Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 06.10.2010 № 514-62/2
О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009 г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 06 октября 2010 N 514-62/2
г. Белинский
О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Рассмотрев предложенные изменения в бюджет муниципальногообразования Белинский район на 2010 год, Собрание представителейБелинского района решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от19 декабря 2009 года N 424-52/2 "О бюджете муниципального образованияБелинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"следующие изменения:
В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципальногообразования Белинский район в сумме 292393,81183 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 313833.37848 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинскогорайона в сумме 400,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2011 года составляет 18380,0 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению.
5) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 21439,56665 тыс. рублей.
6) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2012 года составляет 13380,0 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению.
7) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2013 года составляет 6880,0 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевомузначению".
2. Приложения N 1, 8, 9, 16, 17 изложить в редакции согласноприложениям N 1-5.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести"
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Белинского района В.П.Кузин
_______________________
Приложение N 1
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 06 октября 2010 N 514-62/2
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Наименование | Код |Сумма. тыс. руб.||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 18380,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 18380,0 ||Федерации в валюте Российской Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской | 992 01 03 00 00 05 0000 710 | 18380,0 ||Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1882,89577 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -312744,55951 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -312744,55951 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -312744,55951 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -312744,55951 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 314627,45528 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 314627,45528 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 314627,45528 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 314627,45528 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 1176,67088 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской федерации| 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 1970,74768 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте | 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 1970,74768 ||Российской Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета | 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 1970,74768 ||муниципального района в валюте Российской Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -794,0768 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -794,0768 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из муниципальных районов в| 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -794,0768 ||валюте РФ | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||Всего | | 21439,56665 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
__________
Приложение N 2
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 06 октября 2010 N 514-62/2
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов классификации бюджета
муниципального образования Белинский район
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————||N| Наименование ведомств | Рз | Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. || | | | | | расходов | руб. ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 29702,9297 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных | 01 | 04 | | | 12528,606 || |органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных | | | | | || |администраций | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 01 | 04 | 0020000 | | 12236,106 || |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | | 11597,406 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 11491,406 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 01 | 04 | 0020400 | 930 | 106,0 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа | 01 | 04 | 0020800 | | 638,7 || |муниципального образования) | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 638,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 01 | 04 | 8070000 | | 292,5 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | || |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | || |порядке. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 01 | 04 | 8079300 | | 292,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности | 01 | 04 | 8079384 | | 269,2 || |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 269,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию| 01 | 04 | 8079385 | | 23,3 || |Архивного фонда Пензенской области. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 23,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 01 | 06 | 0020000 | | 6060,4 || |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | | 6060,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 6060,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 11,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 0200002 | | 11,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 11,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Резервные фонды | 01 | 12 | | | 201.4237 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | | 201.4237 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | | 201.4237 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 201.4237 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | | | 10900,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 14 | 0014300 | | 171,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы | 01 | 14 | 0014300 | 013 | 171,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0029900 | | 1429,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 1429,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | | 8722,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | | 42,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области | 01 | 14 | 0920301 | | 42,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 42,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 01 | 14 | 0920400 | | 8680,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Взносы Белинского района Пензенской области в уставные фонды муниципальных | 01 | 14 | 0920402 | | 8680,0 || |унитарных предприятий | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Белинского | 01 | 14 | 0920402 | 993 | 8680,0 || |района Пензенской области | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | | 578.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления бюджетным процессом | 01 | 14 | 7958500 | | 20,0 || |в Белинском районе (2009-2011 годы)" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7958500 | 950 | 20,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и | 01 | 14 | 7958800 | | 92,0 || |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7958800 | 950 | 92,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в | 01 | 14 | 7959400 | | 52,0 || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7959400 | 950 | 52,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов | 01 | 14 | 7959500 | | 382.0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 01 | 14 | 7959500 | 950 | 382.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции в | 01 | 14 | 7959600 | | 32,0 || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7959600 | 950 | 32,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | | 716,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 196,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | | 196,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба | 03 | 02 | 7959900 | | 120,0 || |с преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 02 | 7959900 | 950 | 120,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию | 03 | 02 | 7959800 | | 76,6 || |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики | | | | | || |злоупотребления психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 02 | 7959800 | 950 | 76,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | | | 519,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | | 519,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной | 03 | 10 | 2026700 | | 519,5 || |деятельности | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 519,5 || |деятельности и обороны | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Национальная экономика | 04 | | | | 5599.45122 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 2795.95122 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 04 | 05 | 0020000 | | 2748,2 || |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | | 2748,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2745,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 04 | 05 | 0020400 | 930 | 3,0 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | | 13,576 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на ДЦП " Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011 | 04 | 05 | 5227000 | | 13,576 || |годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в | 04 | 05 | 5227034 | | 13,576 || |летне-пастбищный период, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 5227034 | 500 | 13,576 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | | 34,17522 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского | 04 | 05 | 7957000 | | 34,175,22 || |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |В том числе: | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |М.Ц.П. на стимулирующие выплаты гражданам в летне-пастбищный период | 04 | 05 | 7957034 | | 24,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 05 | 7957034 | 950 | 24,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |М.Ц.П. на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней | 04 | 05 | 7957036 | | 10,17522 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 05 | 7957036 | 950 | 10,17522 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Транспорт | 04 | 08 | | | 450,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | | 450,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | | 450,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 450,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дорожное хозяйство | 04 | 09 | | | 1000,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | | 1000,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | | 1000,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных | 04 | 09 | 3150202 | | 1000,0 || |муниципальному образованию в безвозмездное пользование | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150202 | 006 | 1000,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | | | 1353.5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | | 1353.5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского района | 04 | 12 | 7956600 | | 857,5 || |Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7956600 | 950 | 857,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и | 04 | 12 | 7957500 | | 320,0 || |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской | | | | | || |области на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7957500 | 950 | 320,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого | 04 | 12 | 7959700 | | 176,0 || |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7959700 | 950 | 176,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | 3000,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 3000,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 05 | 3510500 | | 1730,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 1730,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7951500 | | 1270,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на 2010-2015 годы" | 05 | 02 | | | 1270,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 05 | 02 | 7951500 | 950 | 1270,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Образование | 07 | | | |123315,67545 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дошкольное образование | 07 | 01 | | | 25870.6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | | 25870.6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | | 25870.6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 24464.448 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 07 | 01 | 4209900 | 930 | 6,152 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 40,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет родительской платы | 07 | 01 | 4209900 | 990 | 1360,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общее образование | 07 | 02 | | | 85523.0941 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | | 20304.91865 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | | 20304.91865 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 20129,02065 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 07 | 02 | 4219900 | 930 | 25,898 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 02 | 4219900 | 992 | 150,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | | 7114,67545 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 6663,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 451,27545 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | | 2501,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | | 2501,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2501,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | | 291,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта | 07 | 02 | 7951600 | | 291,5 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта | 07 | 02 | 7951601 | | 26,5 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на поощрение| | | | | || |лучших учителей школ района | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951601 | 950 | 26,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта | 07 | 02 | 7951602 | | 15,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой| | | | | || |молодежи | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951602 | 950 | 15,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта | 07 | 02 | 7951603 | | 250,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт | | | | | || |школ района прошедших конкурсный отбор | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951603 | 950 | 250,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 07 | 02 | 8070000 | | 55310,4 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | || |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | || |порядке. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 02 | 8079300 | | 55310,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных | 07 | 02 | 8079375 | | 55290,4 || |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных| | | | | || |общеобразовательных стандартов. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 55290,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты | 07 | 02 | 8079376 | | 20,0 || |победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного | | | | | || |учреждения Пензенской области" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 20,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | 1694.58135 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | | 113,68135 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | | 113,68135 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 4320200 | 013 | 113,68135 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы | 07 | 07 | 5220000 | | 1331,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Подпрограмма "Оздоровления и занятости в загородных стационарных лагерях в период| 07 | 07 | 5228805 | | 405,0 || |школьных каникул" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 405,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Подпрограмма " Оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с дневным| 07 | 07 | 5228806 | | 926,1 || |пребыванием в период школьных каникул" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 926,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского | 07 | 07 | 7950800 | | 110,0 || |района на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 07 | 7950800 | 950 | 110,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 07 | 07 | 8070000 | | 139.8 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | || |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | || |порядке. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 07 | 8079300 | | 139.8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и | 07 | 07 | 8079371 | | 139,8 || |оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы | 07 | 07 | 8049221 | 013 | 139,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 10227,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 07 | 09 | 0020000 | | 896,4 || |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | | 896,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 896,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | | 330,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | | 330,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций государственными органами | 07 | 09 | 4360900 | 012 | 330,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. | 07 | 09 | 4529900 | | 5857,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 07 | 09 | 4529910 | | 5008,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529910 | 001 | 5008,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов | 07 | 09 | 4529920 | | 849,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529920 | 001 | 849,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 09 | 5200000 | | 203,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 09 | 5200900 | | 0,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5200900 | 500 | 0,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и | 07 | 09 | 5201000 | | 52,6 || |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную | | | | | || |общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5201000 | 500 | 52,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы | 07 | 09 | 5220000 | | 150,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП " Развитие системы образования в Пензенской области на 2009-2012 годы" | 07 | 09 | 5220600 | | 150,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Общепрограммные мероприятия | 07 | 09 | 5220602 | | 150,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5220602 | 500 | 150,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | | 2628,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений | 07 | 09 | 7956100 | | 240,0 || |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. | 07 | 09 | 7956100 | 950 | 240,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |МЦП " Организация питания детей" | 07 | 09 | 7956400 | | 1540,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации | 07 | 09 | 7956401 | | 440,0 || |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района на | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7956401 | 950 | 440,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся общеобразовательных| 07 | 09 | 7956402 | | 1100,0 || |учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7956402 | 950 | 1100,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского | 07 | 09 | 7958400 | | 41.0 || |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7958400 | 950 | 41,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и | 07 | 09 | 7958800 | | 107,0 || |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7958800 | 950 | 107,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов | 07 | 09 | 7959500 | | 700,0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 09 | 7959500 | 950 | 700,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 07 | 09 | 8070000 | | 312,4 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | || |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | || |порядке. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 09 | 8079300 | | 312,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности| 07 | 09 | 8079372 | | 303,6 || |по опеке и попечительству | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079372 | 500 | 303,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных | 07 | 09 | 8079375 | | 8,8 || |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных| | | | | || |общеобразовательных стандартов. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079375 | 500 | 8,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | | | | 5868,83451 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Культура | 08 | 01 | | | 5847,13451 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации| 08 | 01 | 4400000 | | 3219,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | | 3219,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 3016,381 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 08 | 01 | 4409900 | 930 | 33,519 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 170,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | | 609,73451 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | | 609,73451 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 592,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 10,0211 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений | 08 | 01 | 4419900 | 992 | 7,51341 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | | 1936,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | | 1936,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1906,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 30,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | | 81,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4500600 | | 81,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 81,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | | | 21,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 08 | 06 | 7950000 | | 21,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных | 08 | 06 | 7959300 | | 21,7 || |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 08 | 06 | 7959300 | 950 | 21,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | | | | 18292,30621 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | | | 11232,13721 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | | 11199,03721 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | | 11199,03721 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 210,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 09 | 01 | 4709900 | 930 | 143,231 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 09 | 01 | 4709900 | 983 | 1083,79591 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 09 | 01 | 4709900 | 988 | 1220,59571 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 01 | 4709900 | 989 | 6840,6435 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой услуг муниципальным| 09 | 01 | 4709900 | 991 | 1700,77109 || |учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в период | | | | | || |беременности и (или) родов | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных | 09 | 01 | 8040000 | | 33,1 || |обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного | | | | | || |самоуправления по вопросам местного значения. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| | Единовременная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальных | 09 | 01 | 8049202 | | 33,1 || |учреждениях здравоохранения. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 8049202 | 001 | 33,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Амбулаторная помощь | 09 | 02 | | | 1044,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000 | | 1044,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | 09 | 02 | 5201800 | | 1044,9 || |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1044,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | | | 591,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 5200000 | | 591,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | 09 | 04 | 5201800 | | 591,1 || |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 583,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 04 | 5201800 | 500 | 8,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Физическая культура и спорт | 09 | 08 | | | 4067,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центр спортивной подготовки | 09 | 08 | 4820000 | | 3772,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 4829900 | | 3772,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3522,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 250,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципального образования | 09 | 08 | 7950000 | | 295,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" | 09 | 08 | 7953500 | | 135,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в| 09 | 08 | 7953501 | | 135,0 || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7953501 | 950 | 135,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на| 09 | 08 | 7959100 | | 30,0 || |2009-2012 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7959100 | 950 | 30,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и | 09 | 08 | 7959200 | | 30,0 || |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7959200 | 950 | 30,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов | 09 | 08 | 7959500 | | 100,0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ | 09 | 08 | 7959500 | 950 | 100,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | | | 1356,769 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7950000 | | 1356,769 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" | 09 | 10 | 7950101 | | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7950101 | 950 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." | 09 | 10 | 7950501 | | 117.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950501 | 950 | 117.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Белинском| 09 | 10 | 7950502 | | 50,0 || |районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950502 | 950 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г." | 09 | 10 | 7950503 | | 420,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7950503 | 950 | 420,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения | 09 | 10 | 7950504 | | 50,0 || |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011| | | | | || |г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7950504 | 950 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация | 09 | 10 | 7951900 | | 25,00 || |неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения | 09 | 10 | 7951903 | | 25,0 || |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих | | | | | || |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7951903 | 950 | 25,00 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по | 09 | 10 | 7955200 | | 50,0 || |Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955200 | 950 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение артериальной| 09 | 10 | 7955300 | | 58.7 || |гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955300 | 950 | 58.7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в | 09 | 10 | 7955400 | | 15.3 || |Белинском районе в 2009-2011 г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955400 | 950 | 15.3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7956000 | | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей практики на 2009-2011 | 09 | 10 | 7956000 | 950 | 50,0 || |г.г. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в эпидемиологических | 09 | 10 | 7957900 | | 75,0 || |очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7957900 | 950 | 75,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения лечебно-профилактических | 09 | 10 | 7958600 | | 395,769 || |учреждений Белинского района медицинскими кадрами на 2009-2012 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7958600 | 950 | 395,769 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная политика | 10 | | | | 76837.68739 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | 364,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | | 200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | | 200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | | 200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета | 10 | 01 | 4910100 | 985 | 200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 10 | 01 | 8070000 | | 164,6 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | || |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | || |порядке. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 10 | 01 | 8079300 | | 164,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона Пензенской области "О | 10 | 01 | 8079369 | | 164,6 || |государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских| | | | | || |служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности | | | | | || |Пензенской области" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 164,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | 18320,71109 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Учреждения социального обеспечения населения | 10 | 02 | 5080000 | | 5352,41109 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5089900 | | 5352,41109 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет поступлений средств на социальное оздоровление пенсионеров | 10 | 02 | 5089900 | 946 | 824,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части | 10 | 02 | 5089900 | 956 | 2113,2 || |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг | 10 | 02 | 5089900 | 980 | 810,00079 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 10 | 02 | 5089900 | 983 | 1605,2103 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 10 | 02 | 8070000 | | || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | || |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | || |порядке. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 10 | 02 | 8079300 | | 12968,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному | 10 | 02 | 8079382 | | 12968,3 || |обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в | | | | | || |трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; детей оставшихся без попечения | | | | | || |родителей; семей имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких | | | | | || |родителей); малоимущих граждан | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 12968,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | 46139.9763 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 1000000 | | 993,76 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 10 | 03 | 1001100 | | 993,76 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 1001100 | 005 | 993,76 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | | 274.2763 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5053300 | | 195.0763 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки, за счет средств | 10 | 03 | 5053350 | | 195.0763 || |местного бюджета | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053350 | 005 | 195.0763 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 10 | 03 | 5055500 | | 79,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных | 10 | 03 | 5055530 | | 79,2 || |пострадавшими от политических репрессий. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 79,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики. | 10 | 03 | 5140000 | | 235,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики. | 10 | 03 | 5140100 | | 235,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников культуры, | 10 | 03 | 5140140 | | 3,1 || |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики работников | 10 | 03 | 5140143 | | 3,1 || |музеев проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных | 10 | 03 | 5140143 | 940 | 3,1 || |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской | | | | | || |местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных | | | | | || |образований средств муниципальных образований | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального | 10 | 03 | 5140150 | | 50,0 || |образования | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы | 10 | 03 | 5140150 | 013 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на проведение мероприятий к 65-летию Победы за счет средств местного | 10 | 03 | 5140160 | | 182,8 || |бюджета | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие расходы | 10 | 03 | 5140160 | 013 | 182,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Региональные целевые программы | 10 | 03 | 5220000 | | 767,84 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей по | 10 | 03 | 5220400 | | 300,0 || |улучшению жилищных условий" на 2009-2011 годы | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5220400 | 005 | 300,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 10 | 03 | 5229900 | | 467,84 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе | 10 | 03 | 5229901 | | 166,25 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5229901 | 005 | 166,25 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов, | 10 | 03 | 5229902 | | 301,59 || |проживающих на селе | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5229902 | 005 | 301,59 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 10 | 03 | 7950000 | | 428.2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на | 10 | 03 | 7955801 | | 316,2 || |2008-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 03 | 7955801 | 950 | 316,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского | 10 | 03 | 7957000 | | 112.0 || |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, | 10 | 03 | 7957037 | | 60,0 || |проживающих в сельской местности | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 03 | 7957037 | 950 | 60,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых | 10 | 03 | 7957039 | | 52,0 || |семей м молодых специалистов на селе | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 03 | 7957039 | 950 | 52,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 10 | 03 | 8070000 | | 43440,0 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | || |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | || |порядке | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области "О | 10 | 03 | 8070300 | | 18616,4 || |мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории| | | | | || |Пензенской области" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8070377 | | 18441,1 || |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки | | | | | || |отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по | | | | | || |ветеранам труда и труженикам тыла | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 18441,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки,| 10 | 03 | 8070379 | | 51,4 || |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки | | | | | || |отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по | | | | | || |реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических | | | | | || |репрессий . | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 51,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки,| 10 | 03 | 8070380 | | 123,9 || |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки | | | | | || |отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по | | | | | || |другим категориям граждан. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 123,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий. | 10 | 03 | 8079300 | | 24823,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей в | 10 | 03 | 8079303 | | 14920,1 || |соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 14920,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8079363 | | 1003,6 || |многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах | | | | | || |социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской | | | | | || |области" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 1003,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8079366 | | 300,8 || |гражданам, в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной | | | | | || |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и | | | | | || |проживающих в сельской местности на территории Пензенской области". | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079366 | 005 | 300,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8079368 | | 3793,8 || |педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Пензенской | | | | | || |области и муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в | | | | | || |сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории | | | | | || |Пензенской области | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 3793,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на | 10 | 03 | 8079383 | | 305,3 || |погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года | | | | | || |N 8-Ф" О погребении о похоронном деле". | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079383 | 005 | 305,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на | 10 | 03 | 8079390 | | 4500,0 || |оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079390 | 005 | 4500,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Охрана семьи и детства | 10 | 04 | | | 6188,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 5200000 | | 6188,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и | 10 | 04 | 5201000 | | 405,1 || |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную | | | | | || |общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 405,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, | 10 | 04 | 5201300 | | 1051,9 || |причитающееся приемному родителю за счет средств Федерального бюджета | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5201311 | | 501,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 501,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5201313 | | 550,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 550,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение | 10 | 04 | 5201320 | | 4731,7 || |причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета | 10 | 04 | 5201321 | | 705,299 || |Пензенской области | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 705,299 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской | 10 | 04 | 5201322 | | 1043,592 || |области | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 1043,592 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств бюджета | 10 | 04 | 5201323 | | 2982,809 || |Пензенской области | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 2982,809 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | | | 5823,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Центральный аппарат | 10 | 06 | 0020400 | | 144,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части | 10 | 06 | 0020400 | 956 | 112,8 || |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 10 | 06 | 0020400 | 930 | 2,2 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда за счет средств| 10 | 06 | 0020400 | 982 | 29,0 || |местного бюджета | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований | 10 | 06 | 7950000 | | 100,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |ДЦП "О социальной поддержке семей воспитывающих детей инвалидов по улучшению их | 10 | 06 | 7956500 | | 100,0 || |материального положения в Белинском районе Пензенской области на 2010-2011 годы" | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 06 | 7956500 | 950 | 100,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 10 | 06 | 8070000 | | 5579,7 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | || |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | || |порядке. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 10 | 06 | 8079300 | | 5579,7 || |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 10 | 06 | 8079305 | | 207,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079305 | 500 | 207,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные | 10 | 06 | 8079387 | | 5372,4 || |государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения. | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079387 | 500 | 5372,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Межбюджетные трансферты | 11 | | | | 50500.394 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 01 | | | 30051,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160000 | | 14979,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160100 | | 14979,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 || |поддержки | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский | 11 | 01 | 5160131 | | 14979,9 || |район | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160131 | 008 | 14979,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 5170200 | | 15071,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Прочие дотации | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 15071,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | | | 1319,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций | 11 | 03 | 0010000 | | 1319,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные | 11 | 03 | 0013600 | | 1159,9 || |комиссариаты | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 1159,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния | 11 | 03 | 0013800 | | 159,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013800 | 009 | 159,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | | | 3,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в | 11 | 04 | 5201500 | | 3,5 || |результате решений, принятых органами власти другого уровня | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 5201500 | 017 | 3,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 | 05 | | | 19126,394 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе | 11 | 05 | 7720000 | | 19126,394 || |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования | | | | | || |медицинской помощи | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования | 11 | 05 | 7720000 | 843 | 19126,394 || |медицинской помощи | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|| |Итого: | | | | |313833,37848 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
__________
Приложение N 3
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 06 октября 2010 N 514-62/2
Приложение N 9
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————||N | Наименование ведомств |Вед | Рз | Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. || | | | | | | расходов | руб. ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————||1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган |901 | | | | | 44018.09226 || |Белинского района Пензенской области | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Общегосударственные вопросы |901 | 01 | | | | 23421.106 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных|901 | 01 | 04 | | | 12528,606 || |органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных | | | | | | || |администраций | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |901 | 01 | 04 | 0020000 | | 12236,106 || |государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат |901 | 01 | 04 | 0020400 | | 11597,406 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 11491,406 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от |901 | 01 | 04 | 0020400 | 930 | 106,0 || |сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа |901 | 01 | 04 | 0020800 | | 638,7 || |муниципального образования) | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 638,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения |901 | 01 | 04 | 8070000 | | 292,5 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при | | | | | | || |выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов | | | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |901 | 01 | 04 | 8079300 | | 292,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение |901 | 01 | 04 | 8079384 | | 269,2 || |деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в | | | | | | || |Пензенской области | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 269,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и |901 | 01 | 04 | 8079385 | | 23,3 || |использованию Архивного фонда Пензенской области. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 23,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение проведения выборов и референдумов |901 | 01 | 07 | | | 11,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |901 | 01 | 07 | 0200002 | | 11,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 11,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |901 | 01 | 14 | | | 10880.7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей|901 | 01 | 14 | 0014300 | | 171,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |901 | 01 | 14 | 0014300 | 013 | 171,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 01 | 14 | 0029900 | | 1429,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 1429,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным |901 | 01 | 14 | 0920000 | | 8722.0 || |управлением | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение других обязательств государства |901 | 01 | 14 | 0920300 | | 42,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |901 | 01 | 14 | 0920301 | | 42,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 42,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Взнос Российской Федерации в уставные фонды |901 | 01 | 14 | 0920400 | | 8680,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Взносы Белинского района Пензенской области в уставные фонды муниципальных|901 | 01 | 14 | 0920402 | | 8680,0 || |унитарных предприятий | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность |901 | 01 | 14 | 0920402 | 993 | 8680,0 || |Белинского района Пензенской области | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 01 | 14 | 7950000 | | 558.0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и|901 | 01 | 14 | 7958800 | | 92,0 || |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7958800 | 950 | 92,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения|901 | 01 | 14 | 7959400 | | 52,0 || |в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959400 | 950 | 52,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов|901 | 01 | 14 | 7959500 | | 382,0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959500 | 950 | 382,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции |901 | 01 | 14 | 7959600 | | 32,0 || |в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 01 | 14 | 7959600 | 950 | 32,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |901 | 03 | | | | 716,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Органы внутренних дел |901 | 03 | 02 | | | 196,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 03 | 02 | 7950000 | | 196,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и |901 | 03 | 02 | 7959900 | | 120,0 || |борьба с преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 03 | 02 | 7959900 | 950 | 120,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по |901 | 03 | 02 | 7959800 | | 76,6 || |противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, | | | | | | || |профилактики злоупотребления психоактивными веществами в Белинском районе | | | | | | || |на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 03 | 02 | 7959800 | 950 | 76,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |901 | 03 | 10 | | | 519,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 | 03 | 10 | 2020000 | | 519,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и |901 | 03 | 10 | 2026700 | | 519,5 || |правоохранительной деятельности | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, |901 | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 519,5 || |правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Национальная экономика |901 | 04 | | | | 2803,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Транспорт |901 | 04 | 08 | | | 450,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие виды транспорта |901 | 04 | 08 | 3170000 | | 450,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |901 | 04 | 08 | 3170100 | | 450,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 450,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство |901 | 04 | 09 | | | 1000,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство |901 | 04 | 09 | 3150000 | | 1000,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |901 | 04 | 09 | 3150200 | | 1000,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных |901 | 04 | 09 | 3150202 | | 1000,0 || |муниципальному району в безвозмездное пользование | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 04 | 09 | 3150202 | 006 | 1000,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |901 | 04 | 12 | | | 1353,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 04 | 12 | 7950000 | | 1353,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы |901 | 04 | 12 | 7956600 | | 857,5 || |Белинского района Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 04 | 12 | 7956600 | 950 | 857,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра|901 | 04 | 12 | 7957500 | | 320,0 || |и государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе | | | | | | || |Пензенской области на 2009-2011годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 04 | 12 | 7957500 | 950 | 320,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого |901 | 04 | 12 | 7959700 | | 176,0 || |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 04 | 12 | 7959700 | 950 | 176,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 | 05 | | | | 3000.0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Коммунальное хозяйство |901 | 05 | 02 | | | 3000.0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |901 | 05 | 02 | 3510500 | | 1730.0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 1730.0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 05 | 02 | 7950000 | | 1270,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на 2010-2015 годы" |901 | 05 | 02 | 7951500 | | 1270,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 05 | 02 | 7951500 | 950 | 1270,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Образование |901 | 07 | | | | 3443,97545 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Общее образование |901 | 07 | 02 | | | 3333,97545 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 | 07 | 02 | 4230000 | | 3333,97545 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 07 | 02 | 4239900 | | 3333,97545 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 2882,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 451,27545 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |901 | 07 | 07 | | | 110,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь |901 | 07 | 07 | 7950800 | | 110,0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 07 | 07 | 7950800 | 950 | 110,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации |901 | 08 | | | | 5868,83451 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Культура |901 | 08 | 01 | | | 5847,13451 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой |901 | 08 | 01 | 4400000 | | 3219,9 || |информации | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4409900 | | 3219,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 3016,381 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от |901 | 08 | 01 | 4409900 | 930 | 33,519 || |сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 170,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Музеи и постоянные выставки |901 | 08 | 01 | 4410000 | | 609,73451 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4419900 | | 609,73451 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 592,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 10,0211 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 | 08 | 01 | 4419900 | 992 | 7,51341 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Библиотеки |901 | 08 | 01 | 4420000 | | 1936,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 08 | 01 | 4429900 | | 1936,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1906,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 30,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |901 | 08 | 01 | 4500000 | | 81,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |901 | 08 | 01 | 4500600 | | 81,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 81,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой |901 | 08 | 06 | | | 21,7 || |информации | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 08 | 06 | 7950000 | | 21,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных |901 | 08 | 06 | 7959300 | | 21,7 || |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 08 | 06 | 7959300 | 950 | 21,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |901 | 09 | | | | 4067.4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Физическая культура и спорт |901 | 09 | 08 | | | 4067.4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центр спортивной подготовки |901 | 09 | 08 | 4820000 | | 3772.4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 | 09 | 08 | 4829900 | | 3772.4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3522,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 250,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образования |901 | 09 | 08 | 7950000 | | 295,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 | 09 | 08 | 7953500 | | 135,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической |901 | 09 | 08 | 7953501 | | 135,0 || |культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7953501 | 950 | 135,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском |901 | 09 | 08 | 7959100 | | 30,0 || |районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959100 | 950 | 30,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и |901 | 09 | 08 | 7959200 | | 30,0 || |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959200 | 950 | 30,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов|901 | 09 | 08 | 7959500 | | 100,0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |901 | 09 | 08 | 7959500 | 950 | 100,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальная политика |901 | 10 | | | | 697.1763 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения |901 | 10 | 03 | | | 697.1763 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальная помощь |901 | 10 | 03 | 5050000 | | 195.0763 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5053300 | | 195.0763 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств|901 | 10 | 03 | 5053350 | | 195.0763 || |местного бюджета | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |901 | 10 | 03 | 5053350 | 005 | 195.0763 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5140000 | | 185.9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5140100 | | 185.9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников |901 | 10 | 03 | 5140140 | | 3,1 || |культуры, проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | || |образования. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |901 | 10 | 03 | 5140143 | | 3,1 || |работников музеев проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки |901 | 10 | 03 | 5140143 | 940 | 3,1 || |отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих| | | | | | || |в сельской местности на территории Пензенской области" за счет средств | | | | | | || |муниципального образования. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на проведение мероприятия к 65-летию Победы за счет средств |901 | 10 | 03 | 5140160 | | 182.8 || |местного бюджета | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |901 | 10 | 03 | 5140160 | 013 | 182.8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 | 10 | 03 | 7950000 | | 316,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском |901 | 10 | 03 | 7955801 | | 316,2 || |районе на 2008-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 10 | 03 | 7955801 | 950 | 316,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————||2 |Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской |948 | | | | | 64598,21109 || |области | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Образование |948 | 07 | | | | 213,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |948 | 07 | 07 | | | 173.8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |948 | 07 | 07 | 4320000 | | 34,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Оздоровление детей |948 | 07 | 07 | 4320200 | | 34,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |948 | 07 | 07 | 4320200 | 013 | 34 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения |948 | 07 | 07 | 8070000 | | 139,8 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при | | | | | | || |выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов | | | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |948 | 07 | 07 | 8079300 | | 139,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации |948 | 07 | 07 | 8079371 | | 139,8 || |отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |948 | 07 | 07 | 8079371 | 013 | 139,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы области образования |948 | 07 | 09 | | | 40,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и |948 | 07 | 09 | 7956100 | | 40,0 || |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на целевые программы муниципальных образований |948 | 07 | 09 | 7956100 | 950 | 40,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальная политика |948 | 10 | | | | 64384,41109 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Пенсионное обеспечение |948 | 10 | 01 | | | 364,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Пенсии |948 | 10 | 01 | 4900000 | | 200,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение |948 | 10 | 01 | 4910000 | | 200,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных |948 | 10 | 01 | 4910100 | | 200,0 || |служащих | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета |948 | 10 | 01 | 4910100 | 985 | 200,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения |948 | 10 | 01 | 8070000 | | 164,6 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при | | | | | | || |выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов | | | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |948 | 10 | 01 | 8079300 | | 164,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона Пензенской |948 | 10 | 01 | 8079369 | | 164,6 || |области "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет | | | | | | || |государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих | | | | | | || |государственные должности Пензенской области" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 164,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальное обслуживание населения |948 | 10 | 02 | | | 18320,71109 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Учреждения социального обслуживания населения |948 | 10 | 02 | 5080000 | | 5352,41109 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 | 10 | 02 | 5089900 | | 5352,41109 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление пенсионеров|948 | 10 | 02 | 5089900 | 946 | 824,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в |948 | 10 | 02 | 5089900 | 956 | 2113,2 || |части возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите| | | | | | || |населения | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 | 10 | 02 | 5089900 | 980 | 810,00079 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |948 | 10 | 02 | 5089900 | 983 | 1605,2103 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения |948 | 10 | 02 | 8070000 | | 12968,3 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при | | | | | | || |выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов | | | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |948 | 10 | 02 | 8079300 | | 12968,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и |948 | 10 | 02 | 8079382 | | 12968,3 || |социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, | | | | | | || |находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; детей | | | | | | || |оставшихся без попечения родителей; семей имеющих детей (в том числе | | | | | | || |многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 12968,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения |948 | 10 | 03 | | | 39875,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальная помощь |948 | 10 | 03 | 5050000 | | 79,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |948 | 10 | 03 | 5055500 | | 79,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц |948 | 10 | 03 | 5055530 | | 79,2 || |признанных пострадавшими от политических репрессий | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 79,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики. |948 | 10 | 03 | 5140000 | | 50,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики. |948 | 10 | 03 | 5140100 | | 50,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального |948 | 10 | 03 | 5140150 | | 50,0 || |образования | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |948 | 10 | 03 | 5140150 | 013 | 50,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы |948 | 10 | 03 | 5220000 | | 300,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей по |948 | 10 | 03 | 5220400 | | 300,0 || |улучшению жилищных условий" на 2009-2011 годы | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 5220400 | 005 | 300,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения |948 | 10 | 03 | 8070000 | | 39446.2 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при | | | | | | || |выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов | | | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской |948 | 10 | 03 | 8070300 | | 18616,4 || |области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | | || |проживающих на территории Пензенской области" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной |948 | 10 | 03 | 8070377 | | 18441,1 || |поддержки предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной | | | | | | || |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории | | | | | | || |Пензенской области" по ветеранам труда и труженикам тыла | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 18441,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной |948 | 10 | 03 | 8070379 | | 51,4 || |поддержки. Предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной | | | | | | || |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории | | | | | | || |Пензенской области" по реабилитированным лицам и лицам, признанными | | | | | | || |пострадавшими от политических репрессий . | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 51,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной |948 | 10 | 03 | 8070380 | | 123,9 || |поддержки предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной | | | | | | || |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории | | | | | | || |Пензенской области" по другим категориям граждан. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 123,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |948 | 10 | 03 | 8079300 | | 20829,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим |948 | 10 | 03 | 8079303 | | 14720,1 || |детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, | | | | | | || |имеющим детей" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 14720,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной |948 | 10 | 03 | 8079363 | | 1003,6 || |поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области | | | | | | || |"О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории| | | | | | || |Пензенской области" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 1003,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной |948 | 10 | 03 | 8079366 | | 300,8 || |поддержки гражданам, в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах | | | | | | || |социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, | | | | | | || |работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской | | | | | | || |области". | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079366 | 005 | 300,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на |948 | 10 | 03 | 8079383 | | 305,3 || |погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января | | | | | | || |1996 года N 8-Ф" О погребении о похоронном деле". | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079383 | 005 | 305,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий|948 | 10 | 03 | 8079390 | | 4500,0 || |на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 | 10 | 03 | 8079390 | 005 | 4500,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области социальной политики |948 | 10 | 06 | | | 5823,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат |948 | 10 | 06 | 0020400 | | 144,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в |948 | 10 | 06 | 0020400 | 956 | 112,8 || |части возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защиты| | | | | | || |населения | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от |948 | 10 | 06 | 0020400 | 930 | 2,2 || |сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда за счет |948 | 10 | 06 | 0020400 | 982 | 29,0 || |средств местного бюджета | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |948 | 10 | 06 | 7950000 | | 100,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "О социальной поддержке семей воспитывающих детей инвалидов по |948 | 10 | 06 | 7956500 | | 100,0 || |улучшению их материального положения в Белинском районе Пензенской области| | | | | | || |на 2010-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |948 | 10 | 06 | 7956500 | 950 | 100,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения |948 | 10 | 06 | 8070000 | | 5579,7 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при | | | | | | || |выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов | | | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда |948 | 10 | 06 | 8079305 | | 207,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 | 10 | 06 | 8079305 | 500 | 207,3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные |948 | 10 | 06 | 8079387 | | 5372,4 || |государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 | 10 | 06 | 8079387 | 500 | 5372,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————||3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная районная |955 | | | | | 14224,90621 || |больница | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955 | 09 | | | | 14224,90621 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Стационарная медицинская помощь |955 | 09 | 01 | | | 11232,13721 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |955 | 09 | 01 | 4700000 | | 11199,03721 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 | 09 | 01 | 4709900 | | 11199,03721 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 210,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от |955 | 09 | 01 | 4709900 | 930 | 143,231 || |сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |955 | 09 | 01 | 4709900 | 983 | 1083,79591 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955 | 09 | 01 | 4709900 | 988 | 1220,59571 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955 | 09 | 01 | 4709900 | 989 | 6840,64350 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой услуг |955 | 09 | 01 | 4709900 | 991 | 1700,77109 || |муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной| | | | | | || |в период беременности и (или) родов | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных|955 | 09 | 01 | 8040000 | | 33,1 || |обязательств, возникающих при выполнение полномочий органов местного | | | | | | || |самоуправления по вопросам местного значения. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии на софинансирование расходных обязательств |955 | 09 | 01 | 8049200 | | 33,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| | Единовременная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальных |955 | 09 | 01 | 8049202 | | 33,1 || |учреждениях здравоохранения. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 | 09 | 01 | 8049202 | 001 | 33,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Амбулаторная помощь |955 | 09 | 02 | | | 1044,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 | 09 | 02 | 5200000 | | 1044,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, |955 | 09 | 02 | 5201800 | | 1044,9 || |врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1044,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Скорая медицинская помощь |955 | 09 | 04 | | | 591,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 | 09 | 04 | 5200000 | | 591,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, |955 | 09 | 04 | 5201800 | | 591,1 || |врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 583,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |955 | 09 | 04 | 5201800 | 500 | 8,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |955 | 09 | 10 | | | 1356,769 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |955 | 09 | 10 | 7950000 | | 1356,769 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" |955 | 09 | 10 | 7950101 | | 50,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 | 09 | 10 | 7950101 | 950 | 50,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." |955 | 09 | 10 | 7950501 | | 117.0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 | 09 | 10 | 7950501 | 950 | 117.0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в |955 | 09 | 10 | 7950502 | | 50,0 || |Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 | 09 | 10 | 7950502 | 950 | 50,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г." |955 | 09 | 10 | 7950503 | | 420,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 | 09 | 10 | 7950503 | 950 | 420,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение |955 | 09 | 10 | 7950504 | | 50,0 || |распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека | | | | | | || |(АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 | 09 | 10 | 7950504 | 950 | 50,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация |955 | 09 | 10 | 7951900 | | 25,00 || |неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения |955 | 09 | 10 | 7951903 | | 25,0 || |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, | | | | | | || |злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 | 09 | 10 | 7951903 | 950 | 25,00 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по |955 | 09 | 10 | 7955200 | | 50,0 || |Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7955200 | 950 | 50,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение |955 | 09 | 10 | 7955300 | | 58.7 || |артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7955300 | 950 | 58.7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической |955 | 09 | 10 | 7955400 | | 15.3 || |помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7955400 | 950 | 15.3 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7956000 | | 50,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей практики на |955 | 09 | 10 | 7956000 | 950 | 50,0 || |2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в |955 | 09 | 10 | 7957900 | | 75,0 || |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7957900 | 950 | 75,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения |955 | 09 | 10 | 7958600 | | 395,769 || |лечебно-профилактических учреждений Белинского района медицинскими кадрами| | | | | | || |на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 | 09 | 10 | 7958600 | 950 | 395,769 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————||4 |Отдел образования Белинского района |974 | | | | | 129840,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Образование |974 | 07 | | | | 119657,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дошкольное образование |974 | 07 | 01 | | | 25870,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Детские дошкольные учреждения |974 | 07 | 01 | 4200000 | | 25870,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 | 07 | 01 | 4209900 | | 25870,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 24464,448 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от |974 | 07 | 01 | 4209900 | 930 | 6,152 || |сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974 | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 40,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет родительской платы |974 | 07 | 01 | 4209900 | 990 | 1360,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Общее образование |974 | 07 | 02 | | | 82189,11865 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |974 | 07 | 02 | 4210000 | | 20304,91865 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 | 07 | 02 | 4219900 | | 20304,91865 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 20129,02065 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от |974 | 07 | 02 | 4219900 | 930 | 25,898 || |сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |974 | 07 | 02 | 4219900 | 992 | 150,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974 | 07 | 02 | 4230000 | | 3780,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 3780,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 | 07 | 02 | 5200000 | | 2501,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |974 | 07 | 02 | 5200900 | | 2501,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2501,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 | 07 | 02 | 7950000 | | 291,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта|974 | 07 | 02 | 7951600 | | 291,5 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта|974 | 07 | 02 | 7951601 | | 26,5 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на | | | | | | || |поощрение лучших учителей школ района | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 | 07 | 02 | 7951601 | 950 | 26,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта|974 | 07 | 02 | 7951602 | | 15,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки | | | | | | || |талантливой молодежи | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 | 07 | 02 | 7951602 | 950 | 15,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта|974 | 07 | 02 | 7951603 | | 250,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на | | | | | | || |ремонт школ района прошедших конкурсный отбор | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 | 07 | 02 | 7951603 | 950 | 250,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения |974 | 07 | 02 | 8070000 | | 55310,4 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при | | | | | | || |выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов | | | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий |974 | 07 | 02 | 8079300 | | 55310,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных |974 | 07 | 02 | 8079375 | | 55290,4 || |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных | | | | | | || |государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 55290,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной |974 | 07 | 02 | 8079376 | | 20,0 || |выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель | | | | | | || |общеобразовательного учреждения Пензенской области" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 20,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |974 | 07 | 07 | | | 1410,78135 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |974 | 07 | 07 | 4320000 | | 79681,35 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Оздоровление детей |974 | 07 | 07 | 4320200 | | 79681,35 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |974 | 07 | 07 | 4320200 | 013 | 79,68135 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы |974 | 07 | 07 | 5220000 | | 1331,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Подпрограмма "Оздоровления и занятости детей в загородных стационарных |974 | 07 | 07 | 5228805 | | 405,0 || |лагерях в период школьных каникул | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |974 | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 405,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Подпрограмма "Оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с |974 | 07 | 07 | 5228806 | | 926,1 || |дневным пребыванием в период школьных каникул" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |974 | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 926,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие вопросы в области образования |974 | 07 | 09 | | | 10187,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |974 | 07 | 09 | 0020000 | | 896,4 || |государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат |974 | 07 | 09 | 0020400 | | 896,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 896,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области образования |974 | 07 | 09 | 4360000 | | 330,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974 | 07 | 09 | 4360900 | | 330,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций государственными органами |974 | 07 | 09 | 4360900 | 012 | 330,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 | 07 | 09 | 4529900 | | 5857,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии |974 | 07 | 09 | 4529910 | | 5008,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 09 | 4529910 | 001 | 5008,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов |974 | 07 | 09 | 4529920 | | 849,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 09 | 4529920 | 001 | 849,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 | 07 | 09 | 5200000 | | 203,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение ха классное руководство |974 | 07 | 09 | 5200900 | | 0,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 5200900 | 500 | 0,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в |974 | 07 | 09 | 5201000 | | 52,6 || |государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих | | | | | | || |основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 5201000 | 500 | 52,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы |974 | 07 | 09 | 5220000 | | 150,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |ДЦП "Развитие системы образования в Пензенской области на 2009-2012 годы" |974 | 07 | 09 | 5220600 | | 150,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Общепрограммные мероприятия |974 | 07 | 09 | 5220602 | | 150,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 | 07 | 09 | 5220602 | 500 | 150,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 | 07 | 09 | 7950000 | | 2588,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений |974 | 07 | 09 | 7956100 | | 200,0 || |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 | 07 | 09 | 7956100 | 950 | 200,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |МЦП "Организация питания детей" |974 | 07 | 09 | 7956400 | | 5840,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование |974 | 07 | 09 | 7956401 | | 440,0 || |организации горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | | | | | | || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 07 | 09 | 7956401 | 950 | 440,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся |974 | 07 | 09 | 7956402 | | 1100,0 || |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 07 | 09 | 7956402 | 950 | 1100,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования |974 | 07 | 09 | 7958400 | | 41,0 || |Белинского района с родительской общественностью "Семья и школа" на | | | | | | || |2009-2011 годы | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 | 07 | 09 | 7958400 | 950 | 41,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и|974+| 07 | 09 | 7958800 | | 107,0 || |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 | 07 | 09 | 7958800 | 950 | 107,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов|974 | 07 | 09 | 7959500 | | 700,0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 | 07 | 09 | 7959500 | 950 | 700,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения |974 | 07 | 09 | 8070000 | | 312,4 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при | | | | | | || |выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов | | | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенция на выполнение передаваемых полномочий |974 | 07 | 09 | 8079300 | | 303,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению |974 | 07 | 09 | 8079372 | | 303,6 || |деятельности по опеке и попечительству | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 8079372 | 500 | 303,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных |974 | 07 | 09 | 8079375 | | 8,8 || |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных | | | | | | || |государственных образовательных стандартов | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 | 07 | 09 | 8079375 | 500 | 8,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальная политика |974 | 10 | | | | 10182,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения |974 | 10 | 03 | | | 3993,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения |974 | 10 | 03 | 8070000 | | 3993,8 || |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при | | | | | | || |выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов | | | | | | || |Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенция на выполнение передаваемых полномочий |974 | 10 | 03 | 8079300 | | 3993,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим |974 | 10 | 03 | 8079303 | | 200.0 || |детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, | | | | | | || |имеющим детей" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 200.0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной |974 | 10 | 03 | 8079368 | | 3793,8 || |поддержки педагогическим работникам государственных образовательных | | | | | | || |учреждений Пензенской области и муниципальных образовательных учреждений, | | | | | | || |работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках(поселках | | | | | | || |городского типа) на территории Пензенской области | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 3793,8 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Охрана семьи и детства |974 | 10 | 04 | | | 6188,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 | 10 | 04 | 5200000 | | 6188,7 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в |974 | 10 | 04 | 5201000 | | 405,1 || |государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих | | | | | | || |основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 405,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также |974 | 10 | 04 | 5201310 | | 1051,9 || |вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств | | | | | | || |Федерального бюджета | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей |974 | 10 | 04 | 5201311 | | 501,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 501,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей |974 | 10 | 04 | 5201313 | | 550,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 550,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также |974 | 10 | 04 | 5201320 | | 4731,7 || |вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета | | | | | | || |Пензенской области | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств |974 | 10 | 04 | 5201321 | | 705,299 || |бюджета Пензенской области | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 705,299 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета |974 | 10 | 04 | 5201322 | | 1043,592 || |Пензенской области | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 1043,592 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств |974 | 10 | 04 | 5201323 | | 2982,809 || |бюджета Пензенской области | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 2982,809 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————||5 |Управление по развитию сельского хозяйства, малого и среднего |982 | | | | | 4369,55122 || |предпринимательства Белинского района Пензенской области. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Национальная экономика |982 | 04 | | | | 4369,55122 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |982 | 04 | 05 | | | 2795,951,22 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |982 | 04 | 05 | 0020000 | | 2748,2 || |государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат |982 | 04 | 05 | 0020400 | | 2748,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2745,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от |982 | 04 | 05 | 0020400 | 930 | 3,0 || |сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы |982 | 04 | 05 | 5220000 | | 13,576 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства в Пензенской области на |982 | 04 | 05 | 5227000 | | 13,576 || |2009-2011 годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в |982 | 04 | 05 | 5227034 | | 13,576 || |летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 | 04 | 05 | 5227034 | 500 | 13,576 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |982 | 04 | 05 | 7950000 | | 34,17522 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие |982 | 04 | 05 | 7957000 | | 34,17522 || |сельского хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 | | | | | | || |годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |В том числе: | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| | М.Ц.П. на стимулирующие выплаты гражданам в летне-пастбищный период |982 | 04 | 05 | 7957034 | | 24,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 04 | 05 | 7957034 | 950 | 24,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |М.Ц.П. на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней |982 | 04 | 05 | 7957036 | | 10,17522 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 04 | 05 | 7957036 | 950 | 10,17522 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальная политика |982 | 10 | | | | 1573,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения |982 | 10 | 03 | | | 1573,6 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Федеральные целевые программы |982 | 10 | 03 | 1000000 | | 993,76 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |982 | 10 | 03 | 1001100 | | 993,76 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |982 | 10 | 03 | 1001100 | 005 | 993,76 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Региональные целевые программы |982 | 10 | 03 | 5220000 | | 467,84 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |982 | 10 | 03 | 5229900 | | 467,84 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе |982 | 10 | 03 | 5229901 | | 166,25 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |982 | 10 | 03 | 5229901 | 005 | 166,25 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов, |982 | 10 | 03 | 5229902 | | 301,59 || |проживающих на селе | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Социальные выплаты |982 | 10 | 03 | 5229902 | 005 | 301,59 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |982 | 10 | 03 | 7950000 | | 112,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие |982 | 10 | 03 | 7957000 | | 112.0 || |сельского хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 | | | | | | || |годы" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий |982 | 10 | 03 | 7957037 | | 60,0 || |граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 10 | 03 | 7957037 | 950 | 60,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем |982 | 10 | 03 | 7957039 | | 52,0 || |молодых семей и молодых специалистов на селе | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 | 10 | 03 | 7957039 | 950 | 52,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————||6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области |992 | | | | | 56782.2177 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Общегосударственные вопросы |992 | 01 | | | | 6281.8237 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и |992 | 01 | 06 | | | 6060,4 || |органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |992 | 01 | 06 | 0020000 | | 6060,4 || |государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Центральный аппарат |992 | 01 | 06 | 0020400 | | 6060,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 6060,4 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Резервные фонды |992 | 01 | 12 | | | 201,4237 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Резервные фонды |992 | 01 | 12 | 0700000 | | 201,4237 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Резервные фонды местных администраций |992 | 01 | 12 | 0700500 | | 201,4237 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие расходы |992 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 201,4237 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |992 | 01 | 14 | | | 20,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |992 | 01 | 14 | 7950000 | | 20,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления бюджетным |992 | 01 | 14 | 7958500 | | 20,0 || |процессом в Белинском районе (2009-2011 годы)" | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |992 | 01 | 14 | 7958500 | 950 | 20,0 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты |992 | 11 | | | | 50500,394 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных |992 | 11 | 01 | | | 30051,4 || |образований | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 | 11 | 01 | 5160000 | | 14979,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 | 11 | 01 | 5160100 | | 14979,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда |992 | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 || |финансовой поддержки | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования |992 | 11 | 01 | 5160131 | | 14979,9 || |Белинский район | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 | 11 | 01 | 5160131 | 008 | 14979,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности |992 | 11 | 01 | 5170200 | | 15071,5 || |бюджетов | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Прочие дотации |992 | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 15071,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных |992 | 11 | 03 | | | 1319,1 || |образований | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 | 11 | 03 | 0010000 | | 1319,1 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют |992 | 11 | 03 | 0013600 | | 1159,9 || |военные комиссариаты | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Фонд компенсаций |992 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 1159,9 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния |992 | 11 | 03 | 0013800 | | 159,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Фонд компенсаций |992 | 11 | 03 | 0013800 | 009 | 159,2 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 | 11 | 04 | | | 3,5 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, |992 | 11 | 04 | 5201500 | | 3,5 || |возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 | 11 | 04 | 5201500 | 017 | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |992 | 11 | 05 | | | 19126,394 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе |992 | 11 | 05 | 7720000 | | 19126,394 || |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального | | | | | | || |финансирования медицинской помощи | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального |992 | 11 | 05 | 7720000 | 843 | 19126,394 || |финансирования медицинской помощи | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|| |Итого: | | | | | | 313833,37848 ||——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|————|—————————|——————————|——————————————|
__________
__________
Приложение N 4
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 06 октября 2010 N 514-62/2
Приложение N 16
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Программа
муниципальных внутренних заимствований Белинского района на 2010 год
|—————|————————————————————————————————————————————————————|——————————|| N | Вид заимствования | Сумма, || п/п | | тыс. руб.||—————|————————————————————————————————————————————————————|——————————|| 1 | Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной | 18380,0 || | системы Российской Федерации | ||—————|————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | Привлечение средств | 18380,0 ||—————|————————————————————————————————————————————————————|——————————|| | Погашение основной суммы задолженности | ||—————|————————————————————————————————————————————————————|——————————|
__________
Приложение N 5
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 06 октября 2010 N 514-62/2
Приложение N 17
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 424-52/2
Программамуниципальных внутренних заимствований Белинского района на 2011-2012
годы
|—————|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| N | Вид заимствования | 2011 | 2012 || п/п | | год, | год, || | | тыс. руб.| тыс. руб.||—————|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 1 | Кредиты, полученные от других бюджетов | -5000,0 | -6500,0 || | бюджетной системы Российской Федерации | | ||—————|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | Привлечение средств | | ||—————|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | Погашение основной суммы задолженности | -5000,0 | -6500,0 ||—————|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
__________