
Основные меры правового регулирования, направленные на достижениецели и конечных результатов государственной Программы, с обоснованиемосновных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовыхактов Пензенской области приведены в приложении N 2 к государственнойПрограмме.
5. Ресурсное обеспечение реализации
государственной Программы
Государственная Программа реализуется за счет средствфедерального бюджета и бюджета Пензенской области.
Ресурсное обеспечение первого этапа (2014-2016 годы) реализациимероприятий государственной Программы приведено в приложениях N 3,N 4, N 5 к Программе.
6. Анализ рисков реализации государственной Программы
и меры управления рисками
К рискам реализации государственной Программы, которыми могутуправлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы,уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) организационные риски, связанные с ошибками управленияреализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей,неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач,поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или)неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению рядамероприятий Программы или задержке в их выполнении;
2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программыв неполном объеме за счет бюджета Пензенской области. Данный рисквозникает по причине длительного срока реализации Программы;
3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями вэкономике и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами,что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамикиосновных макроэкономических показателей, в том числе повышениюинфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, атакже потребовать концентрации средств бюджета Пензенской области напреодоление последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния нареализацию Программы:|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|| Наименование риска | Уровень | Меры по снижению риска || | влияния | ||———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 ||———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|
Организационные риски: умеренный - повышение квалификации и
- неактуальность прогнозирования ответственности персонала
и запаздывание разработки, ответственного исполнителя и
согласования и выполнения соисполнителей для
мероприятий Программы; своевременной и эффективной
- недостаточная гибкость и реализации предусмотренных
адаптируемость Программы к Программой мероприятий;
изменению мировых тенденций - координация деятельности
экономического развития и персонала ответственного
организационных изменений органов исполнителя и соисполнителей
государственной власти; и налаживание
- пассивное сопротивление административных процедур для
отдельных организаций проведению снижения данного риска
основных мероприятий Программы
Финансовые риски: высокий - обеспечение
- дефицит средств бюджета сбалансированного
Пензенской области, необходимых распределения финансовых
на реализацию основных средств по основным
мероприятий Программы мероприятиям Программы в
соответствии с ожидаемыми
конечными результатами
Непредвиденные риски: высокий - осуществление
- резкое ухудшение состояния прогнозирования
экономики вследствие финансового социально-экономического
и экономического кризиса; развития при непредвиденных
- природные и техногенные рисках с учетом возможного
катастрофы и катаклизмы ухудшения экономической
ситуации
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательноевлияние на реализацию Программы могут оказать финансовые инепредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализацииПрограммы. Поскольку в рамках реализации государственной Программыпрактически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками,наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
В целях реализации управления финансовыми рисками планируетсяосуществление мероприятий по организации разрешения и снижениявеличины риска путем ежегодного уточнения и внесения необходимыхизменений в текущее финансирование Программы.
7. Оценка планируемой эффективности
государственной Программы
Оценка планируемой эффективности государственной Программыпроводится в соответствии с "Положением об оценке планируемойэффективности государственной программы Пензенской области",утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от18.04.2012 N 274-пП, и применяется в целях проведения оценкипланируемой эффективности государственной Программы для обоснованиянеобходимости ее утверждения и реализации.
Планируемая эффективность определяется по каждому году реализациигосударственной Программы.
7.1. Критерий оценки планируемой эффективности
государственной Программы
7.1.1. Планируемая эффективность государственной Программыопределяется на основе сопоставления планируемого показателярезультативности достижения целей государственной Программы исуммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм .
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
Эгп=Эпп; (Эгп, Эпп> 1),
где:
Эгп - планируемая результативность государственной программы;
Эпп - суммарная планируемая результативность входящих вгосударственную Программу подпрограмм.
7.2. Расчет планируемых показателей результативности
государственной Программы
7.2.1. Планируемый показатель результативности государственнойПрограммы есть среднеарифметическая величина из показателейрезультативности ее целевых показателей и рассчитывается следующимобразом:
n
SUM Эгпi
i=1
Эгп= ————————— *100,
n
где
Эгпi - показатель результативности достижения i-ого целевогопоказателя государственной Программы;
n - количество показателей государственной Программы.
7.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевогопоказателя государственной Программы рассчитывается как отношениепланируемого значения i-ого целевого показателя государственнойПрограммы к значению показателя года, предшествующего плановому:
п
Цгпi
Эгпi= —————— *100%;
б
Цгпi
В случае если планируемый результат достижения целевогопоказателя государственной Программы предполагает уменьшение значения,то показатель результативности достижения i-ого целевого показателягосударственной Программы рассчитывается как отношение значения i-огопоказателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значениюэтого целевого показателя:
б
Цгпi
Эгпi= —————— *100%;
п
Цгпi
где
п
Цгпi - планируемое значение i-ого целевого показателягосударственной Программы;
б
Цгпi - значение i-ого целевого показателя государственнойПрограммы в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности государственной Программы в первыйгод ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическимзначением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации государственнойПрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается сплановым показателем предшествующего года.
7.3. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм
государственной Программы
7.3.1. Суммарная планируемая результативность входящих вгосударственную Программу подпрограмм определяется каксредневзвешенная величина из показателей результативности всехподпрограмм:
m
Эпп= SUM Эппj*gj;
j=1
где
Эппj - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммыгосударственной Программы;
gj - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы нарезультативность государственной Программы.
Весовой коэффициент определяется как отношение планируемыхсредств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемыхсредств на реализацию государственной Программы.
m - количество подпрограмм в государственной Программе.
7.3.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммыопределяется следующим образом:
t
SUM Эtj
g=1
Эппj= ——————————;
t
где
- планируемый результат достижения t-ого целевого показателяj-ой подпрограммы государственной Программы;
t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
7.3.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателяj-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значенияt-ого целевого показателя к значению этого показателя в году,предшествующему плановому.
п
Цппt
Эt= ——————— * 100%;
б
Цппt
В случае если планируемый результат достижения целевогопоказателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, топланируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ойподпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя вгоду, предшествующему плановому, к планируемому значению этогоцелевого показателя
б
Цппt
Эt= ——————— * 100%;
п
Цппt
где
п
Цппt - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ойподпрограммы государственной Программы,
б
Цппt - значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы вгоду, предшествующему плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год еереализации плановый показатель сравнивается с фактическим значениемгода, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановыйпоказатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателемпредшествующего года.
7.4. Порядок проведения оценки планируемой результативности
государственной Программы
7.4.1. Ответственный исполнитель представляет в Министерствоэкономики Пензенской области расчет планируемой оценки эффективностигосударственной Программы по форме приложения N 6 к государственнойПрограмме.
7.4.2. Планируемая эффективность государственной Программыприведена в приложении N 7 к государственной Программе.
Государственная Программа признается эффективной и рекомендуетсяк утверждению, если по каждому году реализации государственнойПрограммы выполняется следующее условие:
Эгп=Эпп; при этом Эгп=Эпп > 1.
Допускается отклонение Эгп от Эпп не более чем на 10 процентов.
8. Характеристика подпрограмм государственной Программы
8.1. Подпрограмма
"Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование Профилактика заболеваний и формирование здорового
подпрограммы образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи
Ответственный Министерство здравоохранения Пензенской области
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Учреждения Пензенской области, функции и
подпрограммы полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство здравоохранения
Пензенской области
Цели Увеличение продолжительности активной жизни
подпрограммы населения за счет формирования здорового образа
жизни и профилактики заболеваний, снижение
заболеваемости и смертности населения
Задачи Задача 1.1. Развитие системы медицинской
подпрограммы профилактики неинфекционных заболеваний и
формирования здорового образа жизни, в том числе
у детей. Профилактика развития зависимостей,
включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ, в
том числе у детей.
Задача 1.2. Профилактика инфекционных
заболеваний, включая иммунопрофилактику.
Задача 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов
В и С.
Задача 1.4. Развитие первичной медико-санитарной
помощи, в том числе сельским жителям. Развитие
системы раннего выявления заболеваний,
патологических состояний и факторов риска их
развития, включая проведение медицинских осмотров
и диспансеризации населения, в том числе детей.
Задача 1.5. Совершенствование механизмов
обеспечения населения лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания для детей в
амбулаторных условиях
Целевые - распространенность потребления табака среди
показатели взрослого населения;
подпрограммы - распространенность потребления табака среди
детей и подростков;
- потребление алкогольной продукции (в
перерасчете на абсолютный алкоголь)
Сроки и этапы 2014-2020 годы:
реализации первый этап: 2014-2016 годы;
подпрограммы второй этап: 2017-2020 годы
Объем и источники Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета
финансирования Пензенской области. Общий объем финансирования
подпрограммы подпрограммы составляет 1187946,3 тыс. рублей, в
(по годам) том числе:
2014 год - 246877,1 тыс. рублей;
2015 год - 137877,1 тыс. рублей;
2016 год - 145322,5тыс. рублей;
2017 год - 153024,6 тыс. рублей;
2018 год - 160828,8 тыс. рублей;
2019 год - 168387,8 тыс. рублей;
2020 год - 175628,4 тыс. рублей.
Объемы ассигнований второго этапа реализации
подпрограммы утверждаются дополнительно законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области
на соответствующие годы
Характеристика сферы
реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий приоритетного национальногопроекта, направленных на формирование здорового образа жизни, созданыи оснащены в соответствии со стандартом современным скрининговымоборудованием четыре центра здоровья для взрослых и два центра длядетей (г. Пенза - 5, г. Кузнецк - 1), а также пять отделенийпрофилактики на базе учреждений здравоохранения, ведущих активнуюпрофилактическую работу.
На базе центров здоровья и учреждений здравоохранения работаютболее 50 "Школ здоровья". В "Школах здоровья" проводится обучение попредупреждению развития артериальной гипертонии, заболеванийкостно-мышечной системы, бронхиальной астмы, сахарного диабета, попредупреждению формирования патологических зависимостей (курение,употребление психоактивных веществ, алкоголя), а также обучение поформированию здорового образа жизни. В 2012 году в школах здоровьяпрошли обучение более 180 тыс. человек.
В 16 учреждениях здравоохранения области открыты кабинетымедицинской профилактики, где также проводится обучение населения повопросам профилактики различных заболеваний. В учрежденияхздравоохранения, не имеющих кабинетов медицинской профилактики, в 2013году необходимо дополнительно развернуть 17 кабинетов и восемьотделений медицинской профилактики.
В январе текущего года восемь врачей прошли подготовку в г.Санкт-Петербурге по вопросам профилактики и отказа от табакокурения.
В результате проведения комплекса профилактических многоплановыхмероприятий достигнуто снижение заболеваемости по 16-ти нозологическимформам из 37 регистрируемых, продолжалась работа по выполнениюНационального календаря профилактических прививок и прививок поэпидемическим показаниям. В рамках Национального календаряпрофилактических прививок за счет средств федерального бюджета вобласть поступило 19 наименований медицинских иммунобиологическихпрепаратов на сумму 50,320 тыс. рублей.
В результате мероприятий по иммунизации населения процент охватанаселения прививками против гриппа увеличился с 14,7% в 2005 году до30,5% в 2012 году. Это позволило снизить заболеваемость гриппом вразличных возрастных группах от полутора до семи раз. За шесть летвакцинировано против вирусного гепатита В 371000 взрослых и 37330детей. Охват населения вакцинацией составил в 2012 году более 68%, чтоснизило заболеваемость острым гепатитом В в 4,5 раза (в 2005 году -5,8; в 2012 году - 1,5 на 100 тысяч населения).
Снизилась заболеваемость краснухой с 214,0 случаев на 100 тысячнаселения в 2005 году до единичных случаев в 2011 году и отсутствиязаболеваемости в 2012 году.
В целом охват прививками составляет более 95% контингентов,подлежащих вакцинации.
Приобретаются иммунобиологические препараты для иммунизации детейи взрослых против гемофильной и пневмококковой инфекций, ветрянойоспы, гепатита А, кори, гриппа, современные многокомпонентныекомбинированные и ацеллюлярные вакцины. За период с 2006 по 2012 годыпротив гепатита А привито 26632 детей, в стадии вакцинации - 7830человек и 7382 взрослых из групп риска.
С 2008 года против гемофильной инфекции привито 4064 человека, с2009 года против пневмококковой инфекции привито 4704 человека, противветряной оспы - 1898 детей, с 2010 года вакцинами "инфанрикс" и"пентаксим" привито 2027 детей.
Первичная медико-санитарная помощь является наиболеевостребованным видом медицинской помощи. На территории Пензенскойобласти на первом уровне медицинская помощь оказывается в 23учреждениях. Особое внимание уделяется обеспечению доступностимедицинской помощи сельским жителям.
Доврачебная и первичная медико-санитарная помощь.
В 2012 году продолжена работа по реструктуризации сетиобособленных подразделений центральных районных больниц: в 2012 годуколичество фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) сократилось с662 до 559, участковых больниц - с 34 до 20, амбулаторий увеличилось с66 до 70.
За 2012 год ФАП посетили 2 млн. 136 тысяч человек, в том числе253,7 тысяч детей. Нагрузка на приеме составила 12 человек. Средняянагрузка на дому - 4,2 человека, что связано с вовлечениеммедицинского персонала ФАП в проведение подворных обходов иактивизацией патронажной работы. От 30% до 40% пациентов обращаются наФАП за процедурами (инъекции, забор крови и мочи на анализы,иммунизация и прочее), около 5% посещений приходится на выполнениефизиотерапевтических процедур. По итогам года в условиях ФАП получилифизиотерапевтическое лечение более 140 тысяч человек.
С целью изучения состояния здоровья прикрепленного населения,выявления инфекционных заболеваний, осуществлениясанитарно-просветительной деятельности, оказания неотложнойдоврачебной помощи проводятся подворные обходы. Подворные обходыорганизуются медицинскими сестрами участковой сети и фельдшерамифельдшерско-акушерских пунктов. В 2012 году подворными обходамиохвачено 989,5 тысяч человек. Во время проведения подворных обходовоказана неотложная доврачебная медицинская помощь 78 тысячампациентам. Практически всем гражданам даны рекомендации по образужизни, питанию и др.
Организация первичной врачебной медико-санитарной помощиприкрепленному населению. По участковому принципу медицинскую помощьвзрослому населению оказывают 412 врачей общей практики (далее - ВОП)и 66 врачей-терапевтов участковых. Численность населения раскрепленамежду 676 участками, укомплектованность участков физическими лицамисоставляет 71%, должностями - 100%. Дефицит физических лиц врачей научастках ВОП - 164 врача. При этом по объему работы, выполняемойтерапевтами, медицинские организации испытывают потребность в 34терапевтах.
В связи с вступлением в силу приказа Минздравсоцразвития Россииот 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказанияпервичной медико-санитарной помощи взрослому населению" в 2013 годуорганизована выверка численности прикрепленного населения,актуализированы локальные нормативные акты в медицинских организацияхо формировании участков на территории обслуживаемого района,осуществляется разработка и реализация планов по привлечению изакреплению врачей первичного звена. В целях соблюдения прав гражданпри оказании первичной медико-санитарной помощи на сайтах медицинскихорганизаций размешена информация о сформированных участках зоныобслуживания, фамилии, имена и отчества врачей участковой сети суказанием графика приема.
Оказание неотложной медицинской помощи в амбулаторном звене. Набазе поликлиник 32 учреждений здравоохранения открыты 44 кабинетанеотложной помощи.
За 2012 год в кабинеты неотложной помощи пациентами выполнено163,6 тысяч посещений, посещено врачами на дому - 47,4 тысяч больных.Дальнейшая работа кабинетов неотложной помощи будет способствоватьсокращению нагрузки на службу скорой медицинской помощи за счетуменьшения доли непрофильных для скорой помощи вызовов.
Широко развиты выездные формы работы. С 2005 года во всемуниципальные районы за счет средств областного бюджета приобретенысанитарные автомобили для организации работы врачебных выездныхбригад. Санитарные автомобили оснащены комплектами лабораторногооборудования, ЭКГ-аппаратурой, портативными УЗИ-аппаратами. Ежегоднопотребность населения в медицинских услугах, оказываемых врачамивыездных бригад, увеличивается. Такая форма работы внедрена припроведении диспансеризации работающих граждан, декретированных группнаселения и других. В 2012 году врачами выездных бригад медицинскаяпомощь оказана 209,7 тысяч жителей. На выездах с использованиеммедицинской аппаратуры, которой оснащены врачебные выездные бригады,проведено более 123 тысяч лабораторно-биохимических исследований,около 88 тысяч инструментальных обследований пациентов.
С 2009 года открыты и финансируются через систему обязательногомедицинского страхования (далее - ОМС) койки стационара на дому.В 2012 году в медицинских организациях развернута 301 койка стационарана дому, что позволило пролечить 5968 человек. Абсолютное большинство- лица пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниямисистемы кровообращения, цереброваскулярной патологией, заболеваниямиопорно-двигательного аппарата.
Оптимизации структуры отрасли способствует объединениеоднотипных, в том числе маломощных больниц, и создание крупныхмногопрофильных больниц. Так, в течение 2012 года произведенообъединение государственного бюджетного учреждения здравоохранения(далее - ГБУЗ) "Кузнецкая городская больница" и ГБУЗ "Кузнецкаяцентральная районная больница" (далее - ЦРБ). Территориально близкаярасположенность учреждений, имеющаяся сформированная база для оказанияв одном учреждении первичной медико-санитарной помощи, а в другом -специализированных видов медицинской помощи, позволило создать крупныймногопрофильный межрайонный центр.
Мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний,которые включены в Концепцию развития здравоохранения и Модельразвития первичной медико-санитарной помощи, во многом определяютосновные направления профилактической работы.
В 2012 году проведена дополнительная диспансеризация 34,5 тысячработающих граждан в рамках приоритетного национального проекта.
Доля граждан первой и второй групп здоровья, то есть практическиздоровых граждан и граждан с риском развития заболеваний, составиласоответственно 60%. Доля впервые зарегистрированных болезнейсоставляет 20%. По итогам диспансеризации 124 человека нуждались вдообследовании в условиях стационара, три человека - в оказаниивысокотехнологичной медицинской помощи.
По результатам дополнительной диспансеризации в 2012 годувыявлены по одному больному со злокачественным новообразованием итуберкулезом, 63 больных с сахарным диабетом, 187 человек сишемической болезнью сердца.
В целях ранней диагностики заболеваний, обуславливающих высокиепоказатели смертности населения, в амбулаторно-поликлиническом звенеорганизованы скрининговые обследования населения. Ежегоднонейрососудистым и онкологическими скринингами охватываются более 200тысяч первично "здоровых" человек.
В 2012 году в 46 кабинетах доврачебного осмотра и контроляобследованы 81,2 тыс. человек в возрасте от 35 до 55 лет, факторыриска развития болезней системы кровообращения выявлены у 71%. Всепациенты, имеющие факторы риска, осмотрены врачами общей практики илитерапевтами, свыше 9 тысяч пациентов консультированы кардиологом иневрологом.
Госпитализированы в кардиологическое и неврологическое отделения132 "первично" здоровых человека, у пяти пациентов выявлены показаниядля направления на высокотехнологичную медицинскую помощь (далее -ВМП).
На уровень простатспецифического антигена (далее - ПСА)обследованы 29 903 человека, из которых у 198 мужчин обнаруженоорганическое заболевание предстательной железы, прооперированы - 143.
За 2012 год на рак шейки матки обследовано 77,6 тысяч женщин(план - 50,0 тысяч женщин), выявлено 35 случаев рака шейки матки(0,04%).
Обследование женщин на рак молочной железы организовано в 17лечебно-профилактических учреждениях (далее - ЛПУ) с помощью 20маммографов, которые поставлены в учреждения здравоохранения поприоритетному национальному проекту "Здоровье" и в рамках программы"Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2013 годы".
В 2012 году маммография проведена 55955 женщинам, у 219 женщинвыявлен рак молочной железы.
Проведена флюорография 863,7 тысяч взрослых и подростков,туберкулинодиагностикой охвачено 183,6 тысяч человек. Выявлено 653больных туберкулезом (выявляемость - 0,35%).
С учетом половозрастной характеристики постоянного населениямуниципальных образований Пензенской области, ежегодно увеличивающейсядоли лиц старших возрастов (в 2012 году - 26,3%), а также особенностеймиграционных процессов предполагается, что в ряде муниципальныхпоселений с численностью жителей менее 100 человек, будет произведенареструктуризация и оптимизация обособленных подразделений центральныхрайонных больниц.
Исходя из анализа лекарственного обеспечения отдельных категорийграждан, обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджетовсубъектов Российской Федерации за 2012 год (таблица N 2 "дорожнаякарта"), процент удовлетворения потребности в лекарственных препаратахпо Пензенской области составил 28,27%, в среднем по России - 30,26%.
С целью повышения доступности лекарственного обеспечениярегиональных льготников, планируется постепенное увеличениерегиональных затрат на лекарственное обеспечение в 2014-2015 годах до359596,6 тыс. рублей, с доведением расходов на данные цели к 2020году до 1632000,0 тыс. рублей в год.
Право на лекарственное обеспечение в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890в 2012 году имели 225187 человек.
Основной проблемой в реализации данной подпрограммы являетсянедостаточное финансирование в рамках постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 30.07.1994 N 890, так как Пензенская областьявляется высоко дотационным регионом.
В соответствии со Стратегией лекарственного обеспечения населенияРоссийской Федерации на период до 2025 года предполагается совершен-ствование законодательной базы в части обеспечения льготных категорииграждан.
Изменение законодательной базы потребует корректировкифинансового обеспечения подпрограммы.
В соответствии с Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" с2008 года полномочия в части лекарственного обеспечения федеральныхльготников переданы субъектам Российской Федерации.
В рамках переданных полномочий по организации лекарственногообеспечения федеральных льготников в области проводятсясоответствующие мероприятия. Ежегодно проводятся аукционы по закупкелекарственных препаратов и конкурсы на оказание услуги по хранению,доставке, отпуску, учету препаратов. Разработана необходимаянормативная база, определена схема взаимодействия участниковреализации подпрограммы.
Ведется персонифицированный учет граждан, введена электроннаявыписка льготных рецептов с формированием штрихкодов, что позволяетоперативно выписывать льготные рецепты и осуществлять по ним отпусклекарственных препаратов из аптек. Принимаются меры по оперативномуперераспределению лекарственных препаратов для вновь выявленныхбольных, больным при смене схем лечения.
Осуществляется мониторинг реализации программы обеспечениянеобходимыми лекарственными препаратами (далее - ОНЛП).
Финансирование программы ОНЛП для субъектов Российской Федерацииисчисляется исходя из количества граждан, оставшихся в программе, иподушевого норматива финансовых затрат на одного льготника, а такжедополнительного выделения межбюджетных трансфертов на реализациюотдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами.
На 2013 год из федерального бюджета выделено 193748,1 тыс. рублей(субвенция - 128743,3 тыс. рублей, трансферт - 65004,8 тыс. рублей).
Ежегодно право на лекарственное обеспечение за собой оставляютболее 12% льготников (2012 год - 12,85%, 2013 год - 12,74%).
В основном это граждане с заболеваниями: сахарный диабет,онкология, бронхиальная астма, хроническая почечная недостаточность.На обеспечение граждан с данными заболеваниями тратится около 80% всехвыделенных средств.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (споследующими изменениями), с 01.01.2012 года к полномочиям субъектовРоссийской Федерации отнесено обеспечение граждан лекарственнымипрепаратами для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующихредких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращениюпродолжительности жизни граждан или их инвалидности. В областисформирован регистр больных с "орфанными" заболеваниями. В регистре -94 человека, из них 58 детей. На 2013 год из бюджета области выделено23 млн. рублей, необходимо 135 млн. рублей.
Таким образом, для выполнения полномочий по обеспечению льготныхкатегорий граждан за счет средств бюджета субъекта на период с 2013года по 2020 год необходимо дополнительно 8633577,20 тыс. рублей.
Обеспечение больных, страдающим злокачественныминовообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,рассеянным склерозом, после трансплантации органов и (или) тканейлекарственными препаратами осуществляется за счет средств федеральногобюджета.
Ежегодно осуществляется защита заявок на поставку лекарственныхпрепаратов. На 2012 год заявка защищена на 925 человек, на 2013 год -на 926 человек.
В 2012 году в область было поставлено лекарственных препаратов насумму 472,2 млн. рублей, в 2013 году уже поставлено на сумму 509,9млн. рублей.
С целью обеспечения граждан лекарственными препаратами, изделиямимедицинского назначения в населенных пунктах, где отсутствуют аптечныеучреждения (организации), проведена работа по лицензированию ФАПов,врачебных амбулаторий на право реализации населению лекарственныхпрепаратов, обучены медицинские работники. С данной целью в областипролицензированы 527 ФАПов, 32 врачебные амбулатории.
Контроль за качеством поставляемых в область лекарственныхпрепаратов осуществляет ГБУЗ "Центр сертификации и контроля качествалекарственных средств", на который возложен мониторинг безопасностилекарственных средств.
Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является увеличение продолжительности активнойжизни населения за счет формирования здорового образа жизни ипрофилактики заболеваний, снижение заболеваемости и смертностинаселения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы должныбыть решены задачи:
Задача 1.1. Развитие системы медицинской профилактикинеинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, втом числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включаясокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств ипсихоактивных веществ, в том числе у детей.
Задача 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включаяиммунопрофилактику.
Задача 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С.
Задача 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в томчисле сельским жителям. Развитие системы раннего выявлениязаболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития,включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, втом числе детей.
Задача 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населениялекарственными препаратами, медицинскими изделиями,специализированными продуктами лечебного питания для детей вамбулаторных условиях.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
Первый этап: 2014-2016 годы.
Второй этап: 2017-2020 годы.
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенскойобласти. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1187946,3тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 246877,1 тыс. рублей;
2015 год - 137877,1 тыс. рублей;
2016 год - 145322,5тыс. рублей;
2017 год - 153024,6 тыс. рублей;
2018 год - 160828,8 тыс. рублей;
2019 год - 168387,8 тыс. рублей;
2020 год - 175628,4 тыс. рублей.
8.2. Подпрограмма
"Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование Совершенствование оказания специализированной,
подпрограммы включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации
Ответственный Министерство здравоохранения Пензенской области
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Учреждения Пензенской области, функции и
подпрограммы полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство здравоохранения
Пензенской области
Цели Развитие системы оказания специализированной
подпрограммы медицинской помощи, снижение смертности от
туберкулеза, повышение продолжительности и
качества жизни лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами В и С,
увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной
ремиссии наркологических больных, развитие
комплексной системы профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации при психических
расстройствах, снижение смертности от
ишемической болезни сердца, инсульта,
злокачественных новообразований. Снижение
времени ожидания скорой медицинской помощи.
Снижение смертности пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение
безопасности и качества донорской крови и ее
компонентов
Задачи Задача 2.1. Совершенствование системы оказания
подпрограммы медицинской помощи больным туберкулезом.
Задача 2.2. Совершенствование оказания
медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами В и С.
Задача 2.3. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи наркологическим больным.
Задача 2.4. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным с психическими
расстройствами и расстройствами поведения.
Задача 2.5. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями.
Задача 2.6. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями.
Задача 2.7. Совершенствование оказания скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации.
Задача 2.8. Совершенствование оказания
медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.
Задача 2.9. Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным прочими
(урологическими) заболеваниями.
Задача 2.10. Совершенствование
высокотехнологичной медицинской помощи, развитие
новых эффективных методов лечения.
Задача 2.11. Развитие службы крови
Целевые показатели - смертность от болезней системы кровообращения;
подпрограммы - смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- заболеваемость туберкулезом;
- смертность от дорожно-транспортных
происшествий
Сроки и этапы 2014-2020 годы:
реализации первый этап: 2014-2016 годы;
подпрограммы второй этап: 2017-2020 годы
Объем и источники Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета
финансирования Пензенской области. Общий объем финансирования
подпрограммы подпрограммы составляет 1451073,8 тыс. рублей, в
(по годам) том числе:
2014 год - 297631,0 тыс. рублей;
2015 год - 168992,2 тыс. рублей;
2016 год - 178117,8 тыс. рублей;
2017 год - 187558,0 тыс. рублей;
2018 год - 197123,5 тыс. рублей;
2019 год - 206388,3 тыс. рублей;
2020 год - 215263,0 тыс. рублей.
Объемы ассигнований второго этапа реализации
подпрограммы утверждаются дополнительно законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области
на соответствующие годы
Характеристика сферы
реализации подпрограммы
Анализ медико-демографической ситуации в Пензенской областисвидетельствует о необходимости дальнейшего развития системы оказанияспециализированной медицинской помощи с акцентом на наиболееприоритетные направления.
В Пензенской области показатели смертности от болезней системыкровообращения начинают сокращаться (в 2005 году - 1148,1; в 2006 году- 1103,3; в 2007 году - 1035,1; в 2008 году - 1040,7; в 2009 году -1011,7; в 2010 году - 1030,3; в 2011 году - 971,0; в 2012 году - 971,2случаев на 100 тысяч человек), но темпы снижения показателя остаютсянедостаточными. Снижение показателя смертности от болезней системыкровообращения невозможно без проведения мероприятий посовершенствованию оказания медицинской помощи больным ссердечно-сосудистыми заболеваниями.
В Пензенской области в 2011 году смертность от злокачественныхновообразований составляла 213,4 на 100 тысяч населения (2010 году -209,5; 2009 году - 209,3; 2008 году - 209,2 на 100 тысяч населения). В2012 году отмечено снижение показателя смертности от злокачественныхновообразований до 210,8 на 100 тысяч населения. Данную тенденциюнеобходимо развивать и закреплять в последующие годы. Это возможнотолько при условии совершенствования системы оказания помощи больнымсо злокачественными новообразованиями.
В Пензенской области в 2012 году смертность от внешних причинсоставила 140,5 случая на 100 тысяч человек (в 2011 году - 154,8; в2010 году - 167,3; в 2009 году - 165,1; в 2008 году - 180,8; в2007 году - 191,3; 2006 году - 210,4 случаев). В структуре смертностиот внешних причин максимальный процент приходится на самоубийства итранспортные травмы всех видов (по 16%). Поэтому развитие какпсихиатрической помощи населению, так и травматологической помощиявляется приоритетным направлением развития системы здравоохранения.
В Пензенской области за последние четыре года показателизаболеваемости наркологическими расстройствами имеют тенденцию кснижению (в 2009 году - 2729,8; в 2010 году - 2654,2; в 2011 году -2495,1; в 2012 году - 2350,4 на 100 тысяч населения). Уровень общейзаболеваемости алкоголизмом снизился с 1727,1 в 2008 году до 1484,2 на100 тысяч населения в 2012 году. Тенденцию к снижению данныхпоказателей необходимо закреплять и в последующие годы.
Для этого необходимо дальнейшее развитие новых технологий работы,включая выездные методы, развитие стационарзамещающих технологий,организация системы неотложной медицинской помощи населению,модернизация скорой медицинской помощи, развитие системы оказанияпомощи при экстренных заболеваниях и состояниях, что потребует иизменения системы оказания специализированной медицинской помощи сакцентом на наиболее приоритетные направления.
В настоящее время на стационарном этапе в целях созданиятрехуровневой системы специализированной медицинской помощи былиреализованы следующие мероприятия:
- проведена реструктуризация сети больниц, объединены четыреоднотипных учреждения, на их базе созданы крупные многопрофильныебольницы - городская больница N 3 и Кузнецкая ЦРБ;
- между межрайонными центрами закреплены зоны ответственности иопределена маршрутизация больных по профилям оказания медицинскойпомощи;
- в 2010 году Пензенская область впервые стала участвовать вреализации государственного задания на оказание ВМП на условияхсофинансирования за счет средств федерального бюджета. За это времяколичество квот выросло со 190 до 933, объем финансирования - с 8,8млн. рублей до 49,6 млн. рублей.
В 2008 году введен в эксплуатацию федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Количество жителей Пензенской области, которым оказана ВМП по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия", выросло в 13 раз, со 158 до 2056 человек. В результате предпринимаемых меробеспеченность населения Пензенской области ВМП в 2012 году выросла на18,3% и составила 346,7 на 100 тысяч населения (2011 год - 283,4),показатель удовлетворенности населения в оказании ВМП достиг в 2012году 86,5% (2011 год - 80%).
Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы является развитие системы оказанияспециализированной медицинской помощи, снижение смертности оттуберкулеза, повышение продолжительности и качества жизни лиц,инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С,увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссиинаркологических больных, развитие комплексной системы профилактики,диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах,снижение смертности от ишемической болезни сердца, инсульта,злокачественных новообразований. Снижение времени ожидания скороймедицинской помощи. Снижение смертности пострадавших в результатедорожно-транспортных происшествий. Обеспечение безопасности и качествадонорской крови и ее компонентов.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы должныбыть решены задачи:
Задача 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным туберкулезом.
Задача 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам,инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.
Задача 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощинаркологическим больным.
Задача 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
Задача 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным сосудистыми заболеваниями.
Задача 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным онкологическими заболеваниями.
Задача 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Задача 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Задача 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным прочими (урологическими) заболеваниями.
Задача 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинскойпомощи, развитие новых эффективных методов лечения.
Задача 2.11. Развитие службы крови.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
Первый этап: 2014-2016 годы.
Второй этап: 2017-2020 годы.
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенскойобласти. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1451073,8тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 297631,0 тыс. рублей;
2015 год - 168992,2 тыс. рублей;
2016 год - 178117,8 тыс. рублей;
2017 год - 187558,0 тыс. рублей;
2018 год - 197123,5 тыс. рублей;
2019 год - 206388,3 тыс. рублей;
2020 год - 215263,0 тыс. рублей.
8.3. Подпрограмма
"Охрана здоровья матери и ребенка"
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование Охрана здоровья матери и ребенка
подпрограммы
Ответственный Министерство здравоохранения Пензенской области
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Учреждения Пензенской области, функции и
подпрограммы полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство здравоохранения
Пензенской области
Цели Создание условий для оказания доступной и
подпрограммы качественной медицинской помощи детям и матерям.
Улучшение состояния здоровья детей и матерей.
Снижение материнской, младенческой и детской
смертности. Снижение уровня вертикальной передачи
ВИЧ от матери ребенку
Задачи Задача 3.1. Развитие сети перинатальных центров.
подпрограммы Задача 3.2. Создание системы раннего выявления и
коррекции нарушений развития ребенка.
Задача 3.3. Выхаживание детей с экстремально
низкой массой тела.
Задача 3.4. Развитие специализированной
медицинской помощи детям.
Задача 3.5. Совершенствование методов
профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери
к плоду.
Задача 3.6. Профилактика абортов. Развитие
центров медико-социальной поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Целевые - материнская смертность;
показатели - младенческая смертность;
подпрограммы - охват неонатальным скринингом
Сроки и этапы 2014-2020 годы:
реализации первый этап: 2014-2016 годы:
подпрограммы второй этап: 2017-2020 годы
Объем и источники Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета
финансирования Пензенской области. Общий объем финансирования
подпрограммы подпрограммы составляет 194770,4 тыс. рублей, в
(по годам) том числе:
2014 год - 26529,2 тыс. рублей;
2015 год - 24649,2 тыс. рублей;
2016 год - 25980,3 тыс. рублей;
2017 год - 27357,2 тыс. рублей;
2018 год - 28752,4 тыс. рублей;
2019 год - 30103,8 тыс. рублей;
2020 год - 31398,3 тыс. рублей.
Объемы ассигнований второго этапа реализации
подпрограммы утверждаются дополнительно законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области
на соответствующие годы
Характеристика сферы
реализации подпрограммы
Реализация мероприятий в рамках национальных проектов в сферездравоохранения, программы модернизации здравоохранения и региональныхцелевых программ привела к позитивным изменениям демографическойситуации в Пензенской области, улучшению состояния здоровья детей,беременных женщин.
Сократились темпы уменьшения численности детского населениястраны.
В последние годы в Пензенской области отмечается улучшениекачества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности иродов и новорожденным, о чем свидетельствуют позитивные изменениясостояния здоровья женщин и детей: снизилась частота осложненийбеременности и родов, увеличилась доля нормальных родов.
За период 2005-2012 годов снизились показатели младенческойсмертности на 40,2% (с 12,2 до 7,2 на 1000 родившихся живыми). В 2012году показатель материнской смертности достиг 6,8 на 100 тысячродившихся живыми.
Однако даже при этой положительной динамике материнская имладенческая смертность в Пензенской области, как и в РоссийскойФедерации, превышают показатели развитых стран. Сохраняется их высокаядифференциация в разных муниципальных образованиях Пензенской области.
Для обеспечения дальнейшего снижения показателей перинатальной,младенческой и материнской смертности, особенно с учетом перехода с2012 года на критерии регистрации рождений, рекомендованные ВсемирнойОрганизацией Здравоохранения, необходимо дооснащение учрежденийродовспоможения и детства современным диагностическим и лечебнымоборудованием, обеспечение лекарственными препаратами.
Актуальным для области является строительство современногоперинатального центра.
Внедрение современных технологий выхаживания и реабилитациинедоношенных детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массойтела, возможно при совершенствовании системы реабилитационной помощи иподготовки достаточного количества высококвалифицированныхспециалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии ипедиатрии.
Распространение ВИЧ-инфекции среди беременных женщинспособствовало росту рождаемости детей, имеющих перинатальный контактпо ВИЧ-инфекции.
Для предупреждения развития заболевания детей, рожденных отВИЧ-инфицированных матерей, особую значимость приобретает профилактикавертикальной передачи вируса иммунодефицита человека (от матери кребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания).
Для обеспечения дальнейшего снижения детской смертности иинвалидности необходимо совершенствование организации и повышениеэффективности единой системы лекарственной профилактики вертикальнойпередачи вируса иммунодефицита человека, в том числе унификации методаантиретровирусной профилактики, повышение до 99% охвата лекарственнойпрофилактикой в соответствии с действующими стандартами и не менее 90%охвата трехэтапной профилактикой пар "мать-дитя".
В настоящее время одним из наиболее перспективных направленийулучшения демографической ситуации является охрана и восстановлениерепродуктивного здоровья населения.
В 2012 году в Пензенской области наметилась тенденция к снижениюуровня заболеваемости по отдельным классам болезней:
- заболеваемость сальпингитом и оофоритом уменьшилась на 8,1%,с 1034,9 до 950,6 (по Российской Федерации в 2011 году - 1176,5);
- заболеваемость эндометриозом - на 7%, с 321,2 до 298,8 (поРоссийской Федерации в 2011 году - 424,7);
- расстройства менструаций - на 2,5%, с 1 516,8 до 1479,5 (поРоссийской Федерации в 2011 году - 2310,9).
Состояние здоровья женщин в последние годы все же характеризуетсякак неблагополучное. Значительно увеличилось число семей, нуждающихсяво вспомогательных репродуктивных технологиях. Анализ причин,приводящих к возникновению гинекологических заболеваний у женщин,нарушению репродуктивной функции и бесплодию, свидетельствует, чтоодним из ведущих факторов являются аборты.
Несмотря на снижение числа абортов как в Российской Федерации,так и в Пензенской области (в 2012 году снизилось число абортов на16%), частота искусственного прерывания остается высокой, чтосвидетельствует о необходимости продолжения комплекса мероприятий,направленных на их профилактику и снижение, включая оптимизацию иповышение эффективности работы медико-социальных кабинетов поподдержке беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сцелью оказания медицинской и социально-психологической помощи вслучаях незапланированной беременности.
Остается актуальной проблема женского бесплодия. В центрепланирования семьи и репродукции ГБУЗ "Пензенская областная детскаяклиническая больница им. Н.Ф.Филатова" по поводу бесплодия на начало2013 года состоит на учете 1198 супружеских пар, из них нуждающихся впроведении экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО) - 694 (в2012 году в федеральные медицинские учреждения для проведенияпроцедуры ЭКО направлено 203 пары, в 2011 году - 114 пар).
Одним из резервов сохранения уровня рождаемости являетсяувеличение объемов оказания медицинской помощи по лечению бесплодия сиспользованием современных вспомогательных репродуктивных технологий.
С 2013 года начато проведение ЭКО в рамках программыгосударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерациибесплатной медицинской помощи на территории Пензенской области, в 2013году за счет средств обязательного медицинского страхования будетпроведено ЭКО 272 супружеским парам.
Реализация мероприятий по повышению эффективности лечениябесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологийувеличит доступность данного вида помощи и будет способствоватьповышению рождаемости.
Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы является создание условий для оказаниядоступной и качественной медицинской помощи детям и матерям. Улучшениесостояния здоровья детей и матерей. Снижение материнской, младенческойи детской смертности. Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ отматери ребенку.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы должныбыть решены задачи:
Задача 3.1. Развитие сети перинатальных центров.
Задача 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекциинарушений развития ребенка.
Задача 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.
Задача 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям.
Задача 3.5. Совершенствование методов профилактики вертикальнойпередачи ВИЧ от матери к плоду.
Задача 3.6. Профилактика абортов. Развитие центровмедико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в труднойжизненной ситуации.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
Первый этап: 2014-2016 годы.
Второй этап: 2017-2020 годы.
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенскойобласти. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 194770,4тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 26529,2 тыс. рублей;
2015 год - 24649,2 тыс. рублей;
2016 год - 25980,3 тыс. рублей;
2017 год - 27357,2 тыс. рублей;
2018 год - 28752,4 тыс. рублей;
2019 год - 30103,8 тыс. рублей;
2020 год - 31398,3 тыс. рублей.
8.4. Подпрограмма
"Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование Развитие медицинской реабилитации и
подпрограммы санаторно-курортного лечения, в том числе для
детей
Ответственный Министерство здравоохранения Пензенской области
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Учреждения Пензенской области, функции и
подпрограммы полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство здравоохранения
Пензенской области
Цели Увеличение продолжительности активного периода
подпрограммы жизни населения. Предупреждение и снижение уровня
взрослой и детской инвалидности
Задачи Задача 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в
подпрограммы том числе для детей.
Задача 4.2. Развитие санаторно-курортного
лечения, в том числе для детей
Целевые - охват санаторно-курортным лечением пациентов;
показатели - охват реабилитационной медицинской помощью
подпрограммы пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью
детей-инвалидов от числа нуждающихся
Сроки и этапы 2014-2020 годы:
реализации первый этап: 2014-2016 годы;
подпрограммы второй этап: 2017-2020 годы
Объем и источники Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета
финансирования Пензенской области. Общий объем финансирования
подпрограммы подпрограммы составляет 11425,1 тыс. рублей, в
(по годам) том числе:
2014 год - 1460,0 тыс. рублей;
2015 год - 1460,0 тыс. рублей;
2016 год - 1538,8 тыс. рублей;
2017 год - 1620,4 тыс. рублей;
2018 год - 1703,0 тыс. рублей;
2019 год - 1783,1 тыс. рублей;
2020 год - 1859,8 тыс. рублей.
Объемы ассигнований второго этапа реализации
подпрограммы утверждаются дополнительно законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области
на соответствующие годы
Характеристика сферы
реализации подпрограммы
Немаловажным направлением развития регионального здравоохраненияявляется совершенствование реабилитационной помощи населению. Насегодняшний день медицинская реабилитация больных в учрежденияхздравоохранения и учреждениях системы социальной защиты Пензенскойобласти осуществляется по отдельным направлениям и не имеет целостногохарактера.
За счет средств бюджета Пензенской области реабилитационнаяпомощь оказывается только отдельным категориям взрослого населения:
- работающим гражданам при отдельных заболеваниях всанаторно-курортных учреждениях Пензенской области после стационарноголечения по профилям: "эндокринология", "неврология", "кардиология","гастроэнтерология". Всего за 2011 год организовано долечивание 2159больных, за 2012 год - 1921 больного;
- реабилитационные услуги оказываются инвалидам в ГБУЗ"Пензенский областной центр реабилитации": в 2011 году - 398 человек,в 2012 году - 438 человек. В структуре лиц, получающихреабилитационные услуги в ГБУЗ "Пензенский областной центрреабилитации", более 15% составляют инвалиды-колясочники.
Особую категорию среди всех групп населения представляют дети,особенно дети-инвалиды. В настоящее время острой проблемой остаетсядоступность реабилитационной помощи детям, в том числедетям-инвалидам. На территории Пензенской области проживает 3540детей-инвалидов, нуждаются в оказании медицинской реабилитацииежегодно более 80%.
В Пензенской области имеется положительный опыт организацииреабилитационной помощи детям и подросткам:
с 01.01.2012 на базе государственного учреждения системысоциальной защиты населения "Областной реабилитационный центр длядетей и подростков с ограниченными возможностями" открыто отделениераннего вмешательства на 25 коек. С целью профилактики инвалидностидетей раннего возраста (от 0 до 3-х лет) в 2012 году пролечено 294ребенка, в том числе в возрасте до одного года - 144. В структурепролеченных больных преобладает неврологическая патология, заболеванияопорно-двигательного аппарата;
с 01.10.2012 открыт кабинет катамнеза на базе ГБУЗ "Пензенскаяобластная детская больница им Н.Ф.Филатова".
Паллиативная медицинская помощь детям с онкологическимизаболеваниями оказывается на базе ГБУЗ "Областной онкологическийдиспансер".
Наряду с медицинской реабилитацией важным этапом являетсясанаторно-курортное лечение детей. Ежегодно получают оздоровление набазе местных санаториев более 4,5 тысяч детей, в том числе 500 впансионате "Приморский" п. Кабардинка Краснодарского края. Всанаториях федерального уровня в 2011 году получилисанаторно-курортное лечение 518 детей, в 2012 году - 562 ребенка.
Таким образом, на сегодняшний день организация медицинскойреабилитации больных в учреждениях здравоохранения Пензенской областиотличается фрагментарностью и несбалансированностью, а в целомтрехуровневая система реабилитационной помощи в Пензенской области невыстроена.
Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является увеличение продолжительностиактивного периода жизни населения. Предупреждение и снижение уровнявзрослой и детской инвалидности.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы должныбыть решены задачи:
Задача 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе длядетей.
Задача 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числедля детей.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
Первый этап: 2014-2016 годы.
Второй этап: 2017-2020 годы.
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенскойобласти. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11425,1тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1460,0 тыс. рублей;
2015 год - 1460,0 тыс. рублей;
2016 год - 1538,8 тыс. рублей;
2017 год - 1620,4 тыс. рублей;
2018 год - 1703,0 тыс. рублей;
2019 год - 1783,1 тыс. рублей;
2020 год - 1859,8 тыс. рублей.
8.5. Подпрограмма
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
подпрограммы
Ответственный Министерство здравоохранения Пензенской области
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Учреждения Пензенской области, функции и
подпрограммы полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство здравоохранения
Пензенской области
Цели Повышение качества жизни неизлечимых больных за
подпрограммы счет решения физических, психологических и
духовных проблем, возникающих при развитии
неизлечимого заболевания
Задачи Задача 5.1. Оказание паллиативной помощи
подпрограммы взрослым.
Задача 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
Целевые - обеспеченность койками для оказания
показатели паллиативной помощи взрослым;
подпрограммы - обеспеченность койками для оказания
паллиативной помощи детям;
- занятость паллиативной койки для взрослых
Сроки и этапы 2014-2020 годы:
реализации первый этап: 2014-2016 годы;
подпрограммы второй этап: 2017-2020 годы
Объем и источники Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета
финансирования Пензенской области. Общий объем финансирования
подпрограммы подпрограммы составляет 20248,7 тыс. рублей, в
(по годам) том числе:
2014 год - 20248,7 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей
Характеристика сферы
реализации подпрограммы
Развитие данного направления характеризует в целом уровеньгуманитарного развития общества, обеспечивает соответствие регионавысоким стандартам гарантии прав человека.
Развитие системы паллиативной помощи населению организационнозатруднено в рамках других направлений и требует специализированногоподхода.
Создание отделений и учреждений паллиативной помощи являетсяоптимальным вариантом организации паллиативной медицинской помощибольным с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями,в том числе тяжелыми хроническими психическими заболеваниями.
Основными направлениями деятельности учреждений паллиативноймедицинской помощи является организация паллиативной медицинскойпомощи в стационарных условиях, создание и развитие выездной службыпаллиативной помощи больным, отработка моделей оптимальной организацииподдерживающей помощи на всех этапах ее оказания.
По результатам реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году:
- увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых до46,20 коек на 100 тысяч взрослого населения;
- увеличение обеспеченности паллиативными койками детей не менеечем до 2,08 коек на 100 тысяч детского населения.
Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимыхбольных за счет решения физических, психологических и духовныхпроблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы должныбыть решены задачи:
Задача 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.
Задача 5.2. Оказание паллиативной помощи детям.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
Первый этап: 2014-2016 годы.
Второй этап: 2017-2020 годы.
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенскойобласти. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20248,7тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 20248,7 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
8.6. Подпрограмма
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование Кадровое обеспечение системы здравоохранения
подпрограммы
Ответственный Министерство здравоохранения Пензенской области
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Учреждения Пензенской области, функции и
подпрограммы полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство здравоохранения
Пензенской области
Цели Обеспечение системы здравоохранения
подпрограммы высококвалифицированными специалистами
Задачи Задача 6.1. Повышение квалификации и
подпрограммы переподготовка медицинских и фармацевтических
работников.
Задача 6.2. Повышение престижа медицинских
специальностей.
Задача 6.3. Социальная поддержка отдельных
категорий медицинских работников
Целевые - обеспеченность врачами;
показатели - соотношение врачей и среднего медицинского
подпрограммы персонала;
- доля медицинских и фармацевтических
специалистов, обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд Пензенской области,
трудоустроившихся после завершения обучения в
медицинские или фармацевтические организации
системы здравоохранения Пензенской области
Сроки и этапы 2014-2020 годы:
реализации первый этап: 2014-2016 годы;
подпрограммы второй этап: 2017-2020 годы
Объем и источники Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета
финансирования Пензенской области. Общий объем финансирования
подпрограммы подпрограммы составляет 217546,7 тыс. рублей, в
(по годам) том числе:
2014 год - 27800,0 тыс. рублей;
2015 год - 27800,0 тыс. рублей;
2016 год - 29301,2 тыс. рублей;
2017 год - 30854,2 тыс. рублей;
2018 год - 32427,7 тыс. рублей;
2019 год - 33951,8 тыс. рублей;
2020 год - 35411,8 тыс. рублей.
Объемы ассигнований второго этапа реализации
подпрограммы утверждаются дополнительно законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области
на соответствующие годы
Характеристика сферы
реализации подпрограммы
Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительнойстепени зависит от подготовки, профессионального уровня иобеспеченности системы медицинскими кадрами как главным ресурсомздравоохранения. В последние годы актуализируются вопросы, связанные сраспределением и закреплением медицинских работников(врачей-специалистов, среднего медицинского персонала) на территорииПензенской области.
Численность медицинских кадров здравоохранения Пензенской областив 2011 году составила 18335 специалистов, из которых 4712 врачей и13623 средних медицинских работников. Расчетная обеспеченностьПензенского населения врачами-специалистами составила 34,1 на 10 тысячнаселения - 67 ранговое место по России (44,0 на 10 тысяч населения поРоссийской Федерации), средним медицинским персоналом - 98,4-45ранговое место по России (92,4 на 10 тысяч населения по РоссийскойФедерации). При недостаточно высоком показателе обеспечения населенияпрофильными, преимущественно врачебными кадрами, отмечаетсянеравномерность их распределения, проявляющаяся на уровне региона(обеспечение сельского населения в 2011 году составила 18,8 врачей на10 тысяч населения, средними медицинскими работниками - 21,0 на 10тысяч населения). Существует серьезная проблема в обеспеченииврачами-специалистами и средним медицинским персоналом сельскихжителей.
Сложилась неравномерность распределения медицинских кадров междустационаром и амбулаторно-поликлиническим звеном, в результате чегообразовался профицит в стационаре и дефицит в поликлинике. Дляповышения доступности медицинской помощи в 2013 и 2014 годахпланируется перевод врачей-специалистов из стационара вамбулаторно-поликлиническое звено.
С целью привлечения в Пензенскую область медицинских кадров,формирования благоприятных условий для профессиональной деятельностимедицинских работников с учетом задач, поставленных пунктом 2г УказаПрезидента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года N 598 "Осовершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", вобласти принят комплекс мер, включающий совместную работу собразовательными учреждениями по непрерывной подготовке медицинскихкадров (целевая подготовка кадров, планомерное повышение квалификациии переподготовка медицинских кадров, оценка уровня квалификациимедицинских кадров), а также - комплекс целевых программ и мерсоциальной поддержки, направленный на привлечение и закрепление кадровв отрасли.
В настоящее время для Пензенского здравоохранения остаютсянерешенными ряд основных проблем в области региональной кадровойполитики и управления трудовыми ресурсами:
- несоответствие численности и структуры медицинских кадровобъемам выполняемой деятельности, задачам и направлениям модернизацииздравоохранения;
- несбалансированность медицинского персонала по структуре междуврачами общего профиля и узкими специалистами;
- врачами и сестринским персоналом;
- городской и сельской местностью;
- медицинскими организациями первичного звена испециализированных видов помощи;
- несоответствие подготовки специалистов потребностямпрактического здравоохранения;
- недостаточное использование методов планирования численностимедицинского персонала;
- невысокий, в сравнении со средними показателямипроизводственной деятельности в Пензенской области, уровень заработнойплаты;
- рост тенденции оттока из региональной системы здравоохранениямолодых и опытных специалистов;
- недостаточно активное участие в решении кадровых вопросовпрофессиональных общественных организаций, помощи попечительскихсоветов и спонсоров.
Решение кадровой проблемы в Пензенской области предусматриваетразработку планомерных подходов и направлений на основе проведенияанализа фактического состояния, изучения тенденций, сложившихся в этойобласти с использованием программно-целевого метода управления в ходеих решения.
Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение системы здравоохранениявысококвалифицированными специалистами.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы должныбыть решены задачи:
Задача 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских ифармацевтических работников.
Задача 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей.
Задача 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинскихработников.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
Первый этап: 2014-2016 годы.
Второй этап: 2017-2020 годы.
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенскойобласти. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 217546,7тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 27800,0 тыс. рублей;
2015 год - 27800,0 тыс. рублей;
2016 год - 29301,2 тыс. рублей;
2017 год - 30854,2 тыс. рублей;
2018 год - 32427,7 тыс. рублей;
2019 год - 33951,8 тыс. рублей;
2020 год - 35411,8 тыс. рублей.
8.7. Подпрограмма
"Реализация государственных функций в сфере здравоохранения"
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование Реализация государственных функций в сфере
подпрограммы здравоохранения
Ответственный Министерство здравоохранения Пензенской области
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Учреждения Пензенской области, функции и
подпрограммы полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство здравоохранения
Пензенской области
Цели Повышение эффективности управления качеством
подпрограммы медицинской помощи и охраны здоровья граждан
Российской Федерации, проживающих на территории
Пензенской области
Задачи Задача 7.1. Реализация функций и полномочий
подпрограммы Министерства здравоохранения Пензенской области
Целевые - достижение максимальной итоговой оценки
показатели качества финансового управления, осуществляемого
подпрограммы Министерством здравоохранения Пензенской области,
определяемой в соответствии с Методикой,
утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 22.02.2012 N 111-пП "Об
утверждении Положения о порядке и методике оценки
качества финансового управления, осуществляемого
главными распорядителями средств бюджета
Пензенской области";
- достижение количественных показателей,
характеризующих результаты деятельности
Министерства здравоохранения Пензенской области,
утвержденных постановлением Правительства
Пензенской области от 19.08.2008 N 520-пП "О
стратегических целях и задачах исполнительных
органов государственной власти Пензенской
области";
- эффективное и целевое использование средств,
предусмотренных на исполнение мероприятий
подпрограммы (ежегодно)
Сроки и этапы 2014-2020 годы:
реализации первый этап: 2014-2016 годы;
подпрограммы второй этап: 2017-2020 годы
Объемы и Подпрограмма реализуется за счет средств
источники федерального бюджета и бюджета Пензенской области
финансирования Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограммы составляет 62331564,5 тыс. рублей, в том числе:
(по годам) 2014 год - 7024778,7 тыс. рублей;
2015 год - 8106927,3 тыс. рублей;
2016 год - 8542974,1 тыс. рублей;
2017 год - 8994057,6 тыс. рублей;
2018 год - 9451122,9 тыс. рублей;
2019 год - 9893822,3 тыс. рублей;
2020 год - 10317881,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального
бюджета составляет 61185,4 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год - 7818,8 тыс. рублей;
2015 год - 7818,8 тыс. рублей;
2016 год - 8241,0 тыс. рублей;
2017 год - 8677,8 тыс. рублей;
2018 год - 9120,4 тыс. рублей;
2019 год - 9549,0 тыс. рублей;
2020 год - 9959,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета
Пензенской области составляет 62270379,1 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год - 7016959,9 тыс. рублей;
2015 год - 8099108,5 тыс. рублей;
2016 год - 8534733,1 тыс. рублей;
2017 год - 8985379,8 тыс. рублей;
2018 год - 9442002,5 тыс. рублей;
2019 год - 9884273,3 тыс. рублей;
2020 год - 10307922,0 тыс. рублей.
Объемы ассигнований второго этапа реализации
подпрограммы утверждаются дополнительно законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области
на соответствующие годы
Характеристика сферы
реализации подпрограммы
Реализация функций Министерства здравоохранения Пензенскойобласти как ответственного исполнителя государственной Программы"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы" должнабыть основана на принципах современных подходов к организацииуправления в государственной сфере на основе стратегическогопланирования, ориентированного на результат, что в конечном итоге иозначает переход на программно-целевой метод планирования расходов,позволяющий существенно повысить возможности оперативного реагированияна изменение ситуации и перераспределять финансовые потоки взависимости от их эффективности и влияния на достижение показателейгосударственной Программы.
В рамках реализации государственной Программы необходимо созданиеусловий эффективной системы информационно-аналитического обеспеченияпринятия решений. Это возможно сделать только при выработке единойцентрализованной политики информационного обеспечения реализациигосударственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014-2020 годы".
Успешная реализация программы "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014-2020 годы" возможна при условии выполненияследующих организационных мероприятий:
- осуществление установленных функций в сфере руководства иуправления исполнительных органов государственной власти Пензенскойобласти, включая осуществление переданных полномочий в области охраныздоровья (лицензирование);
- обеспечение реализации государственных функций помобилизационной подготовке экономики (резервные запасы);
- обеспечение профессиональной подготовки и переподготовкимедицинских кадров;
- осуществление мероприятий в областисанитарно-эпидемиологического благополучия;
- централизованные закупки медицинского оборудования длягосударственных нужд;
- осуществление организационных мероприятий по обеспечениюграждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечениябольных для отдельных категорий больных;
- осуществление мер социальной поддержки населения по публичнымнормативным обязательствам.
Результатом эффективной реализации подпрограммы являетсясоответствие плановой и фактической оценок эффективности реализациигосударственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014-2020 годы".
Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение эффективности управлениякачеством медицинской помощи и охраны здоровья граждан РоссийскойФедерации, проживающих на территории Пензенской области.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы должныбыть решены задачи:
Задача 7.1. Реализация функций и полномочий Министерстваздравоохранения Пензенской области.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
Первый этап: 2014-2016 годы.
Второй этап: 2017-2020 годы.
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета ибюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммысоставляет 62331564,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7024778,7 тыс. рублей;
2015 год - 8106927,3 тыс. рублей;
2016 год - 8542974,1 тыс. рублей;
2017 год - 8994057,6 тыс. рублей;
2018 год - 9451122,9 тыс. рублей;
2019 год - 9893822,3 тыс. рублей;
2020 год - 10317881,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджетасоставляет 61185,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7818,8 тыс. рублей;
2015 год - 7818,8 тыс. рублей;
2016 год - 8241,0 тыс. рублей;
2017 год - 8677,8 тыс. рублей;
2018 год - 9120,4 тыс. рублей;
2019 год - 9549,0 тыс. рублей;
2020 год - 9959,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской областисоставляет 62270379,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7016959,9 тыс. рублей;
2015 год - 8099108,5 тыс. рублей;
2016 год - 8534733,1 тыс. рублей;
2017 год - 8985379,8 тыс. рублей;
2018 год - 9442002,5 тыс. рублей;
2019 год - 9884273,3 тыс. рублей;
2020 год - 10307922,0 тыс. рублей.
9. Оценка эффективности реализации
государственной Программы
Оценка эффективности реализации государственной Программыпроводится в соответствии с "Положением об оценке эффективностиреализации государственной программы Пензенской области", утвержденнымпостановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 N 274-пПи применяется в целях проведения оценки эффективности реализациигосударственной Программы и подпрограмм, входящих в государственнуюПрограмму.
Эффективность реализации государственной Программы и ееподпрограмм определяется по каждому году ее реализации.
9.1. Расчет эффективности реализации
государственной Программы
9.1.1. Эффективность реализации государственной Программы (Егп)определяется на основе сопоставления степени достижения целевыхпоказателей государственной Программы (результативности) и полнотыиспользования запланированных средств:
Rгп
Егп=—————;
dгп
где
Rгп - степень достижения целевых показателей государственнойПрограммы (результативность);
dгп - полнота использования запланированных на реализацию государ-ственной Программы средств.
9.2. Расчет степени достижения целевых показателей
государственной Программы и полноты использования средств
9.2.1. Степень достижения целевых показателей государственнойПрограммы определяется как среднеарифметическая величина изпоказателей результативности по каждому целевому показателю:
n
SUM Ri
i=1
Rгп= ————————— *100
n
где
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя государственнойПрограммы;
n - количество показателей государственной Программы.
9.2.2. Расчет результативности достижения i-ого целевогопоказателя государственной Программы (Ri) производится на основесопоставления фактических величин с плановыми:
ф
Цгпi
Ri= —————— *100%;
п
Цгпi
В случае если планируемый результат достижения целевогопоказателя государственной Программы (Ri) предполагает уменьшениезначения, то расчет результативности достижения i-ого целевогопоказателя государственной Программы (Ri) производится на основесопоставления плановых величин с фактическими:
п
Цгпi
Ri= —————— *100%;
ф
Цгпi
где
ф
Цгпi - фактическое значение i-ого целевого показателягосударственной Программы в отчетном году;
п
Цгпi - плановое значение i-ого целевого показателя государственнойПрограммы в отчетном году.
9.2.3. Показатель полноты использования средств определяетсясоотношением фактических расходов по государственной Программе вотчетном году с плановыми:
ф
Дгп
dгп= ————— *100%;
п
Дгп
где
ф
Дгп - фактические расходы по государственной Программе в отчетномгоду (рублей);
п
Дгп - плановые расходы на реализацию государственной Программы вотчетном году (рублей).
9.3. Расчет эффективности реализации подпрограмм
государственной Программы
9.3.1. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей вгосударственную Программу, определяется аналогично расчетуэффективности государственной Программы.
9.4. Порядок проведения оценки эффективности
реализации государственной Программы
9.4.1. Ответственный исполнитель представляет в Министерствоэкономики Пензенской области расчет оценки эффективности реализациигосударственной Программы по форме приложения N 8 к государственнойПрограмме.
9.4.2. Для оценки эффективности реализации государственнойПрограммы устанавливаются следующие критерии:
- если Егп=1, то эффективность соответствует запланированной,достигнута нормальная эффективность;
- если Егп больше 1, то достигнута высокая эффективность;
- если Егп меньше 1, эффективность реализации государственнойПрограммы низкая.
9.4.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы,включенной в государственную Программу, применяются аналогичныекритерии.
__________
Приложение N 1
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2014-2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Министерство здравоохранения Пензенской области ||——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | ||—————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование целевого показателя | Единица | Значения целевых показателей || п/п | | измерения |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. ||—————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||—————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||—————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
1 Смертность от всех причин на 1000 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3
населения
2 Ожидаемая продолжительность жизни лет 71,6 72,2 72,8 73,4 74,0 74,0 74,0
3 Соотношение средней заработной платы врачей и % 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 200,0 200,0
работников медицинских организаций Пензенской
области, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских
услуг), к средней заработной плате по Пензенской
области
4 Соотношение средней заработной платы среднего % 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг), к средней
заработной плате по Пензенской области
5 Соотношение средней заработной платы младшего % 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0
медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг), к средней заработной плате
по Пензенской области
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1 Распространенность потребления табака среди % 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0
взрослого населения
2 Распространенность потребления табака среди детей % 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,0
и подростков
3 Потребление алкогольной продукции литров на душу 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
(в перерасчете на абсолютный алкоголь) населения
в год
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 874,8 845,1 816,4 788,7 762,0 739,1 717,0
населения
2 Смертность от новообразований на 100 тыс. 206,9 204,8 202,8 200,8 198,8 198,6 198,4
(в том числе от злокачественных) населения
3 Смертность от туберкулеза на 100 тыс. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
населения
4 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. 49,2 46,4 43,6 40,8 38,0 38,0 38,0
населения
5 Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 16,7 15,5 14,3 13,1 12,0 11,9 11,8
населения
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
1 Материнская смертность случаев 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
на 100 тыс.
родившихся
живыми
2 Младенческая смертность случаев на 7,7 7,6 7,5 7,3 7,0 7,0 7,0
1000
родившихся
живыми
3 Охват неонатальным скринингом доля 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
новорожденных,
обследованных
на
наследственные
заболевания,
от общего числа
новорожденных
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
1 Охват санаторно-курортным лечением пациентов % 3,70 4,80 5,90 7,30 8,70 10,10 12,6
2 Охват реабилитационной медицинской % 1,86 2,79 4,18 6,25 9,40 15,0 20,0
помощью пациентов
3 Охват реабилитационной медицинской помощью % 73,0 74,0 75,0 78,0 80,0 82,0 85,0
детей-инвалидов от числа нуждающихся
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
1 Обеспеченность койками для оказания паллиативной коек/100 тыс. 31,96 39,07 41,66 43,88 46,20 46,20 46,20
помощи взрослым взрослого
населения
2 Обеспеченность койками для оказания паллиативной коек/100 тыс. 1,60 1,68 1,76 1,84 1,92 2,00 2,08
помощи детям детского
населения
3 Занятость паллиативной койки для взрослых койкодни 270 280 290 300 300 300 300
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
1 Обеспеченность врачами на 10 тыс. 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 46,0 46,0
населения
2 Соотношение врачей и среднего 1/2,9 1/3,0 1/3,0 1/3,0 1/3,0 1/3,0 1/3,0
медицинского персонала
3 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, % 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0
обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд
Пензенской области, трудоустроившихся после
завершения обучения в медицинские или
фармацевтические организации системы
здравоохранения Пензенской области
Подпрограмма 7 "Реализация государственных функций в сфере здравоохранения"
1 Достижение максимальной итоговой оценки качества числовое выше выше выше выше выше выше выше
финансового управления, осуществляемого значение среднего среднего среднего среднего среднего среднего среднего
Министерством здравоохранения Пензенской области, уровня уровня уровня 0 уровня уровня уровня уровня
определяемой в соответствии с Методикой,
утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 22.02.2012 N 111-пП
"Об утверждении Положения о порядке и методике
оценки качества финансового управления,
осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета Пензенской области"
2 Достижение количественных показателей, % 100 100 100 100 100 100 100
характеризующих результаты деятельности
Министерства здравоохранения Пензенской области,
утвержденных постановлением Правительства
Пензенской области от 19.08.2008 N 520-пП
"О стратегических целях и задачах исполнительных
органов государственной власти Пензенской области"
3 Эффективное и целевое использование средств, % 100 100 100 100 100 100 100
предусмотренных на исполнение мероприятий
подпрограммы (ежегодно)
___________
Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2014-2020 годы"
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"|—————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| N | Вид | Основные положения | Наименование исполнительного | Ожидаемые || п/п | нормативного | нормативного правового акта | органа государственной власти | сроки принятия || | правового акта | | Пензенской области, ответственного | || | | | за подготовку нормативного | || | | | правового акта | ||—————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||—————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|
1. Государственная программа "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
1.1 Постановление Правительства Основание для разработки Министерство экономики
Пензенской области от 11.10.2012 N 718-пП государственной программы Пензенской области
"Об утверждении Перечня государственных
программ Пензенской области"
(с последующими изменениями)
1.2 Постановление Правительства Определен порядок разработки и реализации Министерство экономики
Пензенской области от 18.04.2012 N 274-пП государственной программы Пензенской области
"Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ
Пензенской области"
1.3 Закон о бюджете Пензенской области на 2014 год Определены объемы финансирования Министерство финансов 2014-2016
и плановый период 2015-2016 годы государственной программы за счет средств Пензенской области
бюджета Пензенской области
1.4 Приказ Министерства здравоохранения Назначение ответственных лиц за реализацию Министерство здравоохранения 2014
Пензенской области "О назначении мероприятий государственной программы Пензенской области
ответственных лиц за реализацию "Развитие здравоохранения Пензенской области
государственной программы на 2014-2020 годы"
"Развитие здравоохранения и координация их деятельности
Пензенской области на 2014-2020 годы"
и координации их деятельности"
__________
Приложение N 3
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2014-2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"|————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Министерство здравоохранения Пензенской области || государственной программы | ||—————|—————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Статус | Наименование | Источник | Оценка расходов, тыс. рублей || п/п | | государственной | финансирования | || | | программы, подпрограммы |——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|| | | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. ||—————|—————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————||—————|—————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||—————|—————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
Государственная Развитие здравоохранения всего 7645324,7 8467705,8 8923234,7 9394472,0 9871958,3 10334437,1 10777442,9
программа Пензенской области
на 2014-2020 годы бюджет 7637505,9 8459887,0 8914993,7 9385794,2 9862837,9 10324888,1 10767483,3
Пензенской области
в том числе 2518,8 2518,8 2654,8 2795,5 2938,1 3076,2 3208,5
межбюджетные трансферты
из федерального бюджета
Пензенский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
бюджеты муниципальных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
образований
Пензенской области
иные источники 5300,0 5300,0 5586,2 5882,3 6182,3 6472,8 6751,1
1 Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний всего 246877,1 137877,1 145322,5 153024,6 160828,8 168387,8 175628,4
и формирование здорового
образа жизни. бюджет 246877,1 137877,1 145322,5 153024,6 160828,8 168387,8 175628,4
Развитие первичной Пензенской области
медико-санитарной помощи
в том числе межбюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
трансферты из
федерального бюджета
Пензенский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
бюджеты муниципальных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
образований Пензенской
области
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Подпрограмма 2 Совершенствование всего 297631,0 168992,2 178117,8 187558,0 197123,5 206388,3 215263,0
оказания
специализированной, бюджет 297631,0 168992,2 178117,8 187558,0 197123,5 206388,3 215263,0
включая Пензенской области
высокотехнологичную,
медицинской помощи, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
скорой, в том числе скорой межбюджетные трансферты
специализированной, из федерального бюджета
медицинской помощи,
медицинской эвакуации Пензенский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
бюджеты муниципальных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
образований
Пензенской области
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Подпрограмма 3 Охрана здоровья всего 26529,2 24649,2 25980,3 27357,2 28752,4 30103,8 31398,3
матери и ребенка
бюджет 26529,2 24649,2 25980,3 27357,2 28752,4 30103,8 31398,3
Пензенской области
в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетные трансферты
из федерального бюджета
Пензенский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
бюджеты муниципальных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
образований
Пензенской области
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Подпрограмма 4 Развитие медицинской всего 1460,0 1460,0 1538,8 1620,4 1703,0 1783,1 1859,8
реабилитации и
санаторно-курортного бюджет 1460,0 1460,0 1538,8 1620,4 1703,0 1783,1 1859,8
лечения, Пензенской области
в том числе для детей
в том числе межбюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
трансферты из
федерального бюджета
Пензенский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
бюджеты муниципальных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
образований
Пензенской области
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Подпрограмма 5 Оказание паллиативной всего 20248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
помощи, в том числе детям
бюджет 20248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пензенской области
в том числе межбюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
трансферты из
федерального бюджета
Пензенский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
бюджеты муниципальных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
образований
Пензенской области
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Подпрограмма 6 Кадровое обеспечение всего 27800,0 27800,0 29301,2 30854,2 32427,7 33951,8 35411,8
системы здравоохранения
бюджет 27800,0 27800,0 29301,2 30854,2 32427,7 33951,8 35411,8
Пензенской области
в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетные трансферты
из федерального бюджета
Пензенский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
бюджеты муниципальных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
образований
Пензенской области
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Подпрограмма 7 Реализация всего 7024778,7 8106927,3 8542974,1 8994057,6 9451122,9 9893822,3 10317881,6
государственных функций
в сфере здравоохранения бюджет 7016959,9 8099108,5 8534733,1 8985379,8 9442002,5 9884273,3 10307922,0
Пензенской области
в том числе межбюджетные 2518,8 2518,8 2654,8 2795,5 2938,1 3076,2 3208,5
трансферты из
федерального бюджета
Пензенский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
бюджеты муниципальных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
образований
Пензенской области
иные источники 5300,0 5300,0 5586,2 5882,3 6182,3 6472,8 6751,1
__________
Приложение N 4
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2014-2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет средств бюджета Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Министерство здравоохранения Пензенской области || государственной программы | ||—————|——————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей || п/п | | государственной | исполнитель, | (1) | || | | программы, | соисполнитель |——————|————|—————|——————————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|| | | подпрограммы | подпрограммы, ДЦП | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. ||—————|——————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|————|—————|——————————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————||—————|——————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|————|—————|——————————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ||—————|——————————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|————|—————|——————————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
Государ- Развитие всего 855 09 09 7645324,7 8467705,8 8923234,7 9394472,0 9871958,3 10334437,1 10777442,9
ственная здравоохранения
програм- Пензенской области
ма на 2014-2020 годы Министерство 855 09 09 7645324,7 8467705,8 8923234,7 9394472,0 9871958,3 10334437,1 10777442,9
здравоохранения
Пензенской области,
государственные
учреждения
здравоохранения
1 Подпрог- Профилактика всего 855 09 09 5221601 612 246877,1 137877,1 145322,5 153024,6 160828,8 168387,8 175628,4
рамма 1 заболеваний и
формирование Министерство 855 09 09 246877,1 137877,1 145322,5 153024,6 160828,8 168387,8 175628,4
здорового образа здравоохранения
жизни. Развитие Пензенской области,
первичной государственные
медико-санитарной учреждения
помощи здравоохранения
всего 855 09 09 5221602 612 297631,0 168992,2 178117,8 187558,0 197123,5 206388,3 215263,0
2 Подпрог- Совершенствование
рамма 2 оказания Министерство 855 09 09 5221602 612 297631,0 168992,2 178117,8 187558,0 197123,5 206388,3 215263,0
специализированной, здравоохранения
включая высоко- Пензенской области,
технологичную, государственные
медицинской учреждения
помощи, скорой, здравоохранения
в том числе скорой
специализированной,
медицинской
помощи,
медицинской
эвакуации
3 Подпрог- Охрана здоровья всего 855 09 09 5221603 612 26529,2 24649,2 25980,3 27357,2 28752,4 30103,8 31398,3
рамма 3 матери и ребенка
Министерство 855 09 09 26529,2 24649,2 25980,3 27357,2 28752,4 30103,8 31398,3
здравоохранения
Пензенской области,
государственные
учреждения
здравоохранения
4 Подпрог- Развитие всего 855 09 09 5221604 323 1460,0 1460,0 1538,8 1620,4 1703,0 1783,1 1859,8
рамма 4 медицинской
реабилитации и Министерство 855 09 09 1460,0 1460,0 1538,8 1620,4 1703,0 1783,1 1859,8
санаторно-курортной здравоохранения
помощи, в том числе Пензенской области,
для детей государственные
учреждения
здравоохранения
5 Подпрог- Оказание всего 855 09 09 5221605 000 20248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
рамма 5 паллиативной
помощи, Министерство 855 09 09 20248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе детям здравоохранения
Пензенской области,
государственные
учреждения
здравоохранения
6 Подпрог- Кадровое всего 855 09 09 5221606 000 27800,0 27800,0 29301,2 30854,2 32427,7 33951,8 35411,8
рамма 6 обеспечение системы
здравоохранения Министерство 855 09 09 5221606 244 7020,8 7020,8 7399,9 7792,2 8189,5 8574,4 8943,1
здравоохранения 855 09 09 5221606 321 1680,0 1680,0 1770,7 1864,6 1959,7 2051,8 2140,0
Пензенской области, 855 09 09 5221606 340 3645,0 3645,0 3841,8 4045,4 4251,8 4451,6 4643,0
государственные 855 09 09 5221606 360 15454,2 15454,2 16288,8 17152,0 18026,7 18874,0 19685,7
учреждения
здравоохранения
7 Подпрог- Реализация всего 855 х х х х 7016959,9 8099108,5 8534733,1 8985379,8 9442002,5 9884273,3 10307922,0
рамма 7 государственных
функций в сфере осуществление 855 09 09 0020400 000 75195,4 75249,3 79312,8 83516,4 87775,7 91901,2 95852,9
здравоохранения полномочий 855 09 09 0020400 121 60403,6 60403,6
Министерства 855 09 09 0020400 122 11109,2 11109,2
здравоохранения 855 09 09 0020400 242 663,2 663,2
Пензенской области 855 09 09 0020400 244 2528,3 2582,2
855 09 09 0020400 851 465,2 465,2
855 09 09 0020400 852 25,9 25,9
обеспечение 855 02 04 2090101 000 13965,2 14097,4 14858,7 15646,2 16444,1 17216,9 17957,3
реализации 855 02 04 2090101 111 9584,3 9584,3
государственных 855 02 04 2090101 112 2,0 2,0
мероприятий по 855 02 04 2090101 242 196,6 196,6
мобилизационной 855 02 04 2090101 244 2827,2 2850,4
подготовке 855 02 04 2090101 321 8,1 8,1
855 02 04 2090101 851 1300,0 1400
855 02 04 2090101 852 47,0 56,0
обеспечение 855 07 04 000000 000 64567,9 55050,2 58022,9 61098,1 64214,2 67232,3 70123,2
профессиональной 855 07 04 4279100 000 3057,9 3210,8
подготовки и 855 07 04 4279200 000 8323,8 8732,9
переподготовки 855 07 04 4279900 611 42423,3 42507,4
медицинских кадров 855 07 04 4279900 612 570,6 599,1
855 07 05 4297800 244 420,1 420,1 442,8 466,3 490,0 513,0 535,1
осуществление 855 09 07 4799900 611 1586,5 1586,5 1672,2 1760,8 1850,6 1937,5 2020,9
мероприятий
в области санитарно-
эпидемиологического
благополучия
централизованные 855 09 01 4853000 000 17113,0 17113,0 18037,1 18993,1 19961,7 20899,9 21798,6
закупки 855 09 01 4853000 244 8095,4 8095,4
медицинского 855 09 01 4853000 612 9017,6 9017,6
оборудования для
государственных
нужд
осуществление 855 09 09 4851412 242 857,9 857,9 904,2 952,2 1000,7 1047,7 1092,8
организационных
мероприятий по
обеспечению граждан
лекарственными
препаратами
(7 нозоологий)
осуществление 855 10 03 5057500 314 1756,5 1756,5 1756,5 1756,5 1756,5 1756,5 1756,5
мер социальной 855 10 03 5057600 314 10178,3 10178,3 10178,3 10178,3 10178,3 10178,3 10178,3
поддержки 855 10 03 5057700 313 13795,7 13795,7 13795,7 13795,7 13795,7 13795,7 13795,7
населения по
публичным
нормативным
обязательствам
предоставление всего, в том числе: 1551611,5 1291804,7 1361562,2 1433724,9 1506844,9 1577666,6 1645506,3
субсидий на
выполнение 855 09 01 4709900 611 689160,5 692552,3 1361562,2 1433724,9 1506844,9 1577666,6 1645506,3
государственных 855 09 02 4709900 611 146376,7 147428,0
заданий на оказание 855 09 03 4709900 611 16519,8 16590,6
государственных услуг 855 09 06 4729900 611 71348,7 71426,9
(выполнение работ) 855 09 09 4699900 611 326716,0 327334,5
государственными 855 09 09 4869900 611 36359,7 36472,4
учреждениями
дополнительные средства на 265130,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 597
расходы на 855 09 02 8260100 612 13734,4 13734,4 14476,1 15243,9 16020,7 16773,7 17494,9
обеспечение
лекарственными
препаратами при
оказании
амбулаторно-
поликлинической
помощи в соответствии
с постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 N 890
расходы на 855 09 02 8260200 612 20260,8 20260,8 21354,5 22486,6 23633,4 24744,2 25808,2
обеспечение детей в
возрасте от 0 до 3-х лет
бесплатными
лекарственными
препаратами при
оказании
амбулаторно-
поликлинической
помощи в соответствии
с постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 N 890
расходы на 855 09 09 7711000 560 4347000,2 5812954,3 6126853,8 6451577,1 6780607,5 7099296,0 7404565,7
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования
расходы на 855 09 09 7730000 580 539332,4 490856,0 517362,2 544782,4 572566,3 599476,9 625254,5
финансовое
обеспечение скорой
медицинской помощи
(за исключением
специализированной
(санитарно-авиационной)
скорой
медицинской помощи)
расходы на допол- 855 09 09 7740000 580 136241,3 136241,3 143598,3 151209,0 158920,7 166389,9 173544,7
нительное финансовое
обеспечение реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования в части
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования
мероприятия по 855 09 09 8140000 323 75903,0 75903,0 80001,8 84241,8 88538,2 92699,5 96685,6
долечиванию
работающих граждан в
условиях санатория
единовременные 855 09 09 8220000 612 6250,3 6250,3 6250,3 6250,3 6250,3 6250,3 6250,3
выплаты молодым
специалистам,
работающим в
учреждениях
здравоохранения
расходы на оплату 855 09 09 8230000 000 18783,3 18783,3 19797,6 20846,9 21910,1 22939,9 23926,3
медицинской помощи, 855 09 09 8230000 612 18722,2 18722,2
оказанной 855 09 09 8230000 622 61,1 61,1
незастрахованным по
обязательному
медицинскому
страхованию
гражданам Российской
Федерации на
территории
Пензенской области
предоставление 855 09 09 8209900 611 42187,2 42215,5 44495,1 46853,3 49242,9 51557,3 53774,3
субсидий на
выполнение
государственного
задания на выполнение
работ Центру
бухгалтерского
обслуживания
расходы на оказание 855 09 01 4700210 244 3591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
высокотехнологичной 855 09 01 4700210 612 8581,4
медицинской помощи
расходы на 855 09 01 4700212 612 53996,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовое
обеспечение
государственного
задания на оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи
освещение в средствах 855 09 09 0020400 244 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
массовой информации
итогов реализации
государственной
программы "Развитие
здравоохранения
Пензенской области
на 2014-2020 годы"
855 х х х х
(1) До присвоения кода бюджетной классификации указываютсяреквизиты нормативного правового акта (решение ПравительстваПензенской области) о выделении средств бюджета Пензенской области нареализацию мероприятий государственной программы.
__________
Приложение N 5
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2014-2020 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"|————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|————————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Исполнители | Срок | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата || п/п | мероприятия | | испол- |————————————|————————————|—————————|———————————|——————————| мероприятия по годам || | | | нения | всего | бюджет | феде- | бюджеты | внебюд- | || | | | (год) | | Пензен- | раль- | муници- | жетные | || | | | | | ской | ный | пальных | средства | || | | | | | области | бюджет | образова- | | || | | | | | | | ний | | ||————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|—————————|———————————|——————————|—————————————————————————————————————————||————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|—————————|———————————|——————————|—————————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||————————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|—————————|———————————|——————————|—————————————————————————————————————————|
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Цель: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни
и профилактики заболеваний, снижение заболеваемости и смертности населения
Задача 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей.
Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
1.1.1. Информирование населения Министерство Итого 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 Изготовление и прокат
Пензенской области здравоохранения роликов социальной рекламы в целях
о принципах здорового Пензенской области, 2014 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 формирования в общественном
образа жизни и профилактике ГБУЗ "Пензенская областная сознании установок
заболеваний клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 на здоровый образ жизни:
им. Н.Н.Бурденко" 2014 год - не менее двух роликов;
(Центр медицинской 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год - не менее двух роликов;
профилактики) 2016 год - не менее двух роликов
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Проведение мероприятий и Министерство Итого 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 Изготовление сувенирной продукции
медико-социальных акций к здравоохранения для привлечения внимания населения к
всемирным дням: Пензенской области, 2014 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 сохранению своего здоровья и
"День здоровья", ГБУЗ "Пензенская областная здоровья своих близких, создания
"День сердца", "День борьбы с клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 мотивации к личной ответственности
туберкулезом", им. Н.Н.Бурденко" за свое здоровье. Ежегодное
"День без табака", (Центр медицинской 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление не менее 6000 штук
"День борьбы с наркотиками" профилактики) ручек, блокнотов, пакетов и т.д.
и другие мероприятия 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3 Проведение группового Министерство Итого 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Изготовление информационных
консультирования в здравоохранения материалов для обучения в школах
специализированных школах Пензенской области, 2014 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 здоровья пациентов с заболеваниями:
для пациентов ГБУЗ "Пензенская областная артериальная гипертония,
клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ишемическая болезнь сердца,
им. Н.Н.Бурденко" сердечная недостаточность,
(Центр медицинской 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бронхиальная астма и других.
профилактики) Ежегодное изготовление
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 5000 буклетов и
5000 методических материалов
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.4 Индивидуальное Министерство Итого 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Изготовление для пациентов памяток о
консультирование по здравоохранения составлении индивидуального плана
формированию здорового Пензенской области, 2014 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 формирования здорового образа жизни
образа жизни в центрах ГБУЗ "Пензенская областная и коррекции факторов риска.
здоровья клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное изготовление не менее
им. Н.Н.Бурденко" 10000 памяток для пациентов
(Центр медицинской 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
профилактики)
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5 Проведение добровольного Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
двухэтапного тестирования в здравоохранения Пензенской
центрах здоровья области, государственные 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Раннее выявление потребителей
учреждения здравоохранения психоактивных веществ
Пензенской области, функции 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и полномочия учредителя в
отношении которых 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
осуществляет Министерство
здравоохранения Пензенской 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
области (далее -
государственные учреждения 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
здравоохранения)
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
1.2.1 Совершенствование Министерство Итого 121391,8 121391,8 0,0 0,0 0,0 Закупка вакцин не менее:
профилактических здравоохранения
мероприятий при инфекциях, Пензенской области, 2014 15512,5 15512,5 0,0 0,0 0,0 30000 доз
управляемых средствами ГБУЗ "Пензенский областной
специфической профилактики центр специализированных 2015 15512,5 15512,5 0,0 0,0 0,0 30000 доз
видов медицинской помощи"
2016 16350,2 16350,2 0,0 0,0 0,0 30000 доз
2017 17216,7 17216,7 0,0 0,0 0,0
2018 18094,8 18094,8 0,0 0,0 0,0
2019 18945,2 18945,2 0,0 0,0 0,0
2020 19759,9 19759,9 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Повышение доступности и Министерство Итого 7825,4 7825,4 0,0 0,0 0,0 Ежегодное приобретение:
качества помощи, здравоохранения тест-систем - не менее 197 шт.;
оказываемой в подростковых Пензенской области, 2014 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 медикаментов - не менее 1000 уп.;
специализированных центрах ГБУЗ "Пензенский областной расходных материалов - не менее
профилактики и лечения центр специализированных 2015 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 85 комплектов для диагностики
инфекций, передаваемых видов медицинской помощи" возбудителей инфекций, передаваемых
половым путем 2016 1054,0 1054,0 0,0 0,0 0,0 половым путем
2017 1109,9 1109,9 0,0 0,0 0,0
2018 1166,5 1166,5 0,0 0,0 0,0
2019 1221,3 1221,3 0,0 0,0 0,0
2020 1273,8 1273,8 0,0 0,0 0,0
1.2.3 Совершенствование Министерство Итого 59578,8 59578,8 0,0 0,0 0,0 Приобретение:
специализированной здравоохранения
медицинской помощи при Пензенской области, 2014 7613,5 7613,5 0,0 0,0 0,0 тест-систем не менее 4000 шт.;
инфекциях, передаваемых ГБУЗ "Пензенский областной расходных материалов не менее
половым путем, в том числе центр специализированных 1200 комплектов
внедрение современных видов медицинской помощи"
методов диагностики и 2015 7613,5 7613,5 0,0 0,0 0,0 тест-систем не менее 4000 шт.;
лечения инфекций, расходных материалов не менее
передаваемых половым путем 1200 комплектов
2016 8024,6 8024,6 0,0 0,0 0,0 тест-систем не менее 4000 шт.;
расходных материалов не менее
1200 комплектов
2017 8449,9 8449,9 0,0 0,0 0,0
2018 8880,9 8880,9 0,0 0,0 0,0
2019 9298,3 9298,3 0,0 0,0 0,0
2020 9698,1 9698,1 0,0 0,0 0,0
1.2.4 Приобретение расходных Министерство Итого 3912,7 3912,7 0,0 0,0 0,0 Приобретение расходных материалов:
материалов для проведения здравоохранения не менее 90 расходных
этиологической расшифровки Пензенской области, 2014 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 материалов в год
инфекционных заболеваний ГБУЗ "Пензенский областной
методом ПЦР центр специализированных 2015 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
видов медицинской помощи"
2016 527,0 527,0 0,0 0,0 0,0
2017 554,9 554,9 0,0 0,0 0,0
2018 583,2 583,2 0,0 0,0 0,0
2019 610,6 610,6 0,0 0,0 0,0
2020 636,9 636,9 0,0 0,0 0,0
Задача 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
1.3.1 Информирование населения Министерство Итого 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 Изготовление роликов социальной
Пензенской области о здравоохранения рекламы, буклетов, брошюр, баннеров
доступных мерах Пензенской области, 2014 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 в целях повышения уровня знаний
профилактики ГБУЗ "Центр по профилактике населения по профилактике
ВИЧ-инфекции, вирусных и борьбе со СПИД и другими 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В и С инфекционными гепатитов В и С.
заболеваниями" 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное изготовление и размещение
не менее двух видеороликов, пяти
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 баннеров, четырех
транспорант-растяжек, 3800 буклетов
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.2 Проведение семинаров, Министерство Итого 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Обучение специалистов для
конференций для работников здравоохранения реализации мер по предупреждению
системы здравоохранения и Пензенской области, 2014 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 распространения ВИЧ-инфекции.
образования по вопросам ГБУЗ "Центр по профилактике Ежегодное проведение двух
предупреждения и борьбе со СПИД и другими 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 конференций и двух семинаров
распространения инфекционными
ВИЧ-инфекции заболеваниями" 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний,
патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей
1.4.1. Укрепление Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение медицинского
материально-технической базы здравоохранения оборудования
медицинских объектов Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
центральных районных
больниц, расположенных в 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"перспективных" селах
(103 населенных пункта) 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2 Совершенствование Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление деятельности
первичной медико-санитарной здравоохранения врачебных выездных бригад, открытие
помощи Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 амбулаторий врача общей практики
сельским жителям
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.3 Проведение Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Составление индивидуального
диспансеризации населения, здравоохранения плана-графика получения пациентом
профилактического Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 профилактических услуг,
консультирования по поводу государственные учреждения диспансерных и дополнительных
факторов риска хронических здравоохранения 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обследований, оформление паспортов
неинфекционных заболеваний здоровья
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.4 Создание в первичных Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание пяти
сосудистых отделениях здравоохранения кардиодиагностических
кардиодиагностических Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 консультативных центров
консультативных центров
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.5 Создание на базе Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение качества оказания
поликлиники здравоохранения консультативно-диагностической
ГБУЗ "Городская Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 медицинской помощи населению
клиническая больница скорой
медицинской помощи 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
им. Г.А.Захарьина" городской
консультативно- 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
диагностической
поликлиники 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.6 Создание регионального Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Совершенствование службы
центра медицинской здравоохранения медицинской профилактики в
профилактики Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пензенской области
(центра здоровья)
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.7 Развитие выездных форм Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение двух мобильных
работы "Центров здоровья" здравоохранения "Центров здоровья" для взрослых и для
Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 детей
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.8 Открытие и оснащение Министерство Итого 1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение 19 кабинетов и
кабинетов медицинской здравоохранения 13 отделений учреждений
профилактики в Пензенской области 2014 1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 здравоохранения оборудованием для
государственных наглядной агитации
учреждениях 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
здравоохранения
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.9 Создание единой базы лиц, Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление непрерывной
склонных к суицидальным здравоохранения профилактики повторных
действиям Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 попыток к суициду
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
1.5.1 Приобретение Министерство Итого 864642,8 864642,8 0,0 0,0 0,0 Приобретение сахароснижающих
современных лекарственных здравоохранения препаратов:
средств для лиц, больных Пензенской области,
сахарным диабетом ГБУЗ "Пензенская областная 2014 182100,8 182100,8 0,0 0,0 0,0 инсулинов не менее 78000 уп.;
клиническая больница таблетированных сахароснижающих
им. Н.Н.Бурденко" препаратов - не менее 69000 уп.
2015 100000,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 инсулинов не менее 78000 уп.
2016 105400,0 105400,0 0,0 0,0 0,0 инсулинов не менее 78000 уп.
2017 110986,2 110986,2 0,0 0,0 0,0
2018 116646,5 116646,5 0,0 0,0 0,0
2019 122128,9 122128,9 0,0 0,0 0,0
2020 127380,4 127380,4 0,0 0,0 0,0
1.5.2 Приобретение современных Министерство Итого 15812,5 15812,5 0,0 0,0 0,0 Закупка диагностических систем:
диагностических систем здравоохранения Пензенской
области, ГБУЗ "Пензенская 2014 3415,5 3415,5 0,0 0,0 0,0 тест-полосок не менее 2000 уп.
областная клиническая
больница им. Н.Н.Бурденко" 2015 1816,3 1816,3 0,0 0,0 0,0 тест-полосок не менее 2000 уп.
2016 1914,4 1914,4 0,0 0,0 0,0 тест-полосок не менее 2000 уп.
2017 2015,8 2015,8 0,0 0,0 0,0
2018 2118,7 2118,7 0,0 0,0 0,0
2019 2218,2 2218,2 0,0 0,0 0,0
2020 2313,6 2313,6 0,0 0,0 0,0
1.5.3 Обеспечение больных Министерство Итого 39127,1 39127,1 0,0 0,0 0,0 Приобретение лекарственного
несахарным диабетом здравоохранения препарата "Десмопрессин" для
лекарственным препаратом Пензенской области, 2014 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 лечения не менее 129 больных
"Десмопрессин" ГБУЗ "Пензенская областная несахарным диабетом
клиническая больница 2015 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Н.Бурденко"
2016 5270,0 5270,0 0,0 0,0 0,0
2017 5549,3 5549,3 0,0 0,0 0,0
2018 5832,3 5832,3 0,0 0,0 0,0
2019 6106,4 6106,4 0,0 0,0 0,0
2020 6369,0 6369,0 0,0 0,0 0,0
1.5.4 Приобретение Министерство Итого 43822,4 43822,4 0,0 0,0 0,0 Оказание экстренной
лекарственных средств для здравоохранения лекарственной помощи населению
обеспечения потребности в Пензенской области, 2014 5600,0 5600,0 0,0 0,0 0,0 Пензенской области
жизненно необходимых ГБУЗ "Пензенская областная
лекарственных препаратах клиническая больница 2015 5600,0 5600,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Н.Бурденко"
2016 5902,4 5902,4 0,0 0,0 0,0
2017 6215,2 6215,2 0,0 0,0 0,0
2018 6532,2 6532,2 0,0 0,0 0,0
2019 6839,2 6839,2 0,0 0,0 0,0
2020 7133,3 7133,3 0,0 0,0 0,0
1.5.5 Приобретение Министерство Итого 29232,7 29232,7 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 104 человек
лекарственных препаратов здравоохранения лекарственными препаратами для
для лечения Пензенской области, 2014 23534,8 23534,8 0,0 0,0 0,0 лечения орфанных заболеваний
жизнеугрожающих и ГБУЗ "Пензенская областная
хронических клиническая больница 2015 834,8 834,8 0,0 0,0 0,0
прогрессирующих редких им. Н.Н.Бурденко"
(орфанных) заболеваний, 2016 879,9 879,9 0,0 0,0 0,0
приводящих к сокращению
продолжительности жизни 2017 926,5 926,5 0,0 0,0 0,0
гражданина или
инвалидности 2018 973,8 973,8 0,0 0,0 0,0
2019 1019,5 1019,5 0,0 0,0 0,0
2020 1063,4 1063,4 0,0 0,0 0,0
1.5.6 Итого по подпрограмме 1: Итого 1187946,3 1187946,3 0,0 0,0 0,0
2014 246877,1 246877,1 0,0 0,0 0,0
2015 137877,1 137877,1 0,0 0,0 0,0
2016 145322,5 145322,5 0,0 0,0 0,0
2017 153024,6 153024,6 0,0 0,0 0,0
2018 160828,8 160828,8 0,0 0,0 0,0
2019 168387,8 168387,8 0,0 0,0 0,0
2020 175628,4 175628,4 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Цель: развитие системы оказания специализированной медицинской помощи, снижение смертности от туберкулеза, повышение продолжительности и качества жизни лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных,
развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах, снижение смертности от ишемической болезни сердца,
инсульта, злокачественных новообразований. Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи. Снижение смертности пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
Задача 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2.1.1 Обеспечение проведения в Министерство Итого 19938,0 19938,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение туберкулина и
полном объеме обязательных здравоохранения туберкулиновых шприцев в объеме,
профилактических Пензенской области, достаточном для проведения
противотуберкулезных ГБУЗ "Областной туберкулинодиагностики детей и
мероприятий, в том числе в противотуберкулезный подростков
очагах туберкулезной диспансер"
инфекции, среди групп 2014 8601,0 8601,0 0,0 0,0 0,0 туберкулина не менее 35000 уп. в
повышенного риска комплекте с туберкулиновыми
заболевания туберкулезом, шприцами
среди детей, инфицированных
туберкулезом 2015 1661,0 1661,0 0,0 0,0 0,0 туберкулина не менее 35000 уп. в
комплекте с туберкулиновыми
шприцами
2016 1750,7 1750,7 0,0 0,0 0,0 туберкулина не менее 35000 уп. в
комплекте с туберкулиновыми
шприцами
2017 1843,5 1843,5 0,0 0,0 0,0
2018 1937,5 1937,5 0,0 0,0 0,0
2019 2028,6 2028,6 0,0 0,0 0,0
2020 2115,8 2115,8 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Обеспечение Министерство Итого 112936,5 112936,5 0,0 0,0 0,0 Приобретение современных
лечебно-профилактических здравоохранения (этиотропных и патогенетических)
учреждений системы Пензенской области, препаратов:
здравоохранения ГБУЗ "Областной
современными противотуберкулезный 2014 14432,0 14432,0 0,0 0,0 0,0 противотуберкулезных препаратов
противотуберкулезными диспансер" не менее 1500 уп.
препаратами
2015 14432,0 14432,0 0,0 0,0 0,0 противотуберкулезных препаратов
не менее 1500 уп.
2016 15211,3 15211,3 0,0 0,0 0,0 противотуберкулезных препаратов
не менее 1500 уп.
2017 16017,5 16017,5 0,0 0,0 0,0
2018 16834,4 16834,4 0,0 0,0 0,0
2019 17625,6 17625,6 0,0 0,0 0,0
2020 18383,5 18383,5 0,0 0,0 0,0
2.1.3 Обеспечение Министерство Итого 46952,5 46952,5 0,0 0,0 0,0 Приобретение расходных материалов
мероприятий по раннему здравоохранения для лаборатории с целью проведения
выявлению больных Пензенской области, эффективной бактериологической
туберкулезом и ГБУЗ "Областной диагностики, а также определения
бациловыделителей, а также противотуберкулезный лекарственной устойчивости
определению в кратчайшие диспансер" возбудителя
сроки лекарственной
устойчивости возбудителя 2014 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 расходные материалы не менее - 150 уп.
2015 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 расходные материалы не менее - 150 уп.
2016 6324,0 6324,0 0,0 0,0 0,0 расходные материалы не менее - 150 уп.
2017 6659,2 6659,2 0,0 0,0 0,0
2018 6998,8 6998,8 0,0 0,0 0,0
2019 7327,7 7327,7 0,0 0,0 0,0
2020 7642,8 7642,8 0,0 0,0 0,0
2.1.4 Внедрение в клиническую Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Охват не менее 80% пролеченных
практику современных здравоохранения
культуральных и Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
молекулярно-биологических ГБУЗ "Областной
методов определения противотуберкулезный 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
чувствительности диспансер"
микобактериям туберкулеза к 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
лекарственным препаратам,
методов своевременной 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
корректировки
химиотерапии 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.5 Ведение Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение диспансерного
персонифицированной здравоохранения наблюдения в 100% случаях
системы мониторинга Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
туберкулеза ГБУЗ "Областной
(регистр больных противотуберкулезный 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
туберкулезом) диспансер"
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.6 Оснащение медицинских Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное приобретение двух
организаций передвижными здравоохранения Пензенской передвижных флюорографов:
флюорографами области, ГБУЗ "Областной 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год - ГБУЗ "Областной
противотуберкулезный противотуберкулезный диспансер" и
диспансер" 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГБУЗ "Бессоновская ЦРБ";
2015 год - ГБУЗ "Каменская ЦРБ" и
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГБУЗ "Нижнеломовская ЦРБ";
2016 год - ГБУЗ "Кузнецкая ЦРБ" и
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГБУЗ "Сердобская ЦРБ им. А.И.Настина"
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитам и В и С
2.2.1 Приобретение Министерство Итого 10650,4 10650,4 0,0 0,0 0,0 Скрининг групп риска на
тест-систем, экспресс-тестов здравоохранения парентеральные гепатиты,
для обследования на ВИЧ, Пензенской области, ВИЧ-инфекцию, оппортунистические
гепатиты, психоактивные ГБУЗ "Центр по профилактике инфекции; экспресс-диагностика на
вещества и борьбе со СПИД и психоактивные вещества,
инфекционными беременность:
заболеваниями"
2014 1361,0 1361,0 0,0 0,0 0,0 экспресс-тестов на ВИЧ не менее 4000
уп.;
тест-систем на психоактивные вещества
не менее 750 шт.; тест-систем на
гепатиты не менее 40 шт.
2015 1361,0 1361,0 0,0 0,0 0,0 экспресс-тестов на ВИЧ не менее 4000
уп.; тест-систем на психоактивные
вещества не менее 750 шт.; тест-систем
на гепатиты не менее 40 шт.
2016 1434,5 1434,5 0,0 0,0 0,0 экспресс-тестов на ВИЧ не менее
4000 уп.; тест-систем на психоактивные
вещества не менее 750 шт.;
тест-систем на гепатиты не менее 40
шт.
2017 1510,5 1510,5 0,0 0,0 0,0
2018 1587,6 1587,6 0,0 0,0 0,0
2019 1662,2 1662,2 0,0 0,0 0,0
2020 1733,6 1733,6 0,0 0,0 0,0
2.2.2 Приобретение лекарственных Министерство Итого 15650,8 15650,8 0,0 0,0 0,0 Обеспечение антиретровирусными
препаратов для лечения здравоохранения препаратами:
ВИЧ-инфицированных Пензенской области,
ГБУЗ "Центр по профилактике 2014 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 лекарственных препаратов не менее 240
и борьбе со СПИД и уп.
инфекционными
заболеваниями" 2015 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 лекарственных препаратов не менее 240
уп.
2016 2108,0 2108,0 0,0 0,0 0,0 лекарственных препаратов не менее 240
уп.
2017 2219,7 2219,7 0,0 0,0 0,0
2018 2332,9 2332,9 0,0 0,0 0,0
2019 2442,6 2442,6 0,0 0,0 0,0
2020 2547,6 2547,6 0,0 0,0 0,0
2.2.3 Обеспечение детей Министерство Итого 4212,7 4212,7 0,0 0,0 0,0 Приобретение бесплатного питания:
(до 1,5 лет), рожденных здравоохранения
ВИЧ-инфицированными Пензенской области, 2014 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 не менее 400 уп.
матерями, бесплатным ГБУЗ "Центр по профилактике
питанием (сухие и борьбе со СПИД и 2015 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 не менее 400 уп.
адаптированные смеси, соки, инфекционными
овощные, фруктовые и мясные заболеваниями" 2016 527,0 527,0 0,0 0,0 0,0 не менее 400 уп.
пюре, кисломолочные продукты)
2017 554,9 554,9 0,0 0,0 0,0
2018 583,2 583,2 0,0 0,0 0,0
2019 610,6 610,6 0,0 0,0 0,0
2020 636,9 636,9 0,0 0,0
2.2.4 Диагностика ВИЧ-инфекции и Министерство Итого 36571,6 36571,6 0,0 0,0 0,0 Приобретение диагностикумов для
парентеральных гепатитов здравоохранения ИФА и ПЦР-лаборатории:
(ИФА и ПЦР-диагностика) Пензенской области,
ГБУЗ "Центр по профилактике 2014 11137,4 11137,4 0,0 0,0 0,0 не менее 450 уп.
и борьбе со СПИД и
инфекционными 2015 3726,4 3726,4 0,0 0,0 0,0 не менее 450 уп.
заболеваниями"
2016 3927,6 3927,6 0,0 0,0 0,0 не менее 450 уп.
2017 4135,8 4135,8 0,0 0,0 0,0
2018 4346,7 4346,7 0,0 0,0 0,0
2019 4551,0 4551,0 0,0 0,0 0,0
2020 4746,7 4746,7 0,0 0,0 0,0
2.2.5 Совершенствование Министерство Итого 45974,7 45974,7 0,0 0,0 0,0 Приобретение лабораторного
методов профилактики здравоохранения оборудования, диагностикумов и
распространения вирусных Пензенской области, расходных материалов
гепатитов за счет ГБУЗ "Пензенский областной для проведения исследований на
использования современных центр специализированных вирусные гепатиты молекулярными
лабораторных методов видов медицинской помощи" методами и методами ИФА
диагностики (использование
ПЦР (полимеразная 2014 9800,0 9800,0 0,0 0,0 0,0 тест-систем не менее 1200 уп.;
цепная реакция) расходных материалов не менее 450 уп.
и ИФА-диагностики и т.д.)
2015 5300,0 5300,0 0,0 0,0 0,0 тест-систем не менее 1200 уп.;
расходных материалов не менее 450 уп.
2016 5586,2 5586,2 0,0 0,0 0,0 тест-систем не менее 1200 уп.;
расходных материалов не менее 450 уп.
2017 5882,3 5882,3 0,0 0,0 0,0
2018 6182,3 6182,3 0,0 0,0 0,0
2019 6472,8 6472,8 0,0 0,0 0,0
2020 6751,2 6751,2 0,0 0,0 0,0
2.2.6 Приобретение современных Министерство Итого 86884,4 86884,4 0,0 0,0 0,0 Закупка лекарственных препаратов:
лекарственных препаратов здравоохранения
для лечения больных Пензенской области, 2014 15900,0 15900,0 0,0 0,0 0,0 не менее 5520 уп.
вирусными гепатитами ГБУЗ "Пензенский областной
центр специализированных 2015 10400,0 10400,0 0,0 0,0 0,0 не менее 5520 уп.
видов медицинской помощи"
2016 10961,6 10961,6 0,0 0,0 0,0 не менее 5520 уп.
2017 11542,6 11542,6 0,0 0,0 0,0
2018 12131,2 12131,2 0,0 0,0 0,0
2019 12701,4 12701,4 0,0 0,0 0,0
2020 13247,6 13247,6 0,0 0,0 0,0
Задача 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
2.3.1 Проведение тестирования Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Раннее выявление потребителей
(анкетирования) школьников здравоохранения психоактивных веществ
старших возрастов на Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
употребление алкоголя, ГБУЗ "Пензенская областная
наркотиков, сильнодействующих наркологическая больница" 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
веществ, курение
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2 Открытие наркологических Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение доступности оказания
кабинетов на базе городских здравоохранения амбулаторной наркологической
больниц г. Пензы Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 помощи в г. Пензе
ГБУЗ "Пензенская областная
наркологическая больница" 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
2.4.1 Обеспечение Министерство Итого 5236,8 5236,8 0,0 0,0 0,0 Приобретение лекарственных
ГБУЗ "Областная здравоохранения препаратов:
психиатрическая больница Пензенской области,
им. К.Р.Евграфова" ГБУЗ "Областная 2014 669,2 669,2 0,0 0,0 0,0 не менее 700 уп.
современными психиатрическая больница
психофармакологическими им. К.Р.Евграфова" 2015 669,2 669,2 0,0 0,0 0,0 не менее 700 уп.
препаратами
2016 705,3 705,3 0,0 0,0 0,0 не менее 700 уп.
2017 742,7 742,7 0,0 0,0 0,0
2018 780,6 780,6 0,0 0,0 0,0
2019 817,3 817,3 0,0 0,0 0,0
2020 852,4 852,4 0,0 0,0 0,0
Задача 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
2.5.1 Приобретение Министерство Итого 41246,2 41246,2 0,0 0,0 0,0 Ежегодное приобретение
расходных материалов для здравоохранения расходных материалов не менее чем
обеспечения проведения Пензенской области, 2014 5270,8 5270,8 0,0 0,0 0,0 на 1500 пациентов, в том числе:
ангиографических ГБУЗ "Пензенская областная кава-фильтров не менее 10 шт.;
исследований клиническая больница 2015 5270,8 5270,8 0,0 0,0 0,0 коронарных стентов не менее 10 шт.
им. Н.Н.Бурденко"
2016 5555,4 5555,4 0,0 0,0 0,0
2017 5849,9 5849,9 0,0 0,0 0,0
2018 6148,2 6148,2 0,0 0,0 0,0
2019 6437,2 6437,2 0,0 0,0 0,0
2020 6714,0 6714,0 0,0 0,0 0,0
2.5.2 Обеспечение врачебных Министерство Итого 77877,0 77877,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение лекарственных
бригад скорой медицинской здравоохранения препаратов:
помощи, палат и отделений Пензенской области,
интенсивной терапии ГБУЗ "Пензенская областная 2014 9951,8 9951,8 0,0 0,0 0,0 не менее 550 уп.
тромболитиками клиническая больница
им. Н.Н.Бурденко" 2015 9951,8 9951,8 0,0 0,0 0,0 не менее 550 уп.
2016 10489,2 10489,2 0,0 0,0 0,0 не менее 550 уп.
2017 11045,1 11045,1 0,0 0,0 0,0
2018 11608,4 11608,4 0,0 0,0 0,0
2019 12154,0 12154,0 0,0 0,0 0,0
2020 12676,6 12676,6 0,0 0,0 0,0
2.5.3 Приобретение лекарственного Министерство Итого 62388,9 62388,9 0,0 0,0 0,0 Закупка лекарственного препарата:
препарата с действующим здравоохранения
веществом "Клопидогрель" Пензенской области, 2014 7972,6 7972,6 0,0 0,0 0,0 не менее 550 уп.
для пациентов перенесших ГБУЗ "Пензенская областная
оперативное вмешательство клиническая больница 2015 7972,6 7972,6 0,0 0,0 0,0 не менее 550 уп.
на сердечно-сосудистой им. Н.Н.Бурденко"
системе 2016 8403,1 8403,1 0,0 0,0 0,0 не менее 550 уп.
2017 8848,5 8848,5 0,0 0,0 0,0
2018 9299,8 9299,8 0,0 0,0 0,0
2019 9736,8 9736,8 0,0 0,0 0,0
2020 10155,5 10155,5 0,0 0,0 0,0
2.5.4 Приобретение Министерство Итого 123381,3 123381,3 0,0 0,0 0,0 Приобретение стентов
расходных материалов здравоохранения и расходных материалов:
(в том числе стентов) Пензенской области
для проведения ГБУЗ "Пензенская областная 2014 21000,0 21000,0 0,0 0,0 0,0 не менее 200 стентов
рентгенхирургических клиническая больница и расходных материалов
методов лечения им. Н.Н.Бурденко"
2015 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 не менее 200 стентов
и расходных материалов
2016 15810,0 15810,0 0,0 0,0 0,0 не менее 200 стентов
и расходных материалов
2017 16647,9 16647,9 0,0 0,0 0,0
2018 17497,0 17497,0 0,0 0,0 0,0
2019 18319,3 18319,3 0,0 0,0 0,0
2020 19107,1 19107,1 0,0 0,0 0,0
Задача 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
2.6.1 Приобретение современных Министерство Итого 599154,3 599154,3 0,0 0,0 0,0 Приобретение современных
лекарственных средств для здравоохранения химиотерапевтических и
больных страдающих Пензенской области, гематологических лекарственных
онкологическими ГБУЗ "Областной препаратов:
заболеваниями онкологический диспансер"
2014 150000,0 150000,0 0,0 0,0 0,0 - не менее 2550 уп.
2015 65806,1 65806,1 0,0 0,0 0,0 - не менее 2550 уп.
2016 69359,6 69359,6 0,0 0,0 0,0 - не менее 2550 уп.
2017 73035,7 73035,7 0,0 0,0 0,0
2018 76760,5 76760,5 0,0 0,0 0,0
2019 80368,3 80368,3 0,0 0,0 0,0
2020 83824,1 83824,1 0,0 0,0 0,0
2.6.2 Приобретение Министерство Итого 11738,1 11738,1 0,0 0,0 0,0 Приобретение:
радионуклидных и здравоохранения
радиофармакологических Пензенской области, 2014 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 генераторов 30 шт.;
препаратов для проведения ГБУЗ "Областной радионуклидных препаратов 74 уп.
диагностики и лечения онкологический диспансер"
онкологических больных 2015 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 генераторов 30 шт.;
радионуклидных препаратов 74 уп.
2016 1581,0 1581,0 0,0 0,0 0,0 генераторов 30 шт.;
радионуклидных препаратов 74 уп.
2017 1664,8 1664,8 0,0 0,0 0,0
2018 1749,7 1749,7 0,0 0,0 0,0
2019 1831,9 1831,9 0,0 0,0 0,0
2020 1910,7 1910,7 0,0 0,0 0,0
2.6.3 Внедрение унифицированных Министерство Итого 50865,2 50865,2 0,0 0,0 0,0 Ежегодное приобретение расходных
стандартов исследования здравоохранения материалов:
иммуногистохимических Пензенской области, 2014 6500,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 не менее 200 шт.;
методов для проведения ГБУЗ "Областной не менее 100 флаконов;
иммуногистохимических онкологический диспансер" 2015 6500,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 не менее 250 уп.;
исследований и реакции не менее 150 кг
гибридизации "in situ" 2016 6851,0 6851,0 0,0 0,0 0,0
2017 7214,1 7214,1 0,0 0,0 0,0
2018 7582,0 7582,0 0,0 0,0 0,0
2019 7938,4 7938,4 0,0 0,0 0,0
2020 8279,7 8279,7 0,0 0,0 0,0
2.6.4 Внедрение скрининга на рак Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выявление на ранних стадиях рака
толстого кишечника здравоохранения толстого кишечника
(колоноскопия 1 раз в 3 года) Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГБУЗ "Областной
онкологический диспансер" 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6.5 Внедрение скрининга на рак Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выявление на ранних стадиях рака
легкого (низкодозная здравоохранения легкого
спиральная компьютерная Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
томография органов грудной ГБУЗ "Областной
клетки у лиц с 40 до 70 лет онкологический диспансер" 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 раз в 3 года в группах
риска: болеющие 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
хроническими заболеваниями
легких, курильщики, имеющие 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
профессиональные
вредности) 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6.6 Проведение маммографии Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выявление на ранних стадиях рака
среди женского населения здравоохранения молочной железы
старше 40 лет Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГБУЗ "Областной
онкологический диспансер" 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.7.1 Диспетчеризация скорой Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сокращение времени ожидания и
медицинской помощи, здравоохранения доезда бригады скорой медицинской
объединение отделений Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 помощи на 10%
скорой медицинской помощи
центральных районных 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
больниц в станции скорой
медицинской помощи на базе 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГБУЗ "Городская станция
скорой медицинской помощи", 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Каменская ЦРБ", "Кузнецкая
ЦРБ", "Нижнеломовская ЦРБ", 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Сердобская ЦРБ
им. А.И.Настина" 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.2 Обеспечение деятельности Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уменьшение нагрузки и снижение
кабинетов неотложной здравоохранения количества вызовов бригад скорой
медицинской помощи на базе Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 медицинской помощи до 5%
поликлиник медицинских
организаций, организующих 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оказание первичной
медико-санитарной помощи 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.3 Создание единой Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мониторинг времени ожидания и
диспетчерской службы здравоохранения доезда скорой медицинской помощи
скорой Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
медицинской помощи в
Пензенской области 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.4 Организация деятельности Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Совершенствование оказания
приемно-диагностических здравоохранения экстренной медицинской помощи
(экстренных) отделений на Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
базе многопрофильных
учреждений 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
здравоохранения,
оснащенных в рамках 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программы "Модернизация
здравоохранения Пензенской 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
области на 2011-2012 годы"
с койками скорой 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
медицинской помощи
краткосрочного пребывания, 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
койками скорой медицинской
помощи суточного 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
пребывания
Задача 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
2.8.1 Приобретение медикаментов Министерство Итого 7825,4 7825,4 0,0 0,0 0,0 Ежегодное приобретение
и расходных материалов для здравоохранения медикаментов и расходных
ГБУЗ "Территориальный Пензенской области, 2014 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 материалов не менее чем на 500
центр медицины катастроф ГБУЗ "Территориальный пострадавших
Пензенской области" центр медицины катастроф 2015 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
Пензенской области"
2016 1054,0 1054,0 0,0 0,0 0,0
2017 1109,9 1109,9 0,0 0,0 0,0
2018 1166,5 1166,5 0,0 0,0 0,0
2019 1221,3 1221,3 0,0 0,0 0,0
2020 1273,8 1273,8 0,0 0,0 0,0
2.8.2 Создание травмоцентров на Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Совершенствование оказания
базе медицинских здравоохранения медицинской помощи при
организаций пензенской Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 дорожно-транспортных происшествиях
области, расположенных
вдоль автомобильных дорог 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального и
межобластного значения 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(травмоцентры второго
уровня - ГБУЗ "Сердобская 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЦРБ им. А.И.Настина",
"ГБУЗ "Каменская ЦРБ", 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Никольская ЦРБ",
"Белинская ЦРБ", 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Земетчинская ЦРБ")
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8.3 Инвентаризация санитарного Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уменьшение доли санитарного
транспорта медицинских здравоохранения автотранспорта со сроком службы 5 и
организаций, оказывающих Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 более лет до 20%
скорую медицинскую помощь,
формирование сводной заявки 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и оснащение станций,
подстанций и отделений 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
скорой помощи новым
санитарным транспортом 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими (урологическими) заболеваниями
2.9.1 Совершенствование системы Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внедрение порядка оказания
оказания урологической здравоохранения урологической помощи населению
помощи населению Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пензенской области
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9.2 Оснащение рабочих мест Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение медицинского
врачей-урологов здравоохранения оборудования
Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9.3 Оснащение медицинским Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение медицинского
оборудованием здравоохранения оборудования
урологических отделений Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
2.10.1 Дальнейшее наращивание Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение доступности для
объемов оказания ВМП по здравоохранения населения Пензенской области
госзаданию и за счет Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доступности высокотехнологичной
регионального бюджета медицинской помощи
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.10.2 Лицензирование ГБУЗ Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внедрение высокотехнологичной
Пензенской области на здравоохранения медицинской помощи
оказание ВМП по профилям: Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Торакальная хирургия" -
ГБУЗ "Областной 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
противотуберкулезный
диспансер"; "Травматология и 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ортопедия" - ГБУЗ "ГКБСМП
им. Г.А.Захарьина"; 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Неонатальная хирургия" -
ГБУЗ "ПОКДБ 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Ф.Филатова";
"Дерматовенерология" - ГБУЗ 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Пензенский областной центр
специализированных видов 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
медицинской помощи"
Задача 2.11. Развитие службы крови
2.11.1 Пропаганда донорства крови Министерство Итого 39,1 39,1 0,0 0,0 0,0 Приобретение и распространение
и ее компонентов среди здравоохранения агитационной и сувенирной продукции
населения Пензенской области, по вопросам донорства:
ГБУЗ Пензенская областная
станция переливания крови 2014 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 не менее 50 шт.
2015 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 не менее 50 шт.
2016 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 не менее 50 шт.
2017 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0
2018 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0
2019 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0
2020 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0
2.11.2 Сохранение здоровья донора Министерство Итого 78,3 78,3 0,0 0,0 0,0 Приобретение железосодержащих
здравоохранения препаратов:
Пензенской области,
ГБУЗ Пензенская областная 2014 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 не менее 30 уп.
станция переливания крови
2015 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 не менее 30 уп.
2016 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 не менее 30 уп.
2017 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0
2018 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0
2019 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0
2020 12,7 12,7 0,0 0,0 0,0
2.11.3 Оснащение Министерство Итого 91354,0 91354,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение расходных материалов,
ГБУЗ Пензенская областная здравоохранения реактивов и:
станция переливания крови Пензенской области,
расходными материалами ГБУЗ Пензенская областная 2014 23705,2 23705,2 0,0 0,0 0,0 расходные материалы не менее
станция переливания крови 25000 ед. (штуки, упаковки, флаконы,
наборы, комплекты и т.д.); реактивы
не менее 15000 ед. (штуки, упаковки,
флаконы, наборы, комплекты и т.д.)
2015 9911,3 9911,3 0,0 0,0 0,0 расходные материалы не менее
25000 ед. (штуки, упаковки, флаконы,
наборы, комплекты и т.д.); реактивы
не менее 15000 ед. (штуки, упаковки,
флаконы, наборы, комплекты и т.д.)
2016 10446,5 10446,5 0,0 0,0 0,0 расходные материалы не менее
25000 ед. (штуки, упаковки, флаконы,
наборы, комплекты и т.д.); реактивы
не менее 15000 ед. (штуки, упаковки,
флаконы, наборы, комплекты и т.д.)
2017 11000,2 11000,2 0,0 0,0 0,0
2018 11561,2 11561,2 0,0 0,0 0,0
2019 12104,6 12104,6 0,0 0,0 0,0
2020 12625,1 12625,1 0,0 0,0 0,0
2.11.4 Оснащение Министерство Итого 78,3 78,3 0,0 0,0 0,0 Приобретение современной
ГБУЗ Пензенская областная здравоохранения оргтехники:
станция переливания крови Пензенской области,
современной оргтехникой, ГБУЗ Пензенская областная 2014 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2014 год - коммутатор сети 2 шт.
в том числе компьютерной, станция переливания крови
и современными 2015 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2015 год - коммутатор сети 2 шт.
компьютерными
технологиями 2016 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 2016 год - коммутатор сети 2 шт.
2017 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0
2018 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0
2019 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0
2020 12,7 12,7 0,0 0,0 0,0
2.11.5 Подготовка кадров ГБУЗ Министерство Итого 39,1 39,1 0,0 0,0 0,0 Проведение для врачей-лаборантов
Пензенская областная здравоохранения обучающих семинаров по вопросам
станция переливания крови по Пензенской области, 2014 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 инфекционной и иммунологической
вопросам клинической и ГБУЗ Пензенская областная безопасности
производственной станция переливания крови 2015 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
трансфузиологии
2016 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
2017 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0
2018 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0
2019 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0
2020 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0
2.11.6 Итого по подпрограмме 2: Итого 1451073,8 1451073,8 0,0 0,0 0,0
2014 297631,0 297631,0 0,0 0,0 0,0
2015 168992,2 168992,2 0,0 0,0 0,0
2016 178117,8 178117,8 0,0 0,0 0,0
2017 187558,0 187558,0 0,0 0,0 0,0
2018 197123,5 197123,5 0,0 0,0 0,0
2019 206388,3 206388,3 0,0 0,0 0,0
2020 215263,0 215263,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Цель: создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям. Улучшение состояния здоровья детей и матерей.
Снижение материнской, младенческой и детской смертности. Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
Задача 3.1. Развитие сети перинатальных центров
3.1.1 Строительство Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оказание высококвалифицированной
перинатального центра здравоохранения медицинской помощи беременным
Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 женщинам, родильницам, роженицам
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
3.2.1 Обеспечение Министерство Итого 3936,2 3936,2 0,0 0,0 0,0 Проведение неонатального скрининга:
медико-генетических здравоохранения
консультаций (центров, Пензенской области, 2014 503,0 503,0 0,0 0,0 0,0 приобретение 22 уп. диагностических
отделений) диагностическими ГБУЗ "Пензенская областная наборов для обследования 3200 детей
наборами для проведения клиническая больница
скрининга новорожденных детей им. Н.Ф.Филатова" 2015 503,0 503,0 0,0 0,0 0,0 приобретение 22 уп. диагностических
на фенилкетонурию и наборов для обследования 3200 детей
врожденный гипотиреоз,
адреногенитальный синдром, 2016 530,2 530,2 0,0 0,0 0,0 приобретение 22 уп. диагностических
муковисцидоз, наборов для обследования 3200 детей
галактоземию
2017 558,3 558,3 0,0 0,0 0,0
2018 586,7 586,7 0,0 0,0 0,0
2019 614,3 614,3 0,0 0,0 0,0
2020 640,7 640,7 0,0 0,0 0,0
3.2.2 Обеспечение детей, Министерство Итого 33940,7 33940,7 0,0 0,0 0,0 Приобретение лечебного питания и
страдающих здравоохранения продуктов:
фенилкетонурией, Пензенской области,
специальным питанием для ГБУЗ "Пензенская областная 2014 5977,0 5977,0 0,0 0,0 0,0 не менее 1295 банок
предотвращения развития у клиническая больница
детей умственной отсталости им. Н.Ф.Филатова" 2015 4097,0 4097,0 0,0 0,0 0,0 не менее 1295 банок
2016 4318,2 4318,2 0,0 0,0 0,0 не менее 1295 банок
2017 4547,1 4547,1 0,0 0,0 0,0
2018 4779,0 4779,0 0,0 0,0 0,0
2019 5003,6 5003,6 0,0 0,0 0,0
2020 5218,8 5218,8 0,0 0,0 0,0
3.2.3 Приобретение антирезусного Министерство Итого 3178,7 3178,7 0,0 0,0 0,0 Закупка антирезусного
иммуноглобулина для здравоохранения иммуноглобулина:
профилактики Пензенской области,
гемолитической болезни ГБУЗ "Пензенская областная 2014 406,2 406,2 0,0 0,0 0,0 не менее 60 флаконов
новорожденных клиническая больница
им. Н.Ф.Филатова" 2015 406,2 406,2 0,0 0,0 0,0 не менее 60 флаконов
2016 428,1 428,1 0,0 0,0 0,0 не менее 60 флаконов
2017 450,8 450,8 0,0 0,0 0,0
2018 473,8 473,8 0,0 0,0 0,0
2019 496,1 496,1 0,0 0,0 0,0
2020 517,4 517,4 0,0 0,0 0,0
3.2.4 Улучшение качества Министерство Итого 58690,7 58690,7 0,0 0,0 0,0 Приобретение диагностических
пренатальной диагностики здравоохранения тест-систем для обследования
врожденных и Пензенской области, 13 тыс. женщин в год:
наследственных заболеваний ГБУЗ "Пензенская областная
клиническая больница 2014 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 не менее 1700 наборов
им. Н.Ф.Филатова"
2015 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 не менее 1700 наборов
2016 7905,0 7905,0 0,0 0,0 0,0 не менее 1700 наборов
2017 8324,0 8324,0 0,0 0,0 0,0
2018 8748,5 8748,5 0,0 0,0 0,0
2019 9159,7 9159,7 0,0 0,0 0,0
2020 9553,5 9553,5 0,0 0,0 0,0
3.2.5 Обеспечение проведения Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Охват не менее 95% новорожденных
аудиологического скрининга здравоохранения аудиологическим скринингом
Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГБУЗ "Пензенская областная
клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Ф.Филатова"
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
3.3.1 Обеспечение выхаживания Министерство Итого 3936,2 3936,2 0,0 0,0 0,0 Приобретение расходных материалов:
детей с тяжелой патологией и здравоохранения
маловесных новорожденных Пензенской области, 2014 503,0 503,0 0,0 0,0 0,0 не менее 354 шт.
ГБУЗ "Пензенская областная
клиническая больница 2015 503,0 503,0 0,0 0,0 0,0 не менее 354 шт.
им. Н.Ф.Филатова"
2016 530,2 530,2 0,0 0,0 0,0 не менее 354 шт.
2017 558,3 558,3 0,0 0,0 0,0
2018 586,7 586,7 0,0 0,0 0,0
2019 614,3 614,3 0,0 0,0 0,0
2020 640,7 640,7 0,0 0,0 0,0
3.3.2 Обеспечение лечения Министерство Итого 23476,3 23476,3 0,0 0,0 0,0 Приобретение лекарственных
дыхательной здравоохранения препаратов:
недостаточности у Пензенской области,
недоношенных детей (закупка ГБУЗ "Пензенская областная 2014 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 не менее 139 флаконов сурфактантов
сурфактанта) клиническая больница
им. Н.Ф.Филатова" 2015 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 не менее 139 флаконов сурфактантов
2016 3162,0 3162,0 0,0 0,0 0,0 не менее 139 флаконов сурфактантов
2017 3329,6 3329,6 0,0 0,0 0,0
2018 3499,4 3499,4 0,0 0,0 0,0
2019 3663,9 3663,9 0,0 0,0 0,0
2020 3821,4 3821,4 0,0 0,0 0,0
3.3.3 Улучшение медикаментозного Министерство Итого 67611,6 67611,6 0,0 0,0 0,0 Приобретение современных
обеспечения перинатального здравоохранения лекарственных средств для
центра ГБУЗ "Пензенская Пензенской области, выхаживания недоношенных детей,
областная детская ГБУЗ "Пензенская областная из расчета на 40 новорожденных в год:
клиническая больница клиническая больница
им. Н.Ф.Филатова", им. Н.Ф.Филатова" 2014 8640,0 8640,0 0,0 0,0 0,0 не менее 17500 уп.
учреждений здравоохранения
Пензенской области 2015 8640,0 8640,0 0,0 0,0 0,0 не менее 17500 уп.
2016 9106,6 9106,6 0,0 0,0 0,0 не менее 17500 уп.
2017 9589,2 9589,2 0,0 0,0 0,0
2018 10078,3 10078,3 0,0 0,0 0,0
2019 10551,9 10551,9 0,0 0,0 0,0
2020 11005,7 11005,7 0,0 0,0 0,0
3.3.4 Открытие кабинета Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение оказания медицинской
катамнеза на базе здравоохранения помощи и мониторинг детей,
ГБУЗ "ПОДКБ Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 родившихся с экстремально низкой и
им. Н.Ф.Филатова" ГБУЗ "Пензенская областная низкой массой тела
клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Ф.Филатова"
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.5 Повышение Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обучение пяти акушеров-гинекологов,
квалификации врачей здравоохранения десяти неонатологов,
(акушеров-гинекологов, Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 восьми анестезиологов-реаниматологов
анестезиологов-неонатологов) ГБУЗ "Пензенская областная
по выхаживанию детей на базе клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральных симуляционных им. Н.Ф.Филатова"
центров 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.6 Увеличение коек реанимации Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Совершенствование оказания
отделения новорожденных на здравоохранения медицинской помощи новорожденным,
базе ГБУЗ "ПОДКБ Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в том числе выхаживание детей с
им. Н.Ф.Филатова" до 30 ГБУЗ "Пензенская областная низкой и экстремально низкой массой
клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 тела
им. Н.Ф.Филатова"
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.7 Дооснащение оборудованием Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Закупка:
отделения реанимации здравоохранения 12 аппаратов ИВЛ;
новорожденных Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 аппаратов для проведения
оборудованием СРАР-терапии с возможностью
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 вариабельного потока;
12 приборов чрескожного
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 мониторирования
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
3.4.1 Развитие неонатальной Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение оказания
хирургии на базе здравоохранения специализированной медицинской
ГБУЗ "ПОДКБ Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 помощи детям с врожденными
им. Н.Ф.Филатова" ГБУЗ "Пензенская областная пороками развития
клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Ф.Филатова"
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2 Внедрение лечения детей с Министерство того 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение оказания
ретинопатией недоношенных здравоохранения специализированной медицинской
на территории Пензенской Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 помощи детям с ретинопатией
области на базе ГБУЗ "Пензенская областная новорожденных
ГБУЗ "ПОДКБ клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Ф.Филатова" им. Н.Ф.Филатова"
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.3 Дооснащение необходимым Министерство того 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение оказания
оборудованием здравоохранения специализированной медицинской
офтальмологического Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 помощи детям с ретинопатией
отделения ГБУЗ "ПОДКБ ГБУЗ "Пензенская областная новорожденных
им. Н.Ф.Филатова" клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Ф.Филатова"
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.4 Подготовка специалистов Министерство того 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подготовка
для диагностики и лечения здравоохранения двух врачей-офтальмологов по
детей с ретинопатией Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 лечению ретинопатий недоношенных
недоношенных ГБУЗ "Пензенская областная
клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Ф.Филатова"
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.5 Внедрение методов Министерство того 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение оказания
лечения детей с здравоохранения специализированной медицинской
нейрохирургической Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 помощи
патологией ГБУЗ "Пензенская областная
на базе ГБУЗ "ПОДКБ клиническая больница 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
им. Н.Ф.Филатова" им. Н.Ф.Филатова"
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду
3.5.1 Проведение Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение охвата трехэтапной
антиретровирусной терапии в здравоохранения профилактикой до 90%
целях профилактики Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вертикальной передачи ГБУЗ "Центр по профилактике
вируса иммунодефицита от и борьбе со СПИД и 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
матери к ребенку во время инфекционными
беременности, родов и заболеваниями" 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
грудного вскармливания
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.6.1 Расширение сети и Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение оказания
совершенствование работы здравоохранения медико-социальной помощи
кабинетов медико-социальной Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 беременным, оказавшимся в трудной
помощи беременным, жизненной ситуации
оказавшимся в трудной 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жизненной ситуации
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6.2 Подготовка психологов, Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение квалификации
социальных работников, здравоохранения специалистов работающих в
юристов для работы Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 медико-социальных кабинетах
в медико-социальных
кабинетах 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6.3 Итого по подпрограмме 3: Итого 194770,4 194770,4 0,0 0,0 0,0
2014 26529,2 26529,2 0,0 0,0 0,0
2015 24649,2 24649,2 0,0 0,0 0,0
2016 25980,3 25980,3 0,0 0,0 0,0
2017 27357,2 27357,2 0,0 0,0 0,0
2018 28752,4 28752,4 0,0 0,0 0,0
2019 30103,8 30103,8 0,0 0,0 0,0
2020 31398,3 31398,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
Цель: увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Предупреждение и снижение уровня взрослой и детской инвалидности
Задача 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей
4.1.1 Обеспечение реабилитации Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение реабилитационных
детей в отделении раннего здравоохранения мероприятий детям раннего возраста
вмешательства Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 имеющим отклонения в состоянии
ГКУ "Областной здоровья
реабилитационный центр для 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
детей и подростков с
ограниченными 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
возможностями"
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2 Открытие Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Совершенствование и развитие
ГБУЗ "Пензенский областной здравоохранения медицинской реабилитации в
центр реабилитации" Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пензенской области
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.3 Создание отделений Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение количества лиц,
реабилитации в медицинских здравоохранения прошедших реабилитацию
организациях, оказывающих Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
специализированную,
в том числе неотложную 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
стационарную, медицинскую
помощь из расчета: одна 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
реабилитационная койка
на 15 коек по профилю 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оказываемой помощи
(неврологических, 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
травматологических,
ортопедических, 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кардиологических,
онкологических) 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей
4.2.1 Организация оздоровления Министерство Итого 11425,1 11425,1 0,0 0,0 0,0 Приобретение не менее 55 путевок в
работников системы здравоохранения год для врачей и среднего
здравоохранения Пензенской области 2014 1460,0 1460,0 0,0 0,0 0,0 медицинского персонала учреждений
Пензенской области здравоохранения Пензенской области
2015 1460,0 1460,0 0,0 0,0 0,0
2016 1538,8 1538,8 0,0 0,0 0,0
2017 1620,4 1620,4 0,0 0,0 0,0
2018 1703,0 1703,0 0,0 0,0 0,0
2019 1783,1 1783,1 0,0 0,0 0,0
2020 1859,8 1859,8 0,0 0,0 0,0
4.2.2 Обеспечение санаторным Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение
лечением детей в здравоохранения санаторно-курортного лечения детям,
федеральных санаториях Пензенской области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 500 детей в год
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.3 Итого по подпрограмме 4: Итого 11425,1 11425,1 0,0 0,0 0,0
2014 1460,0 1460,0 0,0 0,0 0,0
2015 1460,0 1460,0 0,0 0,0 0,0
2016 1538,8 1538,8 0,0 0,0 0,0
2017 1620,4 1620,4 0,0 0,0 0,0
2018 1703,0 1703,0 0,0 0,0 0,0
2019 1783,1 1783,1 0,0 0,0 0,0
2020 1859,8 1859,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Цель: повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих приразвитии неизлечимого заболевания
Задача 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
5.1.1 Открытие отделений Министерство Итого 20248,7 20248,7 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня обеспечения
паллиативной помощи здравоохранения населения паллиативной помощью.
Пензенской области 2014 20248,7 20248,7 0,0 0,0 0,0 Открытие:
2014 год - 36 коек;
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год - 78 коек;
2016 год - 26 коек
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
5.2.1 Обеспечение работы Министерство Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оказание медицинской помощи детям с
двух коек паллиативной здравоохранения неизлечимыми заболеваниями
помощи на базе Пензенской области, 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГБУЗ "Областной ГБУЗ "Областной
онкологический диспансер" онкологический диспансер" 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.2 Итого по подпрограмме 5: Итого 20248,7 20248,7 0,0 0,0 0,0
2014 20248,7 20248,7 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Цель: обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами
Задача 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
6.1.1 Последипломная подготовка Министерство Итого 54 940,7 54 940,7 0,0 0,0 0,0 Оплата за обучение и начисление
врачей-специалистов здравоохранения стипендии врачам, проходящим
Пензенской области, одногодичную специализацию
государственные учреждения (интернатуру), ординатуру
здравоохранения (не менее одного человека).
Количество врачей-специалистов,
прошедших профессиональную
переподготовку, повышение
квалификации:
2014 7 020,8 7 020,8 0,0 0,0 0,0 2014 год - не менее 100 человек
2015 7 020,8 7 020,8 0,0 0,0 0,0 2015 год - не менее 100 человек
2016 7 399,9 7 399,9 0,0 0,0 0,0 2016 год - не менее 100 человек
2017 7 792,1 7 792,1 0,0 0,0 0,0
2018 8 189,5 8 189,5 0,0 0,0 0,0
2019 8 574,4 8 574,4 0,0 0,0 0,0
2020 8 943,1 8 943,1 0,0 0,0 0,0
Задача 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
6.2.1 Организация проведения Министерство Итого 1018,9 1018,9 0,0 0,0 0,0 Количество премированных
ежегодного областного здравоохранения победителей - один человек в год
конкурса "Лучший врач года" Пензенской области 2014 130,2 130,2 0,0 0,0 0,0
2015 130,2 130,2 0,0 0,0 0,0
2016 137,2 137,2 0,0 0,0 0,0
2017 144,5 144,5 0,0 0,0 0,0
2018 151,9 151,9 0,0 0,0 0,0
2019 159,0 159,0 0,0 0,0 0,0
2020 165,8 165,8 0,0 0,0 0,0
Задача 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
6.3.1 Предоставление Министерство Итого 111658,8 111658,8 0,0 0,0 0,0 Предоставление выплат.
единовременных денежных здравоохранения Единовременные денежные выплаты
выплат врачам-специалистам Пензенской области 2014 14574,0 14574,0 0,0 0,0 0,0 предоставляются: при трудоустройстве -
при трудоустройстве в 150,0 тыс. рублей; за первый
государственные бюджетные 2015 14224,0 14224,0 0,0 0,0 0,0 отработанный год - 50 тыс. рублей;
учреждения здравоохранения за второй отработанный год -
(центральные районные 2016 14992,1 14992,1 0,0 0,0 0,0 75 тыс. рублей; за третий отработанный
больницы, "Кузнецкая год - 100 тыс. рублей
городская детская больница") 2017 15786,7 15786,7 0,0 0,0 0,0
2018 16591,8 16591,8 0,0 0,0 0,0
2019 17371,6 17371,6 0,0 0,0 0,0
2020 18118,6 18118,6 0,0 0,0 0,0
6.3.2 Выплата стипендии Министерство Итого 28523,7 28523,7 0,0 0,0 0,0 Выплата ежемесячной стипендии
студентам 4, 5 и 6 курсов, здравоохранения в размере 2500 рублей студентам
обучающимся в высших Пензенской области 2014 3645,0 3645,0 0,0 0,0 0,0 4, 5 и 6 курсов, обучающимся в
медицинских учебных государственных образовательных
заведениях 2015 3645,0 3645,0 0,0 0,0 0,0 учреждениях высшего
профессионального образования
2016 3841,8 3841,8 0,0 0,0 0,0
2017 4045,4 4045,4 0,0 0,0 0,0
2018 4251,8 4251,8 0,0 0,0 0,0
2019 4451,6 4451,6 0,0 0,0 0,0
2020 4643,0 4643,0 0,0 0,0 0,0
6.3.3 Предоставление Министерство Итого 8258,0 8258,0 0,0 0,0 0,0 Единовременные денежные выплаты
единовременных денежных здравоохранения предоставляются:
выплат врачам-педиатрам, Пензенской области 2014 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 при трудоустройстве -
прибывшим из других 150,0 тыс. рублей;
субъектов Российской 2015 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 за первый отработанный год -
Федерации и 50 тыс. рублей;
трудоустроенным в 2016 1159,4 1159,4 0,0 0,0 0,0 за второй отработанный год -
государственных бюджетных 75 тыс. рублей;
учреждениях 2017 1220,8 1220,8 0,0 0,0 0,0 за третий отработанный год -
здравоохранения 100 тыс. рублей
города Пензы 2018 1283,1 1283,1 0,0 0,0 0,0
2019 1343,4 1343,4 0,0 0,0 0,0
2020 1401,2 1401,2 0,0 0,0 0,0
6.3.4 Предоставление денежной Министерство Итого 13146,7 13146,7 0,0 0,0 0,0 Предоставление ежемесячной
компенсации за найм здравоохранения компенсации за найм (поднайм)
(поднайм) жилого помещения Пензенской области 2014 1680,0 1680,0 0,0 0,0 0,0 жилого помещения в размере
врачам-педиатрам, прибывшим не более 10,0 тыс. рублей.
из других субъектов 2015 1680,0 1680,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно для 14 человек
Российской Федерации для
трудоустройства в 2016 1770,7 1770,7 0,0 0,0 0,0
государственные
бюджетные учреждения 2017 1864,6 1864,6 0,0 0,0 0,0
здравоохранения г. Пензы
2018 1959,7 1959,7 0,0 0,0 0,0
2019 2051,8 2051,8 0,0 0,0 0,0
2020 2140,0 2140,0 0,0 0,0 0,0
6.3.5 Итого по подпрограмме 6: Итого 217546,7 217546,7 0,0 0,0 0,0
2014 27800,0 27800,0 0,0 0,0 0,0
2015 27800,0 27800,0 0,0 0,0 0,0
2016 29301,2 29301,2 0,0 0,0 0,0
2017 30854,2 30854,2 0,0 0,0 0,0
2018 32427,7 32427,7 0,0 0,0 0,0
2019 33951,8 33951,8 0,0 0,0 0,0
2020 35411,8 35411,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 7 "Реализация государственных функций в сфере здравоохранения"
Цель: повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пензенской области
Задача 7.1. Реализация функций и полномочий Министерства здравоохранения Пензенской области
7.1.1 Осуществление Министерство Итого 588803,7 588803,7 0,0 0,0 0,0 Осуществление расходов на
установленных функций в здравоохранения обеспечение деятельности аппарата
сфере руководства и Пензенской области 2014 75195,4 75195,4 0,0 0,0 0,0 Министерства здравоохранения
управления органов Пензенской области (исполнение
государственной власти 2015 75249,3 75249,3 0,0 0,0 0,0 установленных функций и
Пензенской области полномочий)
2016 79312,8 79312,8 0,0 0,0 0,0
2017 83516,4 83516,4 0,0 0,0 0,0
2018 87775,7 87775,7 0,0 0,0 0,0
2019 91901,2 91901,2 0,0 0,0 0,0
2020 95852,9 95852,9 0,0 0,0 0,0
7.1.2 Осуществление переданных Министерство Итого 19710,7 0,0 19710,7 0,0 0,0 Осуществление расходов на
полномочий в области здравоохранения обеспечение деятельности аппарата
охраны здоровья Пензенской области 2014 2518,8 0,0 2518,8 0,0 0,0 Министерства здравоохранения
(лицензирование) Пензенской области в части
2015 2518,8 0,0 2518,8 0,0 0,0 исполнения полномочий в области
охраны здоровья граждан
2016 2654,8 0,0 2654,8 0,0 0,0 (обеспечение лицензирования, в том
числе периодичности выдачи
2017 2795,5 0,0 2795,5 0,0 0,0 лицензий, выполнение плана проверок)
2018 2938,1 0,0 2938,1 0,0 0,0
2019 3076,2 0,0 3076,2 0,0 0,0
2020 3208,5 0,0 3208,5 0,0 0,0
7.1.3 Обеспечение реализации Министерство Итого 0,0 0,0 Осуществление расходов на
государственных функций по здравоохранения обеспечение деятельности
мобилизационной подготовке Пензенской области 2014 151660,5 110185,8 41474,7 0,0 0,0 государственного казенного
экономики учреждения здравоохранения особого
2015 19265,2 13965,2 5300,0 0,0 0,0 типа Медицинский центр "Резерв"
(выполнение требований гражданской
2016 19397,4 14097,4 5300,0 0,0 0,0 обороны по функционированию
режимного объекта)
2017 20444,9 14858,7 5586,2 0,0 0,0
2018 21528,5 15646,2 5882,3 0,0 0,0
2019 22626,4 16444,1 6182,3 0,0 0,0
2020 23689,7 17216,9 6472,8 0,0 0,0
7.1.4 Обеспечение Министерство Итого 443596,2 443596,2 0,0 0,0 0,0 Осуществление расходов на
профессиональной здравоохранения обеспечение деятельности
подготовки и переподготовки Пензенской области 2014 64988,0 64988,0 0,0 0,0 0,0 государственного бюджетного
медицинских кадров образовательного учреждения среднего
2015 55470,3 55470,3 0,0 0,0 0,0 профессионального образования
"Пензенский медицинский колледж"
2016 58465,7 58465,7 0,0 0,0 0,0 (среднегодовое количество учащихся -
1108 человек по программе среднего
2017 61564,4 61564,4 0,0 0,0 0,0 специального образования; выпуск
специалистов по повышению
2018 64704,2 64704,2 0,0 0,0 0,0 квалификации - 1425 человек ежегодно)
2019 67745,3 67745,3 0,0 0,0 0,0
2020 70658,3 70658,3 0,0 0,0 0,0
7.1.5 Осуществление мероприятий Министерство Итого 12415,0 12415,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление расходов на
в области здравоохранения обеспечение деятельности
санитарно-эпидемиологического Пензенской области 2014 1586,5 1586,5 0,0 0,0 0,0 государственного бюджетного
благополучия учреждения здравоохранения
2015 1586,5 1586,5 0,0 0,0 0,0 "Пензенская областная
дезинфекционная станция" (обработка
2016 1672,2 1672,2 0,0 0,0 0,0 5000 очагов инфекции ежегодно)
2017 1760,8 1760,8 0,0 0,0 0,0
2018 1850,6 1850,6 0,0 0,0 0,0
2019 1937,5 1937,5 0,0 0,0 0,0
2020 2020,9 2020,9 0,0 0,0 0,0
7.1.6 Централизованные закупки Министерство Итого 133916,4 133916,4 0,0 0,0 0,0 Осуществление расходов на
медицинского оборудования здравоохранения осуществление централизованных
для государственных нужд Пензенской области 2014 17113,0 17113,0 0,0 0,0 0,0 закупок дорогостоящего медицинского
оборудования и медикаментов
2015 17113,0 17113,0 0,0 0,0 0,0 (исполнение установленных функций и
полномочий)
2016 18037,1 18037,1 0,0 0,0 0,0
2017 18993,1 18993,1 0,0 0,0 0,0
2018 19961,7 19961,7 0,0 0,0 0,0
2019 20899,9 20899,9 0,0 0,0 0,0
2020 21798,6 21798,6 0,0 0,0 0,0
7.1.7 Осуществление Министерство Итого 6713,4 6713,4 0,0 0,0 0,0 Осуществление расходов на
организационных здравоохранения обеспечение
мероприятий по обеспечению Пензенской области 2014 857,9 857,9 0,0 0,0 0,0 информационно-коммуникационного
граждан лекарственными сопровождения мероприятий по
препаратами (7 нозоологий) 2015 857,9 857,9 0,0 0,0 0,0 обеспечению граждан лекарственными
препаратами (7 нозоологий) (исполнение
2016 904,2 904,2 0,0 0,0 0,0 установленных функций и полномочий)
2017 952,2 952,2 0,0 0,0 0,0
2018 1000,7 1000,7 0,0 0,0 0,0
2019 1047,7 1047,7 0,0 0,0 0,0
2020 1092,8 1092,8 0,0 0,0 0,0
7.1.8 Осуществление мер Министерство Итого 180113,5 180113,5 0,0 0,0 0,0 Исполнение установленных функций и
социальной поддержки здравоохранения полномочий Министерства по
населения по публичным Пензенской области 2014 25730,5 25730,5 0,0 0,0 0,0 обеспечению выплат медицинским
нормативным обязательствам работникам в соответствии с
2015 25730,5 25730,5 0,0 0,0 0,0 действующим законодательством
2016 25730,5 25730,5 0,0 0,0 0,0
2017 25730,5 25730,5 0,0 0,0 0,0
2018 25730,5 25730,5 0,0 0,0 0,0
2019 25730,5 25730,5 0,0 0,0 0,0
2020 25730,5 25730,5 0,0 0,0 0,0
7.1.9 Предоставление субсидий на Министерство Итого 10368721,1 10368721,1 0,0 0,0 0,0 Предоставление субсидии на
выполнение государственных здравоохранения выполнение объемов государственных
заданий на оказание Пензенской области услуг (работ), установленных
государственных услуг 2014 1551611,5 1551611,5 0,0 0,0 0,0 государственными заданиями
(выполнение работ)
государственными 2015 1291804,7 1291804,7 0,0 0,0 0,0
учреждениями
2016 1361562,2 1361562,2 0,0 0,0 0,0
2017 1433724,9 1433724,9 0,0 0,0 0,0
2018 1506844,9 1506844,9 0,0 0,0 0,0
2019 1577666,6 1577666,6 0,0 0,0 0,0
2020 1645506,3 1645506,3 0,0 0,0 0,0
7.1.10 Расходы на обеспечение Министерство Итого 107478,1 107478,1 0,0 0,0 0,0 Обеспечение бесплатными
лекарственными препаратами здравоохранения лекарственными препаратами
при оказании Пензенской области 2014 13734,4 13734,4 0,0 0,0 0,0 населения при оказании
амбулаторно-поликлинической амбулаторно-поликлинической помощи
помощи в соответствии с 2015 13734,4 13734,4 0,0 0,0 0,0 (исполнение установленных
постановлением Правительства функций и полномочий)
Российской Федерации 2016 14476,1 14476,1 0,0 0,0 0,0
от 30.07.1994 N 890
2017 15243,9 15243,9 0,0 0,0 0,0
2018 16020,7 16020,7 0,0 0,0 0,0
2019 16773,7 16773,7 0,0 0,0 0,0
2020 17494,9 17494,9 0,0 0,0 0,0
7.1.11 Расходы на обеспечение детей Министерство Итого 158548,5 158548,5 0,0 0,0 0,0 Обеспечение бесплатными
в возрасте от 0 до 3-х лет здравоохранения лекарственными препаратами
бесплатными лекарственными Пензенской области 2014 20260,8 20260,8 0,0 0,0 0,0 детей в возрасте от 0 до 3-х лет
препаратами при оказании при оказании
амбулаторно-поликлинической 2015 20260,8 20260,8 0,0 0,0 0,0 амбулаторно-поликлинической помощи
помощи в соответствии с (исполнение установленных
постановлением Правительства 2016 21354,5 21354,5 0,0 0,0 0,0 функций и полномочий)
Российской Федерации
от 30.07.1994 N 890 2017 22486,6 22486,6 0,0 0,0 0,0
2018 23633,4 23633,4 0,0 0,0 0,0
2019 24744,2 24744,2 0,0 0,0 0,0
2020 25808,2 25808,2 0,0 0,0 0,0
7.1.12 Расходы на финансовое Министерство Итого 44022854,6 44022854,6 0,0 0,0 0,0 Межбюджетные трансферты бюджету
обеспечение реализации здравоохранения Федерального фонда обязательного
территориальной программы Пензенской области медицинского страхования
обязательного медицинского 2014 4347000,2 4347000,2 0,0 0,0 0,0 (исполнение установленных
страхования функций и полномочий)
2015 5812954,3 5812954,3 0,0 0,0 0,0
2016 6126853,8 6126853,8 0,0 0,0 0,0
2017 6451577,1 6451577,1 0,0 0,0 0,0
2018 6780607,5 6780607,5 0,0 0,0 0,0
2019 7099296,0 7099296,0 0,0 0,0 0,0
2020 7404565,7 7404565,7 0,0 0,0 0,0
7.1.13 Расходы на финансовое Министерство Итого 3889630,6 3889630,6 0,0 0,0 0,0 Межбюджетные трансферты бюджету
обеспечение скорой здравоохранения Территориального фонда
медицинской помощи Пензенской области обязательного медицинского
(за исключением 2014 539332,4 539332,4 0,0 0,0 0,0 страхования (исполнение
специализированной установленных функций и
(санитарно-авиационной) 2015 490856,0 490856,0 0,0 0,0 0,0 полномочий)
скорой медицинской помощи)
2016 517362,2 517362,2 0,0 0,0 0,0
2017 544782,4 544782,4 0,0 0,0 0,0
2018 572566,3 572566,3 0,0 0,0 0,0
2019 599476,9 599476,9 0,0 0,0 0,0
2020 625254,5 625254,4 0,0 0,0 0,0
7.1.14 Расходы на дополнительное Министерство Итого 1066145, 1066145,2 0,0 0,0 0,0 Межбюджетные трансферты
финансовое обеспечение здравоохранения 2 бюджету Территориального фонда
реализации территориальной Пензенской области обязательного медицинского
программы обязательного 2014 136241,3 136241,3 0,0 0,0 0,0 страхования (исполнение
медицинского страхования в установленных функций и
части базовой программы 2015 136241,3 136241,3 0,0 0,0 0,0 полномочий)
обязательного медицинского
страхования 2016 143598,3 143598,3 0,0 0,0 0,0
2017 151209,0 151209,0 0,0 0,0 0,0
2018 158920,7 158920,7 0,0 0,0 0,0
2019 166389,9 166389,9 0,0 0,0 0,0
2020 173544,7 173544,7 0,0 0,0 0,0
7.1.15 Мероприятия по Министерство Итого 593972,9 593972,9 0,0 0,0 0,0 Приобретения путевок для
долечиванию работающих здравоохранения долечивания граждан в условиях
граждан в условиях Пензенской области 2014 75903,0 75903,0 0,0 0,0 0,0 санатория (исполнение установленных
санатория функций и полномочий)
2015 75903,0 75903,0 0,0 0,0 0,0
2016 80001,8 80001,8 0,0 0,0 0,0
2017 84241,8 84241,8 0,0 0,0 0,0
2018 88538,2 88538,2 0,0 0,0 0,0
2019 92699,5 92699,5 0,0 0,0 0,0
2020 96685,6 96685,6 0,0 0,0 0,0
7.1.16 Единовременные выплаты Министерство Итого 43752,1 43752,1 0,0 0,0 0,0 Предоставление субсидии на иные
молодым специалистам, здравоохранения цели государственным учреждениям
работающим в учреждениях Пензенской области 2014 6250,3 6250,3 0,0 0,0 0,0 здравоохранения. Исполнение
здравоохранения установленных функций и полномочий
2015 6250,3 6250,3 0,0 0,0 0,0 Министерства по обеспечению выплат
медицинским работникам в
2016 6250,3 6250,3 0,0 0,0 0,0 соответствии с действующим
законодательством
2017 6250,3 6250,3 0,0 0,0 0,0
2018 6250,3 6250,3 0,0 0,0 0,0
2019 6250,3 6250,3 0,0 0,0 0,0
2020 6250,3 6250,3 0,0 0,0 0,0
7.1.17 Расходы на оплату Министерство Итого 146987,4 146987,4 0,0 0,0 0,0 Предоставление субсидии
медицинской помощи, здравоохранения на иные цели государственным
оказанной незастрахованным Пензенской области 2014 18783,3 18783,3 0,0 0,0 0,0 учреждениям здравоохранения.
по обязательному Исполнение установленных функций и
медицинскому страхованию 2015 18783,3 18783,3 0,0 0,0 0,0 полномочий Министерства
гражданам Российской
Федерации на территории 2016 19797,6 19797,6 0,0 0,0 0,0
Пензенской области при
состояниях, требующих 2017 20846,9 20846,9 0,0 0,0 0,0
срочного медицинского
вмешательства (при 2018 21910,1 21910,1 0,0 0,0 0,0
несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других 2019 22939,9 22939,9 0,0 0,0 0,0
состояниях и заболеваниях,
входящих в базовую
программу обязательного 2020 23926,3 23926,3 0,0 0,0 0,0
медицинского страхования)
7.1.18 Предоставление субсидий на Министерство Итого 330325,6 330325,6 0,0 0,0 0,0 Предоставление субсидии на
выполнение государственного здравоохранения обеспечение деятельности
задания на выполнение работ Пензенской области 2014 42187,2 42187,2 0,0 0,0 0,0 государственного бюджетного
Центру бухгалтерского учреждения "Центр бухгалтерского
обслуживания 2015 42215,5 42215,5 0,0 0,0 0,0 обслуживания" для выполнения работ,
установленных государственными
2016 44495,1 44495,1 0,0 0,0 0,0 заданиями
2017 46853,3 46853,3 0,0 0,0 0,0
2018 49242,9 49242,9 0,0 0,0 0,0
2019 51557,3 51557,3 0,0 0,0 0,0
2020 53774,3 53774,3 0,0 0,0 0,0
7.1.19 Расходы на оказание Министерство Итого 12172,9 12172,9 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения
высокотехнологичной здравоохранения Пензенской области
медицинской помощи Пензенской области 2014 12172,9 12172,9 0,0 0,0 0,0 высокотехнологичными видами
медицинской помощи.
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнение установленных функций и
полномочий Министерства
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1.20 Расходы Министерство Итого 53996,1 53996,1 0,0 0,0 0,0
на финансовое обеспечение здравоохранения
государственного Пензенской области 2014 53996,1 53996,1 0,0 0,0 0,0
задания на оказание
высокотехнологичной 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
медицинской помощи
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1.21 Освещение в средствах Министерство Итого 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное издание статей о
массовой информации итогов здравоохранения результатах реализации программы.
реализации государственной Пензенской области 2014 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Ежеквартальное размещение на сайте
программы "Развитие Минздрава Пензенской области
здравоохранения Пензенской 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 информации о результатах реализации
области на 2014-2020 годы" направлений Программы
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1.22 Итого по подпрограмме 7: Итого 62331564,5 62270379,1 61185,4 0,0 0,0
2014 7024778,7 7016959,9 7818,8 0,0 0,0
2015 8106927,3 8099108,5 7818,8 0,0 0,0
2016 8542974,1 8534733,1 8241,0 0,0 0,0
2017 8994057,6 8985379,8 8677,8 0,0 0,0
2018 9451122,9 9442002,5 9120,4 0,0 0,0
2019 9893822,3 9884273,3 9549,0 0,0 0,0
2020 10317881,6 10307922,0 9959,6 0,0 0,0
Итого по всем мероприятиям:
Итого 65414575,5 65353390,1 61185,4 0,0 0,0
2014 7645324,7 7637505,9 7818,8 0,0 0,0
2015 8467705,8 8459887,0 7818,8 0,0 0,0
2016 8923234,7 8914993,7 8241,0 0,0 0,0
2017 9394472,0 9385794,2 8677,8 0,0 0,0
2018 9871958,3 9862837,9 9120,4 0,0 0,0
2019 10334437,1 10324888,1 9549,0 0,0 0,0
2020 10777442,9 10767483,3 9959,6 0,0 0,0
в том числе:
по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
по другим мероприятиям
Итого 65414575,5 65353390,1 61185,4 0,0 0,0
2014 7645324,7 7637505,9 7818,8 0,0 0,0
2015 8467705,8 8459887,0 7818,8 0,0 0,0
2016 8923234,7 8914993,7 8241,0 0,0 0,0
2017 9394472,0 9385794,2 8677,8 0,0 0,0
2018 9871958,3 9862837,9 9120,4 0,0 0,0
2019 10334437,1 10324888,1 9549,0 0,0 0,0
2020 10777442,9 10767483,3 9959,6 0,0 0,0
__________
Приложение N 6
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2014-2020 годы"
РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности государственной программы
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2014 год|———————————————————————————|————————————|————————|———————|——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| Наименование целевого | Единица | Пока- | Пла- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффи- | Суммарная | Показатель | Планируемый || показателя | измерения | за- | ни- | результат | показатель | руемый | циент | планируемая | результативности | показатель || | | тель | руе- | достижения | результативности | объем | влияния | результативность | достижения | результативности || | | базо- | мый | t-ого целевого | подпрограммы | средств | подпрог- | государственной | i-ого целевого | государственной || | | вого | пока- | показателя | | на | раммы на | программы | показателя | программы || | | года | за- | j-ой | | реализа- | эффектив- | | государственной | || | | | тель | программы | | цию | ность | | программы | || | | | | | t | государ- | государ- | m | | n || | | | | п | SUM Эtj | ственной | ственной | Эпп= SUM Эппj*gj | п | SUM Эгпi || | | | | Цппt | g=1 | программы | программы | j=1 | Цгпi | i=1 || | | | | Эt= ——————— * 100% | Эппj= —————————— | | | | Эгпi= —————— *100% | Эгп= ————————— *100 || | | | | б | t | | Ф | | б | n || | | | | Цппt | | | gj= ———— | | Цгпi | || | | | | | | | Х | | | || | | | | б | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | || | | | | (Эt= ——————— * 100%) | | | | | | || | | | | п | | | | | | || | | | | Цппt | | | | | | ||———————————————————————————|————————————|————————|———————|——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————||———————————————————————————|————————————|————————|———————|——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||———————————————————————————|————————————|————————|———————|——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"
Смертность от всех на 1000 15,0 14,9 Х Х Х Х Х 1,006 Х
причин населения
Ожидаемая лет 70,8 71,6 Х Х Х Х Х 1,011 Х
продолжительность жизни
Соотношение средней % 129,70 130,7 Х Х Х Х Х 1,007 Х
заработной платы врачей
и работников
медицинских организаций
Пензенской области,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), к
средней заработной плате
по Пензенской области
Соотношение средней % 75,6 76,2 Х Х Х Х Х 1,008 Х
заработной платы
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских услуг),
к средней заработной
плате по Пензенской
области
Соотношение средней % 50,1 51,0 Х Х Х Х Х 1,018 Х
заработной платы
младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских услуг),
к средней заработной
плате по Пензенской
области
Итоговое значение тыс. Х Х Х Х 7645324,7 Х Х Х 1,01
(по программе) рублей
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Распространенность % 31,9 31,0 1,03 Х Х Х Х Х Х
потребления табака
среди взрослого
населения
Распространенность % 11,8 11,7 1,00 Х Х Х Х Х Х
потребления табака
среди детей
и подростков
Потребление литров на 8,1 8,1 1,0 Х Х Х Х Х Х
алкогольной продукции душу
(в перерасчете на населения
абсолютный алкоголь) в год
Итоговое значение Х Х Х 1,01 7645324,7 246877,1 0,0326 Х Х
(по подпрограмме) 0,0323
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Смертность от болезней на 100 905,6 874,8 1,03 Х Х Х Х Х Х
системы тыс.
кровообращения населения
Смертность от на 100 209,0 206,9 1,01 Х Х Х Х Х Х
новообразований тыс.
(в том числе населения
от злокачественных)
Смертность от на 100 6,5 6,5 1,0 Х Х Х Х Х Х
туберкулеза тыс.
населения
Заболеваемость на 100 52,0 49,2 1,06 Х Х Х Х Х Х
туберкулезом тыс.
населения
Смертность от на 100 17,9 16,7 1,07 Х Х Х Х Х Х
дорожно-транспортных тыс.
происшествий населения
Итоговое значение Х Х Х 1,034 7645324,7 297631,0 0,0402 Х Х
(по подпрограмме) 0,0389
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Материнская смертность случаев 10,8 10,8 1,0 Х Х Х Х Х Х
на 100
тыс.
родив-
шихся
живыми
Младенческая случаев 7,8 7,7 1,013 Х Х Х Х Х Х
смертность на 1000
ро-
дившихся
живыми
Охват неонатальным доля ново- 95,0 95,0 1,0 Х Х Х Х Х Х
скринингом рожденных,
обсле-
дованных
на наслед-
ственные
заболе-
вания,
от общего
числа
новорож-
денных
Итоговое значение Х Х Х 1,004 7645324,7 26529,2 0,0035 Х Х
(по подпрограмме) 0,0035
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
Охват санаторно-курортным % 2,6 3,7 1,42 Х Х Х Х Х Х
лечением
пациентов
Охват % 1,24 1,86 1,5 Х Х Х Х Х Х
реабилитационной
медицинской помощью
пациентов
Охват % 72,0 73,0 1,01 Х Х Х Х Х Х
реабилитационной
медицинской помощью
детей-инвалидов от
числа нуждающихся
Итоговое значение Х Х Х 1,31 7645324,7 1460,0 0,0003 Х Х
(по подпрограмме) 0,0002
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Обеспеченность койками коек/ 28,70 31,96 1,11 Х Х Х Х Х Х
для оказания 100 тыс.
паллиативной помощи взрослого
взрослым населения
Обеспеченность койками коек/ 0,80 1,60 2,0 Х Х Х Х Х Х
для оказания 100 тыс.
паллиативной помощи детского
детям населения
Занятость паллиативной койкодни 265 270 1,02 Х Х Х Х Х Х
койки для взрослых
Итоговое значение Х Х Х 1,37 7645324,7 20248,7 0,0036 Х Х
(по подпрограмме) 0,0026
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Обеспеченность врачами на 10 тыс. 36,0 38,0 1,05 Х Х Х Х Х Х
населения
Соотношение врачей и 1/2,9 1/2,9 1,0 Х Х Х Х Х Х
среднего медицинского
персонала
Доля медицинских и % 75,0 80,0 1,066 Х Х Х Х Х Х
фармацевтических
специалистов,
обучавшихся в рамках
целевой подготовки для
нужд Пензенской
области,
трудоустроившихся
после завершения
обучения в