Постановление Администрации Белинского района Пензенской области от 25.11.2016 № 950

Об одобрении проекта бюджетного прогноза Белинского района Пензенской области на долгосрочный период до 2022 года

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от

25 ноября 2016 г.

950

 

 

г. Белинский

 

 

 

 

 

Об одобрении проекта бюджетного прогноза Белинскогорайона

Пензенской области на долгосрочный период до 2022 года

 

 

В соответствии состатьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 15.1 решенияСобрания представителей Белинского района Пензенской области от10.09.2015 № 898 (с последующими изменениями), Администрация Белинскогорайона постановляет:

 

1. Одобритьприлагаемый проект бюджетного прогноза Белинского района Пензенской области надолгосрочный период до 2022 года.

2. Управлениюфинансов администрации Белинского района Пензенской области обеспечитьпредставление проекта бюджетного прогноза Белинского района Пензенской областина долгосрочный период до 2022 года в Собрание представителей Белинского районаПензенской области одновременно с проектом решения о бюджете Белинского районаПензенской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

3. Настоящеепостановление разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Белинскогорайона Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации района по вопросам экономики и инвестицийи начальника Управления финансов администрации Белинского района Пензенскойобласти.

 

 

Глава администрации          В.Е.Чернышов

 

 


 

 

ОДОБРЕН

постановлением администрации

Белинского района

Пензенской области

 

от 25 ноября 2016 г.

№ 950

 

 

Бюджетныйпрогноз Белинского района Пензенской области

надолгосрочный период до 2022 года

 

1. Общие положения

 

1. Бюджетныйпрогноз Белинского района Пензенской области на долгосрочный период до 2022года (далее – бюджетный прогноз) разработан на основе прогнозасоциально-экономического развития Белинского района Пензенской области надолгосрочный период до 2030 года (далее – долгосрочный прогноз) с учетом стратегических целей, сформулированных впосланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РоссийскойФедерации, Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, Стратегиисоциально-экономического развития Белинского района Пензенской области до 2021года, утвержденный решением Собрания представителей Белинского районаПензенской области от19.01.2015 № 380-54/3.

Бюджетный прогнозразработан в рамках реализации Программы повышения эффективности управлениямуниципальными финансами в муниципальном образовании Белинский район Пензенскойобласти на период до 2018 года, утвержденный постановлением администрацииБелинского района Пензенской области от25.02.2015 № 130.

2. Цельюразработки бюджетного прогноза является оценка основных бюджетных параметров надолгосрочную перспективу, определение ключевых направлений реализацииналоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде, анализосновных рисков, влияющих на сбалансированность бюджета и проработка механизмових минимизации. Оценка финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижениестратегических целей социально-экономического развития района, должна послужитьосновой для разработки и взаимоувязки всейсовокупности документов стратегического планирования.

Долгосрочноебюджетное планирование определяет дальнейшую траекторию развития финансовойсистемы Белинского района Пензенской области для обеспечения сбалансированностии устойчивости бюджетной системы района, эффективного управления финансовымиресурсами, экономического роста, улучшения инвестиционного климата в Белинском районеПензенской области и, соответственно, должно сыграть важную роль в повышенииуровня и качества жизни населения.

 

2. Основные итоги развития и текущее состояниеконсолидированного

бюджета Белинского района Пензенскойобласти и бюджета

Белинского района Пензенской области

 

3. Развитие финансовой системы Белинского районаПензенской области на протяжении последних лет характеризуется опережающимростом бюджетных расходов по сравнению с бюджетными возможностями. Такаятенденция обусловлена безусловным развитием экономики и выполнением социальныхобязательств.

В связи сформированием муниципального дорожного фонда, объем собственных средствконсолидированного бюджета Белинского района Пензенской области увеличилсяпочти на 9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов.

Начиная с 2012 года, значительная часть бюджетныхрасходов направляется на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных врамках указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, среди результатовреализации которых – достижение по итогам 2013-2015 годов индикативныхпоказателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работниковбюджетной сферы в полном объеме, выполнение обязательств по обеспечению 100%доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет путемвведения 50 дополнительных мест в детскихсадах.

В 2014 году проведены работы по ремонту автомобильныхдорог общего пользования в г. Белинский по улицам: Ясная, Храмова,Н-Саратовская, Безымяенная, Тамбовская,В-Саратовская, Рабочая на общую сумму 19305,3 тыс. руб.

В 2015 году в районе проведены работы по ремонтуавтомобильной дороги общего пользования «Подъезд к д. Березенки»на сумму 1196,2 тыс. руб., по улицам Туристическая и Садовая г. Белинский насумму 5594,8 тыс. руб. Осуществлен ремонт зданий учреждений образования:

- проведена замена водопровода и системы канализации вМДОУ ДС № 4 г. Белинский на сумму 666,9 тыс. руб.;

- монтаж электрооборудования и ремонт санузлов в МДОУДС № 1 г. Белинский на сумму 267,2 тыс. руб.;

- ремонт стадиона МБОУ ДО ДЮСШ г. Белинского на сумму158,3 тыс. руб.;

- ремонт здания МОУ ДОД ДДТ г. Белинского на сумму645,0 тыс. руб.;

- ремонт крыши МОУ «СОШ с. Студенки Белинского районаПензенской области им. А.И.Бородина» на сумму 367,1тыс. руб.;

- ремонт крыши и входящей площадки МОУ СОШ с. ПоимБелинского района Пензенской области им. П.П.Липачевана сумму 164,9 тыс .руб.;

- ремонт санузлов МОУ СОШ № 1 г. Белинского Пензенскойобласти на сумму 224,5 тыс. руб.

В 2015-2016 гг. производился ремонт крыши МОУ СОШ № 1г. Белинского Пензенской области на сумму 2956,0 тыс. руб.

В 2016 году осуществлен ремонт спортзала МОУ СОШ с. Свищевки им. П.И.МацыгинаБелинского района Пензенской области на сумму 1622,7 тыс. руб.

4. При этом налоговые и неналоговые доходыконсолидированного бюджета Белинского района Пензенской области росли болеесдержанными темпами, чем требовалось для выполнения поставленных задач. В 2015году снижение отдельных показателей прогноза социально-экономического развитияБелинского района Пензенской области, вызванное ухудшением экономическойситуации, отрицательно сказалось на поступлении доходов в бюджет района. Планпо налоговым и неналоговым доходам был выполнен лишь на 80,3% (при плане –136720 тыс. руб., поступило – 110524 тыс. руб.).

Недостаток собственных финансовых ресурсов дляреализации вышеуказанных мероприятий привел к необходимости привлечениякредитных ресурсов и, как следствие, к увеличению объема муниципального долгаБелинского района Пензенской области, который на 01.01.2016 составил 49682,2 тыс.руб. или 77,0 % от доходов бюджета Белинского района Пензенской области безучета безвозмездных поступлений за 2015 год.

В 2014-2015 годах было привлечено кредитов из бюджетаПензенской области в сумме 14 400 тыс. руб., из бюджетов поселений в сумме 8600тыс. руб. и коммерческий кредит в сумме 3500 тыс. руб. Было списано бюджетныхкредитов на сумму 17672 тыс. руб., что позволило оптимизировать структурумуниципального долга района.

5. В целях обеспечениясбалансированности бюджетной системы и изыскания источников финансированияпринятых расходных обязательств в Белинском районе Пензенской области, начинаяс 2013 года, реализуются планы мероприятий по оздоровлению муниципальныхфинансов и сокращению долговой нагрузки, направленные на увеличение налоговых иненалоговых доходов, оптимизацию бюджетных расходов и сокращение долговойнагрузки. В результате принятых мер за три года суммарно привлеченодополнительных ресурсов в общей сумме 13027 тыс. руб.

В текущем году, несмотря на улучшениединамики поступления налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнениябюджета за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (темпроста составил 105,7%), прогнозировать устойчивый рост доходов до конца годапока преждевременно. Об этом свидетельствует ожидаемое невыполнение плановыхпоказателей по отдельным видам доходов (налогу на имущество физических лиц,земельному налогу).

6. В этих условиях по-прежнемуактуальной остается проблема с обеспечением в полном объеме всех требуемыхзаконодательством расходов, в том числе на достижение уровня заработной платыотдельных категорий работников бюджетной сферы до требуемых объемов, увеличениеоплаты труда низкооплачиваемых работников бюджетной сферы в связи с повышениемс 01.07.2016 минимального размера оплаты труда до 7500 руб., обслуживаниемуниципального долга, погашение кредиторской задолженности за прошлый год, чтотребует проведения дальнейшей работы по изысканию дополнительных источников дляих финансирования.

 

3. Цели, задачи, направления реализацииналоговой, бюджетной,

долговой политики в долгосрочном периоде

 

7. В сложившихсяусловиях основные усилия в сфере управления муниципальными финансами Белинскогорайона Пензенской области необходимо направить на обеспечение финансовымиресурсами задач по развитию экономики и обеспечению социальной стабильности врайоне, при сохранении сбалансированности бюджетной системы Белинского районаПензенской области.

7.1. Основнойзадачей налоговой политики Белинского района Пензенской области в долгосрочномпериоде, как и в прежние годы, будет являться сохранение, укрепление и расширение доходного потенциала, и впервую очередь, за счет развития предпринимательской и инвестиционнойактивности, легализации налоговой базы, повышения качестваадминистрирования доходных источников. Реализация налоговой политики Белинскогорайона Пензенской области будет осуществляться по следующим приоритетнымнаправлениям:

а) созданиеусловий для предпринимательской инициативы и развития малого и среднего бизнесаза счет снижения налоговой нагрузки путем предоставления двухгодичных«налоговых каникул» для впервые зарегистрированных предпринимателей,применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную системуналогообложения, расширения перечня видов предпринимательской деятельности (с47 до 63), по которым возможно применение патентной системы налогообложения, атакже снижение стоимости патента для предпринимателей, имеющих наемныхработников, продления до 01.01.2021 срока действия специального налоговогорежима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видовдеятельности;

б) стимулированиеинвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательностиБелинского района Пензенской области, в том числе за счет применения институтаучастников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционныхконтрактов;

в) за счет непредоставления налоговых льгот;

г) использованиепри определении налоговой базы по объектам недвижимого имущества кадастровойстоимости;

д) совершенствование механизмоввзаимодействия органов местного самоуправления Белинского района Пензенскойобласти и территориальных органов федеральных органов государственной власти,направленных на:

- повышение уровнясобираемости доходных источников, а также сокращение задолженности по платежамв бюджет, усиление претензионно-исковой работы снеплательщиками налогов, сборов и иных обязательных платежей и применение мерпринудительного взыскания задолженности;

- легализациюбизнеса и «теневой» заработной платы, предотвращение уклонения от уплатыналогов;

- сверку иактуализацию баз данных, которые используются в целях налогообложения;

- повышение эффективности управления муниципальнойсобственностью.

Реализацияпланируемых мероприятий и их дальнейшее развитие позволит увеличить доходныйпотенциал Белинского района Пензенской области, поступления доходов в бюджет иуровень бюджетной обеспеченности, а также повысить в целом устойчивостьбюджетной системы Белинского района Пензенской области.

7.2. Основнымизадачами долгосрочной бюджетной политики Белинского района Пензенской областибудут оставаться:

- ограничениетемпа роста бюджетных расходов;

- обеспечениесбалансированного распределения имеющихся финансовых ресурсов между текущимисоциальными расходами и расходами на развитие;

- минимизациядефицита.

Реализация долгосрочнойбюджетной политики Белинского района Пензенской области будет осуществляться последующим приоритетным направлениям.

а) повышениеэффективности бюджетных расходов за счет реализации мероприятий:

- посовершенствованию инструментов программно-целевого планирования и управленияпутем планирования мероприятий муниципальных программ с учетом приоритетовсоциально-экономического развития района и реальных финансовых возможностейбюджетов бюджетной системы Белинского района Пензенской области, дальнейшегосовершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм;

- по планированию расходов капитального характера насоздание новой либо развитие существующей инфраструктуры в соответствующейотрасли только на основании детального анализа существующих объектов, ихзагруженности и потребности населения в использовании новых объектов. Крометого, необходимо взвешенно подходить к участию в государственных программахРоссийской Федерации, федеральных целевых программах, учитывая возможности пообеспечению обязательного объема финансирования;

- по развитию системы организации закупок товаров,работ, услуг для муниципальных нужд путем планирования закупок на этапесоставления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период с применениеммеханизма нормирования в сфере закупок, а также применения совместных торгов;

- по повышению эффективности оказания муниципальныхуслуг, в том числе за счет планирования расходов на выполнение муниципальныхзаданий на основе базовых нормативов затрат; включения в нормативные затраты посодержанию имущества только затрат на имущество, используемое для выполнениямуниципального задания.

б)совершенствование и развитие межбюджетных отношений, включая:

- содействие вобеспечении сбалансированности местных бюджетов, снижении рисков неисполнениясоциально-значимых и первоочередных расходных обязательств;

- повышение эффективности предоставления целевыхмежбюджетных трансфертов;

- укрепление финансовой дисциплины, соблюдениетребований бюджетного законодательства, экономное и эффективное использованиебюджетных ресурсов;

- повышение качества управления муниципальнымифинансами.

в) реализация новых принципов организации исполнения бюджета Белинского районаПензенской области, с целью обеспечения ликвидности счета бюджета исвоевременного финансирования социально-значимых расходов за счет:

- развития механизма перечисления межбюджетныхтрансфертов целевого характера местным бюджетам в пределах суммы, необходимойдля оплаты денежных обязательств по фактическим расходам получателей средствместных бюджетов;

- применения элементов контроля за исполнениемконтрактов в целях обеспечения обоснованного расходования бюджетных средств и подтвержденияфактического выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг);

- проведения контроля за объемом финансовогообеспечения и идентификационным кодом закупки, который позволит болееэффективно и результативно расходовать бюджетные средства на закупку товаров,работ и услуг.

г) обеспечениепрозрачности и открытости муниципальных финансов Белинского района Пензенскойобласти для общества путем:

- публикации брошюры «Бюджет для граждан» по проектамрешений о бюджете Белинского района Пензенской области на очередной финансовыйгод и плановый период, об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;

- организации открытого обсуждения и обсуждения в социальных сетяхбюджетных вопросов, освещения в средствах массовой информации актуальныхвопросов по бюджетной тематике, проведения опросов общественного мнения.

д) повышениеэффективности организации финансового менеджмента в органах местногосамоуправления Белинского района Пензенской области путем актуализациипоказателей мониторинга в соответствии с изменениями законодательства, а такжеусиления персональной ответственности руководителей главных распорядителейбюджетных средств за качество финансовой дисциплины.

е) развитие системы финансового контроля, включая:

- совершенствование методологии внутреннего муниципального финансовогоконтроля;

- внедрение новых процедур контроля в сфере закупок, в том числе за соблюдением требований кобоснованию закупок и правил нормирования ;

- повышение результативности внутреннего финансового контроля(аудита);

- расширение полномочий по привлечению к административнойответственности.

Реализацияосновных направлений долгосрочной бюджетной политики Белинского районаПензенской области позволит снизить темпы роста расходов за счет сокращениянеэффективных трат, сформировать оптимальную структуру расходов бюджета исходяиз приоритетов муниципальной политики, сконцентрировать имеющиеся финансовыересурсы на наиболее значимых направлениях развития района.

7.3.Долговая политика Белинского района Пензенской области до 2022 года будетнаправлена на снижение уровня долговой нагрузки на бюджет района, а также наобеспечение способности района осуществлять заимствования в объемах,необходимых для решения поставленных перед администрацией Белинского районаПензенской области социально-экономических задач. Реализация долговой политикибудет осуществляться исходя из необходимости обеспечения экономической и бюджетной эффективности муниципальныхзаимствований, а также сбалансированности бюджета Белинского района Пензенскойобласти с учетом следующих основных принципов:

- обеспечение соответствия параметров муниципальногодолга Белинского района Пензенской области и расходов на его обслуживаниенормам бюджетного законодательства;

- поддержание объема муниципального долга наэкономически безопасном уровне;

- жесткий контроль за объемом и структуроймуниципального долга и расходов на его обслуживание;

- принятие решений о заимствованиях с учетомпотребностей бюджета Белинского района Пензенской области в привлечении заемныхсредств и возможностей бюджета по их дальнейшему погашению и обслуживанию;

- планированиеоптимальных сроков осуществления муниципальных заимствований в зависимости оттекущей ситуации на финансовом рынке;

- обеспечениеравномерного распределения долговой нагрузки на бюджет Белинского районаПензенской области по годам.

Реализация долговойполитики позволит обеспечить умеренный уровень долговой нагрузки на бюджет,оптимизировать объем и структуру муниципального долга Белинского районаПензенской области и минимизировать его стоимость, а также гарантируетподдержание положительной кредитной истории в управлении долгом.

 

4. Подходы кразработке бюджетного прогноза

 

8. Основныепараметры бюджета Белинского района Пензенской области и местных бюджетов напериод до 2022 года определены исходя из следующих методологических подходов.

8.1. Налоговые и неналоговые доходы консолидированногобюджета Белинского района Пензенской области на долгосрочный период рассчитанына основе ожидаемых поступлений доходов в консолидированный бюджет Белинскогорайона Пензенской области за 2016 год с учетом складывающейся в текущем годудинамики поступлений, а также базового варианта прогнозасоциально-экономического развития Белинского района Пензенской области напериод до 2030 года.

Налоговыеи неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениямисоответствующих глав Налогового кодекса Российской Федерации, нормамиБюджетного кодекса Российской Федерации, а также законодательством оненалоговых доходах.

Прирасчете наиболее крупного доходного источника консолидированного бюджетаБелинского района Пензенской области – налога на доходы физических лицприменены темпы роста отдельных показателей прогноза социально-экономическогоразвития (фонд заработной платы).

Подругим доходным источникам при определении объемов поступлений использовалисьпрогнозируемые на долгосрочный период индексы-дефляторы промышленногопроизводства и роста потребительских цен.

В соответствии сНалоговым кодексом Российской Федерации и Законом Пензенской области «О бюджетена 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» учтены изменения с 2017года в сторону уменьшения норматива зачисления ставок по акцизам нанефтепродукты в бюджет Белинского района Пензенской области с 1,1901% в 2016году до 1,1307% – с 2017 года.

В связи спредусмотренной в соответствии с федеральным законодательством отменой натерритории Российской Федерации системы налогообложения в виде единого налогана вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления указанногоналога с 2021 года не прогнозировались.

Основными доходнымиисточниками, составляющими в структуре налоговых и неналоговых доходовконсолидированного бюджета Белинского района Пензенской области около 78%, вдолгосрочном периоде будут являться налог на доходы физических лиц, акцизы иземельный налог.

Доходы бюджетовмуниципальных образований сформированы за счет:

- местных налогов– земельного налога и налога на имущество физических лиц;

- отчислений отфедеральных налогов и специальных налоговых режимов по нормативам, предусмотреннымдействующим федеральным и региональным законодательством – налога на доходыфизических лиц, акцизов на нефтепродукты, государственной пошлины, единогосельскохозяйственного налога;

- неналоговыхдоходов – доходов от продажи и использования земли и муниципального имущества,доходов от оказания платных услуг, штрафов, санкций, возмещения ущерба и др.

Безвозмездные поступления из бюджета Пензенскойобласти спрогнозированы в основном на уровне 2016 года. Исключение составляютпоступления, которые носят разовый характер и распределяются в течениефинансового года.

8.2. Общий объем расходов бюджета Белинского районаПензенской области и бюджетов муниципальных образований Белинского районаПензенской области определен исходя из прогнозируемого объема доходныхисточников соответствующих бюджетов, уровня дефицита и долговых обязательств.Расходы консолидированного бюджета Белинского района Пензенской области надолгосрочный период будут формироваться с учетом безусловного приоритетаисполнения действующих обязательств, в том числе определенных указамиПрезидента Российской Федерации от 07.05.2012 – повышение оплаты трудаотдельных категорий работников бюджетной сферы. Кроме того, приоритетнымиостанутся реализация мер социальной поддержки населения.

Расходы на обслуживание муниципального долга учтены вструктуре бюджетных расходов в соответствии с условиями действующих ипланируемых к принятию долговых обязательств, а также с учетом необходимостиобеспечения объема указанных расходов на уровне не более 15% от общего объемарасходов бюджета Белинского района Пензенской области без учета расходов,которые осуществляются за счет субвенций.

Размер финансовой поддержки, предоставляемой бюджетаммуниципальных образований в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности,иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов планируется сохранить на сложившемся в настоящеевремя уровне.

Объеми структура муниципальных заимствований будут определяться результатами исполнения бюджета Белинского района Пензенскойобласти. Долговая политика будет направлена на обеспечение ее безусловнойплатежеспособности.

Прогнозхарактеристик консолидированного бюджета Белинского района Пензенской области,бюджета Белинского района Пензенской области, местных бюджетов Белинскогорайона Пензенской области приведены в приложении к бюджетному прогнозу.

 

5. Описание основных рисков, влияющих насбалансированность бюджета, и механизмы их профилактики

 

9. Бюджетнаясистема крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. Основнымриском реализации бюджетного прогноза является развитие кризисных явлений вэкономике и снижение темпов социально-экономического развития РоссийскойФедерации, Пензенской области и Белинского района, приводящие к сокращениюпоступлений доходов в консолидированный бюджет, повышению прогнозируемогоуровня инфляции, ухудшению условий для заимствований, росту муниципальногодолга.

Минимизироватьпоследствия рисков, влияющих на бюджетную сбалансированность, предполагается засчет:

- принятияэффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала Белинскогорайона Пензенской области;

- максимальноенаполнение (повышение собираемости) доходной части бюджета Белинского районаПензенской области и местных бюджетов Белинского района Пензенской области;

- ограниченияроста расходных обязательств на основе оценки эффективности бюджетных расходов;

- поддержаниеэкономически безопасного уровня долговых обязательств и минимально возможнойстоимости их обслуживания ;

- проведениеконтроля за исполнением бюджета Белинского района Пензенской области и местныхбюджетов Белинского района Пензенской области.

 

 


 

 

Приложение

к бюджетному прогнозу

 

 

Прогноз характеристик консолидированногобюджета

Белинского района Пензенской области,бюджета Белинского района

Пензенской области, местных бюджетовБелинского района

Пензенской области

 

Показатель

Отчетный год, тыс.руб.

Текущий год, тыс.руб.

Очередной год (n), тыс.руб.

Первый год планового периода

(n + 1), тыс.руб.

Второй год планового периода

(n + 2), тыс.руб.

Год n + 3, тыс.руб.

Год n + 4, тыс.руб.

Год n + , тыс.руб.

I. Консолидированный бюджет Белинского района Пензенской области

Доходы - всего

512 252,7

478 628,3

456 338,0

454 460,9

464 006,8

486 743,1

510 106,8

534 081,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые, неналоговые

110 523,9

111 916,8

102 756,7

102 134,7

100 389,7

105 308,8

110 363,6

115 550,7

Безвозмездные поступления

401 728,8

366 711,5

353 581,3

352 326,2

363 617,1

381 434,3

399 743,2

418 531,1

Расходы

517 589,5

484 619,3

441 019,4

455 501,8

455 715,7

478 355,0

510 106,8

534 081,8

Дефицит (профицит)

-5 336,8

-5 991,0

15 318,6

-1 040,9

8 291,1

8 388,1

0,0

0,0

II. Бюджет Белинского района Пензенской области

Доходы - всего

453 585,1

441 866,7

422 210,7

421 048,1

431 304,0

452 437,9

474 154,9

496 440,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые, неналоговые

64 212,3

72 395,7

64 374,0

64 770,0

64 018,0

67 154,9

70 378,3

73 686,1

Безвозмездные поступления

389 372,8

369 471,0

357 836,7

356 278,1

367 286,0

385 283,0

403 776,6

422 754,1

из них:

 

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

Дотации

107 853,7

109 956,8

106 924,9

91 074,8

95 313,7

99 984,1

104 783,3

109 708,1

Субсидии

3 288,7

4 921,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции

257 714,9

242 815,3

240 219,8

254 511,3

261 280,3

274 083,0

287 239,0

300 739,3

Иные межбюджетные трансферты

22 582,2

12 330,8

10 692,0

10 692,0

10 692,0

11 215,9

11 754,3

12 306,7

Расходы - всего

458 371,5

445 336,7

404 101,1

414 354,0

423 012,9

444 049,8

474 154,9

496 440,2

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

20 706,2

19 934,0

12 714,0

11 622,0

11 622,0

12 191,5

12 776,6

13 377,2

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотации

20 706,2

9 984,0

12 714,0

11 622,0

11 622,0

12 191,5

12 776,6

13 377,2

Расходы на обслуживание муниципального долга

1 662,4

846,3

608,3

47,8

40,5

32,3

186,7

186,7

отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ

0,8

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Дефицит (профицит)

-4 786,4

-3 470,0

18 109,6

6 694,1

8 291,1

8 388,1

0,0

0,0

отношение дефицита к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, %

7,5

4,8

-28,1

-10,3

-13,0

-12,5

0,0

0,0

Источники финансирования

4 786,4

3 470,0

-18 109,6

-6 694,1

-8 291,1

-8 388,1

0,0

0,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные кредиты

1 238,0

-366,0

-17 109,6

-6 694,1

-8 291,1

-8 388,1

 

 

Кредиты кредитных организаций

3 500,0

2 336,0

-3 500,0

 

 

 

 

 

Муниципальный долг на конец года

49 682,2

49 316,7

28 707,2

22 013,2

13 722,2

5 334,1

5 334,1

5 334,1

отношение муниципального долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, %

77,3

68,1

44,6

34,0

21,4

7,9

7,6

7,2

III. Местные бюджеты Белинского района Пензенской области

Доходы

92 350,7

72 760,0

58 621,8

56 815,3

56 105,3

58 854,5

61 679,5

64 578,4

Расходы

92 901,1

75 281,0

61 412,8

64 550,3

56 105,3

58 854,5

61 679,5

64 578,4

Дефицит (профицит)

-550,4

-2 521,0

-2 791,0

-7 735,0

0,0

0,0

0,0

0,0