Постановление Правительства Пензенской области от 30.12.2016 № 674-пП

О внесении изменений в государственную программу Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

30 декабря 2016 года

674-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесении изменений в государственную программу

Пензенской области «Развитие здравоохранения

Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную

постановлением Правительства Пензенской области

от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

В целях уточнения объема финансирования,руководствуясь законами Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о вл я е т:

1. Внести в государственную программуПензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020годы» (далее – Программа), утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области от02.10.2013 № 743-пП «Об утверждении государственной программыПензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующейредакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

 

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 60668821,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9000694,3 тыс. рублей;

2015 год – 8871901,9 тыс. рублей;

2016 год – 9088104,0 тыс. рублей;

2017 год – 7558801,8 тыс. рублей;

2018 год – 8345655,1 тыс. рублей;

2019 год – 8735109,0 тыс. рублей;

2020 год – 9068555,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2639969,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1290309,4 тыс. рублей;

2015 год – 697065,5 тыс. рублей;

2016 год – 462509,6 тыс. рублей;

2017 год – 190084,7 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 57935252,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7683884,9 тыс. рублей;

2015 год – 8144336,4 тыс. рублей;

2016 год – 8588994,4 тыс. рублей;

2017 год – 7368717,1 тыс. рублей;

2018 год – 8345655,1 тыс. рублей;

2019 год – 8735109,0 тыс. рублей;

2020 год – 9068555,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 93600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 26500,0 тыс. рублей;

2015 год – 30500,0 тыс. рублей;

2016 год – 36600,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объемы ассигнований реализации государственной Программы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3565470,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 753115,4 тыс. рублей;

2015 год – 866842,8 тыс. рублей;

2016 год – 914606,2 тыс. рублей;

2017 год – 370569,8 тыс. рублей;

2018 год – 210363,6 тыс. рублей;

2019 год – 220251,1 тыс. рублей;

2020 год – 229721,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1096369,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 264498,9 тыс. рублей;

2015 год – 459619,3 тыс. рублей;

2016 год – 280524,0 тыс. рублей;

2017 год – 91727,6 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2469100,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 488616,5 тыс. рублей;

2015 год – 407223,5 тыс. рублей;

2016 год – 634082,2 тыс. рублей;

2017 год – 278842,2 тыс. рублей;

2018 год – 210363,6 тыс. рублей;

2019 год – 220251,1 тыс. рублей;

2020 год – 229721,8 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:

 

«

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8173129,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1358118,1 тыс. рублей;

2015 год – 561983,2 тыс. рублей;

2016 год – 1810463,3 тыс. рублей;

2017 год – 1054306,2 тыс. рублей;

2018 год – 1079399,7 тыс. рублей;

2019 год – 1130131,5 тыс. рублей;

2020 год – 1178727,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1463325,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 980542,1 тыс. рублей;

2015 год – 220438,1 тыс. рублей;

2016 год – 171776,4 тыс. рублей;

2017 год – 90569,2 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6709803,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 377576,0 тыс. рублей;

2015 год – 341545,1 тыс. рублей;

2016 год – 1638686,9 тыс. рублей;

2017 год – 963737,0 тыс. рублей;

2018 год – 1079399,7 тыс. рублей;

2019 год – 1130131,5 тыс. рублей;

2020 год – 1178727,3 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. В Паспорте подпрограммы 4 Программыпозицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 875369,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 160267,4 тыс. рублей;

2015 год – 162371,9 тыс. рублей;

2016 год – 149346,7 тыс. рублей;

2017 год – 125487,7 тыс. рублей;

2018 год – 88538,1 тыс. рублей;

2019 год – 92699,4 тыс. рублей;

2020 год – 96685,5 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. В Паспорте подпрограммы 5Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:

 

«

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 462502,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 108369,3 тыс. рублей;

2015 год – 128854,4 тыс. рублей;

2016 год – 137630,0 тыс. рублей;

2017 год – 87648,7 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. В Паспорте подпрограммы 6Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:

 

«

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 949374,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 100325,8 тыс. рублей;

2015 год – 115171,8 тыс. рублей;

2016 год – 210400,4 тыс. рублей;

2017 год – 100611,0 тыс. рублей;

2018 год – 134712,7 тыс. рублей;

2019 год – 141044,1 тыс. рублей;

2020 год – 147109,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 855774,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 73825,8 тыс. рублей;

2015 год – 84671,8 тыс. рублей;

2016 год – 173800,4 тыс. рублей;

2017 год – 100611,0 тыс. рублей;

2018 год – 134712,7 тыс. рублей;

2019 год – 141044,1 тыс. рублей;

2020 год – 147109,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 93600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 26500,0 тыс. рублей;

2015 год – 30500,0 тыс. рублей;

2016 год – 36600,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. В Паспорте подпрограммы 7Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:

 

«

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 14367869,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6498640,0 тыс. рублей;

2015 год – 7006216,0 тыс. рублей;

2016 год – 171048,1 тыс. рублей;

2017 год – 140089,5 тыс. рублей;

2018 год – 175811,3 тыс. рублей;

2019 год – 184074,6 тыс. рублей;

2020 год – 191989,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 65342,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 35064,5 тыс. рублей;

2015 год – 17008,1 тыс. рублей;

2016 год – 7970,0 тыс. рублей;

2017 год – 5300,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14302526,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6463575,5 тыс. рублей;

2015 год – 6989207,9 тыс. рублей;

2016 год – 163078,1 тыс. рублей;

2017 год – 134789,5 тыс. рублей;

2018 год – 175811,3 тыс. рублей;

2019 год – 184074,6 тыс. рублей;

2020 год – 191989,7 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. В Паспорте подпрограммы 8Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:

 

«

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 560545,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 119896,6 тыс. рублей;

2017 год – 92262,9 тыс. рублей;

2018 год – 110985,6 тыс. рублей;

2019 год – 116201,9 тыс. рублей;

2020 год – 121198,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4727,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 2239,2 тыс. рублей;

2017 год – 2487,9 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 555818,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 117657,4 тыс. рублей;

2017 год – 89775,0 тыс. рублей;

2018 год – 110985,6 тыс. рублей;

2019 год – 116201,9 тыс. рублей;

2020 год – 121198,6 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. В Паспорте подпрограммы 9Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 30967477,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 5436418,3 тыс. рублей;

2017 год – 5482278,5 тыс. рублей;

2018 год – 6386953,2 тыс. рублей;

2019 год – 6687140,0 тыс. рублей;

2020 год – 6974687,1 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. В Паспорте подпрограммы 10Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 311048,8 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 69817,6 тыс. рублей;

2017 год – 66684,4 тыс. рублей;

2018 год – 70854,7 тыс. рублей;

2019 год – 71392,5 тыс. рублей;

2020 год – 32299,6 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. В абзаце третьем раздела«Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитияпервичной медико-санитарной помощи» после слов «инфекционных заболеваний»дополнить словами «, в том числе с участиемсоциально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО),».

1.12. Приложение № 1«Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области«Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 4 «Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области погосударственной программе Пензенской области «Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе изложить вновой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016–2020 годы» кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.

 

1.15. Приложение № 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области на 2016–2020 годы» кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящемупостановлению.

1.16. Приложение № 10 «Переченьосновных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области«Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 кнастоящему постановлению.

2. Настоящеепостановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской областио бюджете Пензенской области на очередной финансовый год.

3. Настоящеепостановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» иразместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальномсайте Правительства Пензенскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на Вице-губернатораПензенской области.

 

 

 

Губернатор

Пензенской области

 

 И.А. Белозерцев

 

 

 

 


Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 30.12.2016 № 674-пП

 

Приложение № 1

к государственной программе Пензенской области

«Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014–2020 годы»

 

 

ПЕ Р Е Ч Е Н Ь

целевыхпоказателей государственной программы Пензенской области

 «Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014–2020 годы»

 

 

Ответственный исполнитель

Министерство здравоохранения Пензенской области

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы»

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

14,8

14,8

14,7

14,6

14,5

14,4

14,3

2.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

количество умер-ших на 100 тыс. человек соответст-вующего возраста

534,7

534,5

534,3

534,1

533,9

533,7

533,5

3.

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)

количество умерших на 100 тыс. человек

1341,1

1334,4

1327,7

1321,1

1314,5

1307,9

1301,4

4.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,6

72,2

72,8

73,4

74,0

74,7

75,3

5.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензен-ской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образо-вание, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области

 

%

131,2

137,8

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

6.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области

%

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области

%

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

%

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,2

25,4

1.2

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

%

11,7

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

11,0

1.3

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

1.4

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция

%

84,9

85,0

-

-

-

-

-

1.4.1

Доля лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

69,1

74,2

79,5

84,7

90,0

1.5

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

%

-

-

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

1.6.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

%

-

-

-

84,0

87,0

90,0

93,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

2.1

Смертность от болезней системы крово-обращения

на 100 тыс. населения

917,5

899,1

881,2

863,5

846,3

737,8

715,1

2.2

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

206,9

204,8

202,8

200,8

198,8

196,9

195,0

2.3

Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)

% к уровню предыдущего года

0,6

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

2.4

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

2.5

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

49,2

46,4

43,6

40,8

38,0

36,0

34,1

2.6

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

16,7

15,5

14,3

13,1

12,0

11,2

10,5

2.7

Снижение смертности от дорожно-транс-портных происшествий

% к уровню предыдущего года

4,0

7,2

7,7

8,4

8,4

6,6

6,25

2.8

Смертность от транспортных травм всех видов

на 100 тыс. населения

18,7

17,4

16,0

14,7

13,5

13,4

13,3

2.9

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

72,0

73,0

74,0

75,5

77,0

78,5

80,0

2.10

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

%

25,0

25,2

41,0

44,0

48,0

52,0

56,0

2.10.1

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

30,3

32,3

34,3

36,3

38,3

2.11

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

% к уровню предыдущего года

1,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

2.12

Число доноров крови и её компонентов

на 1000 населения

10,5

10,5

-

-

-

-

-

2.12.1

Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови

%

-

-

97

97

97,2

97,2

97,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

3.2

Младенческая смертность

случаев на 1000 ро-дившихся живыми

7,7

7,6

7,5

7,3

7,0

6,9

6,7

3.3

Охват неонатальным скринингом

доля новорожден-ных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.4

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку:

- во время беременности

- во время родов

- новорожденному

 

 

%

%

%

 

 

 

 

89,0

93,0

99,5

 

 

92,0

93,5

99,6

 

 

93,0

94,0

99,7

 

 

94,0

94,5

99,8

 

 

95,0

95,0

99,9

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей»

4.1

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении

%

3,70

4,80

5,91

7,32

8,75

10,15

12,65

4.2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из про-фильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания

%

1,86

2,79

4,18

6,25

9,40

15,0

20,0

4.3

Охват реабилитационной медицинской по-мощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

%

73,0

74,0

75,0

78,0

80,0

82,0

85,0

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек / 100 тыс. взрослого населения

32,89

32,89

33,14

33,14

33,14

33,14

33,14

5.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек / 100 тыс. детского населения

1,32

1,32

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

5.3

Занятость паллиативной койки для взрослых

койко-дни

270

280

290

300

340

340

340

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

6.1

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

29,4

29,6

30,1

30,5

31,0

31,4

31,6

6.2

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

чел.

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,1

6.3

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обуче-ния в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области

%

80,0

85,0

86,0

88,0

90,0

94,0

98,0

Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли»

7.1

Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности

%

100

100

100

100

100

100

100

7.2

Достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП «О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями)

% (средний

от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области)

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

8.1

Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований

%

-

-

100

100

100

100

100

Подпрограмма 9 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

9.1

Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС

%

-

-

100

100

100

100

100

Подпрограмма 10 «Развитие скорой медицинской помощи»

10.1

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

%

-

-

87,2

88,1

89,0

89,9

90

 

________________


Приложение № 2

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 30.12.2016 № 674-пП

 

Приложение № 4

к государственной программе Пензенской области

«Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014–2020 годы»

 

 

П Р О Г Н О З

сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ)

государственнымиучреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области

«Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы

 

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Единица изме-рения объема государ-ствен-ной услуги

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы),

тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 1.4. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний,

патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»

1.

Мероприятие 1.4.4. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

1.1.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

10911,9

6265,1

879,4

3697,1

5696,8

1.2.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посе-щений (тысяч)

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1

9300

8400

8000

5600

4000

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

2.

Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

2.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно.

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посе-щений (тысяч)

194,3

201,7

201,7

201,7

201,7

59018,3

38835,9

44994,7

46361,6

55316,6

2.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Фтизиатрия" стационарно.

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1430

1513

1513

1513

1513

203612,7

168552,4

170250,6

179421,7

180122,2

2.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Фтизиатрия" в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

135

251

251

251

251

3825,0

3800,1

3650,4

3400,5

3600

3.

Мероприятие 2.1.9. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер»

по реабилитационной и санаторно-курортной помощи

3.1.

Санаторно-курортное лечение по профилю "фтизиатрия"

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

153

153

-

-

-

8072,0

6561,1

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»

4.

Мероприятие 2.3.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

4.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посе-щений (тысяч)

124,0

120,5

120,5

120,5

120,5

28424,6

10839,8

13394,5

14163,0

17216,8

4.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

12414

12414

12414

12414

12414

120544,9

115650,4

110521,5

115665,5

118254,2

4.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология" в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

245

245

245

245

245

2475,0

2501,0

2520,0

2550,0

2600,0

5.

Мероприятие 2.3.4. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

5.1.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

14980,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими

расстройствами и расстройствами поведения»

6.

Мероприятие 2.4.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

6.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

число посе-щений (тысяч)

271,8

269,3

269,3

269,3

269,3

55677,9

48362,5

54298,0

49090,9

55379,7

6.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

7178

7178

7178

7178

7178

339693,9

258523,2

289246,2

311022,4

201897,4

6.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

814

814

814

814

814

13950,0

11000,0

12400,0

12560,0

131421,2

7.

Мероприятие 2.4.3. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы

7.1.

Судебно-медицинская экспертиза

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

7266,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.8. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

8.

Мероприятие 2.8.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

8.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Венерология" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посе-щений (тысяч)

251,1

254,4

254,4

254,4

254,4

81927,5

56271,9

31938,8

33675,1

33789,8

8.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1993

1993

1993

1993

1993

20224,4

15442,1

16155,4

17429,2

20150,0

8.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

1425

1425

1425

1425

1425

5369,5

4600,5

4633,2

4662,2

4811,8

8.4.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посе-щений (тысяч)

23,9

17,8

17,8

17,8

17,8

5991,2

3500,0

3650,0

3675,2

3721,2

8.5.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

324

570

570

570

570

10111,1

10001,1

10000,0

10100,0

10100,0

8.6.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология", амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посещений (тысяч)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

1063,9

1050,0

1055,0

1060,0

1065,0

Основное мероприятие 2.10. «Развитие службы крови»

9.

Мероприятие 2.10.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения

(центры, станции и отделения переливания крови)

9.1.

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Объем заготовки донорской крови в год

литры (тысяч)

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

121992,4

68087,4

89352,4

93552,0

97574,7

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 3.4. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

10.

Мероприятие 3.4.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения

(дома ребенка)

10.1.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

Круглогодичное содержание детей

койко-дни (тысяч)

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

38326,4

33523,0

60743,3

63598,2

66332,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 5.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»

11.

Мероприятие 5.1.1. Оказание паллиативной помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству

здравоохранения Пензенской области

11.1.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре

койко-дни (тысяч)

124,3

124

123,6

123,3

120

135744,5

84782,4

0,0

0,0

0,0

11.2.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посе-щений (тысяч)

23,6

36,9

36,9

36,9

36,9

812,5

1212,5

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2. «Оказание паллиативной помощи детям»

12.

Мероприятие 5.2.1. Обеспечение работы коек паллиативной помощи на базе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

12.1.

Паллиативная медицинская помощь детям в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре

койко-дни (тысяч)

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

1073,0

1653,8

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 6.4. «Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием»

13.

Мероприятие 6.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений

(средние специальные учебные заведения)

13.1.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по профилям "лечебное дело" и

" сестринское дело"

Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в соответствии с образовательными стандартами

средне-годовое коли-чество обуча-ющихся

1517

1517

1517

1517

1517

52591,7

63417,5

83718,8

87653,5

91422,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 7.3. «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы»

14.

Мероприятие 7.3.2. Обеспечение реализации государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

14.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

13892,2

13625,1

14900,6

15601,0

16271,8

Основное мероприятие 7.4. «Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения»

15.

Мероприятие 7.4.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр»

15.1.

Предоставление консультационных и методических услуг

Выполнение работ по ведомственной статистике и управлению ресурсами здравоохранения

-

-

-

-

-

-

95070,3

68247,1

84266,8

88227,4

92021,1

Подпрограмма 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 8.2. «Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств»

16.

Мероприятие 8.2.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»

16.1.

Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность

 ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»

-

-

-

-

-

-

7297,2

4650,5

5138,2

5379,7

5611,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 8.3. «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»

17.

Мероприятие 8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

17.1.

Проведение судебно-медицинской экспертизы. Патологическая анатомия.

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

-

-

-

-

-

-

99975,6

51074,7

64741,7

67784,5

70699,2

18.

Мероприятие 8.3.3. Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные с предоставлением ритуальных услуг

18.1.

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

5108,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.4. «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

19.

Мероприятие 8.4.1. Расходы на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний

19.1.

Организация и проведение камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

5276,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10 «Развитие скорой медицинской помощи»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 10.3. «Совершенствование деятельности службы медицины катастроф»

20.

Мероприятие 10.3.1. Обеспечение деятельности ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области»

20.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

9300,0

7272,6

10276,4

10759,4

11222,1

 

____________


 

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 30.12.2016 № 674-пП

 

Приложение № 6

к государственной программе Пензенской области

«Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014–2020 годы»

 

 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализациигосударственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014–2020 годы» за счет всехисточников финансирования на 2016–2020 годы

 

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство здравоохранения Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014–2020 годы

всего

9088104,0

7558801,8

8345655,1

8735109,0

9068555,6

бюджет Пензенской области

9051504,0

7558801,8

8345655,1

8735109,0

9068555,6

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

462509,6

190084,7

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

36600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

всего

914606,2

370569,8

210363,6

220251,1

229721,8

бюджет Пензенской области

914606,2

370569,8

210363,6

220251,1

229721,8

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

280524,0

91727,6

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1.

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

всего

106730,4

20825,2

28725,3

30075,3

31368,6

бюджет Пензенской области

106730,4

20825,2

28725,3

30075,3

31368,6

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3.

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

всего

2919,9

1405,2

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

2919,9

1405,2

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

2919,9

1405,2

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

всего

114171,9

14665,1

8879,4

9297,1

9696,8

бюджет Пензенской области

114171,9

14665,1

8879,4

9297,1

9696,8

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

всего

690784,0

333674,3

172758,9

180878,7

188656,4

бюджет Пензенской области

690784,0

333674,3

172758,9

180878,7

188656,4

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

277604,1

90322,4

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6.

Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Пензенской области

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7.

Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0