Постановление Правительства Пензенской области от 15.03.2017 № 113-пП

О внесении изменений в государственную программу Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской.........

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

15 марта 2017 года

113-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесенииизменений в государственную программу

Пензенской области«Развитие территорий, социальной и инженерной

инфраструктуры,обеспечение транспортных услуг в Пензенской области

на 2014–2020 годы»,утвержденную постановлением Правительства

Пензенской областиот 26.09.2013 № 724-пП

(с последующимиизменениями)

 

Вцелях приведения нормативного правового акта Правительства Пензенской области всоответствие с действующим законодательством и уточнения объемов финансирования, руководствуясь законамиПензенской области от22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести вгосударственную программу Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечениетранспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлениемПравительства Пензенской области от26.09.2013 № 724-пП «Об утверждении государственной программы Пензенскойобласти «Развитие территорий, социальной иинженерной инфраструктуры, обеспечение транспортныхуслуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующимиизменениями), следующие изменения:

1.1. В ПаспортеПрограммы:

1.1.1.Позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Задачи государственной программы

- развитие территориальной сети автомобильных дорог Пензенской области;

- развитие транспортного комплекса Пензенской области;

- повышение уровня и качества жизни населения Пензенской области на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов. Улучшение состояния здоровья населения Пензенской области, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта. Развитие сетей газификации предприятий Пензенской области;

- повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям;

- проведение единой государственной политики в сфере градостроительной деятельности, дорожного хозяйства на территории Пензенской области».

 

1.1.2. Позицию«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующейредакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Общий объем финансирования составит 29 574 718,0 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области – 25 594 657,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 432 329,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 935 385,2 тыс. рублей;

2016 год – 3 101 306,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 915 433,5 тыс. рублей;

2018 год – 3 577 561,7 тыс. рублей;

2019 год – 3 737 279,4 тыс. рублей;

2020 год – 3 895 361,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 889 771,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 487 391,2 тыс. рублей;

2015 год – 653 731,9 тыс. рублей;

2016 год – 913 898,1 тыс. рублей;

2017 год – 834 750,1 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области – 1 090 289,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 173 569,5 тыс. рублей;

2015 год – 108 489,0 тыс. рублей;

2016 год – 189 240,6 тыс. рублей;

2017 год – 536 486,0 тыс. рублей;

2018 год – 44 672,0 тыс. рублей;

2019 год – 37 832,5 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

 

1.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

- развитие территориальной сети автомобильных дорог, удвоение объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в период 2013–2022 годы по сравнению с предыдущим десятилетием;

 

- развитие транспортного комплекса Пензенской области, достижение транспортного баланса между транспортными потребностями населения, предприятий, организаций и располагаемыми возможностями транспортной отрасли региона по удовлетворению этих потребностей;

- развитие сети образовательных и медицинских организаций, учреждений физической культуры и спорта, культуры и искусства, а также сетей газификации предприятий Пензенской области».

 

1.2.В Паспорте подпрограммы 1 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 24 465 636,3 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области – 21 642 615,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 556 494,6 тыс. рублей;

2015 год – 2 419 792,6 тыс. рублей;

2016 год – 2 699 178,1 тыс. рублей;

2017 год – 3 984 622,4 тыс. рублей;

2018 год – 3 179 338,5 тыс. рублей;

2019 год – 3 355 015,3 тыс. рублей;

2020 год – 3 448 173,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1 973 081,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 504 183,8 тыс. рублей;

2016 год – 843 898,1 тыс. рублей;

2017 год – 625 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области – 849 939,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 125 273,1 тыс. рублей;

2015 год – 94 407,6 тыс. рублей;

2016 год – 189 240,6 тыс. рублей;

2017 год – 441 018,1 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

 

1.3.В Паспорте подпрограммы 2 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 1 043 748,6 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области – 1 013 748,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 101 100,8 тыс. рублей;

2015 год – 127 149,3 тыс. рублей;

2016 год – 126 952,1 тыс. рублей;

2017 год – 241 217,6 тыс. рублей;

2018 год – 139 109,6 тыс. рублей;

2019 год – 139 109,6 тыс. рублей;

2020 год – 139 109,6 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области – 30 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 30 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

 

1.4.В Паспорте подпрограммы 3 Программы:

1.4.1Позицию « Соисполнителиподпрограммы »изложить в следующей редакции:

 

«

Соисполнители подпрограммы

Министерство образования Пензенской области;

Министерство здравоохранения Пензенской области;

Министерство культуры и туризма Пензенской области;

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области;

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области;

Департамент государственного имущества Пензенской области».

 

1.4.2.Позицию « Задачиподпрограммы »изложить в следующей редакции:

 

«

Задачи подпрограммы

- сохранение и развитие материально-технической базы образовательных организаций, медицинских организаций, учреждений физической культуры и спорта, культуры, ветеринарии, объектов коммунальной инфраструктуры».

 

1.4.3.Позицию «Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 1 728 576,1 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области – 982 229,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 502 067,5 тыс. рублей;

2015 год – 91 322,6 тыс. рублей;

2016 год – 52 241,5 тыс. рублей;

2017 год – 336 598,3 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 746 346,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 317 048,0 тыс. рублей;

2015 год – 149 548,1 тыс. рублей;

2016 год – 70 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 209 750,1 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

 

1.4.4.Позицию « Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы » изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Развитие сети образовательных и медицинских организаций, учреждений физической культуры и спорта, культуры и искусства, объектов коммунальной инфраструктуры путем ввода в эксплуатацию 10 объектов собственности Пензенской области к 2020 году».

 

1.5.В Паспорте подпрограммы 4 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 918 303,8 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области – 770 331,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 61 383,3 тыс. рублей;

2015 год – 121 420,0 тыс. рублей;

2016 год – 62 672,2 тыс. рублей;

2017 год – 179 145,4 тыс. рублей;

2018 год – 104 234,8 тыс. рублей;

2019 год – 88 275,7 тыс. рублей;

2020 год – 153 200,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области – 147 972,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 65 467,9 тыс. рублей;

2018 год – 44 672,0 тыс. рублей;

2019 год – 37 832,5 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

 

1.6.В Паспорте подпрограммы 5 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 1 162 011,6 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области – 1 162 011,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 187 562,3 тыс. рублей;

2015 год – 175 700,7 тыс. рублей;

2016 год – 160 262,4 тыс. рублей;

2017 год – 173 849,8 тыс. рублей;

2018 год – 154 878,8 тыс. рублей;

2019 год – 154 878,8 тыс. рублей;

2020 год – 154 878,8 тыс. рублей».

 

1.7. В разделе «Приоритеты государственной политики, цели,задачи, основные мероприятия в сфере социально-экономического развития, врамках которой реализуется государственная программа» Программы:

1.7.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В области капитального строительства: строительство иреконструкция объектов образовательных организаций, объектов медицинскихорганизаций, объектов спорта, объектов культуры, общегосударственных объектов,объектов национальной экономики, объектов коммунальной инфраструктуры».

1.7.2. Подраздел «IV. Инфраструктурная поддержкасубъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции:

 

«IV. Инфраструктурнаяподдержка субъектов

малого и среднегопредпринимательства

 

Ежегодно Пензенскаяобласть принимает участие в конкурсном отборе, проводимом МинэкономразвитияРоссии, на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенскойобласти на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,включая крестьянские (фермерские) хозяйства, по ряду мероприятий.

По итогам проведенияконкурсного отбора между Правительством Пензенской области и МинэкономразвитияРоссии заключается соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджетабюджету Пензенской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

В соответствии сСоглашением № 139-09-155 от 21.02.2017, заключенным в целях реализациимероприятий по государственной поддержке предпринимательства, финансируемых засчет средств федерального бюджета, устанавливаются следующие значенияпоказателей результативности по направлению «Предоставление субсидий насофинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственностисубъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)»:

1. Количество вновьсозданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальныхпредпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившимигосударственную поддержку, единица – 1.

2. Приростсреднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых усубъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственнуюподдержку, % – 1,2 .

3. Количествосубъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственнуюподдержку, единица – 1.

4. Увеличение оборота субъектов малого и среднегопредпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах поотношению к показателю 2014 года, % – 100 .

5. Доляобрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства(без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственнуюподдержку, % – 100 .

6.Соблюдение установленного соглашением графика выполнения мероприятий попроектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническомуперевооружению) собственности субъектов объектов капитальногостроительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и (или)графика приобретения, установки и ввода вэксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения, % – 100».

1.8. В приложении № 1 кподпрограмме «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»к Программе:

1.8.1. Пункт 2. Содержаниеприоритетного проекта раздела I . Паспорт региональной программы комплексногоразвития транспортной инфраструктуры крупной городской агломерации «Пензенскаяагломерация» изложить в следующейредакции:

 

«2. Содержание приоритетного проекта

 

 

Цель проекта

Приведение с учетом соблюдения требований

технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети Пензенской агломерации с обязательным снижением в Пензенской агломерации количества дорожно-транспортных происшествий и ликвидацией

«очагов аварийности» (мест концентрации ДТП)

на дорогах агломерации

 

План достижения показателей проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель

Тип показателя

Базовое значение [1][1]

Период, год

 

2018

2025[1][2]

 

1. Доля протяженности дорог Пензенской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %

основной

44,3

59,2

85

 

2. Снижение количества мест концентрации ДТП («очагов аварийности»)

на дорожной сети Пензенской агломерации, %

основной

100

48

15

 

3. Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки

в час пик, %

показатель второго уровня

36

25

15

 

4. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети

и уровня безопасности дорожного движения), %

показатель второго уровня

0

40

65

 

Результаты проекта

1. За счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог Пензенской агломерации показатель доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, достигнет

следующих значений:

- 2018 год – 59,2%;

- 2025 год – 85%.

2. В рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и иных объектов, работ по организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения, снижение количества мест концентрации ДТП («очагов аварийности») на дорожной сети Пензенской агломерации произойдет до следующих значений:

- 2018 год – 48%;

- 2025 год – 15%.

3. В Пензенской агломерации реализованы следующие мероприятия, направленные на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градострои-тельной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, включая пригородные перевозки:

3.1. На уровне законодательного регулирования приняты необходимые нормативные правовые и технические (при необходимости) акты.

3.2. В полном объеме актуализированы с учетом необходимости решения вышеуказанных задач и утверждены:

- документы территориального планирования;

- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;

- комплексные схемы организации дорожного движения.

3.3. Внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с геопривязкой;

 

- прогнозирование движения транспортных потоков;

- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

- управление транспортными потоками;

- обеспечение двусторонних связей с пользователями авто-мобильных дорог, в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

- синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информа-ционными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации.

4. В 2017 году внедрена общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов.

Данная информационно-аналитическая система будет в том числе:

- обеспечивать возможности по мониторингу соблюдения субъектами Российской Федерации требований бюджетного законодательства в части направления в дорожные фонды средств за счет преду-смотренных источников в полном объеме;

- содержать сведения о планируемых направлениях расходования средств соответствующих дорожных фондов, в том числе планы закупок в части осуществления дорожных работ, включая пообъектные перечни участков дорожной сети и иных объектов, в отношении которых планируется осуществлять указанные работы;

- содержать сведения о выполненных дорожных работах, включая сведения о гарантийных обязательствах подрядных организаций;

- обеспечивать возможности для получения обратной связи от пользователей дорожной сети, в том числе посредством использования автоматизированных мобильных предложений, в части ее состояния с геопривязкой передаваемой информации, в том числе в целях решения задачи по осуществлению верификации представ-ленных субъектами Российской Федерации данных о состоянии дорожной сети городских агломераций:

информация о состоянии автомобильных дорог, в том числе в части наличия дефектов дорожного полотна;

информация об уровне трафика, включая наличие транспортных заторов;

информация о местах проведения дорожных работ;

информация о возникновении дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечивать автоматизированную обработку получаемой от пользователей информации, в том числе в части ее синхронизации и верификации с соответствующей информацией, передаваемой владельцами автомобильных дорог.

5. Внедрены информационные ресурсы, обеспечивающие в том числе:

формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движе-ния, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами;

общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог

 

Описание модели функционирования результатов проекта

Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети городских агломераций, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разрабо-тана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации (далее – ПКРТИ).

ПКРТИ разработана и реализуется исполнительными органами государственной власти Пензенской области совместно с федераль-ными органами исполнительной власти, администрациями муници-пальных образований, вошедших в Пензенскую агломерацию, владельцами автомобильных дорог.

Реализация ПКРТИ направлена на решение следующих приоритетных задач:

обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Пензенской агломерации, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети;

приведение дорожной сети Пензенской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет проведения соответствующих дорожных работ);

устранение перегрузки дорожной сети Пензенской агломерации, в том числе путем переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современ-ные модели развития транспортной инфраструктуры с использова-нием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;

повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Пензенской агломерации.

Реализация ПКРТИ осуществляется с учетом ее синхронизации с иными программами и мероприятиями в области градостроительной деятельности, развития транспортной инфраструктуры и (или) затрагивающими транспортную инфраструктуру на территории Пен-зенской агломерации, в том числе в рамках подготовки к проведе-нию Чемпионата Мира по футболу в 2018 году и реализации основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда».

Достигнутые показатели ПКРТИ будут способствовать снижению аварийности и социальной напряженности в регионе, обеспечению скоростного автомобильного движения внутри Пензенской агломерации

».

 

1.8.2.  Абзац шестой раздела II . Состояние улично-дорожной сети. Характеристикапроблемы обеспечения безопасности дорожного движения изложить в следующейредакции:

«Общая протяженностьулиц, проездов и набережных Пензенской агломерации составляет 873,2 км».

1.8.3. Таблицу №3 «Основные целевые показатели» раздела III .   Цели,задачи и целевые показатели ПКРТИ изложить в следующей редакции:

 

Таблица № 3

 

Основные целевые показатели

 

«

Показатель

Тип показателя

Базовое значение*

Период, год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

2017

2018

2019

2025**

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в %

основной

44,3%

50,3%

59,2%

62%

85%

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности»)

на дорожной сети крупнейших городских агломераций

(к уровню 2016 г.), в %

основной

100%

76%

48%

30%

15%

 

1.9. В разделе «Порядок предоставления субсидий за счетбюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджетаммуниципальных образований Пензенской области на софинансирование строительства(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорогобщего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонтдворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов населенных пунктов» Программы:

1.9.1. В приложении № 1«Размеры софинансирования расходных обязательств муниципальных образованийПензенской области за счет субсидий дорожного фонда Пензенской области настроительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общего пользования местного значения, а также накапитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездовк дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» пункт 27изложить в следующей редакции:

 

«

27.

Сердобский район

5

».

 

1.9.2. В приложении №2 «Объемы субсидий дорожного фонда Пензенской области бюджетам муниципальныхобразований Пензенской области на софинансирование строительства(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорогобщего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонтдворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году» пункт 27 изложить вследующей редакции:

 

«

27.

Сердобский район

1 500,0

».

 

1.10. В разделе « Порядокпредоставления межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности» к Программе:

1.10.1. В пункте 1 слова « на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные икачественные дороги"» заменить словами«на финансовое обеспечение дорожной деятельности и на строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонтдворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов в рамкахреализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"».

1.11. В разделе «Порядокпредоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пензенскойобласти на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций» кПрограмме (далее – Порядок):

1.11.1. Дополнить пунктами 11 –13:

«11. Объем субсидий из бюджета Пензенской областибюджетам муниципальных районов (городскихокругов) Пензенской области на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций утверждается приложением №1 к настоящему Порядку.

12. В течение текущегогода может осуществляться дополнительный отбор при условии наличия экономиибюджетных ассигнований по итогам проведенияосновного отбора, увеличения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданийобщеобразовательных организаций, а также в случаях направлениямуниципальными районами (городскими округами) Пензенской области в Министерствоинформации о сложившейся в результате проведения конкурсных процедур экономии.

13. Для участия вдополнительном отборе муниципальные районы (городскиеокруга) Пензенской области представляют в Министерство в течение 15 рабочих дней после опубликования извещения оначале дополнительного отбора наофициальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» документы, указанные в пункте 5 Порядка».

1.11.2. Пункты 11–17 действующейредакции считать пунктами 14–20 соответственно.

1.11.3. В абзаце третьем пункта13 действующей редакции слова «в пункте 12» заменить словами «в пункте 15».

1.11.4. Дополнить Порядокприложением № 1 « Объем субсидий избюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских округов)Пензенской области на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организацийв 2017 году», изложив его в редакциисогласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.

1.12. В приложении № 1 « Перечень целевых показателей государственной программыПензенской области «Развитие территорий, социальной и инженернойинфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на2014–2020 годы» к Программе:

1.12.1. Пункты 3–5 раздела «Государственная программа«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортныхуслуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» изложить в следующей редакции:

 

«

3.

Количество введенных в эксплуатацию объектов

объект

3

3

0

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

4.

Количество отреконструированных объектов

объект

1

0

0

3

0

1

0

5.

Количество капитально отремонтированных объектов

объект

6

4

6

44

28

27

9

 

1.12.2. Пункты 1.7 и 1.8 раздела «Подпрограмма 1«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог» изложить вследующей редакции:

 

«

1.7.

Доля протяженности дорог Пензенской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

-

-

-

50,3

59,2

62

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

1.8.

Снижение количества

мест концентрации ДТП («очагов аварийности») на дорожной сети Пензенской агломерации

%

-

-

-

76

48

30

24

 

1.12.3. Раздел «Подпрограмма 3 «Капитальноестроительство объектов собственности Пензенской области» изложить в следующейредакции:

 

«

3.1.

Доля введенных

в эксплуатацию объектов от общего количества включенных в программу

%

4,7

3,2

0

23,0

23,0

23,0

23,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

3.2.

Доля отреконструированных объектов от общего количества включенных

в программу

%

4,2

0

0

71,8

0

24,0

0

3.3.

Количество разработанной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов собственности

Пензенской области

единиц

2

1

1

3

0

0

0

 

1.12.4. Раздел «Подпрограмма 4 «Капитальный ремонтобъектов собственности Пензенской области» изложить в следующей редакции:

 

«

4.1.

Доля капитально отремонтированных объектов от общего количества включенных

 в программу,

в том числе:

%

7,5

5,0

3,3

34,3

21,8

21,1

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

- объекты здравоохранения

%

2,5

3,8

3,6

0,8

0

0

0

- объекты культуры и искусств

%

0

0

0

0

0

0

0,8

- объекты социальной защиты

%

0

0

0

0

0

0

3,2

- объекты образования

%

-

-

-

25,0

22,6

21,7

0

- объекты спорта

%

0

0

0

7,2

0

0

0

- объекты национальной экономики

%

0

0

0

2,4

0

0

3,2

4.2.

Количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий учреждений собственности

Пензенской области

единиц

2

0

0

14

0

0

0

 

1.13. В приложении № 1.1 « Сведения о целевых показателях в разрезе муниципальныхобразований Пензенской области» к Программе:

1.13.1.Пункт 1 показателя « Капитальный ремонтили ремонт уникальных искусственных сооруженийс целью устранения предаварийного или аварийного состояния, пог.м» Подпрограммы 1 «Модернизация и развитиетерриториальной сети автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:

 

«

1

г. Каменка

-

-

-

529,15

-

-

-

2020 г.

».

 

1.13.2.Пункт 22 показателя « Доля капитальноотремонтированных зданий общеобразовательныхорганизаций от общего количества зданий, требующих капитального ремонта, %» Подпрограммы4 «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области» изложить в следующей редакции:

 

«

22

Нижнеломовский район

-

-

-

40,0

20,0

20,0

-

2020 г.

».

 

1.14.Приложение № 4.1 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программыПензенской области «Развитие территорий, социальной и инженернойинфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» изложить в новойредакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.

1.15. Приложение № 5.1 «Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы Пензенской области «Развитие территорий,социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг вПензенской области на 2014–2020 годы» засчет средств бюджета Пензенской области на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение № 6.1 « Перечень основных мероприятий, мероприятийгосударственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной иинженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской областина 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей законуПензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год иплановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать вгазете «Пензенские губернские ведомости» иразместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и наофициальном сайте Правительства Пензенскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области,координирующего вопросы формирования и реализации государственнойполитики в области строительства и дорожного хозяйства.

 

 

 

Губернатор

Пензенской области

 

           И.А. Белозерцев

 

 


Приложение № 1

кпостановлению Правительства

Пензенскойобласти

от 15.03.2017№ 113-пП

 

Приложение № 1

к Порядку

предоставления субсидий

из бюджета Пензенской области

бюджетам муниципальных районов

(городских округов) Пензенскойобласти

на капитальный ремонт зданий

общеобразовательных организаций

 

О Б Ъ Е М

субсидий избюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов

(городскихокругов) Пензенской области на капитальный ремонт зданий

общеобразовательныхорганизаций в 2017 году

 

п/п

Наименование муниципального района

(городского округа) Пензенской области

Размер субсидии,

тыс. руб.

1

2

3

1.

г. Пенза

3 831,3

2.

г. Заречный

12 401,8

3.

г. Кузнецк

5 184,9

4.

Башмаковский район

3 143,5

5.

Бековский район

1 077,7

6.

Белинский район

5 607,9

7.

Бессоновский район

4 688,5

8.

Вадинский район

1 049,6

9.

Городищенский район

8 849,4

10.

Земетчинский район

8 351,5

11.

Иссинский район

4 151,1

12.

Каменский район

5 305,2

13.

Камешкирский район

4 342,6

14.

Колышлейский район

4 477,6

15.

Кузнецкий район

4 051,7

16.

Лопатинский район

3 426,1

17.

Лунинский район

3 131,8

18.

Малосердобинский район

3 082,5

19.

Мокшанский район

7 118,3

20.

Наровчатский район

1 169,0

21.

Неверкинский район

7 081,8

22.

Нижнеломовский район

13 260,2

23.

Никольский район

4 872,7

24.

Пачелмский район

4 613,8

25.

Пензенский район

5 334,3

26.

Сердобский район

1 074,2

27.

Сосновоборский район

6 809,6

28.

Спасский район

3 918,7

29.

Тамалинский район

6 317,9

30.

Шемышейский район

5 033,1

Итого:

152 758,3

 

___________________


Приложение № 2

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 15.03.2017 № 113-пП

 

Приложение № 4.1.

к государственной программе Пензенской

области «Развитие территорий, социальной и

инженерной инфраструктуры, обеспечение

транспортных услуг в Пензенской области

на 2014–2020 годы»

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и

инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области

на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016–2020 годы

 

Ответственный исполнитель

государственной программы

Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Государственная программа

Развитие

территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг на 2014–2020 годы

Всего

4 204 445,0

6 286 669,6

3 622 233,7

3 775 111,9

3 895 361,9

бюджет Пензенской области

4 015 204,4

5 750 183,6

3 577 561,7

3 737 279,4

3 895 361,9

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

913 898,1

834 750,1

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

189 240,6

536 486,0

44 672,0

37 832,5

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрограмма 1

Модернизация

и развитие территориальной сети автомобильных дорог

Всего

3 732 316,8

5 050 640,5

3 179 338,5

3 355 015,3

3 448 173,5

бюджет Пензенской области

3 543 076,2

4 609 622,4

3 179 338,5

3 355 015,3

3 448 173,5

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

843 898,1

625 000,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

189 240,6

441 018,1

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения

Всего

2 735 400,3

3 518 359,9

3 179 338,5

3 355 015,3

3 448 173,5

бюджет Пензенской области

2 735 400,3

3 518 359,9

3 179 338,5

3 355 015,3

3 448 173,5

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

386 099,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие 1.2

Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Всего

996 916,5

282 280,6

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

807 675,9

121 000,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

457 798,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

189 240,6

161 280,6

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3

Приоритетный

проект «Безопасные и качественные дороги»

Всего

0,0

1 250 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

970 262,5

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

625 000,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

279 737,5

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2

Модернизация транспортного комплекса Пензенской области

Всего

126 952,1

271 217,6

139 109,6

139 109,6

139 109,6

бюджет Пензенской области

126 952,1

241 217,6

139 109,6

139 109,6

139 109,6

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Развитие автотранспортного комплекса Пензенской области

Всего

0,0

60 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение

спроса населения Пензенской области воздушным, автомобильным

и пригородным железнодорожным сообщениями

Всего

126 952,1

211 217,6

139 109,6

139 109,6

139 109,6

бюджет Пензенской области

126 952,1

211 217,6

139 109,6

139 109,6

139 109,6

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области

Всего

122 241,5

546 348,4

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

122 241,5

546 348,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

70 000,0

209 750,1

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1

Строительство

и реконструкция объектов образовательных организаций

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Основное мероприятие 3.2

Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций

Всего

44 389,1

246 129,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

44 389,1

246 129,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3

Строительство и реконструкция объектов спорта

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4

Строительство и реконструкция объектов культуры

Всего

0,0

15 900,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

15 900,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5

Строительство

и реконструкция общегосударственных объектов

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Основное мероприятие 3.6

Строительство и реконструкция объектов национальной экономики

Всего

77 852,4

280 694,1

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

77 852,4

280 694,1

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

70 000,0

209 750,1

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.7.

Основное мероприятие 3.7

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

Всего

0,0

3 625,3

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

3 625,3

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Капитальный

ремонт объектов собственности Пензенской области

Всего

62 672,2

244 613,3

148 906,8

126 108,2

153 200,0

бюджет Пензенской области

62 672,2

179 145,4

104 234,8

88 275,7

153 200,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

65 467,9

44 672,0

37 832,5

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории объектов здравоохранения

Всего

62 672,2

8 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

62 672,2

8 000,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 4.2

 

 

 

 

 

 

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории объектов спорта

Всего

0,0

14 300,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

14 300,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Основное мероприятие 4.3

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории объектов социальной защиты

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

67 100,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

67 100,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.

Основное мероприятие 4.4

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории объектов культуры

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

11 000,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

11 000,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.

Основное мероприятие 4.5

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории объектов национальной экономики

Всего

0,0

2 887,1

0,0

0,0

14 100,0

бюджет Пензенской области

0,0

2 887,1

0,0

0,0

14 100,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.6.

Основное мероприятие 4.6

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории общегосударственных объектов

Всего

0,0

1 200,0

0,0

0,0

61 000,0

бюджет Пензенской области

0,0

1 200,0

0,0

0,0

61 000,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.7.

Основное мероприятие 4.7

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения граждан на территории объектов образования

Всего

0,0

218 226,2

148 906,8

126 108,2

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

152 758,3

104 234,8

88 275,7

0,0

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

65 467,9

44 672,0

37 832,5

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Государственное регулирование

в сфере управления капитальным строительством, транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенской области

Всего

160 262,4

173 849,8

154 878,8

154 878,8

154 878,8

бюджет Пензенской области

160 262,4

173 849,8

154 878,8

154 878,8

154 878,8

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Реализация единой государственной политики в области архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области

Всего

31 799,6

25 712,8

25 712,8

25 712,8

25 712,8

бюджет Пензенской области

31 799,6

25 712,8

25 712,8

25 712,8

25 712,8

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2

Мероприятия государственного регулирования в сфере управления капитальным строительством, капитальным ремонтом и дорожным хозяйством Пензенской области

Всего

46 934,2

44 744,4

44 744,4

44 744,4

44 744,4

бюджет Пензенской области

46 934,2

44 744,4

44 744,4

44 744,4

44 744,4

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3

Организация

приема и отправки пассажиров воздушным транспортом, проведение технического обслуживания и ремонта наземной техники, используемой при обслуживании пассажиров и багажа, проведение информационного обеспечения авиаперевозок пассажиров и багажа

Всего

81 528,6

103 392,6

84 421,6

84 421,6

84 421,6

бюджет Пензенской области

81 528,6

103 392,6

84 421,6

84 421,6

84 421,6

в том числе:

межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты

муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

__________________

 


Приложение № 3

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 15.03.2017 № 113-пП

 

Приложение № 5.1.

к государственной программе Пензенской

области «Развитие территорий, социальной и

инженерной инфраструктуры, обеспечение

транспортных услуг в Пензенской области

на 2014–2020 годы»

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и

инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы»

за счет средств бюджета Пензенской области на 2016–2020 годы

Ответственный исполнитель

государственной программы

Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

РЗ

ПР

ЦС

ВР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13