|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 20 октября 2016 года | № | 527-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программуПензенской области
«Социальная поддержка граждан в Пензенской области
на 2014–2020 годы», утвержденную постановлениемПравительства
Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП
(с последующими изменениями)
В целях уточненияобъемов финансирования, в соответствии с законами Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести вгосударственную программу Пензенской области «Социальная поддержка граждан вПензенской области на 2014–2020 годы» (далее – государственная программа),утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от30.10.2013 № 805-пП «Об утверждении государственной программы Пензенскойобласти «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы»(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспортегосударственной программы:
1.1.1. Позицию «Соисполнители государственнойпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Соисполнители государственной программы | Министерство здравоохранения Пензенской области (далее – Минздрав Пензенской области); Министерство образования Пензенской области; Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области; Управление культуры и архива Пензенской области; Министерство физической культуры и спорта Пензенской области; Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области; Департамент государственного имущества Пензенской области». |
1.1.2. Позицию «Подпрограммы государственнойпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Подпрограммы государственной программы | 1. Доступная среда в Пензенской области. 2. Социальная поддержка детей Пензенской области. 3. Старшее поколение Пензенской области. 4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере. 5. Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами. 6. Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области. 7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». |
1.1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 49 325 585,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7 560 184,1 тыс. рублей; 2015 год – 7 577 603,0 тыс. рублей; 2016 год – 7 353 221,5 тыс. рублей; 2017 год – 5 484 066,9 тыс. рублей; 2018 год – 6 799 727,7 тыс. рублей; 2019 год – 7 120 894,4 тыс. рублей; 2020 год – 7 429 888,1 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета составляет 13 753 427,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2 364 272,7 тыс. рублей; 2015 год – 2 432 488,1 тыс. рублей; 2016 год – 2 235 450,9 тыс. рублей; 2017 год – 1 640 667,3 тыс. рублей; 2018 год – 1 618 513,6 тыс. рублей; 2019 год – 1 694 583,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 767 450,9 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области составляет 33 569 332,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 4 584 973,7 тыс. рублей; 2015 год – 4 615 603,2 тыс. рублей; 2016 год – 4 427 358,6 тыс. рублей; 2017 год – 3 803 399,6 тыс. рублей; 2018 год – 5 139 174,1 тыс. рублей; 2019 год – 5 382 294,6 тыс. рублей; 2020 год – 5 616 528,4 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 154 789,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 58 153,4 тыс. рублей; 2015 год – 47 724,0 тыс. рублей; 2016 год – 48 912,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства составляют 1 848 036,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 552 784,3 тыс. рублей; 2015 год – 481 787,7 тыс. рублей; 2016 год – 641 500,0 тыс. рублей; 2017 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 42 040,0 тыс. рублей; 2019 год – 44 016,0 тыс. рублей; 2020 год – 45 908,8 тыс. рублей». |
1.1.4. Позицию «Ожидаемые результатыреализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | К 2020 году ожидается увеличение: 1) доли приоритетных объектов в Пензенской области, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 70%; 2) удельного веса семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, до 35,5%; 3) доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100%; 4) доли семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий, до 7%; 5) доли граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право, до 100%; 6) суммарного коэффициента рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 лет) до 1,819». |
1.2. В Паспортеподпрограммы 1 государственной программы:
1.2.1. Позицию«Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Соисполнители подпрограммы | Министерство здравоохранения Пензенской области; Министерство образования Пензенской области; Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области; Министерство физической культуры и спорта Пензенской области; Управление культуры и архива Пензенской области; Департамент информационной политики и средств массовой информации». |
1.2.2. Позицию «Целевые показатели подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« | Целевые показатели подпрограммы | 1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области; 2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг; 3) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций; 4) доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования; 5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Пензенской области; 6) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области; 7) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста; 8) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; 9) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; 10) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; 11) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; 12) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году); 13) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; 14) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты; 15) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости; 16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения; 17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; 18) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов; 19) доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры; 20) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Пензенской области». |
1.2.3. Позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 96 205,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 69 255,5 тыс. рублей; 2015 год – 11 839,9 тыс. рублей; 2016 год – 14 973,6 тыс. рублей; 2017 год – 136,5 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 48 053,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 35 532,6 тыс. рублей; 2015 год – 6 080,8 тыс. рублей; 2016 год – 6440,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 38 658,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25569,5 тыс. рублей; 2015 год – 5169,1 тыс. рублей; 2016 год – 7 783,6 тыс. рублей; 2017 год – 136,5 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 9 493,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 8153,4 тыс. рублей; 2015 год – 590,0 тыс. рублей; 2016 год – 750,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей». |
1.2.4. Позицию «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2020 году ожидается увеличение: 1) доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области до 52,5%; 2) доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг до 100%; 3) доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 11%; 4) доли организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования до27,3%; 5) доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Пензенской области до 57%; 6) доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области до 90%; 7) доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100%; 8) доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 50%; 9) доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 100%; 10) доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 10,5%; 11) доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 14%; 12) доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), до 107%; 13) доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, до 7%; 14) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты до 100%; 15) доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости до 94%; 16) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения до 86%; 17) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры до 63 %; 18) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов до 90%; 19) доли приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры до 93,3%; 20) доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Пензенской области до 20,3%». |
1.3. В Паспортеподпрограммы 3 государственной программы:
1.3.1. Позицию «Задачиподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Задачи подпрограммы | Задача 3.1. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания. Задача 3.2. Меры социальной защиты и социального обслуживания. Задача 3.3. Обеспечение доступности социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере социального обслуживания». |
1.3.2.Позицию «Целевые показатели подпрограммы» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) доля средствбюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в томчисле социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставлениеуслуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджетаПензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социальногообслуживания».
1.3.3. Позицию«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2020 году ожидается: 1) доведение удельного веса зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, до 5,3%; 2) увеличение доли организаций социального обслуживания, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста, до 100%; 3) доведение доли средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджета Пензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, до 10%». |
1.4. В Паспортеподпрограммы 4 государственной программы:
1.4.1. Позицию «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 777 838,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1 464 468,4 тыс. рублей; 2015 год – 1 540 331,1 тыс. рублей; 2016 год –1 519 816,3 тыс. рублей; 2017 год – 280 986,7 тыс. рублей; 2018 год – 307 370,0 тыс. рублей; 2019 год – 323 860,0 тыс. рублей; 2020 год – 341 006,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1 525 047,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 493 820,7 тыс. рублей; 2015 год – 551 369,1 тыс. рублей; 2016 год – 414 323,2 тыс. рублей; 2017 год – 65 534,7 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2 208 009,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 367 863,4 тыс. рублей; 2015 год – 460040,3 тыс. рублей; 2016 год – 364382,9 тыс. рублей; 2017 год – 175 452,0 тыс. рублей; 2018 год – 265 330,0 тыс. рублей; 2019 год – 279 844,0 тыс. рублей; 2020 год – 295 097,2 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Пензенской области составляет 145 296,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2015 год – 47 134,0 тыс. рублей; 2016 год – 48 162,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет иных источников составляет 1 848 036,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 552 784,3 тыс. рублей; 2015 год – 481 787,7 тыс. рублей; 2016 год – 641 500,0 тыс. рублей; 2017 год – 40 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 42 040,0 тыс. рублей; 2019 год – 44 016,0 тыс. рублей; 2020 год – 45 908,8 тыс. рублей». |
1.5. В Паспортеподпрограммы 5 государственной программы:
1.5.1. Позицию«Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Целевые показатели подпрограммы | 1) средняя численность получателей социальных услуг за год в доме ночного пребывания; 2) средняя численность получателей социальных услуг за год в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме; 3) средняя численность получателей социальных услуг за год в психоневрологических интернатах; 4) средняя численность получателей социальных услуг за год в домах-интернатах общего типа; 5) средняя численность получателей социальных услуг за год в детских домах-интернатах; 6) число учащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональных образовательных организациях с наличием интерната; 7) отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона». |
1.5.2. Позицию «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 2 792 771,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 431 568,1 тыс. рублей; 2015 год – 378 375,7 тыс. рублей; 2016 год – 379 928,5 тыс. рублей; 2017 год – 372 844,4 тыс. рублей; 2018 год – 391 859,5 тыс. рублей; 2019 год – 410 276,9 тыс. рублей; 2020 год – 427 918,8 тыс. рублей». |
1.5.3. Позицию«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2020 году планируется доведение: 1) средней численности получателей социальных услуг за год в доме ночного пребывания до 48 человек; 2) средней численности получателей социальных услуг за год в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме, до 151 человека; 3) средней численности получателей социальных услуг за год в психоневрологических интернатах до 1398 человек; 4) средней численности получателей социальных услуг за год в домах-интернатах общего типа до 907 человек; 5) средней численности получателей социальных услуг за год в детских домах-интернатах до 145 человек; 6) числа учащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональных образовательных организациях с наличием интерната, до 74 человек; 7) отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Пензенской области, до 100%». |
1.6. В Паспорте подпрограммы 6 государственной программы:
1.6.1. Позицию«Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Целевые показатели подпрограммы | 1) соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств); 2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств); 3) наличие остатков средств на денежную выплату на основании социального контракта; 4) соответствие финансирования отчетным документам организаций железнодорожного транспорта; 5) доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта». |
1.6.2. П озицию« Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 28 990 892,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3 869 285,9 тыс. рублей; 2015 год – 3 970 918,8 тыс. рублей; 2016 год – 3 910 343,0 тыс. рублей; 2017 год – 3 227 495,5 тыс. рублей; 2018 год – 4 464 082,5 тыс. рублей; 2019 год – 4 673 894,4 тыс. рублей; 2020 год – 4 874 871,9 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 727 417,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 133 505,4 тыс. рублей; 2015 год – 260 862,2 тыс. рублей; 2016 год – 297 824,0 тыс. рублей; 2017 год – 35 226,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 28 263 474,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3 735 780,5 тыс. рублей; 2015 год – 3 710 056,6 тыс. рублей; 2016 год – 3 612 519,0 тыс. рублей; 2017 год – 3 192 269,4 тыс. рублей; 2018 год – 4 464 082,5 тыс. рублей; 2019 год – 4 673 894,4 тыс. рублей; 2020 год – 4 874 871,9 тыс. рублей». |
1.7. В Паспорте подпрограммы 7 государственнойпрограммы:
1.7.1. Позицию «Наименование подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Наименование подпрограммы | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». |
1.7.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 11 356 261,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1 632 800,8 тыс. рублей; 2015 год – 1 609 047,5 тыс. рублей; 2016 год – 1 454 954,2 тыс. рублей; 2017 год – 1 549 718,7 тыс. рублей; 2018 год – 1 628 250,6 тыс. рублей; 2019 год – 1 704 314,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 777 175,0 тыс. рублей»; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11 315 928,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1 632 800,8 тыс. рублей; 2015 год – 1 609 047,5 тыс. рублей; 2016 год – 1 454 131,1 тыс. рублей; 2017 год – 1 539 841,3 тыс. рублей; 2018 год – 1 618 373,2 тыс. рублей; 2019 год – 1 694 436,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 767 297,6 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 40 332,7 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 823,1 тыс. рублей; 2017 год – 9 877,4 тыс. рублей; 2018 год – 9 877,4 тыс. рублей; 2019 год – 9 877,4 тыс. рублей; 2020 год – 9 877,4 тыс. рублей». |
1.8. Приложение №1 «Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области«Социальная поддержка граждан в Пензенской областина 2014–2020 годы» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.
1.9.Приложение № 4.1. «Ресурсное обеспечение реализации государственной программыПензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016–2020 годы» кгосударственной программе изложить в новой редакции согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.
1.10.Приложение № 5.1. «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской областина 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области на 2016–2020годы» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению№ 3 к настоящему постановлению.
1.11.Приложение № 6.1. «Перечень основных мероприятий, мероприятий государственнойпрограммы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской областина 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к государственной программе изложить вновой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 7.1. «Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)государственными учреждениями Пензенской области по государственной программеПензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к государственнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 5 кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области обюджете Пензенской области на очередной финансовый год.
3. Настоящее постановление опубликовать вгазете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и наофициальном сайте Правительства Пензенскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросысоциальной политики.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение№ 1
кпостановлению Правительства Пензенской области
от20.10.2016 № 527-пП
Приложение№ 1
кгосударственной программе
Пензенскойобласти
«Социальнаяподдержка граждан
вПензенской области
на2014–2020 годы»
П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей государственной программыПензенской области «Социальная поддержка граждан
в Пензенской области на 2014–2020 годы»
Ответственный исполнитель | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | |||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы» | ||||||||||
1. | Доля приоритетных объектов и услуг в Пензенской области, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | % | 40 | 40 | 50 | 55 | 64 | 67 | 70 | |
2. | Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа обратившихся | % | 34,6 | 34,8 | 35,0 | 35,2 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | |
3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
4. | Доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий | % | 15,3 | 14,1 | 0,6 | 9,5 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | |
5. | Процент выполнения государственными учреждениями социальной защиты установленного государственного задания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
6. | Перечисление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
7. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
8. | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет)
| единиц | 1,531 | 1,542 | 1,551 | 1,562 | 1,573 | 1,786 | 1,819 | |
Подпрограмма 1 «Доступная среда в Пензенской области» | ||||||||||
1.1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области | % | 20 | 25 | 50 | 50,6 | 51 | 51,8 | 52,5 | |
1.2 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
1.3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11 | |
1.4 | Доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования | % | 5 | 6 | 13,6 | 18,2 | 22,7 | 27,3 | 27,3 | |
1.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Пензенской области | % | 8 | 10 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 57 | |
1.6 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | |
1.7 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
1.8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
1.9 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
1.10 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | - | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
1.11 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | |
1.12 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | - | - | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | |
1.13 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | - | - | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
1.14 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | - | - | 54,0 | 64,0 | 74,0 | 84,0 | 100 | |
1.15 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | - | - | 34,0 | 54,0 | 74,0 | 84,0 | 94,0 | |
1.16 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | - | - | 46,0 | 56,0 | 66,0 | 76,0 | 86,0 | |
1.17 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | - | 40,0 | 46,6 | 56,4 | 60,0 | 63,0 | |
1.18 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов
| % | - | - | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | |
1.19 | Доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | 60 | 67,7 | 80 | 86,6 | 93,3 | |
1.20 | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Пензенской области | % | 1,4 | 1,6 | 14,5 | 15,1 | 16,9 | 18,6 | 20,3 | |
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка детей Пензенской области» | ||||||||||
2.1 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | |
Подпрограмма 3 «Старшее поколение Пензенской области» | ||||||||||
3.1 | Удельный вес зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме | % | 13,8 | 13,3 | 7,9 | 5,3 | 5,3 | 2,6 | 0,0 | |
3.2 | Доля организаций социального обслуживания, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста | % | 61,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.3 | Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджета Пензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | |
Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» | ||||||||||
4.1 | Доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме | % | 11,8 | 17,4 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.2 | Доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме | % | 5,8 | 2,2 | 1,7 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.3 | Доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме
| % | 6,4 | 7,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.4 | Доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме | % | 40,4 | 13 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.5 | Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | единиц | 280 | 257 | 191 | 191 | 200 | 200 | 200 | |
4.6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года | граждан | 658 | 390 | 379 | 368 | 348 | 328 | 308 | |
4.7 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | % | 37,1 | 55,03 | 48,97 | 50,40 | 54,35 | 57,47 | 60,98 | |
4.8 | Доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы (службы)), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме указанной категории, изъявивших желание улучшить жилищные условия | % | 18 | 54,1 | 34,5 |
| 0 | 0 | 0 | |
4.9 | Численность граждан - участников программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам | граждан | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 5 «Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами» | ||||||||||
5.1 | Количество койко-дней в доме ночного пребывания | койко-дни | 16642 | 18200 |
|
|
|
|
| |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в доме ночного пребывания | человек |
|
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
5.2 | Количество койко-дней в стационарных учреждениях социальной защиты | койко-дни | 61478 | 61478 |
|
|
|
|
| |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме | человек |
|
| 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
5.3 | Количество койко-дней в психоневрологических интернатах | койко-дни | 503460 | 505760 |
|
|
|
|
| |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в психоневрологических интернатах | человек |
|
| 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | ||
5.4 | Количество койко-дней в домах-интернатах общего типа | койко-дни | 321359 | 326499 |
|
|
|
|
| |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в домах-интернатах общего типа | человек |
|
| 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | ||
5.5 | Количество койко-дней в детских домах-интернатах | койко-дни | 51081 | 51080 |
|
|
|
|
| |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в детских домах-интернатах | человек |
|
| 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
5.6 | Число учащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональных образовательных организациях с наличием интерната | человек | 77 | 79 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
5.7 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Пензенской области | % | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Подпрограмма 6 «Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области» | ||||||||||
6.1 | Соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6.2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 | Соответствие финансирования отчетным документам организаций железнодорожного транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6.4 | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Подпрограмма 7 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | ||||||||||
7.1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
7.2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных Пензенской области, в части предоставления мер социальной поддержки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
___________________
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области от 20.10.2016 № 527-пП
Приложение № 4.1.
к государственной программе
Пензенской области
«Социальная поддержка граждан
в Пензенской области на 2014–2020 годы»
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан
в Пензенскойобласти на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016–2020годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Государ-ственная программа | Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы | всего | 7 353 221,5 | 5 484 066,9 | 6 799 727,7 | 7 120 894,4 | 7 429 888,1 | |
бюджет Пензенской области | 4 427 358,6 | 3 803 399,6 | 5 139 174,1 | 5 382 294,6 | 5 616 528,4 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2 235 450,9 | 1 640 667,3 | 1 618 513,6 | 1 694 583,8 | 1 767 450,9 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 48912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 641 500,0 | 40 000,0 | 42 040,0 | 44 016,0 | 45 908,8 | ||||
1. | Подпрог-рамма 1 | Доступная среда в Пензенской области | всего | 14973,6 | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 7783,6 | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1. | Основное меро- приятие 1.1. | Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-деятельности с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 12418,3 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 5228,3 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2. | Основное меро- приятие 1.2. | Создание условий для предоставления инвалидам качественных услуг по реабилитации | всего | 2639,1 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 1889,1 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3. | Основное меро- приятие 1.3. | Улучшение для инвалидов доступности массовой информации и средств связи | всего | 666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Подпрог- рамма 2 | Социальная поддержка детей Пензенской области | всего | 61384,1 | 52885,1 | 6423,3 | 6725,2 | 7014,3 | |
бюджет Пензенской области | 55286,7 | 52819,9 | 6282,9 | 6578,2 | 6861,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6097,4 | 65,2 | 140,4 | 147,0 | 153,3 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1. | Основное меро- приятие 2.1. | Оказание социальных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего | 61384,1 | 52885,1 | 6423,3 | 6725,2 | 7014,3 | |
бюджет Пензенской области | 55286,7 | 52819,9 | 6282,9 | 6578,2 | 6861,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6097,4 | 65,2 | 140,4 | 147,0 | 153,3 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Подпрог-рамма 3 | Старшее поколение Пензенской области | всего | 11821,8 | 0,0 | 1741,8 | 1823,7 | 1902,1 | |
бюджет Пензенской области | 6634,8 | 0,0 | 1741,8 | 1823,7 | 1902,1 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.1. | Основное меро- приятие 3.1. | Модернизация и развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов | всего, в том числе: | 9566,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 4997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4569,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.2. | Основное меро- приятие 3.2. | Предоставление гражданам пожи-лого возраста, инвалидам различного вида услуг и меры по поддержке активного образа жизни | всего, в том числе: | 2254,9 | 0,0 | 1741,8 | 1823,7 | 1902,1 | |
бюджет Пензенской области | 1637,5 | 0,0 | 1741,8 | 1823,7 | 1902,1 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.3. | Основное меро-приятие 3.3. | Обеспечение доступности социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере социального обслуживания | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. | Подпрог- рамма 4 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере | всего, в том числе: | 1519 816,3 | 280986,7 | 307370,0 | 323860,0 | 341006,0 | |
бюджет Пензенской области | 364382,9 | 175452,0 | 265330,0 | 279844,0 | 295097,2 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 465771,4 | 65534,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 48162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 641500,0 | 40000,0 | 42040,0 | 44016,0 | 45908,8 | ||||
4.1. | Основное меро- приятие 4.1. | Государственная поддержка при улучшении жилищных условий молодых и многодетных семей | всего, в том числе: | 859 611,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 134501,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 51448,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 48162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 625500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.2. | Основное меро- приятие 4.2. | Государственная поддержка при улучшении жилищных условий работни-ков бюджетной сферы, специалис-тов на селе | всего, в том числе: | 30000,0 | 50000,0 | 52550,0 | 55020,0 | 57386,0 | |
бюджет Пензенской области | 14000,0 | 10000,0 | 10510,0 | 11004,0 | 11477,2 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 16000,0 | 40000,0 | 42040,0 | 44016,0 | 45908,8 | ||||
4.3. | Основное меро- приятие 4.3. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего, в том числе: | 213019,4 | 204616,9 | 254820,0 | 268840,0 | 283620,0 | |
бюджет Пензенской области | 185881,9 | 165452,0 | 254820,0 | 268840,0 | 283620,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 27137,5 | 39164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.4. | Основное меро- приятие 4.4. | Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета отдельных категорий граждан | всего, в том числе: | 387185,7 | 26369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 387185,7 | 26369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.5. | Основное меро- приятие 4.5. | Поддержка граждан–участников программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в форме предоставления социальных выплат на компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5. | Подпрог- рамма 5 | Обеспечение граждан пожилого возраста и инва-лидов, граждан, оказавшихся в трудной жизнен-ной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитацион-ными услугами | всего, в том числе: | 379928,5 | 372844,4 | 391859,5 | 410276,9 | 427918,8 | |
бюджет Пензенской области | 379928,5 | 372844,4 | 391859,5 | 410276,9 | 427918,8 | ||||
5.1 | Основное меро- приятие 5.1. | Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания | всего | 379928,5 | 372844,4 | 391859,5 | 410276,9 | 427918,8 | |
бюджет Пензенской области | 379928,5 | 372844,4 | 391859,5 | 410276,9 | 427918,8 | ||||
6. | Подпрог- рамма 6 | Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензен-ской области. Оказание государственной социальной помо-щи на основании социального контракта в Пензенской области | всего | 3910343,0 | 3227495,5 | 4464082,5 | 4673894,4 | 4874871,9 | |
бюджет Пензенской области | 3612519,0 | 3192269,4 | 4464082,5 | 4673894,4 | 4874871,9 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 297824,0 | 35226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.1. | Основное меро- приятие 6.1. | Обеспечение предоставления местным бюдже-там субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензен-ской области | всего | 3909550,6 | 3227480,8 | 4464067,1 | 4673878,3 | 4874855,1 | |
бюджет Пензенской области | 3611726,6 | 3192254,7 | 4464067,1 | 4673878,3 | 4874855,1 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 297824,0 | 35226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.2. | Основное меро- приятие 6.2. | Обеспечение перечисления субсидий организациям железнодорож-ного транспорта в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, проживающим на территории Пензенской области, железнодорож-ным транспортом пригородного сообщения на территории Пензенской области | всего | 732,0 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 732,0 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | ||||
6.3. | Основное меро- приятие 6.3. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет бюджета Пензенской области отдельным категориям граждан, проживающим на территории Пензенской области | всего | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7. | Подпрог-рамма 7 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-риям граждан | всего, в том числе: | 1454954,2 | 1549718,7 | 1628250,6 | 1704314,2 | 1777175,0 | |
бюджет Пензенской области | 823,1 | 9877,4 | 9877,4 | 9877,4 | 9877,4 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1454131,1 | 1539841,3 | 1618373,2 | 1694436,8 | 1767297,6 | ||||
7.1. | Основное меро-приятие 7.1. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | всего, в том числе: | 853074,8 | 927794,4 | 975111,9 | 1020942,2 | 1064842,7 | |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 853074,8 | 927794,4 | 975111,9 | 1020942,2 | 1064842,7 | ||||
7.2. | Основное меро-приятие 7.2. | Предоставление мер социальной поддержки бере-менным женщи-нам и семьям, имеющим детей | всего, в том числе: | 555679,7 | 565015,3 | 593831,1 | 621741,2 | 648476,1 | |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 555679,7 | 565015,3 | 593831,1 | 621741,2 | 648476,1 | ||||
7.3. | Основное меро-приятие 7.3. | Предоставление мер социальной поддержки получателем страховых премий по договору ОСАГО | всего, в том числе: | 482,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 482,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7.4. | Основное меро-приятие 7.4. | Предоставление мер социальной поддержки при возникновении поствакциналь-ных осложнений | всего, в том числе: | 24,8 | 76,6 | 80,5 | 84,3 | 87,9 | |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 24,8 | 76,6 | 80,5 | 84,3 | 87,9 | ||||
7.5. | Основное меро-приятие 7.5. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» | всего, в том числе: | 44283,0 | 46955,0 | 49349,7 | 51669,1 | 53890,9 | |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 44283,0 | 46955,0 | 49349,7 | 51669,1 | 53890,9 | ||||
7.6. | Основное меро-приятие 7.6. | Предоставление мер социальной поддержки Героям Совет-ского Союза, Героям Россий-ской Федерации и полным кавалерам ордена Славы | всего, в том числе: | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7.7. | Основное меро-приятие 7.7. | Предоставление мер социальной поддержки Героям Социалистическо-го Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | всего, в том числе: | 406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7.8. | Основное меро-приятие 7.8. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, получаю-щим процедуры гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории Пензенской области | всего, в том числе: | 823,1 | 9877,4 | 9877,4 | 9877,4 | 9877,4 | |
бюджет Пензенской области | 823,1 | 9877,4 | 9877,4 | 9877,4 | 9877,4 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
___________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области от 20.10.2016 № 527-пП
Приложение № 5.1.
к государственной программе
Пензенской области
«Социальная поддержка граждан
в Пензенской области на 2014–2020 годы»
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан
в Пензенскойобласти на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области на2016–2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||||||||
№ п/п
| Статус | Наименование государ-ственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации<1> | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей | ||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 г.
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государ-ственная программа
| Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014– 2020 годы
| всего | X | X | X | X | X | 4427358,6 | 3803399,6 | 5139174,1 | 5382294,6 | 5616528,4 |
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области – ответственный исполнитель | X | X | X | X | X | 4422046,8 | 3803270,9 | 5139174,1 | 5382294,6 | 5616528,4 | |||
Соисполнители: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Министерство здравоохранения Пензенской области | X | X | X | X | X | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | | | | | | | | | |||
Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области | X | X | X | X | X | 334,0 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство образования Пензенской области | X | X | X | X | X | 2787,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Управление культуры и архива Пензенской области | X | X | X | X | X | 630,0 |
|