|
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
| 9 сентября 2020 г. | № | 617-пП |
г. Пенза |
Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП
(с последующими изменениями)
Руководствуясьзаконами Пензенской области от 18.04.2012№ 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализациигосударственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями),Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП "Обутверждении государственной программы Пензенской области "Социальнаяподдержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями) (далее -постановление) следующее изменение:
1.1. Внаименовании постановления и пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2022годы" исключить.
2. Внести в государственную программу Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее -госпрограмма), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующимиизменениями), следующие изменения:
2.1. В наименовании ипо тексту госпрограммы слова "на 2014 - 2022 годы" исключить.
2.2.В Паспорте государственной программы:
2.2.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы". |
2.2.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 102 728 190,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7 560 184,1 тыс. рублей; 2015 год - 7 577 603,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 231 233,6 тыс. рублей; 2017 год - 9 152 976,2 тыс. рублей; 2018 год - 9 078 899,7 тыс. рублей; 2019 год - 8 822 281,6 тыс. рублей; 2020 год - 11 852 052,5 тыс. рублей; 2021 год - 10 077 880,1 тыс. рублей; 2022 год - 10 074 359,8 тыс. рублей; 2023 год - 10 150 359,4 тыс. рублей; 2024 год - 10 150 359,4 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета составляет 35 107 372,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2 364 272,7 тыс. рублей; 2015 год - 2 432 488,1 тыс. рублей; 2016 год - 2 705 031,1 тыс. рублей; 2017 год - 2 378 713,7 тыс. рублей; 2018 год - 2 354 582,2 тыс. рублей; 2019 год - 3 127 680,1 тыс. рублей; 2020 год - 4 373 700,5 тыс. рублей; 2021 год - 3 766 310,7 тыс. рублей; 2022 год - 3 868 197,7 тыс. рублей; 2023 год - 3 868 197,7 тыс. рублей; 2024 год - 3 868 197,7 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области составляет 53 573 442,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 584 973,7 тыс. рублей; 2015 год - 4 615 603,2 тыс. рублей; 2016 год - 4 831 117,5 тыс. рублей; 2017 год - 5 243 698,3 тыс. рублей; 2018 год - 5 445 958,9 тыс. рублей; 2019 год - 4 930 334,4 тыс. рублей; 2020 год - 4 958 186,8 тыс. рублей; 2021 год - 4 746 285,9 тыс. рублей; 2022 год - 4 688 427,8 тыс. рублей; 2023 год - 4 764 427,8 тыс. рублей; 2024 год - 4 764 427,8 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 414 138,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 58 153,4 тыс. рублей; 2015 год - 47 724,0 тыс. рублей; 2016 год - 48 912,0 тыс. рублей; 2017 год - 40 300,4 тыс. рублей; 2018 год - 39 459,8 тыс. рублей; 2019 год - 39 146,7 тыс. рублей; 2020 год - 40 013,2 тыс. рублей; 2021 год - 37 522,9 тыс. рублей; 2022 год - 20 968,7 тыс. рублей; 2023 год - 20 968,7 тыс. рублей; 2024 год - 20 968,7 тыс. рублей; - внебюджетные средства составляют 13 633 237,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 552 784,3 тыс. рублей; 2015 год - 481 787,7 тыс. рублей; 2016 год - 646 173,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 238 898,8 тыс. рублей; 2019 год - 725 120,4 тыс. рублей; 2020 год - 2 480 152,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 527 760,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 496 765,6 тыс. рублей; 2023 год - 1 496 765,6 тыс. рублей; 2024 год - 1 496 765,6 тыс. рублей". |
2.2.3. В позиции "Ожидаемые результаты реализациипрограммы" строку "1)" изложить в следующей редакции:
"1) долядоступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетныхобъектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общемколичестве приоритетных объектов, до 72,2%;".
2.3.В Паспорте подпрограммы 1 госпрограммы:
2.3.1.Позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Целевые показатели подпрограммы | 1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области; 2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг; 3) доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; 4) доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования; 5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения; 6) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области; 7) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста; 8) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста; 9) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста; 10) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; 11) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году); 12) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; 13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты; 14) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости; 15) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения; 16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; 17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов; 18) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других мало-мобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры; 19) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного); 20) доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов". |
2.3.2.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы". |
2.3.4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 227 625,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 69 255,5 тыс. рублей; 2015 год - 11 839,9 тыс. рублей; 2016 год - 14 488,0 тыс. рублей; 2017 год - 25 310,5 тыс. рублей; 2018 год - 23 685,4 тыс. рублей; 2019 год - 19 654,2 тыс. рублей; 2020 год - 24 514,3 тыс. рублей; 2021 год - 9 719,5 тыс. рублей; 2022 год - 9 719,5 тыс. рублей; 2023 год - 9 719,5 тыс. рублей; 2024 год - 9 719,5 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 93 058,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 532,6 тыс. рублей; 2015 год - 6 080,8 тыс. рублей; 2016 год - 6 440,0 тыс. рублей; 2017 год - 10 014,2 тыс. рублей; 2018 год - 14 678,1 тыс. рублей; 2019 год - 9 484,3 тыс. рублей; 2020 год - 10 828,1 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 116 457,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 25 569,5 тыс. рублей; 2015 год - 5 169,1 тыс. рублей; 2016 год - 7 298,0 тыс. рублей; 2017 год - 11 542,0 тыс. рублей; 2018 год - 7 758,4 тыс. рублей; 2019 год - 9 662,8 тыс. рублей; 2020 год - 12 579,9 тыс. рублей; 2021 год - 9 219,5 тыс. рублей; 2022 год - 9 219,5 тыс. рублей; 2023 год - 9 219,5 тыс. рублей; 2024 год - 9 219,5 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 16 747,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 8 153,4 тыс. рублей; 2015 год - 590,0 тыс. рублей; 2016 год - 750,0 тыс. рублей; 2017 год - 3 754,3 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 500,0 тыс. рублей; 2020 год - 500,0 тыс. рублей; 2021 год - 500,0 тыс. рублей; 2022 год - 500,0 тыс. рублей; 2023 год - 500,0 тыс. рублей; 2024 год - 500,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 1 362,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 748,9 тыс. рублей; 2019 год - 7,1 тыс. рублей; 2020 год - 606,3 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей". |
2.3.5. Позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области - 55,3%; 2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг - 100%; 3) доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 31,7%; 4) доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования - 31,8%; 5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения - 71%; 6) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области - 90%; 7) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста - 100%; 8) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 70%; 9) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста - 100%; 10) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - 20,5%; 11) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) - 115%; 12) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости - 6%; 13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты - 100%; 14) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости - 99%; 15) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения - 91%; 16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры - 68,7%; 17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов - 100%; 18) доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры - 100%; 19) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) - автомобильного 20%, троллейбусного 31%; 20) доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов - 100%". |
2.4.В Паспорте подпрограммы 2 госпрограммы:
2.4.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы". |
2.4.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 272 610,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 66 030,5 тыс. рублей; 2015 год - 55 333,7 тыс. рублей; 2016 год - 61 382,3 тыс. рублей; 2017 год - 75 351,9 тыс. рублей; 2018 год - 3 412,9 тыс. рублей; 2019 год - 5 181,9 тыс. рублей; 2020 год - 5 589,9 тыс. рублей; 2021 год - 81,9 тыс. рублей; 2022 год - 81,9 тыс. рублей; 2023 год - 81,9 тыс. рублей; 2024 год - 81,9 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 68 058,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 61 394,4 тыс. рублей; 2015 год - 47,0 тыс. рублей; 2016 год - 6 095,6 тыс. рублей; 2017 год - 65,2 тыс. рублей; 2018 год - 65,2 тыс. рублей; 2019 год - 65,2 тыс. рублей; 2020 год - 65,2 тыс. рублей; 2021 год - 65,2 тыс. рублей; 2022 год - 65,2 тыс. рублей; 2023 год - 65,2 тыс. рублей; 2024 год - 65,2 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 204 552,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 636,1 тыс. рублей; 2015 год - 55 286,7 тыс. рублей; 2016 год - 55 286,7 тыс. рублей; 2017 год - 75 286,7 тыс. рублей; 2018 год - 3 347,7 тыс. рублей; 2019 год - 5 116,7 тыс. рублей; 2020 год - 5 524,7 тыс. рублей; 2021 год - 16,7 тыс. рублей; 2022 год - 16,7 тыс. рублей; 2023 год - 16,7 тыс. рублей; 2024 год - 16,7 тыс. рублей". |
2.4.3.Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2024 году планируется уменьшение численности детей, находящихся в социально опасном положении, до 0,7% от общей численности детского населения". |
2.5. В Паспортеподпрограммы 3 госпрограммы:
2.5.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы". |
2.5.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 127 026,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26 774,9 тыс. рублей; 2015 год - 11 756,3 тыс. рублей; 2016 год - 11 821,8 тыс. рублей; 2017 год - 11 122,5 тыс. рублей; 2018 год - 9 325,4 тыс. рублей; 2019 год - 45 408,7 тыс. рублей; 2020 год - 2 441,9 тыс. рублей; 2021 год - 3 766,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 536,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 536,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 536,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 71 059,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7 218,8 тыс. рублей; 2015 год - 5 081,5 тыс. рублей; 2016 год - 5 187,0 тыс. рублей; 2017 год - 4 485,0 тыс. рублей; 2018 год - 6 465,2 тыс. рублей; 2019 год - 42 622,2 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 55 773,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 19 556,1 тыс. рублей; 2015 год - 6 674,8 тыс. рублей; 2016 год - 6 634,8 тыс. рублей; 2017 год - 6 637,5 тыс. рублей; 2018 год - 2 860,2 тыс. рублей; 2019 год - 2 593,1 тыс. рублей; 2020 год - 2 441,9 тыс. рублей; 2021 год - 3 766,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 536,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 536,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 536,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 193,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 193,4,0 тыс. рублей". |
2.5.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" слова "К 2022году" заменить словами "К 2024 году".
2.6. В Паспортеподпрограммы 4 госпрограммы:
2.6.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы". |
2.6.2. В позиции"Целевые показатели подпрограммы" строки "1)" и"1.1)" изложить в следующей редакции:
"1)Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат (свидетельство) о праве на получение социальной выплаты наприобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей,включенных в список, в том числе:";
"1.1)доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплатыв общем количестве молодых семей-участников мероприятия;".
2.6.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 639 465,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 464 468,4 тыс. рублей; 2015 год - 1 540 331,1 тыс. рублей; 2016 год - 1 613 010,8 тыс. рублей; 2017 год - 2 376 365,4 тыс. рублей; 2018 год - 1 878 558,9 тыс. рублей; 2019 год - 1 479 944,2 тыс. рублей; 2020 год - 3 062 461,7 тыс. рублей; 2021 год - 2 053 751,8 тыс. рублей; 2022 год - 2 006 191,2 тыс. рублей; 2023 год - 2 082 191,2 тыс. рублей; 2024 год - 2 082 191,2 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 708 851,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 493 820,7 тыс. рублей; 2015 год - 551 369,1 тыс. рублей; 2016 год - 487 584,6 тыс. рублей; 2017 год - 280 339,3 тыс. рублей; 2018 год - 122 720,8 тыс. рублей; 2019 год - 336 972,4 тыс. рублей; 2020 год - 92 479,3 тыс. рублей; 2021 год - 85 899,8 тыс. рублей; 2022 год - 85 888,4 тыс. рублей; 2023 год - 85 888,4 тыс. рублей; 2024 год - 85 888,4 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 4 900 246,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 367 863,4 тыс. рублей; 2015 год - 460 040,3 тыс. рублей; 2016 год - 431 091,2 тыс. рублей; 2017 год - 569 216,2 тыс. рублей; 2018 год - 478 728,4 тыс. рублей; 2019 год - 379 405,2 тыс. рублей; 2020 год - 449 627,8 тыс. рублей; 2021 год - 403 068,5 тыс. рублей; 2022 год - 403 068,5 тыс. рублей; 2023 год - 479 068,5 тыс. рублей; 2024 год - 479 068,5 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 397 390,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 47 134,0 тыс. рублей; 2016 год - 48 162,0 тыс. рублей; 2017 год - 36 546,1 тыс. рублей; 2018 год - 38 959,8 тыс. рублей; 2019 год - 38 646,7 тыс. рублей; 2020 год - 39 513,2 тыс. рублей; 2021 год - 37 022,9 тыс. рублей; 2022 год - 20 468,7 тыс. рублей; 2023 год - 20 468,7 тыс. рублей; 2024 год - 20 468,7 тыс. рублей; - объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 13 632 977,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 552 784,3 тыс. рублей; 2015 год - 481 787,7 тыс. рублей; 2016 год - 646 173,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 238 149,9 тыс. рублей; 2019 год - 724 919,9 тыс. рублей; 2020 год - 2 480 841,4 тыс. рублей; 2021 год - 1 527 760,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 496 765,6 тыс. рублей; 2023 год - 1 496 765,6 тыс. рублей; 2024 год - 1 496 765,6 тыс. рублей". |
2.6.4. Позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат (свидетельство) о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список, - 20,44%, в том числе: 1.1) доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты в общем количестве молодых семей-участников мероприятия - 0,04%; 1.2) доля молодых семей, получивших жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список получателей, по состоянию на начало отчетного года - 30,2%; 2) доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 1,1%; 3) доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, имеющих право на предоставление мер в отчетном году, - 100%; 4) доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, - 100% (2019 год); 5) количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 200; 6) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года - 228; 7) доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года), - 73%; 8) доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий, - 22%; 9) доля граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам, в общем объеме граждан, изъявивших желание получить социальную выплату путем участия в подпрограмме, - 100% (2019 год)". |
2.7. В Паспортеподпрограммы 5 госпрограммы:
2.7.1. Позицию"Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы" . |
2.7.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 6 418 224,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 431 568,1 тыс. рублей; 2015 год - 378 375,7 тыс. рублей; 2016 год - 382 628,0 тыс. рублей; 2017 год - 493 765,7 тыс. рублей; 2018 год - 590 106,9 тыс. рублей; 2019 год - 615 870,4 тыс. рублей; 2020 год - 685 474,5 тыс. рублей; 2021 год - 670 924,7 тыс. рублей; 2022 год - 723 170,3 тыс. рублей; 2023 год - 723 170,3 тыс. рублей; 2024 год - 723 170,3 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 51 269,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 51 269,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6 366 955,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 431 568,1 тыс. рублей; 2015 год - 378 375,7 тыс. рублей; 2016 год - 382 628,0 тыс. рублей; 2017 год - 493 765,7 тыс. рублей; 2018 год - 590 106,9 тыс. рублей; 2019 год - 615 870,4 тыс. рублей; 2020 год - 634 205,5 тыс. рублей; 2021 год - 670 924,7 тыс. рублей; 2022 год - 723 170,3 тыс. рублей; 2023 год - 723 170,3 тыс. рублей; 2024 год - 723 170,3 тыс. рублей". |
2.8. В Паспортеподпрограммы 6 государственной программы:
2.8.1. Позицию"Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы". |
2.8.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 59 231 442,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 869 285,9 тыс. рублей; 2015 год - 3 970 918,8 тыс. рублей; 2016 год - 4 437 128,9 тыс. рублей; 2017 год - 4 438 118,9 тыс. рублей; 2018 год - 5 191 255,9 тыс. рублей; 2019 год - 5 486 110,2 тыс. рублей; 2020 год - 7 148 069,1 тыс. рублей; 2021 год - 6 179 333,1 тыс. рублей; 2022 год - 6 170 407,1 тыс. рублей; 2023 год - 6 170 407,1 тыс. рублей; 2024 год - 6 170 407,1 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 17 554 470,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 133 505,4 тыс. рублей; 2015 год - 260 862,2 тыс. рублей; 2016 год - 489 773,2 тыс. рублей; 2017 год - 360 746,1 тыс. рублей; 2018 год - 837 730,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 580 903,7 тыс. рублей; 2020 год - 3 355 314,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 559 310,2 тыс. рублей; 2022 год - 2 658 774,9 тыс. рублей; 2023 год - 2 658 774,9 тыс. рублей; 2024 год - 2 658 774,9 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 41 676 972,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 735 780,5 тыс. рублей; 2015 год - 3 710 056,6 тыс. рублей; 2016 год - 3 947 355,7 тыс. рублей; 2017 год - 4 077 372,8 тыс. рублей; 2018 год - 4 353 525,4 тыс. рублей; 2019 год - 3 905 206,5 тыс. рублей; 2020 год - 3 792 755,1 тыс. рублей; 2021 год - 3 620 022,9 тыс. рублей; 2022 год - 3 511 632,2 тыс. рублей; 2023 год - 3 511 632,2 тыс. рублей; 2024 год - 3 511 632,2 тыс. рублей". |
2.8.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" строку "5)"изложить в следующей редакции:
"5) доляотдельных общественных и иных некоммерческих организаций, получивших субсидию,от общего числа отдельных общественных и иных некоммерческих организаций,подавших заявку на предоставление субсидии и имеющих право на нее, - 100% (2024год).".
2.9. В Паспортеподпрограммы 7 госпрограммы:
2.9.1. Позицию"Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы". |
2.9.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 14 815 040,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 710 773,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 732 941,3 тыс. рублей; 2018 год - 1 382 554,3 тыс. рублей; 2019 год - 1 170 112,0 тыс. рублей; 2020 год - 926 746,8 тыс. рублей; 2021 год - 1 160 302,2 тыс. рублей; 2022 год - 1 163 253,8 тыс. рублей; 2023 год - 1 163 253,8 тыс. рублей ; 2024 год - 1 163 253,8 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 14 560 605,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 709 950,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 723 063,9 тыс. рублей; 2018 год - 1 372 922,4 тыс. рублей; 2019 год - 1 157 632,3 тыс. рублей; 2020 год - 863 744,9 тыс. рублей; 2021 год - 1 121 035,5 тыс. рублей; 2022 год - 1 123 469,2 тыс. рублей; 2023 год - 1 123 469,2 тыс. рублей; 2024 год - 1 123 469,2 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 254 434,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 823,1 тыс. рублей; 2017 год - 9 877,4 тыс. рублей; 2018 год - 9 631,9 тыс. рублей; 2019 год - 12 479,7 тыс. рублей; 2020 год - 63 001,9 тыс. рублей; 2021 год - 39 266,7 тыс. рублей; 2022 год - 39 784,6 тыс. рублей; 2023 год - 39 784,6 тыс. рублей; 2024 год - 39 784,6 тыс. рублей". |
2.10. В разделе"V. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетаПензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенскойобласти на реализацию мероприятий по адаптации организаций социальногообслуживания к обслуживанию инвалидов":
2.10.1. В наименованиираздела цифру " V ." заменить на " VI .".
2.11. Приложение № 1 "Переченьцелевых показателей государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1к настоящему постановлению.
2.12. Приложение № 2"Сведения о целевых показателях в разрезе муниципальных образованийПензенской области государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2к настоящему постановлению.
2.13. Приложение № 4.2"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" за счет всех источников финансирования" к госпрограмме изложитьв новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.14. Приложение № 5.2"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области"к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4 кнастоящему постановлению.
2.15. Приложение № 6.2"Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2022 годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящему постановлению.
2.16. Приложение № 7.2"Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениямиПензенской области по государственной программе Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 6к настоящему постановлению.
3. Настоящеепостановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области обюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать)на "Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы социальной политики.
Губернатор
Пензенскойобласти И.А. Белозерцев
Приложение№ 1
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти
09.09.2020 № 617-пП
Приложение№ 1
кгосударственной программе
Пензенскойобласти
"Социальнаяподдержка граждан
вПензенской области"
П Е Р Е Ч Е НЬ
целевыхпоказателей государственной программы Пензенской области "Социальнаяподдержка граждан в Пензенской области"
Ответственный исполнитель | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области" | |||||||||||||
1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 40 | 40 | 50 | 58,1 | 62,7 | 67 | 70 | 71 | 72 | 72,1 | 72,2 |
2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
3. | Доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий | % | 15,3 | 14,1 | 0,6 | 18,2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
4. | Процент выполнения государственными организациями социального обслуживания установленного государственного задания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
5. | Перечисление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
6. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7. | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет) | единиц | 1,531 | 1,542 | 1,551 | 1,562 | 1,355 | - | - | - | - | - | - |
Доля несовершеннолетних, возвращенных в места постоянного проживания, в общей численности несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, нуждающихся в перевозке | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 1 "Доступная среда в Пензенской области" | |||||||||||||
1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области | % | 20 | 25 | 50 | 50,6 | 51 | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,9 | 54,6 | 55,3 |
1.2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 31,2 | 31,5 | 31,6 | 31,7 |
1.4. | Доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования | % | 5 | 6 | 13,6 | 18,2 | 22,7 | 27,3 | 27,3 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
1.5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 8 | 10 | 54,5 | 55 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71,0 |
1.6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1.7. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
1.9. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | - | - | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.10. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.11. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 12 | 12,5 | - | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20 | 20,5 |
1.12. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | - | - | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 |
1.13. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | - | - | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1.14. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | - | - | 54,0 | 64,0 | 74,0 | 84,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.15. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | - | - | 34,0 | 54,0 | 74,0 | 84,0 | 94 | 96 | 98 | 98,5 | 99 |
1.16. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | - | - | 46,0 | 56,0 | 66,0 | 76,0 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 |
1.17. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | - | 40,0 | 46,6 | 56,4 | 60,0 | 63 | 63,5 | 64 | 66 | 68,7 |
1.18. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | - | - | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 |
1.19. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | 60 | 67,7 | 80 | 86,6 | 93,3 | 97 | 100 | 100 | 100 |
1.20. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава: | % | 1,4 | 1,6 | 14,5 | | | | | | | | |
- автомобильного, | | | | | 15,1 | 15,3 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 18 | 20 | |
- троллейбусного | | | | | 25,0 | 25,8 | 28,1 | 29,8 | 30,1 | 31 | 31 | 31 | |
1.21. | Доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | - | - | - | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей Пензенской области" | |||||||||||||
2.1. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Уровень детской безнадзорности не выше 0,7% от общей численности детского населения | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Подпрограмма 3 "Старшее поколение Пензенской области" | |||||||||||||
3.1. | Удельный вес зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме | % | 13,8 | 13,3 | 7,9 | 5,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
3.2. | Доля организаций социального обслуживания, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста | % | 61,7 | 82,4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности | % | - | - | - | 39,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
3.4. | Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджета Пензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,16 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" | |||||||||||||
4.1. | Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат (свидетельство) о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список, в том числе | % | 11,8 | 17,4 | 0,16 | 0,146 | 0,13 | 0,12 | 14,14 | 15,34 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
4.1.1. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты в общем количестве молодых семей-участников мероприятия | % | - | - | 0,05 | 0,046 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4.1.2. | Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список получателей, по состоянию на начало отчетного года | % | - | - | 0,11 | 3,68 | 4,9 | 9,6 | 14,1 | 15,3 | 20,4 | 30,2 | 30,2 |
4.2. | Доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме | % | 5,8 | 2,2 | 1,7 | 2,15 | 1,1 | 1,6 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1,1 | 1,1 |
4.3. | Доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, имеющих право на предоставление мер в отчетном году | % | 6,4 | 7,0 | 16,9 | 36,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4. | Доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме | % | 40,4 | 13 | 18,7 | 50,4 | 73,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.5. | Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 280 | 257 | 191 | 157 | 200 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
4.5.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - | - | - | 270 | 291 | 312 | 333 | 354 |
4.6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года | граждан | 658 | 390 | 379 | 368 | 348 | 328 | 308 | 288 | 268 | 248 | 228 |
4.7 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | % | 37,1 | 55,03 | 48,97 | 50,40 | 54,35 | 57,47 | 60,98 | 64,94 | 69,44 | 71 | 73 |
4.8. | Доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | % | 18 | 54,1 | 36,01 | 23,7 | 12,1 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 20 | 22 |
4.8.1. | Доля отдельных категорий граждан (ветеранов, членов семей погибших и (или) умерших ветеранов Великой Отечественной войны), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | % | - | - | - | - | 39,8 | 100,0 | 40,0 | - | - | - | - |
4.8.2. | Доля отдельных категорий граждан ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | % | - | - | - | - | 8,9 | 14,2 | 16,6 | 20 | 26 | 26,5 | 27 |
4.8.3. | Доля отдельных категорий граждан (инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов) получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | % | - | - | - | - | 4,05 | 6,7 | 7,2 | 7,78 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
4.9. | Численность граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам | граждан | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.10. | Доля граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам, в общем объеме граждан, изъявивших желание получить социальную выплату и имеющих право на нее, путем участия в подпрограмме | % | - | - | - | 100 | 100 |