Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 27.12.2010 № 550-66/2
О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009 г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2010 N 550-66/2
г. Белинский
О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Рассмотрев предложенные изменения в бюджет муниципальногообразования Белинский район на 2010 год, Собрание представителейБелинского района решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от19 декабря 2009 года N 424-52/2 "О бюджете муниципального образованияБелинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"следующие изменения:
1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципальногообразования Белинский район в сумме 311385,14883 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 332815,71548 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинскогорайона в сумме 400,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2011 года составляет 18380,0 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению.
5) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 21430,56665 тыс. рублей"
6) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2012 года составляет 13380,0 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению.
7) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2013 года составляет 6880,0 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению.
2. Приложения N 1, 7, 8, 9, 12, 15 изложить в редакции согласноприложениям N 1-6.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести"
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Белинского района В.П.Кузин
_______________________
Приложение N 1
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 27 декабря 2010 N 550-66/2
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|| Наименование | Код |Сумма. тыс.руб.||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 18380,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 18380,0 ||валюте Российской Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 992 01 03 00 00 05 0000 710 | 18380,0 ||бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1882,89577 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -331726,89651 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -331726,89651 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -331726,89651 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -331726,89651 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 333609,79228 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 333609,79228 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 333609,79228 || | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 333609,79228 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 1167,67088 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 1961,74768 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской | 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 1961,74768 ||Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального | 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 1961,74768 ||района в валюте Российской Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -794,0768 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -794,0768 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из муниципальных районов в валюте РФ | 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -794,0768 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————||Всего | | 21430,56665 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|———————————————|
__________
Приложение N 2
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 27 декабря 2010 N 550-66/2
Приложение N 7
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2010-2012 г.г.
|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| КБК | Виды доходов | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. || | | (тыс. руб.) | (тыс. руб.)| (тыс. руб.) ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 248083,878 | 219970,2 | 219970,2 ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных образований | 109118,0 | 95100,0 | 95100,0 ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание | 95100.0 | 95100.0 | 95100.0 || | | бюджетной обеспеченности | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 202 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по | 14018,0 | | || | | обеспечению сбалансированности бюджетов | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований | 3746,778 | 200,9 | 200,9 ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем | 226,8 | | || | | молодых семей | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 202 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление | 776,712 | | || | | мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской | | | || | | Федерации, проживающих в сельской местности | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9202 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 0,0 | 33.1 | 33.1 || | | единовременную выплату молодым специалистам, работающим в | | | || | | муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9221 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оздоровление | - | 167,8 | 167,8 || | | детей | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9227 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 85,3 | - | - || | | предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в | | | || | | летне-пастбищный период гражданам, ведущим личное подсобное | | | || | | хозяйство | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9228 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию | 193,4 | | || | | крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на закупку | | | || | | комбикормов для откорма молодняка свиней | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9261 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | 37,8 | | || | | подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на | | | || | | 2010-2015годы | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9265 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | 199,2 | | || | | долгосрочной целевой программы | | | || | | "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в | | | || | | населенных пунктах Пензенской области" на 2010-2015 годы | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9270 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | 164,4 | | || | | долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность | | | || | | Пензенской области" на 2009-2012годы" | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9280 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | 367,5 | | || | | долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в учреждениях | | | || | | и организациях бюджетной сферы Пензенской области на | | | || | | 2010-2015годы" | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9283 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | - | | || | | долгосрочной целевой программы "Чистая вода" на 2010-2015 годы | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9286 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | 405,0 | - | - || | | подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости | | | || | | детей и подростков" (в загородных стационарных лагерях в | | | || | | период школьных каникул) в рамках долгосрочной целевой | | | || | | программы "Дети Пензенской области" на 2009-2012 годы | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9287 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | 926,1 | - | - || | | подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости | | | || | | детей и подростков" (в оздоровительных лагерях с дневным | | | || | | пребыванием детей в период школьных каникул) в рамках | | | || | | долгосрочной целевой программы "Дети Пензенской области" на | | | || | | 2009-2012 годы | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9288 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия | 166,25 | | || | | по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе в | | | || | | рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие | | | || | | села до 2012 года" | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9289 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия | 198,316 | | || | | по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов, | | | || | | проживающих на селе в рамках долгосрочной целевой программы | | | || | | "Социальное развитие села до 2012 года" | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований | 134798,1 | 124588,3 | 124588,3 ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление | 85,1 | | || | | полномочий по подготовке проведения статистических переписей | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную | 166,8 | 258,2 | 258,2 || | | регистрацию актов гражданского состояния | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление | 1159.9 | 1159.9 | 1159.9 || | | первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют | | | || | | военные комиссариаты | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное | 2501,6 | 2501,6 | 2501,6 || | | денежное вознаграждение за классное руководство | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9348 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование | 0,4 | 0,4 | 0,4 || | | расходов по осуществлению полномочий по выплате вознаграждения | | | || | | за выполнение функций классного руководителя педагогическим | | | || | | работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской | | | || | | области | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 20203022 05 9390 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 4639,0 | 4500,0 | 4500,0 || | | передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по | | | || | | предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и | | | || | | коммунальных услуг | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9387 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание органов | 5447,6 | 5372.4 | 5372.4 || | | местного самоуправления, осуществляющих отдельные | | | || | | государственные полномочия в сфере социальной поддержки | | | || | | населения | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9388 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение | 139,8 | - | - || | | полномочий Пензенской области по организации отдыха и | | | || | | оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9389 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 87,0 | | || | | передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по | | | || | | осуществлению единовременной денежной выплаты молодым | | | || | | специалистам (педагогическим работникам)муниципальных | | | || | | общеобразовательных учреждений Пензенской области | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 20203024 05 9383 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 240,0 | 305,3 | 305,3 || | | передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по | | | || | | выплате социального пособия на погребение, установленного | | | || | | статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ | | | || | | "О погребении и похоронном деле" | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9377 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 18041,1 | 18441,1 | 18441,1 || | | передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по | | | || | | предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных | | | || | | Законом Пензенской области Пензенской области" | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9375 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 58190,4 | 46933,1 | 46933,1 || | | передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по | | | || | | финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в | | | || | | части реализации ими федеральных государственных | | | || | | образовательных стандартов | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9376 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 20,0 | - | - || | | передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по | | | || | | осуществлению единовременной выплаты победителям областного | | | || | | конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения | | | || | | Пензенской области" | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9349 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование | 9,3 | 7,5 | 7,5 || | | расходов по исполнению полномочий по финансированию | | | || | | муниципальных образовательных учреждений в части реализации | | | || | | ими федеральных государственных образовательных стандартов | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 421,0 | 81,0 | 81,0 ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных | 81,0 | 81,0 | 81,0 || | | районов на комплектование книжных фондов библиотек | | | || | | муниципальных образований | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 04999 05 9443 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 150,0 | - | - || | | муниципальных районов на реализацию долгосрочной целевой | | | || | | программы "Развитие системы образования Пензенской области" на | | | || | | 2009-2012 годы | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|| 992 | 2 02 04014 05 9455 151 | Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам муниципальных | 190,0 | | || | | районов из бюджетов поселений на осуществление части | | | || | | полномочий по решению вопросов местного значения в | | | || | | соответствии с заключенными соглашениями | | | ||—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————————|
__________
Приложение N 3
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 27 декабря 2010 N 550-66/2
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2010 N 536-64/2
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов классификации бюджета
муниципального образования Белинский район
|———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| N | Наименование ведомств | Рз | Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. || | | | | | расходов | руб. ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Общегосударственные вопросы |01 | | | |31635,93373 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов |01 |04 | | |14763,170 || |государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |01 |04 |0020000 | |14467,27 || |субъектов Российской Федерации. и органов местного самоуправления | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат |01 |04 |0020400 | |13582,87 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |04 |0020400 |500 |13544,87 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |01 |04 |0020400 |930 |38,0 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального |01 |04 |0020800 | |884,4 || |образования) | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |04 |0020800 |500 |884,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных |01 |04 |8070000 | |295,9 || |обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных | | | | | || |полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |01 |04 |8079300 | |295,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности комиссий|01 |04 |8079384 | |272,6 || |по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |04 |8079384 |500 |272,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию |01 |04 |8079385 | |23,3 || |Архивного фонда Пензенской области. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |04 |8079385 |500 |23,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |01 |06 |0020000 | |6204,4 || |субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат |01 |06 |0020400 | |6204,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |06 |0020400 |500 |6014,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Средства на исполнение передаваемых полномочий на исполнение бюджетов поселений |01 |06 |0020400 |920 |190,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение проведения выборов и референдумов |01 |07 | | |11,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |01 |07 |0200002 | |11,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |07 |0200002 |500 |11,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Обслуживание государственного и муниципального долга |01 |11 | | |27,64521 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Процентные платежи по долговым обязательствам |01 |11 |0650000 | |27,64521 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Процентные платежи по муниципальному долгу |01 |11 |0650300 | |27,64521 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |01 |11 |0650300 |013 |27,64521 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Резервные фонды |01 |12 | | |0,00252 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Резервные фонды |01 |12 |0700000 | |0,00252 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Резервные фонды местных администраций |01 |12 |0700500 | |0,00252 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |01 |12 |0700500 |013 |0,00252 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |01 |14 | | |10628,916 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |01 |14 |0014300 | |85.1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |01 |14 |0014300 |013 |85.1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |01 |14 |0020000 | |1223,0 || |субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |01 |14 |0029900 | |1223,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |01 |14 |0029900 |001 |1223,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |01 |14 |0920000 | |8718.3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение других обязательств государства |01 |14 |0920300 | |38.3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |01 |14 |0920301 | |38.3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |14 |0920301 |500 |38.3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Взнос Российской Федерации в уставные капиталы |01 |14 |0920400 | |8680,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Взносы Белинского района Пензенской области в уставные фонды муниципальных унитарных |01 |14 |0920402 | |8680,0 || |предприятий | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Белинского района |01 |14 |0920402 |993 |8680,0 || |Пензенской области | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |01 |14 |7950000 | |602,516 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и |01 |14 |7958800 | |101,4 || |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01 |14 |7958800 |950 |101,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского |01 |14 |7959500 | |470,116 || |района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |01 |14 |7959500 |950 |470,116 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции в Белинском |01 |14 |7959600 | |31,0 || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01 |14 |7959600 |950 |31,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |03 | | | |812,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Органы внутренних дел |03 |02 | | |130,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |03 |02 |7950000 | |130,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба с |03 |02 |7959900 | |52,0 || |преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03 |02 |7959900 |950 |52,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию |03 |02 |7959800 | |76,6 || |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления | | | | | || |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03 |02 |7959800 |950 |76,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |03 |10 | | |683,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |03 |10 |2020000 | |483,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной |03 |10 |2026700 | |483,7 || |деятельности | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной |03 |10 |2026700 |014 |483,7 || |деятельности и обороны | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы |03 |10 |5220000 | |164,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Пензенской области на 2009-2012 |03 |10 |5221700 | |164,4 || |годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |03 |10 |5221700 |013 |164,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |03 |10 |7950000 | |35,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность в Белинском районе Пензенской |03 |10 |7951700 | |35,3 || |области на 2010-2013 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03 |10 |7951700 |950 |35,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Национальная экономика |04 | | | |5096,22022 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |04 |05 | | |3102,72022 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |04 |05 |0020000 | |2809,42368 || |субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат |04 |05 |0020400 | |2809,42368 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |04 |05 |0020400 |500 |2809,42368 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы |04 |05 |5220000 | |278,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011 годы" |04 |05 |5227000 | |278,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в летне-пастбищный |04 |05 |5227034 | |85,3 || |период, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |04 |05 |5227034 |500 |85,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на закупку комбикормов для|04 |05 |5227036 | |193,4 || |откорма молодняка свиней | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |04 |05 |5220736 |500 |193,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |04 |05 |7950000 | |14,59654 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского хозяйства |04 |05 |7957000 | |14,59654 || |Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |В том числе: | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |М.Ц.П. на стимулирующие выплаты гражданам в летне-пастбищный период |04 |05 |7957034 | |4,42132 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |05 |7957034 |950 |4,42132 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |М.Ц.П. на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней |04 |05 |7957036 | |10,17522 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |05 |7957036 |950 |10,17522 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Транспорт |04 |08 | | |445,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 | |445,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |04 |08 |3170100 | |445,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |04 |08 |3170100 |006 |445,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство |04 |09 | | |1063,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство |04 |09 |3150000 | |1063,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |04 |09 |3150200 | |1063,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных муниципальному |04 |09 |3150202 | |1063,0 || |образованию в безвозмездное пользование | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |04 |09 |3150202 |006 |1063,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |04 |12 | | |485,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |04 |12 |7950000 | |485,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и |04 |12 |7957500 | |460,8 || |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области на | | | | | || |2009-2011годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |12 |7957500 |950 |460.8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого |04 |12 |7959700 | |24.7 || |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |12 |7959700 |950 |24.7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |05 | | | |2828,22 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |2828,22 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |05 |02 |3510500 | |2164.22 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |05 |02 |3510500 |006 |2164.22 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Белинского |05 |02 |7952200 | |464,8 || |района Пензенской области" на 2010-2015 годы | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05 |02 |7952200 |950 |464,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы |05 |02 |5220000 | |199,2 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в |05 |02 |5222200 | |199,2 || |населенных пунктах Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Бюджетные инвестиции |05 |02 |85222200 |003 |199,2 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Образование |07 | | | |132223.77545 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Дошкольное образование |07 |01 | | |27766.36815 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 | |27745.36815 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07 |01 |4209900 | |27745.36815 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |01 |4209900 |001 |25830,71615 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |07 |01 |4209900 |930 |6,152 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |07 |01 |4209900 |980 |30,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет родительской платы |07 |01 |4209900 |990 |1865,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |07 |01 |4209900 |992 |13,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы |07 |01 |5220000 | |6,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на|07 |01 |5225400 | |6,3 || |2010-2015 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |07 |01 |5225400 |013 |6,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |07 |01 |7950000 | |14,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————||——————————|| |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной |07 |01 |7956600 | |14,7 |7,6 || |сферы Белинского района Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|——————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |01 |7956600 |950 |14,7 |7,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|———————————————|——————————|| |Общее образование |07 |02 | | |92841,65295 | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————||——————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |07 |02 |4210000 | |23231,61817 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07 |02 |4219900 | |23231,61817 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |4219900 |001 |23104,22017 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |07 |02 |4219900 |930 |25,898 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений |07 |02 |4219900 |992 |101,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |4230000 | |7863,53478 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |4239900 |001 |7412,25933 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |07 |02 |4239900 |980 |451,27545 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07 |02 |5200000 | |2501,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |07 |02 |5200900 | |2501,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |5200900 |001 |2501,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Региональные целевые программы |07 |02 |5220000 | |194,1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на|07 |02 |5225400 | |194,1 || |2010-2015 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Прочие расходы |07 |02 |5225400 |013 |194,1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |07 |02 |7950000 | |753,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование"|07 |02 |7951600 | |300,5 || |в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование"|07 |02 |7951601 | |26,5 || |в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на поощрение лучших учителей школ| | | | | || |района | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |07 |02 |7951601 |950 |26,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование"|07 |02 |7951602 | |24,0 || |в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |07 |02 |7951602 |950 |24,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта "Образование"|07 |02 |7951603 | |250,0 || |в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт школ района прошедших | | | | | || |конкурсный отбор | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |07 |02 |7951603 |950 |250,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной |07 |02 |7956600 | |452,9 || |сферы Белинского района Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |02 |7956600 |950 |452,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных |07 |02 |8070000 | |58297,4 || |обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных | | | | | || |полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |07 |02 |8079300 | |58297,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных |07 |02 |8079375 | |58190,4 || |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных | | | | | || |общеобразовательных стандартов. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |8079375 |001 |58190,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты |07 |02 |8079376 | |20,0 || |победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения | | | | | || |Пензенской области" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |8079376 |001 |20,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной денежной выплаты |07 |02 |8079389 | |87,0 || |молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных | | | | | || |учреждений Пензенской области | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |8079389 |001 |87,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |1694.58135 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |07 |07 |4320000 | |113,68135 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Оздоровление детей |07 |07 |4320200 | |113,68135 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Прочие расходы |07 |07 |4320200 |013 |113,68135 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Региональные целевые программы |07 |07 |5220000 | |1331,1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Подпрограмма "Оздоровления и занятости в загородных стационарных лагерях в период |07 |07 |5228805 | |405,0 || |школьных каникул" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Прочие расходы |07 |07 |5228805 |013 |405,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Подпрограмма "Оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с дневным |07 |07 |5228806 | |926,1 || |пребыванием в период школьных каникул" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Прочие расходы |07 |07 |5228806 |013 |926,1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского района на |07 |07 |7950800 | |110,0 || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |07 |7950800 |950 |110,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных |07 |07 |8070000 | |139.8 || |обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных | | | | | || |полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |07 |07 |8079300 | |139.8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и |07 |07 |8079371 | |139,8 || |оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Прочие расходы |07 |07 |8049221 |013 |139,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |9921,173 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |07 |09 |0020000 | |914,956 || |субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Центральный аппарат |07 |09 |0020400 | |914,956 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |07 |09 |0020400 |500 |914,956 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Мероприятия в области образования |07 |09 |4360000 | |236,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |09 |4360900 | |236,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций государственными органами |07 |09 |4360900 |012 |236,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |07 |09 |4529900 | |5847,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии |07 |09 |4529910 | |4975.0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |09 |4529910 |001 |4975.0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов |07 |09 |4529920 | |872,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |09 |4529920 |001 |872,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07 |09 |5200000 | |203,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |07 |09 |5200900 | |0,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |07 |09 |5200900 |500 |0,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и |07 |09 |5201000 | |52,6 || |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную | | | | | || |программу дошкольного образования | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |07 |09 |5201000 |500 |52,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Региональные целевые программы |07 |09 |5220000 | |150,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |ДЦП " Развитие системы образования в Пензенской области на 2009-2012 годы" |07 |09 |5220600 | |150,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Общепрограммные мероприятия |07 |09 |5220602 | |150,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |09 |5220602 |500 |150,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |07 |09 |7950000 | |2402,817 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений |07 |09 |7956100 | |248,4 || |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |07 |09 |7956100 |950 |248,4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |МЦП " Организация питания детей" |07 |09 |7956400 | |1309,204 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации горячего |07 |09 |7956401 | |350,39 || |питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 |7956401 |950 |350,39 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся общеобразовательных |07 |09 |7956402 | |958,814 || |учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 |7956402 |950 |958,814 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского района с|07 |09 |7958400 | |41.0 || |родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 |7958400 |950 |41,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и |07 |09 |7958800 | |104,213 || |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 |7958800 |950 |104,213 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского |07 |09 |7959500 | |700,0 || |района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |07 |09 |7959500 |950 |700,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных |07 |09 |8070000 | |316,8 || |обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных | | | | | || |полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |07 |09 |8079300 | |316,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по |07 |09 |8079372 | |307,5 || |опеке и попечительству | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функции органами местного самоуправления |07 |09 |8079372 |500 |307,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных |07 |09 |8079375 | |9,3 || |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных | | | | | || |общеобразовательных стандартов. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функции органами местного самоуправления |07 |09 |8079375 |500 |9,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Культура, кинематография, средства массовой информации |08 | | | |6112,19251 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Культура |08 |01 | | |6112,19254 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации |08 |01 |4400000 | |3346,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08 |01 |4409900 | |3346,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 |4409900 |001 |3136,381 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |08 |01 |4409900 |930 |33,519 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |08 |01 |4409900 |980 |177,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | |661,51451 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08 |01 |4419900 | |661,51451 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 |4419900 |001 |643,98 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |08 |01 |4419900 |980 |10,0211 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений |08 |01 |4419900 |992 |7,51341 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Библиотеки |08 |01 |4420000 | |1993,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08 |01 |4429900 | |1993,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 |4429900 |001 |1963,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |08 |01 |4429900 |980 |30,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |08 |01 |4500000 | |81,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |08 |01 |4500600 | |81,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 |4500600 |001 |81,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Региональные целевые программы |08 |01 |5220000 | |2,273 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на|08 |01 |5225400 | |2,273 || |2010-2015 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Прочие расходы |08 |01 |5225400 |013 |2,273 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |08 |01 |7950000 | |5,305 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной |08 |01 |7956600 | |5,305 || |сферы Белинского района Пензенской области на 2010-2015годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08 |01 |7956600 |950 |5,305 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |08 |06 | | |21,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |08 |06 |7950000 | |21,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных художественных|08 |06 |7959300 | |21,7 || |промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08 |06 |7959300 |950 |21,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Здравоохранение, физическая культура и спорт |09 | | | |18657,26439 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Стационарная медицинская помощь |09 |01 | | |11226,66039 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |09 |01 |4700000 | |11032,23839 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09 |01 |4709900 | |11032,23839 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 |4709900 |001 |393.20118 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |09 |01 |4709900 |930 |143,231 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |09 |01 |4709900 |983 |1233,79591 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09 |01 |4709900 |988 |1220,59571 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09 |01 |4709900 |989 |6855,6435 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой услуг муниципальным |09 |01 |4709900 |991 |1185,77109 || |учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в период беременности и | | | | | || |(или) родов | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Региональные целевые программы |09 |01 |5220000 | |58,327 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на|09 |01 |5225400 | |58,327 || |2010-2015 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Прочие расходы |09 |01 |5225400 |013 |58,327 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |09 |01 |7950000 | |136,095 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной |09 |01 |7956600 | |136,095 || |сферы Белинского района Пензенской области на 2010-2015годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |01 |7956600 |950 |136,095 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Амбулаторная помощь |09 |02 | | |1044,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |02 |5200000 | |1044,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, |09 |02 |5201800 | |1044,9 || |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |02 |5201800 |001 |1044,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Скорая медицинская помощь |09 |04 | | |648,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |04 |5200000 | |648,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, |09 |04 |5201800 | |648,5 || |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |04 |5201800 |001 |640,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |09 |04 |5201800 |500 |8,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Физическая культура и спорт |09 |08 | | |4380,435 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Центр спортивной подготовки |09 |08 |4820000 | |4176,735 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09 |08 |4829900 | |4176,735 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |08 |4829900 |001 |3835.4 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |09 |08 |4829900 |980 |341,335 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Целевые программы муниципального образования |09 |08 |7950000 | |203.7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |09 |08 |7953500 | |135,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в |09 |08 |7953501 | |135,0 || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |08 |7953501 |950 |135,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на |09 |08 |7959100 | |30,0 || |2009-2012 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |08 |7959100 |950 |30,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и студенческого |09 |08 |7959200 | |29,2 || |спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |08 |7959200 |950 |29,2 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского |09 |08 |7959500 | |9.5 || |района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |09 |08 |7959500 |950 |9.5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |09 |10 | | |1356,769 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |09 |10 |7950000 | |1356,769 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" |09 |10 |7950101 | |55,1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 |7950101 |950 |55,1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." |09 |10 |7950501 | |167,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09 |10 |7950501 |950 |167,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Белинском районе|09 |10 |7950502 | |57,0 || |на 2009-2011 гг." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09 |10 |7950502 |950 |57,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011гг." |09 |10 |7950503 | |656,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 |7950503 |950 |656,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения |09 |10 |7950504 | |1,1 || |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 |7950504 |950 |1,1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация неблагополучных |09 |10 |7951900 | |25,00 || |семей на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения (кодирования) |09 |10 |7951903 | |25,0 || |лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих алкоголем в Белинском | | | | | || |районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 |7951903 |950 |25,00 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по Белинскому |09 |10 |7955200 | |10,0 || |району на 2009-2011 гг." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 |7955200 |950 |10,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение артериальной |09 |10 |7955300 | |58.7 || |гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 |7955300 |950 |58.7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в |09 |10 |7955400 | |11,3 || |Белинском районе в 2009-2011гг." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 |7955400 |950 |11,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 |7956000 | |24,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей практики на 2009-2011 г. |09 |10 |7956000 |950 |24,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в эпидемиологических очагах |09 |10 |7957900 | |265,0 || |инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 |7957900 |950 |265,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения лечебно-профилактических |09 |10 |7958600 | |25,769 || |учреждений Белинского района медицинскими кадрами на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 |7958600 |950 |25,769 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальная политика |10 | | | |80253.11636 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |339,2 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Пенсии |10 |01 |4900000 | |194,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение |10 |01 |4910000 | |194,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |10 |01 |4910100 | |194,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета |10 |01 |4910100 |985 |194,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных |10 |01 |8070000 | |145,2 || |обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных | | | | | || |полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |10 |01 |8079300 | |145,2 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона Пензенской области "О |10 |01 |8079369 | |145,2 || |государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских | | | | | || |служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской | | | | | || |области" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |01 |8079369 |005 |145,2 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальное обслуживание населения |10 |02 | | |21174.61109 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Учреждения социального обеспечения населения |10 |02 |5080000 | |7476.01109 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10 |02 |5089900 | |7476.01109 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет поступлений средств на социальное оздоровление пенсионеров |10 |02 |5089900 |946 |1280,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части возмещения|10 |02 |5089900 |956 |2530.8 || |расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |10 |02 |5089900 |980 |1260,00079 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |10 |02 |5089900 |983 |2405,2103 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Региональные целевые программы |10 |02 |5220000 | |106,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на|10 |02 |5225400 | |106,5 || |2010-2015 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Прочие расходы |10 |02 |5225400 |013 |106,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |10 |02 |7950000 | |248,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной |10 |02 |7956600 | |248,5 || |сферы Белинского района Пензенской области на 2010-2015годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10 |02 |7956600 |950 |248,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных |10 |02 |8070000 | |13338,8 || |обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных | | | | | || |полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |10 |02 |8079300 | |13338,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию|10 |02 |8079382 | |13338,8 || |граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной | | | | | || |ситуации, а также детей-сирот; детей оставшихся без попечения родителей; семей имеющих | | | | | || |детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10 |02 |8079382 |001 |13338,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных |10 |02 |8150000 | |4,8 || |услуг | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10 |02 |8150000 |001 |4,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |46433,05048 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Федеральные целевые программы |10 |03 |1000000 | |1003,512 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |10 |03 |1001100 | |776,712 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |03 |1001100 |005 |776,712 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы |10 |03 |1040000 | |226,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |10 |03 |1040200 | |226,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |03 |1040200 |005 |226,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальная помощь |10 |03 |5050000 | |392,39748 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |5053300 | |313,19748 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки, за счет средств местного |10 |03 |5053350 | |313,19748 || |бюджета | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |03 |5053350 |005 |313,19748 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |10 |03 |5055500 | |79,2 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных |10 |03 |5055530 | |79,2 || |пострадавшими от политических репрессий. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |03 |5055530 |005 |79,2 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Реализация государственных функций в области социальной политики. |10 |03 |5140000 | |235,92 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Мероприятия в области социальной политики. |10 |03 |5140100 | |235,92 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников культуры, |10 |03 |5140140 | |3,12 || |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Реализация государственных функций в области социальной политики работников музеев |10 |03 |5140143 | |3,12 || |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы, связанные с реализацией ЗПО местности на территории Пензенской области". | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |03 |8079366 |005 |222,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки |10 |03 |8079368 | |3313,3 || |педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Пензенской области | | | | | || |и муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской | | | | | || |местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |03 |8079368 |005 |3313,3 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, |10 |03 |8079383 | |240,0 || |установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-Ф "О погребении| | | | | || |о похоронном деле". | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |03 |8079383 |005 |240,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату |10 |03 |8079390 | |4639,0 || |жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |03 |8079390 |005 |4639,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Охрана семьи и детства |10 |04 | | |6515,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10 |04 |5200000 | |6515,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и |10 |04 |5201000 | |517.1 || |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную | | | | | || |программу дошкольного образования | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |04 |5201000 |005 |517.1 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, |10 |04 |5201300 | |1051,9 || |причитающееся приемному родителю за счет средств Федерального бюджета | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей |10 |04 |5201311 | |521,523 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |04 |5201311 |005 |521,523 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей |10 |04 |5201313 | |530,377 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |04 |5201313 |005 |530,377 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение |10 |04 |5201320 | |4946,0 || |причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской|10 |04 |5201321 | |987,942 || |области | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |04 |5201321 |005 |987,942 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской области |10 |04 |5201322 | |1112,085 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |04 |5201322 |005 |1112,085 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской|10 |04 |5201323 | |2845,973 || |области | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Социальные выплаты |10 |04 |5201323 |005 |2845,973 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Другие вопросы в области социальной политики |10 |06 | | |5791,25479 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |10 |06 |0020000 | |33,75479 || |субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Центральный аппарат |10 |06 |0020400 | |33,75479 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части возмещения|10 |06 |0020400 |956 |14,55479 || |расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |10 |06 |0020400 |930 |2,2 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда за счет средств |10 |06 |0020400 |982 |17,0 || |местного бюджета | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Целевые программы муниципальных образований |10 |06 |7950000 | |100.0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |ДЦП "О социальной поддержке семей воспитывающих детей инвалидов по улучшению их |10 |06 |7956500 | |100,0 || |материального положения в Белинском районе Пензенской области на 2010-2011 годы" | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10 |06 |7956500 |950 |100,0 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных |10 |06 |8070000 | |5657,5 || |обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных | | | | | || |полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |10 |06 |8079300 | |5657,5 || |имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда |10 |06 |8079305 | |209,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |10 |06 |8079305 |500 |209,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные |10 |06 |8079387 | |5447,6 || |полномочия в сфере социальной поддержки населения. | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |10 |06 |8079387 |500 |5447,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Межбюджетные трансферты |11 | | | |55196,99282 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |11 |01 | | |31590,6 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности |11 |01 |5160000 | |14979,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности |11 |01 |5160100 | |14979,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |11 |01 |5160130 | |14979,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Фонд финансовой поддержки |11 |01 |5160130 | |14979,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский район |11 |01 |5160131 | |14979,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Фонд финансовой поддержки |11 |01 |5160131 |008 |14979,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |11 |01 |5170200 | |16610,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Прочие дотации |11 |01 |5170200 |007 |16610,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |11 |03 | | |1326,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |11 |03 |0010000 | |1326,7 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные |11 |03 |0013600 | |1159,9 || |комиссариаты | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Фонд компенсаций |11 |03 |0013600 |009 |1159,9 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Государственная регистрация актов гражданского состояния |11 |03 |0013800 | |166,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Фонд компенсаций |11 |03 |0013800 |009 |166,8 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Иные межбюджетные трансферты |11 |04 | | |3,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате|11 |04 |5201500 | |3,5 || |решений, принятых органами власти другого уровня | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Иные межбюджетные трансферты |11 |04 |5201500 |017 |3,5 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |11 |05 | | |22276,19282 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного |11 |05 |7720000 | |22276,19282 || |медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования |11 |05 |7720000 |843 |22276,19282 || |медицинской помощи | | | | | ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————| | |Итого: | | | | |332815,71548 ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|——————————|——————————|——————————————|
__________
Приложение N 4
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 27 декабря 2010 N 550-66/2
Приложение N 9
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Белинский район на 2010 год
|———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| N | Наименование ведомств |Вед | Рз | Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. || | | | | | | расходов | руб. ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| 1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган Белинского |901 | | | | | 45269,72644 || |района Пензенской области | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общегосударственные вопросы |901 | 01 | | | | 25403,886 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов |901 | 01 | 04 | | | 14763,17 || |государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти|901 | 01 | 04 | 0020000 | | 14467,27 || |субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат |901 | 01 | 04 | 0020400 | | 13582,87 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 13544,87 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в |901 | 01 | 04 | 0020400 | 930 | 38,0 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального |901 | 01 | 04 | 0020800 | | 884,4 || |образования) | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 884,4 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения расходных |901 | 01 | 04 | 8070000 | | 295,9 || |обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных | | | | | | || |полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |901 | 01 | 04 | 8079300 | | 295,9 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности |901 | 01 | 04 | 8079384 | | 272,6 || |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 272,6 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию |901 | 01 | 04 | 8079385 | | 23,3 || |Архивного фонда Пензенской области. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 23,3 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение проведения выборов и референдумов |901 | 01 | 07 | | | 11,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |901 | 01 | 07 | 0200002 | | 11,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 11,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |901 | 01 | 14 | | | 10628,916 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |901 | 01 | 14 | 0014300 | | 85,1 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |901 | 01 | 14 | 0014300 | 013 | 85,1 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти|901 | 01 | 14 | 0020000 | | 1223,0 || |субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 01 | 14 | 0029900 | | 1223,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 1223,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |901 | 01 | 14 | 0920000 | | 8718,3 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение других обязательств государства |901 | 01 | 14 | 0920300 | | 38,3 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |901 | 01 | 14 | 0920301 | | 38,3 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 38,3 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Взнос Российской Федерации в уставные фонды |901 | 01 | 14 | 0920400 | | 8680,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Взносы Белинского района Пензенской области в уставные фонды муниципальных унитарных |901 | 01 | 14 | 0920402 | | 8680,0 || |предприятий | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Белинского района |901 | 01 | 14 | 0920402 | 993 | 8680,0 || |Пензенской области | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 01 | 14 | 7950000 | | 602,516 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и |901 | 01 | 14 | 7958800 | | 101,4 || |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7958800 | 950 | 101,4 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского|901 | 01 | 14 | 7959500 | | 470,116 || |района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959500 | 950 | 470,116 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции в Белинском|901 | 01 | 14 | 7959600 | | 31,0 || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959600 | 950 | 31,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |901 | 03 | | | | 812,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Органы внутренних дел |901 | 03 | 02 | | | 128,6 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 03 | 02 | 7950000 | | 128,6 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба с |901 | 03 | 02 | 7959900 | | 52,0 || |преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 03 | 02 | 7959900 | 950 | 52,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию |901 | 03 | 02 | 7959800 | | 76,6 || |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления | | | | | | || |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 03 | 02 | 7959800 | 950 | 76,6 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |901 | 03 | 10 | | | 683,4 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 | 03 | 10 | 2020000 | | 483,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной |901 | 03 | 10 | 2026700 | | 483,7 || |деятельности | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной |901 | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 483,7 || |деятельности и обороны | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |901 | 03 | 10 | 5220000 | | 164,4 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Пензенской области на 2009-2012|901 | 03 | 10 | 5221700 | | 164,4 || |годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |901 | 03 | 10 | 5221700 | 013 | 164,4 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 01 | 10 | 7950000 | | 35,3 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Белинского района Пензенской |901 | 03 | 10 | 7951700 | | 35,3 || |области на 2010-2013 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 03 | 10 | 7951700 | 950 | 35,3 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Национальная экономика |901 | 04 | | | | 1003,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Транспорт |901 | 04 | 08 | | | 445,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие виды транспорта |901 | 04 | 08 | 3170000 | | 445,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |901 | 04 | 08 | 3170100 | | 445,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 445,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дорожное хозяйство |901 | 04 | 09 | | | 1063,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дорожное хозяйство |901 | 04 | 09 | 3150000 | | 1063,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |901 | 04 | 09 | 3150200 | | 1063,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования , переданных |901 | 04 | 09 | 3150202 | | 1063,0 || |муниципальному району в безвозмездное пользование | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 04 | 09 | 3150202 | 006 | 1063,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |901 | 04 | 12 | | | 485,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 04 | 12 | 7950000 | | 485,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и |901 | 04 | 12 | 7957500 | | 460,8 || |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области на| | | | | | || |2009-2011годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 04 | 12 | 7957500 | 950 | 460,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого |901 | 04 | 12 | 7959700 | | 24,7 || |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 04 | 12 | 7959700 | 950 | 24,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 | 05 | | | | 2164,22 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Коммунальное хозяйство |901 | 05 | 02 | | | 2164,22 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |901 | 05 | 02 | 3510500 | | 2164,22 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 2164,22 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Образование |901 | 07 | | | | 3596,97545 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общее образование |901 | 07 | 02 | | | 3481,97545 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 | 07 | 02 | 4230000 | | 3481,97545 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 07 | 02 | 4239900 | | 3481,97545 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 3030,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 451,27545 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |901 | 07 | 02 | 5220000 | | 1,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области|901 | 07 | 02 | 5225400 | | 1,5 || |на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |901 | 07 | 02 | 5225400 | 013 | 1,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 07 | 02 | 7950000 | | 3,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях |901 | 07 | 02 | 7956600 | | 3,5 || |бюджетной сферы Белинского района Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 07 | 02 | 7956600 | 950 | 3,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |901 | 07 | 07 | | | 110,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского района |901 | 07 | 07 | 7950800 | | 110,0 || |на 2009-2011 год" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 07 | 07 | 7950800 | 950 | 110,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации |901 | 08 | | | | 6112,19251 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Культура |901 | 08 | 01 | | | 6090,49251 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации |901 | 08 | 01 | 4400000 | | 3346,9 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4409900 | | 3346,9 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 3136,381 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в |901 | 08 | 01 | 4409900 | 930 | 33,519 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 177,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Музеи и постоянные выставки |901 | 08 | 01 | 4410000 | | 661,51451 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4419900 | | 661,51451 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 643,98 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 10,0211 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 | 08 | 01 | 4419900 | 992 | 7,51341 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Библиотеки |901 | 08 | 01 | 4420000 | | 1993,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4429900 | | 1993,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1963,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 30,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |901 | 08 | 01 | 4500000 | | 81,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |901 | 08 | 01 | 4500600 | | 81,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 81,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |901 | 08 | 01 | 5220000 | | 2,273 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области|901 | 08 | 01 | 5225400 | | 2,273 || |на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |901 | 08 | 01 | 5225400 | 013 | 2,273 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 08 | 01 | 7950000 | | 5,305 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП " Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского района|901 | 08 | 01 | 7956600 | | 5,305 || |Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 08 | 01 | 7956600 | 950 | 5,305 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии ,средств массовой информации |901 | 08 | 06 | | | 21,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных |901 | 08 | 06 | 7959300 | | 21,7 || |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 08 | 06 | 7959300 | 950 | 21,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |901 | 09 | | | | 4380,435 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Физическая культура и спорт |901 | 09 | 08 | | | 4380,435 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центр спортивной подготовки |901 | 09 | 08 | 4820000 | | 4176,735 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 09 | 08 | 4829900 | | 4176,735 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3835,4 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 341,335 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 09 | 08 | 7950000 | | 203,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 | 09 | 08 | 7953500 | | 135,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в |901 | 09 | 08 | 7953501 | | 135,0 || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7953501 | 950 | 135,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на |901 | 09 | 08 | 7959100 | | 30,0 || |2009-2012 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959100 | 950 | 30,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и студенческого|901 | 09 | 08 | 7959200 | | 29,2 || |спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959200 | 950 | 29,2 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского|901 | 09 | 08 | 7959500 | | 9,5 || |района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959500 | 950 | 9,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная политика |901 | 10 | | | | 806,51748 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обслуживание населения |901 | 10 | 02 | | | 4,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных|901 | 10 | 02 | 8150000 | | 4,8 || |услуг | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 10 | 02 | 8150000 | 001 | 4,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения |901 | 10 | 03 | | | 801,71748 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральные целевые программы |901 | 10 | 03 | 1000000 | | 226,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральная целевая программа "Жилище" |901 | 10 | 03 | 1040000 | | 226,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |901 | 10 | 03 | 1040200 | | 226,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |901 | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 226,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная помощь |901 | 10 | 03 | 5050000 | | 313,19748 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5053300 | | 313,19748 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств местного |901 | 10 | 03 | 5053350 | | 313,19748 || |бюджета | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |901 | 10 | 03 | 5053350 | 005 | 313,19748 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5140000 | | 185.92 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5140100 | | 185.92 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников культуры, |901 | 10 | 03 | 5140140 | | 3,12 || |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики работников музеев |901 | 10 | 03 | 5140143 | | 3,12 || |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 200.0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки |974 | 10 | 03 | 8079368 | | 3313,3 || |педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Пензенской | | | | | | || |области и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в | | | | | | || |сельской местности, рабочих поселках(поселках городского типа) на территории | | | | | | || |Пензенской области | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 3313,3 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Охрана семьи и детства |974 | 10 | 04 | | | 6515,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 | 10 | 04 | 5200000 | | 6515,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и |974 | 10 | 04 | 5201000 | | 517,1 || |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную | | | | | | || |программу дошкольного образования | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 517,1 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, |974 | 10 | 04 | 5201310 | | 1051,9 || |причитающееся приемному родителю за счет средств Федерального бюджета | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей |974 | 10 | 04 | 5201311 | | 521,523 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 521,523 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей |974 | 10 | 04 | 5201313 | | 530,377 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 530,377 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, |974 | 10 | 04 | 5201320 | | 4946,0 || |причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета |974 | 10 | 04 | 5201321 | | 987,942 || |Пензенской области | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 987,942 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской области |974 | 10 | 04 | 5201322 | | 1112,085 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 1112,085 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств бюджета |974 | 10 | 04 | 5201323 | | 2845,973 || |Пензенской области | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 2845,973 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| 5 |Управление по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства |982 | | | | | 4252,15322 || |Белинского района Пензенской области. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Национальная экономика |982 | 04 | | | | 3102,72022 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |982 | 04 | 05 | | | 3102,64722 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти|982 | 04 | 05 | 0020000 | | 2809,42368 || |субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат |982 | 04 | 05 | 0020400 | | 2809,42368 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2809,42368 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |982 | 04 | 05 | 5220000 | | 278,72 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства в Пензенской области на 2009-2011 годы" |982 | 04 | 05 | 5227000 | | 278,72 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в летне-пастбищный |982 | 04 | 05 | 5227034 | | 85,3 || |период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 | 04 | 05 | 5227034 | 500 | 85,3 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Компенсация крестьянским (фермерским хозяйствам) части затрат на закупку комбикормов |982 | 04 | 05 | 5227036 | | 193,4 || |для откорма молодняка свиней | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 | 04 | 05 | 5227036 | 500 | 193,4 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |982 | 04 | 05 | 7950000 | | 14,59654 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского хозяйства |982 | 04 | 05 | 7957000 | | 14,59654 || |Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |В том числе: | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| | М.Ц.П. на стимулирующие выплаты гражданам в летне-пастбищный период |982 | 04 | 05 | 7957034 | | 4,42132 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 04 | 05 | 7957034 | 950 | 4.41232 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |М.Ц.П. на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней |982 | 04 | 05 | 7957036 | | 10,17522 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 04 | 05 | 7957036 | 950 | 10,17522 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная политика |982 | 10 | | | | 1149,433 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения |982 | 10 | 03 | | | 1149,433 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральные целевые программы |982 | 10 | 03 | 1000000 | | 776,712 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |982 | 10 | 03 | 1001100 | | 776712 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |982 | 10 | 03 | 1001100 | 005 | 776,712 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |982 | 10 | 03 | 5220000 | | 364,566 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |982 | 10 | 03 | 5229900 | | 364,566 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе |982 | 10 | 03 | 5229901 | | 166,25 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |982 | 10 | 03 | 5229901 | 005 | 166,25 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов, проживающих |982 | 10 | 03 | 5229902 | | 198,316 || |на селе | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |982 | 10 | 03 | 5229902 | 005 | 198,316 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |982 | 10 | 03 | 7950000 | | 8,155 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского хозяйства |982 | 10 | 03 | 7957000 | | 8,155 || |Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, |982 | 10 | 03 | 7957037 | | 3,020 || |проживающих в сельской местности | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 10 | 03 | 7957037 | 950 | 3,020 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей|982 | 10 | 03 | 7957039 | | 5.135 || |и молодых специалистов на селе | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 10 | 03 | 7957039 | 950 | 5.135 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| 6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области |992 | | | | | 61429,04055 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общегосударственные вопросы |992 | 01 | | | | 6232,04773 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов |992 | 01 | 06 | | | 6204,4 || |финансового (финансово-бюджетного) надзора | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти|992 | 01 | 06 | 0020000 | | 6204,4 || |субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат |992 | 01 | 06 | 0020400 | | 6204,4 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 6014,4 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Средства на исполнение передаваемых полномочий по исполнению бюджетов поселений |992 | 01 | 06 | 0020400 | 920 | 190,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обслуживание государственного и муниципального долга |992 | 01 | 11 | | | 27,64521 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Процентные платежи по долговым обязательствам |992 | 01 | 11 | 0650000 | | 27,64521 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Процентные платежи по муниципальному долгу |992 | 01 | 11 | 0650300 | | 27,64521 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |992 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 27.64521 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Резервные фонды |992 | 01 | 12 | | | 0,00252 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Резервные фонды |992 | 01 | 12 | 0700000 | | 0,00252 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Резервные фонды местных администраций |992 | 01 | 12 | 0700500 | | 0,00252 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |992 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 0,00252 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Межбюджетные трансферты |992 | 11 | | | | 55196,99282 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |992 | 11 | 01 | | | 31590,6 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 | 11 | 01 | 5160000 | | 14979,9 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 | 11 | 01 | 5160100 | | 14979,9 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой |992 | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 || |поддержки | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский район|992 | 11 | 01 | 5160131 | | 14979,9 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 | 11 | 01 | 5160131 | 008 | 14979,9 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |992 | 11 | 01 | 5170200 | | 16610,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие дотации |992 | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 16610,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |992 | 11 | 03 | | | 1326,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 | 11 | 03 | 0010000 | | 1329,7 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные |992 | 11 | 03 | 0013600 | | 1159,9 || |комиссариаты | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд компенсаций |992 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 1159,9 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния |992 | 11 | 03 | 0013800 | | 166,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд компенсаций |992 | 11 | 03 | 0013800 | 009 | 166,8 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 | 11 | 04 | | | 3,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов , возникающих в |992 | 11 | 04 | 5201500 | | 3,5 || |результате решений , принятых органами власти другого уровня | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 | 11 | 04 | 5201500 | 017 | 3,5 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |992 | 11 | 05 | | | 22276,19282 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного |992 | 11 | 05 | 7720000 | | 22276,19282 || |медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования |992 | 11 | 05 | 7720000 | 843 | 22276,19282 || |медицинской помощи | | | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Итого: | | | | | |332815,71548 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
__________
Приложение N 5
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 27 декабря 2010 N 550-66/2
Приложение N 15
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Распределение дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2010 год
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Наименование сельсоветов | Сумма, тыс. руб. ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Аргамаковский | 412,0 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Балкашинский | 478,0 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Верхнеполянский | 1309,0 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Волчковский | 207,3 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Камынинский | 440,4 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Корсаевский | 353,4 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Кевдо-Вершинский | 141,8 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Козловский | 443,5 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Крюковский | 1418,3 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Кутеевский | 782,3 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Лермонтовский | 2407,3 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Невежкинский | 108,8 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Пушанинский | 2858,6 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Свищевский | 700,0 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Студенский | 170,1 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Чернышевский | 403,5 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Ширяевский | 1645,6 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Город Белинский | 2330,8 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Итого: | 16610,7 ||—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
__________
Приложение N 6
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 27 декабря 2010 N 550-66/2
Приложение N 12
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Распределение субвенций на выполнение государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния на 2010 год
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Наименование сельсоветов | Сумма, тыс. руб. ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Аргамаковский | 4,7 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Балкашинский | 6,3 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Верхнеполянский | 5,8 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Волчковский | 12,1 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Камынинский | 8,5 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Кевдо-Вершинский | 6,1 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Козловский | 4,0 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Корсаевский | 7,0 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Крюковский | 4,0 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Кутеевский | 9,8 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Лермонтовский | 16,7 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Невежкинский | 3,2 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Поимский | 32,3 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Пушанинский | 16,8 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Свищевский | 7,3 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Студенский | 10,7 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Чернышевский | 6,1 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Ширяевский | 5,4 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Итого | 166,8 ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
__________