Постановление Правительства Пензенской области от 14.09.2018 № 501-пП

О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями)

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

14 сентября 2018 г.

501-пП

 

г. Пенза

 

 

 

Овнесении изменений в постановление Правительства

Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП

(с последующими изменениями)

 

 

Руководствуясьзаконами Пензенской области от18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализациигосударственных программ Пензенской области" (с последующими        изменениями),           Правительство       Пензенской       области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Пензенскойобласти от30.10.2013 № 805-пП "Об утверждении государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление)следующее изменение:

1.1.В наименовании постановления и пункте 1 постановления слова "на 2014 -2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2022 годы".

2.Внести в государственную программу Пензенской области "Социальнаяподдержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее -госпрограмма), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями), следующиеизменения:

2.1. В наименованиигоспрограммы и по тексту госпрограммы, подпрограммслова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 - 2022годы".

 

 

2.2.В Паспорте государственной программы:

2.2.1.Позицию "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложитьв следующей редакции:

 

"

 

 

 

Этапы и сроки

реализации

государственной

программы

2014 - 2022 годы".

 

2.2.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы"изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

государственной

программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 75 926 227,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7 560 184,1 тыс. рублей;

2015 год - 7 577 603,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 231 233,6 тыс. рублей;

2017 год - 9 152 976,2 тыс. рублей;

2018 год - 8 922 663,1 тыс. рублей;

2019 год - 8 404 849,5 тыс. рублей;

2020 год - 8 738 051,6 тыс. рублей;

2021 год - 8 669 333,3 тыс. рублей;

2022 год - 8 669 333,3 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета составляет 18 279 107,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2 364 272,7 тыс. рублей;

2015 год - 2 432 488,1 тыс. рублей;

2016 год - 2 705 031,1 тыс. рублей;

2017 год - 2 378 713,7 тыс. рублей;

2018 год - 2 031 880,2 тыс. рублей;

2019 год - 1 571 589,3 тыс. рублей;

2020 год - 1 598 377,3 тыс. рублей;

2021 год - 1 598 377,3 тыс. рублей;

2022 год - 1 598 377,3 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пензенской области составляет 47 835 258,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4 584 973,7 тыс. рублей;

2015 год - 4 615 603,2 тыс. рублей;

2016 год - 4 831 117,5 тыс. рублей;

2017 год - 5 243 698,3 тыс. рублей;

2018 год - 5 612 362,8 тыс. рублей;

2019 год - 5 691 366,6 тыс. рублей;

2020 год - 5 771 884,5 тыс. рублей;

2021 год - 5 742 126,0 тыс. рублей;

2022 год - 5 742 126,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 315 469,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 58 153,4 тыс. рублей;

2015 год - 47 724,0 тыс. рублей;

2016 год - 48 912,0 тыс. рублей;

2017 год - 40 300,4 тыс. рублей;

2018 год - 39 459,8 тыс. рублей;

2019 год - 39 709,8 тыс. рублей;

2020 год - 39 709,8 тыс. рублей;

2021 год - 750,0 тыс. рублей;

2022 год - 750,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства составляют 9 496 392,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 552 784,3 тыс. рублей;

2015 год - 481 787,7 тыс. рублей;

2016 год - 646 173,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 238 960,3 тыс. рублей;

2019 год - 1 102 183,8 тыс. рублей;

2020 год - 1 328 080,0 тыс. рублей;

2021 год - 1 328 080,0 тыс. рублей;

2022 год - 1 328 080,0 тыс. рублей".

 

2.2.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации государственной программы":

2.2.3.1. Слова "К 2020году" заменить словами "К 2022 году".

2.3.В Паспорте подпрограммы 1 госпрограммы:

2.3.1. В позиции"Целевые показатели подпрограммы":

2.3.1.1. Пункт"11) доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданауниверсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,в общем количестве дошкольных образовательных организаций" исключить.

2.3.2.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

 

 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы".

 

 

2.3.3.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 174 536,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 69 255,5 тыс. рублей;

2015 год - 11 839,9 тыс. рублей;

2016 год - 14 488,0 тыс. рублей;

2017 год - 25 310,5 тыс. рублей;

2018 год - 23 817,7 тыс. рублей;

2019 год - 7 857,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 322,6 тыс. рублей;

2021 год - 7 322,6 тыс. рублей;

2022 год - 7 322,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 72 745,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 35 532,6 тыс. рублей;

2015 год - 6 080,8 тыс. рублей;

2016 год - 6 440,0 тыс. рублей;

2017 год - 10 014,2 тыс. рублей;

2018 год - 14 678,1 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 84 232,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 25 569,5 тыс. рублей;

2015 год - 5 169,1 тыс. рублей;

2016 год - 7 298,0 тыс. рублей;

2017 год - 11 542,0 тыс. рублей;

2018 год - 7 829,2 тыс. рублей;

2019 год - 7 107,2 тыс. рублей;

2020 год - 6 572,6 тыс. рублей;

2021 год - 6 572,6 тыс. рублей;

2022 год - 6 572,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 16 747,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 8 153,4 тыс. рублей;

2015 год - 590,0 тыс. рублей;

2016 год - 750,0 тыс. рублей;

2017 год - 3 754,3 тыс. рублей;

2018 год - 500,0 тыс. рублей;

2019 год - 750,0 тыс. рублей;

2020 год - 750,0 тыс. рублей;

2021 год - 750,0 тыс. рублей;

2022 год - 750,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 810,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 810,4 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей".

 

2.3.4. Позицию"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2022 году ожидается увеличение:

1) доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области до 53,9%;

2) доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг до 100%;

3) доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 31,5%;

4) доли организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования до 31,8%;

5) доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения до 70%;

6) доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области до 90%;

7) доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100%;

8) доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста до 60%;

9) доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста до 100%;

10) доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), до 107%;

11) доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, до 6%;

12) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты до 100%;

13) доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости до 98%;

14) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения до 89%;

15) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры до 64%;

16) доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов до 97%;

17) доли приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры до 100%;

18) доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава: автобусного - до 16,8%, троллейбусного - до 31%;

19) доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов до 100%.".

 

2.4.В Паспорте подпрограммы 2 госпрограммы:

2.4.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

 

 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы".

 

2.4.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 258 507,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 66 030,5 тыс. рублей;

2015 год - 55 333,7 тыс. рублей;

2016 год - 61 382,3 тыс. рублей;

2017 год - 75 351,9 тыс. рублей;

2018 год - 81,9 тыс. рублей;

2019 год - 81,9 тыс. рублей;

2020 год - 81,9 тыс. рублей;

2021 год - 81,9 тыс. рублей;

2022 год - 81,9 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 67 928,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 61 394,4 тыс. рублей;

2015 год - 47,0 тыс. рублей;

2016 год - 6 095,6 тыс. рублей;

2017 год - 65,2 тыс. рублей;

2018 год - 65,2 тыс. рублей;

2019 год - 65,2 тыс. рублей;

2020 год - 65,2 тыс. рублей;

2021 год - 65,2 тыс. рублей;

2022 год - 65,2 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 190 579,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4 636,1 тыс. рублей;

2015 год - 55 286,7 тыс. рублей;

2016 год - 55 286,7 тыс. рублей;

2017 год - 75 286,7 тыс. рублей;

2018 год - 16,7 тыс. рублей;

2019 год - 16,7 тыс. рублей;

2020 год - 16,7 тыс. рублей;

2021 год - 16,7 тыс. рублей;

2022 год - 16,7 тыс. рублей".

 

2.4.3.Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

 

 

 

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы

К 2022 году планируется уменьшение численности детей, находящихся в социально опасном положении, до 0,7% от общей численности детского населения".

 

2.5. В Паспортеподпрограммы 3 госпрограммы:

2.5.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

 

2014 - 2022 годы".

 

2.5.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 100 558,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26 774,9 тыс. рублей;

2015 год - 11 756,3 тыс. рублей;

2016 год - 11 821,8 тыс. рублей;

2017 год - 11 122,5 тыс. рублей;

2018 год - 9 325,4 тыс. рублей;

2019 год - 9 845,4 тыс. рублей;

2020 год - 6 637,5 тыс. рублей;

2021 год - 6 637,5 тыс. рублей;

2022 год - 6 637,5 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 31 645,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7 218,8 тыс. рублей;

2015 год - 5 081,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 187,0 тыс. рублей;

2017 год - 4 485,0 тыс. рублей;

2018 год - 6 465,2 тыс. рублей;

2019 год - 3 207,9 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 68 913,4 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 19 556,1 тыс. рублей;

2015 год - 6 674,8 тыс. рублей;

2016 год - 6 634,8 тыс. рублей;

2017 год - 6 637,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 860,2 тыс. рублей;

2019 год - 6 637,5 тыс. рублей;

2020 год - 6 637,5 тыс. рублей;

2021 год - 6 637,5 тыс. рублей;

2022 год - 6 637,5 тыс. рублей."

 

2.5.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":

2.5.3.1. Слова"К 2020 году" заменить словами "К 2022 году".

2.5.3.2. Пункт 1)изложить в следующей редакции:

"1) доведениеудельного веса зданий организаций социального обслуживания, предоставляющихсоциальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий,находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданийорганизаций социального обслуживания,предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, до 2,7;".

2.6. В Паспортеподпрограммы 4 госпрограммы:

2.6.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы".

 

2.6.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 256 020,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 464 468,4 тыс. рублей;

2015 год - 1 540 331,1 тыс. рублей;

2016 год - 1 613 010,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 376 365,4 тыс. рублей;

2018 год - 1 879 094,3 тыс. рублей;

2019 год - 1 663 055,6 тыс. рублей;

2020 год - 1 952 377,2 тыс. рублей;

2021 год - 1 883 658,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 883 658,9 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 109 219,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 493 820,7 тыс. рублей;

2015 год - 551 369,1 тыс. рублей;

2016 год - 487 584,6 тыс. рублей;

2017 год - 280 339,3 тыс. рублей;

2018 год - 122 720,8 тыс. рублей;

2019 год - 42 648,2 тыс. рублей;

2020 год - 43 578,9 тыс. рублей;

2021 год - 43 578,9 тыс. рублей;

2022 год - 43 578,9 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 4 352 497,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 367 863,4 тыс. рублей;

2015 год - 460 040,3 тыс. рублей;

2016 год - 431 091,2 тыс. рублей;

2017 год - 569 216,2 тыс. рублей;

2018 год - 479 263,8 тыс. рублей;

2019 год - 479 263,8 тыс. рублей;

2020 год - 541 758,5 тыс. рублей;

2021 год - 512 000,0 тыс. рублей;

2022 год - 512 000,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований составляет 298 721,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 47 134,0 тыс. рублей;

2016 год - 48 162,0 тыс. рублей;

2017 год - 36 546,1 тыс. рублей;

2018 год - 38 959,8 тыс. рублей;

2019 год - 38 959,8 тыс. рублей;

2020 год - 38 959,8 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 9 495 582,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 552 784,3 тыс. рублей;

2015 год - 481 787,7 тыс. рублей;

2016 год - 646 173,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 490 263,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 238 149,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 102 183,8 тыс. рублей;

2020 год - 1 328 080,0 тыс. рублей;

2021 год - 1 328 080,0 тыс. рублей;

2022 год - 1 328 080,0 тыс. рублей".

2.6.3.Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

 

 

 

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы

К 2022 году будет увеличена доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий до 14,8%.".

 

2.7. В Паспортеподпрограммы 5 госпрограммы:

2.7.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

 

 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы".

 

2.7.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

"

 

 

 

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 4 675 418,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 431 568,1 тыс. рублей;

2015 год - 378 375,7 тыс. рублей;

2016 год - 382 628,0 тыс. рублей;

2017 год - 493 765,7 тыс. рублей;

2018 год - 589 504,3 тыс. рублей;

2019 год - 585 198,1 тыс. рублей;

2020 год - 604 793,0 тыс. рублей;

2021 год - 604 793,0 тыс. рублей;

2022 год - 604 793,0 тыс. рублей".

 

2.7.3. В позиции"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":

2.7.3.1. Слова"К 2020 году" заменить словами "К 2022 году".

2.7.3.2. Пункт 6)изложить в следующей редакции:

"6) числаучащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональныхобразовательных организациях с наличием интерната, до 76 человек;".

2.8. В Паспортеподпрограммы 6 государственной программы:

2.8.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы".

 

 

2.8.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 43 192 696,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3 869 285,9 тыс. рублей;

2015 год - 3 970 918,8 тыс. рублей;

2016 год - 4 437 128,9 тыс. рублей;

2017 год - 4 438 118,9 тыс. рублей;

2018 год - 5 400 258,6 тыс. рублей;

2019 год - 5 250 604,3 тыс. рублей;

2020 год - 5 275 460,4 тыс. рублей;

2021 год - 5 275 460,4 тыс. рублей;

2022 год - 5 275 460,4 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4 789 167,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 133 505,4 тыс. рублей;

2015 год - 260 862,2 тыс. рублей;

2016 год - 489 773,2 тыс. рублей;

2017 год - 360 746,1 тыс. рублей;

2018 год - 877 247,4 тыс. рублей;

2019 год - 647 338,4 тыс. рублей;

2020 год - 673 231,6 тыс. рублей;

2021 год - 673 231,6 тыс. рублей;

2022 год - 673 231,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 38 403 529,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3 735 780,5 тыс. рублей;

2015 год - 3 710 056,6 тыс. рублей;

2016 год - 3 947 355,7 тыс. рублей;

2017 год - 4 077 372,8 тыс. рублей;

2018 год - 4 523 011,2 тыс. рублей;

2019 год - 4 603 265,9 тыс. рублей;

2020 год - 4 602 228,8 тыс. рублей;

2021 год - 4 602 228,8 тыс. рублей;

2022 год - 4 602 228,8 тыс. рублей".

 

2.9. В Паспортеподпрограммы 7 госпрограммы:

2.9.1.Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы".

 

2.9.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующейредакции:

 

"

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы составляет 11 268 488,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей;

2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей;

2016 год - 1 710 773,8 тыс. рублей;

2017 год - 1 732 941,3 тыс. рублей;

2018 год - 1 020 580,9 тыс. рублей;

2019 год - 888 207,0 тыс. рублей;

2020 год - 891 379,0 тыс. рублей;

2021 год - 891 379,0 тыс. рублей;

2022 год - 891 379,0 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11 208 400,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 632 800,8 тыс. рублей;

2015 год - 1 609 047,5 тыс. рублей;

2016 год - 1 709 950,7 тыс. рублей;

2017 год - 1 723 063,9 тыс. рублей;

2018 год - 1 010 703,5 тыс. рублей;

2019 год - 878 329,6 тыс. рублей;

2020 год - 881 501,6 тыс. рублей;

2021 год - 881 501,6 тыс. рублей;

2022 год - 881 501,6 тыс. рублей;

- объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 60 087,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 823,1 тыс. рублей;

2017 год - 9 877,4 тыс. рублей;

2018 год - 9 877,4 тыс. рублей;

2019 год - 9 877,4 тыс. рублей;

2020 год - 9 877,4 тыс. рублей;

2021 год - 9 877,4 тыс. рублей;

2022 год - 9 877,4 тыс. рублей".

 

2.10. Раздел"Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфересоциально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственнаяпрограмма" изложить в следующей редакции:

 

"Приоритетыгосударственной политики, цели, задачи

 в сфере социально-экономического развития, врамках

которойреализуется государственная программа

 

Всоответствии со Стратегией социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года),утвержденной Законом Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО "ОСтратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочнуюперспективу (до 2030 года)" (с последующими изменениями), основные приоритетыреализации региональной политики в сфере социальной поддержки гражданПензенской области направлены на повышение уровня и качества жизни населения,снижение социального неравенства, создание условий для равныхвозможностей.".

2.11. В разделе"Реабилитация и социальная адаптация инвалидов" абзацы шестой иседьмой изложить в следующей редакции:

"Порезультатам паспортизации, проведенной в 2016 году, в Пензенской области 311объектов, являющихся приоритетными, наиболее востребованы населением в сферах здравоохранения,образования, социальной защиты, культуры, спорта, транспорта. Из них 164объекта (52,7%) определены доступными для инвалидов.

На 01.01.2018 долядоступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетныхобъектов (181 объект) социальной, транспортной, инженерной инфраструктурывозросла на 5,5% и составила 58,2% от общего количества приоритетныхобъектов.".

2.12. В разделе"Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов":

2.12.1. В абзацевтором слова "4277 человек;" заменить словами "7216человек;".

2.12.2. Абзацыседьмой, восьмой, девятый и десятый исключить.

2.13. В разделе"Методики расчета и порядок предоставления субсидий и иных межбюджетныхтрансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области, в том числе за счетсредств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пензенскойобласти":

2.13.1. В абзацевтором слова "на 2014 - 2020 годы" заменить словами "на 2014 -2022 годы".

2.13.2. В подразделеIV "Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетаммуниципальных районов и городских округов Пензенской области насофинансирование мероприятий по созданию условий для предоставлениятранспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательногоаппарата, к объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территориимуниципальных районов и городских округов Пензенской области по месту ихжительства, а также к объектам регионального значения":

2.13.2.1. В абзацепервом пункта 10 слова "15 августа" заменить словами "15 января".

2.13.2.2. В пункте 13слова "1 сентября" заменить словами "1 февраля".

2.13.2.3. В абзацепятом пункта 14 слова "7 сентября" заменить словами "7февраля".

2.14. В разделе V"Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетаПензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округовПензенской области на реализацию мероприятий по адаптации организацийсоциального обслуживания к обслуживанию инвалидов":

2.14.1. Пункт 4изложить в следующей редакции:

"4. Отбормуниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертовосуществляется на основании решения Комиссии Министерства по вопросамфинансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1 "Доступная среда вПензенской области" государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022годы" (далее - Комиссия). Состав Комиссии и ее полномочия утверждаютсяприказом Министерства. Решение Комиссии оформляется протоколом.".

2.15. Приложение № 1 "Переченьцелевых показателей государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.

2.16. Приложение №2 "Сведения о целевых показателях в разрезе муниципальных образованийПензенской области государственной программы Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.

2.17. Приложение №4.1 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020годы" за счет всех источников финансирования на 2016 - 2020 годы" кгоспрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.

2.18. Приложение №5.1 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенскойобласти "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на2016 - 2020 годы" к госпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.19. Приложение №6.1 "Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программыПензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы" к госпрограмме изложить вновой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.20. Приложение №7.1 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениямиПензенской области по государственной программе Пензенской области"Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы"на 2016 - 2020 годы" к госпрограмме изложить в новой редакции согласноприложению № 6 к настоящему постановлению.

3. Настоящеепостановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области обюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете"Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать)на "Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы социальной политики.

 

 

 

Губернатор Пензенской области

 

           И.А. Белозерцев


Приложение№ 1

кпостановлению Правительства

Пензенскойобласти

от14.09.2018 № 501-пП

 

Приложение№ 1

кгосударственной программе

Пензенскойобласти

"Социальнаяподдержка граждан

вПензенской области

на2014 - 2022 годы"

 

 

П Е Р Е Ч Е НЬ

целевыхпоказателей государственной программы Пензенской области "Социальнаяподдержка граждан

в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы"

 

Ответственный исполнитель

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

п/п

Наименование целевого показателя

Единица изме-

рения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2022 годы"

1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

40

40

50

58,1

62,7

67

70

71

72

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

98,4

98,7

98,9

99,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

Доля семей (граждан), которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий, от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий

%

15,3

14,1

0,6

18,2

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

4.

Процент выполнения государственными учреждениями социальной защиты установленного государственного задания

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.

Перечисление субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет)

единиц

1,531

1,542

1,551

1,562

1,470

1,510

1,515

1,517

1,519

Подпрограмма 1 "Доступная среда в Пензенской области"

1.1

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области

%

20

25

50

50,6

51

51,8

52,5

53,2

53,9

1.2

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Пензенской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

40

60

70

75

80

90

100

100

100

1.3.

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

4,5

6

8,3

9,2

22,3

22,6

22,9

31,2

31,5

1.4

Доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования

%

5

6

13,6

18,2

22,7

27,3

27,3

31,8

31,8

1.5.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

%

8

10

54,5

55

68

68,5

69

69,5

70

1.6

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пензенской области

%

40

45

50

55

65

75

90

90

90

1.7

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

96

97

98

99

100

100

100

1.8

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

%

-

-

30

35

40

45

50

55

60

1.9

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

%

-

-

80

85

90

95

100

100

100

1.10.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

-

-

8

-

-

-

-

-

-

1.11.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

12

12,5

-

-

-

-

-

1.12

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

-

-

101

102

103

105

107

107

107

1.13

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

-

-

9

8

7

7

7

6

6

1.14

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

-

-

54,0

64,0

74,0

84,0

100

100

100

1.15

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

-

-

34,0

54,0

74,0

84,0

94,0

96,0

98,0

1.16

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

46,0

56,0

66,0

76,0

86,0

87

89

1.17

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

40,0

46,6

56,4

60,0

63,0

63,5

64

1.18

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов

%

-

-

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

95

97

1.19

Доля приоритетных объектов, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

-

60

67,7

80

86,6

93,3

97

100

1.20

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава:

%

1,4

1,6

14,5

 

 

 

 

 

 

- автомобильного,

 

 

 

 

15,1

15,3

15,8

16,2

16,5

16,8

- троллейбусного

 

 

 

 

25,0

25,8

28,1

29,8

30,1

31

1.21.

Доля выпускников 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

85

90

95

100

100

100

Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей Пензенской области"

2.1

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

9,7

9,8

9,9

10,0

-

-

-

-

-

2.2.

Уровень детской безнадзорности не выше 0,7% от общей численности детского населения

-

-

-

-

-

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Подпрограмма 3 "Старшее поколение Пензенской области"

3.1

Удельный вес зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

%

13,8

13,3

7,9

5,3

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

3.2.

Доля организаций социального обслуживания, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста

%

61,7

82,4

100

-

-

-

-

-

-

3.3.

Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности

%

-

-

-

39,1

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

3.4

Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, в общем объеме средств бюджета Пензенской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,16

2,0

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере"

4.1

Доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме, в том числе:

%

11,8

17,4

0,16

0,146

0,13

0,12

-

-

-

4.1.1.

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 года

%

-

-

0,05

0,046

0,05

0,05

-

-

-

4.1.2.

Доля молодых семей, получивших жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в общем количестве молодых семей, включенных в список получателей, по состоянию на начало отчетного года

%

-

-

0,11

3,68

4,9

4,9

3,48

3,48

3,48

4.2.

Доля работников бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме

%

5,8

2,2

1,7

2,15

1,1

1,1

1.1

1.1

1.1

4.3

Доля специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, имеющих право на предоставление мер в отчетном году

%

6,4

7,0

16,9

36,4

100

100

100

100

100

4.4.

Доля многодетных семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме

%

40,4

13

18,7

50,4

73,6

100

-

-

-

4.5

Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ед.

280

257

191

157

200

200

200

200

200

4.6

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года

граждан

658

390

379

368

348

328

308

288

268

4.7

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

37,1

55,03

48,97

50,40

54,35

57,47

60,98

64,94

69,44

4.8.

Доля отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов (членов семей погибших и (или) умерших ветеранов) Великой Отечественной войны, граждан, уволенных с военной службы), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий

%

18

54,1

36,01

23,7

12,1

8,7

9,5

9,6

9,7

4.8.1.

Доля отдельных категорий граждан (ветеранов, членов семей погибших и (или) умерших ветеранов Великой Отечественной войны), получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий

%

-

-

-

-

39,8

30

40

41

42

4.8.2.

Доля отдельных категорий граждан ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий

%

-

-

-

-

8,9

8,7

9,5

9,6

9,7

4.8.3.

Доля отдельных категорий граждан (инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов) получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме граждан, включенных в списки на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий

%

-

-

-

-

4,05

8,7

9,5

9,6

9,7

4.9.

Численность граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам

граждан

-

-

11

-

-

-

-

-

-

4.10

Доля граждан - участников программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, ипотечным жилищным займам, в общем объеме граждан, изъявивших желание получить социальную выплату и имеющих право на нее, путем участия в подпрограмме

%

-

-

-

100

100

100

-

-

-

Подпрограмма 5 "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами"

5.1

Количество койко-дней в доме ночного пребывания

койко-дни

16642

18200

-

-

-

-

-

-

-

Средняя численность получателей социальных услуг за год в доме ночного пребывания

человек

-

-

48

45

45

45

45

45

48

5.2

Количество койко-дней в стационарных учреждениях социального обслуживания

койко-дни

61478

61478

-

-

-

-

-

-

-

Средняя численность получателей социальных услуг за год в государственных организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной и полустационарной формах

человек

-

-

151

153

153

153

153

153

153

5.3.

Количество койко-дней в психоневрологических интернатах

койко-дни

503460

503460

-

-

-

-

-

-

-

Средняя численность получателей социальных услуг за год в психоневрологических интернатах

человек

-

-

1398

1381

1381

1381

1381

1381

1398

5.4

Количество койко-дней в домах-интернатах общего типа

койко-дни

321359

326499

-

-

-

-

-

-

-

Средняя численность получателей социальных услуг за год в домах-интернатах общего типа

человек

-

-

907

888

888

888

888

888

907

5.5

Количество койко-дней в детских домах-интернатах

койко-дни

51081

51080

-

-

-

-

-

-

-

Средняя численность получателей социальных услуг за год в детских домах-интернатах

человек

-

-

145

135

130

130

130

130

130

5.6

Число учащихся, получающих образование по разным специальностям в профессиональных образовательных организациях с наличием интерната

человек

77

79

74

74

74

81

76

76

76

5.7

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных организаций социального обслуживания граждан к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Пензенской области

%

58,0

68,5

51,95

-

-

-

-

-

-

5.8

Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области

%

-

-

-

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 6 "Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области"

6.1

Соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов  (без учета федеральных средств)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.2

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Соответствие финансирования отчетным документам организаций железнодорожного транспорта

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.4.

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

50

50

50

-

-

-

-

-

-

6.5

Доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта в общей численности граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта и имеющих право

%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

6.6

Доля отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, получивших субсидию, от общего числа отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, подавших заявку на предоставление субсидии и имеющих право на нее

%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Подпрограмма 7 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"

7.1.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме обратившихся граждан, имеющих на них право

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.2

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных Пензенской области, в части предоставления мер социальной поддержки

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

______________


Приложение№ 2

кпостановлению Правительства

Пензенскойобласти

от14.09.2018 № 501-пП

 

Приложение№ 2

кгосударственной программе

Пензенскойобласти

"Социальнаяподдержка граждан

вПензенской области

на2014 - 2022 годы"

 

С В Е Д Е Н И Я

о целевых показателях в разрезе муниципальныхобразований

Пензенской области государственной программы

Пензенской области "Социальная поддержка граждан

в Пензенской области на 2014 - 2022 годы"

 

п/п

Муниципальные образования

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Доступная среда в Пензенской области"

Наименование показателя "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов", %

1

г. Пенза

 

0,2

0,25

0,12

0,22

 

 

 

 

2

г. Заречный

 

0,1

0,15

0,73

0,07

 

 

 

 

3

г. Кузнецк

 

0,1

0,15

0,45

0,88

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере"

Наименование показателя "Доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме", %

1

г. Пенза

 

2,6

2,6

2,9

2,0

 

 

 

 

2

г. Заречный

 

62,3

62,3

18,1

10,1

 

 

 

 

3

г. Каменка

 

0

0

7,1

27,8

 

 

 

 

4

г. Кузнецк

 

5,0

5,0

10,3

3,7

 

 

 

 

5

г. Нижний Ломов

 

7,5

7,5

7,7

8,0

 

 

 

 

6

г. Сердобск

 

25,0

25,0

4,9

18,2

 

 

 

 

7

Башмаковский район

 

7,7

7,7

8,1

6,9

 

 

 

 

8

Бековский район

 

8,3

8,3

0,0

16,7

 

 

 

 

9

Белинский район

 

5,4

5,4

4,8

5,1

 

 

 

 

10

Бессоновский район

 

2,3

2,3

36,7

9,1

 

 

 

 

11

Вадинский район

 

0,0

0,0

5,6

10,0

 

 

 

 

12

Городищенский район

 

1,8

1,8

3,8

3,6

 

 

 

 

13

Земетчинский район

 

5,7

5,7

0,0

24,3

 

 

 

 

14

Иссинский район

 

3,1

3,1

0,0

2,6

 

 

 

 

15

Камешкирский район

 

0

0

2,6

25,0

 

 

 

 

16

Колышлейский район

 

0

0

11,1

3,9

 

 

 

 

17

Кузнецкий район

 

1,4

1,4

3,3

2,2

 

 

 

 

18

Лопатинский район

 

14,3

14,3

0,0

12,5

 

 

 

 

19

Лунинский район

 

3,4

3,4

1,8

3,0

 

 

 

 

20

Малосердобинский район

 

0

0

11,1

33,3

 

 

 

 

21

Мокшанский район

 

1,9

1,9

8,7

1,8

 

 

 

 

22

Наровчатский район

 

16,1

16,1

9,7

14,3

 

 

 

 

23

Неверкинский район

 

0

0

15,0

5,9

 

 

 

 

24

Никольский район

 

4,2

4,2

16,0

10,0

 

 

 

 

25

Пачелмский район

 

4,3

4,3

10,3

19,0

 

 

 

 

26

Пензенский район

 

0

0

12,5

3,6

 

 

 

 

27

Сосновоборский район

 

0

0

7,1

8,3

 

 

 

 

28

Спасский район

 

3,4

3,4

2,9

2,9

 

 

 

 

29

Тамалинский район

 

14,3

14,3

30,8

18,2

 

 

 

 

30

Шемышейский район

 

7,0

7,0

1,8

1,7

 

 

 

 

 

 

 

______________


Приложение№ 3

кпостановлению Правительства

Пензенскойобласти

от14.09.2018 № 501-пП

 

Приложение№ 4.1

кгосударственной программе

Пензенскойобласти

"Социальнаяподдержка граждан

вПензенской области

на2014 - 2022 годы"

 

 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственнойпрограммы Пензенской области "Социальная поддержка граждан

в Пензенскойобласти на 2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансированияна 2016 - 2022 годы

 

Ответственный исполнитель

Государственной программы

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Государ-

ственная прог-

рамма

Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы

Всего, в том числе:

8 231 233,6

9 152 976,2

8 922 663,1

8 404 849,5

8 738 051,6

8 669 333,3

8 669 333,3

федеральный бюджет

2 705 031,1

2 378 713,7

2 031 880,2

1 571 589,3

1 598 377,3

1 598 377,3

1 598 377,3

бюджет

Пензенской области

4 831 117,5

5 243 698,3

5 612 362,8

5 691 366,6

5 771 884,5

5 742 126,0

5 742 126,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

Пензенской области

48 912,0

40 300,4

39 459,8

39 709,8

39 709,8

750,0

750,0

иные источники

646 173,0

1 490 263,8

1 238 960,3

1 102 183,8

1 328 080,0

1 328 080,0

1 328 080,0

1.

Подпрог-рамма 1

Доступная среда в Пензенской области

Всего, в том числе:

14 488,0

25 310,5

23 817,7

7 857,2

7 322,6

7 322,6

7 322,6

федеральный бюджет

6 440,0

10 014,2

14 678,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет

Пензенской области

7 298,0

11 542,0

7 829,2

7 107,2

6 572,6

6 572,6

6 572,6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

Пензенской области

750,0

3 754,3

500,0

750,0

750,0

750,0

750,0

иные источники

0,0

0,0

810,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 1.1.

Основное меро-

приятие 1.1.

Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе:

11 325,4

22 111,9

20 592,7

4 777,2

4 422,6

4 422,6

4 422,6

федеральный бюджет

6 440,0

9 822,6

14 678,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет

Пензенской области

4 885,4

9 035,0

5 104,2

4 777,2

4 422,6

4 422,6

4 422,6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

Пензенской области

0,0

3 254,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

810,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное меро-

приятие 1.2.

Создание условий

для предоставления инвалидам качественных услуг по реабилитации

Всего, в том числе:

2 499,4

2 600,0

2 600,0

2 850,0

2 850,0

2 850,0

2 850,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет

Пензенской области

1 749,4

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

Пензенской области

750,0

500,0

500,0

750,0

750,0

750,0

750,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное меро-

приятие 1.3.

Улучшение для инвалидов доступности массовой информации и средств связи

Всего, в том числе:

663,2

559,6