Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23.04.2010 № 479-56/2

Об исполнении бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год

  
       
       
       
                         СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                   БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                 РЕШЕНИЕ
                       от 23 апреля 2010  N 479-56/2
                               г. Белинский
   Об исполнении бюджета муниципального образования Белинский район за
                                 2009 год
       
       
       Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, п.п. 2 ч. 2 ст. 16, ст.  35Устава Белинского района,  рассмотрев предложенное исполнение  бюджетамуниципального  образования  Белинский  район за  2009  год,  Собраниепредставителей Белинского района решило:
        
       1. Утвердить   отчет   об   исполнении   бюджета   муниципальногообразования  Белинский  район   за  2009  год   по  доходам  в   сумме341477.93686  тыс.  рублей,  по расходам  в  сумме  339990.98968  тыс.рублей, с  превышением  доходов над  расходами  сумме 1486,94718  тыс.рублей и со следующими показателями:
       1) по доходам бюджета муниципального образования Белинский  районза 2009 год согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению;
       2) по расходам бюджета муниципального образования Белинский районза 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовклассификации бюджета  муниципального   образования  Белинский   районсогласно приложению 3 к настоящему решению;
       3) по расходам бюджета муниципального образования Белинский районза 2009 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципальногообразования Белинский  район  согласно   приложению  4  к   настоящемурешению;
       4) по расходам бюджета муниципального образования Белинский районза 2009 год по межбюджетным трансфертам бюджетам поселений  Белинскогорайона согласно приложениям 5-8 к настоящему решению;
       5) по  источникам  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджетамуниципального  образования  Белинский  район  за  2009  год  согласноприложению 9 к настоящему решению.
       2. Опубликовать настоящее решение в газете "Чембарские вести".
       3. Настоящее решение вступает в  силу с момента его  официальногоопубликования.
       
       
       Глава Белинского района          В.П.Кузин
       _______________________
       
       
       
       Приложение  N 1
       УТВЕРЖДЕНЫ
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 23 апреля 2010  N 479-56/2
       
       
              Доходы бюджета муниципального образования Белинский район по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2009 г.
       |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————||           Наименование доходов           |    Код классификации доходов бюджетов    |  Назначено тыс.руб.  | Исполнено тыс. руб. |   % исполнения,    ||                                          |           Российской федерации           |                      |                     |      тыс. руб.     ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| Доходы                                   |        000 1 00 00000 00 0000 000        |       74026,7        |       77130,4       |       104,2        ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| Безвозмездные поступления                |        000 2 00 00000 00 0000 000        |       267163,7       |      264347,5       |        98,9        ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА                    |                                          |       341190,4       |      341477,9       |        100         ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 2
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 23 апреля 2010  N 479-56/2
       
       
                                                                            ИСПОЛНЕНИЕ
                                               доходов бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 года
       |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||             Наименование показателей бюджетной классификации              |  Код бюджетной  |  |     |    |  Назначение  |  Исполнение  |% исполнения ||                                                                           |  классификации  |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Всего доходов                                                              |        0        |0 |  0  | 0  | 341190405.0  | 341477937.0  |    100,0    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы                                                                     |    10000000     |00|0000 |000 |  74026.724   |  77130.453   |    104,2    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налоги на прибыль, доходы                                                  |    10100000     |00|0000 |000 |  25508.000   |  27356.781   |    107,2    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы      |    10101010     |00|0000 |110 |   808.000    |   1023.826   |    126,7    ||Российской Федерации по соответствующим ставкам                            |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской   |    10101012     |02|0000 |110 |   808.000    |   1023.826   |    126,7    ||Федерации                                                                  |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц                                             |    10102000     |01|0000 |110 |  24700.000   |  26332.955   |    106,6    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от  |    10102010     |01|0000 |110 |    24.000    |    9.298     |    38,7     ||долевого участия в деятельности организаций                                |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,  |    10102020     |01|0000 |110 |  24661.000   |  26321.797   |    106,7    ||установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,  |    10102021     |01|0000 |110 |  24562.000   |  26242.868   |    106,8    ||установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,|                 |  |     |    |              |              |             ||за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными |                 |  |     |    |              |              |             ||в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других    |                 |  |     |    |              |              |             ||лиц, занимающихся частной практикой                                        |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,  |    10102022     |01|0000 |110 |    99.000    |    78.929    |    79,7     ||установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,|                 |  |     |    |              |              |             ||и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве            |                 |  |     |    |              |              |             ||индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,          |                 |  |     |    |              |              |             ||занимающихся частной практикой                                             |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и    |    10102040     |01|0000 |110 |    15.000    |    1.860     |    12,4     ||призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы |                 |  |     |    |              |              |             ||товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного        |                 |  |     |    |              |              |             ||страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм|                 |  |     |    |              |              |             ||страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей|                 |  |     |    |              |              |             ||ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за        |                 |  |     |    |              |              |             ||исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6       |                 |  |     |    |              |              |             ||месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении|                 |  |     |    |              |              |             ||заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной|                 |  |     |    |              |              |             ||от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на    |                 |  |     |    |              |              |             ||новое строительство или приобретение жилья)                                |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налоги на совокупный доход                                                 |    10500000     |00|0000 |000 |   5104.000   |   4859.226   |    95,2     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  |    10501000     |00|0000 |110 |   1985.000   |   1494.362   |    75,3     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта        |    10501010     |01|0000 |110 |   1511.000   |   796.466    |    52,7     ||налогообложения доходы                                                     |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта        |    10501020     |01|0000 |110 |   474.000    |   697.896    |    147,2    ||налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов                   |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности           |    10502000     |02|0000 |110 |   2939.000   |   3175.784   |    108,1    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Единый сельскохозяйственный налог                                          |    10503000     |01|0000 |110 |   180.000    |   189.080    |    105,0    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                                                        |    10600000     |00|0000 |000 |   3787.000   |   3948.501   |    104,3    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на имущество организаций                                             |    10602000     |02|0000 |110 |   3787.000   |   3948.501   |    104,3    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему |    10602010     |02|0000 |110 |   3787.000   |   3948.501   |    104,3    ||газоснабжения                                                              |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Государственная пошлина                                                    |    10800000     |00|0000 |110 |   730.000    |   769.931    |    105,5    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,|    10803000     |01|0000 |110 |   355.000    |   535.332    |    150,8    ||мировыми судьями                                                           |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за         |    10807000     |01|0000 |110 |   375.000    |   234.599    |    62,6     ||совершение прочих юридически значимых действий                             |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств|    10807140     |01|0000 |110 |   375.000    |   234.599    |    62,6     ||и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей     |                 |  |     |    |              |              |             ||документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков        |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ           |    10900000     |00|0000 |000 |    10.000    |    17.891    |    178,9    ||ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                                                      |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налоги на имущество                                                        |    10904000     |00|0000 |000 |    10.000    |    16.748    |    167,5    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на имущество предприятий                                             |    10904010     |02|0000 |110 |    10.000    |    16.448    |    164,5    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения         |    10904040     |01|0000 |110 |      0       |    0,300     |     0,0     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской |    10906000     |02|0000 |110 |      0       |   0,035,0    |     0,0     ||Федерации)                                                                 |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог с продаж                                                             |    10906010     |02|0000 |110 |      0       |   0,035,0    |     0,0     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)             |    10907000     |00|0000 |110 |      0       |    1.108     |     0,0     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Целевые сборы с граждан, предприятий, учреждений и организаций на          |    10907030     |03|0000 |110 |      0       |    1.108     |     0,0     ||содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и  |                 |  |     |    |              |              |             ||другие цели                                                                |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и        |    11100000     |00|0000 |000 |   5477.000   |   6063.936   |    110,7    ||муниципальной собственности                                                |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное|    11105000     |00|0000 |120 |   1027.000   |   1178.211   |    114,7    ||пользование государственного и муниципального имущества (за исключением    |                 |  |     |    |              |              |             ||имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и       |                 |  |     |    |              |              |             ||муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)                 |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,             |    11105010     |10|0000 |120 |   807.000    |   802.030    |    99,4     ||государственная собственность на которые не разграничена и которые         |                 |  |     |    |              |              |             ||расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права|                 |  |     |    |              |              |             ||на заключение договоров аренды указанных земельных участков                |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  |    11105030     |00|0000 |120 |   220.000    |   376.181    |    171,0    ||органов государственной власти, органов местного самоуправления,           |                 |  |     |    |              |              |             ||государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за         |                 |  |     |    |              |              |             ||исключением имущества автономных учреждений)                               |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  |    11105035     |05|0000 |120 |   220.000    |   376.181    |    171,0    ||органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за    |                 |  |     |    |              |              |             ||исключением имущества муниципальных автономных учреждений)                 |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в             |    11109000     |00|0000 |000 |   4450.000   |   4885.725   |    109,8    ||государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества    |                 |  |     |    |              |              |             ||автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных   |                 |  |     |    |              |              |             ||унитарных предприятий, в том числе казенных)                               |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности|    11109045     |05|0000 |120 |   4450.000   |   4885.725   |    109,8    ||муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных   |                 |  |     |    |              |              |             ||учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том   |                 |  |     |    |              |              |             ||числе казенных)                                                            |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Платежи при пользовании природными ресурсами                               |    11200000     |00|0000 |000 |   313.000    |   351.202    |    112,2    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Плата за негативное воздействие на окружающую среду                        |    11201000     |01|0000 |120 |   313.000    |   351.202    |    112,2    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА          |    11300000     |00|0000 |000 |  16841.928   |  16754.978   |    99,5     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов      |    11303050     |05|0000 |130 |  16841.928   |  16754.978   |    99,5     ||муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                    |    11400000     |00|0000 |000 |  14926.800   |  15700.541   |    105,2    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от реализации имущества находящегося в собственности муниципальных  |    11402030     |05|0000 |410 |   7157.000   |   7282.413   |    101,8    ||районов за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества  |                 |  |     |    |              |              |             ||муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части         |                 |  |     |    |              |              |             ||реализации основных средств по указанному имуществу                        |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от реализации иного имущества, н6аходящегося в собственности        |    11402033     |05|0000 |410 |   7157.000   |   7282.413   |    101,8    ||муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных   |                 |  |     |    |              |              |             ||учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том   |                 |  |     |    |              |              |             ||числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу|                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от реализации иного имущества, н6аходящегося в собственности        |    11402033     |05|0000 |410 |   7157.000   |   7282.413   |    101,8    ||муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных   |                 |  |     |    |              |              |             ||учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том   |                 |  |     |    |              |              |             ||числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу|                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и    |    11406000     |00|0000 |000 |   7769.800   |   8418.128   |    108,3    ||муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных  |                 |  |     |    |              |              |             ||учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных     |                 |  |     |    |              |              |             ||предприятий, в том числе казенных)                                         |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на     |    11406014     |10|0000 |430 |   7769.800   |   8418.128   |    108,3    ||которые не разграничена и которые расположены в границах поселений         |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                         |    11600000     |00|0000 |000 |   1330.000   |   1286.528   |    96,7     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и      |    11603000     |01|0000 |140 |    10.000    |    46.930    |    469,3    ||сборах                                                                     |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и      |    11603010     |01|0000 |140 |    8.000     |    41.230    |    515,4    ||сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, |                 |  |     |    |              |              |             ||статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и       |                 |  |     |    |              |              |             ||статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации                      |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области   |    11603030     |01|0000 |140 |    2.000     |    5.700     |    285,0    ||налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об         |                 |  |     |    |              |              |             ||административных правонарушениях                                           |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении     |    11606000     |01|0000 |140 |    80.000    |    45.000    |    56,3     ||контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и |                 |  |     |    |              |              |             ||(или) расчетов с использованием платежных карт                             |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской       |    11608000     |01|0000 |140 |    80.000    |    3.300     |     4,1     ||Федерации о внешней политике и международных отношениях                    |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об     |    11625000     |01|0000 |140 |    15.000    |    15.700    |    104,7    ||особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного|                 |  |     |    |              |              |             ||мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды,      |                 |  |     |    |              |              |             ||земельного законодательства, лесного законодательства, водного             |                 |  |     |    |              |              |             ||законодательства                                                           |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и      |    11625030     |01|0000 |140 |      0       |    1 200     |     0,0     ||использовании животного мира                                               |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства       |    11625060     |01|0000 |140 |    15.000    |    14.500    |    96,7     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства       |    11625060     |01|0000 |140 |    15.000    |    14.500    |    96,7     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области        |    11628000     |01|0000 |140 |    80.000    |   149.903    |    187,4    ||обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия человека и           |                 |  |     |    |              |              |             ||законодательства в сфере защиты прав потребителей                          |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области        |    11628000     |01|0000 |140 |    80.000    |   149.903    |    187,4    ||обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия человека и           |                 |  |     |    |              |              |             ||законодательства в сфере защиты прав потребителей                          |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафов) за административные правонарушения в области  |    11630000     |01|0000 |140 |   250.000    |   523.765    |    209,5    ||дорожного движения                                                         |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафов) за административные правонарушения в области  |    11630000     |01|0000 |140 |   250.000    |   523.765    |    209,5    ||дорожного движения                                                         |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение|    11690000     |00|0000 |140 |   815.000    |   501.930    |    61,6     ||ущерба                                                                     |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение|    11690050     |05|0000 |140 |   815.000    |   501.930    |    61,6     ||ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений                                    |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                  |    11700000     |00|0000 |000 |      0       |    21 942    |     0,0     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Невыясненные поступления                                                   |    11701000     |00|0000 |180 |      0       |    0,964     |     0,0     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов      |    11701050     |05|0000 |180 |      0       |    0,964     |     0,0     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||без детализации                                                            |    11705050     |05|0000 |180 |      0       |    20.978    |     0,0     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,      |    11900000     |00|0000 |151 |    -1 004    |    -1 004    |    100,0    ||имеющих целевое назначение, прошлых лет                                    |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений                |    11905000     |05|0000 |151 |    -1 004    |    -1 004    |    100,0    ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Безвозмездные поступления                                                  |    20000000     |00|0000 |000 |  267163.681  |  264347.484  |    98.9     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований|    20201000     |00|0000 |151 |  115636.252  |  115610.300  |     100     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                           |    20201001     |05|0000 |151 |  92263.900   |  92263.900   |     100     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности        |    20201003     |05|0000 |151 |  18821.600   |  18821.600   |     100     ||бюджетов                                                                   |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших   |    20201008     |05|0000 |151 |   4550.752   |   4524.800   |    99.4     ||показателей деятельности органов местного самоуправления                   |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных           |    20202000     |00|0000 |151 |   2136.358   |   2077.307   |    97.4     ||образований (межбюджетные субсидии)                                        |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей                      |    20202008     |05|0000 |151 |   312.480    |   312.480    |     100     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей|    20202008     |05|9521 |151 |    90.720    |    90.720    |     100     ||в рамках реализации областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых|                 |  |     |    |              |              |             ||семей" на 2006-2010 годы                                                   |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных |    20202068     |05|0000 |151 |    99.800    |    99.800    |     100     ||образований                                                                |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии бюджетам на ежеквартальные надбавки к заработной плате     |    20202999     |05|9201 |151 |   526.500    |   526.416    |    99.9     ||медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных      |                 |  |     |    |              |              |             ||учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их        |                 |  |     |    |              |              |             ||квалификационной категории                                                 |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии бюджетам на единовременную выплату молодым специалистам,   |    20202999     |05|9202 |151 |    58.000    |    12.620    |   40 380    ||работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области  |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии бюджетам на мероприятия по проведению оздоровительной      |    20202999     |05|9213 |151 |   139.800    |   139.800    |     100     ||кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации                   |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии                                                            |    20202999     |05|9237 |151 |    81.454    |    67.878    |    84.5     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии                                                            |    20202999     |05|9239 |151 |   308.694    |   308 694    |     100     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии                                                            |    20202999     |05|9244 |151 |   518.910    |   518 900    |     100     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных          |    20203000     |00|0000 |151 |  144051.071  |  141319.876  |    98.9     ||образований                                                                |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского       |    20203003     |05|0000 |151 |   278.700    |   278.700    |     100     ||состояния                                                                  |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на          |    20203015     |05|0000 |151 |   1165.706   |   1165.706   |     100     ||территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                          |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное           |    20203021     |05|0000 |151 |   2501.600   |   2162.923   |    86.0     ||вознаграждение за классное руководство                                     |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам   |    20203022     |05|0000 |151 |   4260.000   |   3371.010   |    79.0     ||субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                   |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|0000 |151 |  42522.265   |  42434.057   |    99.7     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9305 |151 |   216.800    |   216.800    |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9306 |151 |   267.700    |   267.700    |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9308 |151 |  14514.300   |  14106.221   |    97.2     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9309 |151 |   917.400    |   917.220    |    99.9     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9310 |151 |  13655.800   |  13655.410   |    99.9     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9315 |151 |   111.790    |   111.790    |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9317 |151 |    23.300    |    23.300    |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9318 |151 |   268.775    |   268.775    |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9319 |151 |   5932.900   |   5932.900   |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9324 |151 |   301.300    |   301.300    |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9346 |151 |    69.900    |    31.964    |    45.7     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9347 |151 |    8.000     |    8.000     |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9348 |151 |    0.400     |    0.400     |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых        |    20203024     |05|9349 |151 |    10.300    |    10.300    |     100     ||полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению финансирования  |                 |  |     |    |              |              |             ||муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими федеральных|                 |  |     |    |              |              |             ||государственных образовательных стандартов                                 |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9352 |151 |   4923.700   |   5282.077   |     107     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов         |    20203024     |05|9361 |151 |   1299.900   |   1299.900   |     100     ||Российской Федерации                                                       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ     |    20203027     |05|0000 |151 |   5988.200   |   5967.103   |     100     ||ОПЕКУНА И ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, А ТАКЖЕ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ       |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье     |    20203027     |05|9326 |151 |   529.400    |   529.400    |     100     ||опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю, за   |                 |  |     |    |              |              |             ||счет средств бюджета Пензенской области                                    |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской |    20203029     |05|0000 |151 |   399.200    |   365.848    |     92      ||платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях    |                 |  |     |    |              |              |             ||реализующих основную образовательную программу дошкольного образования     |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому  |    20203055     |05|0000 |151 |   2015.200   |   1643.500   |     82      ||персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским |                 |  |     |    |              |              |             ||сестрам скорой медицинской помощи                                          |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции бюджетам на реализацию Закона Пензенской области ЗПО-693 "О   |    20203999     |05|9311 |151 |   219.700    |   218.925    |     100     ||мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных           |                 |  |     |    |              |              |             ||работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории    |                 |  |     |    |              |              |             ||Пензенской области"                                                        |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции бюджетам на финансирование расходов, связанных с          |    20203999     |05|9314 |151 |   2622.600   |   2572.671   |     98      ||предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам         |                 |  |     |    |              |              |             ||образовательных учреждений, проживающим в сельской местности, рабочих      |                 |  |     |    |              |              |             ||поселках (городского типа) на территории Пензенской области                |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции                                                           |    20203999     |05|9328 |151 |   150.000    |   150.000    |     100     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции                                                           |    20203999     |05|9333 |151 |    69.600    |    52.247    |     75      ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции                                                           |    20203999     |05|9350 |151 |    25.300    |    25.300    |     100     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции                                                           |    20203999     |05|9362 |151 |   1574.300   |   1574.100   |     100     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов|    20204999     |05|9464 |151 |    50.000    |    50.000    |     100     ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от        |    20209024     |05|0000 |151 |   5290.000   |   5290.000   |     100     ||бюджетов субъектов РФ                                                      |                 |  |     |    |              |              |             ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение N 3
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 23 апреля 2010 N 479-56/2
       
       
        Исполнение бюджетных ассигнований за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального 
                                                             образования Белинский район
        |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||N |                              Наименование ведомств                               |Рз |Пр |   ЦСР   |   Вид    | Сумма, тыс. |  Исполнение   |  %   ||  |                                                                                  |   |   |         | расходов |    руб.     |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Общегосударственные вопросы                                                       |01 |   |         |          | 21858,10697 |  21790,38694  | 99,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов |01 |04 |         |          |   13953,6   |  13953,18832  | 100  ||  |РФ, местных администраций                                                         |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций                            |01 |04 | 0020000 |          |   13953,6   |  13953,18832  | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Центральный аппарат                                                               |01 |04 | 0020400 |          |   13146,1   |  13145,80579  | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |01 |04 | 0020400 |   500    |   12855,1   |  12854,80579  | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с формированием,  |01 |04 | 0020400 |   944    |    23,3     |     23,3      | 100  ||  |содержанием и использованием архивного фонда                                      |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием и  |01 |04 | 0020400 |   957    |    267,7    |     267,7     | 100  ||  |обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в |   |   |         |          |             |               |      ||  |Пензенской области                                                                |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального|01 |04 | 0020800 |          |    807,5    |   807,38253   | 100  ||  |образования)                                                                      |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |01 |04 | 0020800 |   500    |    807,5    |   807,38253   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов       |01 |06 |         |          |  6588,075   |   6588,075    | 100  ||  |финансового (финансово-бюджетного) надзора.                                       |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций                            |01 |06 | 0020000 |          |  6588,075   |   6588,075    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Центральный аппарат                                                               |01 |06 | 0020400 |          |  6588,075   |   6588,075    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |01 |06 | 0020400 |   500    |   6319,3    |    6319,3     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств,     |01 |06 | 0020400 |   953    |   268,775   |    268,775    | 100  ||  |возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных   |   |   |         |          |             |               |      ||  |для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке.       |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Резервные фонды                                                                   |01 |12 |         |          |  54,03197   |       -       |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Резервные фонды                                                                   |01 |12 | 0700000 |          |  54,03197   |       -       |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Резервные фонды местных администраций                                             |01 |12 | 0700500 |          |  54,03197   |       -       |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Прочие расходы                                                                    |01 |12 | 0700500 |   013    |  54,03197   |       -       |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Другие общегосударственные вопросы                                                |01 |14 |         |          |   1262,4    |  1249,12362   | 98,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |01 |14 | 0029900 |   001    |   1167,7    |  1161,30068   | 99,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением   |01 |14 | 0920000 |          |    42,0     |    35,155     | 85,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение других обязательств государства                                        |01 |14 | 0920300 |          |    42,0     |    35,155     | 85,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области                       |01 |14 | 0920301 |          |    42,0     |    35,155     | 85,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |01 |14 | 0920301 |   500    |    42,0     |    35,155     | 85,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Целевые программы муниципальных образований                                       |01 |14 | 7950000 |          |    52,7     |   52,66794    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и        |01 |14 | 7959700 |          |    52,7     |   52,66794    | 100  ||  |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"                 |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |01 |14 | 7959700 |   950    |    52,7     |   52,66794    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                       |03 |   |         |          |    569,7    |   569,64386   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Органы внутренних дел                                                             |03 |02 |         |          |    112,0    |    111,98     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Целевые программы муниципальных образований                                       |03 |02 | 7950000 |          |    112,0    |    111,98     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба с |03 |02 | 7959900 |          |    50,0     |     50,0      | 100  ||  |преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы"                               |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |03 |02 | 7959900 |   950    |    50,0     |     50,0      | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию    |03 |02 | 7959800 |          |    62,0     |     61,98     | 100  ||  |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления|   |   |         |          |             |               |      ||  |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы"                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |03 |02 | 7959800 |   950    |    62,0     |     61,98     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение пожарной безопасности                                                 |03 |10 |         |          |    457,7    |   457,66386   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Воинские формирования (органы, подразделения)                                     |03 |10 | 2020000 |          |    457,7    |   457,66386   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной   |03 |10 | 2026700 |          |    457,7    |   457,66386   | 100  ||  |деятельности                                                                      |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной    |03 |10 | 2026700 |   014    |    457,7    |   457,66386   | 100  ||  |деятельности и обороны                                                            |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Национальная экономика                                                            |04 |   |         |          |  7449,358   |  7406,87275   | 99,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Сельское хозяйство и рыболовство                                                  |04 |05 |         |          |  3765,548   |  3750,40975   | 99,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной    |04 |05 | 0020000 |          |   3351,8    |  3350,34007   | 100  ||  |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления                           |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Центральный аппарат                                                               |04 |05 | 0020400 |          |   3351,8    |  3350,34007   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |04 |05 | 0020400 |   500    |   3314,2    |  3312,74007   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступивших от сдачи в   |04 |05 | 0020400 |   930    |    37,6     |     37,6      | 100  ||  |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011 годы"|04 |05 | 5227000 |          |   261,898   |   248,3217    | 94,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в               |04 |05 | 5227034 |          |   81,454    |   67,87770    | 83,3 ||  |летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство             |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на региональные целевые программы                                         |04 |05 | 5227034 |   850    |   81,454    |   67,87770    | 83,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на      |04 |05 | 5227036 |          |   180,444   |    180,444    | 100  ||  |закупку комбикормов для откорма молодняка свиней                                  |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на региональные целевые программы                                         |04 |05 | 5227036 |   850    |   180,444   |    180,444    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пензенской |04 |05 | 5220800 |          |   128,25    |    128,25     | 100  ||  |области на 2009-2010 годы                                                         |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субсидии юридическим лицам                                                        |04 |05 | 5220800 |   006    |   128,25    |    128,25     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского        |04 |05 | 7958000 |          |    23,6     |   23,49798    | 99,5 ||  |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы"                 |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |В том числе:                                                                      |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,    |04 |05 | 7958001 |          |     5,7     |     5,68      | 100  ||  |проживающих в сельской местности                                                  |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |04 |05 | 7958001 |   950    |     5,7     |     5,68      | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых   |04 |05 | 7958002 |          |     4,1     |     4,034     | 97,5 ||  |семей м молодых специалистов на селе                                              |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |04 |05 | 7958002 |   950    |     4,1     |     4,034     | 97,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных   |04 |05 | 7958003 |          |    13,8     |   13,78398    | 100  ||  |подсобных хозяйств                                                                |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |04 |05 | 7958003 |   950    |    13,8     |   13,78398    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Транспорт                                                                         |04 |08 |         |          |    450,0    |     450,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Другие виды транспорта                                                            |04 |08 | 3170000 |          |    450,0    |     450,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта.          |04 |08 | 3170100 |          |    450,0    |     450,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субсидии юридическим лицам                                                        |04 |08 | 3170100 |   006    |    450,0    |     450,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Дорожное хозяйство                                                                |04 |09 |         |          |   1393,2    |   1366,843    | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Дорожное хозяйство                                                                |04 |09 | 3150000 |          |   1393,2    |   1366,843    | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Поддержка дорожного хозяйства                                                     |04 |09 | 3150200 |          |   1393,2    |   1366,843    | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Содержание автомобильных дорог общего пользования                                 |04 |09 | 3150203 |          |   1393,2    |   1366,843    | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субсидии юридическим лицам                                                        |04 |09 | 3150203 |   006    |   1393,2    |   1366,843    | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Другие вопросы в области национальной экономики                                   |04 |12 |         |          |   1840,61   |    1839,62    | 99,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства             |04 |12 | 3380000 |          |    640,0    |     640,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |04 |12 | 3380000 |   500    |    640,0    |     640,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской     |04 |12 | 5229700 |          |   518,91    |     518,9     | 100  ||  |области на 2009-2011 годы"                                                        |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию целевой программы                                           |04 |12 | 5229700 |   850    |   518,91    |     518,9     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Целевые программы муниципальных образований                                       |04 |12 | 7950000 |          |    681,7    |    680,72     | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и      |04 |12 | 7957500 |          |    646,1    |    645,120    | 99,8 ||  |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области|   |   |         |          |             |               |      ||  |на 2009-2011годы"                                                                 |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |04 |12 | 7957500 |   950    |    646,1    |    645,120    | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого            |04 |12 | 7958800 |          |    35,6     |     35,6      | 100  ||  |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы"                         |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |04 |12 | 7958800 |   950    |    35,6     |     35,6      | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Жилищно-коммунальное хозяйство                                                    |05 |   |         |          |    850,0    |     850,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Коммунальное хозяйство                                                            |05 |02 |         |          |    500,0    |     500,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Мероприятия в области коммунального хозяйства                                     |05 |02 | 3510500 |          |    500,0    |     500,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субсидии юридическим лицам                                                        |05 |02 | 3510500 |   006    |    500,0    |     500,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Благоустройство                                                                   |05 |03 |         |          |    350,0    |     350,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений               |05 |03 | 6000500 |          |    350,0    |     350,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |05 |03 | 6000500 |   500    |    350,0    |     350,0     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Образование                                                                       |07 |   |         |          | 139792,672  | 138199,40301  | 98,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Дошкольное образование                                                            |07 |01 |         |          |  25755,761  |  25588,38907  | 99,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Детские дошкольные учреждения                                                     |07 |01 | 4200000 |          |  25755,761  |  25588,38907  | 99,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |07 |01 | 4209900 |          |  25755,761  |  25588,38907  | 99,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |07 |01 | 4209900 |   001    |  24153,671  |  24071,69362  | 99,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                          |07 |01 | 4209900 |   980    |    45,0     |    30,025     | 66,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет родительской платы                                                |07 |01 | 4209900 |   990    |   1534,29   |  1453,87045   | 94,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                         |07 |01 | 4209900 |   992    |    32,8     |     32,8      | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Общее образование                                                                 |07 |02 |         |          | 101039,883  |  99678,5406   | 98,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние                   |07 |02 | 4210000 |          |  90397,529  |  89381,61644  | 98,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |07 |02 | 4219900 |          |  25912,929  |  25813,21644  | 99,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |07 |02 | 4219900 |   001    |  25795,129  |  25712,76964  | 99,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в   |07 |02 | 4219900 |   930    |    22,9     |     22,9      | 100  ||  |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым специалистам           |07 |02 | 4219900 |   945    |    69,6     |   52,24680    |  75  ||  |(педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской   |   |   |         |          |             |               |      ||  |области                                                                           |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям областного        |07 |02 | 4219900 |   947    |    25,3     |     25,3      | 100  ||  |конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими федеральных     |07 |02 | 4219910 |          |   64484,6   |    63568,4    | 98,6 ||  |государственных общеобразовательных стандартов.                                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |07 |02 | 4219910 |   001    |   64484,6   |    63568,4    | 98,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                                         |07 |02 | 4230000 |          |  8046,054   |  8042,30118   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |07 |02 | 4239900 |   001    |   7380,6    |  7377,97817   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                          |07 |02 | 4239900 |   980    |   665,454   |   664,32301   | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                   |07 |02 | 5200000 |          |   2551,6    |  2212,92298   | 86,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство                       |07 |02 | 5200900 |          |   2501,6    |  2162,92298   | 86,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |07 |02 | 5200900 |   001    |   2501,6    |  2162,92298   | 86,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009-2011 годы           |07 |02 | 5220601 |          |    50,0     |     50,0      | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию целевой программы                                           |07 |02 | 5220601 |   850    |    50,0     |     50,0      | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Целевые программы муниципальных образований                                       |07 |02 | 7950000 |          |    44,7     |     41,7      | 93,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в         |07 |02 | 7951500 |          |    44,7     |     41,7      | 93,2 ||  |Белинском районе на 2009-20011 г.г."                                              |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в         |07 |02 | 7951501 |          |    26,7     |     26,7      | 100  ||  |Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части расходов на поощрение лучших учителей |   |   |         |          |             |               |      ||  |школ района                                                                       |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию районных целевых программ                                   |07 |02 | 7951501 |   950    |    26,7     |     26,7      | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в         |07 |02 | 7951502 |          |    18,0     |     15,0      | 83,3 ||  |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи        |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию районных целевых программ                                   |07 |02 | 7951502 |   950    |    18,0     |     15,0      | 83,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Молодежная политика и оздоровление детей                                          |07 |07 |         |          |  1296,928   |   1283,1573   | 98,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей                          |07 |07 | 4320000 |          |  1121,928   |   1121,928    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Оздоровление детей                                                                |07 |07 | 4320200 |          |  1121,928   |   1121,928    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |07 |07 | 4320200 |   001    |    139,8    |     139,8     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд социального      |07 |07 | 4320200 |   943    |   982,128   |    982,128    | 100  ||  |страхования на финансирование лагерей с дневным пребыванием                       |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского     |07 |07 | 7950800 |          |    175,0    |   161,22930   | 92,1 ||  |района на 2009-2011 годы"                                                         |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |07 |07 | 7950800 |   950    |    175,0    |   161,22930   | 92,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Другие вопросы в области образования                                              |07 |09 |         |          |   11700,1   |  11649,31604  | 99,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной    |07 |09 | 0020000 |          |    986,2    |     986,2     | 100  ||  |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления                           |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Центральный аппарат                                                               |07 |09 | 0020400 |          |    986,2    |     986,2     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |07 |09 | 0020400 |   500    |    684,9    |     684,9     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий Пензенской       |07 |09 | 0020400 |   942    |    301,3    |     301,3     | 100  ||  |области по опеку и попечительству                                                 |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Мероприятия в области образования                                                 |07 |09 | 4360000 |          |    203,0    |    202,957    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Проведение мероприятий для детей и молодежи                                       |07 |09 | 4360900 |          |    203,0    |    202,957    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций государственными органами                                      |07 |09 | 4360900 |   012    |    203,0    |    202,957    | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Учебно-методические кабинеты                                                      |07 |09 | 4520000 |          |   5801,5    |  5776,84398   | 93,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.                             |07 |09 | 4529900 |          |   5801,5    |  5776,84398   | 93,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |07 |09 | 4529900 |   001    |   5734,3    |   5734,1804   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение функций        |07 |09 | 4529900 |   935    |     0,4     |      0,4      | 100  ||  |классного руководителя                                                            |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Администрирование расходов в части реализации федеральных государственных         |07 |09 | 4529900 |   936    |    10,3     |     10,3      | 100  ||  |общеобразовательных стандартов                                                    |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части родительской|07 |09 | 4529900 |   937    |    56,5     |   31,96358    | 56,6 ||  |платы                                                                             |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Целевые программы муниципальных образований                                       |07 |09 | 7950000 |          |   4709,4    |  4683,31506   | 99,4 ||  |                                                                                  |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений          |07 |09 | 7956100 |          |    270,0    |   262,02483   |  97  ||  |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г."                          |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.                             |07 |09 | 7956100 |   950    |    270,0    |   262,02483   |  97  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |МЦП "Организация питания детей"                                                   |07 |09 | 7956400 |          |    148,8    |     148,8     | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации       |07 |09 | 7956401 |          |    80,0     |     80,0      | 100  ||  |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района на  |   |   |         |          |             |               |      ||  |2009-2011 годы"                                                                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |07 |09 | 7956401 |   950    |    80,0     |     80,0      | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся общеобразовательных |07 |09 | 7956402 |          |    68,8     |     68,8      | 100  ||  |учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г."                                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |07 |09 | 7956402 |   950    |    68,8     |     68,8      | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского   |07 |09 | 7958400 |          |    41,0     |     26,65     |  65  ||  |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы"          |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |07 |09 | 7958400 |   950    |    41,0     |     26,65     |  65  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в      |07 |09 | 7959400 |          |     3,2     |       -       |  -   ||  |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                               |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |07 |09 | 7959400 |   950    |     3,2     |       -       |  -   ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов        |07 |09 | 7959500 |          |   4246,4    |  4245,84023   | 100  ||  |Белинского района на 2009-2011 годы"                                              |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |07 |09 | 7959500 |   950    |   4246,4    |  4245,84023   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Культура, кинематография, средства массовой информации                            |08 |   |         |          |  6186,908   |  6172,77075   | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Культура                                                                          |08 |01 |         |          |  6161,008   |  6148,99328   | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации |08 |01 | 4400000 |          |  3465,385   |  3465,35757   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |08 |01 | 4409900 |          |  3465,385   |  3465,35757   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |08 |01 | 4409900 |   001    |   3135,2    |  3135,19447   | 100  ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в   |08 |01 | 4409900 |   930    |    159,5    |   159,49910   |      ||  |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                          |08 |01 | 4409900 |   980    |   170,685   |    17,664     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Музеи и постоянные выставки                                                       |08 |01 | 4410000 |          |   727,809   |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |08 |01 | 4419900 |          |   727,809   |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |08 |01 | 4419900 |   001    |    653,8    |   649,44542   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                          |08 |01 | 4419900 |   980    |   12,009    |   11,98574    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                         |08 |01 | 4419900 |   992    |    62,0     |   54,49570    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Библиотеки                                                                        |08 |01 | 4420000 |          |  1868,014   |  1867,90892   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |08 |01 | 4420000 |          |  1868,014   |  1867,90892   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |08 |01 | 4429900 |   001    |   1835,4    |  1835,34393   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                          |08 |01 | 4429900 |   980    |   32,614    |   32,56499    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации        |08 |01 | 4500000 |          |    99,8     |     99,8      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований                 |08 |01 | 4500600 |          |    99,8     |     99,8      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |08 |01 | 4500600 |   001    |    99,8     |     99,8      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации   |08 |06 |         |          |    25,9     |   23,77740    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Целевые программы муниципальных образований                                       |08 |06 | 7950000 |          |    25,9     |   23,77740    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных         |08 |06 | 7959300 |          |    25,9     |   23,77740    |      ||  |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы"           |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |08 |06 | 7959300 |   950    |    25,9     |   23,77740    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Здравоохранение, физическая культура и спорт                                      |09 |   |         |          |  17162,829  |  16214,03938  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Стационарная медицинская помощь                                                   |09 |01 |         |          |  13208,429  |  12695,95076  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Больницы, клиники, госпитали                                                      |09 |01 | 4700000 |          |  13208,429  |  12695,95076  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |09 |01 | 4709900 |          |  13208,429  |  12695,95076  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |09 |01 | 4709900 |   001    |   1450,0    |   1449,899    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание                     |09 |01 | 4709900 |   983    |  1394,424   |  1277,68667   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования                               |09 |01 | 4709900 |   988    |  1105,748   |  1007,44420   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                                      |09 |01 | 4709900 |   989    |  7178,055   |  6980,94822   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг муниципальным|09 |01 | 4709900 |   991    |  1560,202   |  1505,43148   |      ||  |учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в период беременности|   |   |         |          |             |               |      ||  |и (или) родов                                                                     |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским|09 |01 | 4709910 |          |    462,0    |   461,92119   |      ||  |и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях             |   |   |         |          |             |               |      ||  |здравоохранения в зависимости от их квалификационной категории - по больницам     |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |09 |01 | 4709910 |   001    |    462,0    |   461,92119   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в муниципальных|09 |01 | 4709920 |          |    58,0     |     12,62     |      ||  |учреждениях здравоохранения Пензенской области                                    |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |09 |01 | 4709920 |   001    |    58,0     |     12,62     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Амбулаторная помощь                                                               |09 |02 |         |          |   1227,7    |  1025,28392   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры                                  |09 |02 | 4710000 |          |   56,928    |   56,92242    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |09 |02 | 4719900 |          |   56,928    |   56,92242    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной  |09 |02 | 4719910 |          |   56,928    |   56,92242    |      ||  |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных       |   |   |         |          |             |               |      ||  |учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории - по  |   |   |         |          |             |               |      ||  |амбулаториям                                                                      |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |09 |02 | 4719910 |   001    |   56,928    |   56,92242    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Фельдшерско-акушерские пункты                                                     |09 |02 | 4780000 |          |    7,572    |     7,572     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной  |09 |02 | 4789910 |          |    7,572    |     7,572     |      ||  |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных       |   |   |         |          |             |               |      ||  |учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории - по  |   |   |         |          |             |               |      ||  |фельдшерско-акушерским пунктам                                                    |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |09 |02 | 4789910 |   001    |    7,572    |     7,572     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                   |09 |02 | 5200000 |          |   1163,2    |   960,78950   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам    |09 |02 | 5201800 |          |   1163,2    |   960,78950   |      ||  |скорой помощи                                                                     |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |09 |02 | 5201800 |   001    |   1163,2    |   960,78950   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Скорая медицинская помощь                                                         |09 |04 |         |          |    860,0    |   690,71024   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                   |09 |04 | 5200000 |          |    860,0    |   690,71024   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам    |09 |04 | 5201800 |          |    860,0    |   690,71024   |      ||  |скорой помощи                                                                     |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |09 |04 | 5201800 |   001    |    852,0    |   682,71024   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским работникам|09 |04 | 5201800 |   934    |     8.0     |      8,0      |      ||  |ФАП и скорой медицинской помощи                                                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Физическая культура и спорт                                                       |09 |08 |         |          |    866,7    |   829,81038   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Центр спортивной подготовки                                                       |09 |08 | 4820000 |          |    454,2    |   421,02668   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |09 |08 | 4829900 |          |    454,2    |   421,02668   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |09 |08 | 4829900 |   001    |    454,2    |   421,02668   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Целевые программы муниципальных образования                                       |09 |08 | 7950000 |          |    412,5    |   408,78370   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на     |09 |08 | 7959500 |          |    195,0    |    194,512    |      ||  |2009-2011 годы"                                                                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию целевой программы                                           |09 |08 | 7959500 |   950    |    195,0    |    194,512    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"                                |09 |08 | 7953500 |          |    176,9    |   173,74460   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в |09 |08 | 7953501 |          |    176,9    |   173,74460   |      ||  |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                               |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |09 |08 | 7953501 |   950    |    176,9    |   173,74460   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на |09 |08 | 7959100 |          |    14,0     |     14,0      |      ||  |2009-2012 годы"                                                                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |09 |08 | 7959100 |   950    |    14,0     |     14,0      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и           |09 |08 | 7959200 |          |    26,6     |   26,52710    |      ||  |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы"                        |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |09 |08 | 7959200 |   950    |    26,6     |   26,52710    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта.           |09 |10 |         |          |   1000,0    |   972,28408   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Целевые программы муниципальных образований                                       |09 |10 | 7950000 |          |   1000,0    |   972,28408   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы"               |09 |10 | 7950101 |          |    50,0     |   47,17972    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                  |09 |10 | 7950101 |   950    |    50,0     |   47,17972    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г."                |09 |10 | 7950501 |          |    98,4     |    98,2548    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                              |09 |10 | 7950501 |   950    |    98,4     |    98,2548    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Белинском |09 |10 | 7950502 |          |    63,0     |   61,55320    |      ||  |районе на 2009-2011 гг."                                                          |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                              |09 |10 | 7950502 |   950    |    63,0     |   61,55320    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г."            |09 |10 | 7950503 |          |    590,0    |   569,43536   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                  |09 |10 | 7950503 |   950    |    590,0    |   569,43536   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения      |09 |10 | 7950504 |          |     6,0     |      6,0      |      ||  |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 |   |   |         |          |             |               |      ||  |г.г."                                                                             |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                  |09 |10 | 7950504 |   950    |     6,0     |      6,0      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация             |09 |10 | 7951900 |          |    12,6     |   12,59646    |      ||  |неблагополучных семей на 2009-2011 годы"                                          |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения          |09 |10 | 7951903 |          |    12,6     |   12,59646    |      ||  |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих     |   |   |         |          |             |               |      ||  |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                  |09 |10 | 7951903 |   950    |    12,6     |   12,59646    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по          |09 |10 | 7955200 |          |     6,5     |    6,34036    |      ||  |Белинскому району на 2009-2011 г.г."                                              |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |09 |10 | 7955200 |   950    |     6,5     |    6,34036    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение артериальной |09 |10 | 7955300 |          |    106,0    |   104,82730   |      ||  |гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                  |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |09 |10 | 7955300 |   950    |    106,0    |   104,82730   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в   |09 |10 | 7955400 |          |    10,0     |    9,69688    |      ||  |Белинском районе в 2009-2011гг."                                                  |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |09 |10 | 7955400 |   950    |    10,0     |    9,69688    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в эпидемиологических  |09 |10 | 7957900 |          |    57,5     |     56,4      |      ||  |очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г."                                |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |09 |10 | 7957900 |   950    |    57,5     |     56,4      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальная политика                                                               |10 |   |         |          | 77911,47703 |  76676,46699  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Пенсионное обеспечение                                                            |10 |01 |         |          |   253,79    |   253,55098   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Пенсии                                                                            |10 |01 | 4900000 |          |   253,79    |   253,55098   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение.                          |10 |01 | 4910000 |          |   253,79    |   253,55098   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих  |10 |01 | 4910100 |          |   253,79    |   253,55098   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |01 | 4910100 |   005    |   111,79    |    111,79     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета          |10 |01 | 4910100 |   985    |    142,0    |   141,76098   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальное обслуживание населения                                                 |10 |02 |         |          |  23895,631  |  23739,86698  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов                                        |10 |02 | 5010000 |          |  10318,202  |  10162,45598  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |10 |02 | 5019900 |          |  10318,202  |  10162,45598  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |10 |02 | 5019900 |   001    |  5874,072   |   5874,072    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление пенсионеров        |10 |02 | 5019900 |   946    |   1200,0    |    1067,0     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части     |10 |02 | 5019900 |   956    |   1594,1    |  1594,07598   |      ||  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения    |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                          |10 |02 | 5019900 |   980    |   150,03    |    127,308    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание                     |10 |02 | 5019900 |   983    |   1500,0    |    1500,0     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации                         |10 |02 | 0700200 |          |   5290,0    |    5290,0     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Прочие расходы                                                                    |10 |02 | 0700200 |   013    |   5290,0    |    5290,0     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Учреждения социального обслуживания населения                                     |10 |02 | 5070000 |          |  8287,429   |   8287,411    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                              |10 |02 | 5079900 |          |  8287,429   |   8287,411    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                        |10 |02 | 5079900 |   001    |   7525,04   |   7525,022    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                          |10 |02 | 5079900 |   980    |   538,889   |    538,889    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части     |10 |02 | 5079900 |   956    |    223,5    |     233,5     |      ||  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения    |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальное обеспечение населения                                                  |10 |03 |         |          | 41263,75603 |  40263,73455  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на   |10 |03 | 1040200 |          |   312,48    |    312,48     |      ||  |2009-2011 годы                                                                    |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 1040200 |   005    |   312,48    |    312,48     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальная помощь                                                                 |10 |03 | 5050000 |          | 38135,36803 |  36771,26714  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по                |10 |03 | 5052205 |          |    192,0    |     192,0     |      ||  |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и      |   |   |         |          |             |               |      ||  |местных бюджетов                                                                  |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  | Социальные выплаты                                                               |10 |03 | 5052205 |   005    |    192,0    |     192,0     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Мероприятия в области социальной политики                                         |10 |03 | 5053300 |          |  769,66803  |   757,83679   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных      |10 |03 | 5053310 |          |    219,7    |   218,92526   |      ||  |категорий квалифицированных работников работающих и проживающих в сельской        |   |   |         |          |             |               |      ||  |местности на территории муниципального образования"                               |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5053310 |   005    |    219,7    |   218,92526   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным лицам, |10 |03 | 5053330 |          |    485,0    |   473,94350   |      ||  |получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской           |   |   |         |          |             |               |      ||  |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход    |   |   |         |          |             |               |      ||  |ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для      |   |   |         |          |             |               |      ||  |пенсионеров                                                                       |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5053330 |   005    |    485,0    |   473,94350   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств        |10 |03 | 5053350 |          |  64,96803   |   64,96803    |      ||  |местного бюджета                                                                  |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5053350 |   005    |  64,96803   |   64,96803    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |10 |03 | 5054800 |          |   4260,0    |  3371,00966   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5054800 |   005    |   4260,0    |  3371,00966   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Ежемесячное пособие на ребенка                                                    |10 |03 | 5055510 |          |   16819,0   |  16614,08666  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5055510 |   005    |   16819,0   |  16614,08666  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла                |10 |03 | 5055520 |          |   14835,9   |  14816,49503  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда                              |10 |03 | 5055521 |          |   14723,9   |  14712,80140  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5055521 |   005    |   14723,9   |  14712,80140  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла                              |10 |03 | 5055522 |          |    112,0    |   103,69363   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5055522 |   005    |    112,0    |   103,69363   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных            |10 |03 | 5055530 |          |    126,0    |   102,61836   |      ||  |пострадавшими от политических репрессий                                           |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5055530 |   005    |    126,0    |   102,61836   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Оказание других видов социальной помощи                                           |10 |03 | 5058500 |          |    917,4    |   917,22064   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на |10 |03 | 5058501 |          |    917,4    |   917,22064   |      ||  |территории Пензенской области                                                     |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5058501 |   005    |    917,4    |   917,22064   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области социальной политики                  |10 |03 | 5140000 |          |  2740,188   |  2688,86741   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Мероприятия в области социальной политики                                         |10 |03 | 5140100 |          |  2740,188   |  2688,86741   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников      |10 |03 | 5140110 |          |   2622,6    |  2572,67141   |      ||  |образования                                                                       |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников      |10 |03 | 5140111 |          |    366,1    |   335,64004   |      ||  |детских дошкольных учреждений проживающих в сельской местности на территории      |   |   |         |          |             |               |      ||  |муниципального образования                                                        |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5140111 |   005    |    366,1    |   335,64004   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников      |10 |03 | 5140112 |          |   2209,0    |  2189,53137   |      ||  |школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и средних школ проживающих в |   |   |         |          |             |               |      ||  |сельской местности на территории муниципального образования.                      |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||0 |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5140112 |   005    |   2209,0    |  2189,53137   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников      |10 |03 | 5140113 |          |    47,5     |     47,5      |      ||  |учреждений по внешкольной работе с детьми, проживающих в сельской местности на    |   |   |         |          |             |               |      ||  |территории муниципального образования                                             |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5140113 |   005    |    47,5     |     47,5      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников      |10 |03 | 5140130 |          |   64,688    |    64,316     |      ||  |учреждений социальной защиты населения, проживающих в сельской местности на       |   |   |         |          |             |               |      ||  |территории муниципального образования                                             |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников      |10 |03 | 5140131 |          |   10,728    |    10,356     |      ||  |домов-интернатов для престарелых и инвалидов проживающих в сельской местности на  |   |   |         |          |             |               |      ||  |территории муниципального образования                                             |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5140131 |   005    |   10,728    |    10,356     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников      |10 |03 | 5140132 |          |    53,96    |     53,96     |      ||  |учреждений социального обслуживания населения, проживающих в сельской местности на|   |   |         |          |             |               |      ||  |территории муниципального образования                                             |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5140132 |   005    |    53,96    |     53,96     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников культуры,  |10 |03 | 5140140 |          |     2,9     |     2,88      |      ||  |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования.        |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Реализация государственных функций в области социальной политики работников музеев|10 |03 | 5140143 |          |     2,9     |     2,88      |      ||  |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования         |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных         |   |   |         |          |             |               |      ||  |образований средств муниципальных образований                                     |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального          |10 |03 | 5140150 |          |    50,0     |     49,0      |      ||  |образования                                                                       |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Прочие расходы                                                                    |10 |03 | 5140150 |   013    |    50,0     |     49,0      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы"                            |10 |03 | 5220400 |          |    150,0    |     150,0     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на региональные целевые программы                                         |10 |03 | 5220400 |   850    |    150,0    |     150,0     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на   |10 |03 | 5229100 |          |    90,72    |     90,72     |      ||  |2009-2011 годы                                                                    |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5229100 |   850    |    90,72    |     90,72     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на   |10 |03 | 7957700 |          |    50,4     |     50,4      |      ||  |2008-2011 годы"                                                                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |10 |03 | 7957700 |   950    |    50,4     |     50,4      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Охрана семьи и детства                                                            |10 |04 |         |          |   6930,2    |  6862,35071   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                   |10 |04 | 5200000 |          |   6930,2    |  6862,35071   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном и    |10 |04 | 5201000 |          |    412,6    |   365,84817   |      ||  |муниципальном учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу     |   |   |         |          |             |               |      ||  |дошкольного образования                                                           |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |04 | 5201000 |   005    |    412,6    |   365,84817   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда         |10 |04 | 5201300 |          |   6517,6    |  6496,50254   |      ||  |приемного родителя                                                                |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Материальное обеспечение приемной семьи                                           |10 |04 | 5201310 |          |   6517,6    |  6496,50254   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей                             |10 |04 | 5201311 |          |  1307,265   |   1305,350    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |04 | 5201311 |   005    |  1307,265   |   1305,350    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Оплата труда приемного родителя                                                   |10 |04 | 5201312 |          |   955,973   |   936,79054   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |04 | 5201312 |   005    |   955,973   |   936,79054   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей                            |10 |04 | 5201313 |          |  4254,362   |   4254,362    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Социальные выплаты                                                                |10 |04 | 5201313 |   005    |  4254,362   |   4254,362    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Другие вопросы социальной политики                                                |10 |06 |         |          |   5568,1    |  5556,96377   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций                            |10 |06 | 0020000 |          |   5568,1    |  5556,96377   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Центральный аппарат                                                               |10 |06 | 0020400 |          |   5568,1    |  5556,96377   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по социальной  |10 |06 | 0020400 |          |   5568,1    |  5556,96377   |      ||  |защите населения и организации деятельности по соцподдержке и социальному         |   |   |         |          |             |               |      ||  |обслуживанию населения                                                            |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |10 |06 | 0020400 |   500    |   5291,0    |  5282,07749   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного самоуправления  |10 |06 | 0020400 |   955    |    216,8    |     216,8     |      ||  |муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Пензенской     |   |   |         |          |             |               |      ||  |области по управлению охраны труда                                                |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов местного          |10 |06 | 0020400 |   982    |    29,0     |   26,79328    |      ||  |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями |   |   |         |          |             |               |      ||  |Пензенской области по управлению охраны труда.                                    |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений и в части   |10 |06 | 0020400 |   956    |    31,3     |    31,293     |      ||  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения    |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Межбюджетные трансферты                                                           |11 |   |         |          |  72706,806  |   72111,406   |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований                        |11 |01 |         |          |   33262,0   |    32666,6    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                             |11 |01 | 5160000 |          |   21484,1   |    20903,7    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                             |11 |01 | 5160100 |          |   21484,1   |    20903,7    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой     |11 |01 | 5160130 |          |   21484,1   |    20903,7    |      ||  |поддержки                                                                         |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Фонд финансовой поддержки                                                         |11 |01 | 5160130 |          |   21484,1   |    20903,7    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский   |11 |01 | 5160131 |          |   15551,2   |    14970,8    |      ||  |район                                                                             |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Фонд финансовой поддержки                                                         |11 |01 | 5160131 |   008    |   15551,2   |    14970,8    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и   |11 |01 | 5160132 |          |   5932,9    |    5932,9     |      ||  |предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской области                   |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Фонд финансовой поддержки                                                         |11 |01 | 5160132 |   008    |   5932,9    |    5932,9     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов      |11 |01 | 5170200 |          |   11777,9   |    11762,9    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Прочие дотации                                                                    |11 |01 | 5170200 |   007    |   11777,9   |    11762,9    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований     |11 |03 |         |          |  1444,406   |   1444,406    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций                            |11 |03 | 0010000 |          |  1444,406   |   1444,406    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют          |11 |03 | 0013600 |          |  1165,706   |   1165,706    |      ||  |военкоматы                                                                        |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Фонд компенсаций                                                                  |11 |03 | 0013600 |   009    |  1165,706   |   1165,706    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Государственная регистрация актов гражданского состояния                          |11 |03 | 0013800 |          |    278,7    |     278,7     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Фонд компенсаций                                                                  |11 |03 | 0013800 |   009    |    278,7    |     278,7     |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Иные межбюджетные трансферты                                                      |11 |04 |         |          |    81,0     |     81,0      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в     |11 |04 | 5201500 |          |    81,0     |     81,0      |      ||  |результате решений, принятых органами власти другого уровня.                      |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Иные межбюджетные трансферты                                                      |11 |04 | 5201500 |   017    |    81,0     |     81,0      |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов              |11 |05 |         |          |   37919,4   |    37919,4    |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского           |11 |05 | 7720000 |          |   37919,4   |    37919,4    |      ||  |страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе       |   |   |         |          |             |               |      ||  |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования   |   |   |         |          |             |               |      ||  |медицинской помощи                                                                |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования    |11 |05 | 7720000 |   843    |   37919,4   |    37919,4    |      ||  |медицинской помощи.                                                               |   |   |         |          |             |               |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||  |Итого:                                                                            |   |   |         |          | 344487,857  | 339990,98968  |      ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 4
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 23 апреля 2010  N 479-56/2
        
                    Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год
        |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||N |                             Наименование ведомств                             |Вед |Рз |Пр |   ЦСР   |   Вид    | Сумма тыс.  |  Исполнение   | %  ||  |                                                                               |    |   |   |         | расходов |    руб.     |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган         |901 |   |   |         |          | 31811,54003 |  31704,45570  |99,7||  |Белинского района Пензенской области                                           |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Общегосударственные вопросы                                                    |901 |01 |   |         |          |   15216,0   |  15202,31194  |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти        |901 |01 |04 |         |          |   13953,6   |  13953,18832  |100 ||  |субъектов РФ, местных администраций                                            |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций                         |901 |01 |04 | 0020000 |          |   13953,6   |  13953,18832  |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Центральный аппарат                                                            |901 |01 |04 | 0020400 |          |   13146,1   |  13145,80579  |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |01 |04 | 0020400 |   500    |   12855,1   |  12854,80579  |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с              |901 |01 |04 | 0020400 |   944    |    23,3     |     23,3      |100 ||  |формированием, содержанием и использованием архивного фонда                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием |901 |01 |04 | 0020400 |   957    |    267,7    |     267,7     |100 ||  |и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их   |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |прав в Пензенской области                                                      |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа            |901 |01 |04 | 0020800 |          |    807,5    |   807,38253   |100 ||  |муниципального образования)                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |01 |04 | 0020800 |   500    |    807,5    |   807,38253   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Другие общегосударственные вопросы                                             |901 |01 |14 |         |          |   1262,4    |  1249,12362   |98,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |01 |14 | 0029900 |          |   1167,7    |  1161,30068   |99,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |01 |14 | 0029900 |   001    |   1167,7    |  1161,30068   |99,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением|901 |01 |14 | 0920000 |          |    42,0     |    35,155     |83,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение других обязательств государства                                     |901 |01 |14 | 0920300 |          |    42,0     |    35,155     |83,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области                    |901 |01 |14 | 0920301 |          |    42,0     |    35,155     |83,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |01 |14 | 0920301 |   500    |    42,0     |    35,155     |83,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |01 |14 | 7950000 |          |    52,7     |   52,66794    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и     |901 |01 |14 | 7959700 |          |    52,7     |   52,66794    |100 ||  |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"              |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |01 |14 | 7959700 |   950    |    52,7     |   52,66794    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                    |901 |03 |   |         |          |    569,7    |   569,64386   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Органы внутренних дел                                                          |901 |03 |02 |         |          |    112,0    |    111,98     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |03 |02 | 7950000 |          |    112,0    |    111,98     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и       |901 |03 |02 | 7959900 |          |    50,0     |     50,0      |100 ||  |борьба с преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы"                   |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |03 |02 | 7959900 |   950    |    50,0     |     50,0      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию |901 |03 |02 | 7959800 |          |    62,0     |     61,98     |100 ||  |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики             |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |злоупотребления психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы"|    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |03 |02 | 7959800 |   950    |    62,0     |     61,98     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение пожарной безопасности                                              |901 |03 |10 |         |          |    457,7    |   457,66386   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Воинские формирования (органы, подразделения)                                  |901 |03 |10 | 2020000 |          |    457,7    |   457,66386   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной|901 |03 |10 | 2026700 |          |    457.7    |   457,66386   |100 ||  |деятельности                                                                   |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной |901 |03 |10 | 2026700 |   014    |    457,7    |   457,66386   |100 ||  |деятельности и обороны                                                         |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Национальная экономика                                                         |901 |04 |   |         |          |   3683,81   |   3656,463    |99,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Транспорт                                                                      |901 |04 |08 |         |          |    450,0    |     450,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Другие виды транспорта                                                         |901 |04 |08 | 3170000 |          |    450,0    |     450,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта.       |901 |04 |08 | 3170100 |          |    450,0    |     450,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субсидии юридическим лицам                                                     |901 |04 |08 | 3170100 |   006    |    450,0    |     450,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Дорожное хозяйство                                                             |901 |04 |09 |         |          |   1393,2    |   1366,843    |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Дорожное хозяйство                                                             |901 |04 |09 | 3150000 |          |   1393,2    |   1366,843    |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Поддержка дорожного хозяйства                                                  |901 |04 |09 | 3150200 |          |   1393,2    |   1366,843    |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Содержание автомобильных дорог общего пользования                              |901 |04 |09 | 3150203 |          |   1393,2    |   1366,843    |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субсидии юридическим лицам                                                     |901 |04 |09 | 3150203 |   006    |   1393,2    |   1366,843    |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Другие вопросы в области национальной экономики                                |901 |04 |12 |         |          |   1840,61   |    1839,62    |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства          |901 |04 |12 | 3380000 |          |    640,0    |     640,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |04 |12 | 3380000 |   500    |    640,0    |     640,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской  |901 |04 |12 | 5229700 |          |   518,91    |     518,9     |100 ||  |области на 2009-2011 годы"                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевой программы                                        |901 |04 |12 | 5229700 |   850    |   518,91    |     518,9     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |04 |12 | 7950000 |          |    681,7    |    680,72     |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и   |901 |04 |12 | 7957500 |          |    646,1    |    645,120    |99,8||  |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской     |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |области на 2009-2011 годы"                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |04 |12 | 7957500 |   950    |    646,1    |    645,120    |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |ДЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Белинском районе на     |901 |04 |12 | 7958800 |          |    35,6     |     35,6      |100 ||  |2009-2011 годы"                                                                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевой программы                                        |901 |04 |12 | 7958800 |   950    |    35,6     |     35,6      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Жилищно-коммунальное хозяйство                                                 |901 |05 |   |         |          |    850,0    |     850,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Коммунальное хозяйство                                                         |901 |05 |02 |         |          |    500,0    |     500,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия в области коммунального хозяйства                                  |901 |05 |02 | 3510500 |          |    500,0    |     500,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субсидии юридическим лицам                                                     |901 |05 |02 | 3510500 |   006    |    500,0    |     500,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Благоустройство                                                                |901 |05 |03 |         |          |    350,0    |     350,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений            |901 |05 |03 | 6000500 |          |    350,0    |     350,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |05 |03 | 6000500 |   500    |    350,0    |     350,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Образование                                                                    |901 |07 |   |         |          |  3916,954   |  3902,00774   |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Общее образование                                                              |901 |07 |02 |         |          |  3741,954   |  3740,77844   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                                      |901 |07 |02 | 4230000 |          |  3741,954   |  3740,77844   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |07 |02 | 4239900 |          |  3741,954   |  3740,77844   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |07 |02 | 4239900 |   001    |   3076,5    |  3076,45543   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |901 |07 |02 | 4239900 |   980    |   665,454   |   664,32301   |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Молодежная политика и оздоровление детей                                       |901 |07 |07 |         |          |    175,0    |   161,22930   |92,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского  |901 |07 |07 | 7950800 |          |    175,0    |   161,22930   |92,1||  |района на 2009-2011 годы"                                                      |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |07 |07 | 7950800 |   950    |    175,0    |   161,22930   |92,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Культура, кинематография, средства массовой информации                         |901 |08 |   |         |          |  6186,908   |  6172,77075   |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Культура                                                                       |901 |08 |01 |         |          |  6161,008   |  6148,99328   |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой         |901 |08 |01 | 4400000 |          |  3465,385   |  3465,35757   |100 ||  |информации                                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |08 |01 | 4409900 |          |  3465,385   |  3465,35757   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |08 |01 | 4409900 |   001    |   3135,2    |  3135,19447   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в|901 |08 |01 | 4409900 |   930    |    159.5    |   159,49910   |100 ||  |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |901 |08 |01 | 4409900 |   980    |   170,685   |    170,664    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Музеи и постоянные выставки                                                    |901 |08 |01 | 4410000 |          |   727,809   |   715,92686   |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |08 |01 | 4419900 |          |   727,809   |   715,95686   |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |08 |01 | 4419900 |   001    |    653,8    |   649,44542   |99,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |901 |08 |01 | 4419900 |   980    |   12,009    |   11,98574    |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                      |901 |08 |01 | 4419900 |   992    |    62,0     |   54,49570    |87,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Библиотеки                                                                     |901 |08 |01 | 4420000 |          |  1868,014   |  1867,90892   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |08 |01 | 4420000 |          |  1868,014   |  1867,90892   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |08 |01 | 4429900 |   001    |   1835,4    |  1835,34393   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |901 |08 |01 | 4429900 |   980    |   32,614    |   32,56499    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации     |901 |08 |01 | 4500000 |          |    99,8     |     99,8      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований              |901 |08 |01 | 4500600 |          |    99,8     |     99,8      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |08 |01 | 4500600 |   001    |    99,8     |     99,8      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации|901 |08 |06 |         |          |    25,9     |   23,77740    |91,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |08 |06 | 7950000 |          |    25,9     |   23,77740    |91,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных      |901 |08 |06 | 7959300 |          |    25,9     |   23,77740    |91,8||  |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы"        |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |08 |06 | 7959300 |   950    |    25,9     |   23,77740    |91,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Здравоохранение физическая культура и спорт                                    |901 |09 |   |         |          |    866,7    |   829,81038   |95,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Физическая культура и спорт                                                    |901 |09 |08 |         |          |    866,7    |   829,81038   |95,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Центр спортивной подготовки                                                    |901 |09 |08 | 4820000 |          |    454,2    |   421,02668   |92,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |09 |08 | 4829900 |          |    454,2    |   421,02668   |92,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |09 |08 | 4829900 |   001    |    454,2    |   421,02668   |92,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Целевые программы муниципальных образования                                    |901 |09 |08 | 7950000 |          |    412,5    |   408,7837    |99,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на  |901 |09 |08 | 7959500 |          |    195,0    |    194,512    |99,7||  |2009-2011 годы"                                                                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевой программы                                        |901 |09 |08 | 7959500 |   950    |    195,0    |    194,512    |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"                             |901 |09 |08 | 7953500 |          |    176,9    |   173,74460   |98,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры|901 |09 |08 | 7953501 |          |    176,9    |   173,74460   |98,2||  |в Белинском районе на 2009-2011 годы"                                          |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |09 |08 | 7953501 |   950    |    176,9    |   173,74460   |98,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе |901 |09 |08 | 7959100 |          |    14,0     |     14,0      |100 ||  |на 2009-2012 годы"                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |09 |08 | 7959100 |   950    |    14,0     |     14,0      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и        |901 |09 |08 | 7959200 |          |    26,6     |   26,52710    |100 ||  |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы"                     |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |09 |08 | 7959200 |   950    |    26,6     |   26,52710    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальная политика                                                            |901 |10 |   |         |          |  521,46803  |   521,44803   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальное обеспечение населения                                               |901 |10 |03 |         |          |  521,46803  |   521,44803   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств      |901 |10 |03 | 5053350 |          |  64,96803   |   64,96803    |100 ||  |местного бюджета                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |901 |10 |03 | 5053350 |   005    |  64,96803   |   64,96803    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной политике               |901 |10 |03 | 5140000 |          |     2,9     |     2,880     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия в области социальной политики                                      |901 |10 |03 | 5140100 |          |     2,9     |     2,880     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников         |901 |10 |03 | 5140140 |          |     2,9     |     2,880     |100 ||  |культуры, проживающих в сельской местности на территории муниципального        |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |образования.                                                                   |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной политики работников    |901 |10 |03 | 5140143 |          |     2,9     |     2,880     |100 ||  |музеев проживающих в сельской местности на территории муниципального           |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |образования                                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных      |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |образований средств муниципальных образований                                  |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на|901 |10 |03 | 1040200 |          |   312,48    |    312,48     |100 ||  |2009-2011 годы                                                                 |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |901 |10 |03 | 1040200 |   005    |   312,48    |    312,48     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на|901 |10 |03 | 5229100 |          |    90,72    |     90,72     |100 ||  |2009-2011 годы                                                                 |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |901 |10 |03 | 5229100 |   850    |    90,72    |     90,72     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |10 |03 | 7950000 |          |    50,4     |     50,4      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на|901 |10 |03 | 7957700 |          |    50,4     |     50,4      |100 ||  |2008-2011 годы"                                                                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |10 |03 | 7957700 |   950    |    50,4     |     50,4      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||2 |Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской области    |948 |   |   |         |          |  67811,509  |  66694,29667  |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Образование                                                                    |948 |07 |   |         |          |    174,3    |   174,29983   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Молодежная политика и оздоровление детей                                       |948 |07 |07 |         |          |    139,8    |     139,8     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей                       |948 |07 |07 | 4320000 |          |    139,8    |     139,8     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Оздоровление детей                                                             |948 |07 |07 | 4320200 |          |    139,8    |     139,8     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |948 |07 |07 | 4320200 |   001    |    139,8    |     139,8     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Другие вопросы области образования                                             |948 |07 |09 |         |          |    34,5     |   34,49983    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений   |948 |07 |09 | 7956100 |          |    34,5     |   34,49983    |100 ||  |несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011 годы"                       |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на целевые программы муниципальных образований                         |948 |07 |09 | 7956100 |   950    |    34,5     |   34,49983    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальная политика                                                            |948 |10 |   |         |          |  67637,209  |  66519,99684  |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Пенсионное обеспечение                                                         |948 |10 |01 |         |          |   253,79    |   253,55098   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Пенсии                                                                         |948 |10 |01 | 4900000 |          |   253,79    |   253,55098   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение.                       |948 |10 |01 | 4910000 |          |   253,79    |   253,55098   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных        |948 |10 |01 | 4910100 |          |   253,79    |   253,55098   |100 ||  |служащих                                                                       |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |01 | 4910100 |   005    |   111,79    |    111,79     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета       |948 |10 |01 | 4910100 |   985    |    142,0    |   141,76098   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальное обслуживание населения                                              |948 |10 |02 |         |          |  23895,631  |  23739,86698  |99,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов                                     |948 |10 |02 | 5010000 |          |  10318,202  |  10162,45598  |98,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |948 |10 |02 | 5019900 |          |  10318,202  |  10162,45598  |98,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |948 |10 |02 | 5019900 |   001    |  5874,072   |   5874,072    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление пенсионеров     |948 |10 |02 | 5019900 |   946    |   1200,0    |    1067,0     |88,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части  |948 |10 |02 | 5019900 |   956    |   1594,1    |  1594,07598   |100 ||  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |948 |10 |02 | 5019900 |   980    |   150,03    |    127,308    |84,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание                  |948 |10 |02 | 5019900 |   983    |   1500,0    |    1500,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации                      |948 |10 |02 | 0700200 |          |   5290,0    |    5290,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Прочие расходы                                                                 |948 |10 |02 | 0700200 |   013    |   5290,0    |    5290,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Учреждения социального обслуживания населения                                  |948 |10 |02 | 5070000 |          |  8287,429   |   8287,411    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |948 |10 |02 | 5079900 |          |  8287,429   |   8287,411    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |948 |10 |02 | 5079900 |   001    |   7525,04   |   7525,022    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |948 |10 |02 | 5079900 |   980    |   538,889   |    538,889    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части  |948 |10 |02 | 5079900 |   956    |    223,5    |     223,5     |100 ||  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальное обеспечение населения                                               |948 |10 |03 |         |          |  37919,688  |  36969,61511  |97,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальная помощь                                                              |948 |10 |03 | 5050000 |          |   37655,0   |  36706,29911  |97,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по             |948 |10 |03 | 5052205 |          |    192,0    |     192,0     |100 ||  |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и   |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |местных бюджетов                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  | Социальные выплаты                                                            |948 |10 |03 | 5052205 |   005    |    192,0    |     192,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия в области социальной политики                                      |948 |10 |03 | 5053300 |          |    704,7    |   692,86876   |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных   |948 |10 |03 | 5053310 |          |    219,7    |   218,92526   |99,6||  |категорий квалифицированных работников работающих и проживающих в сельской     |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |местности на территории муниципального образования"                            |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5053310 |   005    |    219,7    |   218,92526   |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным     |948 |10 |03 | 5053330 |          |    485,0    |   473,94350   |97,7||  |лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для   |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |пенсионеров                                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5053330 |   005    |    485,0    |   473,94350   |97,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных    |948 |10 |03 | 5054800 |          |   4260,0    |  3371,00966   |79,1||  |услуг                                                                          |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5054800 |   005    |   4260,0    |  3371,00966   |79,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Ежемесячное пособие на ребенка                                                 |948 |10 |03 | 5055510 |          |   16619,0   |  16614,08666  |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5055510 |   005    |   16619,0   |  16614,08666  |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла             |948 |10 |03 | 5055520 |          |   14835,9   |  14816,49503  |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда                           |948 |10 |03 | 5055521 |          |   14723,9   |  14712,80140  |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5055521 |   005    |   14723,9   |  14712,80140  |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла                           |948 |10 |03 | 5055522 |          |    112,0    |   103,69363   |92,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5055522 |   005    |    112,0    |   103,69363   |92,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных         |948 |10 |03 | 5055530 |          |    126,0    |   102,61836   |81,4||  |пострадавшими от политических репрессий                                        |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5055530 |   005    |    126,0    |   102,61836   |81,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Оказание других видов социальной помощи                                        |948 |10 |03 | 5058500 |          |    917,4    |   917,22064   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих |948 |10 |03 | 5058501 |          |    917,4    |   917,22064   |100 ||  |на территории Пензенской области                                               |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5058501 |   005    |    917,4    |   917,22064   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной политики               |948 |10 |03 | 5140000 |          |   114,688   |    113,316    |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия в области социальной политики                                      |948 |10 |03 | 5140100 |          |   114,688   |    113,316    |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |948 |10 |03 | 5140130 |          |   64,688    |    64,316     |99,4||  |учреждений социальной защиты населения, проживающих в сельской местности на    |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |территории муниципального образования                                          |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |948 |10 |03 | 5140131 |          |   10,728    |    10,356     |96,9||  |домов-интернатов для престарелых и инвалидов, проживающих в сельской местности |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |на территории муниципального образования                                       |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5140131 |   005    |   10,728    |    10,356     |96,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |948 |10 |03 | 5140132 |          |    53,96    |     53,96     |100 ||  |учреждений социального обслуживания населения, проживающих в сельской местности|    |   |   |         |          |             |               |    ||  |на территории муниципального образования                                       |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5140132 |   005    |    53,96    |     53,96     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального       |948 |10 |03 | 5140150 |          |    50,0     |     49,0      | 98 ||  |образования                                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Прочие расходы                                                                 |948 |10 |03 | 5140150 |   013    |    50,0     |     49,0      | 98 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы"                         |948 |10 |03 | 5220400 |          |    150,0    |     150,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на региональные целевые программы                                      |948 |10 |03 | 5220400 |   850    |    150,0    |     150,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Другие вопросы социальной политики                                             |948 |10 |06 |         |          |   5568,1    |  5556,96377   |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций                         |948 |10 |06 | 0020000 |          |   5568,1    |  5556,96377   |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Центральный аппарат                                                            |948 |10 |06 | 0020400 |          |   5568,1    |  5556,96377   |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по          |948 |10 |06 | 0020400 |          |   5568,1    |  5556,96377   |99,8||  |социальной защите населения и организации деятельности по соцподдержке и       |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |социальному обслуживанию населения                                             |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |948 |10 |06 | 0020400 |   500    |   5291,0    |  5282,07749   |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного              |948 |10 |06 | 0020400 |   955    |    216,8    |     216,8     |100 ||  |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными           |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда                     |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов местного       |948 |10 |06 | 0020400 |   982    |    29,0     |   26,79328    |92,4||  |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными           |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда.                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений и в части|948 |10 |06 | 0020400 |   956    |    31,3     |    31,293     |100 ||  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная районная        |955 |   |   |         |          |  16296,129  |   15384,229   |94,4||  |больница                                                                       |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Здравоохранение, физическая культура и спорт                                   |955 |09 |   |         |          |  16296,129  |   15384,229   |94,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Стационарная медицинская помощь                                                |955 |09 |01 |         |          |  13208,429  |  12695,95076  |96,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Больницы, клиники, госпитали                                                   |955 |09 |01 | 4700000 |          |  13208,429  |  12695,95076  |96,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |955 |09 |01 | 4709900 |          |  13208,429  |  12695,95076  |96,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |01 | 4709900 |   001    |   1450,0    |   1449,899    |100 ||  |                                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание                  |955 |09 |01 | 4709900 |   983    |  1394,424   |  1277,68667   |91,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования                            |955 |09 |01 | 4709900 |   988    |  1105,748   |  1007,44420   |91,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                                   |955 |09 |01 | 4709900 |   989    |  7178,055   |  6980,94822   |97,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг           |955 |09 |01 | 4709900 |   991    |  1560,202   |  1505,43148   |96,5||  |муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в   |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |период беременности и (или) родов                                              |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате         |955 |09 |01 | 4709910 |          |    462,0    |   461,92119   |100 ||  |медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных          |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |учреждениях здравоохранения в зависимости от их квалификационной категории - по|    |   |   |         |          |             |               |    ||  |больницам                                                                      |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |01 | 4709910 |   001    |    462,0    |   461,92119   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в           |955 |09 |01 | 4709920 |          |    58,0     |     12,62     |21,8||  |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области                   |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |01 | 4709920 |   001    |    58,0     |     12,62     |21,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Амбулаторная помощь                                                            |955 |09 |02 |         |          |   1227,7    |  1025,28392   |83,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры                               |955 |09 |02 | 4710000 |          |   56,928    |   56,92242    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |955 |09 |02 | 4719900 |          |   56,928    |   56,92242    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к          |955 |09 |02 | 4719910 |          |   56,928    |   56,92242    |100 ||  |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в       |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной|    |   |   |         |          |             |               |    ||  |категории - по амбулаториям                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |02 | 4719910 |   001    |   56,928    |   56,92242    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Фельдшерско-акушерские пункты                                                  |955 |09 |02 | 4780000 |          |    7,572    |     7,572     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к          |955 |09 |02 | 4789910 |          |    7,572    |     7,572     |100 ||  |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в       |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной|    |   |   |         |          |             |               |    ||  |категории - по фельдшерско-акушерским пунктам                                  |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |02 | 4789910 |   001    |    7,572    |     7,572     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                |955 |09 |02 | 5200000 |          |   1163,2    |   960,78950   |82,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |955 |09 |02 | 5201800 |          |   1163,2    |   960,78950   |82,6||  |скорой помощи                                                                  |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |02 | 5201800 |   001    |   1163,2    |   960,78950   |82,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Скорая медицинская помощь                                                      |955 |09 |04 |         |          |    860,0    |   690,71024   |80,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                |955 |09 |04 | 5200000 |          |    860,0    |   690,71024   |80,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |955 |09 |04 | 5201800 |          |    860,0    |   690,71024   |80,3||  |скорой помощи                                                                  |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |04 | 5201800 |   001    |    852,0    |   682,71024   |80,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским        |955 |09 |04 | 5201800 |   934    |     8.0     |      8,0      |100 ||  |работникам ФАП и скорой медицинской помощи                                     |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта.        |955 |09 |10 |         |          |   1000,0    |   972,28408   |97,2||  |                                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Целевые программы муниципальных образований                                    |955 |09 |10 | 7950000 |          |   1000,0    |   972,28408   |97,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы"            |955 |09 |10 | 7950101 |          |    50,0     |   47,17972    |94,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               |955 |09 |10 | 7950101 |   950    |    50,0     |   47,17972    |94,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г."             |955 |09 |10 | 7950501 |          |    98,4     |    98,2548    |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                           |955 |09 |10 | 7950501 |   950    |    98,4     |    98,2548    |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в        |955 |09 |10 | 7950502 |          |    63,0     |   61,55320    |97,7||  |Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                            |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                           |955 |09 |10 | 7950502 |   950    |    63,0     |   61,55320    |97,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г."         |955 |09 |10 | 7950503 |          |    590,0    |   569,43536   |96,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               |955 |09 |10 | 7950503 |   950    |    590,0    |   569,43536   |96,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения   |955 |09 |10 | 7950504 |          |     6,0     |      6,0      |100 ||  |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на        |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |2009-2011 г.г."                                                                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               |955 |09 |10 | 7950504 |   950    |     6,0     |      6,0      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация          |955 |09 |10 | 7951900 |          |    12,6     |   12,59646    |100 ||  |неблагополучных семей на 2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения       |955 |09 |10 | 7951903 |          |    12,6     |   12,59646    |100 ||  |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих  |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               |955 |09 |10 | 7951903 |   950    |    12,6     |   12,59646    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по       |955 |09 |10 | 7955200 |          |     6,5     |    6,34036    |97,5||  |Белинскому району на 2009-2011 г.г."                                           |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |955 |09 |10 | 7955200 |   950    |     6,5     |    6,34036    |97,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение           |955 |09 |10 | 7955300 |          |    106,0    |   104,82730   |98,9||  |артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                  |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |955 |09 |10 | 7955300 |   950    |    106,0    |   104,82730   |98,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в|955 |09 |10 | 7955400 |          |    10,0     |    9,69688    |97,0||  |Белинском районе в 2009-2011 г.г."                                             |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |955 |09 |10 | 7955400 |   950    |    10,0     |    9,69688    | 97 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в                  |955 |09 |10 | 7957900 |          |    57,5     |     56,4      | 98 ||  |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г."          |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |955 |09 |10 | 7957900 |   950    |    57,5     |     56,4      | 98 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||4 |Отдел образования Белинского района                                            |974 |   |   |         |          | 145454,218  | 143758,11756  |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Образование                                                                    |974 |07 |   |         |          | 135701,418  | 134123,09544  |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Дошкольное образование                                                         |974 |07 |01 |         |          |  25755,761  |  25588,38907  |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Детские дошкольные учреждения                                                  |974 |07 |01 | 4200000 |          |  25755,761  |  25588,38907  |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |974 |07 |01 | 4209900 |          |  25755,761  |  25588,38907  |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |01 | 4209900 |   001    |  24143,671  |  24071,69362  |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |974 |07 |01 | 4209900 |   980    |    45,0     |    30,025     |66,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет родительской платы                                             |974 |07 |01 | 4209900 |   990    |   1534,29   |  1453,87045   |94,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                      |974 |07 |01 | 4209900 |   992    |    32,8     |     32,8      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Общее образование                                                              |974 |07 |02 |         |          |  97297,929  |  95937,76216  |98,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние                |974 |07 |02 | 4210000 |          |  90397,529  |  89381,61644  |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |974 |07 |02 | 4219900 |          |  25912,929  |  25813,21644  |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |02 | 4219900 |   001    |  25795,129  |  25712,76964  |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в|974 |07 |02 | 4219900 |   930    |    22,9     |     22,9      |100 ||  |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым специалистам        |974 |07 |02 | 4219900 |   945    |    69,6     |   52,24680    | 75 ||  |(педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской|    |   |   |         |          |             |               |    ||  |области                                                                        |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям областного     |974 |07 |02 | 4219900 |   947    |    25,3     |     25,3      |100 ||  |конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской       |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |области"                                                                       |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими федеральных  |974 |07 |02 | 4219910 |          |   64484,6   |    63568,4    |98,5||  |государственных общеобразовательных стандартов.                                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |02 | 4219910 |   001    |   64484,6   |    63568,4    |98,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                                      |974 |07 |02 | 4230000 |          |   4304,1    |  4301,52274   |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |02 | 4239900 |   001    |   4304,1    |  4301,52274   |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                |974 |07 |02 | 5200000 |          |   2551,6    |  2212,92298   |86,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство                    |974 |07 |02 | 5200900 |          |   2501,6    |  2162,92298   |86,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |02 | 5200900 |   001    |   2501,6    |  2162,92298   |86,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009-2011 годы        |974 |07 |02 | 5220601 |          |    50,0     |     50,0      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию целевой программы                                        |974 |07 |02 | 5220601 |   850    |    50,0     |     50,0      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Целевые программы муниципальных образований                                    |974 |07 |02 | 7950000 |          |    44,7     |     41,7      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в      |974 |07 |02 | 7951500 |          |    44,7     |     41,7      |100 ||  |Белинском районе на 2009-20011 г.г."                                           |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в      |974 |07 |02 | 7951501 |          |    26,7     |     26,7      |100 ||  |Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части расходов на поощрение лучших       |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |учителей школ района                                                           |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию районных целевых программ                                |974 |07 |02 | 7951501 |   950    |    26,7     |     26,7      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в      |974 |07 |02 | 7951502 |          |    18,0     |     15,0      |83,3||  |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи     |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию районных целевых программ                                |974 |07 |02 | 7951502 |   950    |    18,0     |     15,0      |83,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Молодежная политика и оздоровление детей                                       |974 |07 |07 |         |          |   982,128   |    982,128    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей                       |974 |07 |07 | 4320000 |          |   982,128   |    982,128    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Оздоровление детей                                                             |974 |07 |07 | 4320200 |          |   982,128   |    982,128    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд социального   |974 |07 |07 | 4320200 |   943    |   982,128   |    982,128    |100 ||  |страхования на финансирование лагерей с дневным пребыванием                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Другие вопросы в области образования                                           |974 |07 |09 |         |          |   11665,6   |  11614,81621  |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |974 |07 |09 | 0020000 |          |    986,2    |     986,2     |100 ||  |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления                        |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Центральный аппарат                                                            |974 |07 |09 | 0020400 |          |    986,2    |     986,2     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |974 |07 |09 | 0020400 |   500    |    684,9    |     684,9     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий Пензенской    |974 |07 |09 | 0020400 |   942    |    301,3    |     301,3     |100 ||  |области по опеку и попечительству                                              |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия в области образования                                              |974 |07 |09 | 4360000 |          |    203,0    |    202,957    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Проведение мероприятий для детей и молодежи                                    |974 |07 |09 | 4360900 |          |    203,0    |    202,957    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций государственными органами                                   |974 |07 |09 | 4360900 |   012    |    203,0    |    202,957    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Учебно-методические кабинеты                                                   |974 |07 |09 | 4520000 |          |   5801,5    |  5776,84398   |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.                          |974 |07 |09 | 4529900 |          |   5801,5    |  5776,84398   |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |09 | 4529900 |   001    |   5734,3    |   5734,1804   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение функций     |974 |07 |09 | 4529900 |   935    |     0,4     |      0.4      |100 ||  |классного руководителя                                                         |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Администрирование расходов в части реализации федеральных государственных      |974 |07 |09 | 4529900 |   936    |    10,3     |     10,3      |100 ||  |общеобразовательных стандартов                                                 |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части          |974 |07 |09 | 4529900 |   937    |    56,5     |   31,96358    |56,6||  |родительской платы                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Целевые программы муниципальных образований                                    |974 |07 |09 | 7950000 |          |   4674,9    |  4648,81523   |99,4||  |                                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений       |974 |07 |09 | 7956100 |          |    235,5    |    227,525    |96,6||  |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г."                       |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.                          |974 |07 |09 | 7956100 |   950    |    235,5    |    227,525    |96,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |МЦП "Организация питания детей"                                                |974 |07 |09 | 7956400 |          |    148,8    |     148,8     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации    |974 |07 |09 | 7956401 |          |    80,0     |     80,0      |100 ||  |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района  |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |на 2009-2011 годы"                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |974 |07 |09 | 7956401 |   950    |    80,0     |     80,0      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся                  |974 |07 |09 | 7956402 |          |    68,8     |     68,8      |100 ||  |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г."            |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |974 |07 |09 | 7956402 |   950    |    68,8     |     68,8      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского|974 |07 |09 | 7958400 |          |    41,0     |     26,65     | 65 ||  |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы"       |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |974 |07 |09 | 7958400 |   950    |    41,0     |     26,65     | 65 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в   |974 |07 |09 | 7959400 |          |     3,2     |       -       | -  ||  |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                            |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |974 |07 |09 | 7959400 |   950    |     3,2     |       -       | -  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов     |974 |07 |09 | 7959500 |          |   4246,4    |  4245,84023   |100 ||  |Белинского района на 2009-2011 годы"                                           |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию районных целевых программ                                |974 |07 |09 | 7959500 |   950    |   4246,4    |  4245,84023   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальная политика                                                            |974 |10 |   |         |          |   9752,8    |  9635,02212   |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальное обеспечение населения                                               |974 |10 |03 |         |          |   2822,6    |  2772,67141   |98,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Ежемесячное пособие на ребенка                                                 |974 |10 |03 | 5055510 |          |    200,0    |     200,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |03 | 5055510 |   005    |    200,0    |     200,0     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |2622,6еализация государственных функций в области социальной политики          |974 |10 |03 | 5140000 |          |   2622,6    |  2572,67141   |97,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |974 |10 |03 | 5140110 |          |   2622,6    |  2572,67141   |98,1||  |образования                                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |974 |10 |03 | 5140111 |          |    366,1    |   335,64004   |91,7||  |детских дошкольных учреждений проживающих в сельской местности на территории   |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |муниципального образования                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |03 | 5140111 |   005    |    366,1    |   335,64004   |91,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |974 |10 |03 | 5140112 |          |   2209,0    |  2189,53137   |99,1||  |школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и средних школ проживающих|    |   |   |         |          |             |               |    ||  |в сельской местности на территории муниципального образования.                 |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |03 | 5140112 |   005    |   2209,0    |  2189,53137   |99,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |974 |10 |03 | 5140113 |          |    47,5     |     47,5      |100 ||  |учреждений по внешкольной работе с детьми проживающих в сельской местности на  |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |территории муниципального образования                                          |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |03 | 5140113 |   005    |    47,5     |     47,5      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Охрана семьи и детства                                                         |974 |10 |04 |         |          |   6930,2    |  6862,35071   | 99 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                |974 |10 |04 | 5200000 |          |   6930,2    |  6862,35071   | 99 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном и |974 |10 |04 | 5201000 |          |    412,6    |   365,84817   |88,7||  |муниципальном учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу  |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |дошкольного образования                                                        |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |04 | 5201000 |   005    |    412,6    |   365,84817   |88,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда      |974 |10 |04 | 5201300 |          |   6517,6    |  6496,50254   |99,7||  |приемного родителя                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Материальное обеспечение приемной семьи                                        |974 |10 |04 | 5201310 |          |   6517,6    |  6496,50254   |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей                          |974 |10 |04 | 5201311 |          |  1307,265   |   1305,350    |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |04 | 5201311 |   005    |  1307,265   |   1305,350    |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Оплата труда приемного родителя                                                |974 |10 |04 | 5201312 |          |   955,973   |   936,79054   | 98 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |04 | 5201312 |   005    |   955,973   |   936,79054   | 98 ||  |                                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей                         |974 |10 |04 | 5201313 |          |  4254,362   |   4254,362    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |04 | 5201313 |   005    |  4254,362   |   4254,362    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||5 |Управление по развитию сельского хозяйства, малого и среднего                  |982 |   |   |         |          |  3765,548   |  3750,40975   |99,6||  |предпринимательства Белинского района Пензенской области.                      |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Национальная экономика                                                         |982 |04 |   |         |          |  3765,548   |  3750,40975   |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Сельское хозяйство и рыболовство                                               |982 |04 |05 |         |          |  3765,548   |  3750,40975   |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |982 |04 |05 | 0020000 |          |   3351,8    |  3350,34007   |100 ||  |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления                        |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Центральный аппарат                                                            |982 |04 |05 | 0020400 |          |   3351,8    |  3350,34007   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |982 |04 |05 | 0020400 |   500    |   3314,2    |  3312,74007   |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступивших от сдачи в|982 |04 |05 | 0020400 |   930    |    37,6     |     37,6      |100 ||  |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011   |982 |04 |05 | 5227000 |          |   261,898   |   248,32170   |94,8||  |годы"                                                                          |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в            |982 |04 |05 | 5227034 |          |   81,454    |   67,87770    |83,3||  |летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство          |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на региональные целевые программы                                      |982 |04 |05 | 5227034 |   850    |   81,454    |   67,87770    |83,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на   |982 |04 |05 | 5227036 |          |   180,444   |    180,444    |100 ||  |закупку комбикормов для откорма молодняка свиней                               |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на региональные целевые программы                                      |982 |04 |05 | 5227036 |   850    |   180,444   |    180,444    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в         |982 |04 |05 | 5220800 |          |   128,25    |    128,25     |100 ||  |Пензенской области на 2009-2010 годы                                           |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субсидии юридическим лицам                                                     |982 |04 |05 | 5220800 |   006    |   128,25    |    128,25     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на муниципальные целевые программы                                     |982 |04 |05 | 7950000 |          |    23,6     |   23,49798    |99,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского     |982 |04 |05 | 7958000 |          |    23,6     |   23,49798    |99,5||  |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы"              |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |В том числе:                                                                   |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, |982 |04 |05 | 7958001 |          |     5,7     |     5,68      |100 ||  |проживающих в сельской местности                                               |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |982 |04 |05 | 7958001 |   950    |     5,7     |     5,68      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых|982 |04 |05 | 7958002 |          |     4,1     |     4,034     |98,3||  |семей м молодых специалистов на селе                                           |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |982 |04 |05 | 7958002 |   950    |     4,1     |     4,034     |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных|982 |04 |05 | 7958003 |          |    13,8     |   13,78398    |99,9||  |подсобных хозяйств                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |982 |04 |05 | 7958003 |   950    |    13,8     |   13,78398    |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области                       |992 |   |   |         |          | 79348,91297 |   78699,481   |99,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Общегосударственные вопросы                                                    |992 |01 |   |         |          | 6642,10697  |   6588,075    |99,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов    |992 |01 |06 |         |          |  6588,075   |   6588,075    |99,2||  |финансового (финансово-бюджетного) надзора.                                    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций                         |992 |01 |06 | 0020000 |          |  6588,075   |   6588,075    |99,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Центральный аппарат                                                            |992 |01 |06 | 0020400 |          |  6588,075   |   6588,075    |99,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |992 |01 |06 | 0020400 |   500    |   6319,3    |    6319,3     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств,  |992 |01 |06 | 0020400 |   953    |   268,775   |    268,775    |100 ||  |возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных|    |   |   |         |          |             |               |    ||  |для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке.    |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Резервные фонды                                                                |992 |01 |12 |         |          |  54,03197   |       -       | -  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Резервные фонды                                                                |992 |01 |12 | 0700000 |          |  54,03197   |       -       | -  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Резервные фонды местных администраций                                          |992 |01 |12 | 0700500 |          |  54,03197   |       -       | -  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Прочие расходы                                                                 |992 |01 |12 | 0700500 |   013    |  54,03197   |       -       | -  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Межбюджетные трансферты                                                        |992 |11 |   |         |          |  72706,806  |   72111,406   |99,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований                     |992 |11 |01 |         |          |   33262,0   |    32666,6    |98,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                          |992 |11 |01 | 5160000 |          |   21484,1   |    20903,7    |97,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                          |992 |11 |01 | 5160100 |          |   21484,1   |    20903,7    |97,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой  |992 |11 |01 | 5160130 |          |   21484,1   |    20903,7    |97,3||  |поддержки                                                                      |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Фонд финансовой поддержки                                                      |992 |11 |01 | 5160130 |          |   21484,1   |    20903,7    |97,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский|992 |11 |01 | 5160131 |          |   15551,2   |    14970,8    |96,3||  |район                                                                          |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Фонд финансовой поддержки                                                      |992 |11 |01 | 5160131 |   008    |   15551,2   |    14970,8    |96,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и|992 |11 |01 | 5160132 |          |   5932,9    |    5932,9     |100 ||  |предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской области                |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Фонд финансовой поддержки                                                      |992 |11 |01 | 5160132 |   008    |   5932,9    |    5932,9     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов   |992 |11 |01 | 5170200 |          |   11777,9   |    11762,9    |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Прочие дотации                                                                 |992 |11 |01 | 5170200 |   007    |   11777,9   |    11762,9    |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  |992 |11 |03 |         |          |  1444,406   |   1444,406    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций                         |992 |11 |03 | 0010000 |          |  1444,406   |   1444,406    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют       |992 |11 |03 | 0013600 |          |  1165,706   |   1165,706    |100 ||  |военкоматы                                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Фонд компенсаций                                                               |992 |11 |03 | 0013600 |   009    |  1165,706   |   1165,706    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Государственная регистрация актов гражданского состояния                       |992 |11 |03 | 0013800 |          |    278,7    |     278,7     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Фонд компенсаций                                                               |992 |11 |03 | 0013800 |   009    |    278,7    |     278,7     |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Иные межбюджетные трансферты                                                   |992 |11 |04 |         |          |    81,0     |     81,0      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в  |992 |11 |04 | 5201500 |          |    81,0     |     81,0      |100 ||  |результате решений, принятых органами власти другого уровня.                   |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Иные межбюджетные трансферты                                                   |992 |11 |04 | 5201500 |   017    |    81,0     |     81,0      |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов           |992 |11 |05 |         |          |   37919,4   |    37919,4    |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского        |992 |11 |05 | 7720000 |          |   37919,4   |    37919,4    |100 ||  |страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе    |    |   |   |         |          |             |               |    ||  |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования|    |   |   |         |          |             |               |    ||  |медицинской помощи                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования |992 |11 |05 | 7720000 |   843    |   37919,4   |    37919,4    |100 ||  |медицинской помощи.                                                            |    |   |   |         |          |             |               |    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||  |Итого:                                                                         |    |   |   |         |          | 344487,857  | 339990,98968  |98,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 5
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 23 апреля 2010  N 479-56/2
       
              Исполнение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, переданных бюджетам муниципальных поселении Белинского района за 2009 год
        |—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————||  Наименование бюджетов  |  Сумма,  |              |       |                   |              |       |                            |              |        ||                         | тыс. руб.|              |       |                   |              |       |                            |              |        ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————||                         |          |  Исполнение  |   %   |  Дотации за счет  |  Исполнение  |   %   | Дотации за счет субвенции  |  Исполнение  |   %    ||                         |          |              |       |  средств бюджета  |              |       |       на исполнение        |              |        ||                         |          |              |       |  муниципального   |              |       | государственных полномочий |              |        ||                         |          |              |       |    образования    |              |       |        по расчету и        |              |        ||                         |          |              |       |  Белинский район  |              |       |   предоставлению дотаций   |              |        ||                         |          |              |       |                   |              |       |   поселениям из бюджета    |              |        ||                         |          |              |       |                   |              |       |     Пензенской области     |              |        ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 1. Аргамаковский        |  763.4   |    763.4     |  100  |       647.2       |    647.2     |  100  |           116.2            |    116.2     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 2. Балкашинский         |  1326.3  |    1326.3    |  100  |      1169.8       |    1169.8    |  100  |           156.5            |    156.5     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 3. Верхнеполянский      |  1042.0  |    1042.0    |  100  |       891.0       |    891.0     |  100  |           151.0            |    151.0     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 4. Волчковский          |  960.7   |    960.7     |  100  |       590.5       |    590.5     |  100  |           370.2            |    370.2     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 5. Камынинский          |  1014.0  |    1014.0    |  100  |       828.2       |    828.2     |  100  |           185.8            |    185.8     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 6. Кевдо-Вершинский     |  1223.9  |    1223.9    |  100  |      1038.4       |    1038.4    |  100  |           185.5            |    185.5     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 7. Козловский           |  823.7   |    823.7     |  100  |       658.2       |    658.2     |  100  |           165.5            |    165.5     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 8. Корсаевский          |  1299.7  |    1299.7    |  100  |      1084.3       |    1084.3    |  100  |           215.4            |    215.4     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 9. Крюковский           |  641.5   |    641.5     |  100  |       527.8       |    527.8     |  100  |           113.7            |    113.7     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 10. Кутеевский          |  907.9   |    907.9     |  100  |       700.3       |    700.3     |  100  |           207.6            |    207.6     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 11. Лермонтовский       |  1496.4  |    1496.4    |  100  |      1189.2       |    1189.2    |  100  |           307.2            |    307.2     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 12. Невежкинский        |  1250.8  |    1250.8    |  100  |      1059.0       |    1059.0    |  100  |           191.8            |    191.8     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 13. Поимский            |  1464.5  |    884.1     | 60.4  |       720.3       |    139.9     | 19.4  |           744.2            |    744.2     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 14. Пушанинский         |  1317.6  |    1317.6    |  100  |       832.9       |    832.9     |  100  |           484.7            |    484.7     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 15. Свищевский          |  499.4   |    499.4     |  100  |       341.9       |    341.9     |  100  |           157.5            |    157.5     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 16. Студенский          |  706.5   |    706.5     |  100  |       462.1       |    462.1     |  100  |           244.4            |    244.4     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 17. Чернышевский        |  985.1   |    985.1     |  100  |       831.7       |    831.7     |  100  |           153.4            |    153.4     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 18. Ширяевский          |  895.6   |    895.6     |  100  |       763.9       |    763.9     |  100  |           131.7            |    131.7     |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 19. Белинский           |  2865.1  |    2865.1    |  100  |      1214.5       |    1214.5    |  100  |           1650.6           |    1650.6    |  100   || (Городской)             |          |              |       |                   |              |       |                            |              |        ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| ИТОГО                   | 21484.1  |   20903.7    | 97.3  |      15551.2      |   14970.8    | 96.3  |           5932.9           |    5932.9    |  100   ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 6
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 23 апреля 2010  N 479-56/2
       
       
                                Исполнениесубвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
      территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 2009 год
       |————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||  Наименование сельсоветов  |  Сумма, тыс. руб. | Исполнение,  |  %  ||                            |                   |  тыс. руб.   |     ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Аргамаковский               |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Балкашинский                |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Волчковский                 |      121.428      |   121,428    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Верхнеполянский             |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Камынинский                 |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Кевдо-Вершинский            |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Козловский                  |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Корсаевский                 |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Крюковский                  |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Кутеевский                  |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Лермонтовский               |      121,428      |   121,428    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Невежкинский                |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Поимский                    |      121,428      |   121,428    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Пушанинский                 |      121,428      |   121,428    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Свищевский                  |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Студенский                  |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Чернышевский                |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Ширяевский                  |      48,571       |    48,571    | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Итого                       |     1165,706      |   1165,706   | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 7
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 23 апреля 2010  N 479-56/2
        
       
     Исполнение субвенций бюджетам муниципальных поселений Белинского
    района на выполнение государственных полномочий по государственной
           регистрации актов гражданского состояния за 2009 год
       
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |   Наименование бюджетов   | Сумма, тыс. | Исполнение,  |    %     |
   |                           |    руб.     |   тыс. руб.  |          |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |1. Аргамаковский           |     9,7     |     9,7      |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |2. Балкашинский            |    10,7     |     10,7     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |3. Верхнеполянский         |     9,7     |     9,7      |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |4. Волчковский             |    15,0     |     15,0     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |5. Камынинский             |    14,3     |     14,3     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |6. Кевдо-Вершинский        |    10,4     |     10,4     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |7. Козловский              |     7,5     |     7,5      |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |8. Корсаевский             |    10,4     |     10,4     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |9. Крюковский              |     6,1     |     6,1      |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |10. Кутеевский             |    13,6     |     13,6     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |11. Лермонтовский          |    17,2     |     17,2     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |12. Невежкинский           |     8,2     |     8,2      |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |13. Поимский               |    61,9     |     61,9     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |14. Пушанинский            |    32,9     |     32,9     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |15. Свищевский             |    11,4     |     11,4     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |16. Студенский             |    17,2     |     17,2     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |17. Чернышевский           |    13,2     |     13,2     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |18. Ширяевский             |     9,3     |     9,3      |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
   |ИТОГО                      |    278,7    |    278,7     |   100    |
   |———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 8
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 23 апреля 2010  N 479-56/2
       
       
                                Исполнение
        дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
                 сбалансированности бюджетов за 2009 год
       |————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||    Наименование сельсоветов    |   Сумма,    | Исполнение  |   %   ||                                |  тыс. руб.  |  тыс. руб.  |       ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Аргамаковский                   |    373,0    |    373,0    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Балкашинский                    |    819,2    |    819,2    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Верхнеполянский                 |    541,7    |    541,7    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Волчковский                     |    657,5    |    657,5    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Корсаевский                     |    105,0    |    105,0    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Кевдо-Вершинский                |    880,0    |    880,0    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Козловский                      |    392,0    |    392,0    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Кутеевский                      |    515,0    |    515,0    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Камынинский                     |    328,8    |    328,8    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Крюковский                      |    325,1    |    325,1    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Лермонтовский                   |    994,4    |    994,4    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Невежкинский                    |   1368,0    |   1368,0    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Поимский                        |    15,0     |      0      |   0   ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Пушанинский                     |   1226,4    |   1226,4    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Свищевский                      |    116,7    |    116,7    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Студенский                      |    458,4    |    458,4    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Ширяевский                      |    145,0    |    145,0    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Чернышевский                    |    698,4    |    698,4    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||г. Белинский                    |   1 818,3   |   1818,3    |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Итого:                          |   11777,9   |   11762,9   |  100  ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 9
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 23 апреля 2010  N 479-56/2
       
                        Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год
       |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||                                    Наименование                                    |              Код              |Сумма, тыс.руб. |   Исполнение   ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета                       |  000 01 05 00 00 00 0000 000  |   666,62517    |   -1216,2706   ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Увеличение остатков средств бюджетов                                                |  000 01 05 00 00 00 0000 500  |  -344173,278   | -341207,26028  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                         |  000 01 05 02 00 00 0000 510  |  -344173,278   | -341207,26028  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                                |  000 01 05 02 01 00 0000 510  |  -344173,278   | -341207,26028  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов          |  992 01 05 02 01 05 0000 510  |  -344173,278   | -341207,26028  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов                                                |  000 01 05 00 00 00 0000 600  |  344839,90317  |  339990,98968  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                                         |  000 01 05 02 00 00 0000 610  |  344839,90317  |  339990,98968  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                                |  000 01 05 02 01 00 0000 610  |  344839,90317  |  339990,98968  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов          |  992 01 05 02 01 05 0000 610  |  344839,90317  |  339990,98968  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                        |  000 01 06 00 00 00 0000 000  |   2630,82674   |   -270,67658   ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации      |  000 01 06 05 00 00 0000 600  |   2982,87291   |    81,36182    ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской   |  000 01 06 05 01 00 0000 640  |   2982,87291   |    81,36182    ||Федерации                                                                           |                               |                |                ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета            |  992 01 06 05 01 05 0000 640  |   2982,87291   |    81,36182    ||муниципального района в валюте Российской Федерации                                 |                               |                |                ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ                         |  000 01 06 05 00 00 0000 500  |   -352,04617   |   -352,0384    ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ                     |  000 01 06 05 01 00 0000 540  |   -352,04617   |   -352,0384    ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных       |  992 01 06 05 01 05 0000 540  |   -352,04617   |   -352,0384    ||районов в валюте РФ                                                                 |                               |                |                ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Всего                                                                               |                               |   3297,45191   |  -1486,94718   ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————|
       
                              ___________