Постановление Правительства Пензенской области от 11.06.2009 № 480-пП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 20.10.2008 N 676-пП (с последующими изменениями)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2009 г. N 480-пП
г. Пенза Утратилo силу - Постановление
Правительства Пензенской области
от 30.05.2011 г. N 328-пП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Социальное развитие села до 2012 года", утвержденную
постановлением Правительства Пензенской области
от 20.10.2008 N 676-пП (с последующими изменениями)
В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 03.12.2002 N 858 "О федеральной целевой программе"Социальное развитие села до 2012 года" (с последующими изменениями) иЗаконом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О ПравительствеПензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясьраспоряжением Правительства Пензенской области от 20.02.2009 N 34-рП"Об определении уполномоченного органа по взаимодействию сМинистерством сельского хозяйства Российской Федерации", ПравительствоПензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Социальное развитиесела до 2012 года", утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от 20.10.2008 N 676-пП "Об утверждении долгосрочнойцелевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" (споследующими изменениями) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В позиции "Основные разработчики Программы" слова ",Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области"исключить;
1.1.2. Позицию "Цели и задачи Программы, важнейшие целевыепоказатели" изложить в следующей редакции:
"Цели и задачи - Основными целями Программы являются:
Программы, повышение уровня и качества жизни сельского
важнейшие целевые населения на основе повышения уровня развития
показатели социальной инфраструктуры и инженерного
обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности; создание правовых,
административных и экономических условий для
перехода к устойчивому социально-экономическому
развитию сельских территорий и реализации
Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с последующими изменениями);
создание условий для улучшения
социально-демографической ситуации в сельской
местности, расширение рынка труда в сельской
местности и обеспечение его привлекательности;
повышение престижности проживания в сельской
местности.
- Основными задачами Программы являются:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, приближение
квалифицированной медицинской помощи к сельским
жителям; повышение уровня и качества
водоснабжения и газоснабжения в сельской
местности, повышение уровня занятости сельского
населения, сохранение и создание новых рабочих
мест.
- Важнейшие целевые индикаторы: улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности (86,8 тыс. кв.м), в том числе
обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов (45,8 тыс. кв.м); реконструкция
фельдшерско-акушерских пунктов; повышение уровня
газификации домов (квартир) сетевым газом до 100
процентов; повышение уровня обеспеченности
сельского населения питьевой водой до 90
процентов";
1.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить вследующей редакции:
"Объемы и источники - потребность в объеме финансирования Программы в
финансирования 2009-2012 годах составляет 1503,1 млн. рублей, в
том числе:
- средства федерального бюджета - 803,8 млн.
рублей;
- средства бюджета Пензенской области - 251,2
млн. рублей;
- средства местных бюджетов (при наличии
принятых в установленном порядке
муниципальных программ) - 5,1 млн. рублей;
- внебюджетные источники - 443,0 млн. рублей";
1.1.4. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы" число "391" заменить числом "1210", число "660" заменитьчислом "760".
1.2. В абзаце семнадцатого раздела I Программы после слов"сельских населенных пунктах" дополнить словами "и рабочих поселках".
1.3. В разделе III Программы:
1.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Программа включает мероприятия по улучшению жилищных условийграждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей имолодых специалистов, развитию в сельской местности сети учрежденийпервичной медико-санитарной помощи, систем водоснабжения игазоснабжения.";
1.3.2. Подраздел "Улучшение жилищных условий граждан, проживающихв сельской местности" изложить в следующей редакции:
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов
Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодыхспециалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, необладающих достаточными собственными средствами.
На указанные мероприятия средства федерального бюджета выделяютсябюджету Пензенской области на условиях софинансирования,осуществляемого в порядке межбюджетных отношений.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от03.12.2002 N 858 "О Федеральной целевой программе "Социальное развитиесела до 2012 года" (с последующими изменениями) и в соответствии ссоглашением, заключенным между Министерством сельского хозяйстваРоссийской Федерации и Министерством сельского хозяйства Пензенскойобласти, обеспечивается выполнение мероприятий по улучшению жилищныхусловий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодыхсемей и молодых специалистов, согласно приложению N 1.
В процессе реализации указанных мероприятий предусматриваетсяиспользование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случаепривлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займана строительство (приобретение) жилья средства государственнойподдержки, предоставляемые в форме социальных выплат, могут бытьнаправлены гражданами на уплату первоначального взноса, а также напогашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищнымкредитам или займам при условии признания гражданина на датузаключения соответствующего кредитного договора (договора займа)участником указанных мероприятий.
Порядок и условия предоставления субсидий на реализациюмероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих всельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,осуществляются в соответствии с приложением N 16 "Правилапредоставления и распределения субсидий из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условийграждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей имолодых специалистов" (далее - Правила) к федеральной целевойпрограмме "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 3.12.2002 N 858(с последующими изменениями), предусматривающие:
а) предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистамсоциальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее -социальные выплаты) в порядке и на условиях, которые предусмотреныТиповым положением о предоставлении социальных выплат на строительство(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, втом числе молодым семьям, молодым специалистам, согласно приложениюN 1 Правил;
б) предоставление субсидий на софинансирование расходныхобязательств муниципальных образований по строительству (приобретению)жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам подоговору найма жилого помещения, в порядке и на условиях,предусмотренных Положением о предоставлении субсидий насофинансирование расходных обязательств муниципальных образований построительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям,молодым специалистам по договору найма жилого помещения, согласноприложению N 2 Правил.
Порядок формирования и утверждения сводных списков участниковмероприятий - получателей социальных выплат и порядок выдачисвидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство(приобретение) жилья в сельской местности, устанавливается иутверждается приказом Министерства сельского хозяйства Пензенскойобласти.
Реализация указанных мероприятий позволит:
улучшить жилищные условия более 1210 сельских семей, в том числе760 молодым семьям и молодым специалистам, и повысить уровенькоммунального обустройства жилья в сельской местности;
создать условия для закрепления молодых специалистов вагропромышленном комплексе и социальной сфере села, а такжеприостановить миграцию сельской молодежи;
сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельскойместности на базе государственных стандартов, разрабатываемых длясоздания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постояннопроживающих в сельской местности, установить порядок выдачи ипогашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а такжемеханизм их рефинансирования;
привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетныхисточников финансирования;
создать условия для улучшения демографической ситуации в сельскойместности.";
1.3.3. Подраздел "Обеспечение доступным жильем молодых семей имолодых специалистов на селе" исключить;
1.4. В разделе IV Программы:
1.4.1. Абзац второй дополнить предложениями следующегосодержания: "Предоставление средств федерального бюджета нафинансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии сПравилами предоставления и распределения субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальнойи инженерной инфраструктуры в сельской местности, предусмотреннымиприложением N 17 к федеральной целевой программе "Социальное развитиесела до 2012 года", утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 3.12.2002 N 858 (с последующими изменениями).Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенскойобласти на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельскойместности на территории Пензенской области осуществляется согласноприложению N 8";
1.4.2. В абзаце третьем слова "и других критериев" исключить;
1.4.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Потребность в объеме финансирования Программы в 2009-2012 годахсоставляет 1503,1 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 803,8 млн. рублей;
- средства бюджета Пензенской области - 251,2 млн. рублей;
- средства местных бюджетов (при наличии принятых в установленномпорядке муниципальных программ) - 5,1 млн. рублей;
- внебюджетные источники - 443,0 млн. рублей.";
1.5. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел VI. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Государственный заказчик Программы:
- осуществляет управление реализацией Программы;
- обеспечивает согласованность действий иных исполнителейПрограммы, определяемых в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации по подготовке и реализации мероприятий Программы,целевому и эффективному использованию средств федерального бюджета,бюджета Пензенской области, местных бюджетов и внебюджетныхисточников.
Государственный заказчик Программы на основании представленныхдокладов о реализации Программы от органов государственной властиПензенской области, органов местного самоуправления муниципальныхобразований Пензенской области и данных территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Пензенской областиобобщает информацию по реализации Программы и ежеквартально до 20числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчет оходе реализации Программы в Управление экономики, инновационной инаучно-технической политики Пензенской области.
Кроме того, ежегодно до 20 марта представляется доклад о ходереализации Программы в истекшем году Губернатору Пензенской области иПредседателю Правительства Пензенской области.".
1.6. В разделе VII Программы:
1.6.1. В абзаце восьмом число "391" заменить числом "1210", число"660" заменить числом "760".
1.7. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 2 к Программе исключить.
1.9. Приложения N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 к Программе изложить вновой редакции согласно приложениям N 2 - N 6 к настоящемупостановлению.
2. Дополнить Программу приложением N 8 согласно приложению кнастоящему постановлению N 7.
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащейзакону Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год иплановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенскиегубернские ведомости".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наисполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства -Министра сельского хозяйства Пензенской области В.Ф.Волкова.
Губернатор
Пензенской области В.К.Бочкарев
__________________
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 11 июня 2009 г. N 480-пП
Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
МЕРОПРИЯТИЯ
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов|—————|—————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————|| N | Наимено- | Площадь | Срок | Объем | в том числе за счет средств: | Ответственные | Ожидаемые || п/п | вание | (тыс. | исполнения, | финанси- |——————————|————————————|——————————|————————————| исполнители | результаты || | мероприятия | кв. м) | годы | рования, | федера- | бюджета | местных | внебюд- | | || | | | | всего | льного | Пензенской | бюджетов | жетных | | || | | | | тыс. руб. | бюджета | области | <*> | источников | | ||—————|—————————————|—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————————|————————————————||—————|—————————————|—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————————|————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||—————|—————————————|—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————————|————————————————|| 1 | Улучшение | 86,8 | 2009-2012 | 1261457,1 | 705817,7 | 172379,4 | 5123,5 | 378136,5 | | Улучшение || | жилищных |—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| Министерство | жилищных || | условий | 10,5 | 2009 | 114529,6 | 64136,6 | 15576,0 | 458,1 | 34358,9 | сельского | условий 1210 || | граждан, | |———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| хозяйства | сельской семье || | прожива- | | 2009 | 2788,8 | | | | | Пензенской | и повысить || | ющих | | (финансирование | | 963,4 | 1289,4 | - | 536,0 | области | уровень || | в сельской | | по свидетельствам | | | | | | | коммунального || | местности, | | 2008 г) | | | | | | | обустройства || | всего |—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | жилья в || | | 26,1 | 2010 | 391400,0 | 219184,0 | 53200,0 | 1596,0 | 117420,0 | | сельской || | |—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | местности || | | 24,6 | 2011 | 368960,7 | 206618,0 | 50150,0 | 1504,5 | 110688,2 | | || | |—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | || | | 25,6 | 2012 | 383778,0 | 214915,7 | 52164,0 | 1564,9 | 115133,4 | | || |—————————————|—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————————|————————————————|| | в том числе | 45,8 | 2009-2012 | 663379,1 | 371098,4 | 90411,1 | 2694,6 | 199175,0 | | Обеспечить || | обеспечение |—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| Министерство | жильем 760 || | жильем | 6,2 | 2009 | 68382,6 | 38294,3 | 9300,0 | 273,5 | 20514,8 | сельского | молодых семей || | молодых | |———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| хозяйства | и молодых || | семей и | | 2009 | | | | | | Пензенской | специалистов || | молодых | | (финансирование | 1249,3 | 305,7 | 407,6 | - | 536,0 | области | || | специ- | | по свидетельствам | | | | | | | || | алистов | | 2008 г) | | | | | | | || | |—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | || | | 13,9 | 2010 | 208942,9 | 117008,0 | 28400,0 | 852,0 | 62682,9 | | || | |—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | || | | 12,6 | 2011 | 189104,3 | 105898,4 | 25703,5 | 771,1 | 56731,3 | | || | |—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | || | | 13,1 | 2012 | 195700,0 | 109592,0 | 26600,0 | 798,0 | 58710,0 | | ||—————|—————————————|—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————————|————————————————|| | ИТОГО | | 2009-2012 | 1261457,1 | 705817,7 | 172379,4 | 5123,5 | 378136,5 | | || | | |———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | || | | | 2009 | 117318,4 | 65100,0 | 16865,4 | 458,1 | 34894,9 | | || | | |———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | || | | | 2010 | 391400,0 | 219184,0 | 53200,0 | 1596,0 | 117420,0 | | || | | |———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | || | | | 2011 | 368960,7 | 206618,0 | 50150,0 | 1504,5 | 110688,2 | | || | | |———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————| | || | | | 2012 | 383778,0 | 214915,7 | 52164,0 | 1564,9 | 115133,4 | | ||—————|—————————————|—————————|———————————————————|———————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————————|————————————————|
<*> Примечание: Финансирование осуществляется при наличииутвержденной соответствующей программы на муниципальном уровне.
__________
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 11 июня 2009 г. N 480-пП
Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи
в сельской местности|—————|———————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|| N | Наименование | Срок | Объем | в том числе за счет средств: | Ответственные | Ожидаемые || п/п | мероприятия | исполнения, | финансирования, |——————————————|————————————|——————————|——————————————| исполнители | результаты || | | годы | всего тыс. руб. | федерального | бюджета | местных | внебюджетных | | || | | | | бюджета | Пензенской | бюджетов | источников | | || | | | | | области | <*> | | | ||—————|———————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————|——————————————————|| | Инвестиционные мероприятия ||—————|———————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————|——————————————————|| 1 | Реконструкция | 2009-2012 | 21619,0 | 17295,2 | 4323,8 | 0 | 0 | Министерство | Открытие || | фельдшерско- |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| сельского | реконструируемых || | акушерских | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | хозяйства | фельдшерско- || | пунктов |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| Пензенской | акушерских || | | 2010 | 7350,0 | 5880,0 | 1470,0 | 0 | 0 | области | пунктов || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2011 | 6894,0 | 5515,2 | 1378,8 | 0 | 0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2012 | 7375,0 | 5900,0 | 1475,0 | 0 | 0 | | ||—————|———————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————|——————————————————|| | ИТОГО | 2009-2012 | 21619,0 | 17295,2 | 4323,8 | 0 | 0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2010 | 7350,0 | 5880,0 | 1470,0 | 0 | 0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2011 | 6894,0 | 5515,2 | 1378,8 | 0 | 0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2012 | 7375,0 | 5900,0 | 1475,0 | 0 | 0 | | ||—————|———————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————|——————————————————|
<*> Примечание: Финансирование осуществляется при наличииутвержденной соответствующей программы на муниципальном уровне.
__________
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 11 июня 2009 г. N 480-пП
Приложение N 4
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию газификации в сельской местности|—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|| N | Наименование | Срок | Объем | в том числе за счет средств: | Ответственные | Ожидаемые || п/п | мероприятия | исполнения, | финансирования, |——————————————|————————————|——————————|——————————————| исполнители | результаты || | | годы | всего тыс. руб. | федерального | бюджета | местного | внебюджетных | | || | | | | бюджета | Пензенской | бюджета | источников | | || | | | | | области | <*> | | | ||—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————————|——————————————|| | Инвестиционные мероприятия ||—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————————|——————————————|| 1 | Введение в действие | 2009-2012 | 122384,9 | 45649,8 | 12765,0 | 0,0 | 64845,1 | Министерство | Повышение || | распределительных | | | | | | | сельского | уровня || | газовых сетей, км | | | | | | | хозяйства | газификации || |—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| Пензенской | села сетевым || | 15,8 | 2009 | 9383,0 | 3500,0 | 875,0 | 0,0 | 5008,0 | области, | газом || |—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| органы местного | || | 36,9 | 2010 | 38709,6 | 14438,7 | 3600,0 | 0,0 | 20670,9 | самоуправления | || |—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| Пензенской | || | 37,1 | 2011 | 39473,1 | 14723,5 | 3671,0 | 0,0 | 21078,6 | области | || |—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| (по согласованию) | || | 32,5 | 2012 | 34819,2 | 12987,6 | 3744,0 | 0,0 | 18087,6 | | ||—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————————|——————————————|| | ИТОГО | 2009-2012 | 122384,9 | 45649,8 | 12765,0 | 0,0 | 64845,1 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2009 | 9383,0 | 3500,0 | 875,0 | 0,0 | 5008,0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2010 | 38709,6 | 14438,7 | 3600,0 | 0,0 | 20670,9 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2011 | 39473,1 | 14723,5 | 3671,0 | 0,0 | 21078,6 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2012 | 34819,2 | 12987,6 | 3744,0 | 0,0 | 18087,6 | | ||—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————————|——————————————|
<*> Примечание: Финансирование осуществляется при наличииутвержденной соответствующей программы на муниципальном уровне.
__________
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 11 июня 2009 г. N 480-пП
Приложение N 5
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию водоснабжения в сельской местности|—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|| N | Наименование | Срок | Объем | в том числе за счет средств: | Ответственные | Ожидаемые || п/п | мероприятия | исполнения, | финансирования, |——————————————|————————————|——————————|——————————————| исполнители | результаты || | | годы | всего тыс. руб. | федерального | бюджета | местного | внебюджетных | | || | | | | бюджета | Пензенской | бюджета | источников | | || | | | | | области | <*> | | | ||—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————————|——————————————|| | Инвестиционные мероприятия ||—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————————|——————————————|| 1 | Введение в действие | 2009-2012 | 97670,6 | 35064,0 | 62606,6 | 0,0 | 0,0 | Министерство | Ввод в || | локальных | | | | | | | сельского | действие || | водопроводов, км | | | | | | | хозяйства | локальных || |—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| Пензенской | водопроводов || | 19,8 | 2009 | 27576,6 | 9900,0 | 17676,6 | 0,0 | 0,0 | области, органы | || |—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| местного | || | 18,8 | 2010 | 24493,0 | 8793,0 | 15700,0 | 0,0 | 0,0 | самоуправления | || |—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| Пензенской | || | 16,2 | 2011 | 22637,0 | 8127,0 | 14510,0 | 0,0 | 0,0 | области | || |—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| (по согласованию) | || | 16,3 | 2012 | 22964,0 | 8244,0 | 14720,0 | 0,0 | 0,0 | | ||—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————————|——————————————|| | ИТОГО | 2009-2012 | 97670,6 | 35064,0 | 62606,6 | 0,0 | 0,0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2009 | 27576,6 | 9900,0 | 17676,6 | 0,0 | 0,0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2010 | 24493,0 | 8793,0 | 15700,0 | 0,0 | 0,0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2011 | 22637,0 | 8127,0 | 14510,0 | 0,0 | 0,0 | | || | |—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————| | || | | 2012 | 22964,0 | 8244,0 | 14720,0 | 0,0 | 0,0 | | ||—————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|————————————|——————————|——————————————|———————————————————|——————————————|
<*> Примечание: Финансирование осуществляется при наличииутвержденной соответствующей программы на муниципальном уровне.
__________
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 11 июня 2009 г. N 480-пП
Приложение N 6
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
Ресурсное обеспечение программы
тыс. рублей|—————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————————————————|———————————|—————————————————————|———————————|| N | Источники и направления | 2009-2012 | в том числе | 2009-2010 | в том числе | 2011-2012 || п/п | финансирования | годы, |——————————|——————————| годы, |——————————|——————————| годы, || | | всего | 2009 | 2010 | всего | 2011 | 2012 | всего ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | Всего | 1503131,6 | 154278,0 | 461952,6 | 616230,6 | 437964,8 | 448936,2 | 886901,0 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | в том числе: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | улучшение жилищных условий граждан, | 1261457,1 | 117318,4 | 391400,0 | 508718,4 | 368960,7 | 383778,0 | 752738,7 || | проживающих в сельской местности, | | | | | | | || | всего | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | в том числе обеспечение жильем | 663379,1 | 69631,9 | 208942,9 | 278574,8 | 189104,3 | 195700,0 | 384804,3 || | молодых семей и молодых | | | | | | | || | специалистов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие сети учреждений первичной | 21619,0 | 0,0 | 7350,0 | 7350,0 | 6894,0 | 7375,0 | 14269,0 || | медико-санитарной помощи | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие газификации | 122384,9 | 9383,0 | 38709,6 | 48092,6 | 39473,1 | 34819,2 | 74292,3 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие водоснабжения | 97670,6 | 27576,6 | 24493,0 | 52069,6 | 22637,0 | 22964,0 | 45601,0 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| I | Федеральный бюджет, всего | 803826,7 | 78500,0 | 248295,7 | 326795,7 | 234983,7 | 242047,3 | 477031,0 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | из них: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | улучшение жилищных условий граждан, | 705817,7 | 65100,0 | 219184,0 | 284284,0 | 206618,0 | 214915,7 | 421533,7 || | проживающих в сельской местности, | | | | | | | || | всего | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | в том числе обеспечение жильем | 371098,4 | 38600,0 | 117008,0 | 155608,0 | 105898,4 | 109592,0 | 215490,4 || | молодых семей и молодых | | | | | | | || | специалистов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие сети учреждений первичной | 17295,2 | 0,0 | 5880,0 | 5880,0 | 5515,2 | 5900,0 | 11415,2 || | медико-санитарной помощи | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие газификации | 45649,8 | 3500,0 | 14438,7 | 17938,7 | 14723,5 | 12987,6 | 27711,1 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие водоснабжения | 35064,0 | 9900,0 | 8793,0 | 18693,0 | 8127,0 | 8244,0 | 16371,0 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| II | Бюджет Пензенской области, всего | 251199,8 | 35417,0 | 73970,0 | 109387,0 | 69709,8 | 72103,0 | 141812,8 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | из них: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | улучшение жилищных условий граждан, | 172379,4 | 16865,4 | 53200,0 | 70065,4 | 50150,0 | 52164,0 | 102314,0 || | проживающих в сельской местности, | | | | | | | || | всего | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | в том числе обеспечение жильем | 90411,1 | 9707,6 | 28400,0 | 38107,6 | 25703,5 | 26600,0 | 52303,5 || | молодых семей и молодых | | | | | | | || | специалистов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие сети учреждений первичной | 4323,8 | 0,0 | 1470,0 | 1470,0 | 1378,8 | 1475,0 | 2853,8 || | медико-санитарной помощи | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие газификации | 11890,0 | 875,0 | 3600,0 | 4475,0 | 3671,0 | 3744,0 | 7415,0 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие водоснабжения | 62606,6 | 17676,6 | 15700,0 | 33376,6 | 14510,0 | 14720,0 | 29230,0 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| III | Средства местных бюджетов, всего | 5123,5 | 458,1 | 1596,0 | 2054,1 | 1504,5 | 1564,9 | 3069,4 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | из них: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | улучшение жилищных условий граждан, | 5123,5 | 458,1 | 1596,0 | 2054,1 | 1504,5 | 1564,9 | 3069,4 || | проживающих в сельской местности, | | | | | | | || | всего | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | в том числе обеспечение жильем | 2694,6 | 273,5 | 852,0 | 1125,5 | 771,1 | 798,0 | 1569,1 || | молодых семей и молодых | | | | | | | || | специалистов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие сети учреждений первичной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | медико-санитарной помощи | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие газификации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| IV | Внебюджетные источники, всего | 442981,6 | 39902,9 | 138090,9 | 177993,8 | 131766,8 | 133221,0 | 264987,8 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | из них: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | улучшение жилищных условий граждан, | 378136,5 | 34894,9 | 117420,0 | 152314,9 | 110688,2 | 115133,4 | 225821,6 || | проживающих в сельской местности, | | | | | | | || | всего | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | в том числе обеспечение жильем | 199175,0 | 21050,8 | 62682,9 | 83733,7 | 56731,3 | 58710,0 | 115441,3 || | молодых семей и молодых | | | | | | | || | специалистов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие сети учреждений первичной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | медико-санитарной помощи | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие газификации | 64845,1 | 5008,0 | 20670,9 | 25678,9 | 21078,6 | 18087,6 | 39166,2 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|| | развитие водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————|—————————————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|——————————|——————————|———————————|
__________
Приложение N 6
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 11 июня 2009 г. N 480-пП
Приложение N 7
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
Основные целевые индикаторы и показатели программы|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|——————|———————|| N | Источники и направления финансирования | Единица | в том числе | | | || п/п | | измерения |—————————————|——————|——————|———————|| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|——————|———————|| 1 | Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для | тыс. кв.м | 10,5 | 26,1 | 24,6 | 25,6 || | граждан, проживающих в сельской местности | | | | | || |—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|——————|———————|| | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв.м | 6,2 | 13,9 | 12,6 | 13,1 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|——————|———————|| 2 | Реконструкция фельдшерско- акушерских пунктов | единиц | 0 | 2 | 1 | 1 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|——————|———————|| 3 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | 96,1 | 97,5 | 99,1 | 100,0 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|——————|———————|| 4 | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 75 | 80,2 | 85,5 | 90,0 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|——————|———————|
__________
Приложение N 7
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 11 июня 2009 г. N 480-пП
Приложение N 8
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села до 2012 года"
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из бюджета
Пензенской области на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в сельской местности
на территории Пензенской области
1. Настоящий Порядок регламентирует механизм предоставления ираспределения из бюджета Пензенской области субсидий бюджетаммуниципальных районов на развитие социальной и инженернойинфраструктуры в сельской местности на территории Пензенской области.
2. Финансирование мероприятий на развитие социальной и инженернойинфраструктуры в сельской местности на территории Пензенской областиосуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели вбюджете Пензенской области на 2009 год и на плановый период 2010 и2011 годов.
3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районовосуществляется в соответствии с утвержденным перечнем объектовсоциальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, согласноприложению к данному Порядку, с учетом требований и критериевпредусматривающих:
а) повышение уровня обеспеченности объектами социальной иинженерной инфраструктуры в сельской местности;
б) прирост мощностей объектов социальной и инженернойинфраструктуры в сельской местности;
в) наличие утвержденной проектно-сметной документации иположительного заключения государственной экспертизы на объектысоциальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районовосуществляется при наличии утвержденной ими соответствующей программыи на основании заключенных между Министерством сельского хозяйстваПензенской области и органами местного самоуправления муниципальныхрайонов соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий наразвитие социальной и инженерной инфраструктуры села,предусматривающего:
а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых бюджетумуниципального района;
б) целевое назначение субсидий;
в) сведения о наличии утвержденной проектной документации иположительного заключения государственной экспертизы на объектысоциальной и инженерной инфраструктуры;
г) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
д) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
5. Для осуществления финансирования муниципальные районыпредставляют в Министерство сельского хозяйства Пензенской областиодновременно с заявкой на перечисление средств следующие документы:
а) контракты (договоры) на выполнение подрядных работ, оказаниеуслуг, поставку продукции;
б) положительные сводные заключения по проектно-сметнойдокументации организаций государственной экспертизы;
в) справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (формаКС-3), акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ(услуг), счета на предоплату, счета-фактуры;
г) протокол комиссии по размещению муниципальных заказов.
6. Органы местного самоуправления муниципальных районовежемесячно представляют в Министерство сельского хозяйства Пензенскойобласти информацию об освоении выделенных субсидий по каждому объекту,сводную бухгалтерскую отчетность (месячную, квартальную, годовую) обиспользовании средств, выделенных из бюджета Пензенской области ифедерального бюджета, а также в целях финансового контроля предъявляютпо требованию Министерства сельского хозяйства Пензенской области:
а) сводные сметные расчеты стоимости строительства;
б) материалы об утверждении проектно-сметной документации;
в) акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по формам,утвержденным государственным органом статистики;
г) справки о направлении собственных, заемных и других средств нафинансирование строек и объектов при смешанном финансировании;
д) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов сразбивкой по годам на весь период строительства с выделением пусковыхкомплексов (очередей), титульные списки переходящих строек и объектовс указанием объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работна соответствующий год, утвержденные в установленном порядке.
7. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий,выделяемых на финансирование мероприятий на развитие социальной иинженерной инфраструктуры села, осуществляется Министерством сельскогохозяйства Пензенской области, финансовыми органами муниципальныхрайонов согласно бюджетному законодательству.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств ониподлежат изъятию в бесспорном порядке в соответствии со ст. 289Бюджетного кодекса Российской Федерации.
__________
Приложение
к порядку предоставления и распределения
субсидий из бюджета Пензенской области
на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности
на территории Пензенской области
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной и инженерной инфраструктуры
в сельской местности на 2009 год в рамках программы
"Социальное развитие села до 2012 года"|——————————————————————————|———————————|—————————|————————————————————————|| Наименование заказчика | Единица | Всего | в том числе: || и объектов | измерения | |——————————————|—————————|| | | | за счет | за счет || | | | средств | средств || | | | федерального | бюджета || | | | бюджета | области ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Мероприятия по развитию газификации в сельской местности ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Всего | тыс. руб. | 4375,0 | 3500,0 | 875,0 ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| в том числе: | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Орган местного | | 971,0 | 777,0 | 194,0 || самоуправления | | | | || Городищенского района - | | | | || всего: | тыс. руб. | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| в том числе: | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Газоснабжение жилых | тыс. руб. | 971,0 | 777,0 | 194,0 || домов по ул. Ленина | | | | || в с. Павло-Куракино | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Орган местного | | 1086,0 | 869,0 | 217,0 || самоуправления | | | | || Наровчатского района - | | | | || всего: | тыс. руб. | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| в том числе: | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Внутрипоселковый | тыс. руб. | 1086,0 | 869,0 | 217,0 || газопровод высокого и | | | | || низкого давления в | | | | || с. Масловка, с. Грачевка | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Орган местного | | 2318,0 | 1854,0 | 464,0 || самоуправления | | | | || Шемышейского района - | | | | || всего: | тыс. руб. | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| в том числе: | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Газификация жилых домов | тыс. руб. | 1368,0 | 1094,0 | 274,0 || в с. Новый Мачим | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Газоснабжение жилых | тыс. руб. | 436,0 | 349,0 | 87,0 || домов по ул. Садовая | | | | || в с. Армиево | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Внутрипоселковый | тыс. руб. | 514,0 | 411,0 | 103,0 || газопровод низкого | | | | || давления по улицам | | | | || Советская и Рабочая | | | | || в с. Наскафтым | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Всего | тыс. руб. | 27577,0 | 9900,0 | 17677,0 ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Орган местного | | 16089,0 | 5776,0 | 10313,0 || самоуправления | | | | || Мокшанского района - | | | | || всего: | тыс. руб. | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| в том числе: | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Нечаевский групповой | тыс. руб. | 16089,0 | 5776,0 | 10313,0 || водопровод | | | | || в с. Нечаевка и | | | | || в с. Успенское. | | | | || Внутрипоселковые сети | | | | || в с. Нечаевка | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Орган местного | | 11488,0 | 4124,0 | 7364,0 || самоуправления | | | | || Сердобского района - | | | | || всего: | тыс. руб. | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| в том числе: | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|| Реконструкция сетей и | тыс. руб. | 11488,0 | 4124,0 | 7364,0 || сооружений водопровода | | | | || с. Куракино | | | | ||——————————————————————————|———————————|—————————|——————————————|—————————|