Постановление Правительства Пензенской области от 09.09.2020 № 617-пП

О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями)

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

 

9 сентября 2020 г.

617-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП

(с последующими изменениями)

 

 

Руководствуясьзаконами Пензенской области от 18.04.2012№ 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализациигосударственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями),Правительство Пензенской области  п   о   с   т   а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП "Обутверждении государственной программы Пензенской области "Социальнаяподдержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями) (далее -постановление) следующее изменение:

1.1. Внаименовании постановления и пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2022годы" исключить.

2. Внести в государственную программу Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее -госпрограмма), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующимиизменениями), следующие изменения:

2.1. В наименовании ипо тексту госпрограммы слова "на 2014 - 2022 годы" исключить.

2.2.В Паспорте государственной программы:

2.2.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".

2.2.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

государственной

программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 102 728 190,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7 560 184,1 тыс. рублей;

2015 год - 7 577 603,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 231 233,6 тыс. рублей;

2017 год - 9 152 976,2 тыс. рублей;

2018 год - 9 078 899,7 тыс. рублей;

2019 год - 8 822 281,6 тыс. рублей;

2020 год - 11 852 052,5 тыс. рублей;

2021 год - 10 077 880,1 тыс. рублей;

2022 год - 10 074 359,8 тыс. рублей;

2023 год - 10 150 359,4 тыс. рублей;

2024 год - 10 150 359,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета составляет 35 107 372,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2 364 272,7 тыс. рублей;

2015 год - 2 432 488,1 тыс. рублей;

2016 год - 2 705 031,1 тыс. рублей;

2017 год - 2 378 713,7 тыс. рублей;

2018 год - 2 354 582,2 тыс. рублей;

2019 год - 3 127 680,1 тыс. рублей;

2020 год - 4 373 700,5 тыс. рублей;

2021 год - 3 766 310,7 тыс. рублей;

2022 год - 3 868 197,7 тыс. рублей;

2023 год - 3 868 197,7 тыс. рублей;

2024 год - 3 868 197,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пензенской области составляет 53 573 442,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4 584 973,7 тыс. рублей;

2015 год - 4 615 603,2 тыс. рублей;

2016 год - 4 831 117,5 тыс. рублей;

2017 год - 5 243 698,3 тыс. рублей;

2018 год - 5 445 958,9 тыс. рублей;

2019 год - 4 930 334,4 тыс. рублей;

2020 год - 4 958 186,8 тыс. рублей;

2021 год - 4 746 285,9 тыс. рублей;

2022 год - 4 688 427,8 тыс. рублей;

2023 год - 4 764 427,8 тыс. рублей;

2024 год - 4 764 427,8 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 414 138,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 58 153,4 тыс. рублей;

2015 год - 47 724,0 тыс. рублей;

2016 год - 48 912,0 тыс. рублей;

2017 год - 40 300,4 тыс. рублей;

2018 год - 39 459,8 тыс. рублей;

2019 год - 39 146,7 тыс. рублей;

2020 год - 40 013,2 тыс. рублей;

2021 год - 37 522,9 тыс. рублей;

2022 год - 20 968,7 тыс. рублей;

2023 год - 20 968,7 тыс. рублей;

2024 год - 20 968,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства составляют 13 633 237,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 552 784,3 тыс. рублей;

2015 год - 481 787,7 тыс. рублей;

2016 год - 646 173,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 238 898,8 тыс. рублей;

2019 год - 725 120,4 тыс. рублей;

2020 год - 2 480 152,0 тыс. рублей;

2021 год - 1 527 760,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 496 765,6 тыс. рублей;

2023 год - 1 496 765,6 тыс. рублей;

2024 год - 1 496 765,6 тыс. рублей".

 

2.2.3. В позиции "Ожидаемые результаты реализациипрограммы" строку "1)" изложить в следующей редакции:

"1) долядоступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетныхобъектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общемколичестве приоритетных объектов, до 72,2%;".

2.3.В Паспорте подпрограммы 1 госпрограммы:

2.3.1.Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Целевые показатели подпрограммы

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области;

2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

3) доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;

 

4) доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования;

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;

6) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области;

7) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

8) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;

9) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;

10) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

11) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

12) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;

13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

14) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости;

15) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов;

18) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других мало-мобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

19) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного);

20) доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов".

 

2.3.2.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".

 

2.3.4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 227 625,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 69 255,5 тыс. рублей;

2015 год - 11 839,9 тыс. рублей;

2016 год - 14 488,0 тыс. рублей;

2017 год - 25 310,5 тыс. рублей;

2018 год - 23 685,4 тыс. рублей;

2019 год - 19 654,2 тыс. рублей;

2020 год - 24 514,3 тыс. рублей;

2021 год - 9 719,5 тыс. рублей;

2022 год - 9 719,5 тыс. рублей;

2023 год - 9 719,5 тыс. рублей;

2024 год - 9 719,5 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 93 058,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 35 532,6 тыс. рублей;

2015 год - 6 080,8 тыс. рублей;

2016 год - 6 440,0 тыс. рублей;

2017 год - 10 014,2 тыс. рублей;

2018 год - 14 678,1 тыс. рублей;

2019 год - 9 484,3 тыс. рублей;

2020 год - 10 828,1 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 116 457,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 25 569,5 тыс. рублей;

2015 год - 5 169,1 тыс. рублей;

2016 год - 7 298,0 тыс. рублей;

2017 год - 11 542,0 тыс. рублей;

2018 год - 7 758,4 тыс. рублей;

2019 год - 9 662,8 тыс. рублей;

2020 год - 12 579,9 тыс. рублей;

2021 год - 9 219,5 тыс. рублей;

2022 год - 9 219,5 тыс. рублей;

2023 год - 9 219,5 тыс. рублей;

2024 год - 9 219,5 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 16 747,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 8 153,4 тыс. рублей;

2015 год - 590,0 тыс. рублей;

2016 год - 750,0 тыс. рублей;

2017 год - 3 754,3 тыс. рублей;

2018 год - 500,0 тыс. рублей;

2019 год - 500,0 тыс. рублей;

2020 год - 500,0 тыс. рублей;

2021 год - 500,0 тыс. рублей;

2022 год - 500,0 тыс. рублей;

2023 год - 500,0 тыс. рублей;

2024 год - 500,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 1 362,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 748,9 тыс. рублей;

2019 год - 7,1 тыс. рублей;

2020 год - 606,3 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей".

 

2.3.5. Позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области - 55,3%;

2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг - 100%;

3) доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 31,7%;

4) доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования - 31,8%;

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения - 71%;

6) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области - 90%;

7) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста - 100%;

8) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 70%;

9) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 100%;

10) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - 20,5%;

11) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) - 115%;

12) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости - 6%;

13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты - 100%;

14) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости - 99%;

15) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения - 91%;

16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры - 68,7%;

17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов - 100%;

18) доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры - 100%;

19) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) - автомобильного 20%, троллейбусного 31%;

 

20) доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов - 100%".

 

2.4.В Паспорте подпрограммы 2 госпрограммы:

2.4.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".

 

2.4.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 272 610,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 66 030,5 тыс. рублей;

2015 год - 55 333,7 тыс. рублей;

2016 год - 61 382,3 тыс. рублей;

2017 год - 75 351,9 тыс. рублей;

2018 год - 3 412,9 тыс. рублей;

2019 год - 5 181,9 тыс. рублей;

2020 год - 5 589,9 тыс. рублей;

2021 год - 81,9 тыс. рублей;

2022 год - 81,9 тыс. рублей;

2023 год - 81,9 тыс. рублей;

2024 год - 81,9 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 68 058,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 61 394,4 тыс. рублей;

2015 год - 47,0 тыс. рублей;

2016 год - 6 095,6 тыс. рублей;

2017 год - 65,2 тыс. рублей;

2018 год - 65,2 тыс. рублей;

2019 год - 65,2 тыс. рублей;

2020 год - 65,2 тыс. рублей;

2021 год - 65,2 тыс. рублей;

2022 год - 65,2 тыс. рублей;

2023 год - 65,2 тыс. рублей;

2024 год - 65,2 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 204 552,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4 636,1 тыс. рублей;

2015 год - 55 286,7 тыс. рублей;

2016 год - 55 286,7 тыс. рублей;

2017 год - 75 286,7 тыс. рублей;

2018 год - 3 347,7 тыс. рублей;

2019 год - 5 116,7 тыс. рублей;

2020 год - 5 524,7 тыс. рублей;

2021 год - 16,7 тыс. рублей;

2022 год - 16,7 тыс. рублей;

2023 год - 16,7 тыс. рублей;

2024 год - 16,7 тыс. рублей".

 

2.4.3.Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы

К 2024 году планируется уменьшение численности детей, находящихся в социально опасном положении, до 0,7% от общей численности детского населения".

 

2.5. В Паспортеподпрограммы 3 госпрограммы:

2.5.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".

 

2.5.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 127 026,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26 774,9 тыс. рублей;

2015 год - 11 756,3 тыс. рублей;

2016 год - 11 821,8 тыс. рублей;

2017 год - 11 122,5 тыс. рублей;

2018 год - 9 325,4 тыс. рублей;

2019 год - 45 408,7 тыс. рублей;

2020 год - 2 441,9 тыс. рублей;

2021 год - 3 766,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 536,0 тыс. рублей;

2023 год - 1 536,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 536,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 71 059,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7 218,8 тыс. рублей;

2015 год - 5 081,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 187,0 тыс. рублей;

2017 год - 4 485,0 тыс. рублей;

2018 год - 6 465,2 тыс. рублей;

2019 год - 42 622,2 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 55 773,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 19 556,1 тыс. рублей;

2015 год - 6 674,8 тыс. рублей;

2016 год - 6 634,8 тыс. рублей;

2017 год - 6 637,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 860,2 тыс. рублей;

2019 год - 2 593,1 тыс. рублей;

2020 год - 2 441,9 тыс. рублей;

2021 год - 3 766,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 536,0 тыс. рублей;

2023 год - 1 536,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 536,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 193,4 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 193,4,0 тыс. рублей".

 

2.5.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" слова "К 2022году" заменить словами "К 2024 году".

2.6. В Паспортеподпрограммы 4 госпрограммы:

2.6.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".

 

2.6.2. В позиции"Целевые показатели подпрограммы" строки "1)" и"1.1)" изложить в следующей редакции:

"1)Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат (свидетельство) о праве на получение социальной выплаты наприобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей,включенных в список, в том числе:";

"1.1)доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплатыв общем количестве молодых семей-участников мероприятия;".

2.6.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 639 465,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 464 468,4 тыс. рублей;

2015 год - 1 540 331,1 тыс. рублей;

2016 год - 1 613 010,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 376 365,4 тыс. рублей;

2018 год - 1 878 558,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 479 944,2 тыс. рублей;

2020 год - 3 062 461,7 тыс. рублей;

2021 год - 2 053 751,8 тыс. рублей;

2022 год - 2 006 191,2 тыс. рублей;

2023 год - 2 082 191,2 тыс. рублей;

2024 год - 2 082 191,2 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 708 851,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 493 820,7 тыс. рублей;

2015 год - 551 369,1 тыс. рублей;

2016 год - 487 584,6 тыс. рублей;

2017 год - 280 339,3 тыс. рублей;

2018 год - 122 720,8 тыс. рублей;

2019 год - 336 972,4 тыс. рублей;

2020 год - 92 479,3 тыс. рублей;

2021 год - 85 899,8 тыс. рублей;

2022 год - 85 888,4 тыс. рублей;

2023 год - 85 888,4 тыс. рублей;

2024 год - 85 888,4 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 4 900 246,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 367 863,4 тыс. рублей;

2015 год - 460 040,3 тыс. рублей;

2016 год - 431 091,2 тыс. рублей;

2017 год - 569 216,2 тыс. рублей;

2018 год - 478 728,4 тыс. рублей;

2019 год - 379 405,2 тыс. рублей;

2020 год - 449 627,8 тыс. рублей;

2021 год - 403 068,5 тыс. рублей;

2022 год - 403 068,5 тыс. рублей;

2023 год - 479 068,5 тыс. рублей;

2024 год - 479 068,5 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 397 390,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 47 134,0 тыс. рублей;

2016 год - 48 162,0 тыс. рублей;

2017 год - 36 546,1 тыс. рублей;

2018 год - 38 959,8 тыс. рублей;

2019 год - 38 646,7 тыс. рублей;

2020 год - 39 513,2 тыс. рублей;

2021 год - 37 022,9 тыс. рублей;

2022 год - 20 468,7 тыс. рублей;

2023 год - 20 468,7 тыс. рублей;

2024 год - 20 468,7 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 13 632 977,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 552 784,3 тыс. рублей;

2015 год - 481 787,7 тыс. рублей;

2016 год - 646 173,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 238 149,9 тыс. рублей;

2019 год - 724 919,9 тыс. рублей;

2020 год - 2 480 841,4 тыс. рублей;

2021 год - 1 527 760,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 496 765,6 тыс. рублей;

2023 год - 1 496 765,6 тыс. рублей;

2024 год - 1 496 765,6 тыс. рублей".

 

2.6.4. Позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1) Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат (свидетельство) о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список, - 20,44%, в том числе:

1.1) доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты в общем количестве молодых семей-участников мероприятия - 0,04%;

1.2) доля молодых семей, получивших жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список получателей, по состоянию на начало отчетного года - 30,2%;

2) доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 1,1%;

3) доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, имеющих право на предоставление мер в отчетном году, - 100%;

4) доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 100% (2019 год);

5) количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 200;

6) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года - 228;

7) доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года), - 73%;

8) доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий, - 22%;

9) доля граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам, в общем объеме граждан, изъявивших желание получить социальную выплату путем участия в подпрограмме, - 100% (2019 год)".

 

2.7. В Паспортеподпрограммы 5 госпрограммы:

2.7.1. Позицию"Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы" .

 

2.7.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 6 418 224,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 431 568,1 тыс. рублей;

2015 год - 378 375,7 тыс. рублей;

2016 год - 382 628,0 тыс. рублей;

2017 год - 493 765,7 тыс. рублей;

2018 год - 590 106,9 тыс. рублей;

2019 год - 615 870,4 тыс. рублей;

2020 год - 685 474,5 тыс. рублей;

2021 год - 670 924,7 тыс. рублей;

2022 год - 723 170,3 тыс. рублей;

2023 год - 723 170,3 тыс. рублей;

2024 год - 723 170,3 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 51 269,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 51 269,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6 366 955,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 431 568,1 тыс. рублей;

2015 год - 378 375,7 тыс. рублей;

2016 год - 382 628,0 тыс. рублей;

2017 год - 493 765,7 тыс. рублей;

2018 год - 590 106,9 тыс. рублей;

2019 год - 615 870,4 тыс. рублей;

2020 год - 634 205,5 тыс. рублей;

2021 год - 670 924,7 тыс. рублей;

2022 год - 723 170,3 тыс. рублей;

2023 год - 723 170,3 тыс. рублей;

2024 год - 723 170,3 тыс. рублей".

 

2.8. В Паспортеподпрограммы 6 государственной программы:

2.8.1. Позицию"Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".

 

2.8.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 59 231 442,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3 869 285,9 тыс. рублей;

2015 год - 3 970 918,8 тыс. рублей;

2016 год - 4 437 128,9 тыс. рублей;

2017 год - 4 438 118,9 тыс. рублей;

2018 год - 5 191 255,9 тыс. рублей;

2019 год - 5 486 110,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 148 069,1 тыс. рублей;

2021 год - 6 179 333,1 тыс. рублей;

2022 год - 6 170 407,1 тыс. рублей;

2023 год - 6 170 407,1 тыс. рублей;

2024 год - 6 170 407,1 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 17 554 470,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 133 505,4 тыс. рублей;

2015 год - 260 862,2 тыс. рублей;

2016 год - 489 773,2 тыс. рублей;

2017 год - 360 746,1 тыс. рублей;

2018 год - 837 730,5 тыс. рублей;

2019 год - 1 580 903,7 тыс. рублей;

2020 год - 3 355 314,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 559 310,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 658 774,9 тыс. рублей;

2023 год - 2 658 774,9 тыс. рублей;

2024 год - 2 658 774,9 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 41 676 972,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3 735 780,5 тыс. рублей;

2015 год - 3 710 056,6 тыс. рублей;

2016 год - 3 947 355,7 тыс. рублей;

2017 год - 4 077 372,8 тыс. рублей;

2018 год - 4 353 525,4 тыс. рублей;

2019 год - 3 905 206,5 тыс. рублей;

2020 год - 3 792 755,1 тыс. рублей;

2021 год - 3 620 022,9 тыс. рублей;

2022 год - 3 511 632,2 тыс. рублей;

2023 год - 3 511 632,2 тыс. рублей;

2024 год - 3 511 632,2 тыс. рублей".

 

2.8.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" строку "5)"изложить в следующей редакции:

"5) доляотдельных общественных и иных некоммерческих организаций, получивших субсидию,от общего числа отдельных общественных и иных некоммерческих организаций,подавших заявку на предоставление субсидии и имеющих право на нее, - 100% (2024год).".

2.9. В Паспортеподпрограммы 7 госпрограммы:

2.9.1. Позицию"Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".

 

2.9.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы составляет 14 815 040,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей;

2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей;

2016 год - 1 710 773,8 тыс. рублей;

2017 год - 1 732 941,3 тыс. рублей;

2018 год - 1 382 554,3 тыс. рублей;

2019 год - 1 170 112,0 тыс. рублей;

2020 год - 926 746,8 тыс. рублей;

2021 год - 1 160 302,2 тыс. рублей;

2022 год - 1 163 253,8 тыс. рублей;

2023 год - 1 163 253,8 тыс. рублей ;

2024 год - 1 163 253,8 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 14 560 605,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей;

2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей;

2016 год - 1 709 950,7 тыс. рублей;

2017 год - 1 723 063,9 тыс. рублей;

2018 год - 1 372 922,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 157 632,3 тыс. рублей;

2020 год - 863 744,9 тыс. рублей;

2021 год - 1 121 035,5 тыс. рублей;

2022 год - 1 123 469,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 123 469,2 тыс. рублей;

2024 год - 1 123 469,2 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 254 434,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 823,1 тыс. рублей;

2017 год - 9 877,4 тыс. рублей;

2018 год - 9 631,9 тыс. рублей;

2019 год - 12 479,7 тыс. рублей;

2020 год - 63 001,9 тыс. рублей;

2021 год - 39 266,7 тыс. рублей;

2022 год - 39 784,6 тыс. рублей;

2023 год - 39 784,6 тыс. рублей;

2024 год - 39 784,6 тыс. рублей".

 

2.10. В разделе"V. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетаПензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенскойобласти на реализацию мероприятий по адаптации организаций социальногообслуживания к обслуживанию инвалидов":

2.10.1. В наименованиираздела цифру " V ." заменить на " VI .".

2.11. Приложение № 1 "Переченьцелевых показателей государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1к настоящему постановлению.

2.12. Приложение № 2"Сведения о целевых показателях в разрезе муниципальных образованийПензенской области государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2к настоящему постановлению.

2.13. Приложение № 4.2"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" за счет всех источников финансирования" к госпрограмме изложитьв новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.14. Приложение № 5.2"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области"к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4 кнастоящему постановлению.

2.15. Приложение № 6.2"Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящему постановлению.

2.16. Приложение № 7.2"Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениямиПензенской области по государственной программе Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 6к настоящему постановлению.

3. Настоящеепостановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области обюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать)на "Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы социальной политики.

 

 

 

     Губернатор

Пензенскойобласти           И.А. Белозерцев

 

 


Приложение№ 1

кпостановлению Правительства

Пензенскойобласти

 09.09.2020 № 617-пП

 

Приложение№ 1

кгосударственной программе

Пензенскойобласти

"Социальнаяподдержка граждан

вПензенской области"

 

 

П Е Р Е Ч Е НЬ

целевыхпоказателей государственной программы Пензенской области "Социальнаяподдержка граждан в Пензенской области"

 

 

Ответственный исполнитель

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области"

1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

40

40

50

58,1

62,7

67

70

71

72

72,1

72,2

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

98,4

98,7

98,9

99,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

3.

 

 

 

 

 

 

 

Доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий

%

 

 

 

 

 

 

 

15,3

 

 

 

 

 

 

 

14,1

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

18,2

 

 

 

 

 

 

14,8

 

 

 

 

 

 

14,8

 

 

 

 

 

 

14,8

 

 

 

 

 

 

 

14,8

 

 

 

 

 

 

 

14,8

 

 

 

 

 

 

 

14,8

 

 

 

 

 

 

 

14,8

 

 

 

 

 

 

4.

 

Процент выполнения государственными организациями социального обслуживания установленного государственного задания

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

5.

Перечисление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

6.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет)

единиц

1,531

1,542

1,551

1,562

1,355

-

-

-

-

-

-

Доля несовершеннолетних, возвращенных в места постоянного проживания, в общей численности несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, нуждающихся в перевозке

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 "Доступная среда в Пензенской области"

1.1.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области

%

20

25

50

50,6

51

51,8

52,5

53,2

53,9

54,6

55,3

1.2.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

40

60

70

75

80

90

100

100

100

100

100

1.3.

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

4,5

6

8,3

9,2

22,3

22,6

22,9

31,2

31,5

31,6

31,7

1.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

%

8

10

54,5

55

68

68,5

69

69,5

70

70,5

71,0

1.6.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области

%

40

45

50

55

65

75

90

90

90

90

90

1.7.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

96

97

98

99

100

100

100

100

100

1.8.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

%

-

-

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1.9.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

 

 

%

-

-

80

85

90

95

100

100

100

100

100

1.10.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

12

12,5

-

18,0

18,5

19,0

19,5

20

20,5

1.12.

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

-

-

101

102

103

105

107

109

111

113

115

1.13.

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

-

-

9

8

7

7

7

6

6

6

6

1.14.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

 

 

%

-

-

54,0

64,0

74,0

84,0

100

100

100

100

100

1.15.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

-

-

34,0

54,0

74,0

84,0

94

96

98

98,5

99

1.16.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

46,0

56,0

66,0

76,0

86

87

89

90

91

1.17.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

40,0

46,6

56,4

60,0

63

63,5

64

66

68,7

1.18.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов

%

-

-

50,0

60,0

70,0

80,0

90

95

97

100

100

1.19.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

 

 

%

-

-

60

67,7

80

86,6

93,3

97

100

100

100

1.20.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава:

%

1,4

1,6

14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

- автомобильного,

 

 

 

 

15,1

15,3

15,8

16,2

16,5

16,8

18

20

- троллейбусного

 

 

 

 

25,0

25,8

28,1

29,8

30,1

31

31

31

1.21.

Доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

85

90

95

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей Пензенской области"

2.1.

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

9,7

9,8

9,9

10,0

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Уровень детской безнадзорности не выше 0,7% от общей численности детского населения

-

-

-

-

-

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Подпрограмма 3 "Старшее поколение Пензенской области"

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Доля организаций социального обслуживания, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста

%

61,7

82,4

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности

%

-

-

-

39,1

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

3.4.

Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджета Пензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания

 

 

 

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,16

2,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере"

4.1.

Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат (свидетельство) о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список, в том числе

%

11,8

17,4

0,16

0,146

0,13

0,12

14,14

15,34

20,44

20,44

20,44

4.1.1.

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты в общем количестве молодых семей-участников мероприятия

%

-

-

0,05

0,046

0,05

0,06

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

4.1.2.

Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список получателей, по состоянию на начало отчетного года

%

-

-

0,11

3,68

4,9

9,6

14,1

15,3

20,4

30,2

30,2

4.2.

Доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме

%

5,8

2,2

1,7

2,15

1,1

1,6

4

1.1

1.1

1,1

1,1

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, имеющих право на предоставление мер в отчетном году

%

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4

 

 

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

 

 

16,9

 

 

 

 

 

 

 

36,4

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме

%

40,4

13

18,7

50,4

73,6

100

100

100

100

100

100

4.5.

Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ед.

280

257

191

157

200

165

200

200

200

200

200

4.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)

человек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года

граждан

658

390

379

368

348

328

308

288

268

248

228

4.7

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

37,1

55,03

48,97

50,40

54,35

57,47

60,98

64,94

69,44

71

73

4.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1.

Доля отдельных категорий граждан (ветеранов, членов семей погибших и (или) умерших ветеранов Великой Отечественной войны), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий

%

-

-

-

-

39,8

100,0

40,0

-

-

-

-

4.8.2.

Доля отдельных категорий граждан ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий

 

%

-

-

-

-

8,9

14,2

16,6

20

26

26,5

27

4.8.3.

Доля отдельных категорий граждан (инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов) получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий

%

-

-

-

-

4,05

6,7

7,2

7,78

8,0

9,0

10,0

4.9.

Численность граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам

граждан

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

4.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам, в общем объеме граждан, изъявивших желание получить социальную выплату и имеющих право на нее, путем участия в подпрограмме

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100