Постановление Правительства Пензенской области от 18.06.2018 № 330-пП

О внесении изменений в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

18 июня 2018 г.

330-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесении изменений в государственную программуПензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы",

утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти

от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

 

В целях включения элементов проектногоуправления в соответствии с механизмами государственной программы РоссийскойФедерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 "Обутверждении государственной программы Российской Федерации "Развитиездравоохранения" (с последующими изменениями), и уточнения объемафинансирования в 2018 - 2020 годах, руководствуясь законамиПензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т ан о в л я е т:

1. Внести в государственную программуПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от02.10.2013 № 743-пП "Об утверждении государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), следующиеизменения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1.Позицию "Задачи государственной программы" изложить в следующейредакции:

 

"

Задачи государственной программы

 

Проведение профилактики заболеваний, включая иммунизацию населения, и обеспечение потребности отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний.

Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактика абортов.

Обеспечение санаторно-курортного лечения.

Обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов.

Снижение дефицита медицинских кадров.

Информатизация здравоохранения и управление отраслью.

Создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия.

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Развитие службы скорой помощи.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

 

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 61194572,5 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

 2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

 2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

 2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

 2018 год - 10781685,2 тыс. рублей;

 2019 год - 6300016,6 тыс. рублей;

 2020 год - 7685301,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3671779,4 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

 2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

 2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

 2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

 2018 год - 525314,5 тыс. рублей;

 2019 год - 178500,4 тыс. рублей;

 2020 год - 178526,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 57390193,1 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

 2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

 2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

 2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

 2018 год - 10256370,7 тыс. рублей;

 2019 год - 6121516,2 тыс. рублей;

 2020 год - 7506774,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

 2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

 2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

 2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

 2018 год - 0,0 тыс. рублей;

 2019 год - 0,0 тыс. рублей;

 2020 год - 0,0 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1Программы:

1 .2.1. Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Проведение профилактики заболеваний, включая иммунизацию населения, и обеспечение потребности отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.".

 

 

1.2.2. Позицию"Целевые показатели подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Целевые показатели подпрограммы

 

- распространенность потребления табака среди взрослого населения;

- распространенность потребления табака среди детей и подростков;

- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);

- доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, состоящих на диспансерном наблюдении, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека;

- охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию;

- уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.".

 

 

 

1.2.3. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6517669,6 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

 2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

 2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

 2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

 2018 год - 1209578,5 тыс. рублей;

 2019 год - 777514,8 тыс. рублей;

 2020 год - 1030854,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1708987,7 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

 2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

 2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

 2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

 2018 год - 287097,9 тыс. рублей;

 2019 год - 77124,0 тыс. рублей;

 2020 год - 77124,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 4808681,9 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

 2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

 2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

 2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

 2018 год - 922480,6 тыс. рублей;

 2019 год - 700390,8 тыс. рублей;

 2020 год - 953730,6 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25,4 % от численности взрослого населения;

- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 11 % от общего числа детей и подростков;

- сохранение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) на уровне 8,1 литра на душу населения в год;

- повышение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, состоящих на диспансерном наблюдении, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 90 %;

- увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 24%;

- повышение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93 %;

- увеличение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99,7%;

- увеличение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей до 99,8%.".

 

 

 

 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2Программы:

1.3.1. Позицию "Задачи подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний.".

 

 

1.3.2. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12894438,3 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

 2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

 2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

 2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

 2018 год - 2259673,1 тыс. рублей;

 2019 год - 2131085,0 тыс. рублей;

 2020 год - 2861940,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1580705,2 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

 2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

 2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

 2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

 2018 год - 47074,3 тыс. рублей;

 2019 год - 46814,9 тыс. рублей;

 2020 год - 46814,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 11313733,1 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

 2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

 2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

 2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

 2018 год - 2212598,8 тыс. рублей;

 2019 год - 2084270,1 тыс. рублей;

 2020 год - 2815125,8 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ВПаспорте подпрограммы 3 Программы:

1.4.1.Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактика абортов.".

 

 

 

1.4.2. Позицию"Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Целевые показатели подпрограммы

 

- материнская смертность;

- младенческая смертность;

- охват неонатальным скринингом;

- доля химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

- число абортов".

 

 

 

1.4.3. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 627537,3 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

 2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

 2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

 2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

 2018 год - 213921,8 тыс. рублей;

 2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

 2020 год - 99974,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 86633,6 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 0,0 тыс. рублей;

 2017 год - 0,0 тыс. рублей;

 2018 год - 76429,7 тыс. рублей;

 2019 год - 0,0 тыс. рублей;

 2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 540903,7 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

 2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

 2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

 2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

 2018 год - 137492,1 тыс. рублей;

 2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

 2020 год - 99974,9 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- удержание материнской смертности на уровне 10,8 случая на 100 тыс. родившихся;

- снижение младенческой смертности до 5,25 случая на 1000 родившихся живыми;

- охват неонатальным скринингом 95 % от общего числа новорожденных;

- увеличение объема химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности - до 95%, во время родов - до 95%, новорожденным - 99,9%;

- снижение числа абортов до 15,0 на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет".

 

 

1.5. ВПаспорте подпрограммы 4 Программы:

1.5.1.Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Обеспечение санаторно-курортного лечения.".

 

 

1.5.2. В позициях "Целевыепоказатели подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы" слова "охватреабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся"заменить словами " охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов,в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитацииили абилитации инвалида".

1.6. В Паспорте подпрограммы 5Программы:

1.6.1. Позицию "Задачи подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов.".

 

 

1.6.2. Позицию"Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Целевые показатели подпрограммы

 

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям;

- занятость паллиативной койки для взрослых;

- обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь;

- обеспеченность геронтологическими койками".

 

 

 

1.6.3. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1374081,3 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

 2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

 2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

 2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

 2018 год - 314626,1 тыс. рублей;

 2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

 2020 год - 285074,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 60800,3 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 0,0 тыс. рублей;

 2017 год - 0,0 тыс. рублей;

 2018 год - 60800,3 тыс. рублей;

 2019 год - 0,0 тыс. рублей;

 2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1313281,0 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

 2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

 2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

 2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

 2018 год - 253825,8 тыс. рублей;

 2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

 2020 год - 285074,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 койки на 100 тыс. взрослого населения;

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 койки на 100 тыс. детского населения;

- занятость паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 327 койко-дней;

- увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь, до 0,016 человека на 10 тыс. населения;

- увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 5,2 койки на 10 тыс. населения старше 60 лет.".

 

 

1.7. В Паспорте подпрограммы 6Программы:

1.7.1. Позицию "Задачиподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Снижение дефицита медицинских кадров.".

 

 

1.7.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1381757,9 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

 2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

 2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

 2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

 2018 год - 241781,4 тыс. рублей;

 2019 год - 244175,4 тыс. рублей;

 2020 год - 263447,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 135481,8 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 0,0 тыс. рублей;

 2017 год - 0,0 тыс. рублей;

 2018 год - 44400,0 тыс. рублей;

 2019 год - 45540,9 тыс. рублей;

 2020 год - 45540,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1113676,1 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

 2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

 2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

 2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

 2018 год - 197381,4 тыс. рублей;

 2019 год - 198634,5 тыс. рублей;

 2020 год - 217906,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

 2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

 2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

 2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

 2018 год - 0,0 тыс. рублей;

 2019 год - 0,0 тыс. рублей;

 2020 год - 0,0 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- увеличение обеспеченности врачами до 33,2 на 10 тыс. населения;

- достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - 2,8 человека;

- увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%.".

 

 

1.8. В Паспорте подпрограммы 7Программы:

1.8.1. Позицию "Задачиподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Информатизация здравоохранения и управление отраслью.".

 

 

1.8.2. Позицию"Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Целевые показатели подпрограммы

 

- отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности;

- достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями);

- доля граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону;

- доля подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям;

- доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг".

 

 

 

1.8.3. Позицию"Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14644711,0 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;

 2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;

 2016 год - 171048,1 тыс. рублей;

 2017 год - 205503,7 тыс. рублей;

 2018 год - 328951,0 тыс. рублей;

 2019 год - 214425,1 тыс. рублей;

 2020 год - 219927,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 92550,1 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 35064,5 тыс. рублей;

 2015 год - 17008,1 тыс. рублей;

 2016 год - 7970,0 тыс. рублей;

 2017 год - 8060,0 тыс. рублей;

 2018 год - 8507,5 тыс. рублей;

 2019 год - 7970,0 тыс. рублей;

 2020 год - 7970,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14552160,9 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;

 2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;

 2016 год - 163078,1 тыс. рублей;

 2017 год - 197443,7 тыс. рублей;

 2018 год - 320443,5 тыс. рублей;

 2019 год - 206455,1 тыс. рублей;

 2020 год - 211957,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности;

- достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями);

- увеличение доли граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону до 95%;

- увеличение доли подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям, до 100%;

- доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг, до 10,0%".

 

 

1.9. ВПаспорте подпрограммы 8 Программы:

1.9.1.Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия.".

 

 

1.9.2. Позицию " Целевые показатели подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Целевые показатели подпрограммы

 

- исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований;

- выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности".

 

 

 

1.9.3. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований в объеме не менее 100%;

- выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на 95%".

 

 

1.10. В Паспорте подпрограммы 9Программы:

1.10.1. Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования.".

 

 

1.10.2. Позицию "Целевые показателиподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Целевые показатели подпрограммы

 

- финансовое обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС;

- количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования ".

 

 

 

 

1.10.3. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 21493211,8 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

 2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

 2018 год - 5787778,2 тыс. рублей;

 2019 год - 2198391,9 тыс. рублей;

 2020 год - 2538727,0 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС в объеме не менее 100%;

- увеличение количества негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, до 34".

 

 

1.11. ВПаспорте подпрограммы 10 Программы позицию "Задачи подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Задачи подпрограммы

 

Развитие службы скорой помощи.".

 

 

1.12. Приложение №1 " Перечень целевых показателейгосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014 - 2020 годы" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 6"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования на 2016- 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 8"Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 10"Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернскиеведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего иконтролирующего вопросы здравоохранения.

 

 

 

Губернатор Пензенской области

 

          И.А. Белозерцев

 

 


Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 18.06.2018 № 330-пП

 

Приложение № 1

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2020 годы"

 

 

ПЕ Р Е Ч Е Н Ь

целевыхпоказателей государственной программы Пензенской области

"Развитиездравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

 

 

 

Ответственный исполнитель

Министерство здравоохранения Пензенской области

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

14,8

14,76

14,8

14,8

14,7

14,5

14,6

14,1

14,5

14,4

14,3

2.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

534,7

541,2

534,5

518,1

534,3

504,1

534,1

465,6

533,9

533,7

533,5

3.

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)

количество умерших на 100 тыс. человек

1341,1

1338,4

1334,4

1360,3

1327,7

1322,1

1321,1

1289,3

1314,5

1307,9

1301,4

4.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,6

71,54

72,2

72,0

72,8

72,5

73,4

-

74,0

74,7

75,3

5.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области

%

131,2

142,1

137,8

173,3

162,4

173,3

180,0

181,7

200,0

200,0

200,0

6.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области

%

76,2

80,7

79,3

97,4

90,7

91,5

90,0

91,2

100,0

100,0

100,0

7.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области

%

51,0

52,8

52,4

62,8

70,5

65,3

80,0

80,9

100,0

100,0

100,0

8.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

%

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

82,0

86,0

82,0

86,0

86,0

86,0

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

31,0

16,94

30,0

16,8

29,0

27,4

28,0

22,9

27,0

26,2

25,4

1.2.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

%

11,7

10,8

11,6

9,6

11,5

9,2

11,4

5,3

11,3

11,2

11,0

1.3.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

8,1

9,75

8,1

7,92

8,1

5,37

8,1

7,9

8,1

8,1

8,1

1.4.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция

%

84,9

85,0

85,0

87,7

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

69,1

87,5

74,2

82,5

79,5

84,7

90,0

1.5.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

%

-

-

-

-

20,0

20,0

21,0

23,8

22,0

23,0

24,0

1.6.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет

по вопросам ВИЧ-инфекции

%

-

-

-

-

-

-

84,0

86,5

87,0

90,0

93,0

1.7.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

%

-

-

-

-

-

-

99,6

99,9

99,7

99,7

99,7

1.8.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

%

-

-

-

-

-

-

99,7

100,0

99,8

99,8

99,8

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

2.1.

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

917,5

885,4

899,1

859,1

881,2

825,0

863,5

718,9

846,3

737,8

715,1

2.2.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

206,9

201,5

204,8

215,0

202,8

201,9

200,8

194,3

198,8

196,9

195,0

2.3.

Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)

% к уровню предыдущего года

0,6

3,1

1,0

0

1,0

10,0

1,0

3,6

1,0

0,9

0,9

2.4.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

6,5

5,0

6,5

4,2

6,5

4,0

6,5

3,0

6,5

6,5

6,5

2.5.

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

49,2

40,4

46,4

38,7

43,6

35,0

40,8

29,4

38,0

36,0

34,1

2.6.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

16,7

18,9

15,5

15,2

14,3

15,8

13,1

14,7

12,0

11,2

10,5

2.7.

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

% к уровню предыдущего года

4,0

0

7,2

2,0

7,7

0

8,4

0

8,4

6,6

6,25

2.8.

Смертность от транспортных травм всех видов

на 100 тыс. населения

18,7

21,2

17,4

17,1

16,0

18,5

14,7

16,9

13,5

13,4

13,3

2.9.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

72,0

74,7

73,0

73,0

74,0

77,2

75,5

76,6

77,0

78,5

80,0

2.10.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

%

25,0

35,0

25,2

32,7

41,0

38,6

44,0

46,8

48,0

52,0

56,0

2.10.1

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

30,3

33,7

32,3

38,5

34,3

36,3

38,3

2.11.

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

% к уровню предыдущего года

1,0

11,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

2.12.

Число доноров крови и ее компонентов

на 1000 населения

10,5

10,5

10,5

10,5

-

-

-

-

-

-

-

2.12.1

Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови

%

-

-

-

-

97

97,4

97

97,4

97,2

97,2

97,2

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

3.1.

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

10,8

6,8

10,8

6,9

10,8

7,3

10,8

0,0

10,8

10,8

10,8

3.2.

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

7,7

5,5

7,6

4,3

7,5

5,4

7,3

4,1

5,4

5,3

5,25

3.3.

Охват неонатальным скринингом

доля новорож-денных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

95,0

98,5

95,0

97,0

95,0

98,7

95,0

98,9

95,0

95,0

95,0

3.4.

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери

к ребенку:

- во время беременности

- во время родов

- новорожденному

 

 

%

%

%

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

89,0

93,0

99,5

 

 

83,6

91,0

98,5

 

 

92,0

93,5

99,6

 

 

93,2

95,9

100,0

 

 

93,0

94,0

99,7

 

 

94,0

94,5

99,8

 

 

95,0

95,0

99,9

3.5.

Число абортов

на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет

-

-

-

-

-

-

17,0

16,0

16,0

15,5

15,0

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"

4.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении

%

3,70

3,7

4,80

4,81

5,91

9,7

-

-

-

-

-

4.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания

%

1,86

1,9

2,79

2,8

4,18

10,4

-

-

-

-

-

4.3.

Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида

%

73,0

74,0

74,0

74,0

75,0

81,8

78,0

82,0

80,0

82,0

85,0

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

5.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым

коек / 100 тыс. взрослого населения

32,89

31,9

32,89

33,11

33,14

33,14

33,14

33,14

33,32

33,32

33,32

5.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям

коек / 100 тыс. детского населения

1,32

1,4

1,32

1,32

2,58

2,59

2,58

2,58

2,99

2,99

2,99

5.3.

Занятость паллиативной койки для взрослых

койко-дни

270

329

280

334

290

336,4

300

336,2

327

327

327

5.4.

Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь

чел. / 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

0,013

0,03

0,014

0,015

0,016

5.5.

Обеспеченность геронтологическими койками

коек / 10 тыс. населения старше 60 лет

-

-

-

-

-

-

1,9

1,9

5,2

5,2

   5,2

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

6.1.

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

29,4

30,2

29,6

30,2

30,1

30,5

30,5

31,6

32,6

32,9

33,2

6.2.

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

чел.

2,9

3,1

3,0

2,9

3,0

2,9

3,0

2,8

2,8

2,8

2,8

6.3.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области

%

80,0

82,1

85,0

85,7

86,0

90,2

88,0

95,0

90,0

94,0

98,0

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

7.1.

Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности

%

100

100

100

100

100

100

100

97,5

100

100

100

7.2.

Достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями)

% (средний

от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области)

100

102,5

100

106,2

100

104,1

100

101,7

100

100

100

7.3.

Доля граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону

%

-

-

-

-

-

-

65

75

75

85

95

7.4.

Доля подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям

%

-

-

-

-

-

-

30

42

50

75

100

7.5.

Доля средств бюджета Пензенской области, выделя-емых негосударственным организациям на предостав-ление услуг по информиро-ванию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилак-тике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг

%

-

-

-

-

-

-

1,5

0,3

2,0

5,0

10,0

Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

8.1.

Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований

%

-

-

-

-

100

95

-

-

-

-

-

8.2.

Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

%

-

-

-

-

-

-

95

100

95

95

95

Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"

9.1.

Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

9.2.

Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

ед.

-

-

-

-

-

-

32

32

32

33

34

Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"

10.1.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут

%

-

-

-

-

87,2

88,7

88,1

88,7

89,0

89,9

90

 

_______________


Приложение № 2

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 18.06.2018 № 330-пП

 

Приложение № 6

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2020 годы"

 

 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализациигосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2020 годы" засчет всех источников финансирования на 2016 - 2020 годы

 

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство здравоохранения Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы,

основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы

Всего, в том числе:

9088104,0

9466869,4

10781685,2

6300016,6

7685301,1

федеральный бюджет

462509,6

339553,6

525314,5

178500,4

178526,4

бюджет Пензенской области

8588994,4

9088315,8

10256370,7

6121516,2

7506774,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

36600,0

39000,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего, в том числе:

914606,2

965157,3

1209578,5

777514,8

1030854,6

федеральный бюджет

280524,0

262999,6

287097,9

77124,0

77124,0

бюджет Пензенской области

634082,2

702157,7

922480,6

700390,8

953730,6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1.

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни

Всего, в том числе:

0,0

7420,0

30272,5

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

30272,5

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

7420,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

106730,4

79208,8

99208,8

79208,8

89208,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

106730,4

79208,8

99208,8

79208,8

89208,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

 

 

 

Основное мероприятие 1.3.

 

 

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

 

 

Всего, в том числе:

2919,9

2105,3

3632,9

3626,5

3626,5

федеральный бюджет

2919,9

2000,0

3342,3

3336,4

3336,4

бюджет Пензенской области

0,0

105,3

290,6

290,1

290,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

Всего, в том числе:

114171,9

64012,8

70188,4

62417,9

67197,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

114171,9

64012,8

70188,4

62417,9

67197,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

690784,0

812410,4

1006275,9

632261,6

870821,6

федеральный бюджет

277604,1

260999,6

253483,1

73787,6

73787,6

бюджет Пензенской области

413179,9

551410,8

752792,8

558474,0

797034,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0