|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 18 июня 2018 г. | № | 330-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программуПензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы",
утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти
от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)
В целях включения элементов проектногоуправления в соответствии с механизмами государственной программы РоссийскойФедерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 "Обутверждении государственной программы Российской Федерации "Развитиездравоохранения" (с последующими изменениями), и уточнения объемафинансирования в 2018 - 2020 годах, руководствуясь законамиПензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т ан о в л я е т:
1. Внести в государственную программуПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от02.10.2013 № 743-пП "Об утверждении государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), следующиеизменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1.Позицию "Задачи государственной программы" изложить в следующейредакции:
" | Задачи государственной программы | | Проведение профилактики заболеваний, включая иммунизацию населения, и обеспечение потребности отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний. Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактика абортов. Обеспечение санаторно-курортного лечения. Обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов. Снижение дефицита медицинских кадров. Информатизация здравоохранения и управление отраслью. Создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования. Развитие службы скорой помощи.". |
|
1.1.2. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | |
|
|
1.2. В Паспорте подпрограммы 1Программы:
1 .2.1. Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Проведение профилактики заболеваний, включая иммунизацию населения, и обеспечение потребности отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.". |
|
1.2.2. Позицию"Целевые показатели подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Целевые показатели подпрограммы | | - распространенность потребления табака среди взрослого населения; - распространенность потребления табака среди детей и подростков; - потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); - доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, состоящих на диспансерном наблюдении, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека; - охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию; - уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции; - удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов; - удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.". |
|
1.2.3. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |
| |
1.2.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25,4 % от численности взрослого населения; - снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 11 % от общего числа детей и подростков; - сохранение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) на уровне 8,1 литра на душу населения в год; - повышение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, состоящих на диспансерном наблюдении, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 90 %; - увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 24%; - повышение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93 %; - увеличение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99,7%; - увеличение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей до 99,8%.". |
|
1.3. В Паспорте подпрограммы 2Программы:
1.3.1. Позицию "Задачи подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний.". |
|
1.3.2. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |
| |
1.4. ВПаспорте подпрограммы 3 Программы:
1.4.1.Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактика абортов.". |
|
1.4.2. Позицию"Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Целевые показатели подпрограммы | | - материнская смертность; - младенческая смертность; - охват неонатальным скринингом; - доля химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку; - число абортов". |
|
1.4.3. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |
| |
1.4.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - удержание материнской смертности на уровне 10,8 случая на 100 тыс. родившихся; - снижение младенческой смертности до 5,25 случая на 1000 родившихся живыми; - охват неонатальным скринингом 95 % от общего числа новорожденных; - увеличение объема химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности - до 95%, во время родов - до 95%, новорожденным - 99,9%; - снижение числа абортов до 15,0 на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет". |
|
1.5. ВПаспорте подпрограммы 4 Программы:
1.5.1.Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Обеспечение санаторно-курортного лечения.". |
|
1.5.2. В позициях "Целевыепоказатели подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы" слова "охватреабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся"заменить словами " охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов,в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитацииили абилитации инвалида".
1.6. В Паспорте подпрограммы 5Программы:
1.6.1. Позицию "Задачи подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов.". |
|
1.6.2. Позицию"Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Целевые показатели подпрограммы | | - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым; - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям; - занятость паллиативной койки для взрослых; - обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь; - обеспеченность геронтологическими койками". |
|
1.6.3. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |
| |
1.6.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 койки на 100 тыс. взрослого населения; - увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 койки на 100 тыс. детского населения; - занятость паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 327 койко-дней; - увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь, до 0,016 человека на 10 тыс. населения; - увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 5,2 койки на 10 тыс. населения старше 60 лет.". |
|
1.7. В Паспорте подпрограммы 6Программы:
1.7.1. Позицию "Задачиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Снижение дефицита медицинских кадров.". |
|
1.7.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |
|
|
1.7.3. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - увеличение обеспеченности врачами до 33,2 на 10 тыс. населения; - достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - 2,8 человека; - увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%.". |
|
1.8. В Паспорте подпрограммы 7Программы:
1.8.1. Позицию "Задачиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Информатизация здравоохранения и управление отраслью.". |
|
1.8.2. Позицию"Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Целевые показатели подпрограммы | | - отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности; - достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями); - доля граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону; - доля подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям; - доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг". |
|
1.8.3. Позицию"Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |
|
|
1.8.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности; - достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями); - увеличение доли граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону до 95%; - увеличение доли подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям, до 100%; - доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг, до 10,0%". |
|
1.9. ВПаспорте подпрограммы 8 Программы:
1.9.1.Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия.". |
|
1.9.2. Позицию " Целевые показатели подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Целевые показатели подпрограммы | | - исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований; - выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности". |
|
1.9.3. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований в объеме не менее 100%; - выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на 95%". |
|
1.10. В Паспорте подпрограммы 9Программы:
1.10.1. Позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования.". |
|
1.10.2. Позицию "Целевые показателиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Целевые показатели подпрограммы | | - финансовое обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС; - количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования ".
|
|
1.10.3. Позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |
|
|
1.10.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС в объеме не менее 100%; - увеличение количества негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, до 34". |
|
1.11. ВПаспорте подпрограммы 10 Программы позицию "Задачи подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Задачи подпрограммы | | Развитие службы скорой помощи.". |
|
1.12. Приложение №1 " Перечень целевых показателейгосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014 - 2020 годы" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 6"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования на 2016- 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 8"Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение № 10"Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернскиеведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего иконтролирующего вопросы здравоохранения.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение № 1 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 18.06.2018 № 330-пП |
|
Приложение № 1 к государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |
Ответственный исполнитель | Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 14,8 | 14,76 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,6 | 14,1 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | ||||||||||||||||||||
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 534,7 | 541,2 | 534,5 | 518,1 | 534,3 | 504,1 | 534,1 | 465,6 | 533,9 | 533,7 | 533,5 | ||||||||||||||||||||
3. | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) | количество умерших на 100 тыс. человек | 1341,1 | 1338,4 | 1334,4 | 1360,3 | 1327,7 | 1322,1 | 1321,1 | 1289,3 | 1314,5 | 1307,9 | 1301,4 | ||||||||||||||||||||
4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,6 | 71,54 | 72,2 | 72,0 | 72,8 | 72,5 | 73,4 | - | 74,0 | 74,7 | 75,3 | ||||||||||||||||||||
5. | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области | % | 131,2 | 142,1 | 137,8 | 173,3 | 162,4 | 173,3 | 180,0 | 181,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||
6. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области | % | 76,2 | 80,7 | 79,3 | 97,4 | 90,7 | 91,5 | 90,0 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
7. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области | % | 51,0 | 52,8 | 52,4 | 62,8 | 70,5 | 65,3 | 80,0 | 80,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
8. | Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения | % | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 82,0 | 86,0 | 82,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | 31,0 | 16,94 | 30,0 | 16,8 | 29,0 | 27,4 | 28,0 | 22,9 | 27,0 | 26,2 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
1.2. | Распространенность потребления табака среди детей и подростков | % | 11,7 | 10,8 | 11,6 | 9,6 | 11,5 | 9,2 | 11,4 | 5,3 | 11,3 | 11,2 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
1.3. | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 8,1 | 9,75 | 8,1 | 7,92 | 8,1 | 5,37 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||||||||||||||||||
1.4. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | % | 84,9 | 85,0 | 85,0 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
1.4.1. | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | - | - | - | - | 69,1 | 87,5 | 74,2 | 82,5 | 79,5 | 84,7 | 90,0 | ||||||||||||||||||||
1.5. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | % | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 23,8 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||
1.6. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | % | - | - | - | - | - | - | 84,0 | 86,5 | 87,0 | 90,0 | 93,0 | ||||||||||||||||||||
1.7. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | % | - | - | - | - | - | - | 99,6 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | ||||||||||||||||||||
1.8. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | % | - | - | - | - | - | - | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 917,5 | 885,4 | 899,1 | 859,1 | 881,2 | 825,0 | 863,5 | 718,9 | 846,3 | 737,8 | 715,1 | ||||||||||||||||||||
2.2. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 206,9 | 201,5 | 204,8 | 215,0 | 202,8 | 201,9 | 200,8 | 194,3 | 198,8 | 196,9 | 195,0 | ||||||||||||||||||||
2.3. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | % к уровню предыдущего года | 0,6 | 3,1 | 1,0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
2.4. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 4,2 | 6,5 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
2.5. | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 49,2 | 40,4 | 46,4 | 38,7 | 43,6 | 35,0 | 40,8 | 29,4 | 38,0 | 36,0 | 34,1 | ||||||||||||||||||||
2.6. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 16,7 | 18,9 | 15,5 | 15,2 | 14,3 | 15,8 | 13,1 | 14,7 | 12,0 | 11,2 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
2.7. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | % к уровню предыдущего года | 4,0 | 0 | 7,2 | 2,0 | 7,7 | 0 | 8,4 | 0 | 8,4 | 6,6 | 6,25 | ||||||||||||||||||||
2.8. | Смертность от транспортных травм всех видов | на 100 тыс. населения | 18,7 | 21,2 | 17,4 | 17,1 | 16,0 | 18,5 | 14,7 | 16,9 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | ||||||||||||||||||||
2.9. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | % | 72,0 | 74,7 | 73,0 | 73,0 | 74,0 | 77,2 | 75,5 | 76,6 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | ||||||||||||||||||||
2.10. | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | % | 25,0 | 35,0 | 25,2 | 32,7 | 41,0 | 38,6 | 44,0 | 46,8 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | ||||||||||||||||||||
2.10.1 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | - | - | - | - | 30,3 | 33,7 | 32,3 | 38,5 | 34,3 | 36,3 | 38,3 | ||||||||||||||||||||
2.11. | Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами | % к уровню предыдущего года | 1,0 | 11,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
2.12. | Число доноров крови и ее компонентов | на 1000 населения | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2.12.1 | Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови | % | - | - | - | - | 97 | 97,4 | 97 | 97,4 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 10,8 | 6,8 | 10,8 | 6,9 | 10,8 | 7,3 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||||||||||||||||||
3.2. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 7,7 | 5,5 | 7,6 | 4,3 | 7,5 | 5,4 | 7,3 | 4,1 | 5,4 | 5,3 | 5,25 | ||||||||||||||||||||
3.3. | Охват неонатальным скринингом | доля новорож-денных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных | 95,0 | 98,5 | 95,0 | 97,0 | 95,0 | 98,7 | 95,0 | 98,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||||||||
3.4. | Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: - во время беременности - во время родов - новорожденному | % % % |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
89,0 93,0 99,5 |
83,6 91,0 98,5 | 92,0 93,5 99,6 |
93,2 95,9 100,0 |
93,0 94,0 99,7 | 94,0 94,5 99,8 |
95,0 95,0 99,9 | ||||||||||||||||||||
3.5. | Число абортов | на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет | - | - | - | - | - | - | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении | % | 3,70 | 3,7 | 4,80 | 4,81 | 5,91 | 9,7 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4.2. | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания | % | 1,86 | 1,9 | 2,79 | 2,8 | 4,18 | 10,4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4.3. | Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида | % | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 81,8 | 78,0 | 82,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым | коек / 100 тыс. взрослого населения | 32,89 | 31,9 | 32,89 | 33,11 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | ||||||||||||||||||||
5.2. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям | коек / 100 тыс. детского населения | 1,32 | 1,4 | 1,32 | 1,32 | 2,58 | 2,59 | 2,58 | 2,58 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | ||||||||||||||||||||
5.3. | Занятость паллиативной койки для взрослых | койко-дни | 270 | 329 | 280 | 334 | 290 | 336,4 | 300 | 336,2 | 327 | 327 | 327 | ||||||||||||||||||||
5.4. | Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь | чел. / 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | 0,013 | 0,03 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | ||||||||||||||||||||
5.5. | Обеспеченность геронтологическими койками | коек / 10 тыс. населения старше 60 лет | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. населения | 29,4 | 30,2 | 29,6 | 30,2 | 30,1 | 30,5 | 30,5 | 31,6 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | ||||||||||||||||||||
6.2. | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача | чел. | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||
6.3. | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области | % | 80,0 | 82,1 | 85,0 | 85,7 | 86,0 | 90,2 | 88,0 | 95,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
7.2. | Достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями) | % (средний от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области) | 100 | 102,5 | 100 | 106,2 | 100 | 104,1 | 100 | 101,7 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
7.3. | Доля граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону | % | - | - | - | - | - | - | 65 | 75 | 75 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||
7.4. | Доля подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям | % | - | - | - | - | - | - | 30 | 42 | 50 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||
7.5. | Доля средств бюджета Пензенской области, выделя-емых негосударственным организациям на предостав-ление услуг по информиро-ванию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилак-тике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг | % | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,3 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований | % | - | - | - | - | 100 | 95 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8.2. | Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | % | - | - | - | - | - | - | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1. | Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
9.2. | Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | ед. | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут | % | - | - | - | - | 87,2 | 88,7 | 88,1 | 88,7 | 89,0 | 89,9 | 90 | ||||||||||||||||||||
_______________
Приложение № 2 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 18.06.2018 № 330-пП |
|
Приложение № 6 к государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2020 годы" засчет всех источников финансирования на 2016 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы | Всего, в том числе: | 9088104,0 | 9466869,4 | 10781685,2 | 6300016,6 | 7685301,1 | |
федеральный бюджет | 462509,6 | 339553,6 | 525314,5 | 178500,4 | 178526,4 | |||
бюджет Пензенской области | 8588994,4 | 9088315,8 | 10256370,7 | 6121516,2 | 7506774,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 36600,0 | 39000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего, в том числе: | 914606,2 | 965157,3 | 1209578,5 | 777514,8 | 1030854,6 |
федеральный бюджет | 280524,0 | 262999,6 | 287097,9 | 77124,0 | 77124,0 | |||
бюджет Пензенской области | 634082,2 | 702157,7 | 922480,6 | 700390,8 | 953730,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | Всего, в том числе: | 0,0 | 7420,0 | 30272,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 30272,5 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 7420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Всего, в том числе: | 106730,4 | 79208,8 | 99208,8 | 79208,8 | 89208,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 106730,4 | 79208,8 | 99208,8 | 79208,8 | 89208,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3.
| Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
| Всего, в том числе: | 2919,9 | 2105,3 | 3632,9 | 3626,5 | 3626,5 |
федеральный бюджет | 2919,9 | 2000,0 | 3342,3 | 3336,4 | 3336,4 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 105,3 | 290,6 | 290,1 | 290,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Основное мероприятие 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | Всего, в том числе: | 114171,9 | 64012,8 | 70188,4 | 62417,9 | 67197,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 114171,9 | 64012,8 | 70188,4 | 62417,9 | 67197,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Основное мероприятие 1.5. | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Всего, в том числе: | 690784,0 | 812410,4 | 1006275,9 | 632261,6 | 870821,6 |
федеральный бюджет | 277604,1 | 260999,6 | 253483,1 | 73787,6 | 73787,6 | |||
бюджет Пензенской области | 413179,9 | 551410,8 | 752792,8 | 558474,0 | 797034,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |