Постановление Правительства Пензенской области от 14.05.2009 № 382-пП

О внесении изменений в Перечень количественных показателей для оценки результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области и учреждений Пензенской области по достижению стратегических целей и...

  
                                      
                                      
                                      
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
                                      
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                      
                       от 14 мая 2009 г.  N 382-пП
                                 г. Пенза                                                    Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Пензенской области
                                            от 27.10.2009 г. N 826-пП
  
  
        О внесении изменений в Перечень количественных показателей
        для оценки результатов деятельности исполнительных органов
          государственной власти Пензенской области и учреждений
      Пензенской области по достижению стратегических целей и задач
           социально-экономического развития Пензенской области
        на отчетный год и среднесрочную перспективу, утвержденный
             постановлением Правительства Пензенской области
           от 19.08.2008 N 520-пП (с последующими изменениями)
       В целях  приведения  нормативного правового акта в соответствие сдействующим  законодательством,  руководствуясь   Законом   Пензенскойобласти  от  22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области"(с  последующими   изменениями)   Правительство   Пензенской   областип о с т а н о в л я е т:
       1. Внести  в  Перечень  количественных  показателей  для   оценкирезультатов деятельности исполнительных органов государственной властиПензенской области  и  учреждений  Пензенской  области  по  достижениюстратегических  целей  и   задач   социально-экономического   развитияПензенской  области  на  отчетный  год  и  среднесрочную  перспективу,утвержденный  постановлением  Правительства  Пензенской   области   от19.08.2008 N 520-пП "О стратегических  целях  и  зачах  исполнительныхорганов государственной власти  Пензенской  области"  (с  последующимиизменениями), следующие изменения:
       1.1. В   разделе   "Министерство    государственного    имуществаПензенской области" изложить в следующей редакции:
       1.1.1. строку "Показатель 1." подраздела "Задача 8.1."
   |———————————————————————————————————|———————————|————|———————|———————|———————|"| Показатель 1. Количество граждан, | тыс. чел. | 27 | 5,245 | 5,245 | 5,245 |
   | получивших компенсацию            |           |    |       |       |       |";
   |———————————————————————————————————|———————————|————|———————|———————|———————|
       1.1.2. строку "Показатель 2." подраздела "Задача 8.1."
   |———————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|"| Показатель 2. Перечисление выплат     | тыс. | 50713 | 3000 | 3000 | 3000 |
   | гражданам, имеющим право на получение | руб. |       |      |      |      |
   | компенсации, поступивших из ФОГФ в    |      |       |      |      |      |
   | отделения Сбербанка РФ по Пензенской  |      |       |      |      |      |
   | области                               |      |       |      |      |      |".
   |———————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————|
       1.2. В  разделе  "Министерство  образования  Пензенской  области"изложить в следующей редакции:
       1.2.1. подраздел "Задача 1.1."
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
   "| Задача 1.1. Разработка и содействие       |      |      |      |       |      |
    | реализации моделей системы образования    |      |      |      |       |      |
    | на региональном уровне, способствующих    |      |      |      |       |      |
    | достижению равенства доступа населения    |      |      |      |       |      |
    | к качественным образовательным услугам    |      |      |      |       |      |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | Показатель 1. Численность учащихся,       | чел. | 4,8  | 4,8  |  4,8  | 4,9  |
    | приходящихся на одного работающего в      |      |      |      |       |      |
    | государственных (муниципальных)           |      |      |      |       |      |
    | общеобразовательных учреждениях           |      |      |      |       |      |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | В том числе на одного учителя             | чел. | 10,0 | 10,0 | 10,06 | 10,1 |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | Показатель 2. Средняя наполняемость       |      |      |      |       |      |
    | классов в государственных (муниципальных) |      |      |      |       |      |
    | общеобразовательных учреждениях субъекта  |      |      |      |       |      |
    | Российской Федерации                      |      |      |      |       |      |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | В городских поселениях                    | чел. | 21,9 | 22,4 | 22,7  | 22,9 |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | В сельской местности                      | чел. | 11,0 | 11,0 | 11,0  | 11,0 |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | Показатель 3. Доля государственных        |      |      |      |       |      |
    | (муниципальных) общеобразовательных       |      |      |      |       |      |
    | учреждений, переведенных:                 |      |      |      |       |      |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | На нормативное подушевое финансирование   |  %   | 98,4 | 98,4 |  100  | 100  |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | На новую (отраслевую) систему оплаты      |  %   |  0   | 100  |  100  | 100  |
    | труда, ориентированную на результат       |      |      |      |       |      |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | Показатель 4. Доля учащихся 9-11 классов, |  %   | 59,0 | 59,5 | 60,0  | 60,0 |
    | обучающихся по программам предпрофильной  |      |      |      |       |      |
    | подготовки, индивидуальным учебным планам |      |      |      |       |      |
    | и программам профильного обучения, от     |      |      |      |       |      |
    | численности обучающихся в 9-11 классах    |      |      |      |       |      |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | в том числе в государственных             |  %   | 100  | 100  |  100  | 100  |
    | общеобразовательных учреждениях,          |      |      |      |       |      |
    | финансируемых из бюджета Пензенской       |      |      |      |       |      |
    | области                                   |      |      |      |       |      |
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
    | Показатель 5. Число учащихся на 1         | чел. |  15  |  15  |  15   |  15  |
    | компьютер                                 |      |      |      |       |      |";
    |———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|———————|——————|
       1.2.2. строку "Показатель 1." подраздела "Задача 2.2."
   |————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|"| Показатель 1. Число педагогических | чел. | 4250 | 4150 | 4240 | 4270 |
   | работников, прошедших курсовую     |      |      |      |      |      |
   | подготовку                         |      |      |      |      |      |";
   |————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
       1.2.3. строку "Показатель 2." подраздела "Задача 2.2."
   |————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|"| Показатель 2. Число руководителей, | чел. | 270 | 370 | 280 | 250 |
   | прошедших курсовую подготовку      |      |     |     |     |     |";
   |————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|
       1.2.4. подраздел "Задача 3.1."
   |———————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|——————|"| Задача 3.1. Совершенствование системы     |      |       |       |       |      |
   | дополнительного образования и воспитания, |      |       |       |       |      |
   | направленной на всестороннее развитие     |      |       |       |       |      |
   | личности ребенка                          |      |       |       |       |      |
   |———————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|——————|
   | Показатель 1. Доля детей, охваченных      |  %   | 71,04 | 71,15 | 71,26 | 71,3 |
   | программами дополнительного образования,  |      |       |       |       |      |
   | от количества обучающихся в               |      |       |       |       |      |
   | общеобразовательных учреждениях           |      |       |       |       |      |
   |———————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|——————|
   | Показатель 2. Количество детей в возрасте | тыс. |  2,9  |  2,8  |  2,7  | 2,6  |
   | 5-18 лет, охваченных программами          | чел. |       |       |       |      |
   | дополнительного образования, в            |      |       |       |       |      |
   | государственных образовательных           |      |       |       |       |      |
   | учреждениях, финансируемых из бюджета     |      |       |       |       |      |
   | Пензенской области                        |      |       |       |       |      |".
   |———————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|——————|
       1.3. В разделе  "Управление  информатизации  Пензенской  области"изложить в следующей редакции:
       1.3.1. строку "Показатель 1." подраздела "Задача 1.1."
   |——————————————————————————————————————————|————————|———|———|———|———|"| Показатель 1. Количество вновь           | проект | 2 | 2 | 3 | 2 |
   | разработанных программно-технических     |        |   |   |   |   |
   | решений, обеспечивающих предоставление   |        |   |   |   |   |
   | государственных услуг населению,         |        |   |   |   |   |
   | организациям с использованием ИКТ,       |        |   |   |   |   |
   | требующих межведомственного              |        |   |   |   |   |
   | взаимодействия                           |        |   |   |   |   |";
   |——————————————————————————————————————————|————————|———|———|———|———|
       1.3.2. строку "Показатель 1." подраздела "Задача 1.2."
   |—————————————————————————————————————————|——————|—————|————|————|————|"| Показатель 1. Количество вновь          | раб. | 139 | 20 | 10 | 20 |
   | подключенных рабочих мест в             | мест |     |    |    |    |
   | исполнительных органах государственной  |      |     |    |    |    |
   | власти, органах местного самоуправления |      |     |    |    |    |
   | Пензенской области к единой             |      |     |    |    |    |
   | мультисервисной сети передачи данных    |      |     |    |    |    |";
   |—————————————————————————————————————————|——————|—————|————|————|————|
       1.3.3. строку "Показатель 1." подраздела "Задача 1.3."
   |———————————————————————————————————————|—————————————|————|———|———|———|"| Показатель 1. Количество подключаемых |    точка    | 20 | 6 | 3 | 5 |
   | абонентов ЕМСПД, работающих в         | подключения |    |   |   |   |
   | защищенном режиме                     |             |    |   |   |   |";
   |———————————————————————————————————————|—————————————|————|———|———|———|
       1.3.4. строку "Показатель 1." подраздела "Задача 1.4."
   |—————————————————————————————————————|————————|———|———|———|———|"| Показатель 1. Количество внедренных | проект | 1 | 2 | 1 | 1 |
   | аппаратно-программных комплексов,   |        |   |   |   |   |
   | программно-технических решений      |        |   |   |   |   |";
   |—————————————————————————————————————|————————|———|———|———|———|
       1.3.5. строку "Показатель 1." подраздела "Задача 2.1."
   |—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|"| Показатель 1. Объем услуг связи | млн. руб. | 6156 | 6430 | 6850 | 7360 |".
   |—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|
       1.4. В разделе  "Управление  государственной  жилищной  инспекцииПензенской области" изложить в следующей редакции:
       1.4.1. строку подраздела "Задача 1.1."
   |———————————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|"| Задача 1.1. Соблюдение нормативных требований |  |  |  |  |  |
   | в жилищной сфере, обеспечивающих безопасное   |  |  |  |  |  |
   | проживание и соблюдение стандартов            |  |  |  |  |  |
   | предоставления жилищно-коммунальных услуг     |  |  |  |  |  |";
   |———————————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|
       1.4.2. строку "Показатель 1." подраздела "Задача 1.1."
   |—————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|"| Показатель 1. Контрольные   | тыс. кв.м | 3500 | 5800 | 6800 | 7800 |
   | мероприятия по обследованию |           |      |      |      |      |
   | площади жилищного фонда     |           |      |      |      |      |";
   |—————————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|
       1.4.3. дополнить строку подраздела "Задача 1.1." строкой"Показатель 2" следующего содержания:
   |———————————————————————————————————————————————————|—————|——————|———|———|———|"| Показатель 2. Внеплановые контрольные мероприятия | ед. | 1300 | - | - | - |";
   |———————————————————————————————————————————————————|—————|——————|———|———|———|
       1.4.4. строку подраздела "Задача 1.2." исключить;
       1.4.5. строку "Показатель 1." подраздела "Задача 1.2." исключить.
       1.5. Раздел   "Управление   по    развитию    предпринимательстваПензенской   области"   изложить   в   новой   редакции:   "Управлениеинвестиционного развития,  предпринимательства  и  туризма  Пензенскойобласти".
       1.6. В разделе "Управление природных ресурсов и охраны окружающейсреды Пензенской области" изложить в следующей редакции:
       1.6.1. строку "Показатель 2." подраздела "Задача 2.1."
   |——————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|"| Показатель 2. Количество водоохранных    | ед. | 584 | 870 | 870 | 870 |
   | зон и прибрежных защитных полос,         |     |     |     |     |     |
   | установленных в области в соответствии с |     |     |     |     |     |
   | законодательством Российской Федерации   |     |     |     |     |     |".
   |——————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
       1.7. Раздел "Управление промышленности, транспорта  и  энергетикиПензенской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
       1.8. Раздел    "Управление     экономики,     инновационной     инаучно-технической  политики  Пензенской  области"  изложить  в  новойредакции согласно приложению N 2.
       1.9. Раздел  "ГБУ  "Управление  автомобильных  дорог   Пензенскойобласти" исключить.
       2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  "Пензенскиегубернские ведомости".
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  наисполняющего обязанности Председателя Правительства Пензенской областиО.К.Атюкову.
       Исполняющий обязанности
       Губернатора Пензенской области          О.К.Атюкова
       ______________________________
                                                    
       Приложение N 1
       к постановлению Правительства
       Пензенской области
       от 14 мая 2009 г.  N 382-пП
                                                                       |—————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————||           Цель, тактическая задача,         |   Единица  |         Установленное значение        ||             содержание показателя           |  измерения |—————————|—————————|—————————|—————————||                                             |            |   2008  |   2009  |   2010  |   2011  ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                      1                      |     2      |    3    |    4    |    5    |    6    ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||   Управление промышленности, транспорта и   |            |         |         |         |         ||        энергетики Пензенской области        |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                         Промышленность                                           ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||  Цель 1. Развитие промышленного             |            |         |         |         |         || потенциала Пензенской области как основы    |            |         |         |         |         || обеспечения экономического роста и          |            |         |         |         |         || повышения качества жизни населения          |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||  Задача 1.1. Ежегодное увеличение           |            |         |         |         |         || объемов промышленного производства и        |            |         |         |         |         || реализации продукции по полному кругу       |            |         |         |         |         || промышленных и научных предприятий          |            |         |         |         |         || области                                     |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Индекс промышленного          |     %      |  108,8  |  94,4   |  100,8  |  101,4  || производства в "обрабатывающих              |            |         |         |         |         || производствах" (в процентах к предыдущему   |            |         |         |         |         |
    году)                                       |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 2. Объем отгруженных товаров в   | млн. руб.  | 61682,6 | 74135,3 | 80624,4 | 87304,2 || собственного производства, выполненных      |            |         |         |         |         || работ и услуг по полному кругу предприятий  |            |         |         |         |         || в "обрабатывающих производствах"            |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 1.2. Повышение уровня средней        |            |         |         |         |         || заработной платы на промышленных            |            |         |         |         |         || предприятиях области                        |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Средняя заработная плата в    |    руб.    | 10864,4 | 11345,3 | 12060,1 | 12952,5 || "Обрабатывающих производствах"              |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Цель 2. Создание условий, стимулирующих     |            |         |         |         |         || расширение масштабов производства и         |            |         |         |         |         || реализации качественной и                   |            |         |         |         |         || конкурентоспособной продукции, создания     |            |         |         |         |         || дополнительных рабочих мест за счет         |            |         |         |         |         || технического перевооружения производства,   |            |         |         |         |         || внедрения инноваций, на основе              |            |         |         |         |         || государственной финансовой поддержки из     |            |         |         |         |         |
    бюджета области                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 2.1. Увеличение объемов производства |            |         |         |         |         || и реализации продукции предприятиями,       |            |         |         |         |         || участвующими в долгосрочной целевой         |            |         |         |         |         || программе "Стимулирование роста объемов     |            |         |         |         |         || промышленного производства, внедрения       |            |         |         |         |         || инноваций и технического перевооружения     |            |         |         |         |         || промышленности Пензенской области на        |            |         |         |         |         || 2009-2015 годы"                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Темп роста объемов            |            |         |         |         |         || производства и реализации продукции         |            |         |         |         |         || предприятий, участвующих в Программе, в     |            |         |         |         |         || процентах по отношению к аналогичному       |            |         |         |         |         || периоду предыдущего года в фактических      |            |         |         |         |         || ценах:                                      |            |         |         |         |         || - по кредитным и лизинговым договорам для   |            |         |         |         |         || технического перевооружения производства и  |            |         |         |         |         || освоения новой конкурентоспособной          |            |         |         |         |         || продукции;                                  |            |         |         |         |         || - по кредитам на пополнение оборотных       |            |         |         |         |         || средств для значительного расширения        |     %      |    8    |    8    |    8    |    8    || объемов производства и создания             |            |         |         |         |         |
    дополнительных рабочих мест                 |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 2.2. Повышение инвестиционной        |            |         |         |         |         || активности предприятий, участвующих в       |            |         |         |         |         || долгосрочной целевой программе              |            |         |         |         |         || "Стимулирование роста объемов промышленного |            |         |         |         |         || производства, внедрения инноваций и         |            |         |         |         |         || технического перевооружения промышленности  |            |         |         |         |         || Пензенской области на 2009-2015 годы".      |            |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Сумма привлеченных (заемных)  |   млрд.    |  1,65   |  1,65   |  1,65   |  1,65   || финансовых средств, участвующих в Программе |   руб.     |         |         |         |         || предприятий, для технического               |            |         |         |         |         || перевооружения производства и освоения      |            |         |         |         |         || новой конкурентоспособной продукции.        |            |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                            Транспорт                                             ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Цель 1. Обеспечение стабильных пассажирских |            |         |         |         |         || перевозок                                   |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 1.1 Регулярность движения автобусов  |            |         |         |         |         || на межмуниципальных автобусных маршрутах    |            |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Доля выполненных, в           |     %      |  93,62  |  93,8   |  94,4   |  95,0   || соответствии с расписаниями, рейсов на      |            |         |         |         |         || межмуниципальных автобусных маршрутах к     |            |         |         |         |         || общему плановому количеству этих рейсов за  |            |         |         |         |         || отчетный период, без учета рейсов, которые  |            |         |         |         |         || выполнялись в неблагоприятных               |            |         |         |         |         || дорожно-климатических условиях при отмене   |            |         |         |         |         || расписания и по другим объективным причинам |            |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 1.2 Обеспечение равной доступности   |            |         |         |         |         || услуг общественного транспорта на           |            |         |         |         |         || территории Пензенской области для отдельных |            |         |         |         |         || категорий граждан                           |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Обеспеченность граждан,       |     %      |   100   |   100   |   100   |   100   || имеющих право на ежемесячные денежные       |            |         |         |         |         || выплаты, установленные законодательством    |            |         |         |         |         || Российской Федерации и Законом Пензенской   |            |         |         |         |         || области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах    |            |         |         |         |         || социальной поддержки отдельных категорий    |            |         |         |         |         || граждан, проживающих на территории          |            |         |         |         |         || Пензенской области", потребным количеством  |            |         |         |         |         || единых социальных проездных билетов, дающих |            |         |         |         |         || право на льготный проезд на территории      |            |         |         |         |         || Пензенской области на транспорте,           |            |         |         |         |         || осуществляющем перевозки в городском и      |            |         |         |         |         || внутрирайонном сообщениях                   |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Цель 2. Обеспечение органов государственной |            |         |         |         |         || власти Пензенской области, их организаций и |            |         |         |         |         || учреждений автомобильным транспортом (ГБУ   |            |         |         |         |         || "Транспортное управление Правительства      |            |         |         |         |         || Пензенской области")                        |            |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 2.1. Предоставление легкового и      |            |         |         |         |         || иного транспорта должностным лицам аппарата |            |         |         |         |         || Правительства Пензенской области,           |            |         |         |         |         || исполнительных органов власти,              |            |         |         |         |         || государственным учреждениям и организациям, |            |         |         |         |         || должностным лицам аппарата Законодательного |            |         |         |         |         || Собрания Пензенской области в отличном      |            |         |         |         |         || техническом состоянии                       |            |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Пробег а/м между ремонтами    |   тыс.     |   250   |   270   |   300   |   300   || двигателя                                   |    км.     |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 2. Безаварийная работа           |   % (уд.   |   1,8   |   1,7   |   1,5   |   1,5   || автотранспорта                              |  вес а/м,  |         |         |         |         ||                                             |  попавших  |         |         |         |         ||                                             |  в аварии, |         |         |         |         ||                                             |  к общему  |         |         |         |         ||                                             | количеству |         |         |         |         ||                                             |   а/м)     |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Цель 3. Удовлетворение потребностей         |            |         |         |         |         || эксплуатантов в осуществлении воздушных     |            |         |         |         |         || перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты |            |         |         |         |         || и (или) выполнения авиационных работ (ГБУ   |            |         |         |         |         || ПО "Аэропорт г. Пензы")                     |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 3.1. Привлечение большего количества |            |         |         |         |         || пассажиров, грузов и багажа на авиарейсы,   |            |         |         |         |         || выполняемые различными авиакомпаниями       |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Среднегодовое количество      |   Чел.     |   22    |   24    |   24    |   28    || пассажиров на 1 рейс                        |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 3.2. Расширение деятельности по      |            |         |         |         |         || аэродромному обеспечению полетов            |            |         |         |         |         || гражданских воздушных судов на внутренних   |            |         |         |         |         || воздушных линиях, увеличению коммерческого  |            |         |         |         |         || обеспечения багажа, грузов, почты и         |            |         |         |         |         || агентской деятельности по продаже           |            |         |         |         |         || авиационных перевозок                       |            |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Количество рейсов в год       |   ед.      |  1150   |  1200   |  1500   |  1550   ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 3.3. Безопасность аэропортовой       |            |         |         |         |         || деятельности                                |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Показатель 1. Количество проникновений в    |   ед.      |    0    |    0    |    0    |    0    || контролируемые зоны аэропорта               |            |         |         |         |         ||                                             |            |         |         |         |         ||—————————————————————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
                                __________
       Приложение N 2
       к постановлению Правительства
       Пензенской области
       от 14 мая 2009 г.  N 382-пП|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————||        Цель, тактическая задача,         |  Единица  |     Установленное значение    ||          содержание показателя           | измерения |———————|———————|———————|———————||                                          |           |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————||                    1                     |     2     |   3   |   4   |   5   |   6   ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Управление  экономики,  инновационной  и |           |       |       |       |       || научно-технической политики              |           |       |       |       |       || Пензенской области                       |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Цель 1. Определение приоритетов и путей  |           |       |       |       |       || развития экономики Пензенской области    |           |       |       |       |       || и методов ее регулирования,              |           |       |       |       |       || обеспечивающих устойчивое экономическое  |           |       |       |       |       || развитие Пензенской области              |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Задача 1.1. Разработка прогноза          |           |       |       |       |       || социально-экономического развития        |           |       |       |       |       || Пензенской области                       |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Показатель 1. Отклонение фактических     |     %     |  не   |  не   |  не   |  не   || показателей от прогнозных по основным    |           | более | более | более | более || бюджетообразующим показателям            |           |  10   |  10   |  10   |  10   ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Задача 1.2. Контроль за размещением      |           |       |       |       |       || заказов на поставки продукции (товаров,  |           |       |       |       |       || работ, услуг) для государственных нужд   |           |       |       |       |       || Пензенской области                       |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Показатель 1. Количество проверок        |    ед.    |  14   |  12   |  12   |  12   || государственных заказчиков               |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Задача 1.3. Повышение качества           |           |       |       |       |       || государственного управления              |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Показатель 1. Повышение квалификации     |    чел.   |   9   |   7   |   9   |  10   || государственных служащих                 |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Задача 1.4. Осуществление капитальных    |           |       |       |       |       || вложений в экономику Пензенской          |           |       |       |       |       || области за счет привлечения средств из   |           |       |       |       |       || федерального бюджета                     |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Показатель 1. Своевременное              |     %     |  100  |  100  |  100  |  100  || финансирование из федерального           |           |       |       |       |       || бюджета объектов строительства           |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Задача 1.5. Разработка (участие в        |           |       |       |       |       || разработках) инновационных проектов на   |           |       |       |       |       || территории Пензенской области            |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Показатель 1. Количество                 |    ед.    |   1   |   2   |   2   |   2   || инновационных проектов                   |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Задача 1.6. Мероприятия по               |           |       |       |       |       || продвижению инновационных проектов       |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Показатель 1. Участие в выставках        |    ед.    |   1   |   2   |   2   |   2   || инновационных проектов, в т.ч. в рамках  |           |       |       |       |       || проводимых форумов                       |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Показатель 2. Научно-практические        |    ед.    |   4   |   8   |   8   |   8   || конференции, семинары, круглые столы и   |           |       |       |       |       || др.                                      |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Задача 1.7. Информационная поддержка     |           |       |       |       |       || всех этапов инновационной деятельности   |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Показатель 1. Подготовка                 |    ед.    |   1   |   1   |   1   |   1   || статистических материалов, отражающих    |           |       |       |       |       || инновационную деятельность               |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Показатель 2. Подготовка методических    |    ед.    |   1   |   2   |   2   |   2   || материалов по развитию инновационной     |           |       |       |       |       || деятельности                             |           |       |       |       |       ||——————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|