Постановление Правительства Пензенской области от 28.12.2018 № 723-пП

О внесении изменений в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

28 декабря 2018 г.

723-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесении изменений в государственную программуПензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2022 годы",

утвержденную постановлением Правительства Пензенскойобласти

от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

 

В целях приведения нормативного правовогоакта Правительства Пензенской области в соответствие с действующимзаконодательством, руководствуясь законами Пензенской области  от22.12.2005 №906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программуПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2022 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области  от02.10.2013 №743-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), следующиеизменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить вследующей редакции:

 

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

 

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 76606451,5 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

    2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

    2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

    2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

    2018 год - 11064473,9 тыс. рублей;

    2019 год - 6370016,6 тыс. рублей;

    2020 год - 7685301,1 тыс. рублей;

    2021 год - 7552315,6 тыс. рублей;

    2022 год - 7506774,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3763939,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

    2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

    2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

    2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

    2018 год - 571933,2 тыс. рублей;

    2019 год - 178500,4 тыс. рублей;

    2020 год - 178526,4 тыс. рублей;

    2021 год - 45540,9 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 72709912,5 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

    2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

    2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

    2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

    2018 год - 10492540,7 тыс. рублей;

    2019 год - 6191516,2 тыс. рублей;

    2020 год - 7506774,7 тыс. рублей;

    2021 год - 7506774,7 тыс. рублей;

    2022 год - 7506774,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

    2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

    2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

    2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

    2018 год - 0,0 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8564035,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

    2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

    2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

    2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

    2018 год - 1278482,8 тыс. рублей;

    2019 год - 847514,8 тыс. рублей;

    2020 год - 1030854,6 тыс. рублей;

    2021 год - 953730,6 тыс. рублей;

    2022 год - 953730,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1742406,4 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

    2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

    2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

    2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

    2018 год - 320516,6 тыс. рублей;

    2019 год - 77124,0 тыс. рублей;

    2020 год - 77124,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6821628,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

    2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

    2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

    2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

    2018 год - 957966,2 тыс. рублей;

    2019 год - 770390,8 тыс. рублей;

    2020 год - 953730,6 тыс. рублей;

    2021 год - 953730,6 тыс. рублей;

    2022 год - 953730,6 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18617588,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

    2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

    2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

    2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

    2018 год - 2352571,3 тыс. рублей;

    2019 год - 2131085,0 тыс. рублей;

    2020 год - 2861940,7 тыс. рублей;

    2021 год - 2815125,8 тыс. рублей;

    2022 год - 2815125,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1580705,2 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

    2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

    2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

    2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

    2018 год - 47074,3 тыс. рублей;

    2019 год - 46814,9 тыс. рублей;

    2020 год - 46814,9 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 17036882,9 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

    2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

    2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

    2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

    2018 год - 2305497,0 тыс. рублей;

    2019 год - 2084270,1 тыс. рублей;

    2020 год - 2815125,8 тыс. рублей;

    2021 год - 2815125,8 тыс. рублей;

    2022 год - 2815125,8 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 889283,4 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

    2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

    2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

    2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

    2018 год - 275718,1 тыс. рублей;

    2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

    2020 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2021 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2022 год - 99974,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 86633,6 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 0,0 тыс. рублей;

    2017 год - 0,0 тыс. рублей;

    2018 год - 76429,7 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 802649,8 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

    2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

    2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

    2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

    2018 год - 199288,4 тыс. рублей;

    2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

    2020 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2021 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2022 год - 99974,9 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. В Паспорте подпрограммы 4Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1310278,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

    2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

    2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

    2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

    2018 год - 144487,9 тыс. рублей;

    2019 год - 136849,0 тыс. рублей;

    2020 год - 138844,1 тыс. рублей;

    2021 год - 138844,1 тыс. рублей;

    2022 год - 138844,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. В Паспорте подпрограммы 5Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1945111,3 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

    2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

    2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

    2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

    2018 год - 315507,9 тыс. рублей;

    2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

    2020 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2021 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2022 год - 285074,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 60800,3 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 0,0 тыс. рублей;

    2017 год - 0,0 тыс. рублей;

    2018 год - 60800,3 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1884311,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

    2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

    2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

    2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

    2018 год - 254707,6 тыс. рублей;

    2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

    2020 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2021 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2022 год - 285074,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. В Паспорте подпрограммы 6Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1854685,4 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

    2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

    2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

    2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

    2018 год - 233355,2 тыс. рублей;

    2019 год - 244175,4 тыс. рублей;

    2020 год - 263447,3 тыс. рублей;

    2021 год - 263447,3 тыс. рублей;

    2022 год - 217906,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 181022,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 0,0 тыс. рублей;

    2017 год - 0,0 тыс. рублей;

    2018 год - 44400,0 тыс. рублей;

    2019 год - 45540,9 тыс. рублей;

    2020 год - 45540,9 тыс. рублей;

    2021 год - 45540,9 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1541062,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

    2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

    2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

    2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

    2018 год - 188955,2 тыс. рублей;

    2019 год - 198634,5 тыс. рублей;

    2020 год - 217906,4 тыс. рублей;

    2021 год - 217906,4 тыс. рублей;

    2022 год - 217906,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

    2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

    2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

    2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

    2018 год - 0,0 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. В Паспорте подпрограммы 7Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15117080,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;

    2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;

    2016 год - 171048,1 тыс. рублей;

    2017 год - 205503,7 тыс. рублей;

    2018 год - 377405,8 тыс. рублей;

    2019 год - 214425,1 тыс. рублей;

    2020 год - 219927,1 тыс. рублей;

    2021 год - 211957,1 тыс. рублей;

    2022 год - 211957,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 105750,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 35064,5 тыс. рублей;

    2015 год - 17008,1 тыс. рублей;

    2016 год - 7970,0 тыс. рублей;

    2017 год - 8060,0 тыс. рублей;

    2018 год - 21707,5 тыс. рублей;

    2019 год - 7970,0 тыс. рублей;

    2020 год - 7970,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 15011329,9 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;

    2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;

    2016 год - 163078,1 тыс. рублей;

    2017 год - 197443,7 тыс. рублей;

    2018 год - 355698,3 тыс. рублей;

    2019 год - 206455,1 тыс. рублей;

    2020 год - 211957,1 тыс. рублей;

    2021 год - 211957,1 тыс. рублей;

    2022 год - 211957,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. В Паспорте подпрограммы 8Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1226695,4 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 119896,6 тыс. рублей;

    2017 год - 150243,4 тыс. рублей;

    2018 год - 191578,8 тыс. рублей;

    2019 год - 182466,7 тыс. рублей;

    2020 год - 194887,7 тыс. рублей;

    2021 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2022 год - 193811,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6620,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 2239,2 тыс. рублей;

    2017 год - 1249,5 тыс. рублей;

    2018 год - 1004,8 тыс. рублей;

    2019 год - 1050,6 тыс. рублей;

    2020 год - 1076,6 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1220074,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 117657,4 тыс. рублей;

    2017 год - 148993,9 тыс. рублей;

    2018 год - 190574,0 тыс. рублей;

    2019 год - 181416,1 тыс. рублей;

    2020 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2021 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2022 год - 193811,1 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. В Паспорте подпрограммы 9Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 26580465,8 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

    2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

    2018 год - 5797578,2 тыс. рублей;

    2019 год - 2198391,9 тыс. рублей;

    2020 год - 2538727,0 тыс. рублей;

    2021 год - 2538727,0 тыс. рублей;

    2022 год - 2538727,0 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. В Паспорте подпрограммы 10Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 501228,9 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 69817,6 тыс. рублей;

    2017 год - 88587,1 тыс. рублей;

    2018 год - 97787,9 тыс. рублей;

    2019 год - 90165,5 тыс. рублей;

    2020 год - 51623,6 тыс. рублей;

    2021 год - 51623,6 тыс. рублей;

    2022 год - 51623,6 тыс. рублей.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Приложение №1 " Перечень целевых показателейгосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 4 "Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области  по государственной программе Пензенскойобласти "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022годы" на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 6"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования на 2016- 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 8"Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение № 10"Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2022 годы" на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, непротиворечащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области наочередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на"Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросыздравоохранения.

 

 

 

Губернатор

Пензенской области

 

          И.А. Белозерцев

 

 

 

 


Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 28.12.2018 № 723-пП

 

Приложение № 1

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей государственной программыПензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014 - 2022 годы"

 

 

Ответственный исполнитель

Министерство здравоохранения Пензенской области

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"

 

 

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

14,8

14,76

14,8

14,8

14,7

14,5

14,6

14,1

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

2.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

534,7

541,2

534,5

518,1

534,3

504,1

534,1

465,6

533,9

533,7

533,5

533,3

533,1

3.

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)

количество умерших на 100 тыс. человек

1341,1

1338,4

1334,4

1360,3

1327,7

1322,1

1321,1

1289,3

1314,5

1307,9

1301,4

1300,2

1299,0

4.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,6

71,54

72,2

72,0

72,8

72,5

73,4

73,34

74,0

74,7

75,3

75,6

75,9

5.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области

%

131,2

142,1

137,8

173,3

162,4

173,3

180,0

181,7

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

6.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области

%

76,2

80,7

79,3

97,4

90,7

91,5

90,0

91,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области

%

51,0

52,8

52,4

62,8

70,5

65,3

80,0

80,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

%

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

82,0

86,0

82,0

86,0

86,0

86,0

85,0

83,0

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

 

 

1.1.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

31,0

16,94

30,0

16,8

29,0

27,4

28,0

22,9

27,0

26,2

25,4

25,2

25,0

1.2.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

%

11,7

10,8

11,6

9,6

11,5

9,2

11,4

5,3

11,3

11,2

11,0

10,9

10,8

1.3.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

8,1

9,75

8,1

7,92

8,1

5,37

8,1

7,9

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

1.4.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция

%

84,9

85,0

85,0

87,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

69,1

87,5

74,2

82,5

79,5

84,7

90,0

90,0

90,0

1.5.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

%

-

-

-

-

20,0

20,0

21,0

23,8

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

1.6.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет

по вопросам ВИЧ-инфекции

%

-

-

-

-

-

-

84,0

86,5

87,0

90,0

93,0

94,0

95,0

1.7.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

%

-

-

-

-

-

-

99,6

99,9

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

1.8.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

%

-

-

-

-

-

-

99,7

100,0

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

 

 

2.1.

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

917,5

885,4

899,1

859,1

881,2

825,0

863,5

718,9

846,3

737,8

715,1

708,4

701,7

2.2.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

206,9

201,5

204,8

215,0

202,8

201,9

200,8

194,3

198,8

196,9

195,0

194,0

193,0

2.3.

Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)

% к уровню предыдущего года

0,6

3,1

1,0

0

1,0

10,0

1,0

3,6

-

-

-

-

-

2.4.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

6,5

5,0

6,5

4,2

6,5

4,0

6,5

3,0

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

2.5.

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

49,2

40,4

46,4

38,7

43,6

35,0

40,8

29,4

38,0

36,0

34,1

34,0

33,8

2.6.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

16,7

18,9

15,5

15,2

14,3

15,8

13,1

14,7

12,0

11,2

10,5

10,5

10,5

2.7.

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

% к уровню предыдущего года

4,0

0

7,2

2,0

7,7

0

8,4

0

-

-

-

-

-

2.8.

Смертность от транспортных травм всех видов

на 100 тыс. населения

18,7

21,2

17,4

17,1

16,0

18,5

14,7

16,9

13,5

13,4

13,3

13,3

13,2

2.9.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

72,0

74,7

73,0

73,0

74,0

77,2

75,5

76,6

77,0

78,5

80,0

81,0

82,0

2.10.

Доля лиц, зараженных вирусом иммуно-

дефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

%

25,0

35,0

25,2

32,7

41,0

38,6

44,0

46,8

48,0

52,0

56,0

57,0

58,0

2.10.1

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

30,3

33,7

32,3

38,5

34,3

36,3

38,3

38,6

38,9

2.11.

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

% к уровню предыдущего года

1,0

11,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2.12.

Число доноров крови и ее компонентов

на 1000 населения

10,5

10,5

10,5

10,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12.1

Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови

%

-

-

-

-

97

97,4

97

97,4

97,2

97,2

97,2

97,5

97,5

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

 

 

3.1.

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

10,8

6,8

10,8

6,9

10,8

7,3

10,8

0,0

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

3.2.

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

7,7

5,5

7,6

4,3

7,5

5,4

7,3

4,1

4,3

4,1

4,0

3,9

3,8

3.3.

Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет

на 1 000 родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

-

5,3

5,1

5,1

5,0

5,0

5,0

3.4.

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

-

-

48,6

48,5

48,5

48,0

47,2

3.5.

Охват неонатальным скринингом

доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

 

95,0

98,5

95,0

97,0

95,0

98,7

95,0

98,9

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.6.

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери

к ребенку:

- во время беременности

- во время родов

- новорожденному

 

 

 

%

%

%

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

89,0

93,0

99,5

 

 

 

83,6

91,0

98,5

 

 

 

92,0

93,5

99,6

 

 

 

93,2

95,9

100,0

 

 

 

93,0

94,0

99,7

 

 

 

94,0

94,5

99,8

 

 

 

95,0

95,0

99,9

 

 

 

95,0

95,0

99,9

 

 

 

95,0

95,0

99,9

3.7.

Число абортов

на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет

-

-

-

-

-

-

17,0

16,0

16,0

15,5

15,0

15,0

14,5

3.8.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

%

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

20,0

100,0

100,0

100,0

3.9.

Доля посещений детьми в возрасте  0-17 лет медицинских организаций с профилактическими целями

%

-

-

-

-

-

-

-

-

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

3.10.

Доля  детей  в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

%

-

-

-

-

-

-

-

-

1,55

1,65

1,85

1,9

2,0

3.11.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с  требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

%

-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

50,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"

 

 

4.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении

%

3,70

3,7

4,80

4,81

5,91

9,7

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания

%

1,86

1,9

2,79

2,8

4,18

10,4

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида

%

73,0

74,0

74,0

74,0

75,0

81,8

78,0

82,0

-

-

-

-

-

4.4.

Охват санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся

%

-

-

-

-

-

-

-

-

60,0

62,0

65,0

66,0

67,0

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

 

 

5.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым

коек / 100 тыс. взрослого населения

32,89

31,9

32,89

33,11

33,14

33,14

33,14

33,14

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

5.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям

коек / 100 тыс. детского населения

1,32

1,4

1,32

1,32

2,58

2,59

2,58

2,58

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

5.3.

Занятость паллиативной койки для взрослых

койко-дни

270

329

280

334

290

336,4

300

336,2

327

327

327

327

327

5.4.

Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь

чел. / 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

0,013

0,03

0,014

0,015

0,016

0,016

0,016

5.5.

Обеспеченность геронтологическими койками

коек / 10 тыс. населения старше

60 лет

-

-

-

-

-

-

1,9

1,9

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

 

 

6.1.

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

29,4

30,2

29,6

30,2

30,1

30,5

30,5

31,6

32,6

32,9

33,2

33,4

33,5

6.2.

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

чел.

2,9

3,1

3,0

2,9

3,0

2,9

3,0

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

6.3.

Доля медицинских и фармацев-

тических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области

%

80,0

82,1

85,0

85,7

86,0

90,2

88,0

95,0

90,0

94,0

98,0

98,0

98,0

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

 

 

7.1.

Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности

%

100

100

100

100

100

100

100

97,5

100

100

100

100

100

7.2.

Достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями)

% (средний

от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области)

100

102,5

100

106,2

100

104,1

100

101,7

100

100

100

100

100

7.3.

Доля граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону

%

-

-

-

-

-

-

65,0

75,0

75,0

85,0

95,0

95,0

96,0

7.4.

Доля подведомственных медицинских организаций  и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям

%

-

-

-

-

-

-

30,0

42,0

50,0

75,0

100,0

100,0

100,0

7.5.

Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информиро-

ванию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг

%

-

-

-

-

-

-

1,5

0,3

2,0

5,0

10,0

11,0

12,0

Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

 

 

8.1.

Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований

%

-

-

-

-

100,0

95,0

-

-

-

-

-

 

 

8.2.

Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

%

-

-

-

-

-

-

95,0

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"

 

 

9.1.

Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.2.

Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

ед.

-

-

-

-

-

-

32

32

32

33

34

34

35

Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"

 

 

10.1.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут

%

-

-

-

-

87,2

88,7

88,1

88,7

89,0

89,9

90,0

91,0

92,0

 

 

_______________

 

 


Приложение № 2

к постановлению Правительства

Пензенской области

от  28.12.2018    723-пП

 

Приложение № 4

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

 

 

П Р О Г Н О З

сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ)

государственнымиучреждениями Пензенской области  погосударственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" на 2016 - 2022 годы

 

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характери-

зующего объем услуги (работы)

 

Министерство здравоохранения Пензенской области

Единица изме-

рения объема государст-

венной услуги

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также  системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"

1.

Мероприятие 1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины

в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам

1.1.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

-

-

10911,9

24633,3

28378,1

24384

26251,3

26251,3

26251,3

1.2.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицин-

ского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

коли-

чество посе-

щений

30063

35685

69212

69212

69212

69212

69212

9300

30379,5

42768,8

38033,9

40946,4

40946,4

40946,4

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

2.

Мероприятие 2.1.5. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)

2.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицин-

ского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

коли-

чество посе-

щений

194258

221620

206524

206524

206524

206524

206524

59018,3

70193,3

89069,5

83691,7

88039

88039

88039

2.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),

 не включенная в базовую программу обязательного медицин-

ского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточно-

го стационара в течение года

чело-век

1430

1244

1093

1093

1093

1093

1093