Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23.04.2010 № 479-56/2
Об исполнении бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
г. Белинский
Об исполнении бюджета муниципального образования Белинский район за
2009 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, п.п. 2 ч. 2 ст. 16, ст. 35Устава Белинского района, рассмотрев предложенное исполнение бюджетамуниципального образования Белинский район за 2009 год, Собраниепредставителей Белинского района решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципальногообразования Белинский район за 2009 год по доходам в сумме341477.93686 тыс. рублей, по расходам в сумме 339990.98968 тыс.рублей, с превышением доходов над расходами сумме 1486,94718 тыс.рублей и со следующими показателями:
1) по доходам бюджета муниципального образования Белинский районза 2009 год согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению;
2) по расходам бюджета муниципального образования Белинский районза 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовклассификации бюджета муниципального образования Белинский районсогласно приложению 3 к настоящему решению;
3) по расходам бюджета муниципального образования Белинский районза 2009 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципальногообразования Белинский район согласно приложению 4 к настоящемурешению;
4) по расходам бюджета муниципального образования Белинский районза 2009 год по межбюджетным трансфертам бюджетам поселений Белинскогорайона согласно приложениям 5-8 к настоящему решению;
5) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджетамуниципального образования Белинский район за 2009 год согласноприложению 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Чембарские вести".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официальногоопубликования.
Глава Белинского района В.П.Кузин
_______________________
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
Доходы бюджета муниципального образования Белинский район по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2009 г.
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| Наименование доходов | Код классификации доходов бюджетов | Назначено тыс.руб. | Исполнено тыс. руб. | % исполнения, || | Российской федерации | | | тыс. руб. ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| Доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 74026,7 | 77130,4 | 104,2 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 267163,7 | 264347,5 | 98,9 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|| ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | | 341190,4 | 341477,9 | 100 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
__________
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
ИСПОЛНЕНИЕ
доходов бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 года
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————|| Наименование показателей бюджетной классификации | Код бюджетной | | | | Назначение | Исполнение |% исполнения || | классификации | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Всего доходов | 0 |0 | 0 | 0 | 341190405.0 | 341477937.0 | 100,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы | 10000000 |00|0000 |000 | 74026.724 | 77130.453 | 104,2 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налоги на прибыль, доходы | 10100000 |00|0000 |000 | 25508.000 | 27356.781 | 107,2 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы | 10101010 |00|0000 |110 | 808.000 | 1023.826 | 126,7 ||Российской Федерации по соответствующим ставкам | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской | 10101012 |02|0000 |110 | 808.000 | 1023.826 | 126,7 ||Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц | 10102000 |01|0000 |110 | 24700.000 | 26332.955 | 106,6 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от | 10102010 |01|0000 |110 | 24.000 | 9.298 | 38,7 ||долевого участия в деятельности организаций | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, | 10102020 |01|0000 |110 | 24661.000 | 26321.797 | 106,7 ||установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, | 10102021 |01|0000 |110 | 24562.000 | 26242.868 | 106,8 ||установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,| | | | | | | ||за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными | | | | | | | ||в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других | | | | | | | ||лиц, занимающихся частной практикой | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, | 10102022 |01|0000 |110 | 99.000 | 78.929 | 79,7 ||установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,| | | | | | | ||и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве | | | | | | | ||индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, | | | | | | | ||занимающихся частной практикой | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и | 10102040 |01|0000 |110 | 15.000 | 1.860 | 12,4 ||призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы | | | | | | | ||товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного | | | | | | | ||страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм| | | | | | | ||страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей| | | | | | | ||ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за | | | | | | | ||исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 | | | | | | | ||месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении| | | | | | | ||заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной| | | | | | | ||от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на | | | | | | | ||новое строительство или приобретение жилья) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налоги на совокупный доход | 10500000 |00|0000 |000 | 5104.000 | 4859.226 | 95,2 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000 |00|0000 |110 | 1985.000 | 1494.362 | 75,3 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта | 10501010 |01|0000 |110 | 1511.000 | 796.466 | 52,7 ||налогообложения доходы | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта | 10501020 |01|0000 |110 | 474.000 | 697.896 | 147,2 ||налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000 |02|0000 |110 | 2939.000 | 3175.784 | 108,1 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Единый сельскохозяйственный налог | 10503000 |01|0000 |110 | 180.000 | 189.080 | 105,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10600000 |00|0000 |000 | 3787.000 | 3948.501 | 104,3 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на имущество организаций | 10602000 |02|0000 |110 | 3787.000 | 3948.501 | 104,3 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему | 10602010 |02|0000 |110 | 3787.000 | 3948.501 | 104,3 ||газоснабжения | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Государственная пошлина | 10800000 |00|0000 |110 | 730.000 | 769.931 | 105,5 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,| 10803000 |01|0000 |110 | 355.000 | 535.332 | 150,8 ||мировыми судьями | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за | 10807000 |01|0000 |110 | 375.000 | 234.599 | 62,6 ||совершение прочих юридически значимых действий | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств| 10807140 |01|0000 |110 | 375.000 | 234.599 | 62,6 ||и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей | | | | | | | ||документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ | 10900000 |00|0000 |000 | 10.000 | 17.891 | 178,9 ||ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налоги на имущество | 10904000 |00|0000 |000 | 10.000 | 16.748 | 167,5 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог на имущество предприятий | 10904010 |02|0000 |110 | 10.000 | 16.448 | 164,5 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 10904040 |01|0000 |110 | 0 | 0,300 | 0,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской | 10906000 |02|0000 |110 | 0 | 0,035,0 | 0,0 ||Федерации) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Налог с продаж | 10906010 |02|0000 |110 | 0 | 0,035,0 | 0,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 10907000 |00|0000 |110 | 0 | 1.108 | 0,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Целевые сборы с граждан, предприятий, учреждений и организаций на | 10907030 |03|0000 |110 | 0 | 1.108 | 0,0 ||содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и | | | | | | | ||другие цели | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и | 11100000 |00|0000 |000 | 5477.000 | 6063.936 | 110,7 ||муниципальной собственности | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное| 11105000 |00|0000 |120 | 1027.000 | 1178.211 | 114,7 ||пользование государственного и муниципального имущества (за исключением | | | | | | | ||имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и | | | | | | | ||муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, | 11105010 |10|0000 |120 | 807.000 | 802.030 | 99,4 ||государственная собственность на которые не разграничена и которые | | | | | | | ||расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права| | | | | | | ||на заключение договоров аренды указанных земельных участков | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | 11105030 |00|0000 |120 | 220.000 | 376.181 | 171,0 ||органов государственной власти, органов местного самоуправления, | | | | | | | ||государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за | | | | | | | ||исключением имущества автономных учреждений) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | 11105035 |05|0000 |120 | 220.000 | 376.181 | 171,0 ||органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за | | | | | | | ||исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в | 11109000 |00|0000 |000 | 4450.000 | 4885.725 | 109,8 ||государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества | | | | | | | ||автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных | | | | | | | ||унитарных предприятий, в том числе казенных) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности| 11109045 |05|0000 |120 | 4450.000 | 4885.725 | 109,8 ||муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных | | | | | | | ||учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том | | | | | | | ||числе казенных) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000 |00|0000 |000 | 313.000 | 351.202 | 112,2 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000 |01|0000 |120 | 313.000 | 351.202 | 112,2 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000 |00|0000 |000 | 16841.928 | 16754.978 | 99,5 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов | 11303050 |05|0000 |130 | 16841.928 | 16754.978 | 99,5 ||муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000 |00|0000 |000 | 14926.800 | 15700.541 | 105,2 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от реализации имущества находящегося в собственности муниципальных | 11402030 |05|0000 |410 | 7157.000 | 7282.413 | 101,8 ||районов за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества | | | | | | | ||муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части | | | | | | | ||реализации основных средств по указанному имуществу | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от реализации иного имущества, н6аходящегося в собственности | 11402033 |05|0000 |410 | 7157.000 | 7282.413 | 101,8 ||муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных | | | | | | | ||учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том | | | | | | | ||числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу| | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от реализации иного имущества, н6аходящегося в собственности | 11402033 |05|0000 |410 | 7157.000 | 7282.413 | 101,8 ||муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных | | | | | | | ||учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том | | | | | | | ||числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу| | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и | 11406000 |00|0000 |000 | 7769.800 | 8418.128 | 108,3 ||муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных | | | | | | | ||учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных | | | | | | | ||предприятий, в том числе казенных) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на | 11406014 |10|0000 |430 | 7769.800 | 8418.128 | 108,3 ||которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600000 |00|0000 |000 | 1330.000 | 1286.528 | 96,7 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и | 11603000 |01|0000 |140 | 10.000 | 46.930 | 469,3 ||сборах | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и | 11603010 |01|0000 |140 | 8.000 | 41.230 | 515,4 ||сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, | | | | | | | ||статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и | | | | | | | ||статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области | 11603030 |01|0000 |140 | 2.000 | 5.700 | 285,0 ||налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об | | | | | | | ||административных правонарушениях | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении | 11606000 |01|0000 |140 | 80.000 | 45.000 | 56,3 ||контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и | | | | | | | ||(или) расчетов с использованием платежных карт | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской | 11608000 |01|0000 |140 | 80.000 | 3.300 | 4,1 ||Федерации о внешней политике и международных отношениях | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об | 11625000 |01|0000 |140 | 15.000 | 15.700 | 104,7 ||особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного| | | | | | | ||мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, | | | | | | | ||земельного законодательства, лесного законодательства, водного | | | | | | | ||законодательства | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и | 11625030 |01|0000 |140 | 0 | 1 200 | 0,0 ||использовании животного мира | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060 |01|0000 |140 | 15.000 | 14.500 | 96,7 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060 |01|0000 |140 | 15.000 | 14.500 | 96,7 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области | 11628000 |01|0000 |140 | 80.000 | 149.903 | 187,4 ||обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия человека и | | | | | | | ||законодательства в сфере защиты прав потребителей | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области | 11628000 |01|0000 |140 | 80.000 | 149.903 | 187,4 ||обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия человека и | | | | | | | ||законодательства в сфере защиты прав потребителей | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафов) за административные правонарушения в области | 11630000 |01|0000 |140 | 250.000 | 523.765 | 209,5 ||дорожного движения | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Денежные взыскания (штрафов) за административные правонарушения в области | 11630000 |01|0000 |140 | 250.000 | 523.765 | 209,5 ||дорожного движения | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение| 11690000 |00|0000 |140 | 815.000 | 501.930 | 61,6 ||ущерба | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение| 11690050 |05|0000 |140 | 815.000 | 501.930 | 61,6 ||ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11700000 |00|0000 |000 | 0 | 21 942 | 0,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Невыясненные поступления | 11701000 |00|0000 |180 | 0 | 0,964 | 0,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11701050 |05|0000 |180 | 0 | 0,964 | 0,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||без детализации | 11705050 |05|0000 |180 | 0 | 20.978 | 0,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, | 11900000 |00|0000 |151 | -1 004 | -1 004 | 100,0 ||имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений | 11905000 |05|0000 |151 | -1 004 | -1 004 | 100,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Безвозмездные поступления | 20000000 |00|0000 |000 | 267163.681 | 264347.484 | 98.9 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований| 20201000 |00|0000 |151 | 115636.252 | 115610.300 | 100 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20201001 |05|0000 |151 | 92263.900 | 92263.900 | 100 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | 20201003 |05|0000 |151 | 18821.600 | 18821.600 | 100 ||бюджетов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших | 20201008 |05|0000 |151 | 4550.752 | 4524.800 | 99.4 ||показателей деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных | 20202000 |00|0000 |151 | 2136.358 | 2077.307 | 97.4 ||образований (межбюджетные субсидии) | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 20202008 |05|0000 |151 | 312.480 | 312.480 | 100 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей| 20202008 |05|9521 |151 | 90.720 | 90.720 | 100 ||в рамках реализации областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых| | | | | | | ||семей" на 2006-2010 годы | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных | 20202068 |05|0000 |151 | 99.800 | 99.800 | 100 ||образований | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии бюджетам на ежеквартальные надбавки к заработной плате | 20202999 |05|9201 |151 | 526.500 | 526.416 | 99.9 ||медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных | | | | | | | ||учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их | | | | | | | ||квалификационной категории | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии бюджетам на единовременную выплату молодым специалистам, | 20202999 |05|9202 |151 | 58.000 | 12.620 | 40 380 ||работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии бюджетам на мероприятия по проведению оздоровительной | 20202999 |05|9213 |151 | 139.800 | 139.800 | 100 ||кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии | 20202999 |05|9237 |151 | 81.454 | 67.878 | 84.5 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии | 20202999 |05|9239 |151 | 308.694 | 308 694 | 100 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субсидии | 20202999 |05|9244 |151 | 518.910 | 518 900 | 100 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных | 20203000 |00|0000 |151 | 144051.071 | 141319.876 | 98.9 ||образований | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского | 20203003 |05|0000 |151 | 278.700 | 278.700 | 100 ||состояния | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на | 20203015 |05|0000 |151 | 1165.706 | 1165.706 | 100 ||территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное | 20203021 |05|0000 |151 | 2501.600 | 2162.923 | 86.0 ||вознаграждение за классное руководство | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам | 20203022 |05|0000 |151 | 4260.000 | 3371.010 | 79.0 ||субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|0000 |151 | 42522.265 | 42434.057 | 99.7 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9305 |151 | 216.800 | 216.800 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9306 |151 | 267.700 | 267.700 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9308 |151 | 14514.300 | 14106.221 | 97.2 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9309 |151 | 917.400 | 917.220 | 99.9 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9310 |151 | 13655.800 | 13655.410 | 99.9 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9315 |151 | 111.790 | 111.790 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9317 |151 | 23.300 | 23.300 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9318 |151 | 268.775 | 268.775 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9319 |151 | 5932.900 | 5932.900 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9324 |151 | 301.300 | 301.300 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9346 |151 | 69.900 | 31.964 | 45.7 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9347 |151 | 8.000 | 8.000 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9348 |151 | 0.400 | 0.400 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 20203024 |05|9349 |151 | 10.300 | 10.300 | 100 ||полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению финансирования | | | | | | | ||муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими федеральных| | | | | | | ||государственных образовательных стандартов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9352 |151 | 4923.700 | 5282.077 | 107 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9361 |151 | 1299.900 | 1299.900 | 100 ||Российской Федерации | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ | 20203027 |05|0000 |151 | 5988.200 | 5967.103 | 100 ||ОПЕКУНА И ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, А ТАКЖЕ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье | 20203027 |05|9326 |151 | 529.400 | 529.400 | 100 ||опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю, за | | | | | | | ||счет средств бюджета Пензенской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской | 20203029 |05|0000 |151 | 399.200 | 365.848 | 92 ||платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях | | | | | | | ||реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому | 20203055 |05|0000 |151 | 2015.200 | 1643.500 | 82 ||персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским | | | | | | | ||сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции бюджетам на реализацию Закона Пензенской области ЗПО-693 "О | 20203999 |05|9311 |151 | 219.700 | 218.925 | 100 ||мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных | | | | | | | ||работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории | | | | | | | ||Пензенской области" | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции бюджетам на финансирование расходов, связанных с | 20203999 |05|9314 |151 | 2622.600 | 2572.671 | 98 ||предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам | | | | | | | ||образовательных учреждений, проживающим в сельской местности, рабочих | | | | | | | ||поселках (городского типа) на территории Пензенской области | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции | 20203999 |05|9328 |151 | 150.000 | 150.000 | 100 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции | 20203999 |05|9333 |151 | 69.600 | 52.247 | 75 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции | 20203999 |05|9350 |151 | 25.300 | 25.300 | 100 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие субвенции | 20203999 |05|9362 |151 | 1574.300 | 1574.100 | 100 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов| 20204999 |05|9464 |151 | 50.000 | 50.000 | 100 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————||Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от | 20209024 |05|0000 |151 | 5290.000 | 5290.000 | 100 ||бюджетов субъектов РФ | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————|
__________
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
Исполнение бюджетных ассигнований за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального
образования Белинский район
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||N | Наименование ведомств |Рз |Пр | ЦСР | Вид | Сумма, тыс. | Исполнение | % || | | | | | расходов | руб. | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Общегосударственные вопросы |01 | | | | 21858,10697 | 21790,38694 | 99,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов |01 |04 | | | 13953,6 | 13953,18832 | 100 || |РФ, местных администраций | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |01 |04 | 0020000 | | 13953,6 | 13953,18832 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Центральный аппарат |01 |04 | 0020400 | | 13146,1 | 13145,80579 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |04 | 0020400 | 500 | 12855,1 | 12854,80579 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с формированием, |01 |04 | 0020400 | 944 | 23,3 | 23,3 | 100 || |содержанием и использованием архивного фонда | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием и |01 |04 | 0020400 | 957 | 267,7 | 267,7 | 100 || |обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в | | | | | | | || |Пензенской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального|01 |04 | 0020800 | | 807,5 | 807,38253 | 100 || |образования) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |04 | 0020800 | 500 | 807,5 | 807,38253 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов |01 |06 | | | 6588,075 | 6588,075 | 100 || |финансового (финансово-бюджетного) надзора. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |01 |06 | 0020000 | | 6588,075 | 6588,075 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Центральный аппарат |01 |06 | 0020400 | | 6588,075 | 6588,075 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |06 | 0020400 | 500 | 6319,3 | 6319,3 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, |01 |06 | 0020400 | 953 | 268,775 | 268,775 | 100 || |возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных | | | | | | | || |для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Резервные фонды |01 |12 | | | 54,03197 | - | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Резервные фонды |01 |12 | 0700000 | | 54,03197 | - | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Резервные фонды местных администраций |01 |12 | 0700500 | | 54,03197 | - | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Прочие расходы |01 |12 | 0700500 | 013 | 54,03197 | - | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Другие общегосударственные вопросы |01 |14 | | | 1262,4 | 1249,12362 | 98,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |01 |14 | 0029900 | 001 | 1167,7 | 1161,30068 | 99,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |01 |14 | 0920000 | | 42,0 | 35,155 | 85,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение других обязательств государства |01 |14 | 0920300 | | 42,0 | 35,155 | 85,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |01 |14 | 0920301 | | 42,0 | 35,155 | 85,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |14 | 0920301 | 500 | 42,0 | 35,155 | 85,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Целевые программы муниципальных образований |01 |14 | 7950000 | | 52,7 | 52,66794 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и |01 |14 | 7959700 | | 52,7 | 52,66794 | 100 || |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01 |14 | 7959700 | 950 | 52,7 | 52,66794 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |03 | | | | 569,7 | 569,64386 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Органы внутренних дел |03 |02 | | | 112,0 | 111,98 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Целевые программы муниципальных образований |03 |02 | 7950000 | | 112,0 | 111,98 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба с |03 |02 | 7959900 | | 50,0 | 50,0 | 100 || |преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03 |02 | 7959900 | 950 | 50,0 | 50,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию |03 |02 | 7959800 | | 62,0 | 61,98 | 100 || |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления| | | | | | | || |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03 |02 | 7959800 | 950 | 62,0 | 61,98 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение пожарной безопасности |03 |10 | | | 457,7 | 457,66386 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |03 |10 | 2020000 | | 457,7 | 457,66386 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной |03 |10 | 2026700 | | 457,7 | 457,66386 | 100 || |деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной |03 |10 | 2026700 | 014 | 457,7 | 457,66386 | 100 || |деятельности и обороны | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Национальная экономика |04 | | | | 7449,358 | 7406,87275 | 99,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |04 |05 | | | 3765,548 | 3750,40975 | 99,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |04 |05 | 0020000 | | 3351,8 | 3350,34007 | 100 || |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Центральный аппарат |04 |05 | 0020400 | | 3351,8 | 3350,34007 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |04 |05 | 0020400 | 500 | 3314,2 | 3312,74007 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступивших от сдачи в |04 |05 | 0020400 | 930 | 37,6 | 37,6 | 100 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011 годы"|04 |05 | 5227000 | | 261,898 | 248,3217 | 94,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в |04 |05 | 5227034 | | 81,454 | 67,87770 | 83,3 || |летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на региональные целевые программы |04 |05 | 5227034 | 850 | 81,454 | 67,87770 | 83,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на |04 |05 | 5227036 | | 180,444 | 180,444 | 100 || |закупку комбикормов для откорма молодняка свиней | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на региональные целевые программы |04 |05 | 5227036 | 850 | 180,444 | 180,444 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пензенской |04 |05 | 5220800 | | 128,25 | 128,25 | 100 || |области на 2009-2010 годы | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субсидии юридическим лицам |04 |05 | 5220800 | 006 | 128,25 | 128,25 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского |04 |05 | 7958000 | | 23,6 | 23,49798 | 99,5 || |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |В том числе: | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, |04 |05 | 7958001 | | 5,7 | 5,68 | 100 || |проживающих в сельской местности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |05 | 7958001 | 950 | 5,7 | 5,68 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых |04 |05 | 7958002 | | 4,1 | 4,034 | 97,5 || |семей м молодых специалистов на селе | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |05 | 7958002 | 950 | 4,1 | 4,034 | 97,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных |04 |05 | 7958003 | | 13,8 | 13,78398 | 100 || |подсобных хозяйств | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |05 | 7958003 | 950 | 13,8 | 13,78398 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Транспорт |04 |08 | | | 450,0 | 450,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Другие виды транспорта |04 |08 | 3170000 | | 450,0 | 450,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. |04 |08 | 3170100 | | 450,0 | 450,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субсидии юридическим лицам |04 |08 | 3170100 | 006 | 450,0 | 450,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Дорожное хозяйство |04 |09 | | | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Дорожное хозяйство |04 |09 | 3150000 | | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Поддержка дорожного хозяйства |04 |09 | 3150200 | | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Содержание автомобильных дорог общего пользования |04 |09 | 3150203 | | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субсидии юридическим лицам |04 |09 | 3150203 | 006 | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |04 |12 | | | 1840,61 | 1839,62 | 99,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |04 |12 | 3380000 | | 640,0 | 640,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |04 |12 | 3380000 | 500 | 640,0 | 640,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской |04 |12 | 5229700 | | 518,91 | 518,9 | 100 || |области на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию целевой программы |04 |12 | 5229700 | 850 | 518,91 | 518,9 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Целевые программы муниципальных образований |04 |12 | 7950000 | | 681,7 | 680,72 | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и |04 |12 | 7957500 | | 646,1 | 645,120 | 99,8 || |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области| | | | | | | || |на 2009-2011годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |12 | 7957500 | 950 | 646,1 | 645,120 | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого |04 |12 | 7958800 | | 35,6 | 35,6 | 100 || |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |12 | 7958800 | 950 | 35,6 | 35,6 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |05 | | | | 850,0 | 850,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Коммунальное хозяйство |05 |02 | | | 500,0 | 500,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |05 |02 | 3510500 | | 500,0 | 500,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субсидии юридическим лицам |05 |02 | 3510500 | 006 | 500,0 | 500,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Благоустройство |05 |03 | | | 350,0 | 350,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |05 |03 | 6000500 | | 350,0 | 350,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |05 |03 | 6000500 | 500 | 350,0 | 350,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Образование |07 | | | | 139792,672 | 138199,40301 | 98,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Дошкольное образование |07 |01 | | | 25755,761 | 25588,38907 | 99,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Детские дошкольные учреждения |07 |01 | 4200000 | | 25755,761 | 25588,38907 | 99,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07 |01 | 4209900 | | 25755,761 | 25588,38907 | 99,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |01 | 4209900 | 001 | 24153,671 | 24071,69362 | 99,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |07 |01 | 4209900 | 980 | 45,0 | 30,025 | 66,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет родительской платы |07 |01 | 4209900 | 990 | 1534,29 | 1453,87045 | 94,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |07 |01 | 4209900 | 992 | 32,8 | 32,8 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Общее образование |07 |02 | | | 101039,883 | 99678,5406 | 98,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |07 |02 | 4210000 | | 90397,529 | 89381,61644 | 98,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07 |02 | 4219900 | | 25912,929 | 25813,21644 | 99,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 | 4219900 | 001 | 25795,129 | 25712,76964 | 99,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в |07 |02 | 4219900 | 930 | 22,9 | 22,9 | 100 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым специалистам |07 |02 | 4219900 | 945 | 69,6 | 52,24680 | 75 || |(педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской | | | | | | | || |области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям областного |07 |02 | 4219900 | 947 | 25,3 | 25,3 | 100 || |конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими федеральных |07 |02 | 4219910 | | 64484,6 | 63568,4 | 98,6 || |государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 | 4219910 | 001 | 64484,6 | 63568,4 | 98,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 | 4230000 | | 8046,054 | 8042,30118 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 | 4239900 | 001 | 7380,6 | 7377,97817 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |07 |02 | 4239900 | 980 | 665,454 | 664,32301 | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07 |02 | 5200000 | | 2551,6 | 2212,92298 | 86,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |07 |02 | 5200900 | | 2501,6 | 2162,92298 | 86,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 | 5200900 | 001 | 2501,6 | 2162,92298 | 86,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009-2011 годы |07 |02 | 5220601 | | 50,0 | 50,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию целевой программы |07 |02 | 5220601 | 850 | 50,0 | 50,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Целевые программы муниципальных образований |07 |02 | 7950000 | | 44,7 | 41,7 | 93,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |07 |02 | 7951500 | | 44,7 | 41,7 | 93,2 || |Белинском районе на 2009-20011 г.г." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |07 |02 | 7951501 | | 26,7 | 26,7 | 100 || |Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части расходов на поощрение лучших учителей | | | | | | | || |школ района | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |07 |02 | 7951501 | 950 | 26,7 | 26,7 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |07 |02 | 7951502 | | 18,0 | 15,0 | 83,3 || |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |07 |02 | 7951502 | 950 | 18,0 | 15,0 | 83,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | | 1296,928 | 1283,1573 | 98,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |07 |07 | 4320000 | | 1121,928 | 1121,928 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Оздоровление детей |07 |07 | 4320200 | | 1121,928 | 1121,928 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |07 | 4320200 | 001 | 139,8 | 139,8 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд социального |07 |07 | 4320200 | 943 | 982,128 | 982,128 | 100 || |страхования на финансирование лагерей с дневным пребыванием | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского |07 |07 | 7950800 | | 175,0 | 161,22930 | 92,1 || |района на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |07 | 7950800 | 950 | 175,0 | 161,22930 | 92,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Другие вопросы в области образования |07 |09 | | | 11700,1 | 11649,31604 | 99,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |07 |09 | 0020000 | | 986,2 | 986,2 | 100 || |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Центральный аппарат |07 |09 | 0020400 | | 986,2 | 986,2 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |07 |09 | 0020400 | 500 | 684,9 | 684,9 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий Пензенской |07 |09 | 0020400 | 942 | 301,3 | 301,3 | 100 || |области по опеку и попечительству | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Мероприятия в области образования |07 |09 | 4360000 | | 203,0 | 202,957 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |09 | 4360900 | | 203,0 | 202,957 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций государственными органами |07 |09 | 4360900 | 012 | 203,0 | 202,957 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Учебно-методические кабинеты |07 |09 | 4520000 | | 5801,5 | 5776,84398 | 93,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |07 |09 | 4529900 | | 5801,5 | 5776,84398 | 93,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |09 | 4529900 | 001 | 5734,3 | 5734,1804 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение функций |07 |09 | 4529900 | 935 | 0,4 | 0,4 | 100 || |классного руководителя | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Администрирование расходов в части реализации федеральных государственных |07 |09 | 4529900 | 936 | 10,3 | 10,3 | 100 || |общеобразовательных стандартов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части родительской|07 |09 | 4529900 | 937 | 56,5 | 31,96358 | 56,6 || |платы | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Целевые программы муниципальных образований |07 |09 | 7950000 | | 4709,4 | 4683,31506 | 99,4 || | | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений |07 |09 | 7956100 | | 270,0 | 262,02483 | 97 || |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |07 |09 | 7956100 | 950 | 270,0 | 262,02483 | 97 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |МЦП "Организация питания детей" |07 |09 | 7956400 | | 148,8 | 148,8 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации |07 |09 | 7956401 | | 80,0 | 80,0 | 100 || |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района на | | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7956401 | 950 | 80,0 | 80,0 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся общеобразовательных |07 |09 | 7956402 | | 68,8 | 68,8 | 100 || |учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7956402 | 950 | 68,8 | 68,8 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского |07 |09 | 7958400 | | 41,0 | 26,65 | 65 || |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7958400 | 950 | 41,0 | 26,65 | 65 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в |07 |09 | 7959400 | | 3,2 | - | - || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7959400 | 950 | 3,2 | - | - ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов |07 |09 | 7959500 | | 4246,4 | 4245,84023 | 100 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7959500 | 950 | 4246,4 | 4245,84023 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации |08 | | | | 6186,908 | 6172,77075 | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Культура |08 |01 | | | 6161,008 | 6148,99328 | 99,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации |08 |01 | 4400000 | | 3465,385 | 3465,35757 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08 |01 | 4409900 | | 3465,385 | 3465,35757 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 | 4409900 | 001 | 3135,2 | 3135,19447 | 100 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в |08 |01 | 4409900 | 930 | 159,5 | 159,49910 | || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |08 |01 | 4409900 | 980 | 170,685 | 17,664 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Музеи и постоянные выставки |08 |01 | 4410000 | | 727,809 | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08 |01 | 4419900 | | 727,809 | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 | 4419900 | 001 | 653,8 | 649,44542 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |08 |01 | 4419900 | 980 | 12,009 | 11,98574 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |08 |01 | 4419900 | 992 | 62,0 | 54,49570 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Библиотеки |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 | 1867,90892 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 | 1867,90892 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 | 4429900 | 001 | 1835,4 | 1835,34393 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |08 |01 | 4429900 | 980 | 32,614 | 32,56499 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |08 |01 | 4500000 | | 99,8 | 99,8 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |08 |01 | 4500600 | | 99,8 | 99,8 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 | 4500600 | 001 | 99,8 | 99,8 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |08 |06 | | | 25,9 | 23,77740 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Целевые программы муниципальных образований |08 |06 | 7950000 | | 25,9 | 23,77740 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных |08 |06 | 7959300 | | 25,9 | 23,77740 | || |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08 |06 | 7959300 | 950 | 25,9 | 23,77740 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |09 | | | | 17162,829 | 16214,03938 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Стационарная медицинская помощь |09 |01 | | | 13208,429 | 12695,95076 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Больницы, клиники, госпитали |09 |01 | 4700000 | | 13208,429 | 12695,95076 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09 |01 | 4709900 | | 13208,429 | 12695,95076 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 | 4709900 | 001 | 1450,0 | 1449,899 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |09 |01 | 4709900 | 983 | 1394,424 | 1277,68667 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09 |01 | 4709900 | 988 | 1105,748 | 1007,44420 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09 |01 | 4709900 | 989 | 7178,055 | 6980,94822 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг муниципальным|09 |01 | 4709900 | 991 | 1560,202 | 1505,43148 | || |учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в период беременности| | | | | | | || |и (или) родов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским|09 |01 | 4709910 | | 462,0 | 461,92119 | || |и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | | || |здравоохранения в зависимости от их квалификационной категории - по больницам | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 | 4709910 | 001 | 462,0 | 461,92119 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в муниципальных|09 |01 | 4709920 | | 58,0 | 12,62 | || |учреждениях здравоохранения Пензенской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 | 4709920 | 001 | 58,0 | 12,62 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Амбулаторная помощь |09 |02 | | | 1227,7 | 1025,28392 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09 |02 | 4710000 | | 56,928 | 56,92242 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09 |02 | 4719900 | | 56,928 | 56,92242 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной |09 |02 | 4719910 | | 56,928 | 56,92242 | || |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных | | | | | | | || |учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории - по | | | | | | | || |амбулаториям | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |02 | 4719910 | 001 | 56,928 | 56,92242 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Фельдшерско-акушерские пункты |09 |02 | 4780000 | | 7,572 | 7,572 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной |09 |02 | 4789910 | | 7,572 | 7,572 | || |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных | | | | | | | || |учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории - по | | | | | | | || |фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |02 | 4789910 | 001 | 7,572 | 7,572 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |02 | 5200000 | | 1163,2 | 960,78950 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |09 |02 | 5201800 | | 1163,2 | 960,78950 | || |скорой помощи | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |02 | 5201800 | 001 | 1163,2 | 960,78950 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Скорая медицинская помощь |09 |04 | | | 860,0 | 690,71024 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |04 | 5200000 | | 860,0 | 690,71024 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |09 |04 | 5201800 | | 860,0 | 690,71024 | || |скорой помощи | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |04 | 5201800 | 001 | 852,0 | 682,71024 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским работникам|09 |04 | 5201800 | 934 | 8.0 | 8,0 | || |ФАП и скорой медицинской помощи | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Физическая культура и спорт |09 |08 | | | 866,7 | 829,81038 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Центр спортивной подготовки |09 |08 | 4820000 | | 454,2 | 421,02668 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09 |08 | 4829900 | | 454,2 | 421,02668 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |08 | 4829900 | 001 | 454,2 | 421,02668 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Целевые программы муниципальных образования |09 |08 | 7950000 | | 412,5 | 408,78370 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на |09 |08 | 7959500 | | 195,0 | 194,512 | || |2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию целевой программы |09 |08 | 7959500 | 950 | 195,0 | 194,512 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |09 |08 | 7953500 | | 176,9 | 173,74460 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в |09 |08 | 7953501 | | 176,9 | 173,74460 | || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |08 | 7953501 | 950 | 176,9 | 173,74460 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на |09 |08 | 7959100 | | 14,0 | 14,0 | || |2009-2012 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |08 | 7959100 | 950 | 14,0 | 14,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и |09 |08 | 7959200 | | 26,6 | 26,52710 | || |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |08 | 7959200 | 950 | 26,6 | 26,52710 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта. |09 |10 | | | 1000,0 | 972,28408 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Целевые программы муниципальных образований |09 |10 | 7950000 | | 1000,0 | 972,28408 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" |09 |10 | 7950101 | | 50,0 | 47,17972 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 | 7950101 | 950 | 50,0 | 47,17972 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." |09 |10 | 7950501 | | 98,4 | 98,2548 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09 |10 | 7950501 | 950 | 98,4 | 98,2548 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Белинском |09 |10 | 7950502 | | 63,0 | 61,55320 | || |районе на 2009-2011 гг." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09 |10 | 7950502 | 950 | 63,0 | 61,55320 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г." |09 |10 | 7950503 | | 590,0 | 569,43536 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 | 7950503 | 950 | 590,0 | 569,43536 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения |09 |10 | 7950504 | | 6,0 | 6,0 | || |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 | | | | | | | || |г.г." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 | 7950504 | 950 | 6,0 | 6,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация |09 |10 | 7951900 | | 12,6 | 12,59646 | || |неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения |09 |10 | 7951903 | | 12,6 | 12,59646 | || |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих | | | | | | | || |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 | 7951903 | 950 | 12,6 | 12,59646 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по |09 |10 | 7955200 | | 6,5 | 6,34036 | || |Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 | 7955200 | 950 | 6,5 | 6,34036 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение артериальной |09 |10 | 7955300 | | 106,0 | 104,82730 | || |гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 | 7955300 | 950 | 106,0 | 104,82730 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в |09 |10 | 7955400 | | 10,0 | 9,69688 | || |Белинском районе в 2009-2011гг." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 | 7955400 | 950 | 10,0 | 9,69688 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в эпидемиологических |09 |10 | 7957900 | | 57,5 | 56,4 | || |очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 | 7957900 | 950 | 57,5 | 56,4 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальная политика |10 | | | | 77911,47703 | 76676,46699 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Пенсионное обеспечение |10 |01 | | | 253,79 | 253,55098 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Пенсии |10 |01 | 4900000 | | 253,79 | 253,55098 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение. |10 |01 | 4910000 | | 253,79 | 253,55098 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |10 |01 | 4910100 | | 253,79 | 253,55098 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |01 | 4910100 | 005 | 111,79 | 111,79 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета |10 |01 | 4910100 | 985 | 142,0 | 141,76098 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальное обслуживание населения |10 |02 | | | 23895,631 | 23739,86698 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |10 |02 | 5010000 | | 10318,202 | 10162,45598 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10 |02 | 5019900 | | 10318,202 | 10162,45598 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10 |02 | 5019900 | 001 | 5874,072 | 5874,072 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление пенсионеров |10 |02 | 5019900 | 946 | 1200,0 | 1067,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части |10 |02 | 5019900 | 956 | 1594,1 | 1594,07598 | || |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |10 |02 | 5019900 | 980 | 150,03 | 127,308 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |10 |02 | 5019900 | 983 | 1500,0 | 1500,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации |10 |02 | 0700200 | | 5290,0 | 5290,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Прочие расходы |10 |02 | 0700200 | 013 | 5290,0 | 5290,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Учреждения социального обслуживания населения |10 |02 | 5070000 | | 8287,429 | 8287,411 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10 |02 | 5079900 | | 8287,429 | 8287,411 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10 |02 | 5079900 | 001 | 7525,04 | 7525,022 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |10 |02 | 5079900 | 980 | 538,889 | 538,889 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части |10 |02 | 5079900 | 956 | 223,5 | 233,5 | || |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальное обеспечение населения |10 |03 | | | 41263,75603 | 40263,73455 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на |10 |03 | 1040200 | | 312,48 | 312,48 | || |2009-2011 годы | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 1040200 | 005 | 312,48 | 312,48 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальная помощь |10 |03 | 5050000 | | 38135,36803 | 36771,26714 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по |10 |03 | 5052205 | | 192,0 | 192,0 | || |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и | | | | | | | || |местных бюджетов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| | Социальные выплаты |10 |03 | 5052205 | 005 | 192,0 | 192,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Мероприятия в области социальной политики |10 |03 | 5053300 | | 769,66803 | 757,83679 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных |10 |03 | 5053310 | | 219,7 | 218,92526 | || |категорий квалифицированных работников работающих и проживающих в сельской | | | | | | | || |местности на территории муниципального образования" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5053310 | 005 | 219,7 | 218,92526 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным лицам, |10 |03 | 5053330 | | 485,0 | 473,94350 | || |получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской | | | | | | | || |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход | | | | | | | || |ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для | | | | | | | || |пенсионеров | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5053330 | 005 | 485,0 | 473,94350 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств |10 |03 | 5053350 | | 64,96803 | 64,96803 | || |местного бюджета | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5053350 | 005 | 64,96803 | 64,96803 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |10 |03 | 5054800 | | 4260,0 | 3371,00966 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5054800 | 005 | 4260,0 | 3371,00966 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |10 |03 | 5055510 | | 16819,0 | 16614,08666 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5055510 | 005 | 16819,0 | 16614,08666 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |10 |03 | 5055520 | | 14835,9 | 14816,49503 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |10 |03 | 5055521 | | 14723,9 | 14712,80140 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5055521 | 005 | 14723,9 | 14712,80140 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |10 |03 | 5055522 | | 112,0 | 103,69363 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5055522 | 005 | 112,0 | 103,69363 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных |10 |03 | 5055530 | | 126,0 | 102,61836 | || |пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5055530 | 005 | 126,0 | 102,61836 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Оказание других видов социальной помощи |10 |03 | 5058500 | | 917,4 | 917,22064 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на |10 |03 | 5058501 | | 917,4 | 917,22064 | || |территории Пензенской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5058501 | 005 | 917,4 | 917,22064 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |10 |03 | 5140000 | | 2740,188 | 2688,86741 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Мероприятия в области социальной политики |10 |03 | 5140100 | | 2740,188 | 2688,86741 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140110 | | 2622,6 | 2572,67141 | || |образования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140111 | | 366,1 | 335,64004 | || |детских дошкольных учреждений проживающих в сельской местности на территории | | | | | | | || |муниципального образования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5140111 | 005 | 366,1 | 335,64004 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140112 | | 2209,0 | 2189,53137 | || |школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и средних школ проживающих в | | | | | | | || |сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————||0 |Социальные выплаты |10 |03 | 5140112 | 005 | 2209,0 | 2189,53137 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140113 | | 47,5 | 47,5 | || |учреждений по внешкольной работе с детьми, проживающих в сельской местности на | | | | | | | || |территории муниципального образования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5140113 | 005 | 47,5 | 47,5 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140130 | | 64,688 | 64,316 | || |учреждений социальной защиты населения, проживающих в сельской местности на | | | | | | | || |территории муниципального образования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140131 | | 10,728 | 10,356 | || |домов-интернатов для престарелых и инвалидов проживающих в сельской местности на | | | | | | | || |территории муниципального образования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5140131 | 005 | 10,728 | 10,356 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140132 | | 53,96 | 53,96 | || |учреждений социального обслуживания населения, проживающих в сельской местности на| | | | | | | || |территории муниципального образования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5140132 | 005 | 53,96 | 53,96 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников культуры, |10 |03 | 5140140 | | 2,9 | 2,88 | || |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики работников музеев|10 |03 | 5140143 | | 2,9 | 2,88 | || |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных | | | | | | | || |образований средств муниципальных образований | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального |10 |03 | 5140150 | | 50,0 | 49,0 | || |образования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Прочие расходы |10 |03 | 5140150 | 013 | 50,0 | 49,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы" |10 |03 | 5220400 | | 150,0 | 150,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на региональные целевые программы |10 |03 | 5220400 | 850 | 150,0 | 150,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на |10 |03 | 5229100 | | 90,72 | 90,72 | || |2009-2011 годы | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |03 | 5229100 | 850 | 90,72 | 90,72 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на |10 |03 | 7957700 | | 50,4 | 50,4 | || |2008-2011 годы" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10 |03 | 7957700 | 950 | 50,4 | 50,4 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Охрана семьи и детства |10 |04 | | | 6930,2 | 6862,35071 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10 |04 | 5200000 | | 6930,2 | 6862,35071 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном и |10 |04 | 5201000 | | 412,6 | 365,84817 | || |муниципальном учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу | | | | | | | || |дошкольного образования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |04 | 5201000 | 005 | 412,6 | 365,84817 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда |10 |04 | 5201300 | | 6517,6 | 6496,50254 | || |приемного родителя | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Материальное обеспечение приемной семьи |10 |04 | 5201310 | | 6517,6 | 6496,50254 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |10 |04 | 5201311 | | 1307,265 | 1305,350 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |04 | 5201311 | 005 | 1307,265 | 1305,350 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Оплата труда приемного родителя |10 |04 | 5201312 | | 955,973 | 936,79054 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |04 | 5201312 | 005 | 955,973 | 936,79054 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |10 |04 | 5201313 | | 4254,362 | 4254,362 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Социальные выплаты |10 |04 | 5201313 | 005 | 4254,362 | 4254,362 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Другие вопросы социальной политики |10 |06 | | | 5568,1 | 5556,96377 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |10 |06 | 0020000 | | 5568,1 | 5556,96377 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Центральный аппарат |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 | 5556,96377 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по социальной |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 | 5556,96377 | || |защите населения и организации деятельности по соцподдержке и социальному | | | | | | | || |обслуживанию населения | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |10 |06 | 0020400 | 500 | 5291,0 | 5282,07749 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного самоуправления |10 |06 | 0020400 | 955 | 216,8 | 216,8 | || |муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Пензенской | | | | | | | || |области по управлению охраны труда | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов местного |10 |06 | 0020400 | 982 | 29,0 | 26,79328 | || |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями | | | | | | | || |Пензенской области по управлению охраны труда. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений и в части |10 |06 | 0020400 | 956 | 31,3 | 31,293 | || |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Межбюджетные трансферты |11 | | | | 72706,806 | 72111,406 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований |11 |01 | | | 33262,0 | 32666,6 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |11 |01 | 5160000 | | 21484,1 | 20903,7 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |11 |01 | 5160100 | | 21484,1 | 20903,7 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 | 20903,7 | || |поддержки | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Фонд финансовой поддержки |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 | 20903,7 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский |11 |01 | 5160131 | | 15551,2 | 14970,8 | || |район | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Фонд финансовой поддержки |11 |01 | 5160131 | 008 | 15551,2 | 14970,8 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и |11 |01 | 5160132 | | 5932,9 | 5932,9 | || |предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Фонд финансовой поддержки |11 |01 | 5160132 | 008 | 5932,9 | 5932,9 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |11 |01 | 5170200 | | 11777,9 | 11762,9 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Прочие дотации |11 |01 | 5170200 | 007 | 11777,9 | 11762,9 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |11 |03 | | | 1444,406 | 1444,406 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |11 |03 | 0010000 | | 1444,406 | 1444,406 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют |11 |03 | 0013600 | | 1165,706 | 1165,706 | || |военкоматы | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Фонд компенсаций |11 |03 | 0013600 | 009 | 1165,706 | 1165,706 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния |11 |03 | 0013800 | | 278,7 | 278,7 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Фонд компенсаций |11 |03 | 0013800 | 009 | 278,7 | 278,7 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Иные межбюджетные трансферты |11 |04 | | | 81,0 | 81,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в |11 |04 | 5201500 | | 81,0 | 81,0 | || |результате решений, принятых органами власти другого уровня. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Иные межбюджетные трансферты |11 |04 | 5201500 | 017 | 81,0 | 81,0 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |11 |05 | | | 37919,4 | 37919,4 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского |11 |05 | 7720000 | | 37919,4 | 37919,4 | || |страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе | | | | | | | || |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования | | | | | | | || |медицинской помощи | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования |11 |05 | 7720000 | 843 | 37919,4 | 37919,4 | || |медицинской помощи. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|| |Итого: | | | | | 344487,857 | 339990,98968 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
__________
Приложение N 4
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||N | Наименование ведомств |Вед |Рз |Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. | Исполнение | % || | | | | | | расходов | руб. | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган |901 | | | | | 31811,54003 | 31704,45570 |99,7|| |Белинского района Пензенской области | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Общегосударственные вопросы |901 |01 | | | | 15216,0 | 15202,31194 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти |901 |01 |04 | | | 13953,6 | 13953,18832 |100 || |субъектов РФ, местных администраций | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |901 |01 |04 | 0020000 | | 13953,6 | 13953,18832 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Центральный аппарат |901 |01 |04 | 0020400 | | 13146,1 | 13145,80579 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020400 | 500 | 12855,1 | 12854,80579 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с |901 |01 |04 | 0020400 | 944 | 23,3 | 23,3 |100 || |формированием, содержанием и использованием архивного фонда | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием |901 |01 |04 | 0020400 | 957 | 267,7 | 267,7 |100 || |и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их | | | | | | | | || |прав в Пензенской области | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа |901 |01 |04 | 0020800 | | 807,5 | 807,38253 |100 || |муниципального образования) | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020800 | 500 | 807,5 | 807,38253 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Другие общегосударственные вопросы |901 |01 |14 | | | 1262,4 | 1249,12362 |98,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |01 |14 | 0029900 | | 1167,7 | 1161,30068 |99,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |01 |14 | 0029900 | 001 | 1167,7 | 1161,30068 |99,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением|901 |01 |14 | 0920000 | | 42,0 | 35,155 |83,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение других обязательств государства |901 |01 |14 | 0920300 | | 42,0 | 35,155 |83,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |901 |01 |14 | 0920301 | | 42,0 | 35,155 |83,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |14 | 0920301 | 500 | 42,0 | 35,155 |83,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |01 |14 | 7950000 | | 52,7 | 52,66794 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и |901 |01 |14 | 7959700 | | 52,7 | 52,66794 |100 || |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |01 |14 | 7959700 | 950 | 52,7 | 52,66794 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |901 |03 | | | | 569,7 | 569,64386 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Органы внутренних дел |901 |03 |02 | | | 112,0 | 111,98 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |03 |02 | 7950000 | | 112,0 | 111,98 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и |901 |03 |02 | 7959900 | | 50,0 | 50,0 |100 || |борьба с преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959900 | 950 | 50,0 | 50,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию |901 |03 |02 | 7959800 | | 62,0 | 61,98 |100 || |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики | | | | | | | | || |злоупотребления психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы"| | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959800 | 950 | 62,0 | 61,98 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение пожарной безопасности |901 |03 |10 | | | 457,7 | 457,66386 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 |03 |10 | 2020000 | | 457,7 | 457,66386 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной|901 |03 |10 | 2026700 | | 457.7 | 457,66386 |100 || |деятельности | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной |901 |03 |10 | 2026700 | 014 | 457,7 | 457,66386 |100 || |деятельности и обороны | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Национальная экономика |901 |04 | | | | 3683,81 | 3656,463 |99,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Транспорт |901 |04 |08 | | | 450,0 | 450,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Другие виды транспорта |901 |04 |08 | 3170000 | | 450,0 | 450,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. |901 |04 |08 | 3170100 | | 450,0 | 450,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |08 | 3170100 | 006 | 450,0 | 450,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | | | 1393,2 | 1366,843 |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | 3150000 | | 1393,2 | 1366,843 |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Поддержка дорожного хозяйства |901 |04 |09 | 3150200 | | 1393,2 | 1366,843 |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Содержание автомобильных дорог общего пользования |901 |04 |09 | 3150203 | | 1393,2 | 1366,843 |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |09 | 3150203 | 006 | 1393,2 | 1366,843 |98,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |901 |04 |12 | | | 1840,61 | 1839,62 |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |901 |04 |12 | 3380000 | | 640,0 | 640,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |04 |12 | 3380000 | 500 | 640,0 | 640,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской |901 |04 |12 | 5229700 | | 518,91 | 518,9 |100 || |области на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевой программы |901 |04 |12 | 5229700 | 850 | 518,91 | 518,9 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |04 |12 | 7950000 | | 681,7 | 680,72 |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и |901 |04 |12 | 7957500 | | 646,1 | 645,120 |99,8|| |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской | | | | | | | | || |области на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |04 |12 | 7957500 | 950 | 646,1 | 645,120 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |ДЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Белинском районе на |901 |04 |12 | 7958800 | | 35,6 | 35,6 |100 || |2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевой программы |901 |04 |12 | 7958800 | 950 | 35,6 | 35,6 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 |05 | | | | 850,0 | 850,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Коммунальное хозяйство |901 |05 |02 | | | 500,0 | 500,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |901 |05 |02 | 3510500 | | 500,0 | 500,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |05 |02 | 3510500 | 006 | 500,0 | 500,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Благоустройство |901 |05 |03 | | | 350,0 | 350,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |901 |05 |03 | 6000500 | | 350,0 | 350,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |05 |03 | 6000500 | 500 | 350,0 | 350,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Образование |901 |07 | | | | 3916,954 | 3902,00774 |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Общее образование |901 |07 |02 | | | 3741,954 | 3740,77844 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 |07 |02 | 4230000 | | 3741,954 | 3740,77844 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |07 |02 | 4239900 | | 3741,954 | 3740,77844 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |07 |02 | 4239900 | 001 | 3076,5 | 3076,45543 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |07 |02 | 4239900 | 980 | 665,454 | 664,32301 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |901 |07 |07 | | | 175,0 | 161,22930 |92,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского |901 |07 |07 | 7950800 | | 175,0 | 161,22930 |92,1|| |района на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |07 |07 | 7950800 | 950 | 175,0 | 161,22930 |92,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации |901 |08 | | | | 6186,908 | 6172,77075 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Культура |901 |08 |01 | | | 6161,008 | 6148,99328 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой |901 |08 |01 | 4400000 | | 3465,385 | 3465,35757 |100 || |информации | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4409900 | | 3465,385 | 3465,35757 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4409900 | 001 | 3135,2 | 3135,19447 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в|901 |08 |01 | 4409900 | 930 | 159.5 | 159,49910 |100 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4409900 | 980 | 170,685 | 170,664 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Музеи и постоянные выставки |901 |08 |01 | 4410000 | | 727,809 | 715,92686 |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4419900 | | 727,809 | 715,95686 |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4419900 | 001 | 653,8 | 649,44542 |99,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4419900 | 980 | 12,009 | 11,98574 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 |08 |01 | 4419900 | 992 | 62,0 | 54,49570 |87,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Библиотеки |901 |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 | 1867,90892 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 | 1867,90892 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4429900 | 001 | 1835,4 | 1835,34393 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4429900 | 980 | 32,614 | 32,56499 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |901 |08 |01 | 4500000 | | 99,8 | 99,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |901 |08 |01 | 4500600 | | 99,8 | 99,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4500600 | 001 | 99,8 | 99,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации|901 |08 |06 | | | 25,9 | 23,77740 |91,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |08 |06 | 7950000 | | 25,9 | 23,77740 |91,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных |901 |08 |06 | 7959300 | | 25,9 | 23,77740 |91,8|| |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |08 |06 | 7959300 | 950 | 25,9 | 23,77740 |91,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Здравоохранение физическая культура и спорт |901 |09 | | | | 866,7 | 829,81038 |95,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Физическая культура и спорт |901 |09 |08 | | | 866,7 | 829,81038 |95,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Центр спортивной подготовки |901 |09 |08 | 4820000 | | 454,2 | 421,02668 |92,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |09 |08 | 4829900 | | 454,2 | 421,02668 |92,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |09 |08 | 4829900 | 001 | 454,2 | 421,02668 |92,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Целевые программы муниципальных образования |901 |09 |08 | 7950000 | | 412,5 | 408,7837 |99,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на |901 |09 |08 | 7959500 | | 195,0 | 194,512 |99,7|| |2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевой программы |901 |09 |08 | 7959500 | 950 | 195,0 | 194,512 |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 |09 |08 | 7953500 | | 176,9 | 173,74460 |98,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры|901 |09 |08 | 7953501 | | 176,9 | 173,74460 |98,2|| |в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7953501 | 950 | 176,9 | 173,74460 |98,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе |901 |09 |08 | 7959100 | | 14,0 | 14,0 |100 || |на 2009-2012 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959100 | 950 | 14,0 | 14,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и |901 |09 |08 | 7959200 | | 26,6 | 26,52710 |100 || |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959200 | 950 | 26,6 | 26,52710 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальная политика |901 |10 | | | | 521,46803 | 521,44803 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальное обеспечение населения |901 |10 |03 | | | 521,46803 | 521,44803 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств |901 |10 |03 | 5053350 | | 64,96803 | 64,96803 |100 || |местного бюджета | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 5053350 | 005 | 64,96803 | 64,96803 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной политике |901 |10 |03 | 5140000 | | 2,9 | 2,880 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 |10 |03 | 5140100 | | 2,9 | 2,880 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников |901 |10 |03 | 5140140 | | 2,9 | 2,880 |100 || |культуры, проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | | | || |образования. | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики работников |901 |10 |03 | 5140143 | | 2,9 | 2,880 |100 || |музеев проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | | | || |образования | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных | | | | | | | | || |образований средств муниципальных образований | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на|901 |10 |03 | 1040200 | | 312,48 | 312,48 |100 || |2009-2011 годы | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 1040200 | 005 | 312,48 | 312,48 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на|901 |10 |03 | 5229100 | | 90,72 | 90,72 |100 || |2009-2011 годы | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 5229100 | 850 | 90,72 | 90,72 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |10 |03 | 7950000 | | 50,4 | 50,4 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на|901 |10 |03 | 7957700 | | 50,4 | 50,4 |100 || |2008-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |10 |03 | 7957700 | 950 | 50,4 | 50,4 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||2 |Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской области |948 | | | | | 67811,509 | 66694,29667 |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Образование |948 |07 | | | | 174,3 | 174,29983 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |948 |07 |07 | | | 139,8 | 139,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |948 |07 |07 | 4320000 | | 139,8 | 139,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Оздоровление детей |948 |07 |07 | 4320200 | | 139,8 | 139,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |07 |07 | 4320200 | 001 | 139,8 | 139,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Другие вопросы области образования |948 |07 |09 | | | 34,5 | 34,49983 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений |948 |07 |09 | 7956100 | | 34,5 | 34,49983 |100 || |несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на целевые программы муниципальных образований |948 |07 |09 | 7956100 | 950 | 34,5 | 34,49983 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальная политика |948 |10 | | | | 67637,209 | 66519,99684 |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Пенсионное обеспечение |948 |10 |01 | | | 253,79 | 253,55098 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Пенсии |948 |10 |01 | 4900000 | | 253,79 | 253,55098 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение. |948 |10 |01 | 4910000 | | 253,79 | 253,55098 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных |948 |10 |01 | 4910100 | | 253,79 | 253,55098 |100 || |служащих | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |01 | 4910100 | 005 | 111,79 | 111,79 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета |948 |10 |01 | 4910100 | 985 | 142,0 | 141,76098 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальное обслуживание населения |948 |10 |02 | | | 23895,631 | 23739,86698 |99,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |948 |10 |02 | 5010000 | | 10318,202 | 10162,45598 |98,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5019900 | | 10318,202 | 10162,45598 |98,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5019900 | 001 | 5874,072 | 5874,072 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление пенсионеров |948 |10 |02 | 5019900 | 946 | 1200,0 | 1067,0 |88,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части |948 |10 |02 | 5019900 | 956 | 1594,1 | 1594,07598 |100 || |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5019900 | 980 | 150,03 | 127,308 |84,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |948 |10 |02 | 5019900 | 983 | 1500,0 | 1500,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации |948 |10 |02 | 0700200 | | 5290,0 | 5290,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Прочие расходы |948 |10 |02 | 0700200 | 013 | 5290,0 | 5290,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Учреждения социального обслуживания населения |948 |10 |02 | 5070000 | | 8287,429 | 8287,411 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5079900 | | 8287,429 | 8287,411 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5079900 | 001 | 7525,04 | 7525,022 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5079900 | 980 | 538,889 | 538,889 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части |948 |10 |02 | 5079900 | 956 | 223,5 | 223,5 |100 || |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальное обеспечение населения |948 |10 |03 | | | 37919,688 | 36969,61511 |97,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальная помощь |948 |10 |03 | 5050000 | | 37655,0 | 36706,29911 |97,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по |948 |10 |03 | 5052205 | | 192,0 | 192,0 |100 || |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и | | | | | | | | || |местных бюджетов | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| | Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5052205 | 005 | 192,0 | 192,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5053300 | | 704,7 | 692,86876 |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных |948 |10 |03 | 5053310 | | 219,7 | 218,92526 |99,6|| |категорий квалифицированных работников работающих и проживающих в сельской | | | | | | | | || |местности на территории муниципального образования" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053310 | 005 | 219,7 | 218,92526 |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным |948 |10 |03 | 5053330 | | 485,0 | 473,94350 |97,7|| |лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской | | | | | | | | || |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход | | | | | | | | || |ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для | | | | | | | | || |пенсионеров | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053330 | 005 | 485,0 | 473,94350 |97,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных |948 |10 |03 | 5054800 | | 4260,0 | 3371,00966 |79,1|| |услуг | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5054800 | 005 | 4260,0 | 3371,00966 |79,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |948 |10 |03 | 5055510 | | 16619,0 | 16614,08666 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055510 | 005 | 16619,0 | 16614,08666 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |948 |10 |03 | 5055520 | | 14835,9 | 14816,49503 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |948 |10 |03 | 5055521 | | 14723,9 | 14712,80140 |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055521 | 005 | 14723,9 | 14712,80140 |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |948 |10 |03 | 5055522 | | 112,0 | 103,69363 |92,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055522 | 005 | 112,0 | 103,69363 |92,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных |948 |10 |03 | 5055530 | | 126,0 | 102,61836 |81,4|| |пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055530 | 005 | 126,0 | 102,61836 |81,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Оказание других видов социальной помощи |948 |10 |03 | 5058500 | | 917,4 | 917,22064 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих |948 |10 |03 | 5058501 | | 917,4 | 917,22064 |100 || |на территории Пензенской области | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5058501 | 005 | 917,4 | 917,22064 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |948 |10 |03 | 5140000 | | 114,688 | 113,316 |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5140100 | | 114,688 | 113,316 |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |948 |10 |03 | 5140130 | | 64,688 | 64,316 |99,4|| |учреждений социальной защиты населения, проживающих в сельской местности на | | | | | | | | || |территории муниципального образования | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |948 |10 |03 | 5140131 | | 10,728 | 10,356 |96,9|| |домов-интернатов для престарелых и инвалидов, проживающих в сельской местности | | | | | | | | || |на территории муниципального образования | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140131 | 005 | 10,728 | 10,356 |96,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |948 |10 |03 | 5140132 | | 53,96 | 53,96 |100 || |учреждений социального обслуживания населения, проживающих в сельской местности| | | | | | | | || |на территории муниципального образования | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140132 | 005 | 53,96 | 53,96 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального |948 |10 |03 | 5140150 | | 50,0 | 49,0 | 98 || |образования | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Прочие расходы |948 |10 |03 | 5140150 | 013 | 50,0 | 49,0 | 98 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы" |948 |10 |03 | 5220400 | | 150,0 | 150,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на региональные целевые программы |948 |10 |03 | 5220400 | 850 | 150,0 | 150,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Другие вопросы социальной политики |948 |10 |06 | | | 5568,1 | 5556,96377 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |948 |10 |06 | 0020000 | | 5568,1 | 5556,96377 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Центральный аппарат |948 |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 | 5556,96377 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по |948 |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 | 5556,96377 |99,8|| |социальной защите населения и организации деятельности по соцподдержке и | | | | | | | | || |социальному обслуживанию населения | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 |10 |06 | 0020400 | 500 | 5291,0 | 5282,07749 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного |948 |10 |06 | 0020400 | 955 | 216,8 | 216,8 |100 || |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными | | | | | | | | || |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов местного |948 |10 |06 | 0020400 | 982 | 29,0 | 26,79328 |92,4|| |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными | | | | | | | | || |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда. | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений и в части|948 |10 |06 | 0020400 | 956 | 31,3 | 31,293 |100 || |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная районная |955 | | | | | 16296,129 | 15384,229 |94,4|| |больница | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955 |09 | | | | 16296,129 | 15384,229 |94,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Стационарная медицинская помощь |955 |09 |01 | | | 13208,429 | 12695,95076 |96,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Больницы, клиники, госпитали |955 |09 |01 | 4700000 | | 13208,429 | 12695,95076 |96,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |01 | 4709900 | | 13208,429 | 12695,95076 |96,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709900 | 001 | 1450,0 | 1449,899 |100 || | | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |955 |09 |01 | 4709900 | 983 | 1394,424 | 1277,68667 |91,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955 |09 |01 | 4709900 | 988 | 1105,748 | 1007,44420 |91,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955 |09 |01 | 4709900 | 989 | 7178,055 | 6980,94822 |97,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг |955 |09 |01 | 4709900 | 991 | 1560,202 | 1505,43148 |96,5|| |муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в | | | | | | | | || |период беременности и (или) родов | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате |955 |09 |01 | 4709910 | | 462,0 | 461,92119 |100 || |медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных | | | | | | | | || |учреждениях здравоохранения в зависимости от их квалификационной категории - по| | | | | | | | || |больницам | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709910 | 001 | 462,0 | 461,92119 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в |955 |09 |01 | 4709920 | | 58,0 | 12,62 |21,8|| |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709920 | 001 | 58,0 | 12,62 |21,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Амбулаторная помощь |955 |09 |02 | | | 1227,7 | 1025,28392 |83,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |955 |09 |02 | 4710000 | | 56,928 | 56,92242 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |02 | 4719900 | | 56,928 | 56,92242 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к |955 |09 |02 | 4719910 | | 56,928 | 56,92242 |100 || |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | | | | | || |муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | | | || |категории - по амбулаториям | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4719910 | 001 | 56,928 | 56,92242 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Фельдшерско-акушерские пункты |955 |09 |02 | 4780000 | | 7,572 | 7,572 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к |955 |09 |02 | 4789910 | | 7,572 | 7,572 |100 || |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | | | | | || |муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | | | || |категории - по фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4789910 | 001 | 7,572 | 7,572 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |02 | 5200000 | | 1163,2 | 960,78950 |82,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |955 |09 |02 | 5201800 | | 1163,2 | 960,78950 |82,6|| |скорой помощи | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 5201800 | 001 | 1163,2 | 960,78950 |82,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Скорая медицинская помощь |955 |09 |04 | | | 860,0 | 690,71024 |80,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |04 | 5200000 | | 860,0 | 690,71024 |80,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |955 |09 |04 | 5201800 | | 860,0 | 690,71024 |80,3|| |скорой помощи | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |04 | 5201800 | 001 | 852,0 | 682,71024 |80,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским |955 |09 |04 | 5201800 | 934 | 8.0 | 8,0 |100 || |работникам ФАП и скорой медицинской помощи | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта. |955 |09 |10 | | | 1000,0 | 972,28408 |97,2|| | | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Целевые программы муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950000 | | 1000,0 | 972,28408 |97,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" |955 |09 |10 | 7950101 | | 50,0 | 47,17972 |94,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950101 | 950 | 50,0 | 47,17972 |94,4||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." |955 |09 |10 | 7950501 | | 98,4 | 98,2548 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950501 | 950 | 98,4 | 98,2548 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в |955 |09 |10 | 7950502 | | 63,0 | 61,55320 |97,7|| |Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950502 | 950 | 63,0 | 61,55320 |97,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г." |955 |09 |10 | 7950503 | | 590,0 | 569,43536 |96,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950503 | 950 | 590,0 | 569,43536 |96,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения |955 |09 |10 | 7950504 | | 6,0 | 6,0 |100 || |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на | | | | | | | | || |2009-2011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950504 | 950 | 6,0 | 6,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация |955 |09 |10 | 7951900 | | 12,6 | 12,59646 |100 || |неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения |955 |09 |10 | 7951903 | | 12,6 | 12,59646 |100 || |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих | | | | | | | | || |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7951903 | 950 | 12,6 | 12,59646 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по |955 |09 |10 | 7955200 | | 6,5 | 6,34036 |97,5|| |Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955200 | 950 | 6,5 | 6,34036 |97,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение |955 |09 |10 | 7955300 | | 106,0 | 104,82730 |98,9|| |артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955300 | 950 | 106,0 | 104,82730 |98,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в|955 |09 |10 | 7955400 | | 10,0 | 9,69688 |97,0|| |Белинском районе в 2009-2011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955400 | 950 | 10,0 | 9,69688 | 97 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в |955 |09 |10 | 7957900 | | 57,5 | 56,4 | 98 || |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7957900 | 950 | 57,5 | 56,4 | 98 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||4 |Отдел образования Белинского района |974 | | | | | 145454,218 | 143758,11756 |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Образование |974 |07 | | | | 135701,418 | 134123,09544 |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Дошкольное образование |974 |07 |01 | | | 25755,761 | 25588,38907 |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Детские дошкольные учреждения |974 |07 |01 | 4200000 | | 25755,761 | 25588,38907 |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |01 | 4209900 | | 25755,761 | 25588,38907 |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |01 | 4209900 | 001 | 24143,671 | 24071,69362 |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974 |07 |01 | 4209900 | 980 | 45,0 | 30,025 |66,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет родительской платы |974 |07 |01 | 4209900 | 990 | 1534,29 | 1453,87045 |94,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |974 |07 |01 | 4209900 | 992 | 32,8 | 32,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Общее образование |974 |07 |02 | | | 97297,929 | 95937,76216 |98,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |974 |07 |02 | 4210000 | | 90397,529 | 89381,61644 |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |02 | 4219900 | | 25912,929 | 25813,21644 |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219900 | 001 | 25795,129 | 25712,76964 |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в|974 |07 |02 | 4219900 | 930 | 22,9 | 22,9 |100 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым специалистам |974 |07 |02 | 4219900 | 945 | 69,6 | 52,24680 | 75 || |(педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской| | | | | | | | || |области | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям областного |974 |07 |02 | 4219900 | 947 | 25,3 | 25,3 |100 || |конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской | | | | | | | | || |области" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими федеральных |974 |07 |02 | 4219910 | | 64484,6 | 63568,4 |98,5|| |государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219910 | 001 | 64484,6 | 63568,4 |98,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974 |07 |02 | 4230000 | | 4304,1 | 4301,52274 |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4239900 | 001 | 4304,1 | 4301,52274 |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |07 |02 | 5200000 | | 2551,6 | 2212,92298 |86,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |974 |07 |02 | 5200900 | | 2501,6 | 2162,92298 |86,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 5200900 | 001 | 2501,6 | 2162,92298 |86,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009-2011 годы |974 |07 |02 | 5220601 | | 50,0 | 50,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию целевой программы |974 |07 |02 | 5220601 | 850 | 50,0 | 50,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |02 | 7950000 | | 44,7 | 41,7 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |974 |07 |02 | 7951500 | | 44,7 | 41,7 |100 || |Белинском районе на 2009-20011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |974 |07 |02 | 7951501 | | 26,7 | 26,7 |100 || |Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части расходов на поощрение лучших | | | | | | | | || |учителей школ района | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951501 | 950 | 26,7 | 26,7 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |974 |07 |02 | 7951502 | | 18,0 | 15,0 |83,3|| |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951502 | 950 | 18,0 | 15,0 |83,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |974 |07 |07 | | | 982,128 | 982,128 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |974 |07 |07 | 4320000 | | 982,128 | 982,128 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Оздоровление детей |974 |07 |07 | 4320200 | | 982,128 | 982,128 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд социального |974 |07 |07 | 4320200 | 943 | 982,128 | 982,128 |100 || |страхования на финансирование лагерей с дневным пребыванием | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Другие вопросы в области образования |974 |07 |09 | | | 11665,6 | 11614,81621 |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |974 |07 |09 | 0020000 | | 986,2 | 986,2 |100 || |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Центральный аппарат |974 |07 |09 | 0020400 | | 986,2 | 986,2 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 |07 |09 | 0020400 | 500 | 684,9 | 684,9 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий Пензенской |974 |07 |09 | 0020400 | 942 | 301,3 | 301,3 |100 || |области по опеку и попечительству | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия в области образования |974 |07 |09 | 4360000 | | 203,0 | 202,957 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974 |07 |09 | 4360900 | | 203,0 | 202,957 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций государственными органами |974 |07 |09 | 4360900 | 012 | 203,0 | 202,957 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Учебно-методические кабинеты |974 |07 |09 | 4520000 | | 5801,5 | 5776,84398 |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 |07 |09 | 4529900 | | 5801,5 | 5776,84398 |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |09 | 4529900 | 001 | 5734,3 | 5734,1804 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение функций |974 |07 |09 | 4529900 | 935 | 0,4 | 0.4 |100 || |классного руководителя | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Администрирование расходов в части реализации федеральных государственных |974 |07 |09 | 4529900 | 936 | 10,3 | 10,3 |100 || |общеобразовательных стандартов | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части |974 |07 |09 | 4529900 | 937 | 56,5 | 31,96358 |56,6|| |родительской платы | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |09 | 7950000 | | 4674,9 | 4648,81523 |99,4|| | | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений |974 |07 |09 | 7956100 | | 235,5 | 227,525 |96,6|| |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 |07 |09 | 7956100 | 950 | 235,5 | 227,525 |96,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |МЦП "Организация питания детей" |974 |07 |09 | 7956400 | | 148,8 | 148,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации |974 |07 |09 | 7956401 | | 80,0 | 80,0 |100 || |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района | | | | | | | | || |на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956401 | 950 | 80,0 | 80,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся |974 |07 |09 | 7956402 | | 68,8 | 68,8 |100 || |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956402 | 950 | 68,8 | 68,8 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского|974 |07 |09 | 7958400 | | 41,0 | 26,65 | 65 || |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7958400 | 950 | 41,0 | 26,65 | 65 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в |974 |07 |09 | 7959400 | | 3,2 | - | - || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7959400 | 950 | 3,2 | - | - ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов |974 |07 |09 | 7959500 | | 4246,4 | 4245,84023 |100 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |09 | 7959500 | 950 | 4246,4 | 4245,84023 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальная политика |974 |10 | | | | 9752,8 | 9635,02212 |98,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальное обеспечение населения |974 |10 |03 | | | 2822,6 | 2772,67141 |98,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |974 |10 |03 | 5055510 | | 200,0 | 200,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5055510 | 005 | 200,0 | 200,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |2622,6еализация государственных функций в области социальной политики |974 |10 |03 | 5140000 | | 2622,6 | 2572,67141 |97,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |974 |10 |03 | 5140110 | | 2622,6 | 2572,67141 |98,1|| |образования | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |974 |10 |03 | 5140111 | | 366,1 | 335,64004 |91,7|| |детских дошкольных учреждений проживающих в сельской местности на территории | | | | | | | | || |муниципального образования | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140111 | 005 | 366,1 | 335,64004 |91,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |974 |10 |03 | 5140112 | | 2209,0 | 2189,53137 |99,1|| |школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и средних школ проживающих| | | | | | | | || |в сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140112 | 005 | 2209,0 | 2189,53137 |99,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |974 |10 |03 | 5140113 | | 47,5 | 47,5 |100 || |учреждений по внешкольной работе с детьми проживающих в сельской местности на | | | | | | | | || |территории муниципального образования | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140113 | 005 | 47,5 | 47,5 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Охрана семьи и детства |974 |10 |04 | | | 6930,2 | 6862,35071 | 99 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |10 |04 | 5200000 | | 6930,2 | 6862,35071 | 99 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном и |974 |10 |04 | 5201000 | | 412,6 | 365,84817 |88,7|| |муниципальном учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу | | | | | | | | || |дошкольного образования | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201000 | 005 | 412,6 | 365,84817 |88,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда |974 |10 |04 | 5201300 | | 6517,6 | 6496,50254 |99,7|| |приемного родителя | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Материальное обеспечение приемной семьи |974 |10 |04 | 5201310 | | 6517,6 | 6496,50254 |99,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201311 | | 1307,265 | 1305,350 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201311 | 005 | 1307,265 | 1305,350 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Оплата труда приемного родителя |974 |10 |04 | 5201312 | | 955,973 | 936,79054 | 98 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201312 | 005 | 955,973 | 936,79054 | 98 || | | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201313 | | 4254,362 | 4254,362 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201313 | 005 | 4254,362 | 4254,362 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||5 |Управление по развитию сельского хозяйства, малого и среднего |982 | | | | | 3765,548 | 3750,40975 |99,6|| |предпринимательства Белинского района Пензенской области. | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Национальная экономика |982 |04 | | | | 3765,548 | 3750,40975 |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |982 |04 |05 | | | 3765,548 | 3750,40975 |99,6||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |982 |04 |05 | 0020000 | | 3351,8 | 3350,34007 |100 || |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Центральный аппарат |982 |04 |05 | 0020400 | | 3351,8 | 3350,34007 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 |04 |05 | 0020400 | 500 | 3314,2 | 3312,74007 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступивших от сдачи в|982 |04 |05 | 0020400 | 930 | 37,6 | 37,6 |100 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011 |982 |04 |05 | 5227000 | | 261,898 | 248,32170 |94,8|| |годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в |982 |04 |05 | 5227034 | | 81,454 | 67,87770 |83,3|| |летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на региональные целевые программы |982 |04 |05 | 5227034 | 850 | 81,454 | 67,87770 |83,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на |982 |04 |05 | 5227036 | | 180,444 | 180,444 |100 || |закупку комбикормов для откорма молодняка свиней | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на региональные целевые программы |982 |04 |05 | 5227036 | 850 | 180,444 | 180,444 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в |982 |04 |05 | 5220800 | | 128,25 | 128,25 |100 || |Пензенской области на 2009-2010 годы | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субсидии юридическим лицам |982 |04 |05 | 5220800 | 006 | 128,25 | 128,25 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на муниципальные целевые программы |982 |04 |05 | 7950000 | | 23,6 | 23,49798 |99,5||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского |982 |04 |05 | 7958000 | | 23,6 | 23,49798 |99,5|| |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |В том числе: | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, |982 |04 |05 | 7958001 | | 5,7 | 5,68 |100 || |проживающих в сельской местности | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958001 | 950 | 5,7 | 5,68 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых|982 |04 |05 | 7958002 | | 4,1 | 4,034 |98,3|| |семей м молодых специалистов на селе | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958002 | 950 | 4,1 | 4,034 |98,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных|982 |04 |05 | 7958003 | | 13,8 | 13,78398 |99,9|| |подсобных хозяйств | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958003 | 950 | 13,8 | 13,78398 |99,9||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————||6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области |992 | | | | | 79348,91297 | 78699,481 |99,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Общегосударственные вопросы |992 |01 | | | | 6642,10697 | 6588,075 |99,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов |992 |01 |06 | | | 6588,075 | 6588,075 |99,2|| |финансового (финансово-бюджетного) надзора. | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |01 |06 | 0020000 | | 6588,075 | 6588,075 |99,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Центральный аппарат |992 |01 |06 | 0020400 | | 6588,075 | 6588,075 |99,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 |01 |06 | 0020400 | 500 | 6319,3 | 6319,3 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, |992 |01 |06 | 0020400 | 953 | 268,775 | 268,775 |100 || |возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных| | | | | | | | || |для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Резервные фонды |992 |01 |12 | | | 54,03197 | - | - ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Резервные фонды |992 |01 |12 | 0700000 | | 54,03197 | - | - ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Резервные фонды местных администраций |992 |01 |12 | 0700500 | | 54,03197 | - | - ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Прочие расходы |992 |01 |12 | 0700500 | 013 | 54,03197 | - | - ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Межбюджетные трансферты |992 |11 | | | | 72706,806 | 72111,406 |99,1||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований |992 |11 |01 | | | 33262,0 | 32666,6 |98,2||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160000 | | 21484,1 | 20903,7 |97,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160100 | | 21484,1 | 20903,7 |97,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 | 20903,7 |97,3|| |поддержки | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 | 20903,7 |97,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский|992 |11 |01 | 5160131 | | 15551,2 | 14970,8 |96,3|| |район | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160131 | 008 | 15551,2 | 14970,8 |96,3||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и|992 |11 |01 | 5160132 | | 5932,9 | 5932,9 |100 || |предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской области | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160132 | 008 | 5932,9 | 5932,9 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |992 |11 |01 | 5170200 | | 11777,9 | 11762,9 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Прочие дотации |992 |11 |01 | 5170200 | 007 | 11777,9 | 11762,9 |99,8||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |992 |11 |03 | | | 1444,406 | 1444,406 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |11 |03 | 0010000 | | 1444,406 | 1444,406 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют |992 |11 |03 | 0013600 | | 1165,706 | 1165,706 |100 || |военкоматы | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013600 | 009 | 1165,706 | 1165,706 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния |992 |11 |03 | 0013800 | | 278,7 | 278,7 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013800 | 009 | 278,7 | 278,7 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 |11 |04 | | | 81,0 | 81,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в |992 |11 |04 | 5201500 | | 81,0 | 81,0 |100 || |результате решений, принятых органами власти другого уровня. | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 |11 |04 | 5201500 | 017 | 81,0 | 81,0 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |992 |11 |05 | | | 37919,4 | 37919,4 |100 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского |992 |11 |05 | 7720000 | | 37919,4 | 37919,4 |100 || |страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе | | | | | | | | || |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования| | | | | | | | || |медицинской помощи | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования |992 |11 |05 | 7720000 | 843 | 37919,4 | 37919,4 |100 || |медицинской помощи. | | | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|| |Итого: | | | | | | 344487,857 | 339990,98968 |98,7||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
__________
Приложение N 5
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
Исполнение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, переданных бюджетам муниципальных поселении Белинского района за 2009 год
|—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| Наименование бюджетов | Сумма, | | | | | | | | || | тыс. руб.| | | | | | | | ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| | | Исполнение | % | Дотации за счет | Исполнение | % | Дотации за счет субвенции | Исполнение | % || | | | | средств бюджета | | | на исполнение | | || | | | | муниципального | | | государственных полномочий | | || | | | | образования | | | по расчету и | | || | | | | Белинский район | | | предоставлению дотаций | | || | | | | | | | поселениям из бюджета | | || | | | | | | | Пензенской области | | ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 1. Аргамаковский | 763.4 | 763.4 | 100 | 647.2 | 647.2 | 100 | 116.2 | 116.2 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 2. Балкашинский | 1326.3 | 1326.3 | 100 | 1169.8 | 1169.8 | 100 | 156.5 | 156.5 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 3. Верхнеполянский | 1042.0 | 1042.0 | 100 | 891.0 | 891.0 | 100 | 151.0 | 151.0 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 4. Волчковский | 960.7 | 960.7 | 100 | 590.5 | 590.5 | 100 | 370.2 | 370.2 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 5. Камынинский | 1014.0 | 1014.0 | 100 | 828.2 | 828.2 | 100 | 185.8 | 185.8 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 6. Кевдо-Вершинский | 1223.9 | 1223.9 | 100 | 1038.4 | 1038.4 | 100 | 185.5 | 185.5 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 7. Козловский | 823.7 | 823.7 | 100 | 658.2 | 658.2 | 100 | 165.5 | 165.5 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 8. Корсаевский | 1299.7 | 1299.7 | 100 | 1084.3 | 1084.3 | 100 | 215.4 | 215.4 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 9. Крюковский | 641.5 | 641.5 | 100 | 527.8 | 527.8 | 100 | 113.7 | 113.7 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 10. Кутеевский | 907.9 | 907.9 | 100 | 700.3 | 700.3 | 100 | 207.6 | 207.6 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 11. Лермонтовский | 1496.4 | 1496.4 | 100 | 1189.2 | 1189.2 | 100 | 307.2 | 307.2 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 12. Невежкинский | 1250.8 | 1250.8 | 100 | 1059.0 | 1059.0 | 100 | 191.8 | 191.8 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 13. Поимский | 1464.5 | 884.1 | 60.4 | 720.3 | 139.9 | 19.4 | 744.2 | 744.2 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 14. Пушанинский | 1317.6 | 1317.6 | 100 | 832.9 | 832.9 | 100 | 484.7 | 484.7 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 15. Свищевский | 499.4 | 499.4 | 100 | 341.9 | 341.9 | 100 | 157.5 | 157.5 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 16. Студенский | 706.5 | 706.5 | 100 | 462.1 | 462.1 | 100 | 244.4 | 244.4 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 17. Чернышевский | 985.1 | 985.1 | 100 | 831.7 | 831.7 | 100 | 153.4 | 153.4 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 18. Ширяевский | 895.6 | 895.6 | 100 | 763.9 | 763.9 | 100 | 131.7 | 131.7 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| 19. Белинский | 2865.1 | 2865.1 | 100 | 1214.5 | 1214.5 | 100 | 1650.6 | 1650.6 | 100 || (Городской) | | | | | | | | | ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|| ИТОГО | 21484.1 | 20903.7 | 97.3 | 15551.2 | 14970.8 | 96.3 | 5932.9 | 5932.9 | 100 ||—————————————————————————|——————————|——————————————|———————|———————————————————|——————————————|———————|————————————————————————————|——————————————|————————|
__________
Приложение N 6
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
Исполнениесубвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 2009 год
|————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————|| Наименование сельсоветов | Сумма, тыс. руб. | Исполнение, | % || | | тыс. руб. | ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Аргамаковский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Балкашинский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Волчковский | 121.428 | 121,428 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Верхнеполянский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Камынинский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Кевдо-Вершинский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Козловский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Корсаевский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Крюковский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Кутеевский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Лермонтовский | 121,428 | 121,428 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Невежкинский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Поимский | 121,428 | 121,428 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Пушанинский | 121,428 | 121,428 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Свищевский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Студенский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Чернышевский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Ширяевский | 48,571 | 48,571 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————||Итого | 1165,706 | 1165,706 | 100 ||————————————————————————————|———————————————————|——————————————|—————|
__________
Приложение N 7
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
Исполнение субвенций бюджетам муниципальных поселений Белинского
района на выполнение государственных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния за 2009 год
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
| Наименование бюджетов | Сумма, тыс. | Исполнение, | % |
| | руб. | тыс. руб. | |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|1. Аргамаковский | 9,7 | 9,7 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|2. Балкашинский | 10,7 | 10,7 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|3. Верхнеполянский | 9,7 | 9,7 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|4. Волчковский | 15,0 | 15,0 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|5. Камынинский | 14,3 | 14,3 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|6. Кевдо-Вершинский | 10,4 | 10,4 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|7. Козловский | 7,5 | 7,5 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|8. Корсаевский | 10,4 | 10,4 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|9. Крюковский | 6,1 | 6,1 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|10. Кутеевский | 13,6 | 13,6 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|11. Лермонтовский | 17,2 | 17,2 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|12. Невежкинский | 8,2 | 8,2 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|13. Поимский | 61,9 | 61,9 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|14. Пушанинский | 32,9 | 32,9 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|15. Свищевский | 11,4 | 11,4 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|16. Студенский | 17,2 | 17,2 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|17. Чернышевский | 13,2 | 13,2 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|18. Ширяевский | 9,3 | 9,3 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
|ИТОГО | 278,7 | 278,7 | 100 |
|———————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|
__________
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
Исполнение
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов за 2009 год
|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|| Наименование сельсоветов | Сумма, | Исполнение | % || | тыс. руб. | тыс. руб. | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Аргамаковский | 373,0 | 373,0 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Балкашинский | 819,2 | 819,2 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Верхнеполянский | 541,7 | 541,7 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Волчковский | 657,5 | 657,5 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Корсаевский | 105,0 | 105,0 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Кевдо-Вершинский | 880,0 | 880,0 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Козловский | 392,0 | 392,0 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Кутеевский | 515,0 | 515,0 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Камынинский | 328,8 | 328,8 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Крюковский | 325,1 | 325,1 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Лермонтовский | 994,4 | 994,4 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Невежкинский | 1368,0 | 1368,0 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Поимский | 15,0 | 0 | 0 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Пушанинский | 1226,4 | 1226,4 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Свищевский | 116,7 | 116,7 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Студенский | 458,4 | 458,4 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Ширяевский | 145,0 | 145,0 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Чернышевский | 698,4 | 698,4 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||г. Белинский | 1 818,3 | 1818,3 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————||Итого: | 11777,9 | 11762,9 | 100 ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|
__________
Приложение N 9
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 23 апреля 2010 N 479-56/2
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————|| Наименование | Код |Сумма, тыс.руб. | Исполнение ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 666,62517 | -1216,2706 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -344173,278 | -341207,26028 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -344173,278 | -341207,26028 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -344173,278 | -341207,26028 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -344173,278 | -341207,26028 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 344839,90317 | 339990,98968 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 344839,90317 | 339990,98968 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 344839,90317 | 339990,98968 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 344839,90317 | 339990,98968 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 2630,82674 | -270,67658 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 2982,87291 | 81,36182 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской | 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 2982,87291 | 81,36182 ||Федерации | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета | 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 2982,87291 | 81,36182 ||муниципального района в валюте Российской Федерации | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -352,04617 | -352,0384 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -352,04617 | -352,0384 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных | 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -352,04617 | -352,0384 ||районов в валюте РФ | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————||Всего | | 3297,45191 | -1486,94718 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————|————————————————|
___________