Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 24.11.2010 № 536-64/2
О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009 г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2010 N 536-64/2
г. Белинский
О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Рассмотрев предложенные изменения в бюджет муниципальногообразования Белинский район на 2010 год, Собрание представителейБелинского района решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от19 декабря 2009 года N 424-52/2 "О бюджете муниципального образованияБелинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"следующие изменения:
1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципальногообразования Белинский район в сумме 308320,99383 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 329751,56048 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинскогорайона в сумме 400,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2011 года составляет 18380,0 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению.
5) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 21430,56665 тыс. рублей"
6) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2012 года составляет 13380,0 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению.
7) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2013 года составляет 6880,0 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению.
2. Приложения N 1, 7, 8, 9, 15 изложить в редакции согласноприложениям N 1-5.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести"
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Белинского района В.П.Кузин
_______________________
Приложение N 1
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2010 N 536-64/2
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————|| Наименование | Код |Сумма. тыс. руб.||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 18380,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной| 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 18380,0 ||системы Российской Федерации в валюте Российской | | ||Федерации | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной| 992 01 03 00 00 05 0000 710 | 18380,0 ||системы Российской Федерации бюджетом муниципального | | ||района в валюте Российской Федерации | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1882,89577 ||бюджета | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -328662,74151 ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -328662,74151 ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -328662,74151 ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -328662,74151 ||муниципальных районов | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 330545,63728 ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 330545,63728 ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 330545,63728 || | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 330545,63728 ||муниципальных районов | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 1167,67088 ||бюджетов | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте| 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 1961,74768 ||Российской федерации | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим | 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 1961,74768 ||лицам в валюте Российской Федерации | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим | 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 1961,74768 ||лицам из бюджета муниципального района в валюте | | ||Российской Федерации | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -794,0768 ||РФ | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -794,0768 ||валюте РФ | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из | 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -794,0768 ||муниципальных районов в валюте РФ | | ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————||Всего | | 21430,56665 ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————|
__________
Приложение N 2
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2010 N 536-64/2
Приложение N 7
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2010-2012 г.г.
|————————————————————————————————|——-—————————————————————————————————————|————————————|—————————|————————-——|| КБК | Виды доходов | 2010 г., |2011 г., | 2012 г., || | | тыс. руб. |тыс. руб.| тыс. руб. ||————|———————————————————————————|——-—————————————————————————————————————|———————————-|————————-|—————————-—||000 | 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 246448,058 |219970,2 | 219970,2 ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 01000 00 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных | 109118,0 | 95100,0 | 95100,0 || | |образований | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 01001 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов | 95100.0 | 95100.0 | 95100.0 || | |на выравнивание бюджетной обеспеченности| | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 202 01003 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов | 14018,0 | | || | |на поддержку мер по обеспечению | | | || | |сбалансированности бюджетов | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02000 00 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных | 3569,058 | 200,9 | 200,9 || | |образований | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02008 05 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов | 226,8 | | || | |на обеспечение жильем молодых семей | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 202 02085 05 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов | 776,712 | | || | |на осуществление мероприятий по | | | || | |обеспечению жильем граждан Российской | | | || | |Федерации, проживающих в сельской | | | || | |местности | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9202 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 33.1 | 33.1 | 33.1 || | |районов на единовременную выплату | | | || | |молодым специалистам, работающим в | | | || | |муниципальных учреждениях | | | || | |здравоохранения Пензенской области | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9221 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | - | 167,8 | 167,8 || | |районов на оздоровление детей | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9227 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 73,752 | - | - || | |районов на предоставление стимулирующих | | | || | |выплат за оказание услуг в | | | || | |летне-пастбищный период гражданам, | | | || | |ведущим личное подсобное хозяйство | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9228 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 193,328 | | || | |районов на компенсацию крестьянским | | | || | |(фермерским) хозяйствам части затрат на | | | || | |закупку комбикормов для откорма | | | || | |молодняка свиней | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9261 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 37,8 | | || | |районов на реализацию подпрограммы | | | || | |"Обеспечение жильем молодых семей" на | | | || | |2010-2015 годы | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9270 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 164,4 | | || | |районов на реализацию долгосрочной | | | || | |целевой программы "Пожарная безопасность| | | || | |Пензенской области" на 2009-2012 годы" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9280 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 367,5 | | || | |районов на реализацию долгосрочной | | | || | |целевой программы "Энергосбережение в | | | || | |учреждениях и организациях бюджетной | | | || | |сферы Пензенской области на | | | || | |2010-2015 годы" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9283 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | - | | || | |районов на реализацию долгосрочной | | | || | |целевой программы "Чистая вода" на | | | || | |2010-2015 годы | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9286 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 405,0 | - | - || | |районов на реализацию подпрограммы | | | || | |"Организация отдыха, оздоровления и | | | || | |занятости детей и подростков" (в | | | || | |загородных стационарных лагерях в период| | | || | |школьных каникул) в рамках долгосрочной | | | || | |целевой программы "Дети Пензенской | | | || | |области" на 2009-2012 годы | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9287 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 926,1 | - | - || | |районов на реализацию подпрограммы | | | || | |"Организация отдыха, оздоровления и | | | || | |занятости детей и подростков" (в | | | || | |оздоровительных лагерях с дневным | | | || | |пребыванием детей в период школьных | | | || | |каникул) в рамках долгосрочной целевой | | | || | |программы "Дети Пензенской области" на | | | || | |2009-2012 годы | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9288 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 166,25 | | || | |районов на мероприятия по улучшению | | | || | |жилищных условий граждан, проживающих на| | | || | |селе в рамках долгосрочной целевой | | | || | |программы "Социальное развитие села до | | | || | |2012 года" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 02999 05 9289 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных | 198,316 | | || | |районов на мероприятия по улучшению | | | || | |жилищных условий молодых семей и | | | || | |специалистов, проживающих на селе в | | | || | |рамках долгосрочной целевой программы | | | || | |"Социальное развитие села до 2012 года" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03000 00 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных | 133340,0 |124588,3 | 124588,3 || | |образований | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03002 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 85,1 | | || | |на осуществление полномочий по | | | || | |подготовке проведения статистических | | | || | |переписей | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03003 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 159,2 | 258,2 | 258,2 || | |на государственную регистрацию актов | | | || | |гражданского состояния | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03015 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 1159.9 | 1159.9 | 1159.9 || | |на осуществление первичного воинского | | | || | |учета на территориях, где отсутствуют | | | || | |военные комиссариаты | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03021 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 2501,6 | 2501,6 | 2501,6 || | |на ежемесячное денежное вознаграждение | | | || | |за классное руководство | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9348 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 0,4 | 0,4 | 0,4 || | |на администрирование расходов по | | | || | |осуществлению полномочий по выплате | | | || | |вознаграждения за выполнение функций | | | || | |классного руководителя педагогическим | | | || | |работникам муниципальных образовательных| | | || | |учреждений Пензенской области | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 20203022 05 9390 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 5724,0 | 4500,0 | 4500,0 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |предоставлению гражданам субсидий на | | | || | |оплату жилого помещения и коммунальных | | | || | |услуг | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9387 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 5372.4 | 5372.4 | 5372.4 || | |на содержание органов местного | | | || | |самоуправления, осуществляющих отдельные| | | || | |государственные полномочия в сфере | | | || | |социальной поддержки населения | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9388 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 139,8 | - | - || | |на исполнение полномочий Пензенской | | | || | |области по организации отдыха и | | | || | |оздоровления детей, находящихся в | | | || | |трудной жизненной ситуации | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 030 24 05 9383 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 305,3 | 305,3 | 305,3 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |выплате социального пособия на | | | || | |погребение, установленного статьей 10 | | | || | |Федерального закона от 12 января 1996 | | | || | |года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном | | | || | |деле" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9377 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 18441,1 | 18441,1 | 18441,1 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |предоставлению мер социальной поддержки,| | | || | |предусмотренных Законом Пензенской | | | || | |области " о мерах социальной поддержки | | | || | |отдельных категорий граждан, проживающих| | | || | |на территории Пензенской области" по | | | || | |ветеранам труда труженикам тыла | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9379 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 51,4 | 51,4 | 51,4 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |предоставлению мер социальной поддержки,| | | || | |предусмотренных Законом Пензенской | | | || | |области "О мерах социальной поддержки | | | || | |отдельных категорий граждан, проживающих| | | || | |на территории Пензенской области", по | | | || | |реабилитированным лицам и лицам, | | | || | |признанными пострадавшими от | | | || | |политических репрессий | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03013 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 79,2 | 79,2 | 79,2 || | |на обеспечение мер социальной поддержки | | | || | |реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | || | |пострадавшими от политических репрессий | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9380 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 0,3 | 1095,9 | 1095,9 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |предоставлению мер социальной поддержки,| | | || | |предусмотренных Законом Пензенской | | | || | |области "О мерах социальной поддержки | | | || | |отдельных категорий граждан, проживающих| | | || | |на территории Пензенской области", по | | | || | |другим категориям граждан | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9305 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 207,3 | 207,3 | 207,3 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов РФ по управлению охраны труда | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9369 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 164,6 | 164,6 | 164,6 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации, | | | || | |связанных с реализацией Закона | | | || | |Пензенской области "О государственном | | | || | |пенсионном обеспечении за выслугу лет | | | || | |государственных гражданских служащих | | | || | |Пензенской области и лиц, замещающих | | | || | |государственные должности Пензенской | | | || | |области" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9385 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 23,3 | 23.3 | 23.3 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |формированию, содержанию и использованию| | | || | |Архивного фонда Пензенской области | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9382 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 12968,3 | 12968,3 | 12968,3 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |социальной поддержке и социальному | | | || | |обслуживанию граждан пожилого возраста и| | | || | |инвалидов; граждан, находящихся в | | | || | |трудной жизненной ситуации, а также | | | || | |детей-сирот; безнадзорных детей; детей, | | | || | |оставшихся без попечения родителей; | | | || | |семей, имеющих детей (в том числе | | | || | |многодетных семей и одиноких родителей);| | | || | |малоимущих граждан | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 20203024 05 9372 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 303.6 | 303.6 | 303.6 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |организации и осуществлению деятельности| | | || | |по опеке и попечительству | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9363 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 943,6 | 1003.6 | 1003.6 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |предоставлению мер социальной поддержки | | | || | |многодетным семьям в соответствии с | | | || | |Законом Пензенской области "О мерах | | | || | |социальной поддержки многодетных семей | | | || | |проживающих на территории Пензенской | | | || | |области" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9384 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 269.2 | 269.2 | 269.2 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |образованию и обеспечению деятельности | | | || | |комиссий по делам несовершеннолетних и | | | || | |защите их прав в Пензенской области | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9386 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 310,0 | 300,0 | 300,0 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |реализации долгосрочной целевой | | | || | |программы "Социальная поддержка | | | || | |многодетных семей по улучшению жилищных | | | || | |условий" на 2009-2012 годы. | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03027 05 9320 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 4859,7 | 4731,7 | 4731,7 || | |на содержание ребенка в семье опекуна и | | | || | |приемной семье, а также вознаграждение, | | | || | |причитающиеся приемному родителю за счет| | | || | |средств бюджета Пензенской области | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03027 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 1051,9 | 1051,9 | 1051,9 || | |на содержание ребенка в семье опекуна и | | | || | |приемной семье, а также вознаграждение | | | || | |причитающиеся приемному родителю, за | | | || | |счет средств федерального бюджета | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03029 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 517,1 | 405,1 | 405,1 || | |на компенсацию части родительской платы | | | || | |за содержание ребенка в муниципальных | | | || | |образовательных учреждениях, реализующих| | | || | |основную образовательную программу | | | || | |дошкольного образования | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9346 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 52,6 | 52,6 | 52,6 || | |на администрирование расходов по приему | | | || | |документов от родителей, расчету | | | || | |размера и выплате компенсации части | | | || | |родительской платы за содержание ребенка| | | || | |в образовательных организациях, | | | || | |реализующих основную общеобразовательную| | | || | |программу дошкольного образования | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03055 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 1628.0 | 1628.0 | 1628.0 || | |на денежные выплаты медицинскому | | | || | |персоналу фельдшерско-акушерских | | | || | |пунктов, врачам, фельдшерам и | | | || | |медицинским сестрам скорой медицинской | | | || | |помощи | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9347 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 8,0 | 8,0 | 8,0 || | |на администрирование расходов по | | | || | |осуществлению денежных выплат | | | || | |медицинскому персоналу | | | || | |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | || | |фельдшерам и медицинским сестрам | | | || | |учреждение и подразделений скорой | | | || | |медицинской помощи | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9368 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 3793,8 | 3793,8 | 3793,8 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов РФ по предоставлению мер | | | || | |социальной поддержки педагогическим | | | || | |работникам государственных | | | || | |образовательных учреждений Пензенской | | | || | |области и муниципальных образовательных | | | || | |учреждений, работающим и проживающим в | | | || | |сельской местности, рабочих поселках | | | || | |(поселках городского типа) на территории| | | || | |Пензенской области, и педагогическим | | | || | |работникам образовательных учреждений, | | | || | |вышедшим на пенсию и проживающим в | | | || | |сельской местности, рабочих | | | || | |поселках(поселках городского типа) на | | | || | |территории Пензенской области, если | | | || | |общий стаж их работы в образовательных | | | || | |учреждениях в сельской местности, | | | || | |рабочих поселках (поселках городского | | | || | |типа) составляет не менее 10 лет" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9303 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 16616,3 | 16670.5 | 16670.5 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской федерации по | | | || | |выплате пособий семьям, имеющим детей, в| | | || | |соответствии с законом Пензенской | | | || | |области "О пособиях семьям, имеющим | | | || | |детей" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9366 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 283,8 | 300,8 | 300,8 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |предоставлению мер социальной поддержки | | | || | |гражданам в соответствии с Законом | | | || | |Пензенской области "О мерах социальной | | | || | |поддержки отдельных категорий | | | || | |квалифицированных работников, работающих| | | || | |и проживающих в сельской местности на | | | || | |территории Пензенской области" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9375 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 55290,4 | 46933,1 | 46933,1 || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |финансированию муниципальных | | | || | |общеобразовательных учреждений в части | | | || | |реализации ими федеральных | | | || | |государственных образовательных | | | || | |стандартов | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9376 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 20,0 | - | - || | |на выполнение передаваемых полномочий | | | || | |субъектов Российской Федерации по | | | || | |осуществлению единовременной выплаты | | | || | |победителям областного конкурса "Лучший | | | || | |руководитель общеобразовательного | | | || | |учреждения Пензенской области" | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 03024 05 9349 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов| 8,8 | 7,5 | 7,5 || | |на администрирование расходов по | | | || | |исполнению полномочий по финансированию | | | || | |муниципальных образовательных учреждений| | | || | |в части реализации ими федеральных | | | || | |государственных образовательных | | | || | |стандартов | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 04000 00 0000 151 |Иные межбюджетные трансферты | 421,0 | 81,0 | 81,0 ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 04025 05 0000 151 |Межбюджетные трансферты, передаваемые | 81,0 | 81,0 | 81,0 || | |бюджетам муниципальных районов на | | | || | |комплектование книжных фондов библиотек | | | || | |муниципальных образований | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 04999 05 9443 151 |Прочие межбюджетные трансферты, | 150,0 | - | - || | |передаваемые бюджетам муниципальных | | | || | |районов на реализацию долгосрочной | | | || | |целевой программы "Развитие системы | | | || | |образования Пензенской области" на | | | || | |2009-2012 годы | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————||992 | 2 02 04014 05 9455 151 |Межбюджетные трансферты, передаваемые | 190,0 | | || | |бюджетам муниципальных районов из | | | || | |бюджетов поселений на осуществление | | | || | |части полномочий по решению вопросов | | | || | |местного значения в соответствии с | | | || | |заключенными соглашениями | | | ||————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————|———————————|
__________
Приложение N 3
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2010 N 536-64/2
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов
классификации бюджета муниципального образования Белинский район
|———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| N | Наименование ведомств | Рз | Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. || | | | | | расходов | руб. ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 31154.78852 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Функционирование Правительства Российской Федерации, | 01 | 04 | | | 13482.386 || |высших исполнительных органов государственной власти | | | | | || |субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0020000 | | 13489.886 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | || |Федерации. и органов местного самоуправления | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | | 12415.386 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 12415.386 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Глава местной администрации | 01 | 04 | 0020800 | | 774.5 || |(исполнительно-распорядительного органа муниципального | | | | | || |образования) | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 774.5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для | 01 | 04 | 8070000 | | 292,5 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов| | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам| | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 01 | 04 | 8079300 | | 292,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий на образование и | 01 | 04 | 8079384 | | 269,2 || |обеспечение деятельности комиссий по делам | | | | | || |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 269,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по формированию, | 01 | 04 | 8079385 | | 23,3 || |содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской | | | | | || |области. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 23,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0020000 | | 6250.4 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | || |Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | | 6250.4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 6060,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Средства на исполнение передаваемых полномочий на | 01 | 06 | 0020400 | 920 | 190,0 || |исполнение бюджетов поселений | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 11,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Проведение выборов в представительные органы | 01 | 07 | 0200002 | | 11,8 || |муниципального образования | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 11,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Резервные фонды | 01 | 12 | | | 129,30252 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | | 129,30252 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | | 129,30252 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 129,30252 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | | | 11280.9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Осуществление полномочий по подготовке проведения | 01 | 14 | 0014300 | | 85.1 || |статистических переписей | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 01 | 14 | 0014300 | 013 | 85.1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 0020000 | | 1429,5 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | || |Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0029900 | | 1429,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 1429,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с | 01 | 14 | 0920000 | | 8718.3 || |общегосударственным управлением | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | | 38.3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской | 01 | 14 | 0920301 | | 38.3 || |области | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 38.3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 01 | 14 | 0920400 | | 8680,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Взносы Белинского района Пензенской области в уставные | 01 | 14 | 0920402 | | 8680,0 || |фонды муниципальных унитарных предприятий | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Приобретение акций и иных форм участия в капитале в | 01 | 14 | 0920402 | 993 | 8680,0 || |собственность Белинского района Пензенской области | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | | 1048.0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование | 01 | 14 | 7958500 | | 20,0 || |управления бюджетным процессом в Белинском районе | | | | | || |(2009-2011 годы)" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7958500 | 950 | 20,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика | 01 | 14 | 7958800 | | 92,0 || |террористической и экстремистской деятельности в Белинском| | | | | || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7958800 | 950 | 92,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность | 01 | 14 | 7959400 | | 22,0 || |дорожного движения в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7959400 | 950 | 22,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры | 01 | 14 | 7959500 | | 882.0 || |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 01 | 14 | 7959500 | 950 | 882.0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры | 01 | 14 | 7959600 | | 32,0 || |противодействия коррупции в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | || |годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7959600 | 950 | 32,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная | 03 | | | | 776,5 || |деятельность | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 146,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | | 146,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика | 03 | 02 | 7959900 | | 70,0 || |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе| | | | | || |на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 02 | 7959900 | 950 | 70,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные | 03 | 02 | 7959800 | | 76,6 || |меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их | | | | | || |незаконному обороту, профилактики злоупотребления | | | | | || |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | || |годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 02 | 7959800 | 950 | 76,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | | | 629,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | | 465.5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности| 03 | 10 | 2026700 | | 465.5 || |и правоохранительной деятельности | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 465.5 || |безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 03 | 10 | 5220000 | | 164,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность | 03 | 10 | 5221700 | | 164,4 || |Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 03 | 10 | 5221700 | 013 | 164,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Национальная экономика | 04 | | | | 5107.15522 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 3049,45522 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0020000 | | 2748,2 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | || |Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | | 2748,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2745,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, | 04 | 05 | 0020400 | 930 | 3,0 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | | 267,080 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской | 04 | 05 | 5227000 | | 267,080 || |области на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за | 04 | 05 | 5227034 | | 73,752 || |оказание услуг в летне-пастбищный период, гражданам, | | | | | || |ведущим личное подсобное хозяйство. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 5227034 | 500 | 73,752 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части | 04 | 05 | 5227036 | | 193,328 || |затрат на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней| | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 5220736 | 500 | 193,328 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | | 34,17522 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу | 04 | 05 | 7957000 | | 34,175,22 || |"Развитие сельского хозяйства Белинского района Пензенской| | | | | || |области на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |В том числе: | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |М.Ц.П. на стимулирующие выплаты гражданам в | 04 | 05 | 7957034 | | 24,0 || |летне-пастбищный период | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 05 | 7957034 | 950 | 24,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |М.Ц.П. на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней| 04 | 05 | 7957036 | | 10,17522 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 05 | 7957036 | 950 | 10,17522 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Транспорт | 04 | 08 | | | 450,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | | 450,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим | 04 | 08 | 3170100 | | 450,0 || |видам транспорта | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 450,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство | 04 | 09 | | | 1063,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | | 1063.0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | | 1063,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего | 04 | 09 | 3150202 | | 1063,0 || |пользования, переданных муниципальному образованию в | | | | | || |безвозмездное пользование | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150202 | 006 | 1063,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | | | 544.7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | | 544.7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения | 04 | 12 | 7957500 | | 520,0 || |земельного кадастра и государственного учета объектов | | | | | || |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на | | | | | || |2009-2011годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7957500 | 950 | 520,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и | 04 | 12 | 7959700 | | 24.7 || |поддержки малого предпринимательства в Белинском районе на| | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7959700 | 950 | 24.7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | 2393,22 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 2393,22 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | | 2164.22 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 2164.22 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в | 05 | 02 | 7952200 | | 229,0 || |населенных пунктах Белинского района Пензенской области" | | | | | || |на 2010-2015 годы | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 05 | 02 | 7952200 | 950 | 229,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Образование | 07 | | | | 127882,17545 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дошкольное образованиез | 07 | 01 | | | 27276,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | | 27255,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | | 27255,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 25391.248 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, | 07 | 01 | 4209900 | 930 | 6,152 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 40,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет родительской платы | 07 | 01 | 4209900 | 990 | 1805,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 01 | 4209900 | 992 | 13,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 07 | 01 | 5220000 | | 6,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях | 07 | 01 | 5225400 | | 6,3 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 07 | 01 | 5225400 | 013 | 6,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | | 14,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в | 07 | 01 | 7956600 | | 14,7 || |учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского | | | | | || |района Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 01 | 7956600 | 950 | 14,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Общее образование | 07 | 02 | | | 88539,4041 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и | 07 | 02 | 4210000 | | 22403,22865 || |средние | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | | 22403,22865 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 22285,83065 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, | 07 | 02 | 4219900 | 930 | 25,898 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 02 | 4219900 | 992 | 91,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | | 7376.67545 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 6925.4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 451,27545 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | | 2501,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное | 07 | 02 | 5200900 | | 2501,6 || |руководство | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2501,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 07 | 02 | 5220000 | | 194,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях | 07 | 02 | 5225400 | | 194,1 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 07 | 02 | 5225400 | 013 | 194,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | | 753,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного | 07 | 02 | 7951600 | | 300,5 || |национального проекта "Образование" в Белинском районе на | | | | | || |2009-2011 г.г." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного | 07 | 02 | 7951601 | | 26,5 || |национального проекта "Образование" в Белинском районе на | | | | | || |2009-2011 г.г." в части расходов на поощрение лучших | | | | | || |учителей школ района | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951601 | 950 | 26,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного | 07 | 02 | 7951602 | | 24,0 || |национального проекта "Образование" в Белинском районе на | | | | | || |2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951602 | 950 | 24,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного | 07 | 02 | 7951603 | | 250,0 || |национального проекта "Образование" в Белинском районе на | | | | | || |2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт школ района | | | | | || |прошедших конкурсный отбор | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951603 | 950 | 250,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в | 07 | 02 | 7956600 | | 452,9 || |учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского | | | | | || |района Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 02 | 7956600 | 950 | 452,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для | 07 | 02 | 8070000 | | 55310,4 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов| | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам| | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 02 | 8079300 | | 55310,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по финансированию | 07 | 02 | 8079375 | | 55290,4 || |муниципальных общеобразовательных учреждений в части | | | | | || |реализации ими федеральных государственных | | | | | || |общеобразовательных стандартов. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 55290,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по осуществлению | 07 | 02 | 8079376 | | 20,0 || |единовременной выплаты победителям областного конкурса | | | | | || |"Лучший руководитель общеобразовательного учреждения | | | | | || |Пензенской области" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 20,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | 1694.58135 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | | 113,68135 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | | 113,68135 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 4320200 | 013 | 113,68135 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 07 | 07 | 5220000 | | 1331,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Подпрограмма "Оздоровления и занятости в загородных | 07 | 07 | 5228805 | | 405,0 || |стационарных лагерях в период школьных каникул" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 405,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Подпрограмма "Оздоровления и занятости детей в | 07 | 07 | 5228806 | | 926,1 || |оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период | | | | | || |школьных каникул" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 926,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики | 07 | 07 | 7950800 | | 110,0 || |"Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 07 | 7950800 | 950 | 110,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для | 07 | 07 | 8070000 | | 139.8 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов| | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам| | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 07 | 8079300 | | 139.8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий Пензенской области | 07 | 07 | 8079371 | | 139,8 || |по организации отдыха и оздоровления детей находящихся в | | | | | || |трудной жизненной ситуации. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 8049221 | 013 | 139,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 10143,79 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0020000 | | 896,4 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | || |Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | | 896,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 896,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | | 321,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | | 321,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций государственными органами | 07 | 09 | 4360900 | 012 | 321,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. | 07 | 09 | 4529900 | | 5857,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности централизованной | 07 | 09 | 4529910 | | 5008,0 || |бухгалтерии | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529910 | 001 | 5008,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических | 07 | 09 | 4529920 | | 849,6 || |кабинетов | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529920 | 001 | 849,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 09 | 5200000 | | 203,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное | 07 | 09 | 5200900 | | 0,4 || |руководство | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5200900 | 500 | 0,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка| 07 | 09 | 5201000 | | 52,6 || |в государственных и муниципальных образовательных | | | | | || |учреждениях, реализующих основную общеобразовательную | | | | | || |программу дошкольного образования | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5201000 | 500 | 52,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 07 | 09 | 5220000 | | 150,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Развитие системы образования в Пензенской области на | 07 | 09 | 5220600 | | 150,0 || |2009-2012 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Общепрограммные мероприятия | 07 | 09 | 5220602 | | 150,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5220602 | 500 | 150,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | | 2553,39 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и | 07 | 09 | 7956100 | | 255,0 || |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на | | | | | || |2008-2011 г.г." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. | 07 | 09 | 7956100 | 950 | 255,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |МЦП " Организация питания детей" | 07 | 09 | 7956400 | | 1540,39 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа | 07 | 09 | 7956401 | | 350,39 || |"Совершенствование организации горячего питания учащихся в| | | | | || |общеобразовательных учреждениях Белинского района на | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7956401 | 950 | 350,39 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для | 07 | 09 | 7956402 | | 1100,0 || |учащихся общеобразовательных учреждений Белинского района | | | | | || |на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7956402 | 950 | 1100,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений | 07 | 09 | 7958400 | | 41.0 || |образования Белинского района с родительской | | | | | || |общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7958400 | 950 | 41,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика | 07 | 09 | 7958800 | | 107,0 || |террористической и экстремистской деятельности в Белинском| | | | | || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7958800 | 950 | 107,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры | 07 | 09 | 7959500 | | 700,0 || |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 09 | 7959500 | 950 | 700,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для | 07 | 09 | 8070000 | | 312,4 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов| | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам| | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 09 | 8079300 | | 312,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по организации и | 07 | 09 | 8079372 | | 303,6 || |осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079372 | 500 | 303,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по финансированию | 07 | 09 | 8079375 | | 8,8 || |муниципальных общеобразовательных учреждений в части | | | | | || |реализации ими федеральных государственных | | | | | || |общеобразовательных стандартов. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079375 | 500 | 8,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | | | | 6048,21251 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Культура | 08 | 01 | | | 6026,51251 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и | 08 | 01 | 4400000 | | 3339.9 || |средства массовой информации | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | | 3339.9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 3136.381 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, | 08 | 01 | 4409900 | 930 | 33,519 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 170,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | | 661.53451 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | | 661.53451 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 644.0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 10,0211 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений | 08 | 01 | 4419900 | 992 | 7,51341 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | | 1936,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | | 1936,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1906,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 30,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств | 08 | 01 | 4500000 | | 81,0 || |массовой информации | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных | 08 | 01 | 4500600 | | 81,0 || |образований | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 81,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 08 | 01 | 5220000 | | 2,273 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях | 08 | 01 | 5225400 | | 2,273 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 08 | 01 | 5225400 | 013 | 2,273 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 08 | 01 | 7950000 | | 5,305 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в | 08 | 01 | 7956600 | | 5,305 || |учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского | | | | | || |района Пензенской области на 2010-2015годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 08 | 01 | 7956600 | 950 | 5,305 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств| 08 | 06 | | | 21,7 || |массовой информации | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 08 | 06 | 7950000 | | 21,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и | 08 | 06 | 7959300 | | 21,7 || |развитие народных художественных промыслов и ремесел | | | | | || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 08 | 06 | 7959300 | 950 | 21,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | | | | 18892.42939 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | | | 11609,76039 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | | 11382.23839 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | | 11382.23839 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 393.20118 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, | 09 | 01 | 4709900 | 930 | 143,231 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 09 | 01 | 4709900 | 983 | 1083,79591 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 09 | 01 | 4709900 | 988 | 1220,59571 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 01 | 4709900 | 989 | 6840,6435 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с | 09 | 01 | 4709900 | 991 | 1700,77109 || |оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по| | | | | || |медицинской помощи, оказанной в период беременности и | | | | | || |(или) родов | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 09 | 01 | 5220000 | | 58,327 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях | 09 | 01 | 5225400 | | 58,327 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 09 | 01 | 5225400 | 013 | 58,327 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 09 | 01 | 7950000 | | 136,095 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в | 09 | 01 | 7956600 | | 136,095 || |учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского | | | | | || |района Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 01 | 7956600 | 950 | 136,095 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии бюджетам муниципальных образований для | 09 | 01 | 8040000 | | 33,1 || |софинансирования расходных обязательств, возникающих при | | | | | || |выполнении полномочий органов местного самоуправления по | | | | | || |вопросам местного значения. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| | Единовременная выплата молодым специалистам, работающим в| 09 | 01 | 8049202 | | 33,1 || |муниципальных учреждениях здравоохранения | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 8049202 | 001 | 33,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Амбулаторная помощь | 09 | 02 | | | 1044,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000 | | 1044,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу | 09 | 02 | 5201800 | | 1044,9 || |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | || |медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1044,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | | | 591,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 5200000 | | 591,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу | 09 | 04 | 5201800 | | 591,1 || |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | || |медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 583,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 04 | 5201800 | 500 | 8,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Физическая культура и спорт | 09 | 08 | | | 4289.9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центр спортивной подготовки | 09 | 08 | 4820000 | | 4085.4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 4829900 | | 4085.4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3835.4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 250,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципального образования | 09 | 08 | 7950000 | | 204.5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" | 09 | 08 | 7953500 | | 135,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта | 09 | 08 | 7953501 | | 135,0 || |и физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | || |годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7953501 | 950 | 135,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие | 09 | 08 | 7959100 | | 30,0 || |футбола в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7959100 | 950 | 30,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие | 09 | 08 | 7959200 | | 30,0 || |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском | | | | | || |районе на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7959200 | 950 | 30,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры | 09 | 08 | 7959500 | | 9.5 || |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 09 | 08 | 7959500 | 950 | 9.5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической | 09 | 10 | | | 1356,769 || |культуры и спорта | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7950000 | | 1356,769 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на | 09 | 10 | 7950101 | | 50,0 || |2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950101 | 950 | 50,0 || |образований | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на | 09 | 10 | 7950501 | | 167,0 || |2009-2011 г.г." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950501 | 950 | 167,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с | 09 | 10 | 7950502 | | 50,0 || |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 гг." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950502 | 950 | 50,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на | 09 | 10 | 7950503 | | 620,0 || |2009-2011гг." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950503 | 950 | 620,0 || |образований | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа | 09 | 10 | 7950504 | | 10,0 || |"Предупреждение распространения заболевания, вызываемого | | | | | || |вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 | | | | | || |г.г." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950504 | 950 | 10,0 || |образований | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная | 09 | 10 | 7951900 | | 25,00 || |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение | 09 | 10 | 7951903 | | 25,0 || |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из | | | | | || |малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих | | | | | || |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7951903 | 950 | 25,00 || |образований | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика | 09 | 10 | 7955200 | | 10,0 || |вирусного гепатита по Белинскому району на 2009-2011 гг." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955200 | 950 | 10,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика| 09 | 10 | 7955300 | | 58.7 || |и лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на | | | | | || |2009-2011 г.г." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955300 | 950 | 58.7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития | 09 | 10 | 7955400 | | 15.3 || |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 гг."| | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955400 | 950 | 15.3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7956000 | | 50,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей | 09 | 10 | 7956000 | 950 | 50,0 || |практики на 2009-2011 г. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные | 09 | 10 | 7957900 | | 265,0 || |мероприятия в эпидемиологических очагах инфекционных | | | | | || |заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7957900 | 950 | 265,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения | 09 | 10 | 7958600 | | 35,769 || |лечебно-профилактических учреждений Белинского района | | | | | || |медицинскими кадрами на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7958600 | 950 | 35,769 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальная политика | 10 | | | | 81989,08657 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | 364,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | | 200,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | | 200,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и | 10 | 01 | 4910100 | | 200,0 || |муниципальных служащих | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств | 10 | 01 | 4910100 | 985 | 200,0 || |местного бюджета | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для | 10 | 01 | 8070000 | | 164,6 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов| | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам| | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 10 | 01 | 8079300 | | 164,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона| 10 | 01 | 8079369 | | 164,6 || |Пензенской области "О государственном пенсионном | | | | | || |обеспечении за выслугу лет государственных гражданских | | | | | || |служащих Пензенской области и лиц, замещающих | | | | | || |государственные должности Пензенской области" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 164,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | 20764,31109 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Учреждения социального обеспечения населения | 10 | 02 | 5080000 | | 7441,01109 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5089900 | | 7441,01109 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет поступлений средств на социальное | 10 | 02 | 5089900 | 946 | 1280,0 || |оздоровление пенсионеров | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование| 10 | 02 | 5089900 | 956 | 2495.8 || |учреждений в части возмещения расходов на организацию | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 10 | 02 | 5089900 | 980 | 1260,00079 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 10 | 02 | 5089900 | 983 | 2405,2103 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 10 | 02 | 5220000 | | 106,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях | 10 | 02 | 5225400 | | 106,5 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 10 | 02 | 5225400 | 013 | 106,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 10 | 02 | 7950000 | | 248,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в | 10 | 02 | 7956600 | | 248,5 || |учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского | | | | | || |района Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 02 | 7956600 | 950 | 248,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для | 10 | 02 | 8070000 | | 12968,3 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов| | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам| | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 10 | 02 | 8079300 | | 12968,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по социальной | 10 | 02 | 8079382 | | 12968,3 || |поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого | | | | | || |возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной | | | | | || |жизненной ситуации, а также детей-сирот; детей оставшихся | | | | | || |без попечения родителей; семей имеющих детей (в том числе | | | | | || |многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих | | | | | || |граждан | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 12968,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | 48607,77548 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 1000000 | | 1003,512 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до| 10 | 03 | 1001100 | | 776,712 || |2012 года" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 1001100 | 005 | 776,712 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 10 | 03 | 1040000 | | 226,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 10 | 03 | 1040200 | | 226,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 226,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | | 346,39748 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5053300 | | 267,19748 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной | 10 | 03 | 5053350 | | 267,19748 || |поддержки, за счет средств местного бюджета | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053350 | 005 | 267,19748 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий | 10 | 03 | 5055500 | | 79,2 || |граждан | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц| 10 | 03 | 5055530 | | 79,2 || |и лиц признанных пострадавшими от политических репрессий. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 79,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной | 10 | 03 | 5140000 | | 235,9 || |политики. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики. | 10 | 03 | 5140100 | | 235,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. | 10 | 03 | 5140140 | | 3,1 || |поддержки работников культуры, проживающих в сельской | | | | | || |местности на территории муниципального образования. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной | 10 | 03 | 5140143 | | 3,1 || |политики работников музеев проживающих в сельской | | | | | || |местности на территории муниципального образования | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной | 10 | 03 | 5140143 | 940 | 3,1 || |поддержки отдельных категорий квалифицированных | | | | | || |работников, работающих и проживающих в сельской местности | | | | | || |на территории Пензенской области" за счет средств | | | | | || |муниципальных образований средств муниципальных | | | | | || |образований | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета | 10 | 03 | 5140150 | | 50,0 || |муниципального образования | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 10 | 03 | 5140150 | 013 | 50,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на проведение мероприятий к 65-летию Победы за | 10 | 03 | 5140160 | | 182,8 || |счет средств местного бюджета | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы | 10 | 03 | 5140160 | 013 | 182,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы | 10 | 03 | 5220000 | | 712,366 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка | 10 | 03 | 5220400 | | 310,0 || |многодетных семей по улучшению жилищных условий" на | | | | | || |2009-2011 годы | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5220400 | 005 | 310,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2010-2015 | 10 | 03 | 5225801 | | 37,8 || |годы | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5225801 | 005 | 37,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села | 10 | 03 | 5229900 | | 364,566 || |до 2012 года" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, | 10 | 03 | 5229901 | | 166,25 || |проживающих на селе | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5229901 | 005 | 166,25 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и | 10 | 03 | 5229902 | | 198,316 || |специалистов, проживающих на селе | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5229902 | 005 | 198,316 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 10 | 03 | 7950000 | | 150,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей | 10 | 03 | 7955801 | | 38,0 || |в Белинском районе на 2008-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 03 | 7955801 | 950 | 38,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу | 10 | 03 | 7957000 | | 112.0 || |"Развитие сельского хозяйства Белинского района Пензенской| | | | | || |области на 2009-2012 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению | 10 | 03 | 7957037 | | 60,0 || |жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности| | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 03 | 7957037 | 950 | 60,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению | 10 | 03 | 7957039 | | 52,0 || |доступным жильем молодых семей м молодых специалистов на | | | | | || |селе | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 03 | 7957039 | 950 | 52,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для | 10 | 03 | 8070000 | | 46159.6 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов| | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам| | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона| 10 | 03 | 8070300 | | 18492.8 || |Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных| | | | | || |категорий граждан, проживающих на территории Пензенской | | | | | || |области" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению | 10 | 03 | 8070377 | | 18441,1 || |мер социальной поддержки предусмотренных Законом | | | | | || |Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных| | | | | || |категорий граждан, проживающих на территории Пензенской | | | | | || |области" по ветеранам труда и труженикам тыла | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 18441,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению | 10 | 03 | 8070379 | | 51,4 || |мер социальной поддержки, предусмотренных Законом | | | | | || |Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных| | | | | || |категорий граждан, проживающих на территории Пензенской | | | | | || |области" по реабилитированным лицам и лицам, признанными | | | | | || |пострадавшими от политических репрессий | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 51,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению | 10 | 03 | 8070380 | | 0.3 || |мер социальной поддержки, предусмотренных Законом | | | | | || |Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных| | | | | || |категорий граждан, проживающих на территории Пензенской | | | | | || |области" по другим категориям граждан. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 0.3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий. | 10 | 03 | 8079300 | | 27666.8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате пособий | 10 | 03 | 8079303 | | 16616.3 || |семьям, имеющим детей в соответствии с Законом Пензенской | | | | | || |области "О пособиях семьям, имеющим детей" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 16616.3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению | 10 | 03 | 8079363 | | 943.6 || |мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии| | | | | || |с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки| | | | | || |многодетных семей, проживающих на территории Пензенской | | | | | || |области" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 943.6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению | 10 | 03 | 8079366 | | 283,8 || |мер социальной поддержки гражданам, в соответствии с | | | | | || |Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки | | | | | || |отдельных категорий квалифицированных работников, | | | | | || |работающих и проживающих в сельской местности на | | | | | || |территории Пензенской области". | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079366 | 005 | 283,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению | 10 | 03 | 8079368 | | 3793,8 || |мер социальной поддержки педагогическим работникам | | | | | || |государственных образовательных учреждений Пензенской | | | | | || |области и муниципальных образовательных учреждений, | | | | | || |работающих и проживающих в сельской местности, рабочих | | | | | || |поселках (поселках городского типа) на территории | | | | | || |Пензенской области | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 3793,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате | 10 | 03 | 8079383 | | 305,3 || |социального пособия на погребение, установленного статьей | | | | | || |10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-Ф "О | | | | | || |погребении о похоронном деле". | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079383 | 005 | 305,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению | 10 | 03 | 8079390 | | 5724,0 || |гражданам субсидий на оплату жилого помещения и | | | | | || |коммунальных услуг | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079390 | 005 | 5724,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Охрана семьи и детства | 10 | 04 | | | 6428.7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 5200000 | | 6428.7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка| 10 | 04 | 5201000 | | 517.1 || |в государственных и муниципальных образовательных | | | | | || |учреждениях, реализующих основную общеобразовательную | | | | | || |программу дошкольного образования | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 517.1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а | 10 | 04 | 5201300 | | 1051,9 || |также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за | | | | | || |счет средств Федерального бюджета | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5201311 | | 521,523 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 521,523 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5201313 | | 530,377 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 530,377 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а | 10 | 04 | 5201320 | | 4859.7 || |также вознаграждение причитающееся приемному родителю за | | | | | || |счет средств бюджета Пензенской области | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за | 10 | 04 | 5201321 | | 901,642 || |счет средств бюджета Пензенской области | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 901,642 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств | 10 | 04 | 5201322 | | 1112,085 || |бюджета Пензенской области | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 1112,085 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за | 10 | 04 | 5201323 | | 2845,973 || |счет средств бюджета Пензенской области | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 2845,973 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | | | 5823,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций | 10 | 06 | 0020000 | | 144.0 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | || |Федерации, и органов местного самоуправления | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат | 10 | 06 | 0020400 | | 144.0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование| 10 | 06 | 0020400 | 956 | 112,8 || |учреждений в части возмещения расходов на организацию | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, | 10 | 06 | 0020400 | 930 | 2,2 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению | 10 | 06 | 0020400 | 982 | 29,0 || |охраной труда за счет средств местного бюджета | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 10 | 06 | 7950000 | | 100.0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "О социальной поддержке семей воспитывающих детей | 10 | 06 | 7956500 | | 100,0 || |инвалидов по улучшению их материального положения в | | | | | || |Белинском районе Пензенской области на 2010-2011 годы" | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 06 | 7956500 | 950 | 100,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для | 10 | 06 | 8070000 | | 5579,7 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов| | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам| | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, | 10 | 06 | 8079300 | | 5579,7 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению | 10 | 06 | 8079305 | | 207,3 || |охраной труда | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079305 | 500 | 207,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих| 10 | 06 | 8079387 | | 5372,4 || |отдельные государственные полномочия в сфере социальной | | | | | || |поддержки населения. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079387 | 500 | 5372,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты | 11 | | | | 55735,49282 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | 11 | 01 | | | 33236,7 || |муниципальных образований | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160000 | | 14979,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160100 | | 14979,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 || |районного фонда финансовой поддержки | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального | 11 | 01 | 5160131 | | 14979,9 || |образования Белинский район | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160131 | 008 | 14979,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению | 11 | 01 | 5170200 | | 18256,8 || |сбалансированности бюджетов | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие дотации | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 18256,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и | 11 | 03 | | | 1319,1 || |муниципальных образований | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций | 11 | 03 | 0010000 | | 1319,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, | 11 | 03 | 0013600 | | 1159,9 || |где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 1159,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния | 11 | 03 | 0013800 | | 159,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013800 | 009 | 159,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | | | 3,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных | 11 | 04 | 5201500 | | 3,5 || |расходов, возникающих в результате решений, принятых | | | | | || |органами власти другого уровня | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 5201500 | 017 | 3,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных | 11 | 05 | | | 21176.19282 || |внебюджетных фондов | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, | 11 | 05 | 7720000 | | 21176.19282 || |работающих в системе обязательного медицинского | | | | | || |страхования в условиях одноканального финансирования | | | | | || |медицинской помощи | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях | 11 | 05 | 7720000 | 843 | 21176.19282 || |одноканального финансирования медицинской помощи | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Итого: | | | | | 329751,56048 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|——————————————|
__________
Приложение N 4
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2010 N 536-64/2
Приложение N 9
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
|———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| N | Наименование ведомств |Вед | Рз | Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. || | | | | | | расходов | руб. ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| 1 |Администрация Белинского района - |901 | | | | | 44296,29144 || |исполнительно-распорядительный орган Белинского района| | | | | | || |Пензенской области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общегосударственные вопросы |901 | 01 | | | | 24755,086 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Функционирование Правительства Российской Федерации, |901 | 01 | 04 | | | 13482,386 || |высших исполнительных органов государственной власти | | | | | | || |субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|901 | 01 | 04 | 0020000 | | 13189,886 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | | || |Федерации, и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат |901 | 01 | 04 | 0020400 | | 12415,386 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 12415,286 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Глава местной администрации |901 | 01 | 04 | 0020800 | | 774,5 || |(исполнительно-распорядительного органа муниципального| | | | | | || |образования) | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 774,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для |901 | 01 | 04 | 8070000 | | 292,5 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, | | | | | | || |субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в | | | | | | || |установленном порядке. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |901 | 01 | 04 | 8079300 | | 292,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий на образование и|901 | 01 | 04 | 8079384 | | 269,2 || |обеспечение деятельности комиссий по делам | | | | | | || |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской | | | | | | || |области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 269,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по формированию,|901 | 01 | 04 | 8079385 | | 23,3 || |содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской | | | | | | || |области. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 23,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение проведения выборов и референдумов |901 | 01 | 07 | | | 11,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Проведение выборов в представительные органы |901 | 01 | 07 | 0200002 | | 11,8 || |муниципального образования | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 11,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |901 | 01 | 14 | | | 11260,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Осуществление полномочий по подготовке проведения |901 | 01 | 14 | 0014300 | | 85,1 || |статистических переписей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |901 | 01 | 14 | 0014300 | 013 | 85,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|901 | 01 | 14 | 0020000 | | 1429,5 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | | || |Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 01 | 14 | 0029900 | | 1429,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 1429,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с |901 | 01 | 14 | 0920000 | | 8718,3 || |общегосударственным управлением | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение других обязательств государства |901 | 01 | 14 | 0920300 | | 38,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской |901 | 01 | 14 | 0920301 | | 38,3 || |области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 38,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Взнос Российской Федерации в уставные фонды |901 | 01 | 14 | 0920400 | | 8680,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Взносы Белинского района Пензенской области в уставные|901 | 01 | 14 | 0920402 | | 8680,0 || |фонды муниципальных унитарных предприятий | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Приобретение акций и иных форм участия в капитале в |901 | 01 | 14 | 0920402 | 993 | 8680,0 || |собственность Белинского района Пензенской области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 01 | 14 | 7950000 | | 1028,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу |901 | 01 | 14 | 7958800 | | 92,0 || |"Профилактика террористической и экстремистской | | | | | | || |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7958800 | 950 | 92,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу |901 | 01 | 14 | 7959400 | | 22,0 || |"Безопасность дорожного движения в Белинском районе на| | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959400 | 950 | 22,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития |901 | 01 | 14 | 7959500 | | 882,0 || |инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на| | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959500 | 950 | 882,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры |901 | 01 | 14 | 7959600 | | 32,0 || |противодействия коррупции в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959600 | 950 | 32,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная |901 | 03 | | | | 776,5 || |деятельность | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Органы внутренних дел |901 | 03 | 02 | | | 146,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 03 | 02 | 7950000 | | 146,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу |901 | 03 | 02 | 7959900 | | 70,0 || |"Профилактика правонарушений и борьба с преступностью | | | | | | || |в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 03 | 02 | 7959900 | 950 | 70,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные|901 | 03 | 02 | 7959800 | | 76,6 || |меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и | | | | | | || |их незаконному обороту, профилактики злоупотребления | | | | | | || |психоактивными веществами в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 03 | 02 | 7959800 | 950 | 76,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |901 | 03 | 10 | | | 629,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 | 03 | 10 | 2020000 | | 465,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной |901 | 03 | 10 | 2026700 | | 465,5 || |безопасности и правоохранительной деятельности | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной |901 | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 465,5 || |безопасности, правоохранительной деятельности и | | | | | | || |обороны | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |901 | 03 | 10 | 5220000 | | 164,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность |901 | 03 | 10 | 5221700 | | 164,4 || |Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |901 | 03 | 10 | 5221700 | 013 | 164,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Национальная экономика |901 | 04 | | | | 2057,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Транспорт |901 | 04 | 08 | | | 450,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие виды транспорта |901 | 04 | 08 | 3170000 | | 450,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим|901 | 04 | 08 | 3170100 | | 450,0 || |видам транспорта | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 450,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дорожное хозяйство |901 | 04 | 09 | | | 1063,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дорожное хозяйство |901 | 04 | 09 | 3150000 | | 1063,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |901 | 04 | 09 | 3150200 | | 1063,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего |901 | 04 | 09 | 3150202 | | 1063,0 || |пользования, переданных муниципальному району в | | | | | | || |безвозмездное пользование | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 04 | 09 | 3150202 | 006 | 1063,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |901 | 04 | 12 | | | 544,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 04 | 12 | 7950000 | | 544,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения|901 | 04 | 12 | 7957500 | | 520,0 || |земельного кадастра и государственного учета объектов | | | | | | || |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на | | | | | | || |2009-2011годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 04 | 12 | 7957500 | 950 | 520,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и |901 | 04 | 12 | 7959700 | | 24,7 || |поддержки малого предпринимательства в Белинском | | | | | | || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 04 | 12 | 7959700 | 950 | 24,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 | 05 | | | | 2164,22 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Коммунальное хозяйство |901 | 05 | 02 | | | 2164,22 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |901 | 05 | 02 | 3510500 | | 2164,22 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 2164,22 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Образование |901 | 07 | | | | 3448,97545 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общее образование |901 | 07 | 02 | | | 3338,97545 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 | 07 | 02 | 4230000 | | 3333,97545 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 07 | 02 | 4239900 | | 3333,97545 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 2882,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 451,27545 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |901 | 07 | 02 | 5220000 | | 1,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |901 | 07 | 02 | 5225400 | | 1,5 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |901 | 07 | 02 | 5225400 | 013 | 1,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 07 | 02 | 7950000 | | 3,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в |901 | 07 | 02 | 7956600 | | 3,5 || |учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского | | | | | | || |района Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 07 | 02 | 7956600 | 950 | 3,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |901 | 07 | 07 | | | 110,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Программа реализации государственной молодежной |901 | 07 | 07 | 7950800 | | 110,0 || |политики "Молодежь Белинского района на 2009-2011 год"| | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 07 | 07 | 7950800 | 950 | 110,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации|901 | 08 | | | | 6048,21251 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Культура |901 | 08 | 01 | | | 6026,51251 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и |901 | 08 | 01 | 4400000 | | 3339,9 || |средства массовой информации | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4409900 | | 3339,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 3136,381 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет |901 | 08 | 01 | 4409900 | 930 | 33,519 || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | | | | | | || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 170,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Музеи и постоянные выставки |901 | 08 | 01 | 4410000 | | 661,53451 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4419900 | | 661,53451 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 644,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 10,0211 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 | 08 | 01 | 4419900 | 992 | 7,51341 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Библиотеки |901 | 08 | 01 | 4420000 | | 1936,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4429900 | | 1936,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1906,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 30,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств |901 | 08 | 01 | 4500000 | | 81,0 || |массовой информации | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных |901 | 08 | 01 | 4500600 | | 81,0 || |образований | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 81,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |901 | 08 | 01 | 5220000 | | 2,273 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |901 | 08 | 01 | 5225400 | | 2,273 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |901 | 08 | 01 | 5225400 | 013 | 2,273 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 08 | 01 | 7950000 | | 5,305 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |901 | 08 | 01 | 7956600 | | 5,305 || |бюджетной сферы Белинского района Пензенской области | | | | | | || |на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 08 | 01 | 7956600 | 950 | 5,305 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии |901 | 08 | 06 | | | 21,7 || |,средств массовой информации | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение |901 | 08 | 06 | 7959300 | | 21,7 || |и развитие народных художественных промыслов и ремесел| | | | | | || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 08 | 06 | 7959300 | 950 | 21,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |901 | 09 | | | | 4289,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Физическая культура и спорт |901 | 09 | 08 | | | 4289,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центр спортивной подготовки |901 | 09 | 08 | 4820000 | | 4085,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 09 | 08 | 4829900 | | 4085,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3835,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 250,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образования |901 | 09 | 08 | 7950000 | | 204,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 | 09 | 08 | 7953500 | | 135,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового |901 | 09 | 08 | 7953501 | | 135,0 || |спорта и физической культуры в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7953501 | 950 | 135,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие |901 | 09 | 08 | 7959100 | | 30,0 || |футбола в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959100 | 950 | 30,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие |901 | 09 | 08 | 7959200 | | 30,0 || |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском | | | | | | || |районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959200 | 950 | 30,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития |901 | 09 | 08 | 7959500 | | 9,5 || |инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на| | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959500 | 950 | 9,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная политика |901 | 10 | | | | 755,69748 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения |901 | 10 | 03 | | | 755,69748 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральные целевые программы |901 | 10 | 03 | 1000000 | | 226,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральная целевая программа "Жилище" |901 | 10 | 03 | 1040000 | | 226,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |901 | 10 | 03 | 1040200 | | 226,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |901 | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 226,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная помощь |901 | 10 | 03 | 5050000 | | 267,19748 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5053300 | | 267,19748 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной |901 | 10 | 03 | 5053350 | | 267,19748 || |поддержки за счет средств местного бюджета | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |901 | 10 | 03 | 5053350 | 005 | 267,19748 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области |901 | 10 | 03 | 5140000 | | 185.9 || |социальной политики | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5140100 | | 185.9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. |901 | 10 | 03 | 5140140 | | 3,1 || |поддержки работников культуры, проживающих в сельской | | | | | | || |местности на территории муниципального образования. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области |901 | 10 | 03 | 5140143 | | 3,1 || |социальной политики работников музеев проживающих в | | | | | | || |сельской местности на территории муниципального | | | | | | || |образования | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах |901 | 10 | 03 | 5140143 | 940 | 3,1 || |социальной поддержки отдельных категорий | | | | | | || |квалифицированных работников, работающих и проживающих| | | | | | || |в сельской местности на территории Пензенской области"| | | | | | || |за счет средств муниципального образования. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на проведение мероприятия к 65-летию Победы за|901 | 10 | 03 | 5140160 | | 182.8 || |счет средств местного бюджета | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |901 | 10 | 03 | 5140160 | 013 | 182.8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |901 | 10 | 03 | 5220000 | | 37,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Программа "Обеспечение жильем молодых семей" на |901 | 10 | 03 | 5225801 | | 37,8 || |2010-2015 год | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |901 | 10 | 03 | 5225801 | 005 | 37,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 10 | 03 | 7950000 | | 38,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых |901 | 10 | 03 | 7955801 | | 38,0 || |семей в Белинском районе на 2008-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 10 | 03 | 7955801 | 950 | 38,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| 2 |Управление социальной защиты населения Белинского |948 | | | | | 69771,41109 || |района Пензенской области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Образование |948 | 07 | | | | 213,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |948 | 07 | 07 | | | 173.8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании |948 | 07 | 07 | 4320000 | | 34,0 || |детей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Оздоровление детей |948 | 07 | 07 | 4320200 | | 34,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |948 | 07 | 07 | 4320200 | 013 | 34,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для |948 | 07 | 07 | 8070000 | | 139,8 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, | | | | | | || |субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в | | | | | | || |установленном порядке. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |948 | 07 | 07 | 8079300 | | 139,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий Пензенской |948 | 07 | 07 | 8079371 | | 139,8 || |области по организации отдыха и оздоровления детей, | | | | | | || |находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |948 | 07 | 07 | 8079371 | 013 | 139,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы области образования |948 | 07 | 09 | | | 40,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика |948 | 07 | 09 | 7956100 | | 40,0 || |безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в | | | | | | || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на целевые программы муниципальных образований|948 | 07 | 09 | 7956100 | 950 | 40,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная политика |948 | 10 | | | | 69557,61109 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Пенсионное обеспечение |948 | 10 | 01 | | | 364,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Пенсии |948 | 10 | 01 | 4900000 | | 200,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное |948 | 10 | 01 | 4910000 | | 200,0 || |обеспечение | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ|948 | 10 | 01 | 4910100 | | 200,0 || |и муниципальных служащих | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет |948 | 10 | 01 | 4910100 | 985 | 200,0 || |средств местного бюджета | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для |948 | 10 | 01 | 8070000 | | 164,6 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, | | | | | | || |субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в | | | | | | || |установленном порядке. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |948 | 10 | 01 | 8079300 | | 164,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по реализации |948 | 10 | 01 | 8079369 | | 164,6 || |Закона Пензенской области "О государственном | | | | | | || |пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных | | | | | | || |гражданских служащих Пензенской области и лиц, | | | | | | || |замещающих государственные должности Пензенской | | | | | | || |области" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 164,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обслуживание населения |948 | 10 | 02 | | | 20764,31109 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Учреждения социального обслуживания населения |948 | 10 | 02 | 5080000 | | 7441,01109 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 | 10 | 02 | 5089900 | | 7441,01109 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное |948 | 10 | 02 | 5089900 | 946 | 1280,0 || |оздоровление пенсионеров | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на |948 | 10 | 02 | 5089900 | 956 | 2495,8 || |финансирование учреждений в части возмещения расходов | | | | | | || |на организацию деятельности по социальной защите | | | | | | || |населения | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 | 10 | 02 | 5089900 | 980 | 1260,00079 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |948 | 10 | 02 | 5089900 | 983 | 2405,2103 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |948 | 10 | 02 | 5220000 | | 106,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |948 | 10 | 02 | 5225400 | | 106,5 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |948 | 10 | 02 | 5225400 | 013 | 106,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |948 | 10 | 02 | 795000 | | 248,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |948 | 10 | 02 | 7956600 | | 248,5 || |бюджетной сферы Белинского района Пензенской области | | | | | | || |на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |948 | 10 | 02 | 7956600 | 950 | 248,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для |948 | 10 | 02 | 8070000 | | 12968,3 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, | | | | | | || |субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в | | | | | | || |установленном порядке. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |948 | 10 | 02 | 8079300 | | 12968,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по социальной |948 | 10 | 02 | 8079382 | | 12968,3 || |поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого | | | | | | || |возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной | | | | | | || |жизненной ситуации, а также детей-сирот; детей | | | | | | || |оставшихся без попечения родителей; семей имеющих | | | | | | || |детей (в том числе многодетных семей и одиноких | | | | | | || |родителей); малоимущих граждан | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 12968,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения |948 | 10 | 03 | | | 42605,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная помощь |948 | 10 | 03 | 5050000 | | 79,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация мер социальной поддержки отдельных |948 | 10 | 03 | 5055500 | | 79,2 || |категорий граждан | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных|948 | 10 | 03 | 5055530 | | 79,2 || |лиц и лиц признанных пострадавшими от политических | | | | | | || |репрессий | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 79,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области |948 | 10 | 03 | 5140000 | | 50,0 || |социальной политики. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики. |948 | 10 | 03 | 5140100 | | 50,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств |948 | 10 | 03 | 5140150 | | 50,0 || |бюджета муниципального образования | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |948 | 10 | 03 | 5140150 | 013 | 50,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |948 | 10 | 03 | 5220000 | | 310,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка |948 | 10 | 03 | 5220400 | | 310,0 || |многодетных семей по улучшению жилищных условий" на | | | | | | || |2009-2011 годы | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 5220400 | 005 | 310,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований для |948 | 10 | 03 | 8070000 | | 42165,8 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, | | | | | | || |субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в | | | | | | || |установленном порядке. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий на реализацию |948 | 10 | 03 | 8070300 | | 18492,8 || |Закона Пензенской области "О мерах социальной | | | | | | || |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на | | | | | | || |территории Пензенской области" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по |948 | 10 | 03 | 8070377 | | 18441,1 || |предоставлению мер социальной поддержки | | | | | | || |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах | | | | | | || |социальной поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | | || |проживающих на территории Пензенской области" по | | | | | | || |ветеранам труда и труженикам тыла | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 18441,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по |948 | 10 | 03 | 8070379 | | 51,4 || |предоставлению мер социальной поддержки. | | | | | | || |Предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах | | | | | | || |социальной поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | | || |проживающих на территории Пензенской области" по | | | | | | || |реабилитированным лицам и лицам, признанными | | | | | | || |пострадавшими от политических репрессий . | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 51,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по |948 | 10 | 03 | 8070380 | | 0,3 || |предоставлению мер социальной поддержки | | | | | | || |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах | | | | | | || |социальной поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | | || |проживающих на территории Пензенской области" по | | | | | | || |другим категориям граждан. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 0,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |948 | 10 | 03 | 8079300 | | 23673,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате |948 | 10 | 03 | 8079303 | | 16416,3 || |пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с | | | | | | || |Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим| | | | | | || |детей" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 16416,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по |948 | 10 | 03 | 8079363 | | 943,6 || |предоставлению мер социальной поддержки многодетным | | | | | | || |семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О | | | | | | || |мерах социальной поддержки многодетных семей, | | | | | | || |проживающих на территории Пензенской области" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 943,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по |948 | 10 | 03 | 8079366 | | 283,8 || |предоставлению мер социальной поддержки гражданам, в | | | | | | || |соответствии с Законом Пензенской области "О мерах | | | | | | || |социальной поддержки отдельных категорий | | | | | | || |квалифицированных работников, работающих и проживающих| | | | | | || |в сельской местности на территории Пензенской | | | | | | || |области". | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079366 | 005 | 283,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате |948 | 10 | 03 | 8079383 | | 305,3 || |социального пособия на погребение, установленного | | | | | | || |статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года | | | | | | || |N 8-Ф "О погребении о похоронном деле". | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079383 | 005 | 305,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по |948 | 10 | 03 | 8079390 | | 5724,0 || |предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого | | | | | | || |помещения и коммунальных услуг | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079390 | 005 | 5724,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области социальной политики |948 | 10 | 06 | | | 5823.7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|948 | 10 | 03 | 0020000 | | 144.0 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | | || |Федерации, и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат |948 | 10 | 06 | 0020400 | | 144,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на |948 | 10 | 06 | 0020400 | 956 | 112,8 || |финансирование учреждений, в части возмещения расходов| | | | | | || |на организацию деятельности по социальной защите | | | | | | || |населения | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет |948 | 10 | 06 | 0020400 | 930 | 2,2 || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | | | | | | || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению |948 | 10 | 06 | 0020400 | 982 | 29,0 || |охраной труда за счет средств местного бюджета | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |948 | 10 | 06 | 7950000 | | 100,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "О социальной поддержке семей воспитывающих детей |948 | 10 | 06 | 7956500 | | 100,0 || |инвалидов по улучшению их материального положения в | | | | | | || |Белинском районе Пензенской области на 2010-2011 годы"| | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |948 | 10 | 06 | 7956500 | 950 | 100,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для |948 | 10 | 06 | 8070000 | | 5579,7 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, | | | | | | || |субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в | | | | | | || |установленном порядке. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению |948 | 10 | 06 | 8079305 | | 207,3 || |охраной труда | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 | 10 | 06 | 8079305 | 500 | 207,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Содержание органов местного самоуправления, |948 | 10 | 06 | 8079387 | | 5372,4 || |осуществляющих отдельные государственные полномочия в | | | | | | || |сфере социальной поддержки населения. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 | 10 | 06 | 8079387 | 500 | 5372,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| 3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская |955 | | | | | 14602,52935 || |центральная районная больница | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955 | 09 | | | | 14602,52939 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Стационарная медицинская помощь |955 | 09 | 01 | | | 11609,76039 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |955 | 09 | 01 | 4700000 | | 11382,23839 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 | 09 | 01 | 4709900 | | 11382,23839 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 393,20118 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет |955 | 09 | 01 | 4709900 | 930 | 143,231 || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | | | | | | || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |955 | 09 | 01 | 4709900 | 983 | 1083,79591 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955 | 09 | 01 | 4709900 | 988 | 1220,59571 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955 | 09 | 01 | 4709900 | 989 | 6840,64350 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с |955 | 09 | 01 | 4709900 | 991 | 1700,77109 || |оплатой услуг муниципальным учреждениям | | | | | | || |здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в | | | | | | || |период беременности и (или) родов | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |955 | 09 | 01 | 5220000 | | 58,326 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |955 | 09 | 01 | 5225400 | | 58,326 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |955 | 09 | 01 | 5225400 | 013 | 58,326 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |955 | 09 | 01 | 7950000 | | 136,095 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |955 | 09 | 01 | 7956600 | | 136,095 || |бюджетной сферы Белинского района Пензенской области | | | | | | || |на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 01 | 7956600 | 950 | 136,095 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии на софинансирование расходных обязательств |955 | 09 | 01 | 8049200 | | 33,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| | Единовременная выплата молодым специалистам, |955 | 09 | 01 | 8049202 | | 33,1 || |работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | || |здравоохранения. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 | 09 | 01 | 8049202 | 001 | 33,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Амбулаторная помощь |955 | 09 | 02 | | | 1044,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 | 09 | 02 | 5200000 | | 1044,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу |955 | 09 | 02 | 5201800 | | 1044,9 || |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | || |медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1044,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Скорая медицинская помощь |955 | 09 | 04 | | | 591,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 | 09 | 04 | 5200000 | | 591,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу |955 | 09 | 04 | 5201800 | | 591,1 || |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | || |медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 583,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |955 | 09 | 04 | 5201800 | 500 | 8,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической |955 | 09 | 10 | | | 1356,769 || |культуры и спорта | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |955 | 09 | 10 | 7950000 | | 1356,769 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на |955 | 09 | 10 | 7950101 | | 50,0 || |2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 | 09 | 10 | 7950101 | 950 | 50,0 || |образований | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на |955 | 09 | 10 | 7950501 | | 167.0 || |2009-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 | 09 | 10 | 7950501 | 950 | 167.0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы|955 | 09 | 10 | 7950502 | | 50,0 || |с туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 гг." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 | 09 | 10 | 7950502 | 950 | 50,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на|955 | 09 | 10 | 7950503 | | 620,0 || |2009-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 | 09 | 10 | 7950503 | 950 | 620,0 || |образований | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |955 | 09 | 10 | 7950504 | | 10,0 || |"Предупреждение распространения заболевания, | | | | | | || |вызываемого вирусом иммунодефицита человека | | | | | | || |(АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 | 09 | 10 | 7950504 | 950 | 10,0 || |образований | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |955 | 09 | 10 | 7951900 | | 25,00 || |"Социальная реабилитация неблагополучных семей на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение |955 | 09 | 10 | 7951903 | | 25,0 || |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из | | | | | | || |малообеспеченных неблагополучных семей, | | | | | | || |злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 | 09 | 10 | 7951903 | 950 | 25,00 || |образований | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика |955 | 09 | 10 | 7955200 | | 10,0 || |вирусного гепатита по Белинскому району на 2009-2011 | | | | | | || |г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7955200 | 950 | 10,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |955 | 09 | 10 | 7955300 | | 58.7 || |"Профилактика и лечение артериальной гипертонии в | | | | | | || |Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7955300 | 950 | 58.7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития|955 | 09 | 10 | 7955400 | | 15.3 || |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 | | | | | | || |г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7955400 | 950 | 15.3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7956000 | | 50,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач |955 | 09 | 10 | 7956000 | 950 | 50,0 || |общей практики на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные |955 | 09 | 10 | 7957900 | | 265,0 || |мероприятия в эпидемиологических очагах инфекционных | | | | | | || |заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7957900 | 950 | 265,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения |955 | 09 | 10 | 7958600 | | 35,769 || |лечебно-профилактических учреждений Белинского района | | | | | | || |медицинскими кадрами на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7958600 | 950 | 35,769 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| 4 |Отдел образования Белинского района |974 | | | | | 134643,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |974 | 05 | | | | 229,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Коммунальное хозяйство |974 | 05 | 02 | | | 229,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Модернизация и строительство систем |974 | 05 | 02 | 7952200 | | 229,0 || |теплоснабжения в населенных пунктах Белинского района | | | | | | || |Пензенской области" на 2010-2015 годы | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 05 | 02 | 7952200 | 950 | 229,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Образование |974 | 07 | | | | 123991,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дошкольное образование |974 | 07 | 01 | | | 27276,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Детские дошкольные учреждения |974 | 07 | 01 | 4200000 | | 27255,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 | 07 | 01 | 4209900 | | 27255,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 25391,248 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет |974 | 07 | 01 | 4209900 | 930 | 6,152 || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | | | | | | || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974 | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 40,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет родительской платы |974 | 07 | 01 | 4209900 | 990 | 1805,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |974 | 07 | 01 | 4209900 | 992 | 13,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |974 | 07 | 01 | 5220000 | | 6,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |974 | 07 | 01 | 5225400 | | 6,3 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |974 | 07 | 01 | 5225400 | 013 | 6,3 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |977 | 07 | 01 | 7950000 | | 14,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |974 | 07 | 01 | 7956600 | | 14,7 || |бюджетной сферы Белинского района Пензенской области | | | | | | || |на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 07 | 01 | 7956600 | 950 | 14,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общее образование |974 | 07 | 02 | | | 85200,42865 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 | 07 | 02 | 4219900 | | 22403,22865 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 22285,83065 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет |974 | 07 | 02 | 4219900 | 930 | 25,898 || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | | | | | | || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |974 | 07 | 02 | 4219900 | 992 | 91,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974 | 07 | 02 | 4230000 | | 4042,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 4042,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 | 07 | 02 | 5200000 | | 2501,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное |974 | 07 | 02 | 5200900 | | 2501,6 || |руководство | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2501,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |974 | 07 | 02 | 5220000 | | 192,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |974 | 07 | 02 | 5225400 | | 192,6 || |бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |974 | 07 | 02 | 5225400 | 013 | 192,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 | 07 | 02 | 7950000 | | 749,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного |974 | 07 | 02 | 7951600 | | 300,5 || |национального проекта "Образование" в Белинском районе| | | | | | || |на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного |974 | 07 | 02 | 7951601 | | 26,5 || |национального проекта "Образование" в Белинском районе| | | | | | || |на 2009-2011 г.г." в части расходов на поощрение | | | | | | || |лучших учителей школ района | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 | 07 | 02 | 7951601 | 950 | 26,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного |974 | 07 | 02 | 7951602 | | 24,0 || |национального проекта "Образование" в Белинском районе| | | | | | || |на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой | | | | | | || |молодежи | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 | 07 | 02 | 7951602 | 950 | 24,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного |974 | 07 | 02 | 7951603 | | 250,0 || |национального проекта "Образование" в Белинском районе| | | | | | || |на 2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт школ | | | | | | || |района прошедших конкурсный отбор | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 | 07 | 02 | 7951603 | 950 | 250,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 | 07 | 02 | 7950000 | | 449,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях |974 | 07 | 02 | 7956600 | | 449,4 || |бюджетной сферы Белинского района Пензенской области | | | | | | || |на 2010-2015 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 07 | 02 | 7956600 | 950 | 449,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий на реализацию |974 | 07 | 02 | 8070300 | | 55310,4 || |Закона Пензенской области "О мерах социальной | | | | | | || |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на | | | | | | || |территории Пензенской области" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |974 | 07 | 02 | 8079300 | | 55310,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по |974 | 07 | 02 | 8079375 | | 55290,4 || |финансированию муниципальных общеобразовательных | | | | | | || |учреждений в части реализации ими федеральных | | | | | | || |государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 55290,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по осуществлению|974 | 07 | 02 | 8079376 | | 20,0 || |единовременной выплаты победителям областного конкурса| | | | | | || |"Лучший руководитель общеобразовательного учреждения | | | | | | || |Пензенской области" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 20,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |974 | 07 | 07 | | | 1410,78135 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании |974 | 07 | 07 | 4320000 | | 79681,35 || |детей | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Оздоровление детей |974 | 07 | 07 | 4320200 | | 79681,35 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |974 | 07 | 07 | 4320200 | 013 | 79,68135 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |974 | 07 | 07 | 5220000 | | 1331,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Подпрограмма "Оздоровления и занятости детей в |974 | 07 | 07 | 5228805 | | 405,0 || |загородных стационарных лагерях в период школьных | | | | | | || |каникул | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |974 | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 405,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Подпрограмма "Оздоровления и занятости детей в |974 | 07 | 07 | 5228806 | | 926,1 || |оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период| | | | | | || |школьных каникул" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |974 | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 926,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области образования |974 | 07 | 09 | | | 10103,79 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|974 | 07 | 09 | 0020000 | | 896,4 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | | || |Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат |974 | 07 | 09 | 0020400 | | 896,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 896,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области образования |974 | 07 | 09 | 4360000 | | 321,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974 | 07 | 09 | 4360900 | | 321,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций государственными органами |974 | 07 | 09 | 4360900 | 012 | 321,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 | 07 | 09 | 4529900 | | 5857,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности централизованной |974 | 07 | 09 | 4529910 | | 5008,0 || |бухгалтерии | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 09 | 4529910 | 001 | 5008,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности |974 | 07 | 09 | 4529920 | | 849,6 || |учебно-методических кабинетов | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 09 | 4529920 | 001 | 849,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 | 07 | 09 | 5200000 | | 203,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение ха классное |974 | 07 | 09 | 5200900 | | 0,4 || |руководство | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 5200900 | 500 | 0,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание |974 | 07 | 09 | 5201000 | | 52,6 || |ребенка в государственных и муниципальных | | | | | | || |образовательных учреждениях, реализующих основную | | | | | | || |общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 5201000 | 500 | 52,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |974 | 07 | 09 | 5220000 | | 150,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "Развитие системы образования в Пензенской области|974 | 07 | 09 | 5220600 | | 150,0 || |на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общепрограммные мероприятия |974 | 07 | 09 | 5220602 | | 150,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 09 | 5220602 | 500 | 150,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 | 07 | 09 | 7950000 | | 2513,39 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика |974 | 07 | 09 | 7956100 | | 215,0 || |безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в | | | | | | || |Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 | 07 | 09 | 7956100 | 950 | 215,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |МЦП "Организация питания детей" |974 | 07 | 09 | 7956400 | | 1540,39 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |974 | 07 | 09 | 7956401 | | 350,39 || |"Совершенствование организации горячего питания | | | | | | || |учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского | | | | | | || |района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 07 | 09 | 7956401 | 950 | 350,39 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для |974 | 07 | 09 | 7956402 | | 1100,0 || |учащихся общеобразовательных учреждений Белинского | | | | | | || |района на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 07 | 09 | 7956402 | 950 | 1100,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия |974 | 07 | 09 | 7958400 | | 41,0 || |учреждений образования Белинского района с | | | | | | || |родительской общественностью "Семья и школа" на | | | | | | || |2009-2011 годы | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 07 | 09 | 7958400 | 950 | 41,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу |974 | 07 | 09 | 7958800 | | 107,0 || |"Профилактика террористической и экстремистской | | | | | | || |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 07 | 09 | 7958800 | 950 | 107,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития |974 | 07 | 09 | 7959500 | | 700,0 || |инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на| | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 | 07 | 09 | 7959500 | 950 | 700,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для |974 | 07 | 09 | 8070000 | | 312,4 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, | | | | | | || |субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в | | | | | | || |установленном порядке. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенция на выполнение передаваемых полномочий |974 | 07 | 09 | 8079300 | | 303,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по организации и|974 | 07 | 09 | 8079372 | | 303,6 || |осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 8079372 | 500 | 303,6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по |974 | 07 | 09 | 8079375 | | 8,8 || |финансированию муниципальных общеобразовательных | | | | | | || |учреждений в части реализации ими федеральных | | | | | | || |государственных образовательных стандартов | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 8079375 | 500 | 8,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная политика |974 | 10 | | | | 10422,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения |974 | 10 | 03 | | | 3993,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для |974 | 10 | 03 | 8070000 | | 3993,8 || |финансового обеспечения расходных обязательств | | | | | | || |муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, | | | | | | || |субъектов Российской Федерации, переданных для | | | | | | || |осуществления органам местного самоуправления в | | | | | | || |установленном порядке. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенция на выполнение передаваемых полномочий |974 | 10 | 03 | 8079300 | | 3993,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате |974 | 10 | 03 | 8079303 | | 200.0 || |пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с | | | | | | || |Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим| | | | | | || |детей" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 200.0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по |974 | 10 | 03 | 8079368 | | 3793,8 || |предоставлению мер социальной поддержки педагогическим| | | | | | || |работникам государственных образовательных учреждений | | | | | | || |Пензенской области и муниципальных образовательных | | | | | | || |учреждений , работающим и проживающим в сельской | | | | | | || |местности, рабочих поселках(поселках городского типа) | | | | | | || |на территории Пензенской области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 3793,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Охрана семьи и детства |974 | 10 | 04 | | | 6428,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 | 10 | 04 | 5200000 | | 6428,7 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание |974 | 10 | 04 | 5201000 | | 517,1 || |ребенка в государственных и муниципальных | | | | | | || |образовательных учреждениях, реализующих основную | | | | | | || |общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 517,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а|974 | 10 | 04 | 5201310 | | 1051,9 || |также вознаграждение, причитающееся приемному родителю| | | | | | || |за счет средств Федерального бюджета | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей |974 | 10 | 04 | 5201311 | | 521,523 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 521,523 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей|974 | 10 | 04 | 5201313 | | 530,377 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 530,377 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а|974 | 10 | 04 | 5201320 | | 4859,7 || |также вознаграждение, причитающееся приемному родителю| | | | | | || |за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей |974 | 10 | 04 | 5201321 | | 901,642 || |за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 901,642 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет |974 | 10 | 04 | 5201322 | | 1112,085 || |средств бюджета Пензенской области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 1112,085 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей |974 | 10 | 04 | 5201323 | | 2845,973 || |за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 2845,973 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| 5 |Управление по развитию сельского хозяйства, малого и |982 | | | | | 4302,73322 || |среднего предпринимательства Белинского района | | | | | | || |Пензенской области. | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Национальная экономика |982 | 04 | | | | 3049,45522 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |982 | 04 | 05 | | | 3049,45522 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|982 | 04 | 05 | 0020000 | | 2748,2 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | | || |Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат |982 | 04 | 05 | 0020400 | | 2748,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2745,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет |982 | 04 | 05 | 0020400 | 930 | 3,0 || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | | | | | | || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |982 | 04 | 05 | 5220000 | | 267,080 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства в |982 | 04 | 05 | 5227000 | | 267,080 || |Пензенской области на 2009-2011 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за |982 | 04 | 05 | 5227034 | | 73,752 || |оказание услуг в летне-пастбищный период, гражданам | | | | | | || |ведущим личное подсобное хозяйство | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 | 04 | 05 | 5227034 | 500 | 73,752 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Компенсация крестьянским (фермерским хозяйствам) части|982 | 04 | 05 | 5227036 | | 193,328 || |затрат на закупку комбикормов для откорма молодняка | | | | | | || |свиней | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 | 04 | 05 | 5227036 | 500 | 193,328 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |982 | 04 | 05 | 7950000 | | 34,17522 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу|982 | 04 | 05 | 7957000 | | 34,17522 || |" Развитие сельского хозяйства Белинского района | | | | | | || |Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |В том числе: | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| | М.Ц.П. на стимулирующие выплаты гражданам в |982 | 04 | 05 | 7957034 | | 24,0 || |летне-пастбищный период | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 04 | 05 | 7957034 | 950 | 24,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |М.Ц.П. на закупку комбикормов для откорма молодняка |982 | 04 | 05 | 7957036 | | 10,17522 || |свиней | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 04 | 05 | 7957036 | 950 | 10,17522 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная политика |982 | 10 | | | | 1253,278 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения |982 | 10 | 03 | | | 1253,278 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральные целевые программы |982 | 10 | 03 | 1000000 | | 776,712 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральная целевая программа "Социальное развитие |982 | 10 | 03 | 1001100 | | 776712 || |села до 2012 года" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |982 | 10 | 03 | 1001100 | 005 | 776,712 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы |982 | 10 | 03 | 5220000 | | 364,566 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие |982 | 10 | 03 | 5229900 | | 364,566 || |села до 2012года" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, |982 | 10 | 03 | 5229901 | | 166,25 || |проживающих на селе | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |982 | 10 | 03 | 5229901 | 005 | 166,25 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых |982 | 10 | 03 | 5229902 | | 198,316 || |семей и специалистов, проживающих на селе | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты |982 | 10 | 03 | 5229902 | 005 | 198,316 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |982 | 10 | 03 | 7950000 | | 112,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу|982 | 10 | 03 | 7957000 | | 112.0 || |" Развитие сельского хозяйства Белинского района | | | | | | || |Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению |982 | 10 | 03 | 7957037 | | 60,0 || |жилищных условий граждан, проживающих в сельской | | | | | | || |местности | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 10 | 03 | 7957037 | 950 | 60,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению|982 | 10 | 03 | 7957039 | | 52,0 || |доступным жильем молодых семей и молодых специалистов | | | | | | || |на селе | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 10 | 03 | 7957039 | 950 | 52,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| 6 |Управление финансов Белинского района Пензенской |992 | | | | | 62135,19534 || |области | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общегосударственные вопросы |992 | 01 | | | | 6399,70252 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, |992 | 01 | 06 | | | 6250,4 || |таможенных органов и органов финансового | | | | | | || |(финансово-бюджетного) надзора | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|992 | 01 | 06 | 0020000 | | 6250,4 || |органов государственной власти субъектов Российской | | | | | | || |Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат |992 | 01 | 06 | 0020400 | | 6250,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 6060,4 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Средства на исполнение передаваемых полномочий по |992 | 01 | 06 | 0020400 | 920 | 190,0 || |исполнению бюджетов поселений | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Резервные фонды |992 | 01 | 12 | | | 129,30252 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Резервные фонды |992 | 01 | 12 | 0700000 | | 129,30252 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Резервные фонды местных администраций |992 | 01 | 12 | 0700500 | | 129,30252 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы |992 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 129,30252 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |992 | 01 | 14 | | | 20,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |992 | 01 | 14 | 7950000 | | 20,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование |992 | 01 | 14 | 7958500 | | 20,0 || |управления бюджетным процессом в Белинском районе | | | | | | || |(2009-2011 годы)" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |992 | 01 | 14 | 7958500 | 950 | 20,0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Межбюджетные трансферты |992 | 11 | | | | 55735,49282 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и |992 | 11 | 01 | | | 33236,7 || |муниципальных образований | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 | 11 | 01 | 5160000 | | 14979,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 | 11 | 01 | 5160100 | | 14979,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из |992 | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 || |районного фонда финансовой поддержки | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета |992 | 11 | 01 | 5160131 | | 14979,9 || |муниципального образования Белинский район | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 | 11 | 01 | 5160131 | 008 | 14979,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению |992 | 11 | 01 | 5170200 | | 18256,8 || |сбалансированности бюджетов | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие дотации |992 | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 18256,8 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и |992 | 11 | 03 | | | 1319,1 || |муниципальных образований | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|992 | 11 | 03 | 0010000 | | 1319,1 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на |992 | 11 | 03 | 0013600 | | 1159,9 || |территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд компенсаций |992 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 1159,9 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского |992 | 11 | 03 | 0013800 | | 159,2 || |состояния | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд компенсаций |992 | 11 | 03 | 0013800 | 009 | 159,2 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 | 11 | 04 | | | 3,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных |992 | 11 | 04 | 5201500 | | 3,5 || |расходов, возникающих в результате решений, принятых | | | | | | || |органами власти другого уровня | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 | 11 | 04 | 5201500 | 017 | 3,5 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных |992 | 11 | 05 | | | 21176,19282 || |внебюджетных фондов | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, |992 | 11 | 05 | 7720000 | | 21176,19282 || |работающих в системе обязательного медицинского | | | | | | || |страхования в условиях одноканального финансирования | | | | | | || |медицинской помощи | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях |992 | 11 | 05 | 7720000 | 843 | 21176,19282 || |одноканального финансирования медицинской помощи | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Итого: | | | | | |329751,56048 ||———|——————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
__________
Приложение N 5
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2010 N 536-64/2
Приложение N 15
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Распределение
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на 2010 год
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Наименование сельсоветов | Сумма, тыс. руб. ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Аргамаковский | 391,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Балкашинский | 324,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Верхнеполянский | 1161,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Волчковский | 111,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Камынинский | 378,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Корсаевский | 353,4 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Кевдо-Вершинский | 10,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Козловский | 443,5 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Крюковский | 1418,3 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Кутеевский | 648,3 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Лермонтовский | 2664,3 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Невежкинский | 108,8 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Пушанинский | 2858,6 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Свищевский | 700,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Студенский | 33,5 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Чернышевский | 403,5 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Ширяевский | 1579,3 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Город Белинский | 4670,3 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Итого: | 18166,8 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
__________