ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2016 N 789
г. Каменка
О внесении изменений в постановление администрациигорода Каменки
Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 587
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечениежильем и
коммунальными услугами населения городаКаменки Каменского района
Пензенской области на 2014-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрациигорода Каменки Каменского района Пензенской от 11.10.2013 N 583«О разработке муниципальных программгорода Каменки Каменского района Пензенской области» и упорядочениянормативных правовых актов и приведения их в соответствие с действующим законодательствомруководствуясь Уставомгорода Каменки Каменского района Пензенской области администрация городаКаменки Каменского района Пензенской областип о с т а н о в л я е т:
1. Приложениек постановлению администрации города Каменки Каменского района Пензенскойобласти от 11.10.2013 N 587 «Об утверждениимуниципальной программы «Обеспечениежильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского районаПензенской области на 2014-2020 годы» изложитьв новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановлениеадминистрации города Каменки Каменского района Пензенской области от19.10.2016 N 683 «О внесении изменений и дополнений в постановлениеадминистрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 587 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населениягорода Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы».
3. Организационно-правовому отделу администрации города КаменкиКаменского района Пензенской области настоящее постановление опубликовать винформационном бюллетене органа местногосамоуправления «Информационный вестник города Каменки Каменского районаПензенской области».
4. Настоящее постановление вступает в законную силу наследующий день после его официального опубликования и действует в части, непротиворечащей решению Собрания представителей о бюджете города КаменкиКаменского района Пензенской области на очередной финансовый год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяглавы администрации города Каменки Каменского района Пензенской области.
Главаадминистрации М.Ю.Семенов
__________
Приложение
к постановлению администрации города Каменки
Каменского района Пензенской области
от 25.11.2016 N 789
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГОРАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЕЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНАПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2014-2020 годы»
город Каменка
2016 год
Паспорт
Муниципальной программы «Обеспечение жильем икоммунальными услугами населения городаКаменки Каменского района
Пензенской области на 2014-2020 годы»
Наименование Программы | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-20202 годы (далее – Программа); |
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения (наименование и номер соответствующего правового акта) | Постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 № 583 «О разработке муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области» |
Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Законодательная база для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 N 582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Каменки Каменского района Пензенской области» |
Основные разработчики Программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской области |
Исполнители программы | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Основные цели и задачи Программы | Основной целью является выполнение стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области для удовлетворения возрастающей потребности в объектах жилищного и общественно-делового строительства, модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан, привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Основными задачами Программы являются: · стимулирование и развитие жилищного строительства; · обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области в целях реализации Генерального плана; · повышение уровня качества предоставляемых услуг; · снижение оплаты за коммунальные услуги, · снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; · экономия энергетических ресурсов; · снижение утечек и неучтенного расхода горячей и холодной воды; · внедрение энергосберегающих технологий; · повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки |
Основные целевые индикаторы | Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей холодного, горячего водоснабжения; водоотведения, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление |
Сроки и этапы реализации Программы | 2014–2020 годы |
Перечень подпрограмм | - подпрограмма № 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма 1) - подпрограмма № 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма 2) |
Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем софинансирования составляет: 61 448,9 тыс. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет 49 042,9 тыс. руб: в 2014 году –969,2 тыс. руб., в 2015 году –1 261,7 тыс. руб., в 2016 году – 1 995,0 тыс. руб., в 2017 году – 9 590,0 тыс. руб.; в 2018 году – 15 979,0тыс. руб. в 2019 году –8 249,0 тыс. руб. в 2020 году –10 999,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области составляет 12 406,0 тыс. руб.: в 2014 году – 0 тыс. руб., в 2015 году – 0 тыс. руб., в 2016 году – 105,0 тыс. руб., в 2017 году – 1328,0 тыс. руб.; в 2018 году- 5 711,0 тыс. руб. в 2019 году- 891,0тыс. руб. в 2020 году – 4 371,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - снижение нерациональных эксплуатационных затрат; - комфортность и безопасность проживания населения; - увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры; - развитие теплоснабжения; -развитие водоснабжения и водоотведения; - создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания; - повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Каменки Каменского района Пензенской области; -уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
Система организации контроля за исполнением | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
1. Общая характеристика текущего состоянияжилищной и
жилищно-коммунальной сфер
Муниципальнаяпрограмма направлена на достижение двух основных целей, определенных УказомПрезидента РФ от 07.05.2013 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российскойфедерации доступным и комфортным жильем и повышению качестважилищно-коммунальных услуг» и Законом Пензенской области от 04.09.2007 №1367-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области надолгосрочную перспективу (до 2021 года)» (с изменениями и дополнениями):
-повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- повышение доступности жилья.
Достижение первой цели связано стехническим обновлением коммунальной инфраструктуры, так как на сегодняшнийдень проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее –ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.
Сконца 80-х годов и все 90-е годы происходило резкое сокращение инвестиций восновные фонды ЖКХ. По этой причине основные фонды ЖКХ к настоящему времени ужесильно изношены. По официальным данным их износ составляет уже более 60 %, ихбольшая часть находится в аварийном или предаварийном состоянии. В результатенакопленного износа растет количество аварий на системах тепло-, электро- иводоснабжения, возрастают сроки ликвидации аварий и стоимость их ремонтов, чтоприводит к увеличению расходов ресурсов в коммунальных организациях и какследствие к росту тарифов.
Переломитьэти тенденции и обеспечить решение задач по повышению качества коммунальныхуслуг и надежности их предоставления планируется реализацией мероприятийПодпрограммы 1 муниципальной программы посредством:
- строительства сетей и сооружений водоотведения иводоснабжения;
- модернизации и капитального ремонта сетей исооружений водоотведения, тепло;
- водоснабжения;
- перевода многоквартирных домов на индивидуальноегазовое отопление и ликвидации нерентабельных котельных;
- установки частотных преобразователей, станцийуправления и приборов учета питьевой воды;
- благоустройства населенных пунктов.
Также планируется, чтореализация мероприятий Подпрограммы 1 к 2021 году позволит достигнуть следующихсоциально-экономических результатов, зависящих от улучшения состоянияжилищно-коммунальной сферы:
- повышения качествапредоставления коммунальных услуг;
- снижения потерькоммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, количествааварий на сетях, повышения срока службы основных фондов жилищно-коммунальногохозяйства, снижения уровня эксплуатационных расходов организаций,осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территорияхмуниципальных образований Пензенской области;
- обеспечениянадежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных ксетям;
- увеличенияобщественного контроля в сфере ЖКХ;
- снижения уровняубыточных организаций жилищно-коммунального комплекса.
Достижение второй целисвязано с актуальностью разрешения комплекса проблем в сфере развития жилищногостроительства и подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованиемрыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей суровнем доходов выше среднего.
Жилищная проблемастоит перед большей частью российских семей, в той или иной степени неудовлетворенных жилищными условиями. При этом каждая четвертая семья имеетжилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.
Для обеспечения жильемнаселения и снижения стоимости жилья имеется несколько путей: увеличениеобъемов строительства жилья, предоставление земельных участков подиндивидуальное жилищное строительство, предоставление субсидий отдельнымкатегориям граждан на строительство и приобретение жилья.
Анализ существующегоположения в жилищном строительстве показал, что ресурс свободных и готовых длязастройки площадок уже исчерпан. Это требует вовлечения в оборот новых земель,из пригородной зоны – как правило, земель сельскохозяйственного назначения.
Выход на освоениеплощадок в пригородной зоне порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы– необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройкимагистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что у органов местногосамоуправления нет достаточных ресурсов.
Для оказания помощи в обеспечении инженернымикоммуникациями в составе Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотренымероприятия по субсидированию строительства инженерных коммуникаций к районаммассовой жилищной застройки.
2. Цели и задачи Программы
Цели муниципальной программы – повышение доступностижилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества инадежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Для достижения данных целей необходимо решитьследующие задачи:
- стимулирование иразвитие жилищного строительства;
- модернизация иразвитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежностифункционирования систем жизнеобеспечения населения.
Перечень целевых показателей Программы представлен впунктах с 1 по 5 приложения №1.
Комплексный характер целей и задач Программыобуславливает целесообразность использования программно-целевых методовуправления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решениясоответствующих им задач, как в целом по Программе, таки по подпрограммам.
В состав Программы включены следующие подпрограммы:
1. Комплексная программа модернизации и реформированияжилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенскойобласти на 2014-2020 годы Подпрограмма 1;
2. Стимулирование развития жилищного строительства натерритории города Каменки в Пензенской области в 2014-2020годах – Подпрограмма2;
Подпрограммы 1 направлена на улучшение качествапредоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости инадежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленных целей Подпрограмма 1объединяет мероприятия по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту,строительству сетей и сооружений водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения,переводу квартир на индивидуальное поквартирное отопление, благоустройствугорода Каменки Каменского района Пензенской области.
Администрация города Каменки Каменского районаПензенской области является муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 и участвует в реализациимероприятий разделов: «Строительство и модернизация сетей и сооруженийводоотведения», «Модернизация и строительство систем теплоснабжения», «Чистаявода», «Благоустройство города Каменки» Подпрограммы 1.
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение ежегодногороста объемов ввода жилья с формированиемусловий для стимулирования инвестиционной активности в жилищномстроительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения иразвития территорий и создания условий для развития ипотечного жилищногокредитования, деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
Для достижения поставленной цели Подпрограмма 2объединяет мероприятия по строительству инженерных коммуникаций для участковмассовой жилищной застройки.
Администрация города Каменки Каменского районаПензенской области является муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 и участвует в реализациимероприятия «Строительство инженерных коммуникаций для участков массовойжилищной застройки» Подпрограммы 2.
3. Сроки реализации Программы
Подпрограмма 1 реализуется в 2014 – 2020 годах безразделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно сустановленной периодичностью.
4. Основные мероприятия по реализации Программы
Перечень мероприятий Программы изложен в приложения №3 к муниципальной программе.
Данные мероприятия направлены на снижение аварийности,потерь ресурсов, повышение эффективности используемых энергетических ресурсов,повышение качества, надежности предоставления коммунальных услуг населению,улучшение экологической среды, условий быта населения, уменьшение платынаселения за жилищно-коммунальные услуги.
5. Ресурсноеобеспечение программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятиймуниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Пензенскойобласти, бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области. Ресурсноеобеспечение Программы за счет всех источников представлено в приложении № 2 кмуниципальной программе.
6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Каменки Каменскогорайона Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» должна заключить договора(контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Контроль за исполнением Программы в целомосуществляется администрацией города Каменки Каменского района Пензенскойобласти либо уполномоченным органом.
Системауправления и контроля включает:
-постоянное отслеживание хода реализации Программы;
-наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;
-корректировку мероприятий Программы;
-обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;
-установление ежеквартальной обязательной отчетности всех исполнителей Программыо ходе выполнения ее мероприятий.
Администрациягорода Каменки Каменскогорайона Пензенской области , как распорядитель бюджетныхсредств, осуществляет финансирование Программы.
Министерство строительства ижилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджетугорода Каменки Каменскогорайона Пензенской в соответствии со сводной бюджетнойросписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетныхобязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Министерствустроительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области нареализацию программных мероприятий.
Администрация города Каменки Каменского районаПензенской области не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйстваПензенской области перечисляет субсидии бюджету города Каменки Каменскогорайона Пензенской отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджетаПензенской области на реализацию мероприятий Программы, в разрезе каждого объекта.
7. Оценка эффективностиреализации Программы
Оценка эффективности реализацииПрограммы осуществляется путем сравнения плановых и фактических значенийцелевых показателей по формулам:
X план Х факт
Р j = -------- или Р j =-------,
Х факт X план
где:
Р j - отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если увеличение фактическогозначения целевого показателя приводит к улучшению показателей Программы), или отношение планового значения целевогопоказателя к фактическому (если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению показателейПрограммы);
X план - плановое значение целевого показателя;
Х факт - фактическое значение целевого показателя.
Каждомуцелевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий важность изначимость показателя.
В соответствии с весовымикоэффициентами целевых показателей и на основе сравнения их плановых ифактических значений рассчитывается оценка степени достижения целевыхпоказателей Программы по следующей формуле:
n
K1 = SUM (qj x Pj )
j =1
К1 - оценка степени достижения целевыхпоказателей Программы;
n - количество целевых показателей;
g j - весовойкоэффициент j-го целевого показателя.
Сумма весовыхкоэффициентов по всем целевым показателям равна 1.
n
SUM q j = 1
j=1
В результате реализации программы на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории города Каменки, будут изготовлены технические планы, кадастровые паспорта, оценочная документация.
Сведения, полученные в результате технической инвентаризации бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, будут являться основой для последующего осуществления в установленном порядке государственной регистрации права муниципальной собственности на данные объекты жилищного и коммунального назначения, ведения государственного статистического учета, определения размера налога на имущество.
Врезультате реализации мероприятий программы:
- будет закрепленоправо собственности за муниципальным образованием на бесхозяйное имущество,
- повыситсяэффективность использования бесхозяйного имущества.
- будут созданы условий для эффективногоуправления имуществом города Каменки Каменского района Пензенской области,необходимых для выполнения муниципальных функций и отчуждения муниципального имущества востребованного в коммерческомобороте.
Как следствие, повысится доходность бюджета городаКаменки Каменского района Пензенской области, снизятся расходы инекомпенсируемые убытки организаций жилищно-коммунального комплекса.
Отчет об исполнении целевыхпоказателей муниципальной программы приложение №5.
ПОДПРОГРАММА1.
«Комплекснаяпрограмма модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городаКаменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» муниципальнойпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенскойобласти на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Комплексная программа модернизации иреформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского районаПензенской области на 2014-2020 годы»
Наименование Подпрограммы | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы (далее - Подпрограмма); |
Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные разработчики Подпрограммы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской |
Исполнители подпрограммы | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Основные цели и задачи Подпрограммы | Основной целью является выполнение долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области для удовлетворения возрастающей потребности в объектах жилищного и общественно-делового строительства модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан, привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Основными задачами Программы являются: · Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области в целях реализации Генерального плана; · определение прироста нагрузок систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области, установленной мощности и производительности; · повышение уровня качества предоставляемых услуг; · снижение оплаты за коммунальные услуги, · снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; · экономия энергетических ресурсов; · снижение утечек и неучтенного расхода горячей и холодной воды; · внедрение энергосберегающих технологий; повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки · города Каменки Пензенской области; · снижение уровня убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
Основные целевые показатели | Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; строительство и модернизация источников тепла, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление. Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки Каменского района Пензенской области; Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки Каменского района Пензенской области. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 – 2020 годы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем софинансирования составляет: 57 078,9 тыс. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет: 44 672,9 тыс. руб. в 2014 году –969,2,0 тыс. руб., в 2015 году – 1 261,7 тыс. руб., в 2016 году – 1 495,0 тыс. руб., в 2017 году – 8 120,0 тыс. руб. в 2018 году – 14 779,0 тыс. руб. в 2019 году – 7 049,0 тыс. руб. в 2020 году – 10 999,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области составляет: 12 406,0 тыс. руб. в 2014 году – 0 тыс. руб., в 2015 году – 0 тыс. руб., в 2016 году – 105,0 тыс. руб., в 2017 году – 1 328,0 тыс. руб. в 2018 году – 5 711,0 тыс. руб. в 2019 году – 891,0 тыс. руб. в 2020 году - 4 37,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | в результате реализации Подпрограммы будет обеспечено: - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - снижение нерациональных эксплуатационных затрат; - комфортность и безопасность проживания населения; - увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры; - развитие теплоснабжения; -развитие водоснабжения и водоотведения; - создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания; - повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Каменки Каменского района Пензенской области; -уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
1. Характеристика проблем, на решениекоторых направлена Подпрограмма 1
Устойчивое функционирование жилищно-коммунальногохозяйства является составляющей социальной безопасности граждан и стабильностив стране. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение иявляются жизненно необходимыми. От их качества и стабильности зависит не толькокомфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище.
Для советского периода развития сферыжилищно-коммунального хозяйства был характерен острый дефицит жилья, полнаянепрозрачность механизмов его распределения, отсутствие эффективной системыпроведения технического обслуживания и капитального ремонта, использованиеостаточного принципа при осуществлении бюджетного финансирования на всехуровнях, накопление взаимных неплатежей и долговых обязательств междупредприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства и бюджетами всех уровней.
В результате в настоящее время ситуация вжилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов,высокими потерями ресурсов и как следствие увеличением количества инцидентов иаварий в системах тепло-, водоснабжения, увеличением сроков их ликвидации истоимости ремонта.
Для усовершенствования ситуации в жилищно-коммунальномхозяйстве, в рамках реализации Подпрограммы 1 запланированы меры по улучшению качества и доступностижилищно-коммунальных услуг населению за счет повышения эффективности инадежности сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, обеспечениянадежного и экономичного теплоснабжения, посредством проведения модернизации и капитального ремонта существующих,а также строительства новых сетей и сооружений водоотведения, тепло-,водоснабжения.
Результатом резкого сокращения инвестиций в 90-х годахв жилищно-коммунального хозяйство, помимо растущего износа основных фондов стал низкий уровень благоустройства в малыхгородах и сельских поселениях. Так как именно в сфере благоустройства исоздаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни, в рамках реализацииПодпрограммы 1 запланированы мероприятия по благоустройству города КаменкиКаменского района Пензенской области.
Водоснабжение
Водоснабжение города Каменки Каменского районаПензенской области осуществляется за счет подземных вод. Системы водоснабжениявключают: водозаборы — очистные сооружения — сети и насосные станции —потребитель.
Подземные воды являются основным источникомхозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятийгорода Каменки. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплексахарактеризуется неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнениемокружающей среды, а также высоким уровнем износа объектов коммунальнойинфраструктуры. Планово – предупредительный ремонтсетей и оборудования систем водоснабжения, канализации и коммунальнойэнергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительнымработам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальнойинфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2013г. основные объектыводоснабжения жилищно–коммунального комплекса имеютследующие характеристики:
- протяженность основных водопроводных сетейсоставляет 143,5 км,
Износ 50 %;
- количество артезианских скважин, 22 шт, - количество каптажей родников - 1 шт.;
- количество водонапорных башен - 5 шт.;
-количество резервуаров накопителей чистой воды составляет 16 шт.,общим объемом 12425м3.
На всех ВНС и КНС установлены частотныепреобразователи, что позволило уменьшить потребление электроэнергии (примернона 15%) уменьшить количество аварий на водопроводах, так как их установкапривела к стабильному давлению в системе водоснабжения. По состоянию на 01.01.2013 года установлено 29 частотных преобразователя.
В течение длительного времени инженерные системы,водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей исооружений систем достигли износа 75% и более.
Основнаяпричина неудовлетворительной работы системы водоснабжения является изношенностьосновных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпыреконструкции и нового строительства. В настоящее время в городе еще не всеулицы оснащены центральным водопроводом, удельный вес жилищногофонда обеспеченного водопроводом составляет 74%.
Необходимонеотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды,расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
Коммуникации и сооружения,транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать,строить новые из современных надежных материалов.
Водоотведение
Массовое строительство систем и сооруженийводоотведения проходило в 60-70 годы прошлого столетия и в настоящее времяфизически и морально устарели.
Причинами проблем, кроме физического и моральногоизноса сооружений водоотведения, является неэффективность деятельностикоммунальных служб, неэффективное использование природных ресурсов (подземныхвод) и загрязнение окружающей среды неочищенными и недостаточно очищеннымисточными водами.
Основным мероприятием по охране вод от загрязнениявредными стоками в настоящее время является их очистка на очистных сооружениях.
Системаводоотведения города Каменки Каменского района Пензенской области состоит изканализационной сети, собирающей и транспортирующей сточные воды до насосных станцийканализации и далее на очистные сооружения канализации и водовыпусков в водные объекты. Очищенныесточные воды обеззараживаются и сбрасываются в водные объекты.
Системы канализации городаКаменки развиты недостаточно, централизованной канализацией обеспечено 61,0 %населения.
Посостоянию на 01.01.2013г. основные объекты водоотведения имеют следующиехарактеристики:
- очистные сооружений канализации 1 ед., имеют износ75 %, установленная мощность очистных сооружений (механических, биологических,др.) 11,3 тыс.м3/сутки,
- насосные станции канализации 5 шт., имеют износ 70%.
- протяженность канализационных сетей 46,0 км, имеютизнос 70 %.
- удельный вес жилищного фондаобеспеченного канализацией составляет 61%.
Учитывая вышеизложенное, можносформулировать основные проблемы водоотведения города Каменки:
-необходимость повышенияэффективности очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях;
-восстановление расчетнойпроизводительности насосных станций и очистных сооружений, их расширение;
- необходимость реконструкциии капитального ремонта существующих сетей канализации и насосных станций;
- необходимость строительствановых сетей водоотведения;
-решение вопросов утилизации осадков очистныхсооружений;
Поэтому в городе Каменкенеобходимо развитие существующих систем водоотведения и проведение модернизациисуществующих, а также строительство новых сооружений водоотведения.
Теплоснабжение
На специализированных предприятиях и организациях,независимо от формы собственности, поставляющих услуги теплоснабжения,недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы присодержании и эксплуатации систем теплоснабжения.
В связи с увеличением срока эксплуатации растетколичество ветхих тепловых сетей, в связи с износом основного оборудованияувеличивается количество нерентабельных котельных. С повышением цен натеплоноситель повышается неплатежеспособность населения за предоставленнуюуслугу.
Теплоснабжение жилищного фонда города Каменки,производится как от 17 муниципальных котельных, обслуживаемых МУП «Каменская горэлектротеплосеть» и 6-ти частных котельных ООО «ЭнергСервис». По состоянию на 01.01.2013г коммунальнаяотрасль теплоснабжения имеет следующие характеристики:
· всего котельных -23 шт., в том числе на природном газе -23 шт.;
· из них муниципальных -17 шт., общейустановленная мощностью 92,58 Гкал/час,
· центральныхтепловых пунктов –1 шт.;
· протяженностьтепловых сетей (в двухтрубном исполнении) составляет – 39,8 км, износсоставляет более 50%
В течение длительного времениинженерные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения развивалисьнедостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений достигли износа 50%и более. Основная причинанеудовлетворительной работы этих систем является изношенностьосновных фондов связанная с агрессивностью теплоносителя и влияниемвнешней среды, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпыреконструкции и нового строительства.
В связи с ограниченным количеством потребителей вкотельных, принятых от приватизированных предприятий, требуется проведениеработ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоемкости тепло- иэлектромеханического оборудования. Практически все муниципальные котельные неимеют резервного автономного источника электроснабжения, отключения котельныхот электроэнергии зачастую приводят к остановке их работы, тем самым создаетсякритическая ситуация в теплоснабжении потребителей.
Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспеченотранспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройнойтехнике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывкиинженерных сетей, новых теплоизоляционных материалах.
Поэтому в городе Каменке необходимо неотложноевыполнение мероприятий по улучшению качества теплоснабжения и горячеговодоснабжения, расширению и реконструкции сетей и источников тепла.
Благоустройство
Работы по благоустройству городане приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего времени неналажена должным образом работа специализированных предприятий, медленновнедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений сорганизациями различных форм собственности и гражданами.
Недостаточноэффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержаниидорог и тротуаров.
Конкретнаядеятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием иорганизацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояниягорода Каменки, создания комфортных условий проживания населения, помобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться всоответствии с настоящей Программой.
В настоящее время в городе:
- протяженность автомобильныхдорог общего пользования составляет 113,7 км, в том числе с твердым покрытием50 км. Городские дороги интенсивно загружены, необходимо выполнять их ремонт;
- протяженность электрическихсетей составляет 274,582 км. Для качественного, надежного электроснабжениягорода и в целях экономии энергоресурсов необходимо заменить существующие линиифонарного освещения на самонесущий изолированный провод, заменить фонариуличного освещения более современными идополнительно осветить улицы;
- размещено 184 контейнерныхплощадки, из которых 28 частично обустроены. Для приведения в соответствие стребованиями СанПиН 42-128-4690-88 необходимо выполнить их ограждениеж/бетонными плитами и выполнить работы по восстановлению покрытия подъездныхдорог. В соответствии с разрабатываемой системой планово-регулярной очисткигорода Каменки необходимо будет установить недостающие контейнерные площадки.
Эти проблемы не могут бытьрешены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительныхбюджетных расходов, для их решения требуется участие не только муниципальногообразования, но и органов государственной власти Пензенской области.
Комплексное решение проблемыокажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку,предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствоватьповышению уровня их комфортного проживания.
Таким образом, несмотря на то, что за счет проведенныхмероприятий улучшилось качество обеспечения населения питьевой водой, качествои надежность предоставляемых коммунальных услуг, снизились потери ресурсов,обеспечен учет (частично) за расходованием ресурсов, повысился уровеньблагоустройства и эстетического облика городской территории, конечные цели пообеспечению требуемого качества жилищно-коммунальных услуг, нормативовнадежности систем коммунальной инфраструктуры, повышению эффективности системкоммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальныхресурсов, улучшению условий быта населения на сегодняшний день не достигнуты.Это и подтверждает необходимость проведения модернизации и капитального ремонтасуществующих, а также строительства новых сетей и сооружений водоотведения,тепло-, водоснабжения, а также необходимость проведения работ поблагоустройству городской территории рамках реализации мероприятий Подпрограммы1.
2. Цели и задачи Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы1 – улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышениеэффективности, устойчивости и надежности функционирования системжизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решитьследующие задачи:
- строительство новых сетей и сооруженийводоснабжения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежностиработы существующих сетей и сооружений водоснабжения;
- строительство новых сетей и сооруженийводоотведения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежностиработы существующих сетей и сооружений водоотведения;
- обеспечение надежного и экономичного теплоснабжениянаселенных города Каменки;
- повышение уровня благоустройства города Каменки;
- снижение уровня убыточных предприятийжилищно-коммунального хозяйства.
3. Срокиреализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в 2014 – 2020 годах безразделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно сустановленной периодичностью.
4. Основныемероприятия Подпрограммы 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 изложен в пункте 1приложения № 4 к муниципальной программе.
Данные мероприятия направлены на снижение аварийности,потерь ресурсов, повышение эффективности используемых энергетических ресурсов,повышение качества, надежности предоставления коммунальных услуг населению,улучшение экологической среды, условий быта населения, уменьшение платынаселения за жилищно-коммунальные услуги. Администрация города КаменкиКаменского района Пензенской области является заказчиком Подпрограммы 1 иучаствуют в реализации мероприятий разделов: «Строительство и модернизациясетей и сооружений водоотведения», «Модернизация и строительство системтеплоснабжения», «Чистая вода», «Благоустройство города Каменки Каменскогорайона Пензенской области».
В рамках мероприятий Подпрограммы 1 предусмотренопредоставление субсидий из бюджета Пензенской области муниципальнымобразованиям, проводящим подрядные работы по модернизации, реконструкции,капитальному ремонту, строительству сетей и сооружений водоснабжения,водоотведения, теплоснабжения, переводу квартир на индивидуальное поквартирноеотопление, благоустройству населенных пунктов Пензенской области.
5. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы 1
Субсидиииз бюджета Пензенской области бюджетам муниципальным образованиям,представляются на оплату подрядных работ по теплоснабжению, водоснабжению,водоотведению, благоустройству населенных пунктов Пензенской области в рамкахреализации Подпрограммы 1.
Субсидиипредоставляются в целях снижения затрат бюджетов муниципальных образований поисполнению закрепленных за ними соответствующих полномочий.
Условияпредоставления субсидий:
-Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятийраздела «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения внаселенных пунктах Пензенской области» являются муниципальные образованияПензенской области, участвующие в реализации мероприятий раздела на условияхсофинансирования из местных бюджетов в размере не менее 30% сметной стоимостиобъектов.
-Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий раздела «Модернизация истроительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области»являются муниципальные образования Пензенской области, участвующие в реализациимероприятий раздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размерене менее 70% сметной стоимости объектов.
-Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятийраздела «Чистая вода» являются муниципальные образования Пензенской области,участвующие в реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования изместных бюджетов в размере не менее 70% сметной стоимости объектов.
-Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий«Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов» и«Обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовыхотходов» раздела «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области»являются муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятийраздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 70%сметной стоимости объектов.
Контрольза целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на финансированиевыполнения мероприятий Подпрограммы 1, осуществляется Управлениемжилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, финансовыми органамимуниципальных образований Пензенской области, Министерством финансов Пензенскойобласти согласно бюджетному законодательству.
Органыместного самоуправления муниципальных образований Пензенской областиосуществляют строительный контроль в процессе строительства объектовмуниципальной собственности Пензенской области в соответствии с Градостроительнымкодексом Российской Федерации.
Ответственностьза достоверность представленных сведений на получение межбюджетных субсидийвозлагается на органы местного самоуправления муниципальных образованийПензенской области.
Привыявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежат возврату впорядке, установленном действующим законодательством.
6. Механизмуправления Подпрограммой 1
Администрация города Каменки Каменскогорайона Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» должна заключить договора(контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Механизмуправления и порядок мониторинга хода выполнения Подпрограммы 1:
-муниципальные образования, которым будут предоставлены субсидии из бюджетаПензенской области, ежегодно, не позднее трех недель после утверждения бюджетамуниципального образования на очередной финансовый год и плановый период,представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйстваПензенской области план реализации мероприятий Подпрограммы 1, в отношениикоторых они являются соисполнителем, на соответствующий год с поквартальнойразбивкой исполнения мероприятий и объемами их финансирования с подтверждениемдоли муниципального образования в форме выписки из бюджета.
-муниципальные образования еженедельно с момента получения уведомления порасчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам представляют вМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенскойинформацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий.
-муниципальные образования, которым предоставлены субсидии из бюджета Пензенскойобласти в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйстваПензенской области отчет об исполнении мероприятий Программы 1, в отношениикоторых они являются соисполнителем, нарастающим итогом с начала года.
Ответственныйисполнитель Подпрограммы 1 перечисляет субсидии и иные межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных образований Пензенской области в соответствии со своднойбюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитовбюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренныхМинистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенскойобласти на реализацию программных мероприятий в разделе подпрограмм, в законеПензенской области о бюджете Пензенской области на финансовый год и плановыйпериод.
ПОДПРОГРАММА2.
«Стимулированиеразвития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского районаПензенской области в 2014-2020 годах»
Паспортподпрограммы
Наименование Подпрограммы | Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах (далее - Подпрограмма) |
Муниципальный Заказчик Подпрограммы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Цели и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. Основные задачи Подпрограммы: - строительство социально значимых объектов и инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий. |
Целевые показатели Подпрограммы | обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки Каменского района Пензенской области; удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» по отношению к 2012 году |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы (без разбивки на этапы) |
Исполнители Подпрограммы | Исполнители определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленным действующим законодательством |
Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составит 4 370,0 тыс. рублей, в том числе объем средств бюджета города Каменки Каменского района Пензенской составляет 4370,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. руб.; 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год –500,0 тыс. руб.; 2017 год – 1470,0 тыс. руб.; 2018 год –1200, 0 тыс. руб.; 2019 году – 1200,0 тыс. руб.; 2020 году – 0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Системное развитие отдельных территорий города Каменки Каменского района Пензенской области под комплексную жилую застройку. Обеспечение инженерными коммуникациями и социальной инфраструктурой территорий перспективного развития. Увеличение темпов нового строительства жилья и обеспечение ввода в эксплуатацию готового жилья на территории города Каменки Каменского района Пензенской области 2014 г. – 9000,0 кв. м. 2015 г. – 10 000,0 кв. м. 2016 г. – 10 000,0 кв. м. 2017 г. – 10 000,0 кв. м. 2018 г. – 10 000,0 тыс. кв. м. 2019 г. – 10 000,0 тыс. кв. м. 2020 г. – 10 000,0 тыс. кв. м. |
1.Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма 2
Сферареализации Подпрограммы 2 – жилищное строительство. Актуальность решениякомплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем,что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний деньспособен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Жилищнаяпроблема стоит перед большей частью российских семей, в той или иной степени неудовлетворенных жилищными условиями.
Реализация конституционного права граждан на жилище -это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличиесобственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования,основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи исохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитиедемографической ситуации.
Жилищное строительство является и генераторомналоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования,величина которых в полной мере способна покрыть необходимые затраты отрасли наподготовку территорий для комплексной жилой застройки (по предварительнойоценке, 1 рубль государственных инвестиций в строительство социальной иинженерной инфраструктуры в жилищном строительстве влечет за собой 2-3 рублявложений инвесторов и населения, что дает практически 100%-ныйвозврат вложенных государственных средств обратно в доходы бюджета в качественалоговых поступлений). Строительство в целом является индикатором ростаэкономики государства, залогом его эффективности, как в экономическом, так и всоциальном плане.
Актуальность решения комплекса проблем в сфереразвития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на созданиев Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости,приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний деньспособен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основнымипричинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступностьдолгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков ииздержек на этом рынке.
В целях обеспечения жилищного строительства натерритории города в документах территориального планирования предусмотреныземельные участки для массовой жилой застройки.
Всего определено 4 площадки для индивидуальнойзастройки жилыми домами. Наиболее перспективные под комплексное освоение длястроительства отдельных жилых домов и их групп в системе существующей застройкиопределены территории общей площадью 5,0 га, на которых можно построить 30индивидуальных или блокированных домов (квартир) площадью 100 кв. метров дляобеспечения ввода жилья.
Из них намечено для предоставления:
- гражданам для индивидуального строительства – 5 га,
- для комплексного освоения в целях жилищногостроительства и гражданам для индивидуального строительства – 2,5 га.
В настоящий момент предоставлено:
- для освоения в целях жилищного строительства – 6,0га.
Выход на освоение площадокпредоставленных под жилищное строительство порождает, прежде всего,инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросыподведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильныхдорог. Если же решение вопросов по обустройству участка застройки инженерной исоциальной инфраструктурой перекладывать на самих застройщиков, то существенновозрастает себестоимость строящегося жилья, а следовательносерьезно снижается его доступность для населения.
2. Цели и задачи Подпрограммы 2
Данная Программа направленана обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направленийстроительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечениеземельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формированиеусловий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве,в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развитиятерриторий.
Основной задачей Программы является строительство социально значимыхобъектов и инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовойжилищной застройки и комплексного освоения территорий.
3. Срокиреализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 1 реализуется в 2014 – 2020 годах безразделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно сустановленной периодичностью.
4. Система программных мероприятий
Системапрограммных мероприятий приведена в приложении N 3 к муниципальной программе.
5. Ресурсноеобеспечение Подпрограммы 2
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 приведена вприложении №2 к муниципальной Программы.
Субсидии избюджета Пензенской области бюджетам муниципальным образованиям, отобранных дляреализации мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства врамках Подпрограммы 2 представляются Министерством строительства, транспорта идорожного хозяйства Пензенской области в соответствии со сводной бюджетнойросписью бюджета Пензенской области на соответствующий финансовый год впределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Правительством Пензенскойобласти Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенскойобласти на вышеуказанные цели.
Субсидиипредоставляются в размере 50 % от общей стоимости работ, при условии включениярасходов на софинансирование за счет средств муниципального образования вразмере не менее 50% общей стоимости работ и используются на строительствоследующих инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки:
- водопроводных иканализационных сетей и сооружений;
- газовых сетей;
- сетей исооружений электроснабжения;
- сетейтеплоснабжения;
- автомобильныхдорог общего пользования местного значения в границах муниципальныхобразований.
Участком массовойжилищной застройки считается участок, на котором будет строиться не менее 2тыс. кв. метров общей площади малоэтажных жилых домов или не менее 30 тыс. кв.метров общей площади многоэтажных жилых домов.
Органы местного самоуправления Пензенскойобласти представляют Министерству строительства, транспорта и дорожногохозяйства Пензенской области отчет об использовании денежных средств в срок до15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом по форме приложения к Подпрограмме 2 Государственной программы.
Субсидия в случаеее нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет Пензенской области всоответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением муниципальнымиобразованиями условий предоставления субсидий осуществляет Министерствостроительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области иМинистерство финансов Пензенской области.
6. Механизмреализации Программы 2
Администрация города Каменки Каменскогорайона Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» должна заключить договора(контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Механизмуправления и порядок мониторинга хода выполнения Подпрограммы 2:
- муниципальные образования,которым будут предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области представляют Министерствустроительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет обиспользовании денежных средств в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетнымкварталом.;
- Министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляетсубсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области в соответствиисо сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределахутвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов,предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйстваПензенской области на реализацию программных мероприятий Подпрограммы 2.
Органы местногосамоуправления муниципальных образований Пензенской области несутответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации занецелевое использование субсидий.
Министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области осуществляетконтроль хода строительства объектов, на которые выделяются субсидии из бюджетаПензенской области по Подпрограмме 2 .
__________
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем и коммунальными
услугаминаселения города Каменки
Каменского района Пензенской области на 2014-2020годы»
Перечень целевых показателей муниципальнойпрограммы
«Обеспечение жильем и коммунальными услугаминаселения города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области | ||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | |||||||||||
1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства | % | 72,1 | 73,4 | 74,5 | 75,6 | 76,8 | 78,1 | 79,2 | ||
2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности | % | 89,3 | 89,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | ||
3 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,2 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | ||
4 | Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки | тыс. кв. м | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
5 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,98 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | ||
Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | |||||||||||
1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства | % | 72,1 | 73,4 | 74,5 | 75,6 | 76,8 | 78,1 | 79,2 | ||
2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности | % | 89,3 | 89,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | ||
3 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | ||
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах» | |||||||||||
4 | Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области | тыс. кв. м | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
5 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,98 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | ||
___________
Приложение № 2к муниципальной программе «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы | |||||||||||
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования | |||||||||||
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования, | Объем расходов, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Муниципальная программа | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Всего | 61448,9 | 969,2 | 1261,7 | 2100,0 | 10918,0 | 21690,0 | 9140,0 | 15370,0 |
бюджет Пензенской области | 12406,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 1328,0 | 5711,0 | 891,0 | 4371,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 49042,9 | 969,2 | 1261,7 | 1995,0 | 9590,0 | 15979,0 | 8249,0 | 10999,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Подпрограмма 1 | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Всего | 57 078,90 | 969,2 | 1261,7 | 1600,0 | 9448,0 | 20490,0 | 7940,0 | 15370,0 |
бюджет Пензенской области | 12406,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 1328,0 | 5711,0 | 891,0 | 4371,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 44672,9 | 969,2 | 1261,7 | 1495,0 | 8120,0 | 14779,0 | 7049,0 | 10999,0 | |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3 | Подпрограмма 2 | Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах | Всего | 4370,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1470,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4370,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1470,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
__________
Приложение № 3к муниципальной программе «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | |||||||||
Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
| |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполне ния | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ||||
Всего | Бюджет Пензенской области | Федеральный бюджет | Бюджет муниципальных образований | Внебюджетные средства | Показатели результата мероприятия по годам | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | |||||||||
Цель - улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | |||||||||
1.1. Основное мероприятие: «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Каменке Каменского района Пензенской области | |||||||||
Задача – повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоотведения | |||||||||
1.1.1 | Строительство сливной станции, приобретение ассенизаторского автомобиля | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 4500,0 | 2450,0 | 0,0 | 2050,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 4500,0 | 2450,0 | 0,0 | 2050,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.1.2 | Проектные работы на реконструкцию очистных сооружений | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Итого по всем мероприятиям раздела «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Каменке Каменского района Пензенской области» | Всего | 5000,0 | 2450,0 | 0,0 | 2550,0 | 0,0 |
| ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 4500,0 | 2450,0 | 0,0 | 2050,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.2. Основное мероприятие: «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Каменке Каменского района Пензенской области» | |||||||||
Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области | |||||||||
1.2.1 | Модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 25500,0 | 7650,0 | 0,0 | 17850,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 9900,0 | 2970,0 | 0,0 | 6930,0 | 0,0 | Реконструкция котельной №9 по ул. Ворошилова | |||
2019 | 2000,0 | 600,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №21 500п.м. | |||
2020 | 13600,0 | 4080,0 | 0,0 | 9520,0 | 0,0 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №6 3766 п.м | |||
1.2.2 | Перевод квартир на индивидуаль-ное поквартирное отопление | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 1028,0 | 128,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 428,0 | 128,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.2.3 | Актуализация схемы теплоснабжения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.2.4 | Справочные материалы по теплоснабжению | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Итого по всем мероприятиям раздела «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Каменке Каменского района Пензенской области» | Всего | 26830,7 | 7778,0 | 0,0 | 19052,7 | 0,0 |
| ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 528,0 | 128,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 10300,0 | 2970,0 | 0,0 | 7330,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 2400,0 | 600,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 13600,0 | 4080,0 | 0,0 | 9520,0 | 0,0 |
| |||
1.3. Основное мероприятие: «Чистая вода» | |||||||||
Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения | |||||||||
1.3.1. | Строительство систем водоснабжения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 4000,0 | 1200,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 4000,0 | 1200,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | Строительство артезианских скважин, 1 ед. (Мн-н Варежка») | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.3.2 | Реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 3260,0 | 978,0 | 0,0 | 2282,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 350,0 | 105,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 970,0 | 291,0 | 0,0 | 679,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 970,0 | 291,0 | 0,0 | 679,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 970,0 | 291,0 | 0,0 | 679,0 | 0,0 |
| |||
1.3.3 | Аренда имущественного комплекса по водоотведению | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.3.4 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Итого по всем мероприятиям раздела «Чистая вода» | Всего | 15570,0 | 2178,0 | 0,0 | 13392,0 | 0,0 |
| ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 350,0 | 105,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 6770,0 | 1200,0 | 0,0 | 5570,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 3740,0 | 291,0 | 0,0 | 3449,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 3740,0 | 291,0 | 0,0 | 3449,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 970,0 | 291,0 | 0,0 | 679,0 | 0,0 |
| |||
1.4. . Основное мероприятие: «Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области» | |||||||||
Задача - повышение уровня благоустройства населенных пунктов Пензенской области, комфортного проживания населения Пензенской области | |||||||||
1.4.1 | Организация сбора и вывоза ТБО и мусора | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 390,2 | 0,0 | 0,0 | 390,2 |
|
|
2014 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 90,2 |
|
| |||
2015 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
1.4.2. | снос аварийных многоквартирных домов | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2016 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
|
| |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|
| |||
2018 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|
| |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
1.4.3 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 2799,3 | 0,0 | 0,0 | 2799,3 |
|
|
2014 | 399,3 | 0,0 | 0,0 | 399,3 |
|
| |||
2015 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2016 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2017 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2018 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2019 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2020 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
1.4.4 | Озеленение территорий | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 2799,7 | 0,0 | 0,0 | 2799,7 |
|
|
2014 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 399,7 |
|
| |||
2015 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2016 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2017 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2018 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2019 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
2020 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|
| |||
Всего | 1539,0 | 0,0 | 0,0 | 1539,0 |
|
| |||
1.4.5 | Прочие мероприятия по благоустройству | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | 2014 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
|
|
2015 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 |
|
| |||
2016 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| |||
2017 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|
| |||
2018 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|
| |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
1.4.6 | мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2017 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|
| |||
2018 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
Итого по всем мероприятиям раздела «Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области» | Всего | 9678,2 | 0,0 | 0,0 | 9678,2 |
|
| ||
2014 | 969,2 | 0,0 | 0,0 | 969,2 |
|
| |||
2015 | 1259,0 | 0,0 | 0,0 | 1259,0 |
|
| |||
2016 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 |
|
| |||
2017 | 1650,0 | 0,0 |