|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 30 декабря 2016 года | № | 674-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программу
Пензенской области «Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную
постановлением Правительства Пензенской области
от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)
В целях уточнения объема финансирования,руководствуясь законами Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о вл я е т:
1. Внести в государственную программуПензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020годы» (далее – Программа), утвержденнуюпостановлением Правительства Пензенской области от02.10.2013 № 743-пП «Об утверждении государственной программыПензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующейредакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | | Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 60668821,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 9000694,3 тыс. рублей; 2015 год – 8871901,9 тыс. рублей; 2016 год – 9088104,0 тыс. рублей; 2017 год – 7558801,8 тыс. рублей; 2018 год – 8345655,1 тыс. рублей; 2019 год – 8735109,0 тыс. рублей; 2020 год – 9068555,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2639969,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1290309,4 тыс. рублей; 2015 год – 697065,5 тыс. рублей; 2016 год – 462509,6 тыс. рублей; 2017 год – 190084,7 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 57935252,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7683884,9 тыс. рублей; 2015 год – 8144336,4 тыс. рублей; 2016 год – 8588994,4 тыс. рублей; 2017 год – 7368717,1 тыс. рублей; 2018 год – 8345655,1 тыс. рублей; 2019 год – 8735109,0 тыс. рублей; 2020 год – 9068555,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 93600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 26500,0 тыс. рублей; 2015 год – 30500,0 тыс. рублей; 2016 год – 36600,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объемы ассигнований реализации государственной Программы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». | |
1.2. В Паспорте подпрограммы 1Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3565470,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 753115,4 тыс. рублей; 2015 год – 866842,8 тыс. рублей; 2016 год – 914606,2 тыс. рублей; 2017 год – 370569,8 тыс. рублей; 2018 год – 210363,6 тыс. рублей; 2019 год – 220251,1 тыс. рублей; 2020 год – 229721,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1096369,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 264498,9 тыс. рублей; 2015 год – 459619,3 тыс. рублей; 2016 год – 280524,0 тыс. рублей; 2017 год – 91727,6 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2469100,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 488616,5 тыс. рублей; 2015 год – 407223,5 тыс. рублей; 2016 год – 634082,2 тыс. рублей; 2017 год – 278842,2 тыс. рублей; 2018 год – 210363,6 тыс. рублей; 2019 год – 220251,1 тыс. рублей; 2020 год – 229721,8 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». | |
1.3. В Паспорте подпрограммы 2Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8173129,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1358118,1 тыс. рублей; 2015 год – 561983,2 тыс. рублей; 2016 год – 1810463,3 тыс. рублей; 2017 год – 1054306,2 тыс. рублей; 2018 год – 1079399,7 тыс. рублей; 2019 год – 1130131,5 тыс. рублей; 2020 год – 1178727,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1463325,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 980542,1 тыс. рублей; 2015 год – 220438,1 тыс. рублей; 2016 год – 171776,4 тыс. рублей; 2017 год – 90569,2 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6709803,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 377576,0 тыс. рублей; 2015 год – 341545,1 тыс. рублей; 2016 год – 1638686,9 тыс. рублей; 2017 год – 963737,0 тыс. рублей; 2018 год – 1079399,7 тыс. рублей; 2019 год – 1130131,5 тыс. рублей; 2020 год – 1178727,3 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». | |
1.4. В Паспорте подпрограммы 4 Программыпозицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 875369,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 160267,4 тыс. рублей; 2015 год – 162371,9 тыс. рублей; 2016 год – 149346,7 тыс. рублей; 2017 год – 125487,7 тыс. рублей; 2018 год – 88538,1 тыс. рублей; 2019 год – 92699,4 тыс. рублей; 2020 год – 96685,5 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.5. В Паспорте подпрограммы 5Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 462502,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 108369,3 тыс. рублей; 2015 год – 128854,4 тыс. рублей; 2016 год – 137630,0 тыс. рублей; 2017 год – 87648,7 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.6. В Паспорте подпрограммы 6Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 949374,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 100325,8 тыс. рублей; 2015 год – 115171,8 тыс. рублей; 2016 год – 210400,4 тыс. рублей; 2017 год – 100611,0 тыс. рублей; 2018 год – 134712,7 тыс. рублей; 2019 год – 141044,1 тыс. рублей; 2020 год – 147109,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 855774,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 73825,8 тыс. рублей; 2015 год – 84671,8 тыс. рублей; 2016 год – 173800,4 тыс. рублей; 2017 год – 100611,0 тыс. рублей; 2018 год – 134712,7 тыс. рублей; 2019 год – 141044,1 тыс. рублей; 2020 год – 147109,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 93600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 26500,0 тыс. рублей; 2015 год – 30500,0 тыс. рублей; 2016 год – 36600,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.7. В Паспорте подпрограммы 7Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 14367869,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 6498640,0 тыс. рублей; 2015 год – 7006216,0 тыс. рублей; 2016 год – 171048,1 тыс. рублей; 2017 год – 140089,5 тыс. рублей; 2018 год – 175811,3 тыс. рублей; 2019 год – 184074,6 тыс. рублей; 2020 год – 191989,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 65342,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 35064,5 тыс. рублей; 2015 год – 17008,1 тыс. рублей; 2016 год – 7970,0 тыс. рублей; 2017 год – 5300,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14302526,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 6463575,5 тыс. рублей; 2015 год – 6989207,9 тыс. рублей; 2016 год – 163078,1 тыс. рублей; 2017 год – 134789,5 тыс. рублей; 2018 год – 175811,3 тыс. рублей; 2019 год – 184074,6 тыс. рублей; 2020 год – 191989,7 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.8. В Паспорте подпрограммы 8Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 560545,6 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 119896,6 тыс. рублей; 2017 год – 92262,9 тыс. рублей; 2018 год – 110985,6 тыс. рублей; 2019 год – 116201,9 тыс. рублей; 2020 год – 121198,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4727,1 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 2239,2 тыс. рублей; 2017 год – 2487,9 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 рублей; 2019 год – 0,0 рублей; 2020 год – 0,0 рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 555818,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 117657,4 тыс. рублей; 2017 год – 89775,0 тыс. рублей; 2018 год – 110985,6 тыс. рублей; 2019 год – 116201,9 тыс. рублей; 2020 год – 121198,6 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.9. В Паспорте подпрограммы 9Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 30967477,1 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 5436418,3 тыс. рублей; 2017 год – 5482278,5 тыс. рублей; 2018 год – 6386953,2 тыс. рублей; 2019 год – 6687140,0 тыс. рублей; 2020 год – 6974687,1 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.10. В Паспорте подпрограммы 10Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 311048,8 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 69817,6 тыс. рублей; 2017 год – 66684,4 тыс. рублей; 2018 год – 70854,7 тыс. рублей; 2019 год – 71392,5 тыс. рублей; 2020 год – 32299,6 тыс. рублей. Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы». |
|
1.11. В абзаце третьем раздела«Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитияпервичной медико-санитарной помощи» после слов «инфекционных заболеваний»дополнить словами «, в том числе с участиемсоциально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО),».
1.12. Приложение № 1«Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области«Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 4 «Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области погосударственной программе Пензенской области «Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе изложить вновой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016–2020 годы» кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.
1.15. Приложение № 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области на 2016–2020 годы» кПрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящемупостановлению.
1.16. Приложение № 10 «Переченьосновных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области«Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской областио бюджете Пензенской области на очередной финансовый год.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» иразместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальномсайте Правительства Пензенскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на Вице-губернатораПензенской области.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение № 1 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 30.12.2016 № 674-пП |
|
Приложение № 1 к государственной программе Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» |
Ответственный исполнитель | Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» | |||||||||
1. | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество умер-ших на 100 тыс. человек соответст-вующего возраста | 534,7 | 534,5 | 534,3 | 534,1 | 533,9 | 533,7 | 533,5 |
3. | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) | количество умерших на 100 тыс. человек | 1341,1 | 1334,4 | 1327,7 | 1321,1 | 1314,5 | 1307,9 | 1301,4 |
4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,6 | 72,2 | 72,8 | 73,4 | 74,0 | 74,7 | 75,3 |
5. | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензен-ской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образо-вание, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области
| % | 131,2 | 137,8 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
6. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области | % | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
7. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области | % | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
8. | Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения | % | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | |||||||||
1.1 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,2 | 25,4 |
1.2 | Распространенность потребления табака среди детей и подростков | % | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,0 |
1.3 | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
1.4 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | % | 84,9 | 85,0 | - | - | - | - | - |
1.4.1 | Доля лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | - | - | 69,1 | 74,2 | 79,5 | 84,7 | 90,0 |
1.5 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | % | - | - | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
1.6. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | % | - | - | - | 84,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 |
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | |||||||||
2.1 | Смертность от болезней системы крово-обращения | на 100 тыс. населения | 917,5 | 899,1 | 881,2 | 863,5 | 846,3 | 737,8 | 715,1 |
2.2 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 206,9 | 204,8 | 202,8 | 200,8 | 198,8 | 196,9 | 195,0 |
2.3 | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | % к уровню предыдущего года | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
2.4 | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2.5 | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 49,2 | 46,4 | 43,6 | 40,8 | 38,0 | 36,0 | 34,1 |
2.6 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 16,7 | 15,5 | 14,3 | 13,1 | 12,0 | 11,2 | 10,5 |
2.7 | Снижение смертности от дорожно-транс-портных происшествий | % к уровню предыдущего года | 4,0 | 7,2 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 6,6 | 6,25 |
2.8 | Смертность от транспортных травм всех видов | на 100 тыс. населения | 18,7 | 17,4 | 16,0 | 14,7 | 13,5 | 13,4 | 13,3 |
2.9 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | % | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 |
2.10 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | % | 25,0 | 25,2 | 41,0 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 56,0 |
2.10.1 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | - | - | 30,3 | 32,3 | 34,3 | 36,3 | 38,3 |
2.11 | Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами | % к уровню предыдущего года | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
2.12 | Число доноров крови и её компонентов | на 1000 населения | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - |
2.12.1 | Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови | % | - | - | 97 | 97 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| | | | | | | | | |
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||||
3.1 | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
3.2 | Младенческая смертность | случаев на 1000 ро-дившихся живыми | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,7 |
3.3 | Охват неонатальным скринингом | доля новорожден-ных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
3.4 | Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: - во время беременности - во время родов - новорожденному | % % % | | |
89,0 93,0 99,5 | 92,0 93,5 99,6 |
93,0 94,0 99,7 | 94,0 94,5 99,8 |
95,0 95,0 99,9 |
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей» | |||||||||
4.1 | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении | % | 3,70 | 4,80 | 5,91 | 7,32 | 8,75 | 10,15 | 12,65 |
4.2 | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из про-фильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания | % | 1,86 | 2,79 | 4,18 | 6,25 | 9,40 | 15,0 | 20,0 |
4.3 | Охват реабилитационной медицинской по-мощью детей-инвалидов от числа нуждающихся | % | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 |
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||||
5.1 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек / 100 тыс. взрослого населения | 32,89 | 32,89 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,14 |
5.2 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям | коек / 100 тыс. детского населения | 1,32 | 1,32 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
5.3 | Занятость паллиативной койки для взрослых | койко-дни | 270 | 280 | 290 | 300 | 340 | 340 | 340 |
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | |||||||||
6.1 | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. населения | 29,4 | 29,6 | 30,1 | 30,5 | 31,0 | 31,4 | 31,6 |
6.2 | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача | чел. | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
6.3 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обуче-ния в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области | % | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 |
Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли» | |||||||||
7.1 | Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.2 | Достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП «О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями) | % (средний от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | |||||||||
8.1 | Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 9 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации» | |||||||||
9.1 | Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 10 «Развитие скорой медицинской помощи» | |||||||||
10.1 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | % | - | - | 87,2 | 88,1 | 89,0 | 89,9 | 90 |
________________
Приложение № 2 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 30.12.2016 № 674-пП |
|
Приложение № 4 к государственной программе Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» |
П Р О Г Н О З
сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ)
государственнымиучреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области
«Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||||||
Единица изме-рения объема государ-ствен-ной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | |||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | |||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» | |||||||||||||
1. | Мероприятие 1.4.4. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения | ||||||||||||
1.1. | Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | 10911,9 | 6265,1 | 879,4 | 3697,1 | 5696,8 |
1.2. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | число посе-щений (тысяч) | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 9300 | 8400 | 8000 | 5600 | 4000 |
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | |||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» | |||||||||||||
2. | Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения | ||||||||||||
2.1. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно. | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | число посе-щений (тысяч) | 194,3 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 201,7 | 59018,3 | 38835,9 | 44994,7 | 46361,6 | 55316,6 |
2.2. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Фтизиатрия" стационарно. | Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года | человек | 1430 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 203612,7 | 168552,4 | 170250,6 | 179421,7 | 180122,2 |
2.3. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Фтизиатрия" в дневном стационаре | Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года | человек | 135 | 251 | 251 | 251 | 251 | 3825,0 | 3800,1 | 3650,4 | 3400,5 | 3600 |
3. | Мероприятие 2.1.9. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» по реабилитационной и санаторно-курортной помощи | ||||||||||||
3.1. | Санаторно-курортное лечение по профилю "фтизиатрия" | Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года | человек | 153 | 153 | - | - | - | 8072,0 | 6561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным» | |||||||||||||
4. | Мероприятие 2.3.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения | ||||||||||||
4.1. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология" амбулаторно | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | число посе-щений (тысяч) | 124,0 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 28424,6 | 10839,8 | 13394,5 | 14163,0 | 17216,8 |
4.2. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология" стационарно | Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года | человек | 12414 | 12414 | 12414 | 12414 | 12414 | 120544,9 | 115650,4 | 110521,5 | 115665,5 | 118254,2 |
4.3. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология" в дневном стационаре | Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года | человек | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 2475,0 | 2501,0 | 2520,0 | 2550,0 | 2600,0 |
5. | Мероприятие 2.3.4. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | ||||||||||||
5.1. | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | 14980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения» | |||||||||||||
6. | Мероприятие 2.4.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения | ||||||||||||
6.1. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" амбулаторно | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | число посе-щений (тысяч) | 271,8 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 55677,9 | 48362,5 | 54298,0 | 49090,9 | 55379,7 |
6.2. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" стационарно | Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года | человек | 7178 | 7178 | 7178 | 7178 | 7178 | 339693,9 | 258523,2 | 289246,2 | 311022,4 | 201897,4 |
6.3. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" в дневном стационаре | Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года | человек | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 13950,0 | 11000,0 | 12400,0 | 12560,0 | 131421,2 |
7. | Мероприятие 2.4.3. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы | ||||||||||||
7.1. | Судебно-медицинская экспертиза | Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | 7266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.8. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» | |||||||||||||
8. | Мероприятие 2.8.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | ||||||||||||
8.1. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" амбулаторно | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | число посе-щений (тысяч) | 251,1 | 254,4 | 254,4 | 254,4 | 254,4 | 81927,5 | 56271,9 | 31938,8 | 33675,1 | 33789,8 |
8.2. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" стационарно | Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года | человек | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 20224,4 | 15442,1 | 16155,4 | 17429,2 | 20150,0 |
8.3. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" в дневном стационаре | Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года | человек | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 5369,5 | 4600,5 | 4633,2 | 4662,2 | 4811,8 |
8.4. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, амбулаторно | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | число посе-щений (тысяч) | 23,9 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 5991,2 | 3500,0 | 3650,0 | 3675,2 | 3721,2 |
8.5. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно | Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года | человек | 324 | 570 | 570 | 570 | 570 | 10111,1 | 10001,1 | 10000,0 | 10100,0 | 10100,0 |
8.6. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология", амбулаторно | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | число посещений (тысяч) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 1063,9 | 1050,0 | 1055,0 | 1060,0 | 1065,0 |
Основное мероприятие 2.10. «Развитие службы крови» | |||||||||||||
9. | Мероприятие 2.10.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (центры, станции и отделения переливания крови) | ||||||||||||
9.1. | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | Объем заготовки донорской крови в год | литры (тысяч) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 121992,4 | 68087,4 | 89352,4 | 93552,0 | 97574,7 |
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. «Развитие специализированной медицинской помощи детям» | |||||||||||||
10. | Мероприятие 3.4.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (дома ребенка) | ||||||||||||
10.1. | Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей | Круглогодичное содержание детей | койко-дни (тысяч) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 38326,4 | 33523,0 | 60743,3 | 63598,2 | 66332,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым» | |||||||||||||
11. | Мероприятие 5.1.1. Оказание паллиативной помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области | ||||||||||||
11.1. | Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам в условиях стационара | Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре | койко-дни (тысяч) | 124,3 | 124 | 123,6 | 123,3 | 120 | 135744,5 | 84782,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.2. | Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам амбулаторно | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | число посе-щений (тысяч) | 23,6 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 812,5 | 1212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.2. «Оказание паллиативной помощи детям» | |||||||||||||
12. | Мероприятие 5.2.1. Обеспечение работы коек паллиативной помощи на базе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» | ||||||||||||
12.1. | Паллиативная медицинская помощь детям в условиях стационара | Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре | койко-дни (тысяч) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1073,0 | 1653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | |||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 6.4. «Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием» | |||||||||||||
13. | Мероприятие 6.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений (средние специальные учебные заведения) | ||||||||||||
13.1. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по профилям "лечебное дело" и " сестринское дело" | Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в соответствии с образовательными стандартами | средне-годовое коли-чество обуча-ющихся | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 52591,7 | 63417,5 | 83718,8 | 87653,5 | 91422,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли | |||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 7.3. «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы» | |||||||||||||
14. | Мероприятие 7.3.2. Обеспечение реализации государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | ||||||||||||
14.1. | Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации | - | - | - | - | - | - | 13892,2 | 13625,1 | 14900,6 | 15601,0 | 16271,8 |
Основное мероприятие 7.4. «Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения» | |||||||||||||
15. | Мероприятие 7.4.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» | ||||||||||||
15.1. | Предоставление консультационных и методических услуг | Выполнение работ по ведомственной статистике и управлению ресурсами здравоохранения | - | - | - | - | - | - | 95070,3 | 68247,1 | 84266,8 | 88227,4 | 92021,1 |
Подпрограмма 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | |||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 8.2. «Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств» | |||||||||||||
16. | Мероприятие 8.2.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» | ||||||||||||
16.1. | Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов | Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» | - | - | - | - | - | - | 7297,2 | 4650,5 | 5138,2 | 5379,7 | 5611,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 8.3. «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности» | |||||||||||||
17. | Мероприятие 8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» | ||||||||||||
17.1. | Проведение судебно-медицинской экспертизы. Патологическая анатомия. | Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» | - | - | - | - | - | - | 99975,6 | 51074,7 | 64741,7 | 67784,5 | 70699,2 |
18. | Мероприятие 8.3.3. Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные с предоставлением ритуальных услуг | ||||||||||||
18.1. | Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг | Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации | - | - | - | - | - | - | 5108,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 8.4. «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» | |||||||||||||
19. | Мероприятие 8.4.1. Расходы на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний | ||||||||||||
19.1. | Организация и проведение камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации | Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации | - | - | - | - | - | - | 5276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 10 «Развитие скорой медицинской помощи» | |||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 10.3. «Совершенствование деятельности службы медицины катастроф» | |||||||||||||
20. | Мероприятие 10.3.1. Обеспечение деятельности ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области» | ||||||||||||
20.1. | Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность медицинской организации | - | - | - | - | - | - | 9300,0 | 7272,6 | 10276,4 | 10759,4 | 11222,1 |
____________
Приложение № 3 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 30.12.2016 № 674-пП |
|
Приложение № 6 к государственной программе Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» |
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014–2020 годы» за счет всехисточников финансирования на 2016–2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы | всего | 9088104,0 | 7558801,8 | 8345655,1 | 8735109,0 | 9068555,6 | |
бюджет Пензенской области | 9051504,0 | 7558801,8 | 8345655,1 | 8735109,0 | 9068555,6 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 462509,6 | 190084,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 36600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | всего | 914606,2 | 370569,8 | 210363,6 | 220251,1 | 229721,8 |
бюджет Пензенской области | 914606,2 | 370569,8 | 210363,6 | 220251,1 | 229721,8 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 280524,0 | 91727,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | всего | 106730,4 | 20825,2 | 28725,3 | 30075,3 | 31368,6 |
бюджет Пензенской области | 106730,4 | 20825,2 | 28725,3 | 30075,3 | 31368,6 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | всего | 2919,9 | 1405,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пензенской области | 2919,9 | 1405,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2919,9 | 1405,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Основное мероприятие 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | всего | 114171,9 | 14665,1 | 8879,4 | 9297,1 | 9696,8 |
бюджет Пензенской области | 114171,9 | 14665,1 | 8879,4 | 9297,1 | 9696,8 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Основное мероприятие 1.5. | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | всего | 690784,0 | 333674,3 | 172758,9 | 180878,7 | 188656,4 |
бюджет Пензенской области | 690784,0 | 333674,3 | 172758,9 | 180878,7 | 188656,4 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 277604,1 | 90322,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Основное мероприятие 1.6. | Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Пензенской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7. | Основное мероприятие 1.7. | Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |