ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2017 N 450
г. Каменка
О внесении изменений в постановление администрациигорода Каменки
Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 589
«Об утверждении муниципальной программы «Развитиетерриторий,
социальной и инженерной инфраструктуры вгороде Каменке
Каменского района Пензенской области на2014-2020 годы»
В целях повышения уровня и качества жизни населения наоснове повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерногообустройства города Каменки Каменского района Пензенской области, всоответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», руководствуясь Уставомгорода Каменки Каменского района Пензенской области, администрация городаКаменки Каменского района Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1.Приложение к постановлению администрации города Каменки Каменского районаПензенской области от 11.10.2013 N 589 «Об утверждении муниципальной программы «Развитиетерриторий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменскогорайона Пензенской области на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции всоответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации города Каменки Каменского районаПензенской области от02.05.2017 N 260 «О внесении изменений в постановление администрациигорода Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 589 «Обутверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной иинженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской областина 2014-2020 годы».
3. Организационно-правовому отделуадминистрации города Каменки Каменского района Пензенской области настоящеепостановление опубликовать в информационном бюллетене органа местногосамоуправления «Информационный вестник города Каменки Каменского районаПензенской области».
4. Настоящее постановление вступает в законную силу на следующий деньпосле его опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собранияпредставителей о бюджете города Каменки Каменского района Пензенской области наочередной финансовый год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяглавы администрации города Каменки Каменского района Пензенской области.
Главаадминистрации А.В.Дуданов
__________
Приложение
к постановлениюадминистрации
города КаменкиКаменского района
Пензенской области
от 11.07.2017 N 450
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО
РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ,СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВГОРОДЕ КАМЕНКЕ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИна 2014-2020 годы»
ГОРОД КАМЕНКА
2017 ГОД
Паспорт
Наименование муниципальной программы | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы (Программа) |
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения (наименование и номер соответствующего правового акта) | Постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 583 «О разработке муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области» |
Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Законодательная база для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 N 582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Каменки Каменского района Пензенской области» |
Основные разработчики Программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской области |
Исполнители программы | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Цели муниципальной программы | - развитие территориальной сети автомобильных дорог и транспортного комплекса города Каменки Каменского района Пензенской области; - повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства города Каменки Каменского района Пензенской области; - повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям; - организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика застройщика) объектов социально-культурного назначения; |
Задачи муниципальной программы | - содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства социально-культурного назначения; - подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения; - контроль за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения |
Целевые показатели муниципальной программы | - содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - количество отремонтированных объектов; - количество проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы |
Перечень Подпрограмм | 1. «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области»; 2. «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области» 3. «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составит – 467 107.5 тыс. рублей, из них: Бюджет Федеральный -179 830,6 тыс. руб. том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. руб.; 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 102 773,9 тыс. руб.; 2017 год – 77 056,7тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; бюджет Пензенской области – 87 315,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 87 315,0,0 тыс. руб.; 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; бюджет города Каменки Каменского района пензенской области – 199 961,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 32 529,0 тыс. руб.; 2015 год – 23 716,1 тыс. руб.; 2016 год –35 371,9 тыс. руб.; 2017 год – 32 855,3 тыс. руб.; 2018 год – 25 163,2 тыс. руб.; 2019 год – 25 163,2 тыс. руб.; 2020 год – 25 163,2 тыс. руб.; Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом. |
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение качества содержания и сохранности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - выполнить капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - выполнить реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - повышение контроля за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения |
Развитие территорий, социальной, инженерной,транспортной инфраструктуры страны становится в настоящее время необходимымусловием реализации инновационной модели экономического роста РоссийскойФедерации и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельныхвидов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующимпотребностям и перспективам развития Российской Федерации.
Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементовтранспортно-коммуникационной системы Пензенской области, оказывающих огромноевлияние на развитие экономики и социальной сферы.
Между тем состояние дорожной сети далеко не в полноймере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблемаособенно обострялась в последнее время в связи с недостаточным финансированиемдля сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации(капитального ремонта).
Протяженность сети автомобильных дорог общегопользования на территории города на 1 января 2014 года составляет 113,7 км, в том числе с твердым покрытием 50 км.Тротуары с покрытием составляют 47,9 км. На обслуживаемой сети автодорогнаходится 2 путепровода, один из которых в предаварийном состоянии, 3 моста,356 м водопропускных труб, 807 м ливневой канализации.
Однако транспортно-эксплуатационное состояние многих существующихавтомобильных дорог не отвечает современным, а тем более перспективнымтребованиям. Параметры автомобильных дорог на ряде участков не соответствуютинтенсивности движения по ним, практически отсутствует сервисное обслуживаниепользователей дорог.
Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточнуюпрочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и низкимкоэффициентом сцепления.
Актуальной является проблематранспортно-эксплуатационного состояния мостовых переходов и путепроводов.
Приоритетное направление - прежде всего, сохранениедействующей сети, приведение ее в нормативные параметры. Одновременнонеобходимо отметить, что сегодня существуют отдельные участки дороги, а иногдаи целые направления, где необходима уже сейчас модернизация (капитальныйремонт).
К основным факторам, определяющим причины аварийностии разрушения автомобильных дорог следует отнести:
- постоянно растущую диспропорцию между приростомколичества автомототранспортных средств и пропускной способностью улично-дорожнойсети;
- недостаточный уровень состояния организациидорожного движения;
- материальные потери от последствий ДТП приразрушении дорог и дорожных сооружений;
Переход дорожного хозяйства на инновационный путьразвития обеспечивается широкомасштабным использованием новейших эффективныхтехнологий и материалов с целью увеличения надежности и сроков службы дорожныхсооружений, роста технического уровня и транспортно-эксплуатационного состоянияавтомобильных дорог, снижения стоимости дорожных работ, сокращения аварийностии повышения экологической безопасности на автомобильных дорогах.
Капитальный ремонт объектов муниципальнойсобственности является одной из приоритетных задач, направленных на решениеважнейших социальных проблем, связанных с обеспечением жителей объектами,культуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Основными проблемами при эксплуатации объектовостаются значительная степень их износа и недостаточность средств, выделяемыхиз муниципального бюджета на их модернизацию, замену ветхих и аварийных систем.
Градостроительный устав Пензенской области являетсязаконом Пензенской области, который определяет порядок осуществленияградостроительной деятельности на территории Пензенской области в рамках,определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Градостроительная деятельность в городе КаменкеКаменского района Пензенской области основывается на основных принципах,установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Создание, использование, реконструкция и любые иныеизменения объектов недвижимости должны соответствовать утвержденнойградостроительной документации, градостроительным нормативам и правилам.
Администрациягорода Каменки Каменского района Пензенской области участвует в разработке исогласовании нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельностив пределах своей компетенции.
МКУ «УКС города Каменки», как уполномоченный органадминистрации города Каменки Каменского района Пензенской области осуществляетконтроль за качеством выполненных строительно-монтажных работ на объектахстроительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов, засодержанием дорог и объектов благоустройства.
МКУ «УКС города Каменки осуществляет функции единогозаказчика- застройщика по реализации муниципальных, областных, федеральныхпрограмм в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонтаобъектов муниципальной собственности.
Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть:
- повышения уровня и качества жизнинаселения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры иинженерного обустройства города Каменки Каменского района Пензенской области;
- капитально отремонтировать автомобильныедороги общего пользования и искусственных сооружений на них;
- капитально отремонтировать инженерные коммуникации,находящиеся в собственности города Каменки Каменского района Пензенскойобласти.
Целями реализации программных мероприятий в областикапитального строительства и капитального ремонта являются:
- повышение уровня и качества жизни населения городаКаменки Каменского района Пензенской области на основе повышения уровняразвития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства города.
- повышение уровня безопасности зданий и территории,приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникацийи территории к нормативным требованиям.
Задачами Программы являются:
-содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования и искусственныхсооружений на них;
-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования иискусственных сооружений на них;
-строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений наних;
- подготовка проектной документации по объектамкапитального строительства и капитального ремонта объектовсоциально-культурного назначения;
- устранение неисправностей изношенных конструктивныхэлементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износакоммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик,создание безопасных условий нахождения населения на территории объектовкультуры, жилищно-коммунального хозяйства.
N п\п | Наименование целевого показателя | Ед. измерений | Значения целевых показателей | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||
1. | Содержание существующей сети автомобильных дорог | км | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | |
2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км | 19,7 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 22,0 | 18,4 | 14,8 | 11,2 | 7,6 | 4,0 | 4,0 | |
4 | Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта | шт. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
5. | Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций | пм | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы» | ||||||||||
1. | Содержание существующей сети автомобильных дорог | км | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | |
2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км | 19,7 | 0,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 22,0 | 18,4 | 14,8 | 11,2 | 7,6 | 4,0 | 4,0 | |
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | ||||||||||
1. | Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций | пм | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки» на 2014-2020 годы» | ||||||||||
1. | Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта | шт. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Срок реализации Программы 2014-2020 годы.
5. Основныемероприятия по реализации Программы
Основой программы является следующая системавзаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокамосуществления:
1. Мероприятия по содержанию и сохранностиавтомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
4.1. Мероприятия по изготовлению проектно-техническойдокументации на капитальный ремонт иремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений наних;
4.2. Мероприятия по проведению капитального ремонта иремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений наних;
4.3. Мероприятия по изготовлению проектно-техническойдокументации на строительство иреконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруженийна них;
4.4. Мероприятия по проведению строительства иреконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруженийна них;
4.5. Мероприятия по проведению капитального ремонтаобъектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области;
Системапрограммных мероприятий по реализации муниципальной программы изложена в приложении№ 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1.Объемы финансирования подлежат корректировке по мере утверждения бюджета.
7. Механизмреализации Программы
Администрация города Каменки Каменскогорайона Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» должна заключить договора(контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Оценка эффективности реализацииПрограммы осуществляется путем сравнения плановых и фактических значенийцелевых показателей по формулам:
X план Х факт
Р j = -------- или Р j =-------,
Х факт X план
где:
Р j - отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если увеличение фактическогозначения целевого показателя приводит к улучшению показателей Программы), или отношение планового значения целевогопоказателя к фактическому (если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшениюпоказателей Программы);
X план - плановое значение целевого показателя;
Х факт - фактическое значение целевого показателя.
Каждомуцелевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий важность изначимость показателя.
В соответствии с весовыми коэффициентами целевыхпоказателей и на основе сравнения их плановых и фактических значенийрассчитывается оценка степени достижения целевых показателей Программы последующей формуле:
n
K1 = SUM (qj x Pj )
j =1
К1 - оценка степени достижения целевыхпоказателей Программы;
n -количество целевых показателей;
g j - весовойкоэффициент j-го целевого показателя.
Сумма весовыхкоэффициентов по всем целевым показателям равна 1.
n
SUM q j = 1
j=1
В результате реализации программы на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории города Каменки, будут изготовлены технические планы, кадастровые паспорта, оценочная документация.
Сведения, полученные в результате технической инвентаризации бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, будут являться основой для последующего осуществления в установленном порядке государственной регистрации права муниципальной собственности на данные объекты жилищного и коммунального назначения, ведения государственного статистического учета, определения размера налога на имущество.
Врезультате реализации мероприятий программы:
- будет закрепленоправо собственности за муниципальным образованием на бесхозяйное имущество,
- повыситсяэффективность использования бесхозяйного имущества.
- будут созданы условий для эффективногоуправления имуществом города Каменки Каменского района Пензенской области,необходимых для выполнения муниципальных функций и отчуждения муниципального имущества востребованного в коммерческомобороте.
Как следствие, повысится доходность бюджета городаКаменки Каменского района Пензенской области, снизятся расходы инекомпенсируемые убытки организаций жилищно-коммунального комплекса.
Расчет оценки планируемой эффективности государственнойпрограммы по годам реализации приведен в Приложении №3
Отчет о реализации муниципальной программы - Приложение№ 4
| Наименование подпрограммы | Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог на территории города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы (далее Подпрограмма) |
| |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 N 582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Каменки Каменского района Пензенской области» |
| |
| Разработчик подпрограммы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской области |
| |
| Исполнители подпрограммы | Исполнители определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленным действующим законодательством |
| |
| Цель подпрограммы | развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области |
| |
| Задачи подпрограммы | - содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. |
| |
| Целевые показатели подпрограммы | - содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных общего пользования дорог и искусственных сооружений на них. |
| |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы |
| |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит – 438 947,0 тыс. рублей, из них: бюджет Федеральный- 179 830,6: тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год –0тыс. руб.; 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 102 773,9 тыс. руб.; 2017 год – 77 056,7 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; бюджет Пензенской области: – 87 315,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 87 315,0 тыс. руб.; 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области – 171 801,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 27 723,3 тыс. руб.; 2015 год – 17 362,4 тыс. руб.; 2016 год – 31 873,6тыс. руб.; 2017 год – 29292,1 тыс. руб.; 2018 год - 21 850,0 тыс. руб.; 2019 год – 21 850,0 тыс. руб.; 2020 год – 21 850,0тыс. руб.; Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом. |
| |
| Организация управления подпрограммой | - контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области, либо уполномоченным органом |
| |
| Ожидаемые конечные результаты | - выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории города Каменки Каменского района Пензенской области; |
| |
| | |||
Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементовтранспортно-коммуникационной системы города Каменки Каменского районаПензенской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики исоциальной сферы.
Между тем состояние дорожной сети города далеко не вполной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества.Проблема особенно обострялась в последнее время в связи с недостаточнымфинансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для еемодернизации (капитального ремонта).
Протяженность сети автомобильных дорог общегопользования на территории города на 1 января 2014 года составляет 113,7 км, в том числе с твердым покрытием 50 км.Тротуары с покрытием составляют 47,9 км. На обслуживаемой сети автодорогнаходится 2 путепровода, один из которых в предаварийном состоянии, 3 моста,356 м водопропускных труб, 807 м ливневой канализации.
Однако транспортно-эксплуатационное состояние многих,существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем болееперспективным требованиям. Параметры автомобильных дорог на ряде участков несоответствуют интенсивности движения по ним, практически отсутствует сервисноеобслуживание пользователей дорог.
Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточнуюпрочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и низкимкоэффициентом сцепления.
Актуальной является проблематранспортно-эксплуатационного состояния мостовых переходов и путепроводов.
К основным факторам, определяющим причины аварийностии разрушения автомобильных дорог в городе Каменке Каменского района Пензенскойобласти, следует отнести:
- постоянно растущую диспропорцию между приростомколичества автомототранспортных средств и пропускной способностьюулично-дорожной сети;
- недостаточный уровень состояния организациидорожного движения;
- бесконтрольное движение транспортных средств стяжеловесными грузами или движение по дорогам внедорожных транспортных средств;
- материальные потери от последствий ДТП приразрушении дорог и дорожных сооружений;
- несанкционированная застройка придорожных полос;
- хищение и вандализм в отношении элементовобустройства дороги со стороны участников движения и жителей прилегающих кдорогам территорий.
Переход дорожного хозяйства на инновационный путьразвития обеспечивается широкомасштабным использованием новейших эффективныхтехнологий и материалов с целью увеличения надежности и сроков службы дорожныхсооружений, роста технического уровня и транспортно-эксплуатационного состоянияавтомобильных дорог, снижения стоимости дорожных работ, сокращения аварийностии повышения экологической безопасности на автомобильных дорогах.
Целью подпрограммы является развитие территориальнойсети автомобильных дорог Пензенской области.
Задачами подпрограммы являются:
- содержание и сохранность автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорогобщего пользования и искусственных сооружений на них;
- строительство и реконструкция автомобильных дорогобщего пользования и искусственных сооружений на них;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорогобщего пользования населенных пунктов.
Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.
4. Основныемероприятия по реализации Подпрограммы
Основой Подпрограммы является следующая системавзаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокамосуществления:
1. Мероприятия по содержанию и сохранностиавтомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
4.1. Мероприятия по изготовлению проектно-технической документациина капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
4.2. Мероприятия проведению капитального ремонта иремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений наних;
4.3 Мероприятия по изготовлению проектно-техническойдокументации на строительство иреконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруженийна них;
4.4. Мероприятия по проведению строительства иреконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруженийна них;
Системапрограммных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в приложении № 2.
Субсидии за счет средств дорожного фонда Пензенскойобласти бюджетам муниципальных образований на реализацию Подпрограммыпредоставляются в размере 90 % от общей стоимости работ, при условии включениярасходов на софинансирование за счет средств муниципального образования вразмере не менее 10% общей стоимости работ.
3. Условием предоставлениясубсидий муниципальному образованию является включение его в переченьмуниципальных образований, которым предоставляются субсидии на капитальныйремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов(далее - Перечень).
В Перечень включаются:
3.1. Муниципальные образования,на автомобильных дорогах которых, по результатам оценки технического состояния(диагностики), установлено несоответствие транспортно-эксплуатационныххарактеристик дорог требованиям технических регламентов и не обеспечиваетсядопустимый уровень безопасности движения, на основе подаваемых ими заключений оценки технического состояния автомобильных дорог (первичнойдиагностики), отражающих степень соответствия их транспортно-эксплуатационныххарактеристик требованиям технических регламентов, выполненной в порядке,установленном приказом Минтранса России от 27.08.2009 N 150.
Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансированияпредставлено в приложении N 1. Объемы финансирования подлежаткорректировке по мере утверждения бюджета.
Наименование подпрограммы | Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные разработчики подпрограммы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской |
Исполнители подпрограммы | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Цель подпрограммы | Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям |
Задачи подпрограммы | Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории объектов культуры, жилищно-коммунального хозяйства |
Целевые показатели подпрограммы | - количество капитально отремонтированных объектов; - количество отремонтированных наружных инженерных коммуникаций; - изготовление проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы; |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит – 12775,3 тыс. руб., из них: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области – 12 894,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 2 452,6 тыс. руб.; 2015 год – 4 059,3 тыс. руб.; 2016 год – 1 313,4 тыс. руб.; 2017 год – 1050,0 тыс. руб.; 2018 год – 1300,0 тыс. руб.; 2019 год – 1300,0 тыс. руб.; 2020 год –1300,0 тыс. руб.; Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом. |
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - устранить неисправности изношенных конструктивных элементов помещений на объектах культуры, жилищно-коммунального хозяйства; - уменьшить уровень износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик; - создать безопасные условия нахождения на территории объектов культуры, жилищно-коммунального хозяйства;
|
Капитальный ремонт объектов является одной изприоритетных задач, направленных на решение важнейших социальных проблем,связанных с обеспечением жителей объектами, культуры и жилищно-коммунальногохозяйства.
Основными проблемами при эксплуатации объектовостаются значительная степень их износа и недостаточность средств, выделяемыхиз муниципального бюджета на их модернизацию, замену ветхих и аварийных систем.Для снижения уровня износа объектов социально-культурной инфраструктурынеобходимо увеличение объемов финансирования по подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшитьматериально-техническое состояние учреждений культуры и жилищно-коммунальногохозяйства. Позволит привести в нормативное состояние объекты муниципальнойсобственности.
Целью подпрограммы является повышение уровнябезопасности зданий и территории, приведение санитарного и техническогосостояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативнымтребованиям.
Задачами подпрограммы являются:
- устранение неисправностей изношенных конструктивныхэлементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износакоммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик,создание безопасных условий нахождения на территории объектов культуры,жилищно-коммунального хозяйства.
Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.
4. Основныемероприятия по реализации Подпрограммы
Основой Подпрограммы является следующая системавзаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокамосуществления направленных на проведение капитального ремонта объектовсобственности города Каменки Каменского района Пензенской области;
Системапрограммных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в приложении № 2
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счетвсех источников финансирования представлено в приложении N 1.
Объемы финансирования подлежат корректировке по мереутверждения бюджета.
Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные разработчики Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Исполнители программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области; МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
Цель подпрограммы | организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика- застройщика) по реализации муниципальных, областных, федеральных программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности |
Задачи подпрограммы | - подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности; - организация и проведение конкурсов и аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение проектных и строительно-монтажных работ; - контроль за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
Целевые показатели подпрограммы | - количество капитально отремонтированных объектов; - количество отремонтированных наружных инженерных коммуникаций; - изготовление проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы; |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит – 14 885,2 тыс. руб., из них: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области, 14885,2, в том числе по годам: 2014 год – 2 353,1 тыс. руб.; 2015 год – 2 294,4 тыс. руб.; 2016 год – 2 184,9 тыс. руб.; 2017 год – 2 013,2 тыс. руб.; 2018 год – 2 013,2 тыс. руб.; 2019 год – 2 013,2 тыс. руб.; 2020 год – 2 013,2 тыс. руб.. |
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - проведение единой государственной политики в сфере архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области; - осуществление контроля за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;
|
Градостроительный устав регулирует взаимоотношенияучастников градостроительной деятельности при подготовке и утверждении схемытерриториального планирования, нормативов градостроительного проектирования,правил землепользования и застройки, архитектурно-строительного проектирования,осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектовкапитального строительства, строительного надзора и является обязательным длявсех участников градостроительной деятельности независимо от их ведомственнойпринадлежности и форм собственности.
Реконструкция, капитальный ремонт и любые иныеизменения объектов муниципальной собственности должны соответствоватьутвержденной градостроительной документации, градостроительным нормативам иправилам.
МКУ «УКС города Каменки» участвует в разработке исогласовании нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельностив пределах своей компетенции.
МКУ «УКС города Каменки», как уполномоченный органадминистрации города Каменки Каменского района Пензенской области осуществляетконтроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности всоответствии с действующим законодательством.
МКУ «УКС города Каменки осуществляет функции единогозаказчика - застройщика по реализации муниципальных, областных, федеральныхпрограмм в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонтаобъектов муниципальной собственности.
МКУ «УКС города Каменки осуществляет организацию ипроведение конкурсов и аукционов по размещению муниципального заказа навыполнение проектных и строительно-монтажных работ;
МКУ «УКС города Каменки» взаимодействует с инымиисполнительными органами государственной власти Пензенской области, инымиучреждениями и организациями.
Целью подпрограммы является:
- организация строительства и капитального ремонта(осуществление функций единого заказчика- застройщика) объектов муниципальнойсобственности;
- проведениеединой государственной политики в сфере архитектуры, строительства, транспортаи дорожного хозяйства на территории города Каменки Каменского района Пензенскойобласти;
- осуществлениеконтроля за проведением строительства и капитального ремонта объектовмуниципальной собственности.
Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.
4. Основныемероприятия по реализации Подпрограммы
Основой Подпрограммы является следующая системавзаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокамосуществления направленных на проведение капитального ремонта объектовсобственности города Каменки Каменского района Пензенской области;
Системапрограммных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в приложении № 2.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счетвсех источников финансирования представлено в приложении N 1.
Объемы финансирования подлежат корректировке по мереутверждения бюджета.
Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие территорий,социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке
Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования, | Оценка расходов, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Муниципальная программа | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы" | Всего | 467 107,5 | 119 844,0 | 23 716,1 | 138 145,8 | 109 912,0 | 25 163,2 | 25 163,2 | 25 163,2 |
бюджет Пензенской области | 87 315,0 | 87 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 179 830,6 | 0,0 | 0,0 | 102 773,9 | 77 056,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 199 961,9 | 32 529,0 | 23 716,1 | 35 371,9 | 32 855,3 | 25 163,2 | 25 163,2 | 25 163,2 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Подпрограмма 1 | Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы" | Всего | 439 447,0 | 115 038,3 | 17 362,4 | 134 647,5 | 106 848,8 | 21 850,0 | 21 850,0 | 21 850,0 |
бюджет Пензенской области | 87 315,0 | 87 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 179 830,60 | 0,00 | 0,00 | 102 773,90 | 77 056,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 171 801,4 | 27 723,3 | 17 362,4 | 31 873,6 | 29 792,1 | 21 850,0 | 21 850,0 | 21 850,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Подпрограмма 2 | "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы" | Всего | 12 775,3 | 2 452,6 | 4 059,3 | 1 313,4 | 1 050,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 12 775,3 | 2 452,6 | 4 059,3 | 1 313,4 | 1 050,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» | Всего | 14 885,2 | 2 353,1 | 2 294,4 | 2 184,9 | 2 013,2 | 2 013,2 | 2 013,2 | 2 013,2 |
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 14 885,2 | 2 353,1 | 2 294,4 | 2 184,9 | 2 013,2 | 2 013,2 | 2 013,2 | 2 013,2 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 2к муниципальной программе"Развитие территорий, социальнойи инженерной инфраструктурыв городе Каменке Каменского района Пензенской областина 2014-2020 годы | |||||||||
Мероприятия муниципальной программы«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской областина 2014-2020 годы» | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятий по годам | ||||
Всего | Бюджет Пензенской области | Федеральный бюджет | Бюджет города Каменки | Внебюджетные средства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Подпрограмма "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||
Цель подпрограммы - Развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области | |||||||||
Задачи подпрограммы:- содержание и сохранность существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | |||||||||
1.1. Основное мероприятие: «Содержание территории города Каменки Каменского района Пензенской области» | |||||||||
1.1. | Содержание территории города Каменки Каменского района Пензенской области | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 136 614,00 | 0,00 | 0,00 | 136 114,00 | 0,0 |
|
2014 | 17 762,70 | 0,0 | 0,0 | 17 762,7 | 0,0 |
| |||
2015 | 16 804,10 | 0,0 | 0,0 | 16 804,1 | 0,0 |
| |||
2016 | 19 547,20 | 0,0 | 0,0 | 19 547,2 | 0,0 |
| |||
2017 | 19 950,00 | 0,0 | 0,0 | 19 450,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 20 850,00 | 0,0 | 0,0 | 20 850,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 20 850,00 | 0,0 | 0,0 | 20 850,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 20 850,00 | 0,0 | 0,0 | 20 850,0 | 0,0 |
| |||
1.1.1 | Содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них з | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 46 350,1 | 0,0 | 0,0 | 46 350,1 | 0,0 |
|
2014 | 10 130,1 | 0,0 | 0,0 | 10 130,1 | 0,0 |
| |||
2015 | 11 046,0 | 0,0 | 0,0 | 11 046,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 5 174,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||
1.1.2 | Содержание территорий города | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 32 371,6 | 0,0 | 0,0 | 32 371,6 | 0,0 |
|
2014 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 |
| |||
2015 | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 220,6 | 0,0 |
| |||
2016 | 5 128,6 | 0,0 | 0,0 | 5 128,6 | 0,0 |
| |||
2017 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
| |||
1.1.3 | Содержание и ремонт уличного освещения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 53 845,90 | 0,00 | 0,00 | 53 345,90 | 0,00 |
|
2014 | 7 610,20 | 0,00 | 0,00 | 7 610,20 | 0,0 |
| |||
2015 | 5 537,50 | 0,00 | 0,00 | 5 537,50 | 0,0 |
| |||
2016 | 8 598,20 | 0,00 | 0,00 | 8 598,20 | 0,0 |
| |||
2017 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,0 |
| |||
2018 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,0 |
| |||
2019 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,0 |
| |||
2020 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,0 |
| |||
1.1.4 | Организация дорожного движения | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 4 046,40 | 0,00 | 0,00 | 4 046,40 | 0,0 |
|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| |||
2016 | 646,40 | 0,00 | 0,00 | 646,40 | 0,0 |
| |||
2017 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,0 |
| |||
2018 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,0 |
| |||
2019 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,0 |
| |||
2020 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,0 |
| |||
1.2. Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||
1.2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 302 574,40 | 87 315,00 | 179 830,60 | 35 428,80 | 0,0 |
|
2014 | 97 017,00 | 87 315,00 | 0,00 | 9 702,00 | 0,0 |
| |||
2015 | 558,3 | 0,0 | 0,0 | 558,3 | 0,0 |
| |||
2016 | 115 100,30 | 0,00 | 102 773,90 | 12 326,40 | 0,0 |
| |||
2017 | 86 898,80 | 0,00 | 77 056,70 | 9 842,10 | 0,0 |
| |||
2018 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| |||
2019 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| |||
2020 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| |||
1.2.1 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, тротуаров за счет средств дорожного фонда | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 102 103,4 | 87 315,0 | 0,0 | 14 788,4 | 0,0 |
|
2014 | 97 017,0 | 87 315,0 | 0,0 | 9 702,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 558,3 | 0,0 | 0,0 | 558,3 | 0,0 |
| |||
2016 | 528,1 | 0,0 | 0,0 | 528,1 | 0,0 |
| |||
2017 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||
1.2.2 | Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге Тамбов-Пенза-Вирга-М-5 «Урал» | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 200 471,0 | 0,0 | 179 830,6 | 20 640,4 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 114 572,2 | 0,0 | 102 773,9 | 11 798,3 | 0,0 |
| |||
2017 | 85 898,8 | 0,0 | 77 056,7 | 8 842,1 | 0,0 |
| |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.3. Основное мероприятие: Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||
1.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 258,6 | 0,0 |
|
2014 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 258,6 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.3.1 | Строительство дорожной развязки | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 258,6 | 0,0 |
|
2014 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 258,6 | 0,0 |
| |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Итого по подпрограмме «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской | Итого | 439 447,0 | 87 315,0 | 179 830,6 | 172 301,4 | 0,0 |
| ||
2014 | 115 038,3 | 87 315,0 | 0,0 | 27 723,3 | 0,0 |
| |||
2015 | 17 362,4 | 0,0 | 0,0 | 17 362,4 | 0,0 |
| |||
2016 | 134 647,5 | 0,00 | 102 773,90 | 31 873,60 | 0,0 |
| |||
2017 | 106 848,8 | 0,00 | 77 056,70 | 29 792,10 | 0,0 |
| |||
2018 | 21 850,0 | 0,0 | 0,0 | 21 850,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 21 850,0 | 0,0 | 0,0 | 21 850,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 21 850,0 | 0,0 | 0,0 | 21 850,0 | 0,0 |
| |||
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы». | |||||||||
Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям | |||||||||
Задача: устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории объектов культуры, жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||
2.1. Основное мероприятие: Обеспечение капитального ремонта объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области | |||||||||
2.1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание сетей коммунального хозяйства | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 8 618,8 | 0,0 | 0,0 | 8 618,8 | 0,0 |
|
2014 | 1 681,1 | 0,0 | 0,0 | 1 681,1 | 0,0 |
| |||
2015 | 1 874,3 | 0,0 | 0,0 | 1 874,3 | 0,0 |
| |||
2016 | 1 313,4 | 0,0 | 0,0 | 1 313,4 | 0,0 |
| |||
2017 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||
2.1.2. | Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством | Итого | 4 156,5 | 0,0 | 0,0 | 4 156,5 | 0,0 |
|
2014 | 771,5 | 0,0 | 0,0 | 771,5 | 0,0 |
| |||
2015 | 2 185,0 | 0,0 | 0,0 | 2 185,0 | 0,0 |
| |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
2017 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| |||
Итого по подпрограмме «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 год» | Итого | 12 775,3 | 0,0 | 0,0 | 12 775,3 | 0,0 |
| ||
2014 | 2 452,6 | 0,0 | 0,0 | 2 452,6 | 0,0 |
| |||
2015 | 4 059,3 | 0,0 | 0,0 | 4 059,3 | 0,0 |
| |||
2016 | 1 313,4 | 0,0 | 0,0 | 1 313,4 | 0,0 |
| |||
2017 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,0 | 0,0 |
| |||
2018 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 |
| |||
2019 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 |
| |||
2020 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 |
| |||
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» | |||||||||
Цель программы - организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика- застройщика) по реализации муниципальных, областных, федеральных программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности | |||||||||
Задачи:- подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;- организация и проведение конкурсов и аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение проектных и строительно-монтажных работ; - контроль за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | |||||||||
3.1. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки». | |||||||||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Итого | 14 885,2 | 0,0 | 0,0 | 14 885,2 | 0,0 |
|
2014 | 2 353,1 | 0,0 | 0,0 | 2 353,1 | 0,0 |
| |||
2015 | 2 294,4 | 0,0 | 0,0 | 2 294,4 | 0,0 |
| |||
2016 | 2 184,9 | 0,0 | 0,0 | 2 184,9 | 0,0 |
| |||
2017 | 2 013,2 | 0,0 | 0,0 | 2 013,2 | 0,0 |
| |||
2018 | 2 013,2 | 0,0 | 0,0 | 2 013,2 | 0,0 |
| |||
2019 | 2 013,2 | 0,0 | 0,0 | 2 013,2 | 0,0 |
| |||
2020 | 2 013,2 | 0,0 | 0,0 | 2 013,2 | 0,0 |
|
Приложение N 3
"Развитие территорий, социальной
и инженерной инфраструктуры
в городе Каменке Каменского района Пензенской области
на 2014-2020 годы"
Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пМПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, %
| Степень достижения целевых показателей
| Плановые расходы
ДпМП | Фактические расходы
ДфМП | Полнота использования средств
| Оценка эффективности реализации МП
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||
2014 год |
| ||||||||||||
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |
| ||||||||||||
Содержание существующей сети автомобильных дорог | км | 113,7 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км | 19,7 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 22,0 | | | х | х | х | х | х | |
| ||
Итоговое значение (по подпрограмме) | | х | х | х | | | | | х |
| |||
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |
| ||||||||||||
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций | пм | 1700,0 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Итоговое значение (по подпрограмме) | | х | х | х | | | | | х |
| |||
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
| ||||||||||||
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта | шт | 45 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Итоговое значение (по подпрограмме) | | х | х | х | | | | | х |
| |||
2015 год |
| ||||||||||||
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |
| ||||||||||||
Содержание существующей сети автомобильных дорог | км | 113,7 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км | 0,6 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 18,4 | | | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме) | | х | х | х | | | | | х |
| |||
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |
| ||||||||||||
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций | пм | 1700,0 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Итоговое значение (по подпрограмме) | | х | х | х | | | | | х |
| |||
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
| ||||||||||||
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта | шт | 45 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Итоговое значение (по подпрограмме) | | х | х | х | | | | | х |
| |||
2016 год |
| ||||||||||||
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |
| ||||||||||||
Содержание существующей сети автомобильных дорог | км | 113,7 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км | 4,5 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 14,8 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Итоговое значение (по подпрограмме) | | х | х | х | | | | | х |
| |||
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
|
| ||||||||||||
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций | пм | 1700,0 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Итоговое значение (по подпрограмме) | | х | х | х | | | | | х |
| |||
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
| ||||||||||||
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта | шт | 45 | | | х | х | х | х | х |
| |||
Итоговое значение (по подпрограмме) | | х | х | х | |