|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 14 сентября 2018 г. | № | 501-пП |
г. Пенза |
Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП
(с последующими изменениями)
Руководствуясьзаконами Пензенской области от18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализациигосударственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Пензенскойобласти от30.10.2013 № 805-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление)следующее изменение:
1.1.В наименовании постановления и пункте 1 постановления слова "на 2014 -2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2022 годы".
2.Внести в государственную программу Пензенской области "Социальнаяподдержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее -госпрограмма), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями), следующиеизменения:
2.1. В наименованиигоспрограммы и по тексту госпрограммы, подпрограммслова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2022годы".
2.2.В Паспорте государственной программы:
2.2.1.Позицию "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложитьв следующей редакции:
" | Этапы и сроки реализации государственной программы | 2014 - 2022 годы". |
2.2.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы"изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 75 926 227,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7 560 184,1 тыс. рублей; 2015 год - 7 577 603,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 231 233,6 тыс. рублей; 2017 год - 9 152 976,2 тыс. рублей; 2018 год - 8 922 663,1 тыс. рублей; 2019 год - 8 404 849,5 тыс. рублей; 2020 год - 8 738 051,6 тыс. рублей; 2021 год - 8 669 333,3 тыс. рублей; 2022 год - 8 669 333,3 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета составляет 18 279 107,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2 364 272,7 тыс. рублей; 2015 год - 2 432 488,1 тыс. рублей; 2016 год - 2 705 031,1 тыс. рублей; 2017 год - 2 378 713,7 тыс. рублей; 2018 год - 2 031 880,2 тыс. рублей; 2019 год - 1 571 589,3 тыс. рублей; 2020 год - 1 598 377,3 тыс. рублей; 2021 год - 1 598 377,3 тыс. рублей; 2022 год - 1 598 377,3 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Пензенской области составляет 47 835 258,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 584 973,7 тыс. рублей; 2015 год - 4 615 603,2 тыс. рублей; 2016 год - 4 831 117,5 тыс. рублей; 2017 год - 5 243 698,3 тыс. рублей; 2018 год - 5 612 362,8 тыс. рублей; 2019 год - 5 691 366,6 тыс. рублей; 2020 год - 5 771 884,5 тыс. рублей; 2021 год - 5 742 126,0 тыс. рублей; 2022 год - 5 742 126,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 315 469,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 58 153,4 тыс. рублей; 2015 год - 47 724,0 тыс. рублей; 2016 год - 48 912,0 тыс. рублей; 2017 год - 40 300,4 тыс. рублей; 2018 год - 39 459,8 тыс. рублей; 2019 год - 39 709,8 тыс. рублей; 2020 год - 39 709,8 тыс. рублей; 2021 год - 750,0 тыс. рублей; 2022 год - 750,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства составляют 9 496 392,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 552 784,3 тыс. рублей; 2015 год - 481 787,7 тыс. рублей; 2016 год - 646 173,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 238 960,3 тыс. рублей; 2019 год - 1 102 183,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 328 080,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 328 080,0 тыс. рублей; 2022 год - 1 328 080,0 тыс. рублей". |
2.2.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации государственной программы":
2.2.3.1. Слова "К 2020году" заменить словами "К 2022 году".
2.3.В Паспорте подпрограммы 1 госпрограммы:
2.3.1. В позиции"Целевые показатели подпрограммы":
2.3.1.1. Пункт"11) доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,в общем количестве дошкольных образовательных организаций" исключить.
2.3.2.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы". |
2.3.3.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 174 536,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 69 255,5 тыс. рублей; 2015 год - 11 839,9 тыс. рублей; 2016 год - 14 488,0 тыс. рублей; 2017 год - 25 310,5 тыс. рублей; 2018 год - 23 817,7 тыс. рублей; 2019 год - 7 857,2 тыс. рублей; 2020 год - 7 322,6 тыс. рублей; 2021 год - 7 322,6 тыс. рублей; 2022 год - 7 322,6 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 72 745,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 532,6 тыс. рублей; 2015 год - 6 080,8 тыс. рублей; 2016 год - 6 440,0 тыс. рублей; 2017 год - 10 014,2 тыс. рублей; 2018 год - 14 678,1 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 84 232,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 25 569,5 тыс. рублей; 2015 год - 5 169,1 тыс. рублей; 2016 год - 7 298,0 тыс. рублей; 2017 год - 11 542,0 тыс. рублей; 2018 год - 7 829,2 тыс. рублей; 2019 год - 7 107,2 тыс. рублей; 2020 год - 6 572,6 тыс. рублей; 2021 год - 6 572,6 тыс. рублей; 2022 год - 6 572,6 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 16 747,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 8 153,4 тыс. рублей; 2015 год - 590,0 тыс. рублей; 2016 год - 750,0 тыс. рублей; 2017 год - 3 754,3 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 750,0 тыс. рублей; 2020 год - 750,0 тыс. рублей; 2021 год - 750,0 тыс. рублей; 2022 год - 750,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 810,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 810,4 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей". |
2.3.4. Позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2022 году ожидается увеличение: 1) доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области до 53,9%; 2) доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг до 100%; 3) доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 31,5%; 4) доли организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования до 31,8%; 5) доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения до 70%; 6) доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области до 90%; 7) доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100%; 8) доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста до 60%; 9) доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста до 100%; 10) доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), до 107%; 11) доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, до 6%; 12) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты до 100%; 13) доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости до 98%; 14) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения до 89%; 15) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры до 64%; 16) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов до 97%; 17) доли приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры до 100%; 18) доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава: автобусного - до 16,8%, троллейбусного - до 31%; 19) доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов до 100%.". |
2.4.В Паспорте подпрограммы 2 госпрограммы:
2.4.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы". |
2.4.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 258 507,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 66 030,5 тыс. рублей; 2015 год - 55 333,7 тыс. рублей; 2016 год - 61 382,3 тыс. рублей; 2017 год - 75 351,9 тыс. рублей; 2018 год - 81,9 тыс. рублей; 2019 год - 81,9 тыс. рублей; 2020 год - 81,9 тыс. рублей; 2021 год - 81,9 тыс. рублей; 2022 год - 81,9 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 67 928,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 61 394,4 тыс. рублей; 2015 год - 47,0 тыс. рублей; 2016 год - 6 095,6 тыс. рублей; 2017 год - 65,2 тыс. рублей; 2018 год - 65,2 тыс. рублей; 2019 год - 65,2 тыс. рублей; 2020 год - 65,2 тыс. рублей; 2021 год - 65,2 тыс. рублей; 2022 год - 65,2 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 190 579,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 636,1 тыс. рублей; 2015 год - 55 286,7 тыс. рублей; 2016 год - 55 286,7 тыс. рублей; 2017 год - 75 286,7 тыс. рублей; 2018 год - 16,7 тыс. рублей; 2019 год - 16,7 тыс. рублей; 2020 год - 16,7 тыс. рублей; 2021 год - 16,7 тыс. рублей; 2022 год - 16,7 тыс. рублей". |
2.4.3.Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2022 году планируется уменьшение численности детей, находящихся в социально опасном положении, до 0,7% от общей численности детского населения". |
2.5. В Паспортеподпрограммы 3 госпрограммы:
2.5.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы". |
2.5.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 100 558,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26 774,9 тыс. рублей; 2015 год - 11 756,3 тыс. рублей; 2016 год - 11 821,8 тыс. рублей; 2017 год - 11 122,5 тыс. рублей; 2018 год - 9 325,4 тыс. рублей; 2019 год - 9 845,4 тыс. рублей; 2020 год - 6 637,5 тыс. рублей; 2021 год - 6 637,5 тыс. рублей; 2022 год - 6 637,5 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 31 645,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7 218,8 тыс. рублей; 2015 год - 5 081,5 тыс. рублей; 2016 год - 5 187,0 тыс. рублей; 2017 год - 4 485,0 тыс. рублей; 2018 год - 6 465,2 тыс. рублей; 2019 год - 3 207,9 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 68 913,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 19 556,1 тыс. рублей; 2015 год - 6 674,8 тыс. рублей; 2016 год - 6 634,8 тыс. рублей; 2017 год - 6 637,5 тыс. рублей; 2018 год - 2 860,2 тыс. рублей; 2019 год - 6 637,5 тыс. рублей; 2020 год - 6 637,5 тыс. рублей; 2021 год - 6 637,5 тыс. рублей; 2022 год - 6 637,5 тыс. рублей." |
2.5.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
2.5.3.1. Слова"К 2020 году" заменить словами "К 2022 году".
2.5.3.2. Пункт 1)изложить в следующей редакции:
"1) доведениеудельного веса зданий организаций социального обслуживания, предоставляющихсоциальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий,находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданийорганизаций социального обслуживания,предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, до 2,7;".
2.6. В Паспортеподпрограммы 4 госпрограммы:
2.6.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы". |
2.6.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 256 020,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 464 468,4 тыс. рублей; 2015 год - 1 540 331,1 тыс. рублей; 2016 год - 1 613 010,8 тыс. рублей; 2017 год - 2 376 365,4 тыс. рублей; 2018 год - 1 879 094,3 тыс. рублей; 2019 год - 1 663 055,6 тыс. рублей; 2020 год - 1 952 377,2 тыс. рублей; 2021 год - 1 883 658,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 883 658,9 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 109 219,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 493 820,7 тыс. рублей; 2015 год - 551 369,1 тыс. рублей; 2016 год - 487 584,6 тыс. рублей; 2017 год - 280 339,3 тыс. рублей; 2018 год - 122 720,8 тыс. рублей; 2019 год - 42 648,2 тыс. рублей; 2020 год - 43 578,9 тыс. рублей; 2021 год - 43 578,9 тыс. рублей; 2022 год - 43 578,9 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 4 352 497,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 367 863,4 тыс. рублей; 2015 год - 460 040,3 тыс. рублей; 2016 год - 431 091,2 тыс. рублей; 2017 год - 569 216,2 тыс. рублей; 2018 год - 479 263,8 тыс. рублей; 2019 год - 479 263,8 тыс. рублей; 2020 год - 541 758,5 тыс. рублей; 2021 год - 512 000,0 тыс. рублей; 2022 год - 512 000,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 298 721,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 47 134,0 тыс. рублей; 2016 год - 48 162,0 тыс. рублей; 2017 год - 36 546,1 тыс. рублей; 2018 год - 38 959,8 тыс. рублей; 2019 год - 38 959,8 тыс. рублей; 2020 год - 38 959,8 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 9 495 582,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 552 784,3 тыс. рублей; 2015 год - 481 787,7 тыс. рублей; 2016 год - 646 173,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 238 149,9 тыс. рублей; 2019 год - 1 102 183,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 328 080,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 328 080,0 тыс. рублей; 2022 год - 1 328 080,0 тыс. рублей". |
2.6.3.Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2022 году будет увеличена доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий до 14,8%.". |
2.7. В Паспортеподпрограммы 5 госпрограммы:
2.7.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы". |
2.7.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 4 675 418,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 431 568,1 тыс. рублей; 2015 год - 378 375,7 тыс. рублей; 2016 год - 382 628,0 тыс. рублей; 2017 год - 493 765,7 тыс. рублей; 2018 год - 589 504,3 тыс. рублей; 2019 год - 585 198,1 тыс. рублей; 2020 год - 604 793,0 тыс. рублей; 2021 год - 604 793,0 тыс. рублей; 2022 год - 604 793,0 тыс. рублей". |
2.7.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
2.7.3.1. Слова"К 2020 году" заменить словами "К 2022 году".
2.7.3.2. Пункт 6)изложить в следующей редакции:
"6) числаучащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональныхобразовательных организациях с наличием интерната, до 76 человек;".
2.8. В Паспортеподпрограммы 6 государственной программы:
2.8.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы". |
2.8.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 43 192 696,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 869 285,9 тыс. рублей; 2015 год - 3 970 918,8 тыс. рублей; 2016 год - 4 437 128,9 тыс. рублей; 2017 год - 4 438 118,9 тыс. рублей; 2018 год - 5 400 258,6 тыс. рублей; 2019 год - 5 250 604,3 тыс. рублей; 2020 год - 5 275 460,4 тыс. рублей; 2021 год - 5 275 460,4 тыс. рублей; 2022 год - 5 275 460,4 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4 789 167,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 133 505,4 тыс. рублей; 2015 год - 260 862,2 тыс. рублей; 2016 год - 489 773,2 тыс. рублей; 2017 год - 360 746,1 тыс. рублей; 2018 год - 877 247,4 тыс. рублей; 2019 год - 647 338,4 тыс. рублей; 2020 год - 673 231,6 тыс. рублей; 2021 год - 673 231,6 тыс. рублей; 2022 год - 673 231,6 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 38 403 529,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 735 780,5 тыс. рублей; 2015 год - 3 710 056,6 тыс. рублей; 2016 год - 3 947 355,7 тыс. рублей; 2017 год - 4 077 372,8 тыс. рублей; 2018 год - 4 523 011,2 тыс. рублей; 2019 год - 4 603 265,9 тыс. рублей; 2020 год - 4 602 228,8 тыс. рублей; 2021 год - 4 602 228,8 тыс. рублей; 2022 год - 4 602 228,8 тыс. рублей". |
2.9. В Паспортеподпрограммы 7 госпрограммы:
2.9.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы". |
2.9.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 11 268 488,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 710 773,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 732 941,3 тыс. рублей; 2018 год - 1 020 580,9 тыс. рублей; 2019 год - 888 207,0 тыс. рублей; 2020 год - 891 379,0 тыс. рублей; 2021 год - 891 379,0 тыс. рублей; 2022 год - 891 379,0 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11 208 400,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 709 950,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 723 063,9 тыс. рублей; 2018 год - 1 010 703,5 тыс. рублей; 2019 год - 878 329,6 тыс. рублей; 2020 год - 881 501,6 тыс. рублей; 2021 год - 881 501,6 тыс. рублей; 2022 год - 881 501,6 тыс. рублей; - объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 60 087,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 823,1 тыс. рублей; 2017 год - 9 877,4 тыс. рублей; 2018 год - 9 877,4 тыс. рублей; 2019 год - 9 877,4 тыс. рублей; 2020 год - 9 877,4 тыс. рублей; 2021 год - 9 877,4 тыс. рублей; 2022 год - 9 877,4 тыс. рублей". |
2.10. Раздел"Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфересоциально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственнаяпрограмма" изложить в следующей редакции:
"Приоритетыгосударственной политики, цели, задачи
в сфере социально-экономического развития, врамках
которойреализуется государственная программа
Всоответствии со Стратегией социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года),утвержденной Законом Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО "ОСтратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочнуюперспективу (до 2030 года)" (с последующими изменениями), основные приоритетыреализации региональной политики в сфере социальной поддержки гражданПензенской области направлены на повышение уровня и качества жизни населения,снижение социального неравенства, создание условий для равныхвозможностей.".
2.11. В разделе"Реабилитация и социальная адаптация инвалидов" абзацы шестой иседьмой изложить в следующей редакции:
"Порезультатам паспортизации, проведенной в 2016 году, в Пензенской области 311объектов, являющихся приоритетными, наиболее востребованы населением в сферах здравоохранения,образования, социальной защиты, культуры, спорта, транспорта. Из них 164объекта (52,7%) определены доступными для инвалидов.
На 01.01.2018 долядоступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетныхобъектов (181 объект) социальной, транспортной, инженерной инфраструктурывозросла на 5,5% и составила 58,2% от общего количества приоритетныхобъектов.".
2.12. В разделе"Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов":
2.12.1. В абзацевтором слова "4277 человек;" заменить словами "7216человек;".
2.12.2. Абзацыседьмой, восьмой, девятый и десятый исключить.
2.13. В разделе"Методики расчета и порядок предоставления субсидий и иных межбюджетныхтрансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области, в том числе за счетсредств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пензенскойобласти":
2.13.1. В абзацевтором слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 -2022 годы".
2.13.2. В подразделеIV "Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетаммуниципальных районов и городских округов Пензенской области насофинансирование мероприятий по созданию условий для предоставлениятранспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательногоаппарата, к объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территориимуниципальных районов и городских округов Пензенской области по месту ихжительства, а также к объектам регионального значения":
2.13.2.1. В абзацепервом пункта 10 слова "15 августа" заменить словами "15 января".
2.13.2.2. В пункте 13слова "1 сентября" заменить словами "1 февраля".
2.13.2.3. В абзацепятом пункта 14 слова "7 сентября" заменить словами "7февраля".
2.14. В разделе V"Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетаПензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округовПензенской области на реализацию мероприятий по адаптации организацийсоциального обслуживания к обслуживанию инвалидов":
2.14.1. Пункт 4изложить в следующей редакции:
"4. Отбормуниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертовосуществляется на основании решения Комиссии Министерства по вопросамфинансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1 "Доступная среда вПензенской области" государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" (далее - Комиссия). Состав Комиссии и ее полномочия утверждаютсяприказом Министерства. Решение Комиссии оформляется протоколом.".
2.15. Приложение № 1 "Переченьцелевых показателей государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
2.16. Приложение №2 "Сведения о целевых показателях в разрезе муниципальных образованийПензенской области государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.
2.17. Приложение №4.1 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020годы" за счет всех источников финансирования на 2016 - 2020 годы" кгоспрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.
2.18. Приложение №5.1 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на2016 - 2020 годы" к госпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.19. Приложение №6.1 "Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы" к госпрограмме изложить вновой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.20. Приложение №7.1 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениямиПензенской области по государственной программе Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы"на 2016 - 2020 годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласноприложению № 6 к настоящему постановлению.
3. Настоящеепостановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области обюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать)на "Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы социальной политики.
Губернатор Пензенской области | И.А. Белозерцев |
Приложение№ 1
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти
от14.09.2018 № 501-пП
Приложение№ 1
кгосударственной программе
Пензенскойобласти
"Социальнаяподдержка граждан
вПензенской области
на2014 - 2022 годы"
П Е Р Е Ч Е НЬ
целевыхпоказателей государственной программы Пензенской области "Социальнаяподдержка граждан
в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы"
Ответственный исполнитель | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | ||||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица изме- рения | Значения целевых показателей | ||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" | |||||||||||
1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 40 | 40 | 50 | 58,1 | 62,7 | 67 | 70 | 71 | 72 |
2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. | Доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий | % | 15,3 | 14,1 | 0,6 | 18,2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
4. | Процент выполнения государственными учреждениями социальной защиты установленного государственного задания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5. | Перечисление субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7. | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет) | единиц | 1,531 | 1,542 | 1,551 | 1,562 | 1,470 | 1,510 | 1,515 | 1,517 | 1,519 |
Подпрограмма 1 "Доступная среда в Пензенской области" | |||||||||||
1.1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области | % | 20 | 25 | 50 | 50,6 | 51 | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,9 |
1.2 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 40 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
1.3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 4,5 | 6 | 8,3 | 9,2 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 31,2 | 31,5 |
1.4 | Доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования | % | 5 | 6 | 13,6 | 18,2 | 22,7 | 27,3 | 27,3 | 31,8 | 31,8 |
1.5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 8 | 10 | 54,5 | 55 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 |
1.6 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 |
1.7 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
1.8 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
1.9 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | - | - | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
1.10. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
1.11. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 12 | 12,5 | - | - | - | - | - |
1.12 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | - | - | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | 107 | 107 |
1.13 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | - | - | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
1.14 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | - | - | 54,0 | 64,0 | 74,0 | 84,0 | 100 | 100 | 100 |
1.15 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | - | - | 34,0 | 54,0 | 74,0 | 84,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 |
1.16 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | - | - | 46,0 | 56,0 | 66,0 | 76,0 | 86,0 | 87 | 89 |
1.17 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | - | 40,0 | 46,6 | 56,4 | 60,0 | 63,0 | 63,5 | 64 |
1.18 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | - | - | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 95 | 97 |
1.19 | Доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | 60 | 67,7 | 80 | 86,6 | 93,3 | 97 | 100 |
1.20 | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава: | % | 1,4 | 1,6 | 14,5 |
|
|
|
|
|
|
- автомобильного, |
|
|
|
| 15,1 | 15,3 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | |
- троллейбусного |
|
|
|
| 25,0 | 25,8 | 28,1 | 29,8 | 30,1 | 31 | |
1.21. | Доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | - | - | - | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей Пензенской области" | |||||||||||
2.1 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | - | - | - | - | - |
2.2. | Уровень детской безнадзорности не выше 0,7% от общей численности детского населения | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Подпрограмма 3 "Старшее поколение Пензенской области" | |||||||||||
3.1 | Удельный вес зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме | % | 13,8 | 13,3 | 7,9 | 5,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
3.2. | Доля организаций социального обслуживания, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста | % | 61,7 | 82,4 | 100 | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности | % | - | - | - | 39,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
3.4 | Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджета Пензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,16 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" | |||||||||||
4.1 | Доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, в том числе: | % | 11,8 | 17,4 | 0,16 | 0,146 | 0,13 | 0,12 | - | - | - |
4.1.1. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 года | % | - | - | 0,05 | 0,046 | 0,05 | 0,05 | - | - | - |
4.1.2. | Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список получателей, по состоянию на начало отчетного года | % | - | - | 0,11 | 3,68 | 4,9 | 4,9 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
4.2. | Доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме | % | 5,8 | 2,2 | 1,7 | 2,15 | 1,1 | 1,1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
4.3 | Доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, имеющих право на предоставление мер в отчетном году | % | 6,4 | 7,0 | 16,9 | 36,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4. | Доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме | % | 40,4 | 13 | 18,7 | 50,4 | 73,6 | 100 | - | - | - |
4.5 | Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 280 | 257 | 191 | 157 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
4.6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года | граждан | 658 | 390 | 379 | 368 | 348 | 328 | 308 | 288 | 268 |
4.7 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | % | 37,1 | 55,03 | 48,97 | 50,40 | 54,35 | 57,47 | 60,98 | 64,94 | 69,44 |
4.8. | Доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | % | 18 | 54,1 | 36,01 | 23,7 | 12,1 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,7 |
4.8.1. | Доля отдельных категорий граждан (ветеранов, членов семей погибших и (или) умерших ветеранов Великой Отечественной войны), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | % | - | - | - | - | 39,8 | 30 | 40 | 41 | 42 |
4.8.2. | Доля отдельных категорий граждан ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | % | - | - | - | - | 8,9 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,7 |
4.8.3. | Доля отдельных категорий граждан (инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов) получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | % | - | - | - | - | 4,05 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,7 |
4.9. | Численность граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам | граждан | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
4.10 | Доля граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам, в общем объеме граждан, изъявивших желание получить социальную выплату и имеющих право на нее, путем участия в подпрограмме | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
Подпрограмма 5 "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами" | |||||||||||
5.1 | Количество койко-дней в доме ночного пребывания | койко-дни | 16642 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в доме ночного пребывания | человек | - | - | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | |
5.2 | Количество койко-дней в стационарных учреждениях социального обслуживания | койко-дни | 61478 | 61478 | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в государственных организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной и полустационарной формах | человек | - | - | 151 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
5.3. | Количество койко-дней в психоневрологических интернатах | койко-дни | 503460 | 503460 | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в психоневрологических интернатах | человек | - | - | 1398 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1398 | |
5.4 | Количество койко-дней в домах-интернатах общего типа | койко-дни | 321359 | 326499 | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в домах-интернатах общего типа | человек | - | - | 907 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 907 | |
5.5 | Количество койко-дней в детских домах-интернатах | койко-дни | 51081 | 51080 | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя численность получателей социальных услуг за год в детских домах-интернатах | человек | - | - | 145 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
5.6 | Число учащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональных образовательных организациях с наличием интерната | человек | 77 | 79 | 74 | 74 | 74 | 81 | 76 | 76 | 76 |
5.7 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных организаций социального обслуживания граждан к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Пензенской области | % | 58,0 | 68,5 | 51,95 | - | - | - | - | - | - |
5.8 | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области | % | - | - | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма 6 "Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области" | |||||||||||
6.1 | Соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Соответствие финансирования отчетным документам организаций железнодорожного транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.4. | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | % | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
6.5 | Доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта в общей численности граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта и имеющих право | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.6 | Доля отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, получивших субсидию, от общего числа отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, подавших заявку на предоставление субсидии и имеющих право на нее | % | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
Подпрограмма 7 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | |||||||||||
7.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан, имеющих на них право | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных Пензенской области, в части предоставления мер социальной поддержки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________
Приложение№ 2
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти
от14.09.2018 № 501-пП
Приложение№ 2
кгосударственной программе
Пензенскойобласти
"Социальнаяподдержка граждан
вПензенской области
на2014 - 2022 годы"
С В Е Д Е Н И Я
о целевых показателях в разрезе муниципальныхобразований
Пензенской области государственной программы
Пензенской области "Социальная поддержка граждан
в Пензенской области на 2014 - 2022 годы"
№ п/п | Муниципальные образования | Значения целевых показателей | ||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1 "Доступная среда в Пензенской области" | ||||||||||
Наименование показателя "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов", % | ||||||||||
1 | г. Пенза |
| 0,2 | 0,25 | 0,12 | 0,22 |
|
|
|
|
2 | г. Заречный |
| 0,1 | 0,15 | 0,73 | 0,07 |
|
|
|
|
3 | г. Кузнецк |
| 0,1 | 0,15 | 0,45 | 0,88 |
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" | ||||||||||
Наименование показателя "Доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме", % | ||||||||||
1 | г. Пенза |
| 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,0 |
|
|
|
|
2 | г. Заречный |
| 62,3 | 62,3 | 18,1 | 10,1 |
|
|
|
|
3 | г. Каменка |
| 0 | 0 | 7,1 | 27,8 |
|
|
|
|
4 | г. Кузнецк |
| 5,0 | 5,0 | 10,3 | 3,7 |
|
|
|
|
5 | г. Нижний Ломов |
| 7,5 | 7,5 | 7,7 | 8,0 |
|
|
|
|
6 | г. Сердобск |
| 25,0 | 25,0 | 4,9 | 18,2 |
|
|
|
|
7 | Башмаковский район |
| 7,7 | 7,7 | 8,1 | 6,9 |
|
|
|
|
8 | Бековский район |
| 8,3 | 8,3 | 0,0 | 16,7 |
|
|
|
|
9 | Белинский район |
| 5,4 | 5,4 | 4,8 | 5,1 |
|
|
|
|
10 | Бессоновский район |
| 2,3 | 2,3 | 36,7 | 9,1 |
|
|
|
|
11 | Вадинский район |
| 0,0 | 0,0 | 5,6 | 10,0 |
|
|
|
|
12 | Городищенский район |
| 1,8 | 1,8 | 3,8 | 3,6 |
|
|
|
|
13 | Земетчинский район |
| 5,7 | 5,7 | 0,0 | 24,3 |
|
|
|
|
14 | Иссинский район |
| 3,1 | 3,1 | 0,0 | 2,6 |
|
|
|
|
15 | Камешкирский район |
| 0 | 0 | 2,6 | 25,0 |
|
|
|
|
16 | Колышлейский район |
| 0 | 0 | 11,1 | 3,9 |
|
|
|
|
17 | Кузнецкий район |
| 1,4 | 1,4 | 3,3 | 2,2 |
|
|
|
|
18 | Лопатинский район |
| 14,3 | 14,3 | 0,0 | 12,5 |
|
|
|
|
19 | Лунинский район |
| 3,4 | 3,4 | 1,8 | 3,0 |
|
|
|
|
20 | Малосердобинский район |
| 0 | 0 | 11,1 | 33,3 |
|
|
|
|
21 | Мокшанский район |
| 1,9 | 1,9 | 8,7 | 1,8 |
|
|
|
|
22 | Наровчатский район |
| 16,1 | 16,1 | 9,7 | 14,3 |
|
|
|
|
23 | Неверкинский район |
| 0 | 0 | 15,0 | 5,9 |
|
|
|
|
24 | Никольский район |
| 4,2 | 4,2 | 16,0 | 10,0 |
|
|
|
|
25 | Пачелмский район |
| 4,3 | 4,3 | 10,3 | 19,0 |
|
|
|
|
26 | Пензенский район |
| 0 | 0 | 12,5 | 3,6 |
|
|
|
|
27 | Сосновоборский район |
| 0 | 0 | 7,1 | 8,3 |
|
|
|
|
28 | Спасский район |
| 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,9 |
|
|
|
|
29 | Тамалинский район |
| 14,3 | 14,3 | 30,8 | 18,2 |
|
|
|
|
30 | Шемышейский район |
| 7,0 | 7,0 | 1,8 | 1,7 |
|
|
|
|
______________
Приложение№ 3
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти
от14.09.2018 № 501-пП
Приложение№ 4.1
кгосударственной программе
Пензенскойобласти
"Социальнаяподдержка граждан
вПензенской области
на2014 - 2022 годы"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Социальная поддержка граждан
в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансированияна 2016 - 2022 годы
Ответственный исполнитель Государственной программы | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | |||||||||
Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | |||||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государ- ственная прог- рамма | Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы | Всего, в том числе: | 8 231 233,6 | 9 152 976,2 | 8 922 663,1 | 8 404 849,5 | 8 738 051,6 | 8 669 333,3 | 8 669 333,3 |
федеральный бюджет | 2 705 031,1 | 2 378 713,7 | 2 031 880,2 | 1 571 589,3 | 1 598 377,3 | 1 598 377,3 | 1 598 377,3 | |||
бюджет Пензенской области | 4 831 117,5 | 5 243 698,3 | 5 612 362,8 | 5 691 366,6 | 5 771 884,5 | 5 742 126,0 | 5 742 126,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 48 912,0 | 40 300,4 | 39 459,8 | 39 709,8 | 39 709,8 | 750,0 | 750,0 | |||
иные источники | 646 173,0 | 1 490 263,8 | 1 238 960,3 | 1 102 183,8 | 1 328 080,0 | 1 328 080,0 | 1 328 080,0 | |||
1. | Подпрог-рамма 1 | Доступная среда в Пензенской области | Всего, в том числе: | 14 488,0 | 25 310,5 | 23 817,7 | 7 857,2 | 7 322,6 | 7 322,6 | 7 322,6 |
федеральный бюджет | 6 440,0 | 10 014,2 | 14 678,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 7 298,0 | 11 542,0 | 7 829,2 | 7 107,2 | 6 572,6 | 6 572,6 | 6 572,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 750,0 | 3 754,3 | 500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 810,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Основное меро- приятие 1.1. | Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего, в том числе: | 11 325,4 | 22 111,9 | 20 592,7 | 4 777,2 | 4 422,6 | 4 422,6 | 4 422,6 |
федеральный бюджет | 6 440,0 | 9 822,6 | 14 678,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 4 885,4 | 9 035,0 | 5 104,2 | 4 777,2 | 4 422,6 | 4 422,6 | 4 422,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 3 254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 810,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное меро- приятие 1.2. | Создание условий для предоставления инвалидам качественных услуг по реабилитации | Всего, в том числе: | 2 499,4 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 850,0 | 2 850,0 | 2 850,0 | 2 850,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 1 749,4 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 750,0 | 500,0 | 500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Основное меро- приятие 1.3. | Улучшение для инвалидов доступности массовой информации и средств связи | Всего, в том числе: | 663,2 | 559,6 |