Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23.04.2010 № 481-56/2
О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009 г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2009 N 481-56/2
г. Белинский
О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Руководствуясь п. 5 ст. 264.2, ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ,ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации ", п.п. 2ч. 2 ст. 16 Устава Белинского района, рассмотрев предложенныеизменения в бюджет муниципального образования Белинский район на 2010год, Собрание представителей Белинского района решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от19 декабря 2009 года N 424-52/2 "О бюджете муниципального образованияБелинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"следующие изменения:
1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципальногообразования Белинский район в сумме 279542,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 282561,22726 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинскогорайона в сумме 200,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2011 года соответствует нулевому значению в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению.
5) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 3018.92726 тыс. рублей."
2. Приложения N 1, 7, 8, 9, 15 изложить в редакции согласноприложениям N 1-5.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести"
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Белинского района В.П.Кузин
_______________________
Приложение N 1
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 481-56/2
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|| Наименование | Код | Сумма, тыс. руб.||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1882895,77 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Увеличение остатков средств бюджетов |000 01 05 00 00 00 0000 500 | -281472,40829 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов |000 01 05 02 00 00 0000 510 | -281472,40829 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |000 01 05 02 01 00 0000 510 | -281472,40829 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |992 01 05 02 01 05 0000 510 | -281472,40829 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов |000 01 05 00 00 00 0000 600 | 283355,30406 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |000 01 05 02 00 00 0000 610 | 283355,30406 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |000 01 05 02 01 00 0000 610 | 283355,30406 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |992 01 05 02 01 05 0000 610 | 283355,30406 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |000 01 06 00 00 00 0000 000 | 1136,03149 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |000 01 06 05 00 00 0000 600 | 1930,10829 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации |000 01 06 05 01 00 0000 640 | 1930,10829 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в |992 01 06 05 01 05 0000 640 | 1930,10829 ||валюте Российской Федерации | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ |000 01 06 05 00 00 0000 500 | -794,0768 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ |000 01 06 05 01 00 0000 540 | -794,0768 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ |992 01 06 05 01 05 0000 540 | -794,0768 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————||Всего | | 3018,92726 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————|
__________
Приложение N 2
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 481-56/2
Приложение N 7
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2010-2012 г.г.
|————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||КБК | | Виды доходов | 2010, | 2011, | 2012, || | | | тыс. руб.| тыс. руб.|тыс. руб.||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||000 |2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 221321,3 | 219970,2 |219970,2 ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 01000 00 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных образований | 95100.0 | 95100.0 | 95100.0 || | | | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 01001 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 95100.0 | 95100.0 | 95100.0 ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |202 01003 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению | | | || | |сбалансированности бюджетов | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 02000 00 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных образований | 1532,0 | 200,9 | 200,9 ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 02999 05 9201 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ежеквартальные надбавки к | | | || | |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в | | | || | |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их | | | || | |квалификационной категории | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 02999 05 9202 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату молодым | 33.1 | 33.1 | 33.1 || | |специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской | | | || | |области | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 02999 05 9221 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей | 167.8 | 167.8 | 167.8 ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 02999 05 9286 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию подпрограммы | 405,0 | - | - || | |"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных | | | || | |стационарных лагерях в период школьных каникул) в рамках долгосрочной целевой | | | || | |программы "Дети Пензенской области" на 2009-2012 годы | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 02999 05 9287 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию подпрограммы | 926,1 | - | - || | |"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в оздоровительных | | | || | |лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул) в рамках долгосрочной | | | || | |целевой программы "Дети Пензенской области" на 2009-2012 годы | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03000 00 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных образований | 124608,3 | 124588,3 |124588,3 ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03003 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов | 258.2 | 258.2 | 258.2 || | |гражданского состояния | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03015 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета | 1159.9 | 1159.9 | 1159.9 || | |на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03021 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за | 2501,6 | 2501,6 | 2501,6 || | |классное руководство | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03024 05 9348 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по | 0,4 | 0,4 | 0,4 || | |осуществлению полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного | | | || | |руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | | | || | |Пензенской области | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |20203022 05 9390 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий | 4500.0 | 4500.0 | 4500.0 || | |субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого | | | || | |помещения и коммунальных услуг | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03024 05 9387 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание органов местного | 5372.4 | 5372.4 | 5372.4 || | |самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере | | | || | |социальной поддержки населения | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |20203024 05 9383 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий | 305,3 | 305,3 | 305,3 || | |субъектов Российской Федерации по выплате социального пособия на погребение, | | | || | |установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О | | | || | |погребении и похоронном деле" | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03024 05 9377 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий | 18441,1 | 18441,1 | 18441,1 || | |субъектов Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки, | | | || | |предусмотренных Законом Пензенской области на территории Пензенской области" | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03024 05 9375 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий | 46933,1 | 46933,1 | 46933,1 || | |субъектов Российской Федерации по финансированию муниципальных общеобразовательных | | | || | |учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных | | | || | |стандартов | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03024 05 9376 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий | 20,0 | - | - || | |субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременной выплаты победителям | | | || | |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской | | | || | |области" | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 03024 05 9349 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование расходов по исполнению | 7,5 | 7,5 | 7,5 || | |полномочий по финансированию муниципальных образовательных учреждений в части | | | || | |реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 04000 00 0000 151 |Иные межбюджетные трансферты | 81,0 | 81,0 | 81,0 ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————||992 |2 02 04025 05 0000 151 |Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на | 81,0 | 81,0 | 81,0 || | |комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | | | ||————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
__________
Приложение N 3
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 481-56/2
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов классификации бюджета
муниципального образования Белинский район
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| N | Наименование ведомств | Рз | Пр | ЦСР | Вид |Сумма тыс. руб.|| | | | | | расходов | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 20016.606 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной | 01 | 04 | | | 11906,706 || |власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов | 01 | 04 | 0020000 | | 11614,206 || |Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | | 10975,506 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 10869,506 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | 01 | 04 | 0020400 | 930 | 106,0 || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | | 638,7 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 638,7 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств | 01 | 04 | 8070000 | | 292,5 || |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской | | | | | || |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 01 | 04 | 8079300 | | 292,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам | 01 | 04 | 8079384 | | 269,2 || |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 269,2 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда | 01 | 04 | 8079385 | | 23,3 || |Пензенской области. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 23,3 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов | 01 | 06 | 0020000 | | 6060,4 || |Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | | 6060,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 6060,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Резервные фонды | 01 | 12 | | | 200,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | | 200,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | | 200,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 200,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | | | 1849.5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0029900 | | 1429,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 1429,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | | 42,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | | 42,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области | 01 | 14 | 0920301 | | 42,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 42,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | | 378.0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления бюджетным процессом в Белинском районе| 01 | 14 | 7958500 | | 20,0 || |(2009-2011 годы)" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7958500 | 950 | 20,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и экстремистской | 01 | 14 | 7958800 | | 92,0 || |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7958800 | 950 | 92,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в Белинском районе на | 01 | 14 | 7959400 | | 52,0 || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7959400 | 950 | 52,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на | 01 | 14 | 7959500 | | 182.0 || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 01 | 14 | 7959500 | 950 | 182.0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции в Белинском районе на | 01 | 14 | 7959600 | | 32,0 || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7959600 | 950 | 32,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | | 716,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 196,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | | 196,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в | 03 | 02 | 7959900 | | 120,0 || |Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 02 | 7959900 | 950 | 120,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению | 03 | 02 | 7959800 | | 76,6 || |наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами в | | | | | || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 02 | 7959800 | 950 | 76,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | | | 519,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | | 519,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2026700 | | 519,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 519,5 || |обороны | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Национальная экономика | 04 | | | | 4830,2 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 2884,2 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов | 04 | 05 | 0020000 | | 2748,2 || |Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | | 2748,2 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2745,2 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | 04 | 05 | 0020400 | 930 | 3,0 || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского хозяйства Белинского | 04 | 05 | 7957000 | | 136,0 || |района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |В том числе: | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств | 04 | 05 | 7957034 | | 24,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 05 | 7957034 | 950 | 24,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в | 04 | 05 | 7957037 | | 60,0 || |сельской местности | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 05 | 7957037 | 950 | 60,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей м молодых | 04 | 05 | 7957039 | | 52,0 || |специалистов на селе | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 05 | 7957039 | 950 | 52,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Транспорт | 04 | 08 | | | 450,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | | 450,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | | 450,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 450,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Дорожное хозяйство | 04 | 09 | | | 1000,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | | 1000,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | | 1000,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных муниципальному образованию в| 04 | 09 | 3150202 | | 1000,0 || |безвозмездное пользование | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150202 | 006 | 1000,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | | | 496,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | | 496,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и государственного учета| 04 | 12 | 7957500 | | 320,0 || |объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области на 2009-2011годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7957500 | 950 | 320,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого предпринимательства в | 04 | 12 | 7959700 | | 176,0 || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7959700 | 950 | 176,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | 1270,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 1270,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7951500 | | 1270,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на 2010-2015 годы" | 05 | 02 | | | 1270,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 05 | 02 | 7951500 | 950 | 1270,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Образование | 07 | | | | 110970.57545 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Дошкольное образование | 07 | 01 | | | 25435,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | | 25435,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | | 25435,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 24129,448 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | 07 | 01 | 4209900 | 930 | 6,152 || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 40,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет родительской платы | 07 | 01 | 4209900 | 990 | 1260,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Общее образование | 07 | 02 | | | 73549.97545 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | | 16689,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | | 16689,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 16513,202 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | 07 | 02 | 4219900 | 930 | 25,898 || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 02 | 4219900 | 992 | 150,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | | 7114,67545 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 6663,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 451,27545 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | | 2501,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | | 2501,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2501,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | | 291,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование" в | 07 | 02 | 7951600 | | 291,5 || |Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование" в | 07 | 02 | 7951601 | | 26,5 || |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на поощрение лучших учителей школ района | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951601 | 950 | 26,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование" в | 07 | 02 | 7951602 | | 15,0 || |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951602 | 950 | 15,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование" в | 07 | 02 | 7951603 | | 250,0 || |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт школ района прошедших конкурсный | | | | | || |отбор | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951603 | 950 | 250,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств | 07 | 02 | 8070000 | | 46953,1 || |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской | | | | | || |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 02 | 8079300 | | 46953,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных | 07 | 02 | 8079375 | | 46933,1 || |учреждений в части реализации ими федеральных государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 46933,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты победителям | 07 | 02 | 8079376 | | 20,0 || |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 20,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | 1608,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Подпрограмма "Оздоровления и занятости в загородных стационарных лагерях в период школьных каникул"| 07 | 07 | 5228805 | | 405,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 405,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Подпрограмма " Оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в | 07 | 07 | 5228806 | | 926,1 || |период школьных каникул" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 926,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского района на 2009-2011 | 07 | 07 | 7950800 | | 110,0 || |годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 07 | 7950800 | 950 | 110,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, | 07 | 07 | 8040000 | | 167,8 || |возникающих при выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного | | | | | || |значения. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субсидии на финансирование расходных обязательств | 07 | 07 | 8049200 | | 167,8 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Оздоровление детей в Пензенской области | 07 | 07 | 8049221 | | 167,8 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 8049221 | 013 | 167,8 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 10376,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов | 07 | 09 | 0020000 | | 896,4 || |Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | | 896,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 896,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | | 330,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | | 330,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций государственными органами | 07 | 09 | 4360900 | 012 | 330,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. | 07 | 09 | 4529900 | | 5857,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 07 | 09 | 4529910 | | 5008,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529910 | 001 | 5008,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов | 07 | 09 | 4529920 | | 849,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529920 | 001 | 849,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 09 | 5200000 | | 53,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 09 | 5200900 | | 0,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5200900 | 500 | 0,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных | 07 | 09 | 5201000 | | 52,6 || |образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного | | | | | || |образования | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5201000 | 500 | 52,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | | 2928,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в | 07 | 09 | 7956100 | | 240,0 || |Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. | 07 | 09 | 7956100 | 950 | 240,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |МЦП " Организация питания детей" | 07 | 09 | 7956400 | | 1840,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации горячего питания | 07 | 09 | 7956401 | | 740,0 || |учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7956401 | 950 | 740,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся общеобразовательных учреждений | 07 | 09 | 7956402 | | 1100,0 || |Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7956402 | 950 | 1100,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского района с | 07 | 09 | 7958400 | | || |родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы | | | | | 41.0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и экстремистской | 07 | 09 | 7958800 | | 107,0 || |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7958800 | 950 | 107,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 9758400 | 950 | 41,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на | 07 | 09 | 7959500 | | 700,0 || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 09 | 7959500 | 950 | 700,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств | 07 | 09 | 8070000 | | 311,1 || |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской | | | | | || |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 09 | 8079300 | | 311,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и | 07 | 09 | 8079372 | | 303,6 || |попечительству | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079372 | 500 | 303,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных | 07 | 09 | 8079375 | | 7,5 || |учреждений в части реализации ими федеральных государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079375 | 500 | 7,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | | | | 5698,83451 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Культура | 08 | 01 | | | 5677,13451 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | | 3119,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | | 3119,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 2916,381 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | 08 | 01 | 4409900 | 930 | 33,519 || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 170,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | | 609,73451 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | | 609,73451 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 592,2 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 10,0211 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений | 08 | 01 | 4419900 | 992 | 7,51341 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | | 1866,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | | 1866,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1836,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 30,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | | 81,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4500600 | | 81,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 81,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | | | 21,7 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 08 | 06 | 7950000 | | 21,7 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных художественных промыслов | 08 | 06 | 7959300 | | 21,7 || |и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 08 | 06 | 7959300 | 950 | 21,7 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | | | | 18082,30621 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | | | 11022,13721 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | | 10989,03721 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | | 10989,03721 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | 09 | 01 | 4709900 | 930 | 143,231 || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 09 | 01 | 4709900 | 983 | 1083,79591 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 09 | 01 | 4709900 | 988 | 1220,59571 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 01 | 4709900 | 989 | 6840,6435 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой услуг муниципальным учреждениям | 09 | 01 | 4709900 | 991 | 1700,77109 || |здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в период беременности и (или) родов | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, | 09 | 01 | 8040000 | | 33,1 || |возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного | | | | | || |значения. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| | Единовременная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях | 09 | 01 | 8049202 | | 33,1 || |здравоохранения. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 8049202 | 001 | 33,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Амбулаторная помощь | 09 | 02 | | | 1044,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000 | | 1044,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | 09 | 02 | 5201800 | | 1044,9 || |медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1044,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | | | 591,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 5200000 | | 591,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | 09 | 04 | 5201800 | | 591,1 || |медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 583,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 04 | 5201800 | 500 | 8,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Физическая культура и спорт | 09 | 08 | | | 4067,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Центр спортивной подготовки | 09 | 08 | 4820000 | | 3772,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 4829900 | | 3772,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3522,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 250,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципального образования | 09 | 08 | 7950000 | | 295,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" | 09 | 08 | 7953500 | | 135,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в Белинском районе | 09 | 08 | 7953501 | | 135,0 || |на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7953501 | 950 | 135,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на 2009-2012 годы" | 09 | 08 | 7959100 | | 30,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7959100 | 950 | 30,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и студенческого спорта в | 09 | 08 | 7959200 | | 30,0 || |Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7959200 | 950 | 30,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на | 09 | 08 | 7959500 | | 100,0 || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 09 | 08 | 7959500 | 950 | 100,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | | | 1356,769 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7950000 | | 1356,769 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" | 09 | 10 | 7950101 | | 50,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7950101 | 950 | 50,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." | 09 | 10 | 7950501 | | 40,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950501 | 950 | 40,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Белинском районе на | 09 | 10 | 7950502 | | 50,0 || |2009-2011 г.г." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950502 | 950 | 50,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г." | 09 | 10 | 7950503 | | 420,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7950503 | 950 | 420,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения заболевания, | 09 | 10 | 7950504 | | 50,0 || |вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7950504 | 950 | 50,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация неблагополучных семей на | 09 | 10 | 7951900 | | 25,00 || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из | 09 | 10 | 7951903 | | 25,0 || |малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | || |г.г." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7951903 | 950 | 25,00 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по Белинскому району на | 09 | 10 | 7955200 | | 50,0 || |2009-2011 гг." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955200 | 950 | 50,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в | 09 | 10 | 7955300 | | 121,0 || |Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955300 | 950 | 121,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в Белинском районе в | 09 | 10 | 7955400 | | 30,0 || |2009-2011гг." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955400 | 950 | 30,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7956000 | | 50,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей практики на 2009-2011 г.г. | 09 | 10 | 7956000 | 950 | 50,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в эпидемиологических очагах | 09 | 10 | 7957900 | | 75,0 || |инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7957900 | 950 | 75,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения лечебно-профилактических учреждений | 09 | 10 | 7958600 | | 395,769 || |Белинского района медицинскими кадрами на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7958600 | 950 | 395,769 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальная политика | 10 | | | | 76920,11109 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | 364,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | | 200,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | | 200,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | | 200,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета | 10 | 01 | 4910100 | 985 | 200,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств | 10 | 01 | 8070000 | | 164,6 || |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской | | | | | || |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 10 | 01 | 8079300 | | 164,6 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона Пензенской области Пензенской области". | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079366 | 005 | 300,8 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим | 10 | 03 | 8079368 | | 3793,8 || |работникам государственных образовательных учреждений Пензенской области и муниципальных | | | | | || |образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках | | | | | || |(поселках городского типа) на территории Пензенской области | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 3793,8 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного | 10 | 03 | 8079383 | | 305,3 || |статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-Ф" О погребении о похоронном деле". | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079383 | 005 | 305,3 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого | 10 | 03 | 8079390 | | 4500,0 || |помещения и коммунальных услуг | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079390 | 005 | 4500,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Охрана семьи и детства | 10 | 04 | | | 6188,7 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 5200000 | | 6188,7 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных | 10 | 04 | 5201000 | | 405,1 || |образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного | | | | | || |образования | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 405,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся | 10 | 04 | 5201300 | | 1051,9 || |приемному родителю за счет средств Федерального бюджета | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5201311 | | 1051,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 1051,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному| 10 | 04 | 5201320 | | 4731,7 || |родителю за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201321 | | 476,117 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 476,117 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201322 | | 1001,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 1001,5 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201323 | | 3254,083 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 3254,083 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | | | 5723,7 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Центральный аппарат | 10 | 06 | 0020400 | | 144,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части возмещения расходов | 10 | 06 | 0020400 | 956 | 112,8 || |на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | 10 | 06 | 0020400 | 930 | 2,2 || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда за счет средств местного бюджета | 10 | 06 | 0020400 | 982 | 29,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств | 10 | 06 | 8070000 | | 5579,7 || |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской | | | | | || |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | 10 | 06 | 8079300 | | 5579,7 || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 10 | 06 | 8079305 | | 207,3 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079305 | 500 | 207,3 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в | 10 | 06 | 8079387 | | 5372,4 || |сфере социальной поддержки населения. | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079387 | 500 | 5372,4 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Межбюджетные трансферты | 11 | | | | 44056,494 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 01 | | | 23812,0 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160000 | | 14979,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160100 | | 14979,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский район | 11 | 01 | 5160131 | | 14979,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160131 | 008 | 14979,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 5170200 | | 8832,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Прочие дотации | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 8832,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | | | 1418,1 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11 | 03 | 0013600 | | 1159,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 1159,9 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния | 11 | 03 | 0013800 | | 258,2 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013800 | 009 | 258,2 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 | 05 | | | 18826,394 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского | 11 | 05 | 7720000 | | 18826,394 || |страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | | | | | ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | 11 | 05 | 7720000 | 843 | 18826,394 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|| |Итого: | | | | | 282561,22726 ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|
__________
Приложение N 4
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 481-56/2
Приложение N 9
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————||N | Наименование ведомств |Вед | Рз | Пр | ЦСР | Вид |Сумма тыс. руб.|| | | | | | | расходов | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————||1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган Белинского района |901 | | | | | 31325.31596 || |Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Общегосударственные вопросы |901 | 01 | | | | 13736.206 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов |901 | 01 | 04 | | | 11906,706 || |государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов |901 | 01 | 04 | 0020000 | | 11614,206 || |Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Центральный аппарат |901 | 01 | 04 | 0020400 | | 10975,506 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 10869,506 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |901 | 01 | 04 | 0020400 | 930 | 106,0 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |901 | 01 | 04 | 0020800 | | 638,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 638,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных обязательств|901 | 01 | 04 | 8070000 | | 292,5 || |муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской | | | | | | || |Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |901 | 01 | 04 | 8079300 | | 292,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности комиссий по |901 | 01 | 04 | 8079384 | | 269,2 || |делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 269,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного |901 | 01 | 04 | 8079385 | | 23,3 || |фонда Пензенской области. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 23,3 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |901 | 01 | 14 | | | 1829.5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 01 | 14 | 0029900 | | 1429,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 1429,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |901 | 01 | 14 | 0920000 | | 42,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение других обязательств государства |901 | 01 | 14 | 0920300 | | 42,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |901 | 01 | 14 | 0920301 | | 42,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 42,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 01 | 14 | 7950000 | | 358.0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и экстремистской |901 | 01 | 14 | 7958800 | | 92,0 || |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7958800 | 950 | 92,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в Белинском районе на|901 | 01 | 14 | 7959400 | | 52,0 || |2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959400 | 950 | 52,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов на 2009-2011 годы" |901 | 01 | 14 | 7959500 | | 182,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959500 | 950 | 182,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции в Белинском районе на |901 | 01 | 14 | 7959600 | | 32,0 || |2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959600 | 950 | 32,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |901 | 03 | | | | 716,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Органы внутренних дел |901 | 03 | 02 | | | 196,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 03 | 02 | 7950000 | | 196,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью|901 | 03 | 02 | 7959900 | | 120,0 || |в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 03 | 02 | 7959900 | 950 | 120,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению |901 | 03 | 02 | 7959800 | | 76,6 || |наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами в | | | | | | || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 03 | 02 | 7959800 | 950 | 76,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |901 | 03 | 10 | | | 519,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 | 03 | 10 | 2020000 | | 519,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |901 | 03 | 10 | 2026700 | | 519,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и |901 | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 519,5 || |обороны | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Национальная экономика |901 | 04 | | | | 1946,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Транспорт |901 | 04 | 08 | | | 450,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Другие виды транспорта |901 | 04 | 08 | 3170000 | | 450,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |901 | 04 | 08 | 3170100 | | 450,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 450,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Дорожное хозяйство |901 | 04 | 09 | | | 1000,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Дорожное хозяйство |901 | 04 | 09 | 3150000 | | 1000,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |901 | 04 | 09 | 3150200 | | 1000,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования , переданных муниципальному району в |901 | 04 | 09 | 3150202 | | 1000,0 || |безвозмездное пользование | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 04 | 09 | 3150202 | 006 | 1000,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |901 | 04 | 12 | | | 496,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 04 | 12 | 7950000 | | 496,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и государственного |901 | 04 | 12 | 7957500 | | 320,0 || |учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области на 2009-2011годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 04 | 12 | 7957500 | 950 | 320,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого предпринимательства в |901 | 04 | 12 | 7959700 | | 176,0 || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 04 | 12 | 7959700 | 950 | 176,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 | 05 | | | | 1270,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Коммунальное хозяйство |901 | 05 | 02 | | | 1270,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 05 | 02 | 7950000 | | 1270,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на 2010-2015 годы" |901 | 05 | 02 | 7951500 | | 1270,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 05 | 02 | 7951500 | 950 | 1270,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Образование |901 | 07 | | | | 3443,97545 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Общее образование |901 | 07 | 02 | | | 3333,97545 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 | 07 | 02 | 4230000 | | 3333,97545 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 07 | 02 | 4239900 | | 3333,97545 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 2882,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 451,27545 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |901 | 07 | 07 | | | 110,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского района на |901 | 07 | 07 | 7950800 | | 110,0 || |2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 07 | 07 | 7950800 | 950 | 110,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации |901 | 08 | | | | 5698,83451 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Культура |901 | 08 | 01 | | | 5677,13451 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации |901 | 08 | 01 | 4400000 | | 3119,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4409900 | | 3119,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 2916,381 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |901 | 08 | 01 | 4409900 | 930 | 33,519 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 170,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Музеи и постоянные выставки |901 | 08 | 01 | 4410000 | | 609,73451 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4419900 | | 609,73451 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 592,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 10,0211 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 | 08 | 01 | 4419900 | 992 | 7,51341 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Библиотеки |901 | 08 | 01 | 4420000 | | 1866,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4429900 | | 1866,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1836,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 30,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |901 | 08 | 01 | 4500000 | | 81,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |901 | 08 | 01 | 4500600 | | 81,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 81,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |901 | 08 | 06 | | | 21,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 08 | 06 | 7950000 | | 21,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных художественных |901 | 08 | 06 | 7959300 | | 21,7 || |промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 08 | 06 | 7959300 | 950 | 21,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |901 | 09 | | | | 4067.4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Физическая культура и спорт |901 | 09 | 08 | | | 4067.4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Центр спортивной подготовки |901 | 09 | 08 | 4820000 | | 3772.4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 09 | 08 | 4829900 | | 3772.4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3522,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 250,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образования |901 | 09 | 08 | 7950000 | | 295,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 | 09 | 08 | 7953500 | | 135,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в Белинском |901 | 09 | 08 | 7953501 | | 135,0 || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7953501 | 950 | 135,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на 2009-2012 |901 | 09 | 08 | 7959100 | | 30,0 || |годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959100 | 950 | 30,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и студенческого спорта в |901 | 09 | 08 | 7959200 | | 30,0 || |Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959200 | 950 | 30,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на |901 | 09 | 08 | 7959500 | | 100,0 || |2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959500 | 950 | 100,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Социальная политика |901 | 10 | | | | 446,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Социальное обеспечение населения |901 | 10 | 03 | | | 446,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5140000 | | 130,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5140100 | | 130,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников культуры, проживающих в |901 | 10 | 03 | 5140140 | | 3,1 || |сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики работников музеев проживающих в|901 | 10 | 03 | 5140143 | | 3,1 || |сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 100.0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим |974 | 10 | 03 | 8079368 | | 3793,8 || |работникам государственных образовательных учреждений Пензенской области и муниципальных | | | | | | || |образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих | | | | | | || |поселках(поселках городского типа) на территории Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 3793,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Охрана семьи и детства |974 | 10 | 04 | | | 6188,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 | 10 | 04 | 5200000 | | 6188,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных |974 | 10 | 04 | 5201000 | | 405,1 || |образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного | | | | | | || |образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 405,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся |974 | 10 | 04 | 5201310 | | 1051,9 || |приемному родителю за счет средств Федерального бюджета | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей |974 | 10 | 04 | 5201311 | | 1051,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 1051,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся |974 | 10 | 04 | 5201320 | | 4731,7 || |приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области|974 | 10 | 04 | 5201321 | | 476,117 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 476,117 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской области |974 | 10 | 04 | 5201322 | | 1001,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 1001,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области|974 | 10 | 04 | 5201323 | | 3254,083 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 3254,083 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————||5 |Управление по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства Белинского |982 | | | | | 2884,2 || |района Пензенской области. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Национальная экономика |982 | 04 | | | | 2884,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |982 | 04 | 05 | | | 2884,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов |982 | 04 | 05 | 0020000 | | 2748,2 || |Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Центральный аппарат |982 | 04 | 05 | 0020400 | | 2748,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2745,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |982 | 04 | 05 | 0020400 | 930 | 3,0 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского хозяйства Белинского |982 | 04 | 05 | 7957000 | | 136,0 || |района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |В том числе: | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| | Расходы на софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных |982 | 04 | 05 | 7957034 | | 24,0 || |подсобных хозяйств | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 04 | 05 | 7957034 | 950 | 24,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в |982 | 04 | 05 | 7957037 | | 60,0 || |сельской местности | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 04 | 05 | 7957037 | 950 | 60,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых |982 | 04 | 05 | 7957039 | | 52,0 || |специалистов на селе | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 04 | 05 | 7957039 | 950 | 52,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————||6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области |992 | | | | | 50336,894 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Общегосударственные вопросы |992 | 01 | | | | 6280,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов финансового |992 | 01 | 06 | | | 6060,4 || |(финансово-бюджетного) надзора | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов |992 | 01 | 06 | 0020000 | | 6060,4 || |Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Центральный аппарат |992 | 01 | 06 | 0020400 | | 6060,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 6060,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Резервные фонды |992 | 01 | 12 | | | 200,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Резервные фонды |992 | 01 | 12 | 0700000 | | 200,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Резервные фонды местных администраций |992 | 01 | 12 | 0700500 | | 200,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Прочие расходы |992 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 200,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |992 | 01 | 14 | | | 20,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |992 | 01 | 14 | 7950000 | | 20,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления бюджетным процессом в Белинском |992 | 01 | 14 | 7958500 | | 20,0 || |районе (2009-2011 годы)" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |992 | 01 | 14 | 7958500 | 950 | 20,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Межбюджетные трансферты |992 | 11 | | | | 44056,494 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |992 | 11 | 01 | | | 23812,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 | 11 | 01 | 5160000 | | 14979,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 | 11 | 01 | 5160100 | | 14979,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |992 | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский район |992 | 11 | 01 | 5160131 | | 14979,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 | 11 | 01 | 5160131 | 008 | 14979,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |992 | 11 | 01 | 5170200 | | 8832,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Прочие дотации |992 | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 8832,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |992 | 11 | 03 | | | 1418,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 | 11 | 03 | 0010000 | | 1418,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |992 | 11 | 03 | 0013600 | | 1159,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Фонд компенсаций |992 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 1159,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния |992 | 11 | 03 | 0013800 | | 258,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Фонд компенсаций |992 | 11 | 03 | 0013800 | 009 | 258,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |992 | 11 | 05 | | | 18826,394 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного |992 | 11 | 05 | 7720000 | | 18826,394 || |медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования медицинской |992 | 11 | 05 | 7720000 | 843 | 18826,394 || |помощи | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|| |Итого: | | | | | | 282561,22726 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|———————————————|
__________
Приложение N 5
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 481-56/2
Приложение N 15
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Распределение
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на 2010 год
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| Наименование сельсоветов | Сумма, тыс. руб. ||———————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Верхнеполянский | 399,0 ||———————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Камынинский | 60,0 ||———————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Кутеевский | 473,6 ||———————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Пушанинский | 696,4 ||———————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Ширяевский | 1219,3 ||———————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Город Белинский | 5983,8 ||———————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Итого: | 8832,1 ||———————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
__________