Постановление Правительства Пензенской области от 26.01.2018 № 25-пП

О внесении изменений в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

26 января 2018 г.

25-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесении изменений в государственную программуПензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы",

утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти

от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

 

В целях уточнения объема финансирования в2017 - 2020 годах, руководствуясь законами Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т ан о в л я е т:

1. Внести в государственную программуПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от02.10.2013 № 743-пП "Об утверждении государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), следующиеизменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить вследующей редакции:

 

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

 

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 65402899,3 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

 2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

 2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

 2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

 2018 год - 10300299,5 тыс. рублей;

 2019 год - 7258738,6 тыс. рублей;

 2020 год - 11416291,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3329185,0 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

 2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

 2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

 2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

 2018 год - 182720,1 тыс. рублей;

 2019 год - 178500,4 тыс. рублей;

 2020 год - 178526,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 61941114,3 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

 2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

 2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

 2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

 2018 год - 10117579,4 тыс. рублей;

 2019 год - 7080238,2 тыс. рублей;

 2020 год - 11237765,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

 2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

 2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

 2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

 2018 год - 0,0 тыс. рублей;

 2019 год - 0,0 тыс. рублей;

 2020 год - 0,0 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программыпозицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6301338,4 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

 2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

 2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

 2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

 2018 год - 993247,3 тыс. рублей;

 2019 год - 777514,8 тыс. рублей;

 2020 год - 1030854,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1504160,8 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

 2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

 2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

 2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

 2018 год - 82271,0 тыс. рублей;

 2019 год - 77124,0 тыс. рублей;

 2020 год - 77124,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 4797177,6 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

 2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

 2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

 2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

 2018 год - 910976,3 тыс. рублей;

 2019 год - 700390,8 тыс. рублей;

 2020 год - 953730,6 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12881505,0 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

 2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

 2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

 2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

 2018 год - 2246739,8 тыс. рублей;

 2019 год - 2131085,0 тыс. рублей;

 2020 год - 2861940,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1580475,2 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

 2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

 2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

 2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

 2018 год - 46844,3 тыс. рублей;

 2019 год - 46814,9 тыс. рублей;

 2020 год - 46814,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 11301029,8 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

 2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

 2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

 2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

 2018 год - 2199895,5 тыс. рублей;

 2019 год - 2084270,1 тыс. рублей;

 2020 год - 2815125,8 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 525281,7 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

 2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

 2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

 2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

 2018 год - 111666,2 тыс. рублей;

 2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

 2020 год - 99974,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 10203,9 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 0,0 тыс. рублей;

 2017 год - 0,0 тыс. рублей;

 2018 год - 0,0 тыс. рублей;

 2019 год - 0,0 тыс. рублей;

 2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 515077,8 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

 2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

 2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

 2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

 2018 год - 111666,2 тыс. рублей;

 2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

 2020 год - 99974,9 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1032551,5 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

 2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

 2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

 2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

 2018 год - 144449,5 тыс. рублей;

 2019 год - 136849,0 тыс. рублей;

 2020 год - 138844,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 1313858,3 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

 2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

 2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

 2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

 2018 год - 254403,1 тыс. рублей;

 2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

 2020 год - 285074,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. В Паспорте подпрограммы 6 Программы позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1381865,8 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

 2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

 2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

 2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

 2018 год - 241889,3 тыс. рублей;

 2019 год - 244175,4 тыс. рублей;

 2020 год - 263447,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 135711,8 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 0,0 тыс. рублей;

 2017 год - 0,0 тыс. рублей;

 2018 год - 44630,0 тыс. рублей;

 2019 год - 45540,9 тыс. рублей;

 2020 год - 45540,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1113554,0 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

 2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

 2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

 2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

 2018 год - 197259,3 тыс. рублей;

 2019 год - 198634,5 тыс. рублей;

 2020 год - 217906,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

 2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

 2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

 2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

 2018 год - 0,0 тыс. рублей;

 2019 год - 0,0 тыс. рублей;

 2020 год - 0,0 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. В Паспорте подпрограммы 7 Программы позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14554960,5 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;

 2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;

 2016 год - 171048,1 тыс. рублей;

 2017 год - 205503,7 тыс. рублей;

 2018 год - 239200,5 тыс. рублей;

 2019 год - 214425,1 тыс. рублей;

 2020 год - 219927,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 92012,6 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 35064,5 тыс. рублей;

 2015 год - 17008,1 тыс. рублей;

 2016 год - 7970,0 тыс. рублей;

 2017 год - 8060,0 тыс. рублей;

 2018 год - 7970,0 тыс. рублей;

 2019 год - 7970,0 тыс. рублей;

 2020 год - 7970,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14462947,9 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;

 2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;

 2016 год - 163078,1 тыс. рублей;

 2017 год - 197443,7 тыс. рублей;

 2018 год - 231230,5 тыс. рублей;

 2019 год - 206455,1 тыс. рублей;

 2020 год - 211957,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. В Паспорте подпрограммы 8 Программы позицию "Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 838140,9 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 119896,6 тыс. рублей;

 2017 год - 150243,4 тыс. рублей;

 2018 год - 190646,5 тыс. рублей;

 2019 год - 182466,7 тыс. рублей;

 2020 год - 194887,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6620,7 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 2239,2 тыс. рублей;

 2017 год - 1249,5 тыс. рублей;

 2018 год - 1004,8 тыс. рублей;

 2019 год - 1050,6 тыс. рублей;

 2020 год - 1076,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 831520,2 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 117657,4 тыс. рублей;

 2017 год - 148993,9 тыс. рублей;

 2018 год - 189641,7 тыс. рублей;

 2019 год - 181416,1 тыс. рублей;

 2020 год - 193811,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. В Паспорте подпрограммы 9Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 26182924,3 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

 2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

 2018 год - 5787778,2 тыс. рублей;

 2019 год - 3157113,9 тыс. рублей;

 2020 год - 6269717,5 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. В Паспорте подпрограммы 10Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 390472,9 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

 2016 год - 69817,6 тыс. рублей;

 2017 год - 88587,1 тыс. рублей;

 2018 год - 90279,1 тыс. рублей;

 2019 год - 90165,5 тыс. рублей;

 2020 год - 51623,6 тыс. рублей.".

 

 

1.12. Подпрограмму7 "Управление развитием отрасли" приложения № 1 " Перечень целевых показателей государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" к Программе дополнить пунктом 7.5. следующего содержания:

 

"

7.5.

Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуги паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг

%

-

-

-

-

-

-

1,5

2,0

5,0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

 

1.13. Приложение № 4 "Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области погосударственной программе Пензенской области "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы" кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.

1.14. Приложение № 6"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования на 2016- 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 8"Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение № 10"Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости"и разместить (опубликовать) на "Официальноминтернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего иконтролирующего вопросы здравоохранения.

 

 

 

Губернатор Пензенской области

 

           И.А. Белозерцев

 

 


Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от26.01.2018 № 25-пП

 

Приложение № 4

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2020 годы"

 

 

П Р О Г Н О З

сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ)

государственнымиучреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы

 

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Единица изме-

рения объема государст-

венной услуги

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"

1.

Мероприятие 1.4.4. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины в Пензенской области)

1.1.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

10911,9

24633,3

27419,6

24384

26251,3

1.2.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

коли-

чество посе-

щений

30063

35685

69212

69212

69212

9300

30379,5

42768,8

38033,9

40946,4

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

2.

Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)

2.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

коли-

чество посе-

щений

194258

221620

206524

206524

206524

59018,3

70193,3

87241,9

83691,7

88039

2.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),

 не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1430

1244

1093

1093

1093

203612,7

199111

170543,4

197839,2

209992,5

2.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Фтизиатрия"

 в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

135

142

140

140

140

3825

3406,4

4509,6

4412,7

4516,5

3.

Мероприятие 2.1.9. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер" по реабилитационной и санаторно-курортной помощи

3.1.

Санаторно-курортное лечение по профилю "фтизиатрия"

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

153

158

173

173

173

8072,0

7862,3

8240,9

8107,6

8329,9

Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"

4.

Мероприятие 2.3.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)

4.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Наркология" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

коли-

чество посе-

щений

123961

141600

115822

115822

115822

28424,6

32797,4

48490,8

42182,8

55008,4

4.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Наркология" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

12414

9658

8365

8365

8365

120544,9

134461,8

159775,8

150453,3

211825,3

4.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

245

311

321

321

321

2475,0

2499,5

4679,1

4564,7

4725,5

5.

Мероприятие 2.3.4. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

5.1.

Медицинское освидетельствование

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Оказание медицинской помощи в соответствии

с порядками и стандартами медицинской помощи

работы

-

-

-

-

-

14980,2

24937,9

30059,2

29808,0

37843,1

Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

6.

Мероприятие 2.4.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)

6.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Психиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

коли-

чество посе-

щений

271791

288630

261915

261915

261915

55677,9

61363,7

95095,9

80486,1

90064,0

6.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

7178

6902

7609

7609

7609

339693,9

369564,9

458865,6

422947,1

548063,3

6.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Психиатрия"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

814

869

890

890

890

13950,0

13888,7

18092,9

17775,5

18385,4

7.

Мероприятие 2.4.3. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы

7.1.

Судебно-психиатрическая экспертиза

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

работы

-

-

-

-

-

7266,7

9609,4

10178,0

10000,4

10366,8

Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"

8.

Мероприятие 2.8.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

8.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология", амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

коли-

чество посе-

щений

251112,0

223275

213104

213104

213104

82982,6

86490,1

112845,6

111491,2

119304,5

8.2.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, амбулаторно.

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

коли-

чество посе-

щений

23913,0

27760

36456

36456

36456

8.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология", амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

коли-

чество посе-

щений

3700,0

4520

4218

4218

4218

8.4.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" стационарно.

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1993

2021

1674

1674

1674

30335,5

46653,5

45982,0

45724,0

46860,6

8.5.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

324

324

372

372

372

8.6.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

1425

1595

1615

1615

1615

5369,5

6861,8

9489,8

9327,1

9644,8

Основное мероприятие 2.10. "Развитие службы крови"

9.

Мероприятие 2.10.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (центры, станции и отделения переливания крови)

9.1.

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Объем заготовки донорской крови в год

литры

14500

14500

14500

14500

14500

121992,4

115931,1

129078,2

128289,9

130433,7

Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"

 

Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

10.

Мероприятие 3.2.1. Обеспечение медико-генетических исследований

10.1.

Обеспечение медико-генетических исследований

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-

тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

11 881,2

13 364,6

8 264,8

8884,1

Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализированной медицинской помощи детям"

11.

Мероприятие 3.4.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (дома ребенка)