Постановление Правительства Пензенской области от 07.11.2018 № 601-пП

О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

7 ноября 2018г.

601-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП

(с последующими изменениями)

 

 

В целях продления срока реализациигосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2021 - 2022 годы в соответствиис Порядком разработки и реализации государственных программ Пензенской области,утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенскойобласти" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области по с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановлениеПравительства Пензенской области от02.10.2013 № 743-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующееизменение:

1.1. В наименовании ив пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2020 годы" заменитьсловами" на 2014 - 2022 годы".

2. Внести в государственную программуПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:

2.1. В наименовании Программы слова "на 2014 -2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2022 годы".

2.2. В Паспорте Программы:

2.2.1. В позициях "Наименование государственнойпрограммы" и "Этапы и сроки реализации государственной программы"слова "2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022годы".

2.2.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

 

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 76601240,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

2018 год - 11129263,1 тыс. рублей;

2019 год - 6300016,6 тыс. рублей;

2020 год - 7685301,1 тыс. рублей;

2021 год - 7552315,6 тыс. рублей;

2022 год - 7506774,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3756368,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

2018 год - 564363,0 тыс. рублей;

2019 год - 178500,4 тыс. рублей;

2020 год - 178526,4 тыс. рублей;

2021 год - 45540,9 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 72712271,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

2018 год - 10564900,1 тыс. рублей;

2019 год - 6121516,2 тыс. рублей;

2020 год - 7506774,7 тыс. рублей;

2021 год - 7506774,7 тыс. рублей;

2022 год - 7506774,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей.".

 

2.2.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

 

- снижение смертности от всех причин до 14,1 на 1000 населения;

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 533,5 на 100 тыс. человек соответствующего возраста;

- снижение смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) до 1299,0 умерших на 100 тыс. человек;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,9 лет;

- увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области до 200%;

- увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области до 100%;

- увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области до 100%;

- сохранение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения на уровне 83%.".

 

2.3. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:

2.3.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.3.2. В позиции "Этапы исроки реализации подпрограммы" слова"2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8574664,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

2018 год - 1359112,6 тыс. рублей;

2019 год - 777514,8 тыс. рублей;

2020 год - 1030854,6 тыс. рублей;

2021 год - 953730,6 тыс. рублей;

2022 год - 953730,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1733036,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

2018 год - 311146,4 тыс. рублей;

2019 год - 77124,0 тыс. рублей;

2020 год - 77124,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6841628,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

2018 год - 1047966,2 тыс. рублей;

2019 год - 700390,8 тыс. рублей;

2020 год - 953730,6 тыс. рублей;

2021 год - 953730,6 тыс. рублей;

2022 год - 953730,6 тыс. рублей.".

 

2.3.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25,0 % от численности взрослого населения;

- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 10,8 % от общего числа детей и подростков;

- сохранение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) на уровне 8,1 литра на душу населения в год;

- повышение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, состоящих на диспансерном наблюдении, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 90 %;

- увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 26 %;

- повышение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95 %;

- увеличение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99,7%;

- увеличение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей до 99,8%.".

 

2.4. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:

2.4.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.4.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".

2.4.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18620156,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

2018 год - 2355139,6 тыс. рублей;

2019 год - 2131085,0 тыс. рублей;

2020 год - 2861940,7 тыс. рублей;

2021 год - 2815125,8 тыс. рублей;

2022 год - 2815125,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1580705,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

2018 год - 47074,3 тыс. рублей;

2019 год - 46814,9 тыс. рублей;

2020 год - 46814,9 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 17039451,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

2018 год - 2308065,3 тыс. рублей;

2019 год - 2084270,1 тыс. рублей;

2020 год - 2815125,8 тыс. рублей;

2021 год - 2815125,8 тыс. рублей;

2022 год - 2815125,8 тыс. рублей.".

 

2.4.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 701,7 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 193,0 на 100 тыс. населения;

- удержание смертности от туберкулеза на уровне 6,5 на 100 тыс. населения;

- снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33,8 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,5 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 13,2 на 100 тыс. населения;

- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 82,0 %;

- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 38,9%;

- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 58%;

- увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ежегодно на 0,2%;

- увеличение доли объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови до 97,5%.".

 

 

2.5. В Паспорте подпрограммы 3 Программы:

2.5.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.5.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".

2.5.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 889283,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 275718,1 тыс. рублей;

2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

2020 год - 99974,9 тыс. рублей;

2021 год - 99974,9 тыс. рублей;

2022 год - 99974,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 86633,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 76429,7 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 802649,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 199288,4 тыс. рублей;

2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

2020 год - 99974,9 тыс. рублей;

2021 год - 99974,9 тыс. рублей;

2022 год - 99974,9 тыс. рублей.".

 

2.5.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- удержание материнской смертности на уровне 10,8 случая на 100 тыс. родившихся;

- снижение младенческой смертности до 3,9 случая на 1000 родившихся живыми;

- снижение смертности детей от 0 до 4 лет до 5,0 на 1000 новорожденных, родившихся живыми;

- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 47,5 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;

- охват неонатальным скринингом 95 % от общего числа новорожденных;

- увеличение объема химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности - до 95%, во время родов - до 95%, новорожденным - 99,9%;

- снижение числа абортов до 14,5 на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет";

- увеличения доли посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций с профилактическими целями до 51,0%;

- увеличения доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 2,0%;

- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%;

- увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%.".

 

2.6. В Паспорте подпрограммы 4 Программы:

2.6.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.6.2. В позиции "Этапы исроки реализации подпрограммы" слова"2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.6.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1310278,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

2018 год - 144487,9 тыс. рублей;

2019 год - 136849,0 тыс. рублей;

2020 год - 138844,1 тыс. рублей;

2021 год - 138844,1 тыс. рублей;

2022 год - 138844,1 тыс. рублей.".

 

2.6.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- увеличение охвата санаторно-курортным лечением до 5,91% от пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении, к 2016 году;

- увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью до 4,18% пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания, к 2016 году;

- увеличение охвата медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов до 80,0% к 2017 году;

- увеличение охвата санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся до 67,0 %.".

 

2.7. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:

2.7.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.7.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".

2.7.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1945111,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

2018 год - 315507,9 тыс. рублей;

2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

2020 год - 285074,1 тыс. рублей;

2021 год - 285074,1 тыс. рублей;

2022 год - 285074,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 60800,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 60800,3 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1884311,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

2018 год - 254707,6 тыс. рублей;

2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

2020 год - 285074,1 тыс. рублей;

2021 год - 285074,1 тыс. рублей;

2022 год - 285074,1 тыс. рублей.".

 

2.7.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 койки на 100 тыс. взрослого населения;

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 койки на 100 тыс. детского населения;

- занятость паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 327 койко-дней;

- увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь, до 0,016 человека на 10 тыс. населения;

- увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 5,2 койки на 10 тыс. населения старше 60 лет.".

 

2.8. В Паспорте подпрограммы 6 Программы:

2.8.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.8.2. В позиции "Этапы исроки реализации подпрограммы" слова"2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.8.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1858009,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

2018 год - 236679,2 тыс. рублей;

2019 год - 244175,4 тыс. рублей;

2020 год - 263447,3 тыс. рублей;

2021 год - 263447,3 тыс. рублей;

2022 год - 217906,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 181022,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 44400,0 тыс. рублей;

2019 год - 45540,9 тыс. рублей;

2020 год - 45540,9 тыс. рублей;

2021 год - 45540,9 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1544386,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

2018 год - 192279,2 тыс. рублей;

2019 год - 198634,5 тыс. рублей;

2020 год - 217906,4 тыс. рублей;

2021 год - 217906,4 тыс. рублей;

2022 год - 217906,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.".

 

2.8.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- увеличение обеспеченности врачами до 33,5 на 10 тыс. населения;

- достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - 2,8 человека;

- увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%.".

 

2.9. В Паспорте подпрограммы 7 Программы:

2.9.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.9.2. В позиции"Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2014 -2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.9.3. Позицию "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15097169,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;

2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;

2016 год - 171048,1 тыс. рублей;

2017 год - 205503,7 тыс. рублей;

2018 год - 357495,3 тыс. рублей;

2019 год - 214425,1 тыс. рублей;

2020 год - 219927,1 тыс. рублей;

2021 год - 211957,1 тыс. рублей;

2022 год - 211957,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 107550,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 35064,5 тыс. рублей;

2015 год - 17008,1 тыс. рублей;

2016 год - 7970,0 тыс. рублей;

2017 год - 8060,0 тыс. рублей;

2018 год - 23507,5 тыс. рублей;

2019 год - 7970,0 тыс. рублей;

2020 год - 7970,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14989619,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;

2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;

2016 год - 163078,1 тыс. рублей;

2017 год - 197443,7 тыс. рублей;

2018 год - 333987,8 тыс. рублей;

2019 год - 206455,1 тыс. рублей;

2020 год - 211957,1 тыс. рублей;

2021 год - 211957,1 тыс. рублей;

2022 год - 211957,1 тыс. рублей.".

 

2.9.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности;

- достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями);

- увеличение доли граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону до 96%;

- увеличение доли подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям, до 100%;

- доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг, до 12,0%".

 

2.10. В Паспорте подпрограммы 8 Программы:

2.10.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.10.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".

2.10.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1227099,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 119896,6 тыс. рублей;

2017 год - 150243,4 тыс. рублей;

2018 год - 191982,4 тыс. рублей;

2019 год - 182466,7 тыс. рублей;

2020 год - 194887,7 тыс. рублей;

2021 год - 193811,1 тыс. рублей;

2022 год - 193811,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6620,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 2239,2 тыс. рублей;

2017 год - 1249,5 тыс. рублей;

2018 год - 1004,8 тыс. рублей;

2019 год - 1050,6 тыс. рублей;

2020 год - 1076,6 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1220478,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 117657,4 тыс. рублей;

2017 год - 148993,9 тыс. рублей;

2018 год - 190977,6 тыс. рублей;

2019 год - 181416,1 тыс. рублей;

2020 год - 193811,1 тыс. рублей;

2021 год - 193811,1 тыс. рублей;

2022 год - 193811,1 тыс. рублей.".

 

2.11. В Паспорте подпрограммы 9 Программы:

2.11.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.11.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".

2.11.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 26578665,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

2018 год - 5795778,2 тыс. рублей;

2019 год - 2198391,9 тыс. рублей;

2020 год - 2538727,0 тыс. рублей;

2021 год - 2538727,0 тыс. рублей;

2022 год - 2538727,0 тыс. рублей.".

 

2.11.4. Позицию "Целевые показателиподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС в объеме не менее 100%;

- увеличение количества негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, до 35 ед.".

 

2.12. В Паспорте подпрограммы 10 Программы:

2.12.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".

2.12.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".

2.12.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 500802,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 69817,6 тыс. рублей;

2017 год - 88587,1 тыс. рублей;

2018 год - 97361,9 тыс. рублей;

2019 год - 90165,5 тыс. рублей;

2020 год - 51623,6 тыс. рублей;

2021 год - 51623,6 тыс. рублей;

2022 год - 51623,6 тыс. рублей.".

 

2.12.4. Позицию "Целевые показателиподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут до 92%".

 

2.13. Во втором абзацераздела "Цели Программы" слова " в 2020 году" заменить словами "в 2022 году".

2.14. Приложение № 1 "Перечень целевых показателейгосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014 - 2020 годы" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.15. В приложениях № 2,№ 3, № 5, № 7, № 9, № 11, №12 к Программе внаименованиях и по тексту слова "на 2014 - 2020 годы"заменить словами "на 2014 - 2022 годы".

2.16. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)государственными учреждениями Пензенской области по государственной программеПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2022 годы" на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.17. Приложение № 6 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Пензенской области "Развитиездравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счетвсех источников финансирования на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить вновой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.18. Приложение № 8 "Ресурсноеобеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.

2.19. Приложение № 10 "Перечень основныхмероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования и действует в части, не противоречащей законуПензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год иплановый период.

4. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на"Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя ПредседателяПравительства Пензенской области, координирующего вопросыздравоохранения.

 

 

 

Губернатор Пензенской области

 

            И.А. Белозерцев

 


Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 07.11.2018 № 601-пП

 

Приложение № 1

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей государственной программыПензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской областина 2014 - 2022 годы"

 

 

Ответственный исполнитель

Министерство здравоохранения Пензенской области

 

 

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"

 

 

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

14,8

14,76

14,8

14,8

14,7

14,5

14,6

14,1

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

2.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

534,7

541,2

534,5

518,1

534,3

504,1

534,1

465,6

533,9

533,7

533,5

533,3

533,1

3.

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)

количество умерших на 100 тыс. человек

1341,1

1338,4

1334,4

1360,3

1327,7

1322,1

1321,1

1289,3

1314,5

1307,9

1301,4

1300,2

1299,0

4.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,6

71,54

72,2

72,0

72,8

72,5

73,4

73,34

74,0

74,7

75,3

75,6

75,9

5.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области

%

131,2

142,1

137,8

173,3

162,4

173,3

180,0

181,7

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

6.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области

%

76,2

80,7

79,3

97,4

90,7

91,5

90,0

91,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области

%

51,0

52,8

52,4

62,8

70,5

65,3

80,0

80,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

%

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

82,0

86,0

82,0

86,0

86,0

86,0

85,0

83,0

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

 

 

1.1.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

31,0

16,94

30,0

16,8

29,0

27,4

28,0

22,9

27,0

26,2

25,4

25,2

25,0

1.2.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

%

11,7

10,8

11,6

9,6

11,5

9,2

11,4

5,3

11,3

11,2

11,0

10,9

10,8

1.3.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

8,1

9,75

8,1

7,92

8,1

5,37

8,1

7,9

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

1.4.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция

%

84,9

85,0

85,0

87,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

69,1

87,5

74,2

82,5

79,5

84,7

90,0

90,0

90,0

1.5.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

%

-