АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КАМЕНКИ
КАМЕНСКОГОРАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от13.11.2018 № 902
г.Каменка
О внесенииизменений в постановление администрации города КаменкиКаменского района Пензенской области от 11.10.2013 № 592 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры города Каменки Каменского районаПензенской области на 2014 – 2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставомгорода Каменка Каменского района Пензенской области, администрация городаКаменки Каменского района Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской областиот 11.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культурыгорода Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 – 2020 годы»,изложив приложения к вышеуказанному постановлению в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликоватьв информационном бюллетене органа местного самоуправления «Информационныйвестник города Каменки Каменского района Пензенской области».
3. Настоящее постановление вступает всилу на следующий день после его официального опубликования и действует вчасти, не противоречащей решению Собрания представителейгорода Каменки Каменского района Пензенской области на очереднойфинансовый год.
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя главы администрациигорода Каменки Каменского района Пензенской области.
Главаадминистрации А.В.Дуданов
___________
Приложение
к постановлениюадминистрации
города КаменкиКаменского района
Пензенскойобласти
от 13.11.2018 №902
Утверждена
постановлением
администрациигорода Каменки
Каменскогорайона
Пензенскойобласти
от 11 октября2013 г. N 592
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАМЕНКИ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры городаКаменки
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2022годы"
Наименование муниципальной программы | Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы. |
Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУК «Центр культуры и досуга города Каменки» |
Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотека г. Каменки". |
Подпрограммы | 1. Подпрограмма "Формирование культурного пространства в городе Каменке". 2. Подпрограмма "Обеспечение деятельности МБУК "Центр культуры и досуга г. Каменки" и МБУК "Центральная библиотека г. Каменки". |
Цель муниципальной программы | Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно нравственного основания развития личности и города Каменки, единства гражданского общества. |
Задачи муниципальной программы | 1) сохранение и охрана объектов культурного наследия родного края, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города Каменки, реализация творческого потенциала жителей города Каменки; 2) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории города Каменки; 3) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; 4) создание единого культурно-информационного пространства на территории города Каменки. |
Целевые показатели муниципальной программы | 1) повышение уровня удовлетворенности граждан города Каменки качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 3) сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Каменки; 4) отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области; 5) доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях; 6) доля охвата населения библиотечным обслуживанием. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2022 годы. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - 975,9 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 тыс. руб., в 2015 году - 27,1 тыс. руб., в 2016 году - 28,5 тыс. руб., в 2017 году - 727,4 тыс. руб., в 2018 году - 31,7 тыс. руб., в 2019 году - 33,3 тыс. руб., в 2020 году - 34,9 тыс. руб.; в 2021 году - 34,9 тыс. руб.; в 2022 году - 34,9 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Каменки – 280,0 млн. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 тыс. руб., в 2015 году - 27,1 тыс. руб., в 2016 году - 28,5 тыс. руб., в 2017 году - 98,4 тыс. руб., в 2018 году - 31,7 тыс. руб., в 2019 году - 33,3 тыс. руб., в 2020 году - 34,9 тыс. руб.; в 2021 году - 34,9 тыс. руб.; в 2022 году - 34,9 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета - 559,0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 0 тыс. руб., в 2015 году - 0 тыс. руб., в 2016 году - 0 тыс. руб., в 2017 году - 559,0 тыс. руб., в 2018 году - 0 тыс. руб., в 2019 году - 0 тыс. руб., в 2020 году - 0 тыс. руб.; в 2021 году - 0 тыс. руб.; в 2022 году - 0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Пензенской области - 70 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 0 тыс. руб., в 2015 году - 0 тыс. руб., в 2016 году - 0 тыс. руб., в 2017 году - 70,0 тыс. руб., в 2018 году - 0 тыс. руб., в 2019 году - 0 тыс. руб., в 2020 году - 0 тыс. руб. в 2021 году - 0 тыс. руб.; в 2022 году - 0 тыс. руб.; |
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ
Муниципальнаяпрограмма "Развитие культуры города Каменки Каменскогорайона Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее -муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлениемадминистрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013г. № 583 "О разработке муниципальных программ города Каменки Каменского районаПензенской области".
В периодрадикальных социально-экономических преобразований основной цельюгосударственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурногонаследия народов России, сложившейся ранее системы институтов культурной жизнистраны. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры,которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акцентыпереносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала назадачи его дальнейшего развития.
В настоящее времяв городе Каменке Каменского района Пензенской области имеются необходимыесоциальные, экономические предпосылки для начала последовательного обновлениясистемы управления и регулирования в сфере культуры.
Поиск новыхметодов управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразностифинансирования различных направлений культурной деятельности обусловливаютнеобходимость применения программных методов.
Отрасль культурыобъединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия; развитию библиотечного,музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числехореографического и музыкального); сохранению нематериального культурногонаследия народов Российской Федерации и развитию традиционной народнойкультуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.
По состоянию наначало 2014 года в городе Каменке функционируют:
12 учрежденийкультуры и искусства:
N п/п | Вид учреждения культуры | Количество |
1. | Культурно-досуговые учреждения (творческие центры) | 4 |
2. | Общедоступные (публичные) библиотеки | 7 |
3. | Парки (культурно-досуговый комплекс) | 1 |
В учрежденияхкультуры и искусства города Каменки работает 112 человек, из них основнойперсонал - 63 человека.
Культурная средасегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собойне отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневуюсистему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным,учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия различных организаций,общественных институтов и бизнеса.
Реализуемыйкомплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей,отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния наситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. Всоответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации", главными угрозами национальнойбезопасности в сфере культуры являются засилиепродукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребностимаргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры.
В последниедесятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширенияформ и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. Из-занизкого уровня заработной платы работников отрасль культуры остаетсямалопривлекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение престижапрофессии является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иныесферы деятельности. Отсутствует система постоянного мониторинга в части охраныобъектов культурного наследия с использованием необходимых социальных иэкономических индикаторов оценки эффективности. Низкий уровень информатизациимузеев сдерживает исследовательскую и учетно-хранительскуюдеятельность музеев и возможности креативного и инновационного подхода ксозданию новых музейных продуктов и образовательных программ, недостаточнагосударственная поддержка по пополнению музейных коллекций. Остается низкимуровень обновляемости фондов и высокий уровеньизношенности имеющегося фонда в муниципальных библиотеках. Несмотря на усилияпоследних лет, направленные на укрепление базы учреждений культурно-досуговоготипа, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений не отвечает современнымнормам, недостаточно модернизирована их материально-техническая база.Увеличивается разрыв между культурными потребностями общества и возможностямиих удовлетворения.
Требуютулучшений аспекты правового регулирования сферы культуры, связанные с:
а) определениемправ человека и гражданина в сфере культуры;
б) определениемотношений в сфере образования в области культуры;
в) установлениемсоциальных гарантий для творческих работников;
г) организациейи развитием государственно-частного партнерства в сфере культуры;
д)законодательным закреплением новых организационно-правовых форм организацийкультуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы и другие);
е) защитойинтеллектуальной собственности в телекоммуникационных сетях, ответственностьюинформационных посредников за размещение контента, нарушающего авторские права.
Многообразие итесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требуетширокого взаимодействия органов государственной власти всех уровней,общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливаетнеобходимость применения программно-целевых методов решения стоящих передотраслью задач.
Требуетсяпереход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включаябиблиотечное, музейное дело, концертную деятельность, традиционную народнуюкультуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
Реализациятакого подхода предполагает:
1) качественноеизменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, атакже к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровняперсонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
2) внедрениепрограммно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления сферойкультуры;
3) преодоление отставания учреждений культуры города Каменки виспользовании современных информационных технологий, создании электронныхпродуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондовмузеев, библиотек;
4) реализациюмер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферукультуры;
5) повышениеэффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цельмуниципальной программы - создание условий для реализации стратегической роликультуры как духовно-нравственного основания развития личности и городаКаменки, единства гражданского общества.
Задачимуниципальной программы:
1) сохранение иохрана объектов культурного наследия родного края, обеспечение доступа гражданк культурным ценностям и участию в культурной жизни города Каменки, реализациятворческого потенциала жителей города Каменки;
2) созданиеблагоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территориигорода Каменки;
3) повышениекачества и доступности услуг в сфере культуры;
4) созданиеединого культурно-информационного пространства на территории города Каменки.
Перечень целевыхпоказателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальнойпрограмме.
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Срок реализациимуниципальной программы - 2014 - 2022 годы.
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ
Сведения обосновных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальнойпрограммы города Каменки приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ
Финансовоеобеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средствбюджета города Каменки, федерального бюджета, бюджета Пензенской области.
Объемы бюджетныхассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Каменки наочередной финансовый год и плановый период.
В целом, нареализацию проекта муниципальной программы "Развитие культурыгорода Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2022годы" необходимо предусмотреть средства в объеме 975,5 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году -24,6 тыс. руб.,
в 2015 году -27,1 тыс. руб.,
в 2016 году -28,5 тыс. руб.,
в 2017 году -727,4 тыс. руб.,
в 2018 году -31,7 тыс. руб.,
в 2019 году -33,3 тыс. руб.,
в 2020 году -34,9 тыс. руб.;
в 2021 году -34,9 тыс. руб.;
в 2022 году -34,9 тыс. руб.;
- за счетсредств бюджета города Каменка - 280,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -24,6 тыс. руб.,
в 2015 году -27,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 28,5тыс. руб.,
в 2017 году -98,4 тыс. руб.,
в 2018 году -31,7 тыс. руб.,
в 2019 году -33,3 тыс. руб.,
в 2020 году -34,9 тыс. руб.;
в 2021 году -34,9 тыс. руб.;
в 2022 году -34,9 тыс. руб.;
- за счетсредств федерального бюджета - 559,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0тыс. руб.,
в 2015 году - 0тыс. руб.,
в 2016 году - 0тыс. руб.,
в 2017 году -559,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 0тыс. руб.,
в 2019 году - 0тыс. руб.,
в 2020 году - 0тыс. руб.,
в 2021 году - 0тыс. руб.;
в 2022 году - 0тыс. руб.;
- за счетсредств бюджета Пензенской области - 70 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0тыс. руб.,
в 2015 году - 0тыс. руб.,
в 2016 году - 0тыс. руб.,
в 2017 году -70,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 0тыс. руб.,
в 2019 году - 0тыс. руб.,
в 2020 году - 0тыс. руб.
в 2021 году - 0тыс. руб.;
в 2022 году - 0тыс. руб.;
Сведения оресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всехисточников приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.
Сведения оресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средствбюджета города Каменки приводятся в приложении № 4 к муниципальной программе.
Переченьмероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия,исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования ипоказателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 кмуниципальной программе.
Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯРИСКАМИ
К основнымрискам реализации муниципальной программы относятся:
-финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальнойпрограммы;
- нормативныеправовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимыхнормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы;
-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов,решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга,отставание от сроков реализации мероприятий;
- кадровые риски- обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферахкультуры, что снижает эффективность работы организаций культуры, качествопредоставляемых услуг.
Финансово-экономическиериски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которыхпредполагается софинансирование из средствфедерального и регионального бюджетов. Минимизация этих рисков возможна череззаключение договоров о софинансировании реализациимероприятий, своевременное проведение конкурсных процедур по освоению бюджетныхсредств.
Недопущениенормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовкинормативных актов и качеством их подготовки.
Организационныеи управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действийответственного исполнителя, соисполнителя и участников муниципальной программы,проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ееподпрограмм, своевременного внесения необходимых корректировок.
Снижение влияниякадровых рисков предполагается посредством обеспечения притокавысококвалифицированных кадров и профессиональной переподготовки и повышенияквалификации имеющихся специалистов.
Раздел 7. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценкапланируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии сПоложением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы городаКаменки, утвержденным постановлением администрации городаКаменки Каменского района Пензенской области.
Расчетпланируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложениях № 6и 7 к муниципальной программе.
Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
8.1. Подпрограмма
"Формированиекультурного пространства в городе Каменке"
муниципальнойпрограммы "Развитие культуры города Каменки
Каменскогорайона Пензенской области на 2014 - 2022 годы"
Паспорт
подпрограммы"Формирование культурного пространства в городе
Каменке"муниципальной программы "Развитие культуры города
КаменкиКаменского района Пензенской области на 2014 - 2022
годы"
Наименование подпрограммы | "Формирование культурного пространства в городе Каменке". |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности. |
Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют. |
Цель подпрограммы | Определение стратегии развития отрасли культуры города Каменки с учетом приоритетных направлений культурной политики государства. |
Задачи подпрограммы | 1) сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Каменке; 2) совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Каменка, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию; 3) обеспечение патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Каменки различными формами музейной деятельности, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; 4) создание условий для развития любительского художественного творчества. |
Целевые показатели подпрограммы | Основные целевые показатели: 1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 2) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; 3) доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 4) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области (по сравнению с предыдущим годом). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы. |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы – 280,0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 тыс. руб., в 2015 году - 27,1 тыс. руб., в 2016 году - 28,5 тыс. руб., в 2017 году - 30,1 тыс. руб., в 2018 году - 31,7 тыс. руб., в 2019 году - 33,3 тыс. руб., в 2020 году - 34,9 тыс. руб.; в 2021 году - 34,9 тыс. руб.; в 2022 году - 34,9 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Каменка – 280,0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 тыс. руб., в 2015 году - 27,1 тыс. руб., в 2016 году - 28,5 тыс. руб., в 2017 году - 98,4 тыс. руб., в 2018 году - 31,7 тыс. руб., в 2019 году - 33,3 тыс. руб., в 2020 году - 34,9 тыс. руб.; в 2021 году - 34,9 тыс. руб.; в 2022 году - 34,9 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 70 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 0 тыс. руб., 2015 год - 0 тыс. руб., 2016 год - 0 тыс. руб., 2017 год - 70,0 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета - 559,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 0 тыс. руб., 2015 год - 0 тыс. руб., 2016 год - 0 тыс. руб., 2017 год - 559,0 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; |
8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма"Формирование культурного пространства в городе Каменке" разработанав целях определения стратегического развития отрасли культурыгорода Каменки с учетом основных направлений культурной политикигосударства.
В городе Каменкесозданы условия для 100% охвата населения услугами учреждений культуры, дляпозитивного творческого самовыражения личности. Во всех микрорайонах городаработают Центры досуга, библиотеки. К услугам каменцев4 концертных зала на 1100 мест, 7 читальных залов на 300 мест, 4 выставочно-экспозиционных залов, городской парк, детскийгородок "Сказка".
Культурнаяполитика в городе строится в соответствии с принятыми на муниципальном уровненормативно-правовыми актами, касающимися деятельности библиотек, учрежденийкультурно-досугового типа. Администрация города Каменки осуществляеткоординацию и контроль за деятельностью 12 подведомственных учрежденийкультуры, основными направлениями работы которыхявляются: предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного,просветительского и развлекательного характера, создание условий для занятийлюбительским художественным творчеством, а также обеспечение хранения,комплектования, учета и использования книжных и музейных фондов.
Вкультурно-досуговых учреждениях и муниципальных библиотеках работают клубныеформирования, то есть коллективы любительского творчества и клубы по интересами объединения различной направленности для всех возрастных категорий населения.
Большоесоциально-досуговое и воспитательно-нравственноезначение имеют учреждения культурно-досугового типа, Центр культуры и досуга г.Каменки, Молодежный центр досуга "Спутник", Центр досуга"Прогресс", где особое внимание уделяется вовлечению в культурнуюдеятельность всех слоев населения, прежде всего, детей и молодежи, повышениюкачества и доступности культурных благ для всехкатегорий граждан.
Проведениекультурно-массовых мероприятий - одна из основных задач учреждений культуры. Иесли эту задачу раньше решали только учреждения культурно-досугового типа, то внастоящее время этому направлению деятельности стали уделять все большевнимания библиотеки и музей.
В городе Каменкеработают 7 библиотек-филиалов, в т.ч. центральнаягородская библиотека. Работа муниципальных библиотек строится по различнымнаправлениям: краеведение, пропаганда здорового образ жизни, правовоепросвещение, историко-патриотическое просвещение, продвижение чтения,эстетическое воспитание, работа клубов в библиотеке.
Каменский музей(историко-краеведческий отдел при ЦБ) является визитной карточкой культурногопространства города Каменки. Музейная коллекция размещается в здании,памятниках, объектах культурного наследия регионального значения. Музейосуществляет обслуживание на основе постоянного мониторинга с учетом интересовграждан и местных традиций.
8.1.2. Цель и задачи подпрограммы
Цельподпрограммы - определение стратегии развития отрасликультуры города Каменки с учетом приоритетных направлений культурнойполитики государства.
Задачиподпрограммы:
1) сохранение иразвитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасликультуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовныхтрадиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Каменке;
2)совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культурыгорода Каменки, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечениесвободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышениюобщекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, ихнравственному, правовому, эстетическому воспитанию;
3) обеспечениепатриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Каменкиразличными формами музейной деятельности, возрождение, сохранение и развитиенародных художественных промыслов и ремесел;
4) созданиеусловий для развития любительского художественного творчества.
8.1.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализацииподпрограммы - 2014 - 2022 годы.
8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальнымиучреждениями культуры города Каменки
по муниципальнойпрограмме
Прогноз сводныхпоказателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) муниципальными учреждениями города Каменки, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрациягорода Каменки, в рамках муниципальной программы представлен в приложении № 8 кмуниципальной программе.
8.1.5. Участие других организаций в реализации муниципальной
подпрограммы
Другиеорганизации в реализации подпрограммы участия не принимают.
8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Общий объембюджетных ассигнований подпрограммы – 280,0 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году -24,6 тыс. руб.,
в 2015 году -27,1 тыс. руб.,
в 2016 году -28,5 тыс. руб.,
в 2017 году -30,1 тыс. руб.,
в 2018 году -31,7 тыс. руб.,
в 2019 году -33,3 тыс. руб.,
в 2020 году -34,9 тыс. руб.;
в 2021 году -34,9 тыс. руб.;
в 2022 году -34,9 тыс. руб.;
- за счетсредств бюджета города Каменка – 280, 0 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году -24,6 тыс. руб.,
в 2015 году -27,1 тыс. руб.,
в 2016 году -28,5 тыс. руб.,
в 2017 году -30,1 тыс. руб.,
в 2018 году -31,7 тыс. руб.,
в 2019 году -33,3 тыс. руб.,
в 2020 году -34,9 тыс. руб.;
в 2021 году -34,9 тыс. руб.;
в 2022 году -34,9 тыс. руб.;
- за счетсредств федерального бюджета - 0 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 0тыс. руб.,
2015 год - 0тыс. руб.,
2016 год - 0тыс. руб.,
2017 год - 0тыс. руб.,
2018 год - 0тыс. руб.,
2019 год - 0тыс. руб.,
2020 год - 0тыс. руб.
2021 год - 0тыс. руб.;
2022 год - 0тыс. руб.;
8.2. Подпрограмма
"Обеспечениедеятельности Муниципальных бюджетных учреждений
культуры"Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная
библиотека г.Каменки" муниципальной программы "Развитие
культуры городаКаменки Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2022годы"
Паспорт
подпрограммы"Обеспечение деятельности Муниципальных
бюджетныхучреждений культуры "Центр культуры и досуга
г. Каменки"и "Центральная библиотека г. Каменки"
муниципальнойпрограммы "Развитие культуры города Каменки
Каменскогорайона Пензенской области на 2014 - 2022 годы"
Наименование подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки". |
Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК ЦКД г. Каменки |
Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
Цель подпрограммы | 1) Сохранение культурного наследия, удовлетворение и формирование нравственно-эстетических, интеллектуальных, информационных потребностей населения, обеспечивающих улучшение качества их жизни. |
Задачи подпрограммы | 1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг; 2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, виртуальных нравственно-нравственного музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети в области театрального, музейного и хореографического искусства, самодеятельного народного художественного творчества); 3) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности города Каменки; 4) внедрение информационных продуктов и технологий с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры г. Каменки. |
Целевые показатели подпрограммы | 1) увеличение количества предоставляемых услуг; 2) увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек; 3) увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проводимых мероприятиях. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы. |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 210,2 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 тыс. руб., в 2015 году - 27,1 тыс. руб., в 2016 году - 28,5 тыс. руб., в 2017 году - 30,1 тыс. руб., в 2018 году - 31,7 тыс. руб., в 2019 году - 33,3 тыс. руб., в 2020 году - 34,9 тыс. руб.; в 2021 году – 34,9 тыс. руб.; в 2022 году – 34,9 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Каменки - 210,2 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 тыс. руб., в 2015 году - 27,1 тыс. руб.; в 2016 году - 28,5 тыс. руб., в 2017 году - 30,1 тыс. руб., в 2018 году - 31,7 тыс. руб., в 2019 году - 33,3 тыс. руб., в 2020 году - 34,9 тыс. руб.; в 2021 году – 34,9 тыс. руб.; в 2022 году – 34,9 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Пензенской области - 0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 0 тыс. руб., 2015 год - 0 тыс. руб., 2016 год - 0 тыс. руб., 2017 год - 0 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; |
8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма"Формирование культурного пространства в городе Каменке" разработанав целях определения стратегического развития отрасли культурыгорода Каменки с учетом основных направлений культурной политикигосударства.
В Каменкесозданы условия для 100% охвата населения услугами учреждений культуры, дляпозитивного творческого самовыражения личности. Во всех микрорайонах городаработают Центры досуга, библиотеки. К услугам каменцев4 концертных зала на 1120 мест, 7 читальных зала на 300 мест, 4 выставочно-экспозиционных залов, городской парк, детскийгородок "Сказка".
Культурнаяполитика в городе строится в соответствии с принятыми на муниципальном уровненормативно-правовыми актами, касающимися деятельности библиотек, учрежденийкультурно-досугового типа. Администрация города Каменки осуществляеткоординацию и контроль за деятельностью 12 подведомственных учрежденийкультуры, основными направлениями работы которыхявляются: предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного,просветительского и развлекательного характера, создание условий для занятийлюбительским художественным творчеством, а также обеспечение хранения,комплектования, учета и использования книжных и музейных фондов.
Вкультурно-досуговых учреждениях и муниципальных библиотеках работают клубныеформирования, то есть коллективы любительского творчества и клубы по интересами объединения различной направленности для всех возрастных категорий населения.
Большоесоциально-досуговое и воспитательно-нравственноезначение имеют учреждения культурно-досугового типа, Центр культуры и досуга г.Каменки, Молодежный центр досуга "Спутник", Центр досуга"Прогресс", где особое внимание уделяется вовлечению в культурнуюдеятельность всех слоев населения, прежде всего, детей и молодежи, повышениюкачества и доступности культурных благ для всехкатегорий граждан.
Проведениекультурно-массовых мероприятий - одна из основных задач учреждений культуры. Иесли эту задачу раньше решали только учреждения культурно-досугового типа, то внастоящее время этому направлению деятельности стали уделять все большевнимания библиотеки и музей.
В городе Каменкеработают 7 библиотек-филиалов, в т.ч. центральнаягородская библиотека. Работа муниципальных библиотек строится по различнымнаправлениям: краеведение, пропаганда здорового образ жизни, правовоепросвещение, историко-патриотическое просвещение, продвижение чтения,эстетическое воспитание, работа клубов в библиотеке.
Каменский музей(историко-краеведческий отдел при ЦБ) является визитной карточкой культурногопространства Каменки. Музейная коллекция размещается в здании, памятниках,объектах культурного наследия регионального значения. Музей осуществляетобслуживание на основе постоянного мониторинга с учетом интересов граждан иместных традиций.
8.2.2. Цели и задачи подпрограммы
Цельподпрограммы - определение стратегии развития отрасликультуры города Каменки с учетом приоритетных направлений культурнойполитики государства.
Задачиподпрограммы:
1) сохранение иразвитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасликультуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовныхтрадиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Каменке;
2) совершенствованиеи модернизация информационных технологий в сфере культуры города Каменки,модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного,равного доступа граждан к информации в целях содействия повышениюобщекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, ихнравственному, правовому, эстетическому воспитанию;
3) обеспечениепатриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Каменкиразличными формами музейной деятельности, возрождение, сохранение и развитиенародных художественных промыслов и ремесел;
4) созданиеусловий для развития любительского художественного творчества.
8.2.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализацииподпрограммы - 2014 - 2022 годы.
8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальнымиучреждениями культуры города Каменки
по муниципальнойпрограмме
Муниципальныебюджетные учреждения культуры города Каменки не принимают участия в реализацииподпрограммы, в связи с чем отсутствует необходимостьв разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культурыгорода Каменки.
8.2.5. Участие других организаций в реализации муниципальной
подпрограммы
Другиеорганизации в реализации подпрограммы участия не принимают.
8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Реализациямероприятий подпрограммы осуществляется за счет средствбюджета города Каменки Каменского района Пензенской области ивнебюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.
Общий объембюджетных ассигнований подпрограммы – 280,0 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году -24,6 тыс. руб.,
в 2015 году -27,1 тыс. руб.,
в 2016 году -28,5 тыс. руб.,
в 2017 году -30,1 тыс. руб.,
в 2018 году -31,7 тыс. руб.,
в 2019 году -33,3 тыс. руб.,
в 2020 году -34,9 тыс. руб.;
в 2021 году -34,9 тыс. руб.;
в 2022 году -34,9 тыс. руб.;
- за счетсредств бюджета города Каменка - 280 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году -24,6 тыс. руб.,
в 2015 году -27,1 тыс. руб.,
в 2016 году -28,5 тыс. руб.,
в 2017 году -30,1 тыс. руб.,
в 2018 году -31,7 тыс. руб.,
в 2019 году -33,3 тыс. руб.,
в 2020 году -34,9 тыс. руб.;
в 2021 году -34,9 тыс. руб.;
в 2022 году -34,9 тыс. руб.;
- за счетсредств бюджета Пензенской области - 0 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 0тыс. руб.,
2015 год - 0тыс. руб.,
2016 год - 0тыс. руб.,
2017 год - 0тыс. руб.,
2018 год - 0тыс. руб.,
2019 год - 0тыс. руб.,
2020 год - 0тыс. руб.;
2021 году - 0тыс. руб.;
2022 году - 0тыс. руб.
Приложение№ 1
к муниципальнойпрограмме
города Каменки
"Развитиекультуры города Каменки
Каменскогорайона
Пензенскойобласти
на 2014 - 2022годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДАКАМЕНКИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГОРАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель | Главный специалист по библиотечной культурно-досуговой деятельности | |||||||||||||||||
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | |||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Муниципальная программа города Каменки "Развитие культуры города Каменки Пензенской области на 2014 - 2022 годы" | ||||||||||||||||||
1. | 1)увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); | % | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
2) сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Каменки; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3) отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области | % | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
2. | 4) доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях; 6) доля охвата населения библиотечным обслуживанием | | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38,5 | 39 | |||||||
1. Подпрограмма "Формирование культурного пространства в городе Каменке" | ||||||||||||||||||
1. | Основные целевые показатели: 1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); | % | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | |||||||
2) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; | | 80 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 | 97,5 | 98 | ||||||||
3) доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
4) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области (по сравнению с предыдущим годом) | | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||||
2. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
3. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||
4. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев | % | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
2. Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||||||||||||||||
1. | 1) увеличение количества предоставляемых услуг; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
2) увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек; | | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||
3) увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проводимых мероприятиях | | 60 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
Приложение№ 2
к Муниципальнойпрограмме
города Каменки
"Развитиекультуры города Каменки
Каменскогорайона
Пензенскойобласти
на 2014 - 2022годы"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАМЕНКИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Подпрограмма " Формирование культурного пространства в городе Каменке" | ||||
| Постановление администрации города Каменки | Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы" | Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности | По мере необходимости |
| Постановление администрации города Каменки | Об утверждении порядков проведения отдельных мероприятий муниципальной программы | Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности | По мере необходимости |
2. Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||
| Постановление администрации города Каменки | Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы" | Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности | По мере необходимости |
Приложение№ 3
к муниципальнойпрограмме
"Развитиекультуры
города Каменки
Каменскогорайона
Пензенскойобласти
на 2014 - 2022годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДАКАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУК «Центр культуры и досуга г. Каменки» | |||||||||||
| Источник финансирования | Оценка расходов, млн. руб. | ||||||||||
п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2021 год | 2022 год | | |
| Муниципальная программа | Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы | всего | 49,2 | 54,2 | 57,0 | 754,5 | 63,4 | 66,6 | 69,8 | 69,8 | |
В том числе: бюджет города Каменки | 49,2 | 54,2 | 57,0 | 128,5 | 63,4 | 66,6 | 69,8 | 69,8 | | |||
Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | | | 559,0 | | | | | | |||
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | | | | 70,0 | | | | | | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | | | |||
1 | Подпрограмма 1 | Формирование культурного пространства в городе Каменке | всего | 24,6 | 7,1 | 28,5 | 727,4 | 31,7 | 33,3 | 34,9 | 35 | |
В том числе: бюджет города Каменка | 24,6 | 27,1 | 28,5 | 98,4 | 31,7 | 33,3 | 34,9 | 35 | | |||
Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | | | 559,0 | | | | | | |||
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | 70,0 | - | - | - | | | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | | | |||
2 | Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | всего | 24,6 | 27,1 | 28,5 | 30,1 | 1,7 | 33,3 | 34,9 | | |
В том числе: бюджет города Каменки | 24,6 | 27,1 | 28,5 | 30,1 | 31,7 | 33,3 | 34,9 | | | |||
Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | | | |||
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | | | | | | | | | | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | | |
Приложение№ 4
к муниципальнойпрограмме
"Развитиекультуры
города Каменки
Каменскогорайона
Пензенскойобласти
на 2014 - 2022годы"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КАМЕНКИ"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО
РАЙОНАПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы бюджета города Каменки, млн. руб. | |||||||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
| Муниципальная программа | Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 24,6 | 27,1 | 28,5 | 30,1 | 31,7 | 33,3 | 34,9 | | | |
МБУК "Центральная библиотека г. Каменки", МБУК "Центр культуры и досуга г. Каменки" | 901 | Х | Х | Х | Х | 24,6 | 27,1 | 28,5 | 30,1 | 31,7 | 33,3 | 34,9 | | | ||||
1 | Подпрограмма 1 | Формирование культурного пространства в городе Каменке | Всего | 957 | Х | Х | Х | Х | | | | | | | | | | |
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности | 957 | Х | Х | Х | Х | | | | | | | | | | ||||
Соисполнитель | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | | - | ||||
2 | Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центральная библиотека г. Каменки", "Центр культуры и досуга г. Каменки" | Всего | 901 | Х | Х | Х | Х | 24,6 | 27,1 | 28,5 | 30,1 | 31,7 | 33,3 | 34,9 | | | |
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности | 901 | Х | Х | Х | Х | 24,6 | 27,1 | 28,5 | 30,1 | 31,7 | 33,3 | 34,9 | | | ||||
Соисполнители | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | | | - | ||||
Приложение№ 5
к муниципальнойпрограмме
"Развитиекультуры города Каменка
Каменскогорайона
Пензенскойобласти
на 2014 - 2022годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАМЕНКИ
КАМЕНСКОГОРАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2022 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, млн. рублей | Показатели результата мероприятия по годам | ||||
всего | Бюджет города Каменки | Бюджет Пензенской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменке" | |||||||||
Цель подпрограммы: Определение стратегии развития отрасли культуры города Каменки с учетом приоритетных направлений культурной политики государства | |||||||||
Задача 1. Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Каменке | |||||||||
1.1.2 | Проведение городских праздничных мероприятий | подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | Итого | 1,4 | 1,4 | - | - | - | Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%) |
2014 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,5 | |||
2015 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 1,0 | |||
2016 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 1,25 | |||
2017 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 1,27 | |||
2018 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 1,29 | |||
2019 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 1,3 | |||
2020 | 0,2 | 0,2 | | | | 1,3 | |||
2021 | 0,2 | 0,2 | | | | 1,3 | |||
2022 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 1,3 | |||
1.2. | Организация и проведение конкурсов и фестивалей | подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | Итого | 0,28 | 0,28 | - | - | - | Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%) |
2014 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 0,5 | |||
2015 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 1,0 | |||
2016 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 1,25 | |||
2017 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 1,27 | |||
2018 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 1,29 | |||
2019 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 1,3 | |||
2020 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 1,3 | |||
| | | 2021 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 1,35 |
| 2022 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 1,4 | ||
Задача 2. Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Каменки, модернизации деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию | |||||||||
2.1. | Подписка на периодические издания МБУК "Центральная библиотека г. Каменки" | подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | Итого | 3,5 | 3,5 | - | - | - | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%) |
2014 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,4 | |||
2015 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | |||
2016 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,6 | |||
2017 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,8 | |||
2018 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 1,0 | |||
2019 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 1,0 | |||
2020 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 1,0 | |||
| | | 2021 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 1,0 |
2022 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 1,0 | |||
2.2. | Комплектование библиотечного фонда | подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | Итого | 1,4 | 1,4 | - | - | - | Освоение средств (%) |
2014 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | |||
2015 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | |||
2016 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | |||
2017 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | |||
2018 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | |||
2019 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | |||
2020 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | |||
2021 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | |||
2022 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | |||
2.3. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений ЦБ ЦКД | подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | Итого | 210,0 | 210,0 | - | - | - | Количество учреждений |
2014 | 24,6 | 24,6 | - | - | - | 12 | |||
2015 | 27,1 | 27,1 | - | - | - | 12 | |||
2016 | 28,5 | 28,5 | - | - | - | 12 | |||
2017 | 30,1 | 30,1 | - | - | - | 12 | |||
2018 | 31,7 | 31,7 | - | - | - | 12 | |||
2019 | 33,3 | 33,3 | - | - | - | 12 | |||
2020 | 34,9 | 34,9 | - | - | - | 12 | |||
2021 | 35 | 35 | - | - | - | 12 | |||
2022 | 35,2 | 35,2 | - | - | - | 12 | |||
2.4. | Размещение афиш о проведении мероприятий в праздничные и выходные дни в СМИ | подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | Итого | 0,07 | 0,07 | - | - | - | Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%) |
2014 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 0,5 | |||
2015 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 1,0 | |||
2016 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 1,25 | |||
2017 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 1,27 | |||
2018 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 1,29 | |||
2019 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 1,3 | |||
2020 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 1,3 | |||
2021 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 1,35 | |||
2022 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 1,4 | |||
Задача 3. Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности, патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Каменки, организация, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел города Каменки | |||||||||
3.1. | Укрепление материально-технической базы музейного учреждения | подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | Итого | 0,35 | 0,35 | - | - | - | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (%) |
2014 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 22 | |||
2015 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 23 | |||
2016 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 24 | |||
2017 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 25 | |||
2018 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 26 | |||
2019 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 26 | |||
2020 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 26 | |||
2021 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 26 | |||
2022 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 26 | |||
3.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК "ЦКД г. Каменки" | подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | Итого | 0,0683 | 0,683 | 0,07 | 0,559 | - | Количество учреждений |
2014 | | | - | - | - | 1 | |||
2015 | | | - | - | - | 1 | |||
2016 | | | - | - | - | 1 | |||
2017 | 0,0683 | 0,683 | 0,07 | 0,559 |