|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 7 ноября 2018г. | № | 601-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в постановление Правительства
Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП
(с последующими изменениями)
В целях продления срока реализациигосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2021 - 2022 годы в соответствиис Порядком разработки и реализации государственных программ Пензенской области,утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенскойобласти" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области по с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановлениеПравительства Пензенской области от02.10.2013 № 743-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующееизменение:
1.1. В наименовании ив пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2020 годы" заменитьсловами" на 2014 - 2022 годы".
2. Внести в государственную программуПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В наименовании Программы слова "на 2014 -2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2022 годы".
2.2. В Паспорте Программы:
2.2.1. В позициях "Наименование государственнойпрограммы" и "Этапы и сроки реализации государственной программы"слова "2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022годы".
2.2.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | | Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 76601240,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 9000694,3 тыс. рублей; 2015 год - 8871901,9 тыс. рублей; 2016 год - 9088104,0 тыс. рублей; 2017 год - 9466869,4 тыс. рублей; 2018 год - 11129263,1 тыс. рублей; 2019 год - 6300016,6 тыс. рублей; 2020 год - 7685301,1 тыс. рублей; 2021 год - 7552315,6 тыс. рублей; 2022 год - 7506774,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3756368,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1290309,4 тыс. рублей; 2015 год - 697065,5 тыс. рублей; 2016 год - 462509,6 тыс. рублей; 2017 год - 339553,6 тыс. рублей; 2018 год - 564363,0 тыс. рублей; 2019 год - 178500,4 тыс. рублей; 2020 год - 178526,4 тыс. рублей; 2021 год - 45540,9 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 72712271,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7683884,9 тыс. рублей; 2015 год - 8144336,4 тыс. рублей; 2016 год - 8588994,4 тыс. рублей; 2017 год - 9088315,8 тыс. рублей; 2018 год - 10564900,1 тыс. рублей; 2019 год - 6121516,2 тыс. рублей; 2020 год - 7506774,7 тыс. рублей; 2021 год - 7506774,7 тыс. рублей; 2022 год - 7506774,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26500,0 тыс. рублей; 2015 год - 30500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36600,0 тыс. рублей; 2017 год - 39000,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей.". |
2.2.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | | - снижение смертности от всех причин до 14,1 на 1000 населения; - снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 533,5 на 100 тыс. человек соответствующего возраста; - снижение смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) до 1299,0 умерших на 100 тыс. человек; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,9 лет; - увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области до 200%; - увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области до 100%; - увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области до 100%; - сохранение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения на уровне 83%.". |
2.3. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:
2.3.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.3.2. В позиции "Этапы исроки реализации подпрограммы" слова"2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8574664,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 753115,4 тыс. рублей; 2015 год - 866842,8 тыс. рублей; 2016 год - 914606,2 тыс. рублей; 2017 год - 965157,3 тыс. рублей; 2018 год - 1359112,6 тыс. рублей; 2019 год - 777514,8 тыс. рублей; 2020 год - 1030854,6 тыс. рублей; 2021 год - 953730,6 тыс. рублей; 2022 год - 953730,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1733036,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 264498,9 тыс. рублей; 2015 год - 459619,3 тыс. рублей; 2016 год - 280524,0 тыс. рублей; 2017 год - 262999,6 тыс. рублей; 2018 год - 311146,4 тыс. рублей; 2019 год - 77124,0 тыс. рублей; 2020 год - 77124,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6841628,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 488616,5 тыс. рублей; 2015 год - 407223,5 тыс. рублей; 2016 год - 634082,2 тыс. рублей; 2017 год - 702157,7 тыс. рублей; 2018 год - 1047966,2 тыс. рублей; 2019 год - 700390,8 тыс. рублей; 2020 год - 953730,6 тыс. рублей; 2021 год - 953730,6 тыс. рублей; 2022 год - 953730,6 тыс. рублей.". |
2.3.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25,0 % от численности взрослого населения; - снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 10,8 % от общего числа детей и подростков; - сохранение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) на уровне 8,1 литра на душу населения в год; - повышение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, состоящих на диспансерном наблюдении, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 90 %; - увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 26 %; - повышение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95 %; - увеличение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99,7%; - увеличение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей до 99,8%.". |
2.4. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:
2.4.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.4.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".
2.4.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18620156,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1358118,1 тыс. рублей; 2015 год - 561983,2 тыс. рублей; 2016 год - 1810463,3 тыс. рублей; 2017 год - 1911174,9 тыс. рублей; 2018 год - 2355139,6 тыс. рублей; 2019 год - 2131085,0 тыс. рублей; 2020 год - 2861940,7 тыс. рублей; 2021 год - 2815125,8 тыс. рублей; 2022 год - 2815125,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1580705,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 980542,1 тыс. рублей; 2015 год - 220438,1 тыс. рублей; 2016 год - 171776,4 тыс. рублей; 2017 год - 67244,5 тыс. рублей; 2018 год - 47074,3 тыс. рублей; 2019 год - 46814,9 тыс. рублей; 2020 год - 46814,9 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 17039451,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 377576,0 тыс. рублей; 2015 год - 341545,1 тыс. рублей; 2016 год - 1638686,9 тыс. рублей; 2017 год - 1843930,4 тыс. рублей; 2018 год - 2308065,3 тыс. рублей; 2019 год - 2084270,1 тыс. рублей; 2020 год - 2815125,8 тыс. рублей; 2021 год - 2815125,8 тыс. рублей; 2022 год - 2815125,8 тыс. рублей.". |
2.4.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 701,7 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 193,0 на 100 тыс. населения; - удержание смертности от туберкулеза на уровне 6,5 на 100 тыс. населения; - снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33,8 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,5 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от транспортных травм всех видов до 13,2 на 100 тыс. населения; - увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 82,0 %; - увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 38,9%; - увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 58%; - увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ежегодно на 0,2%; - увеличение доли объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови до 97,5%.". |
2.5. В Паспорте подпрограммы 3 Программы:
2.5.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.5.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".
2.5.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 889283,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 21858,3 тыс. рублей; 2015 год - 30461,8 тыс. рублей; 2016 год - 68476,8 тыс. рублей; 2017 год - 95488,1 тыс. рублей; 2018 год - 275718,1 тыс. рублей; 2019 год - 97355,6 тыс. рублей; 2020 год - 99974,9 тыс. рублей; 2021 год - 99974,9 тыс. рублей; 2022 год - 99974,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 86633,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 10203,9 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 76429,7 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 802649,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 11654,4 тыс. рублей; 2015 год - 30461,8 тыс. рублей; 2016 год - 68476,8 тыс. рублей; 2017 год - 95488,1 тыс. рублей; 2018 год - 199288,4 тыс. рублей; 2019 год - 97355,6 тыс. рублей; 2020 год - 99974,9 тыс. рублей; 2021 год - 99974,9 тыс. рублей; 2022 год - 99974,9 тыс. рублей.". |
2.5.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - удержание материнской смертности на уровне 10,8 случая на 100 тыс. родившихся; - снижение младенческой смертности до 3,9 случая на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности детей от 0 до 4 лет до 5,0 на 1000 новорожденных, родившихся живыми; - снижение смертности детей 0 - 17 лет до 47,5 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста; - охват неонатальным скринингом 95 % от общего числа новорожденных; - увеличение объема химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности - до 95%, во время родов - до 95%, новорожденным - 99,9%; - снижение числа абортов до 14,5 на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет"; - увеличения доли посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций с профилактическими целями до 51,0%; - увеличения доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 2,0%; - увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%; - увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 100%.". |
2.6. В Паспорте подпрограммы 4 Программы:
2.6.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.6.2. В позиции "Этапы исроки реализации подпрограммы" слова"2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.6.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1310278,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 160267,4 тыс. рублей; 2015 год - 162371,9 тыс. рублей; 2016 год - 149346,7 тыс. рублей; 2017 год - 140422,9 тыс. рублей; 2018 год - 144487,9 тыс. рублей; 2019 год - 136849,0 тыс. рублей; 2020 год - 138844,1 тыс. рублей; 2021 год - 138844,1 тыс. рублей; 2022 год - 138844,1 тыс. рублей.". |
2.6.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - увеличение охвата санаторно-курортным лечением до 5,91% от пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении, к 2016 году; - увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью до 4,18% пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания, к 2016 году; - увеличение охвата медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов до 80,0% к 2017 году; - увеличение охвата санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся до 67,0 %.". |
2.7. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:
2.7.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.7.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".
2.7.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1945111,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108369,3 тыс. рублей; 2015 год - 128854,4 тыс. рублей; 2016 год - 137630,0 тыс. рублей; 2017 год - 171939,8 тыс. рублей; 2018 год - 315507,9 тыс. рублей; 2019 год - 227587,6 тыс. рублей; 2020 год - 285074,1 тыс. рублей; 2021 год - 285074,1 тыс. рублей; 2022 год - 285074,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 60800,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 60800,3 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1884311,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108369,3 тыс. рублей; 2015 год - 128854,4 тыс. рублей; 2016 год - 137630,0 тыс. рублей; 2017 год - 171939,8 тыс. рублей; 2018 год - 254707,6 тыс. рублей; 2019 год - 227587,6 тыс. рублей; 2020 год - 285074,1 тыс. рублей; 2021 год - 285074,1 тыс. рублей; 2022 год - 285074,1 тыс. рублей.". |
2.7.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 койки на 100 тыс. взрослого населения; - увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 койки на 100 тыс. детского населения; - занятость паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 327 койко-дней; - увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь, до 0,016 человека на 10 тыс. населения; - увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 5,2 койки на 10 тыс. населения старше 60 лет.". |
2.8. В Паспорте подпрограммы 6 Программы:
2.8.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.8.2. В позиции "Этапы исроки реализации подпрограммы" слова"2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.8.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1858009,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 100325,8 тыс. рублей; 2015 год - 115171,8 тыс. рублей; 2016 год - 210400,4 тыс. рублей; 2017 год - 206455,8 тыс. рублей; 2018 год - 236679,2 тыс. рублей; 2019 год - 244175,4 тыс. рублей; 2020 год - 263447,3 тыс. рублей; 2021 год - 263447,3 тыс. рублей; 2022 год - 217906,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 181022,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 44400,0 тыс. рублей; 2019 год - 45540,9 тыс. рублей; 2020 год - 45540,9 тыс. рублей; 2021 год - 45540,9 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1544386,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 73825,8 тыс. рублей; 2015 год - 84671,8 тыс. рублей; 2016 год - 173800,4 тыс. рублей; 2017 год - 167455,8 тыс. рублей; 2018 год - 192279,2 тыс. рублей; 2019 год - 198634,5 тыс. рублей; 2020 год - 217906,4 тыс. рублей; 2021 год - 217906,4 тыс. рублей; 2022 год - 217906,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26500,0 тыс. рублей; 2015 год - 30500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36600,0 тыс. рублей; 2017 год - 39000,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей.". |
2.8.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - увеличение обеспеченности врачами до 33,5 на 10 тыс. населения; - достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - 2,8 человека; - увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%.". |
2.9. В Паспорте подпрограммы 7 Программы:
2.9.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.9.2. В позиции"Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2014 -2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.9.3. Позицию "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15097169,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6498640,0 тыс. рублей; 2015 год - 7006216,0 тыс. рублей; 2016 год - 171048,1 тыс. рублей; 2017 год - 205503,7 тыс. рублей; 2018 год - 357495,3 тыс. рублей; 2019 год - 214425,1 тыс. рублей; 2020 год - 219927,1 тыс. рублей; 2021 год - 211957,1 тыс. рублей; 2022 год - 211957,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 107550,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35064,5 тыс. рублей; 2015 год - 17008,1 тыс. рублей; 2016 год - 7970,0 тыс. рублей; 2017 год - 8060,0 тыс. рублей; 2018 год - 23507,5 тыс. рублей; 2019 год - 7970,0 тыс. рублей; 2020 год - 7970,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14989619,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6463575,5 тыс. рублей; 2015 год - 6989207,9 тыс. рублей; 2016 год - 163078,1 тыс. рублей; 2017 год - 197443,7 тыс. рублей; 2018 год - 333987,8 тыс. рублей; 2019 год - 206455,1 тыс. рублей; 2020 год - 211957,1 тыс. рублей; 2021 год - 211957,1 тыс. рублей; 2022 год - 211957,1 тыс. рублей.". |
2.9.4. Позицию "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности; - достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями); - увеличение доли граждан, для которых в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты, от общего числа застрахованных в системе ОМС по региону до 96%; - увеличение доли подведомственных медицинских организаций и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям, до 100%; - доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг, до 12,0%". |
2.10. В Паспорте подпрограммы 8 Программы:
2.10.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.10.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".
2.10.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1227099,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 119896,6 тыс. рублей; 2017 год - 150243,4 тыс. рублей; 2018 год - 191982,4 тыс. рублей; 2019 год - 182466,7 тыс. рублей; 2020 год - 194887,7 тыс. рублей; 2021 год - 193811,1 тыс. рублей; 2022 год - 193811,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6620,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 2239,2 тыс. рублей; 2017 год - 1249,5 тыс. рублей; 2018 год - 1004,8 тыс. рублей; 2019 год - 1050,6 тыс. рублей; 2020 год - 1076,6 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1220478,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 117657,4 тыс. рублей; 2017 год - 148993,9 тыс. рублей; 2018 год - 190977,6 тыс. рублей; 2019 год - 181416,1 тыс. рублей; 2020 год - 193811,1 тыс. рублей; 2021 год - 193811,1 тыс. рублей; 2022 год - 193811,1 тыс. рублей.". |
2.11. В Паспорте подпрограммы 9 Программы:
2.11.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.11.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".
2.11.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 26578665,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 5436418,3 тыс. рублей; 2017 год - 5531896,4 тыс. рублей; 2018 год - 5795778,2 тыс. рублей; 2019 год - 2198391,9 тыс. рублей; 2020 год - 2538727,0 тыс. рублей; 2021 год - 2538727,0 тыс. рублей; 2022 год - 2538727,0 тыс. рублей.". |
2.11.4. Позицию "Целевые показателиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС в объеме не менее 100%; - увеличение количества негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, до 35 ед.". |
2.12. В Паспорте подпрограммы 10 Программы:
2.12.1. В наименовании слова "2014 - 2020годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".
2.12.2. В позиции "Этапы и сроки реализацииподпрограммы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами"2014 - 2022 годы".
2.12.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | | Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 500802,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 69817,6 тыс. рублей; 2017 год - 88587,1 тыс. рублей; 2018 год - 97361,9 тыс. рублей; 2019 год - 90165,5 тыс. рублей; 2020 год - 51623,6 тыс. рублей; 2021 год - 51623,6 тыс. рублей; 2022 год - 51623,6 тыс. рублей.". |
2.12.4. Позицию "Целевые показателиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | - увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут до 92%".
|
2.13. Во втором абзацераздела "Цели Программы" слова " в 2020 году" заменить словами "в 2022 году".
2.14. Приложение № 1 "Перечень целевых показателейгосударственной программы Пензенской области "Развитие здравоохраненияПензенской области на 2014 - 2020 годы" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.15. В приложениях № 2,№ 3, № 5, № 7, № 9, № 11, №12 к Программе внаименованиях и по тексту слова "на 2014 - 2020 годы"заменить словами "на 2014 - 2022 годы".
2.16. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)государственными учреждениями Пензенской области по государственной программеПензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2022 годы" на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.17. Приложение № 6 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Пензенской области "Развитиездравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счетвсех источников финансирования на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить вновой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.18. Приложение № 8 "Ресурсноеобеспечение реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенскойобласти на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.
2.19. Приложение № 10 "Перечень основныхмероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования и действует в части, не противоречащей законуПензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год иплановый период.
4. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на"Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя ПредседателяПравительства Пензенской области, координирующего вопросыздравоохранения.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение № 1 |
к постановлению Правительства Пензенской области |
от 07.11.2018 № 601-пП |
|
Приложение № 1 к государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" |
Ответственный исполнитель | Министерство здравоохранения Пензенской области | | | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" | | | |||||||||||||||||
1. | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 14,8 | 14,76 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,6 | 14,1 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | ||||
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 534,7 | 541,2 | 534,5 | 518,1 | 534,3 | 504,1 | 534,1 | 465,6 | 533,9 | 533,7 | 533,5 | 533,3 | 533,1 | ||||
3. | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) | количество умерших на 100 тыс. человек | 1341,1 | 1338,4 | 1334,4 | 1360,3 | 1327,7 | 1322,1 | 1321,1 | 1289,3 | 1314,5 | 1307,9 | 1301,4 | 1300,2 | 1299,0 | ||||
4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,6 | 71,54 | 72,2 | 72,0 | 72,8 | 72,5 | 73,4 | 73,34 | 74,0 | 74,7 | 75,3 | 75,6 | 75,9 | ||||
5. | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области | % | 131,2 | 142,1 | 137,8 | 173,3 | 162,4 | 173,3 | 180,0 | 181,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
6. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области | % | 76,2 | 80,7 | 79,3 | 97,4 | 90,7 | 91,5 | 90,0 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
7. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Пензенской области | % | 51,0 | 52,8 | 52,4 | 62,8 | 70,5 | 65,3 | 80,0 | 80,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
8. | Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения | % | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 82,0 | 86,0 | 82,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 85,0 | 83,0 | ||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | | |||||||||||||||||
1.1. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | 31,0 | 16,94 | 30,0 | 16,8 | 29,0 | 27,4 | 28,0 | 22,9 | 27,0 | 26,2 | 25,4 | 25,2 | 25,0 | ||||
1.2. | Распространенность потребления табака среди детей и подростков | % | 11,7 | 10,8 | 11,6 | 9,6 | 11,5 | 9,2 | 11,4 | 5,3 | 11,3 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | ||||
1.3. | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 8,1 | 9,75 | 8,1 | 7,92 | 8,1 | 5,37 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||
1.4. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | % | 84,9 | 85,0 | 85,0 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4.1. | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека | % | - | - | - | - | 69,1 | 87,5 | 74,2 | 82,5 | 79,5 | 84,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
1.5. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | % | - |