|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 28 декабря 2018 г. | № | 723-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственную программуПензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2022 годы",
утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти
от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правовогоакта Правительства Пензенской области в соответствие с действующимзаконодательством, руководствуясь законами Пензенской области от22.12.2005 №906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программуПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2022 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от02.10.2013 №743-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), следующиеизменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить вследующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | | Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 76606451,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 9000694,3 тыс. рублей; 2015 год - 8871901,9 тыс. рублей; 2016 год - 9088104,0 тыс. рублей; 2017 год - 9466869,4 тыс. рублей; 2018 год - 11064473,9 тыс. рублей; 2019 год - 6370016,6 тыс. рублей; 2020 год - 7685301,1 тыс. рублей; 2021 год - 7552315,6 тыс. рублей; 2022 год - 7506774,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3763939,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1290309,4 тыс. рублей; 2015 год - 697065,5 тыс. рублей; 2016 год - 462509,6 тыс. рублей; 2017 год - 339553,6 тыс. рублей; 2018 год - 571933,2 тыс. рублей; 2019 год - 178500,4 тыс. рублей; 2020 год - 178526,4 тыс. рублей; 2021 год - 45540,9 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 72709912,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7683884,9 тыс. рублей; 2015 год - 8144336,4 тыс. рублей; 2016 год - 8588994,4 тыс. рублей; 2017 год - 9088315,8 тыс. рублей; 2018 год - 10492540,7 тыс. рублей; 2019 год - 6191516,2 тыс. рублей; 2020 год - 7506774,7 тыс. рублей; 2021 год - 7506774,7 тыс. рублей; 2022 год - 7506774,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26500,0 тыс. рублей; 2015 год - 30500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36600,0 тыс. рублей; 2017 год - 39000,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей.". |
|
1.2. В Паспорте подпрограммы 1Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8564035,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 753115,4 тыс. рублей; 2015 год - 866842,8 тыс. рублей; 2016 год - 914606,2 тыс. рублей; 2017 год - 965157,3 тыс. рублей; 2018 год - 1278482,8 тыс. рублей; 2019 год - 847514,8 тыс. рублей; 2020 год - 1030854,6 тыс. рублей; 2021 год - 953730,6 тыс. рублей; 2022 год - 953730,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1742406,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 264498,9 тыс. рублей; 2015 год - 459619,3 тыс. рублей; 2016 год - 280524,0 тыс. рублей; 2017 год - 262999,6 тыс. рублей; 2018 год - 320516,6 тыс. рублей; 2019 год - 77124,0 тыс. рублей; 2020 год - 77124,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6821628,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 488616,5 тыс. рублей; 2015 год - 407223,5 тыс. рублей; 2016 год - 634082,2 тыс. рублей; 2017 год - 702157,7 тыс. рублей; 2018 год - 957966,2 тыс. рублей; 2019 год - 770390,8 тыс. рублей; 2020 год - 953730,6 тыс. рублей; 2021 год - 953730,6 тыс. рублей; 2022 год - 953730,6 тыс. рублей.". | |
1.3. В Паспорте подпрограммы 2Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18617588,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1358118,1 тыс. рублей; 2015 год - 561983,2 тыс. рублей; 2016 год - 1810463,3 тыс. рублей; 2017 год - 1911174,9 тыс. рублей; 2018 год - 2352571,3 тыс. рублей; 2019 год - 2131085,0 тыс. рублей; 2020 год - 2861940,7 тыс. рублей; 2021 год - 2815125,8 тыс. рублей; 2022 год - 2815125,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1580705,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 980542,1 тыс. рублей; 2015 год - 220438,1 тыс. рублей; 2016 год - 171776,4 тыс. рублей; 2017 год - 67244,5 тыс. рублей; 2018 год - 47074,3 тыс. рублей; 2019 год - 46814,9 тыс. рублей; 2020 год - 46814,9 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 17036882,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 377576,0 тыс. рублей; 2015 год - 341545,1 тыс. рублей; 2016 год - 1638686,9 тыс. рублей; 2017 год - 1843930,4 тыс. рублей; 2018 год - 2305497,0 тыс. рублей; 2019 год - 2084270,1 тыс. рублей; 2020 год - 2815125,8 тыс. рублей; 2021 год - 2815125,8 тыс. рублей; 2022 год - 2815125,8 тыс. рублей.". | |
1.4. В Паспорте подпрограммы 3Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 889283,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 21858,3 тыс. рублей; 2015 год - 30461,8 тыс. рублей; 2016 год - 68476,8 тыс. рублей; 2017 год - 95488,1 тыс. рублей; 2018 год - 275718,1 тыс. рублей; 2019 год - 97355,6 тыс. рублей; 2020 год - 99974,9 тыс. рублей; 2021 год - 99974,9 тыс. рублей; 2022 год - 99974,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 86633,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 10203,9 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 76429,7 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 802649,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 11654,4 тыс. рублей; 2015 год - 30461,8 тыс. рублей; 2016 год - 68476,8 тыс. рублей; 2017 год - 95488,1 тыс. рублей; 2018 год - 199288,4 тыс. рублей; 2019 год - 97355,6 тыс. рублей; 2020 год - 99974,9 тыс. рублей; 2021 год - 99974,9 тыс. рублей; 2022 год - 99974,9 тыс. рублей.". | |
1.5. В Паспорте подпрограммы 4Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1310278,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 160267,4 тыс. рублей; 2015 год - 162371,9 тыс. рублей; 2016 год - 149346,7 тыс. рублей; 2017 год - 140422,9 тыс. рублей; 2018 год - 144487,9 тыс. рублей; 2019 год - 136849,0 тыс. рублей; 2020 год - 138844,1 тыс. рублей; 2021 год - 138844,1 тыс. рублей; 2022 год - 138844,1 тыс. рублей.". | |
1.6. В Паспорте подпрограммы 5Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1945111,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108369,3 тыс. рублей; 2015 год - 128854,4 тыс. рублей; 2016 год - 137630,0 тыс. рублей; 2017 год - 171939,8 тыс. рублей; 2018 год - 315507,9 тыс. рублей; 2019 год - 227587,6 тыс. рублей; 2020 год - 285074,1 тыс. рублей; 2021 год - 285074,1 тыс. рублей; 2022 год - 285074,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 60800,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 60800,3 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1884311,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108369,3 тыс. рублей; 2015 год - 128854,4 тыс. рублей; 2016 год - 137630,0 тыс. рублей; 2017 год - 171939,8 тыс. рублей; 2018 год - 254707,6 тыс. рублей; 2019 год - 227587,6 тыс. рублей; 2020 год - 285074,1 тыс. рублей; 2021 год - 285074,1 тыс. рублей; 2022 год - 285074,1 тыс. рублей.". | |
1.7. В Паспорте подпрограммы 6Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1854685,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 100325,8 тыс. рублей; 2015 год - 115171,8 тыс. рублей; 2016 год - 210400,4 тыс. рублей; 2017 год - 206455,8 тыс. рублей; 2018 год - 233355,2 тыс. рублей; 2019 год - 244175,4 тыс. рублей; 2020 год - 263447,3 тыс. рублей; 2021 год - 263447,3 тыс. рублей; 2022 год - 217906,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 181022,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 44400,0 тыс. рублей; 2019 год - 45540,9 тыс. рублей; 2020 год - 45540,9 тыс. рублей; 2021 год - 45540,9 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1541062,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 73825,8 тыс. рублей; 2015 год - 84671,8 тыс. рублей; 2016 год - 173800,4 тыс. рублей; 2017 год - 167455,8 тыс. рублей; 2018 год - 188955,2 тыс. рублей; 2019 год - 198634,5 тыс. рублей; 2020 год - 217906,4 тыс. рублей; 2021 год - 217906,4 тыс. рублей; 2022 год - 217906,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26500,0 тыс. рублей; 2015 год - 30500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36600,0 тыс. рублей; 2017 год - 39000,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей.". | |
1.8. В Паспорте подпрограммы 7Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15117080,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6498640,0 тыс. рублей; 2015 год - 7006216,0 тыс. рублей; 2016 год - 171048,1 тыс. рублей; 2017 год - 205503,7 тыс. рублей; 2018 год - 377405,8 тыс. рублей; 2019 год - 214425,1 тыс. рублей; 2020 год - 219927,1 тыс. рублей; 2021 год - 211957,1 тыс. рублей; 2022 год - 211957,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 105750,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35064,5 тыс. рублей; 2015 год - 17008,1 тыс. рублей; 2016 год - 7970,0 тыс. рублей; 2017 год - 8060,0 тыс. рублей; 2018 год - 21707,5 тыс. рублей; 2019 год - 7970,0 тыс. рублей; 2020 год - 7970,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 15011329,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6463575,5 тыс. рублей; 2015 год - 6989207,9 тыс. рублей; 2016 год - 163078,1 тыс. рублей; 2017 год - 197443,7 тыс. рублей; 2018 год - 355698,3 тыс. рублей; 2019 год - 206455,1 тыс. рублей; 2020 год - 211957,1 тыс. рублей; 2021 год - 211957,1 тыс. рублей; 2022 год - 211957,1 тыс. рублей.". | |
1.9. В Паспорте подпрограммы 8Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1226695,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 119896,6 тыс. рублей; 2017 год - 150243,4 тыс. рублей; 2018 год - 191578,8 тыс. рублей; 2019 год - 182466,7 тыс. рублей; 2020 год - 194887,7 тыс. рублей; 2021 год - 193811,1 тыс. рублей; 2022 год - 193811,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6620,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 2239,2 тыс. рублей; 2017 год - 1249,5 тыс. рублей; 2018 год - 1004,8 тыс. рублей; 2019 год - 1050,6 тыс. рублей; 2020 год - 1076,6 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1220074,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 117657,4 тыс. рублей; 2017 год - 148993,9 тыс. рублей; 2018 год - 190574,0 тыс. рублей; 2019 год - 181416,1 тыс. рублей; 2020 год - 193811,1 тыс. рублей; 2021 год - 193811,1 тыс. рублей; 2022 год - 193811,1 тыс. рублей.". | |
1.10. В Паспорте подпрограммы 9Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 26580465,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 5436418,3 тыс. рублей; 2017 год - 5531896,4 тыс. рублей; 2018 год - 5797578,2 тыс. рублей; 2019 год - 2198391,9 тыс. рублей; 2020 год - 2538727,0 тыс. рублей; 2021 год - 2538727,0 тыс. рублей; 2022 год - 2538727,0 тыс. рублей.". | |
1.11. В Паспорте подпрограммы 10Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 501228,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 69817,6 тыс. рублей; 2017 год - 88587,1 тыс. рублей; 2018 год - 97787,9 тыс. рублей; 2019 год - 90165,5 тыс. рублей; 2020 год - 51623,6 тыс. рублей; 2021 год - 51623,6 тыс. рублей; 2022 год - 51623,6 тыс. рублей.". | |
1.12. Приложение №1 " Перечень целевых показателейгосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 4 "Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенскойобласти "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022годы" на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 6"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования на 2016- 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3к настоящему постановлению.
1.15. Приложение № 8"Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение № 10"Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2022 годы" на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на"Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросыздравоохранения.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение № 1 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 28.12.2018 № 723-пП |
|
Приложение № 1 к государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" |
Ответственный исполнитель | Министерство здравоохранения Пензенской области | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" | | | |||||||||||||||||
1. | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 14,8 | 14,76 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,6 | 14,1 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | ||||
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 534,7 | 541,2 | 534,5 | 518,1 | 534,3 | 504,1 | 534,1 | 465,6 | 533,9 | 533,7 | 533,5 | 533,3 | 533,1 | ||||
3. | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) | количество умерших на 100 тыс. человек | 1341,1 | 1338,4 | 1334,4 | 1360,3 | 1327,7 | 1322,1 | 1321,1 | 1289,3 | 1314,5 | 1307,9 | 1301,4 | 1300,2 | 1299,0 | ||||
4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,6 | 71,54 | 72,2 | 72,0 | 72,8 | 72,5 | 73,4 | 73,34 | 74,0 | 74,7 | 75,3 | 75,6 | 75,9 | ||||
5. | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области | % | 131,2 | 142,1 | 137,8 | 173,3 | 162,4 | 173,3 | 180,0 | 181,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
6. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области | % | 76,2 | 80,7 | 79,3 | 97,4 | 90,7 | 91,5 | 90,0 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
7. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области | % | 51,0 | 52,8 | 52,4 | 62,8 | 70,5 | 65,3 | 80,0 | 80,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
8. | Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения | % | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 82,0 | 86,0 | 82,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 85,0 | 83,0 | ||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | | |||||||||||||||||
1.1. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | 31,0 | 16,94 | 30,0 | 16,8 | 29,0 | 27,4 | 28,0 | 22,9 | 27,0 | 26,2 | 25,4 | 25,2 | 25,0 | ||||
1.2. | Распространенность потребления табака среди детей и подростков | % | 11,7 | 10,8 | 11,6 | 9,6 | 11,5 | 9,2 | 11,4 | 5,3 | 11,3 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | ||||
1.3. | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 8,1 | 9,75 | 8,1 | 7,92 | 8,1 | 5,37 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||
1.4. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | % | 84,9 | 85,0 | 85,0 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4.1. | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | - | - | - | - | 69,1 | 87,5 | 74,2 | 82,5 | 79,5 | 84,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
1.5. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | % | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 23,8 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | ||||
1.6. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | % | - | - | - | - | - | - | 84,0 | 86,5 | 87,0 | 90,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | ||||
1.7. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | % | - | - | - | - | - | - | 99,6 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | ||||
1.8. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | % | - | - | - | - | - | - | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | ||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | | | |||||||||||||||||
2.1. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 917,5 | 885,4 | 899,1 | 859,1 | 881,2 | 825,0 | 863,5 | 718,9 | 846,3 | 737,8 | 715,1 | 708,4 | 701,7 | ||||
2.2. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 206,9 | 201,5 | 204,8 | 215,0 | 202,8 | 201,9 | 200,8 | 194,3 | 198,8 | 196,9 | 195,0 | 194,0 | 193,0 | ||||
2.3. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | % к уровню предыдущего года | 0,6 | 3,1 | 1,0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 3,6 | - | - | - | - | - | ||||
2.4. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 4,2 | 6,5 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
2.5. | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 49,2 | 40,4 | 46,4 | 38,7 | 43,6 | 35,0 | 40,8 | 29,4 | 38,0 | 36,0 | 34,1 | 34,0 | 33,8 | ||||
2.6. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 16,7 | 18,9 | 15,5 | 15,2 | 14,3 | 15,8 | 13,1 | 14,7 | 12,0 | 11,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||
2.7. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | % к уровню предыдущего года | 4,0 | 0 | 7,2 | 2,0 | 7,7 | 0 | 8,4 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
2.8. | Смертность от транспортных травм всех видов | на 100 тыс. населения | 18,7 | 21,2 | 17,4 | 17,1 | 16,0 | 18,5 | 14,7 | 16,9 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | ||||
2.9. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | % | 72,0 | 74,7 | 73,0 | 73,0 | 74,0 | 77,2 | 75,5 | 76,6 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | ||||
2.10. | Доля лиц, зараженных вирусом иммуно- дефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | % | 25,0 | 35,0 | 25,2 | 32,7 | 41,0 | 38,6 | 44,0 | 46,8 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | ||||
2.10.1 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | - | - | - | - | 30,3 | 33,7 | 32,3 | 38,5 | 34,3 | 36,3 | 38,3 | 38,6 | 38,9 | ||||
2.11. | Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами | % к уровню предыдущего года | 1,0 | 11,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
2.12. | Число доноров крови и ее компонентов | на 1000 населения | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.12.1 | Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови | % | - | - | - | - | 97 | 97,4 | 97 | 97,4 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,5 | 97,5 | ||||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | | | |||||||||||||||||
3.1. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 10,8 | 6,8 | 10,8 | 6,9 | 10,8 | 7,3 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||
3.2. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 7,7 | 5,5 | 7,6 | 4,3 | 7,5 | 5,4 | 7,3 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | ||||
3.3. | Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет | на 1 000 родившихся живыми | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
3.4. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,6 | 48,5 | 48,5 | 48,0 | 47,2 | ||||
3.5. | Охват неонатальным скринингом | доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
| 95,0 | 98,5 | 95,0 | 97,0 | 95,0 | 98,7 | 95,0 | 98,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||
3.6. | Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: - во время беременности - во время родов - новорожденному |
% % % |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
89,0 93,0 99,5 |
83,6 91,0 98,5 |
92,0 93,5 99,6 |
93,2 95,9 100,0 |
93,0 94,0 99,7 |
94,0 94,5 99,8 |
95,0 95,0 99,9 |
95,0 95,0 99,9 |
95,0 95,0 99,9 | ||||
3.7. | Число абортов | на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет | - | - | - | - | - | - | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | ||||
3.8. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
3.9. | Доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций с профилактическими целями | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | ||||
3.10. | Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 1,9 | 2,0 | ||||
3.11. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей" | | | |||||||||||||||||
4.1. | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении | % | 3,70 | 3,7 | 4,80 | 4,81 | 5,91 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2. | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания | % | 1,86 | 1,9 | 2,79 | 2,8 | 4,18 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3. | Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида | % | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 81,8 | 78,0 | 82,0 | - | - | - | - | - | ||||
4.4. | Охват санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | ||||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | | | |||||||||||||||||
5.1. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым | коек / 100 тыс. взрослого населения | 32,89 | 31,9 | 32,89 | 33,11 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | ||||
5.2. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям | коек / 100 тыс. детского населения | 1,32 | 1,4 | 1,32 | 1,32 | 2,58 | 2,59 | 2,58 | 2,58 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | ||||
5.3. | Занятость паллиативной койки для взрослых | койко-дни | 270 | 329 | 280 | 334 | 290 | 336,4 | 300 | 336,2 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | ||||
5.4. | Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь | чел. / 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | 0,013 | 0,03 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | ||||
5.5. | Обеспеченность геронтологическими койками | коек / 10 тыс. населения старше 60 лет | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | | | |||||||||||||||||
6.1. | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. населения | 29,4 | 30,2 | 29,6 | 30,2 | 30,1 | 30,5 | 30,5 | 31,6 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,4 | 33,5 | ||||
6.2. | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача | чел. | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
6.3. | Доля медицинских и фармацев- тических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области | % | 80,0 | 82,1 | 85,0 | 85,7 | 86,0 | 90,2 | 88,0 | 95,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||||
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли" |
| | |||||||||||||||||
7.1. | Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
7.2. | Достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями) | % (средний от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области) | 100 | 102,5 | 100 | 106,2 | 100 | 104,1 | 100 | 101,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
7.3. | Доля граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону | % | - | - | - | - | - | - | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | ||||
7.4. | Доля подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям | % | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 42,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
7.5. | Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информиро- ванию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг | % | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,3 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||
Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | | | |||||||||||||||||
8.1. | Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований | % | - | - | - | - | 100,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | | | ||||
8.2. | Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | % | - | - | - | - | - | - | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||
Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | | | |||||||||||||||||
9.1. | Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
9.2. | Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | ед. | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | ||||
Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи" | | | |||||||||||||||||
10.1. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут | % | - | - | - | - | 87,2 | 88,7 | 88,1 | 88,7 | 89,0 | 89,9 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | ||||
_______________
Приложение № 2 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 28.12.2018 № 723-пП |
|
Приложение № 4 к государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" |
П Р О Г Н О З
сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ)
государственнымиучреждениями Пензенской области погосударственной программе Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" на 2016 - 2022 годы
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характери- зующего объем услуги (работы) | | Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||||||
Единица изме- рения объема государст- венной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | |||||||||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | |||||||||||||||||||||
1. | Мероприятие 1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам | ||||||||||||||||||||
1.1. | Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | 10911,9 | 24633,3 | 28378,1 | 24384 | 26251,3 | 26251,3 | 26251,3 | ||||
1.2. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицин- ского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | коли- чество посе- щений | 30063 | 35685 | 69212 | 69212 | 69212 | 69212 | 69212 | 9300 | 30379,5 | 42768,8 | 38033,9 | 40946,4 | 40946,4 | 40946,4 | ||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | |||||||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Пензенской области | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | |||||||||||||||||||||
2. | Мероприятие 2.1.5. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия) | ||||||||||||||||||||
2.1. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицин- ского страхования, по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно | Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год | коли- чество посе- щений | 194258 | 221620 | 206524 | 206524 | 206524 | 206524 | 206524 | 59018,3 | 70193,3 | 89069,5 | 83691,7 | 88039 | 88039 | 88039 | ||||
2.2. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицин- ского страхования, по профилю "Фтизиатрия" стационарно | Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточно- го стационара в течение года | чело-век | 1430 | 1244 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |