Постановление Правительства Пензенской области от 20.10.2016 № 527-пП

О внесении изменений в государственную программу Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с...

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

20 октября 2016 года

527-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесении изменений в государственную программуПензенской области

«Социальная поддержка граждан в Пензенской области

на 2014–2020 годы», утвержденную постановлениемПравительства

Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП

(с последующими изменениями)

        

В целях уточненияобъемов финансирования, в соответствии с законами Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:

1.   Внести вгосударственную программу Пензенской области «Социальная поддержка граждан вПензенской области на 2014–2020 годы» (далее – государственная программа),утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от30.10.2013 № 805-пП «Об утверждении государственной программы Пензенскойобласти «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы»(с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В Паспортегосударственной программы:

1.1.1. Позицию «Соисполнители государственнойпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Соисполнители государственной программы

Министерство здравоохранения Пензенской области (далее – Минздрав Пензенской области);

Министерство образования Пензенской области;

Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области;

Управление культуры и архива Пензенской области;

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области;

Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области;

Департамент государственного имущества Пензенской области».

1.1.2. Позицию «Подпрограммы государственнойпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Подпрограммы государственной программы

1. Доступная среда в Пензенской области.

2. Социальная поддержка детей Пензенской области.

3. Старшее поколение Пензенской области.

4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере.

5. Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами.

6. Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области.

7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

 

1.1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

 

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

государственной

программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 49 325 585,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7 560 184,1 тыс. рублей;

2015 год – 7 577 603,0 тыс. рублей;

2016 год – 7 353 221,5 тыс. рублей;

2017 год – 5 484 066,9 тыс. рублей;

2018 год – 6 799 727,7 тыс. рублей;

2019 год – 7 120 894,4 тыс. рублей;

2020 год – 7 429 888,1 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета составляет 13 753 427,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 364 272,7 тыс. рублей;

2015 год – 2 432 488,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 235 450,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 640 667,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 618 513,6 тыс. рублей;

2019 год – 1 694 583,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 767 450,9 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пензенской области составляет 33 569 332,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4 584 973,7 тыс. рублей;

2015 год – 4 615 603,2 тыс. рублей;

2016 год – 4 427 358,6 тыс. рублей;

2017 год – 3 803 399,6 тыс. рублей;

2018 год – 5 139 174,1 тыс. рублей;

2019 год – 5 382 294,6 тыс. рублей;

2020 год – 5 616 528,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 154 789,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 58 153,4 тыс. рублей;

2015 год – 47 724,0 тыс. рублей;

2016 год – 48 912,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства составляют 1 848 036,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 552 784,3 тыс. рублей;

2015 год – 481 787,7 тыс. рублей;

2016 год – 641 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 42 040,0 тыс. рублей;

2019 год – 44 016,0 тыс. рублей;

2020 год – 45 908,8 тыс. рублей».

 

1.1.4. Позицию «Ожидаемые результатыреализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

К 2020 году ожидается увеличение:

1) доли приоритетных объектов в Пензенской области, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 70%;

2) удельного веса семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, до 35,5%;

3) доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100%;

4) доли семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий, до 7%;

5) доли граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право, до 100%;

6) суммарного коэффициента рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 лет) до 1,819».

1.2. В Паспортеподпрограммы 1 государственной программы:

1.2.1. Позицию«Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Соисполнители подпрограммы

Министерство здравоохранения Пензенской области;

Министерство образования Пензенской области;

Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области;

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области;

Управление культуры и архива Пензенской области;

Департамент информационной политики и средств массовой информации».

 

1.2.2. Позицию «Целевые показатели подпрограммы»изложить в следующей редакции:

 

«

Целевые показатели подпрограммы

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области;

2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

3) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;

4) доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования;

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Пензенской области;

6) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области;

7) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

8) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;

9) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;

10) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;

11) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

12) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

13) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;

14) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

15) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости;

16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

18) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов;

19) доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

20) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Пензенской области».

1.2.3. Позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 96 205,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 69 255,5 тыс. рублей;

2015 год – 11 839,9 тыс. рублей;

2016 год – 14 973,6 тыс. рублей;

2017 год – 136,5 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 48 053,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 35 532,6 тыс. рублей;

2015 год – 6 080,8 тыс. рублей;

2016 год – 6440,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 38 658,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 25569,5 тыс. рублей;

2015 год – 5169,1 тыс. рублей;

2016 год – 7 783,6 тыс. рублей;

2017 год – 136,5 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 9 493,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8153,4 тыс. рублей;

2015 год – 590,0 тыс. рублей;

2016 год – 750,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

 

1.2.4. Позицию «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

К 2020 году ожидается увеличение:

1) доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области до 52,5%;

2) доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг до 100%;

3) доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 11%;

4) доли организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования до27,3%;

5) доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Пензенской области до 57%;

6) доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области до 90%;

7) доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100%;

8) доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 50%;

9) доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 100%;

10) доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 10,5%;

11) доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 14%;

12) доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), до 107%;

13) доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, до 7%;

14) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты до 100%;

15) доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости до 94%;

16) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения до 86%;

17) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры до 63 %;

18) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов до 90%;

19) доли приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры до 93,3%;

20) доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Пензенской области до 20,3%».

 

1.3. В Паспортеподпрограммы 3 государственной программы:

1.3.1. Позицию «Задачиподпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Задачи подпрограммы

Задача 3.1. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания.

Задача 3.2. Меры социальной защиты и социального обслуживания.

Задача 3.3. Обеспечение доступности социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере социального обслуживания».

 

1.3.2.Позицию «Целевые показатели подпрограммы» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) доля средствбюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в томчисле социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставлениеуслуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджетаПензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социальногообслуживания».

1.3.3. Позицию«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2020 году ожидается:

1) доведение удельного веса зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, до 5,3%;

2) увеличение доли организаций социального обслуживания, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста, до 100%;

3) доведение доли средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджета Пензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, до 10%».

 

1.4. В Паспортеподпрограммы 4 государственной программы:

1.4.1. Позицию «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

 

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 777 838,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 464 468,4 тыс. рублей;

2015 год – 1 540 331,1 тыс. рублей;

2016 год –1 519 816,3 тыс. рублей;

2017 год – 280 986,7 тыс. рублей;

2018 год – 307 370,0 тыс. рублей;

2019 год – 323 860,0 тыс. рублей;

2020 год – 341 006,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1 525 047,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 493 820,7 тыс. рублей;

2015 год – 551 369,1 тыс. рублей;

2016 год – 414 323,2 тыс. рублей;

2017 год – 65 534,7 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2 208 009,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 367 863,4 тыс. рублей;

2015 год – 460040,3 тыс. рублей;

2016 год – 364382,9 тыс. рублей;

2017 год – 175 452,0 тыс. рублей;

2018 год – 265 330,0 тыс. рублей;

2019 год – 279 844,0 тыс. рублей;

2020 год – 295 097,2 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Пензенской области составляет 145 296,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 47 134,0 тыс. рублей;

2016 год – 48 162,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет иных источников составляет 1 848 036,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 552 784,3 тыс. рублей;

2015 год – 481 787,7 тыс. рублей;

2016 год – 641 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 40 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 42 040,0 тыс. рублей;

2019 год – 44 016,0 тыс. рублей;

2020 год – 45 908,8 тыс. рублей».

 

1.5. В Паспортеподпрограммы 5 государственной программы:

1.5.1. Позицию«Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

 

 

 

Целевые показатели

подпрограммы

1) средняя численность получателей социальных услуг за год в доме ночного пребывания;

2) средняя численность получателей социальных услуг за год в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме;

3) средняя численность получателей социальных услуг за год в психоневрологических интернатах;

4) средняя численность получателей социальных услуг за год в домах-интернатах общего типа;

5) средняя численность получателей социальных услуг за год в детских домах-интернатах;

6) число учащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональных образовательных организациях с наличием интерната;

7) отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона».

 

1.5.2. Позицию «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 2 792 771,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 431 568,1 тыс. рублей;

2015 год – 378 375,7 тыс. рублей;

2016 год – 379 928,5 тыс. рублей;

2017 год – 372 844,4 тыс. рублей;

2018 год – 391 859,5 тыс. рублей;

2019 год – 410 276,9 тыс. рублей;

2020 год – 427 918,8 тыс. рублей».

 

1.5.3. Позицию«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2020 году планируется доведение:

1) средней численности получателей социальных услуг за год в доме ночного пребывания до 48 человек;

2) средней численности получателей социальных услуг за год в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме, до 151 человека;

3) средней численности получателей социальных услуг за год в психоневрологических интернатах до 1398 человек;

4) средней численности получателей социальных услуг за год в домах-интернатах общего типа до 907 человек;

5) средней численности получателей социальных услуг за год в детских домах-интернатах до 145 человек;

6) числа учащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональных образовательных организациях с наличием интерната, до 74 человек;

7) отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Пензенской области, до 100%».

1.6. В Паспорте подпрограммы 6 государственной программы:

1.6.1. Позицию«Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

 

 

Целевые

показатели

подпрограммы

1) соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств);

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств);

3) наличие остатков средств на денежную выплату на основании социального контракта;

4) соответствие финансирования отчетным документам организаций железнодорожного транспорта;

5) доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта».

 

 1.6.2. П озицию« Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 28 990 892,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 869 285,9 тыс. рублей;

2015 год – 3 970 918,8 тыс. рублей;

2016 год – 3 910 343,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 227 495,5 тыс. рублей;

2018 год – 4 464 082,5 тыс. рублей;

2019 год – 4 673 894,4 тыс. рублей;

2020 год – 4 874 871,9 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 727 417,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 133 505,4 тыс. рублей;

2015 год – 260 862,2 тыс. рублей;

2016 год – 297 824,0 тыс. рублей;

2017 год – 35 226,1 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 28 263 474,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 735 780,5 тыс. рублей;

2015 год – 3 710 056,6 тыс. рублей;

2016 год – 3 612 519,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 192 269,4 тыс. рублей;

2018 год – 4 464 082,5 тыс. рублей;

2019 год – 4 673 894,4 тыс. рублей;

2020 год – 4 874 871,9 тыс. рублей».

 

1.7. В Паспорте подпрограммы 7 государственнойпрограммы:

1.7.1. Позицию «Наименование подпрограммы» изложить вследующей редакции:

 

«

Наименование подпрограммы

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

 

1.7.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

 

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы составляет 11 356 261,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 632 800,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 609 047,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 454 954,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 549 718,7 тыс. рублей;

2018 год – 1 628 250,6 тыс. рублей;

2019 год – 1 704 314,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 777 175,0 тыс. рублей»;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11 315 928,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 632 800,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 609 047,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 454 131,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 539 841,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 618 373,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 694 436,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 767 297,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 40 332,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 823,1 тыс. рублей;

2017 год – 9 877,4 тыс. рублей;

2018 год – 9 877,4 тыс. рублей;

2019 год – 9 877,4 тыс. рублей;

2020 год – 9 877,4 тыс. рублей».

 

1.8. Приложение №1 «Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области«Социальная поддержка граждан в Пензенской областина 2014–2020 годы» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.

1.9.Приложение № 4.1. «Ресурсное обеспечение реализации государственной программыПензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016–2020 годы» кгосударственной программе изложить в новой редакции согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.

1.10.Приложение № 5.1. «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской областина 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области на 2016–2020годы» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению№ 3 к настоящему постановлению.

1.11.Приложение № 6.1. «Перечень основных мероприятий, мероприятий государственнойпрограммы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской областина 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к государственной программе изложить вновой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 7.1. «Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)государственными учреждениями Пензенской области по государственной программеПензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к государственнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 5 кнастоящему постановлению.

2. Настоящеепостановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области обюджете Пензенской области на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать вгазете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и наофициальном сайте Правительства Пензенскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросысоциальной политики.

 

 

 

Губернатор

Пензенской области

 

 И.А. Белозерцев

 


Приложение№ 1

кпостановлению Правительства Пензенской области

от20.10.2016 № 527-пП

 

Приложение№ 1

кгосударственной программе

Пензенскойобласти

«Социальнаяподдержка граждан

вПензенской области

на2014–2020 годы»

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей государственной программыПензенской области «Социальная поддержка граждан

в Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

 

Ответственный исполнитель

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы»

1.

Доля приоритетных объектов и услуг в Пензенской области, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры

%

40

40

50

55

64

67

70

2.

Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа обратившихся

%

34,6

34,8

35,0

35,2

35,5

35,5

35,5

3.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

98,4

98,7

98,9

99,1

100,0

100,0

100,0

4.

Доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий

%

15,3

14,1

0,6

9,5

8,5

7,7

7,0

5.

Процент выполнения государственными учреждениями социальной защиты установленного государственного задания

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Перечисление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет)

 

единиц

1,531

1,542

1,551

1,562

1,573

1,786

1,819

Подпрограмма 1 «Доступная среда в Пензенской области»

1.1

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области

%

20

25

50

50,6

51

51,8

52,5

1.2

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

40

60

70

75

80

90

100

1.3

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

4,5

6

8,3

9,2

9,8

10,4

11

1.4

Доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования

%

5

6

13,6

18,2

22,7

27,3

27,3

1.5

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Пензенской области

%

8

10

54,5

55

55,5

56

57

1.6

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области

%

40

45

50

55

65

75

90

1.7

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

96

97

98

99

100

1.8.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

30

35

40

45

50

1.9

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

80

85

90

95

100

1.10

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

-

-

8

9

9,5

10

10,5

1.11

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

12

12,5

13

13,5

14

1.12

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

-

-

101

102

103

105

107

1.13

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

-

-

9

8

7

7

7

1.14

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

-

-

54,0

64,0

74,0

84,0

100

1.15

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

-

-

34,0

54,0

74,0

84,0

94,0

1.16

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

46,0

56,0

66,0

76,0

86,0

1.17

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

40,0

46,6

56,4

60,0

63,0

1.18

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов

 

%

-

-

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1.19

Доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

-

60

67,7

80

86,6

93,3

1.20

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Пензенской области

%

1,4

1,6

14,5

15,1

16,9

18,6

20,3

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка детей Пензенской области»

2.1

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

9,7

9,8

9,9

10,0

10,1

10,2

10,3

Подпрограмма 3 «Старшее поколение Пензенской области»

3.1

Удельный вес зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

%

13,8

13,3

7,9

5,3

5,3

2,6

0,0

3.2

Доля организаций социального обслуживания, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста

%

61,7

82,4

100

100

100

100

100

3.3

Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджета Пензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания

%

0,0

0,0

0,0

1,0

2,5

5,0

10

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере»

4.1

Доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме

%

11,8

17,4

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

Доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме

%

5,8

2,2

1,7

4,1

0,0

0,0

0,0

4.3

Доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме

 

%

6,4

7,0

32,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4

Доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме

%

40,4

13

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5

Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

единиц

280

257

191

191

200

200

200

4.6

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года

граждан

658

390

379

368

348

328

308

4.7

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

37,1

55,03

48,97

50,40

54,35

57,47

60,98

4.8

Доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы (службы)), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме указанной категории, изъявивших желание улучшить жилищные условия

%

18

54,1

34,5

 

0

0

0

4.9

Численность граждан - участников программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам

граждан

0

0

1000

0

0

0

0

Подпрограмма 5 «Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами»

5.1

Количество койко-дней в доме ночного пребывания

койко-дни

16642

18200

 

 

 

 

 

Средняя численность получателей социальных услуг за год в доме ночного пребывания

человек

 

 

48

48

48

48

48

5.2

Количество койко-дней в стационарных учреждениях социальной защиты

койко-дни

61478

61478

 

 

 

 

 

Средняя численность получателей социальных услуг за год в государственных организациях социальной защиты, предоставляющих социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме

человек

 

 

151

151

151

151

151

5.3

Количество койко-дней в психоневрологических интернатах

койко-дни

503460

505760

 

 

 

 

 

Средняя численность получателей социальных услуг за год в психоневрологических интернатах

человек

 

 

1398

1398

1398

1398

1398

5.4

Количество койко-дней в домах-интернатах общего типа

койко-дни

321359

326499

 

 

 

 

 

Средняя численность получателей социальных услуг за год в домах-интернатах общего типа

человек

 

 

907

907

907

907

907

5.5

Количество койко-дней в детских домах-интернатах

койко-дни

51081

51080

 

 

 

 

 

Средняя численность получателей социальных услуг за год в детских домах-интернатах

человек

 

 

145

145

145

145

145

5.6

Число учащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональных образовательных организациях с наличием интерната

человек

77

79

74

74

74

74

74

5.7

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Пензенской области

%

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 6 «Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области»

6.1

Соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств)

%

100

100

100

100

100

100

100

6.2

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Соответствие финансирования отчетным документам организаций железнодорожного транспорта

%

100

100

100

100

100

100

100

6.4

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

50

50

50

50

50

50

50

Подпрограмма 7 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

7.1

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право

%

100

100

100

100

100

100

100

7.2

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных Пензенской области, в части предоставления мер социальной поддержки

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

 

 

___________________

 


Приложение № 2

к постановлению Правительства

Пензенской области от 20.10.2016 № 527-пП

 

Приложение № 4.1.

к государственной программе

Пензенской области

«Социальная поддержка граждан

в Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализациигосударственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан

в Пензенскойобласти на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016–2020годы

 

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник

финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Государ-ственная программа

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан в Пензенской области

на 2014–2020 годы

всего

7 353 221,5

5 484 066,9

6 799 727,7

7 120 894,4

7 429 888,1

бюджет Пензенской области

4 427 358,6

3 803 399,6

5 139 174,1

5 382 294,6

5 616 528,4

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

2 235 450,9

1 640 667,3

1 618 513,6

1 694 583,8

1 767 450,9

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

48912,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

641 500,0

40 000,0

42 040,0

44 016,0

45 908,8

1.

Подпрог-рамма 1

Доступная среда в Пензенской области

всего

14973,6

136,5

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

7783,6

136,5

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

6440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное меро-

приятие 1.1.

Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-деятельности с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

всего

12418,3

128,7

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

5228,3

128,7

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

6440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное меро-

приятие 1.2.

Создание условий для предоставления инвалидам качественных услуг по реабилитации

всего

2639,1

7,8

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

1889,1

7,8

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное меро-

приятие 1.3.

Улучшение для инвалидов доступности массовой информации и средств связи

всего

666,2

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

666,2

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрог-

рамма 2

Социальная поддержка детей Пензенской области

всего

61384,1

52885,1

6423,3

6725,2

7014,3

бюджет Пензенской области

55286,7

52819,9

6282,9

6578,2

6861,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

6097,4

65,2

140,4

147,0

153,3

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное меро-

приятие 2.1.

Оказание социальных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации

всего

61384,1

52885,1

6423,3

6725,2

7014,3

бюджет Пензенской области

55286,7

52819,9

6282,9

6578,2

6861,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

6097,4

65,2

140,4

147,0

153,3

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрог-рамма 3

Старшее поколение Пензенской области

всего

11821,8

0,0

1741,8

1823,7

1902,1

бюджет Пензенской области

6634,8

0,0

1741,8

1823,7

1902,1

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

5187,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное меро-

приятие 3.1.

Модернизация и развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов

всего, в том числе:

9566,9

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

4997,3

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

4569,6

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Основное меро-

приятие 3.2.

Предоставление

гражданам пожи-лого возраста, инвалидам различного вида услуг и меры по поддержке активного образа жизни

всего, в том числе:

2254,9

0,0

1741,8

1823,7

1902,1

бюджет Пензенской области

1637,5

0,0

1741,8

1823,7

1902,1

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

617,4

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное меро-приятие 3.3.

Обеспечение доступности социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере социального обслуживания

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрог-

рамма 4

Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере

всего, в том числе:

1519 816,3

280986,7

307370,0

323860,0

341006,0

бюджет Пензенской области

364382,9

175452,0

265330,0

279844,0

295097,2

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

465771,4

65534,7

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

48162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

641500,0

40000,0

42040,0

44016,0

45908,8

4.1.

Основное меро-

приятие 4.1.

Государственная поддержка при улучшении жилищных условий молодых и многодетных семей

всего, в том числе:

859 611,2

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

134501,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

51448,2

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

48162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

625500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Основное меро-

приятие 4.2.

Государственная поддержка при улучшении жилищных условий работни-ков бюджетной сферы, специалис-тов на селе

всего, в том числе:

30000,0

50000,0

52550,0

55020,0

57386,0

бюджет Пензенской области

14000,0

10000,0

10510,0

11004,0

11477,2

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

16000,0

40000,0

42040,0

44016,0

45908,8

4.3.

Основное меро-

приятие 4.3.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

всего, в том числе:

213019,4

204616,9

254820,0

268840,0

283620,0

бюджет Пензенской области

185881,9

165452,0

254820,0

268840,0

283620,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

27137,5

39164,9

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.

Основное меро-

приятие 4.4.

Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета отдельных категорий граждан

 

всего, в том числе:

387185,7

26369,8

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

387185,7

26369,8

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.

Основное меро-

приятие 4.5.

Поддержка граждан–участников программы

«Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в форме предоставления социальных выплат на компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам

 

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

30000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

30000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

 

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрог-

рамма 5

Обеспечение граждан пожилого возраста и инва-лидов, граждан, оказавшихся в трудной жизнен-ной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитацион-ными услугами

всего, в том числе:

379928,5

372844,4

391859,5

410276,9

427918,8

бюджет Пензенской области

379928,5

372844,4

391859,5

410276,9

427918,8

5.1

Основное меро-

приятие 5.1.

Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания

всего

379928,5

372844,4

391859,5

410276,9

427918,8

бюджет Пензенской области

379928,5

372844,4

391859,5

410276,9

427918,8

6.

Подпрог-

рамма 6

Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензен-ской области.

Оказание государственной социальной помо-щи на основании социального контракта в Пензенской области

всего

3910343,0

3227495,5

4464082,5

4673894,4

4874871,9

бюджет Пензенской области

3612519,0

3192269,4

4464082,5

4673894,4

4874871,9

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

297824,0

35226,1

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное меро-

приятие 6.1.

Обеспечение предоставления местным бюдже-там субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензен-ской области

всего

3909550,6

3227480,8

4464067,1

4673878,3

4874855,1

бюджет Пензенской области

3611726,6

3192254,7

4464067,1

4673878,3

4874855,1

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

297824,0

35226,1

0,0

0,0

0,0

6.2.

Основное меро-

приятие 6.2.

Обеспечение перечисления субсидий организациям железнодорож-ного транспорта в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, проживающим на территории Пензенской области, железнодорож-ным транспортом пригородного сообщения на территории Пензенской области

всего

732,0

14,7

15,4

16,1

0,0

бюджет Пензенской области

732,0

14,7

15,4

16,1

16,8

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

16,8

6.3.

Основное

меро-

приятие 6.3.

 

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет бюджета Пензенской области отдельным категориям граждан, проживающим на территории Пензенской области

всего

60,4

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

60,4

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрог-рамма 7

Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-риям граждан

всего, в том числе:

1454954,2

1549718,7

1628250,6

1704314,2

1777175,0

бюджет Пензенской области

823,1

9877,4

9877,4

9877,4

9877,4

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

1454131,1

1539841,3

1618373,2

1694436,8

1767297,6

7.1.

Основное меро-приятие 7.1.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

всего, в том числе:

853074,8

927794,4

975111,9

1020942,2

1064842,7

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

853074,8

927794,4

975111,9

1020942,2

1064842,7

7.2.

Основное меро-приятие 7.2.

Предоставление мер социальной поддержки бере-менным женщи-нам и семьям, имеющим детей

всего, в том числе:

555679,7

565015,3

593831,1

621741,2

648476,1

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

555679,7

565015,3

593831,1

621741,2

648476,1

7.3.

Основное меро-приятие 7.3.

Предоставление мер социальной поддержки получателем страховых премий по договору ОСАГО

всего, в том числе:

482,2

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

482,2

0,0

0,0

0,0

0,0

7.4.

Основное меро-приятие 7.4.

Предоставление мер социальной поддержки при возникновении поствакциналь-ных осложнений

всего, в том числе:

24,8

76,6

80,5

84,3

87,9

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

24,8

76,6

80,5

84,3

87,9

7.5.

Основное меро-приятие 7.5.

Предоставление мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»

всего, в том числе:

44283,0

46955,0

49349,7

51669,1

53890,9

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

44283,0

46955,0

49349,7

51669,1

53890,9

7.6.

Основное меро-приятие 7.6.

Предоставление мер социальной поддержки Героям Совет-ского Союза, Героям Россий-ской Федерации и полным кавалерам ордена Славы

всего, в том числе:

180,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

180,3

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное меро-приятие 7.7.

Предоставление мер социальной поддержки Героям Социалистическо-го Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы

всего, в том числе:

406,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

406,3

0,0

0,0

0,0

0,0

7.8.

Основное меро-приятие 7.8.

Предоставление мер социальной поддержки лицам, получаю-щим процедуры гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории Пензенской области

всего, в том числе:

823,1

9877,4

9877,4

9877,4

9877,4

бюджет Пензенской области

823,1

9877,4

9877,4

9877,4

9877,4

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

___________


Приложение № 3

к постановлению Правительства

Пензенской области от 20.10.2016 № 527-пП

 

 

Приложение № 5.1.

к государственной программе

Пензенской области

«Социальная поддержка граждан

в Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализациигосударственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан

в Пензенскойобласти на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области на2016–2020 годы

 

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

п/п

 

 

Статус

Наименование государ-ственной

программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации<1>

Расходы бюджета Пензенской области,

тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2016 г.

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государ-ственная

программа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная поддержка граждан в Пензенской области

на 2014–

2020 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего

X

X

X

X

X

4427358,6

3803399,6

5139174,1

5382294,6

5616528,4

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области – ответственный исполнитель

X

X

X

X

X

4422046,8

3803270,9

5139174,1

5382294,6

5616528,4

Соисполнители:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Пензенской области

X

X

X

X

X

570,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области

X

X

X

X

X

334,0

128,7

0,0

0,0

0,0

Министерство образования Пензенской области

X

X

X

X

X

2787,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление

культуры и архива Пензенской области

X

X

X

X

X

630,0