Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19.12.2009 № 425-52/2
О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2009 N 425-52/2
г. Белинский
О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского
района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального
образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов"
Рассмотрев предложенные изменения в бюджет муниципальногообразования Белинский район на 2009 год, Собрание представителейБелинского района решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образованияБелинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"следующие изменения:
1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципальногообразования Белинский район в сумме 341190,40509 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 344487,857 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинскогорайона в сумме 200,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2010 года в сумме 794,1 тыс. рублей.;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 3297,45191 тыс. рублей."
1.2. Пункт 15 статьи VIII изложить в следующей редакции:
"Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнениепубличных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 37655,0тыс. руб.
2. Приложения N 1, 6, 8, 10, 20 изложить в редакции согласноприложениям N 1-5
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Белинского района В.П.Кузин
_______________________
Приложение N 1
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 425-52/2
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|| Наименование | Код |Сумма, тыс.руб.||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 666,62517 ||бюджета | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -344173,278 ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -344173,278 ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -344173,278 ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -344173,278 ||муниципальных районов | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 344839,90317 ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 344839,90317 ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 344839,90317 ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 344839,90317 ||муниципальных районов | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 2630,82674 ||бюджетов | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 2982,87291 ||валюте Российской Федерации | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим| 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 2982,87291 ||лицам в валюте Российской Федерации | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим| 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 2982,87291 ||лицам из бюджета муниципального района в валюте | | ||Российской Федерации | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -352,04617 ||валюте РФ | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -352,04617 ||валюте РФ | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из | 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -352,04617 ||бюджетов муниципальных районов в валюте РФ | | ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Всего | | 3297,45191 ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
__________
Приложение N 2
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 425-52/2
Приложение N 6
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2009 год|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| | КБК | Виды доходов | Сумма, || | | | тыс. руб. ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||000 | 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 267163681,00 ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 01001 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание | 92263,9 || | |бюджетной обеспеченности | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 202 01003 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер| 18821,6 || | |по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 01008 05 0000 151 |Дотация бюджетам муниципальных районов на поощрение | 4550,752 || | |достижения наилучших показателей деятельности органов | || | |местного самоуправления | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 02008 05 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение | 312,480 || | |жильем молодых семей | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 02008 05 9521 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение | 90,720 || | |жильем молодых семей в рамках долгосрочной целевой | || | |программы "Обеспечение жильем молодых семей" на | || | |2009-2011 годы" | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 02068 05 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на | 99.8 || | |комплектование книжных фондов библиотек муниципальных | || | |образований | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2020299 05 9244 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | 518,910 || | |целевой областной программы "Развитие и поддержка | || | |малого и среднего предпринимательства Пензенской | || | |области на 2009-2012 гг" | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 02999 05 9201 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 526,5 || | |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским | || | |и фармацевтическим работникам, работающим в | || | |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской | || | |области, в зависимости от их квалификационной категории| ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 02999 05 9202 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 58.0 || | |единовременную выплату молодым специалистам, работающим| || | |в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской | || | |области | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 02999 05 9213 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 139.8 || | |мероприятия по проведению оздоровительной компании | || | |детей находящихся в трудной жизненной ситуации | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 02999 05 9237 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 81.454 || | |исполнение областной целевой программы "Развитие Л.П.Х.| || | |Пензенской области на 2006-2012 годы" (предоставление | || | |стимулирующих выплат за оказание услуг ЛПХ в | || | |летне-пастбищный период) | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03003 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 278,7 || | |государственную регистрацию актов гражданского | || | |состояния | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03999 05 9333 151 |Субвенция на финансирование единовременной денежной | 69,6 || | |выплаты молодым специалистам (педагогическим | || | |работникам) муниципальных образовательных учреждений | || | |Пензенской области | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 20203008050000151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение| 14835,9 || | |мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников | || | |тыла | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 20203013050000151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение| 126.0 || | |мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, | || | |признанных пострадавшими от политических репрессий | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03015 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 1165,706 || | |осуществление первичного воинского учета на | || | |территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03021 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное| 2501,6 || | |денежное вознаграждение за классное руководство | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 20203022 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 4260,0 || | |предоставление гражданам субсидий на оплату жилого | || | |помещения и коммунальных услуг | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 9319 151 |Субвенции, выделяемые муниципальным районам на | 5932,9 || | |исполнение государственных полномочий по расчету и | || | |предоставлению дотаций поселениям. | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 9318 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 268,775 || | |передаваемых полномочий субъектов РФ по исполнению | || | |бюджета Пензенской области на территориях муниципальных| || | |образований в соответствии заключенными соглашениями | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 9308 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 485.0 || | |передаваемых полномочий субъектов РФ на реализацию ЗПО | || | |"О мерах социальной поддержки отдельных категорий | || | |граждан, проживающих на территории Пензенской области" | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 9305 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 216,8 || | |передаваемых полномочий субъектов РФ по управлению | || | |охраны труда | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 9317 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 23,3 || | |передаваемых полномочий субъектов РФ на финансирование | || | |расходов, связанных с формированием, содержанием и | || | |использованием Архивного фонда | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 9315 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 111,790 || | |передаваемых полномочий субъектов РФ на доплаты к | || | |пенсиям государственных служащих субъектов РФ | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 9310 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 13655,8 || | |передаваемых полномочий субъектов РФ на финансирование | || | |учреждений по социальной защите населения и организации| || | |деятельности по социальной поддержке и социальному | || | |обслуживанию населения | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 20203024 05 9324 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 301,3 || | |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | || | |по опеке и попечительству | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 9309 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 917,4 || | |финансирование расходов по социальной поддержке | || | |многодетных семей, проживающих на территории Пензенской| || | |области | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 9306 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на | 267,7 || | |финансирование расходов, связанных с образованием и | || | |обеспечением деятельности комиссии по делам | || | |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской | || | |области | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 20203024 05 9348 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 0.4 || | |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | || | |по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение | || | |функций классного руководителя педагогическим | || | |работникам муниципальных образовательных учреждений | || | |Пензенской области | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 20203024 05 9349 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 10.3 || | |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | || | |по осуществлению финансирования муниципальных | || | |образовательных учреждений в части реализации ими | || | |федеральных государственных образовательных стандартов | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 20203024 05 9347 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение | 8.0 || | |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | || | |по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу| ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03024 05 0000 151 |Субвенция на содержание органов местного | 5291,0 || | |самоуправления, осуществляющих отдельные | || | |государственные полномочия в сфере социальной поддержки| || | |населению на 2009 год | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03027 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержания | 6517,6 || | |детей, находящихся под опекой или попечительством, а | || | |также на выплату вознаграждения опекунам или | || | |попечителям на 2009 год | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03029 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию| 469.1 || | |части родительской платы за содержание ребенка в | || | |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих | || | |основную образовательную программу дошкольного | || | |образования | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 20203055050000151 |Cубвенции бюджетам муниципальных районов на денежные | 2015,2 || | |выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских | || | |пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам | || | |скорой медицинской помощи | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 02999 05 9239 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на | 308,694 || | |реализацию областной целевой Программы развития и | || | |поддержки малого и среднего предпринимательства в | || | |Пензенской области на 2006-2010 годы (Возмещение части | || | |затрат на закупку комбикормов) | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03999 05 9314 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на | 2622.6 || | |финансирование расходов, связанных с предоставлением | || | |мер социальной поддержки педагогическим работникам | || | |образовательных учреждений, проживающим в сельской | || | |местности, рабочих поселков (городского типа) на | || | |территории Пензенской области | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03999 05 9304 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на | 16819,0 || | |реализацию ЗПО N 795 Пензенской области" | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03999 05 9307 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на | 64484,6 || | |финансирование образовательных учреждений в части | || | |реализации ими государственного стандарта общего | || | |образования | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03999 05 9350 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на | 25,3 || | |финансирование единовременной выплаты победителям | || | |областного конкурса "Лучший руководитель | || | |общеобразовательного учреждения Пензенской области 2009| || | |год" | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 03999 05 9328 151 |Субвенции на исполнение государственных полномочий | 150,0 || | |Пензенской области по предоставлению мер социальной | || | |поддержки многодетным семьям по улучшению жилищных | || | |условий. | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 04999 05 9464 151 |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 50,0 || | |муниципальных районов на выплату вознаграждения | || | |победителям областного конкурса проектов | || | |общеобразовательных учреждений "Лидер в социальной и | || | |предпринимательской деятельности" | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 | 2 02 09024 05 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты | 5290 || | |муниципальных районов от бюджетов субъектов РФ | ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
__________
Приложение N 3
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 425-52/2
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации бюджета муниципального образования Белинский район
|——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||N | Наименование ведомств |Рз|Пр | ЦСР | Вид | Сумма, тыс. || | | | | |расходов | руб. ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общегосударственные вопросы |01| | | | 21858,10697 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Функционирование Правительства РФ, высших органов |01|04 | | | 13953,6 || |исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |01|04 | 0020000 | | 13953,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |01|04 | 0020400 | | 13146,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04 | 0020400 | 500 | 12855,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |01|04 | 0020400 | 944 | 23,3 || |связанных с формированием, содержанием и использованием | | | | | || |архивного фонда | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |01|04 | 0020400 | 957 | 267,7 || |связанных с образованием и обеспечением деятельности | | | | | || |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в | | | | | || |Пензенской области | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Глава местной администрации |01|04 | 0020800 | | 807,5 || |(исполнительно-распорядительного органа муниципального | | | | | || |образования) | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04 | 0020800 | 500 | 807,5 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных |01|06 | | | 6588,075 || |органов и органов финансового (финансово-бюджетного) | | | | | || |надзора. | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |01|06 | 0020000 | | 6588,075 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |01|06 | 0020400 | | 6588,075 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01|06 | 0020400 | 500 | 6319,3 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения |01|06 | 0020400 | 953 | 268,775 || |расходных обязательств, возникающих при выполнении | | | | | || |государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных для | | | | | || |осуществления органами местного самоуправления в | | | | | || |установленном порядке. | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Резервные фонды |01|12 | | | 54,03197 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Резервные фонды |01|12 | 0700000 | | 54,03197 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Резервные фонды местных администраций |01|12 | 0700500 | | 54,03197 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие расходы |01|12 | 0700500 | 013 | 54,03197 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |01|14 | | | 1262,4 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |01|14 | 0029900 | 001 | 1167,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с |01|14 | 0920000 | | 42,0 || |общегосударственным управлением | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение других обязательств государства |01|14 | 0920300 | | 42,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области|01|14 | 0920301 | | 42,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14 | 0920301 | 500 | 42,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |01|14 | 7950000 | | 52,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика |01|14 | 7959700 | | 52,7 || |террористической и экстремистской деятельности в Белинском | | | | | || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|14 | 7959700 | 950 | 52,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность|03| | | | 569,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Органы внутренних дел |03|02 | | | 112,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |03|02 | 7950000 | | 112,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика |03|02 | 7959900 | | 50,0 || |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе | | | | | || |на 2009-2012 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03|02 | 7959900 | 950 | 50,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры|03|02 | 7959800 | | 62,0 || |по противодействию злоупотреблению наркотиками и их | | | | | || |незаконному обороту, профилактики злоупотребления | | | | | || |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | || |годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03|02 | 7959800 | 950 | 62,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |03|10 | | | 457,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |03|10 | 2020000 | | 457,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности |03|10 | 2026700 | | 457,7 || |и правоохранительной деятельности | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|10 | 2026700 | 014 | 457,7 || |правоохранительной деятельности и обороны | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Национальная экономика |04| | | | 7449,358 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |04|05 | | | 3765,548 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |04|05 | 0020000 | | 3351,8 || |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и органов | | | | | || |местного самоуправления | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |04|05 | 0020400 | | 3351,8 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |04|05 | 0020400 | 500 | 3314,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |04|05 | 0020400 | 930 | 37,6 || |поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской |04|05 | 5227000 | | 261,898 || |области на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание|04|05 | 5227034 | | 81,454 || |услуг в летне-пастбищный период, гражданам, ведущим личное | | | | | || |подсобное хозяйство | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |04|05 | 5227034 | 850 | 81,454 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) |04|05 | 5227036 | | 180,444 || |хозяйствам части затрат на закупку комбикормов для откорма | | | | | || |молодняка свиней | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |04|05 | 5227036 | 850 | 180,444 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа развития и поддержки малого и среднего |04|05 | 5220800 | | 128,25 || |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 годы | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |04|05 | 5220800 | 006 | 128,25 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу |04|05 | 7958000 | | 23,6 || |"Развитие сельского хозяйства Белинского района Пензенской | | | | | || |области на 2009-2012 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |В том числе: | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению |04|05 | 7958001 | | 5,7 || |жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|05 | 7958001 | 950 | 5,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению |04|05 | 7958002 | | 4,1 || |доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на | | | | | || |селе | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|05 | 7958002 | 950 | 4,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских |04|05 | 7958003 | | 13,8 || |(фермерских), личных подсобных хозяйств | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|05 | 7958003 | 950 | 13,8 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Транспорт |04|08 | | | 450,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие виды транспорта |04|08 | 3170000 | | 450,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим |04|08 | 3170100 | | 450,0 || |видам транспорта. | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |04|08 | 3170100 | 006 | 450,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство |04|09 | | | 1393,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство |04|09 | 3150000 | | 1393,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |04|09 | 3150200 | | 1393,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Содержание автомобильных дорог общего пользования |04|09 | 3150203 | | 1393,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |04|09 | 3150203 | 006 | 1393,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |04|12 | | | 1840,61 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и |04|12 | 3380000 | | 640,0 || |градостроительства | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |04|12 | 3380000 | 500 | 640,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего |04|12 | 5229700 | | 518,91 || |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2011 годы"| | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |04|12 | 5229700 | 850 | 518,91 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |04|12 | 7950000 | | 681,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения |04|12 | 7957500 | | 646,1 || |земельного кадастра и государственного учета объектов | | | | | || |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|12 | 7957500 | 950 | 646,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и |04|12 | 7958800 | | 35,6 || |поддержки малого предпринимательства в Белинском районе на | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|12 | 7958800 | 950 | 35,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | | | 850,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Коммунальное хозяйство |05|02 | | | 500,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |05|02 | 3510500 | | 500,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |05|02 | 3510500 | 006 | 500,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Благоустройство |05|03 | | | 350,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и |05|03 | 6000500 | | 350,0 || |поселений | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |05|03 | 6000500 | 500 | 350,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Образование |07| | | | 139792,672 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дошкольное образование |07|01 | | | 25755,761 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Детские дошкольные учреждения |07|01 | 4200000 | | 25755,761 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|01 | 4209900 | | 25755,761 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01 | 4209900 | 001 | 24153,671 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |07|01 | 4209900 | 980 | 45,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет родительской платы |07|01 | 4209900 | 990 | 1534,29 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |07|01 | 4209900 | 992 | 32,8 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общее образование |07|02 | | | 101039,883 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и |07|02 | 4210000 | | 90397,529 || |средние | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02 | 4219900 | | 25912,929 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02 | 4219900 | 001 | 25795,129 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |07|02 | 4219900 | 930 | 22,9 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым |07|02 | 4219900 | 945 | 69,6 || |специалистам (педагогическим работникам) муниципальных | | | | | || |образовательных учреждений Пензенской области | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату |07|02 | 4219900 | 947 | 25,3 || |победителям областного конкурса "Лучший руководитель | | | | | || |общеобразовательного учреждения Пензенской области" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| | Финансирование образовательных учреждений в части |07|02 | 4219910 | | 64484,6 || |реализации ими федеральных государственных | | | | | || |общеобразовательных стандартов. | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02 | 4219910 | 001 | 64484,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |07|02 | 4230000 | | 8046,054 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02 | 4239900 | 001 | 7380,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |07|02 | 4239900 | 980 | 665,454 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07|02 | 5200000 | | 2551,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство|07|02 | 5200900 | | 2501,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02 | 5200900 | 001 | 2501,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на |07|02 | 5220601 | | 50,0 || |2009-2011 годы | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |07|02 | 5220601 | 850 | 50,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |07|02 | 7950000 | | 44,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |07|02 | 7951500 | | 44,7 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |07|02 | 7951501 | | 26,7 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части| | | | | || |расходов на поощрение лучших учителей школ района | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |07|02 | 7951501 | 950 | 26,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |07|02 | 7951502 | | 18,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части| | | | | || |поддержки талантливой молодежи | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |07|02 | 7951502 | 950 | 18,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |07|07 | | | 1296,928 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |07|07 | 4320000 | | 1121,928 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оздоровление детей |07|07 | 4320200 | | 1121,928 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|07 | 4320200 | 001 | 139,8 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета|07|07 | 4320200 | 943 | 982,128 || |фонд социального страхования на финансирование лагерей с | | | | | || |дневным пребыванием | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики |07|07 | 7950800 | | 175,0 || |"Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07 | 7950800 | 950 | 175,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области образования |07|09 | | | 11700,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |07|09 | 0020000 | | 986,2 || |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и органов | | | | | || |местного самоуправления | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |07|09 | 0020400 | | 986,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |07|09 | 0020400 | 500 | 684,9 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных |07|09 | 0020400 | 942 | 301,3 || |полномочий Пензенской области по опеку и попечительству | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области образования |07|09 | 4360000 | | 203,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |07|09 | 4360900 | | 203,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций государственными органами |07|09 | 4360900 | 012 | 203,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учебно-методические кабинеты |07|09 | 4520000 | | 5801,5 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |07|09 | 4529900 | | 5801,5 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09 | 4529900 | 001 | 5734,3 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за |07|09 | 4529900 | 935 | 0,4 || |выполнение функций классного руководителя | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов в части реализации федеральных |07|09 | 4529900 | 936 | 10,3 || |государственных общеобразовательных стандартов | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты |07|09 | 4529900 | 937 | 56,5 || |компенсации части родительской платы | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |07|09 | 7950000 | | 4709,4 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и |07|09 | 7956100 | | 270,0 || |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на | | | | | || |2008-2011 гг" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |07|09 | 7956100 | 950 | 270,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |МЦП "Организация питания детей" |07|09 | 7956400 | | 148,8 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |07|09 | 7956401 | | 80,0 || |"Совершенствование организации горячего питания учащихся в | | | | | || |общеобразовательных учреждениях Белинского района на | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 7956401 | 950 | 80,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для |07|09 | 7956402 | | 68,8 || |учащихся общеобразовательных учреждений Белинского района | | | | | || |на 2009-2011 г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 7956402 | 950 | 68,8 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений |07|09 | 7958400 | | 41,0 || |образования Белинского района с родительской | | | | | || |общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 9758400 | 950 | 41,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность |07|09 | 7959400 | | 3,2 || |дорожного движения в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 7959400 | 950 | 3,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры |07|09 | 7959500 | | 4246,4 || |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09 | 7959500 | 950 | 4246,4 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации |08| | | | 6186,908 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Культура |08|01 | | | 6161,008 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и |08|01 | 4400000 | | 3465,385 || |средства массовой информации | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01 | 4409900 | | 3465,385 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01 | 4409900 | 001 | 3135,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |08|01 | 4409900 | 930 | 159,5 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01 | 4409900 | 980 | 170,685 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Музеи и постоянные выставки |08|01 | 4410000 | | 727,809 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01 | 4419900 | | 727,809 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01 | 4419900 | 001 | 653,8 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01 | 4419900 | 980 | 12,009 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |08|01 | 4419900 | 992 | 62,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Библиотеки |08|01 | 4420000 | | 1868,014 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01 | 4420000 | | 1868,014 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01 | 4429900 | 001 | 1835,4 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01 | 4429900 | 980 | 32,614 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств |08|01 | 4500000 | | 99,8 || |массовой информации | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных |08|01 | 4500600 | | 99,8 || |образований | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01 | 4500600 | 001 | 99,8 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств|08|06 | | | 25,9 || |массовой информации | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |08|06 | 7950000 | | 25,9 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и |08|06 | 7959300 | | 25,9 || |развитие народных художественных промыслов и ремесел | | | | | || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06 | 7959300 | 950 | 25,9 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |09| | | | 17162,829 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Стационарная медицинская помощь |09|01 | | | 13208,429 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Больницы, клиники, госпитали |09|01 | 4700000 | | 13208,429 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|01 | 4709900 | | 13208,429 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01 | 4709900 | 001 | 1450,0 || | | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное |09|01 | 4709900 | 983 | 1394,424 || |обслуживание | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09|01 | 4709900 | 988 | 1105,748 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|01 | 4709900 | 989 | 7178,055 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с |09|01 | 4709900 | 991 | 1560,202 || |оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по | | | | | || |медицинской помощи, оказанной в период беременности и (или)| | | | | || |родов | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к |09|01 | 4709910 | | 462,0 || |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам,| | | | | || |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения в | | | | | || |зависимости от их квалификационной категории - по больницам| | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01 | 4709910 | 001 | 462,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, |09|01 | 4709920 | | 58,0 || |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения | | | | | || |Пензенской области | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01 | 4709920 | 001 | 58,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Амбулаторная помощь |09|02 | | | 1227,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09|02 | 4710000 | | 56,928 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|02 | 4719900 | | 56,928 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |09|02 | 4719910 | | 56,928 || |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим | | | | | || |работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | || |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной | | | | | || |категории - по амбулаториям | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02 | 4719910 | 001 | 56,928 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фельдшерско-акушерские пункты |09|02 | 4780000 | | 7,572 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |09|02 | 4789910 | | 7,572 || |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим | | | | | || |работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | || |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной | | | | | || |категории - по фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02 | 4789910 | 001 | 7,572 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09|02 | 5200000 | | 1163,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, |09|02 | 5201800 | | 1163,2 || |фельдшерам и медсестрам скорой помощи | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02 | 5201800 | 001 | 1163,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Скорая медицинская помощь |09|04 | | | 860,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09|04 | 5200000 | | 860,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, |09|04 | 5201800 | | 860,0 || |фельдшерам и медсестрам скорой помощи | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04 | 5201800 | 001 | 852,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат|09|04 | 5201800 | 934 | 8.0 || |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Физическая культура и спорт |09|08 | | | 866,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центр спортивной подготовки |09|08 | 4820000 | | 454,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|08 | 4829900 | | 454,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|08 | 4829900 | 001 | 454,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |09|08 | 7950000 | | 412,5 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов |09|08 | 7959500 | | 195,0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |09|08 | 7959500 | 950 | 195,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |09|08 | 7953500 | | 176,9 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и|09|08 | 7953501 | | 176,9 || |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|08 | 7953501 | 950 | 176,9 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола|09|08 | 7959100 | | 14,0 || |в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|08 | 7959100 | 950 | 14,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие |09|08 | 7959200 | | 26,6 || |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе| | | | | || |на 2009-2012 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|08 | 7959200 | 950 | 26,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической |09|10 | | | 1000,0 || |культуры и спорта. | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |09|10 | 7950000 | | 1000,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на |09|10 | 7950101 | | 50,0 || |2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950101 | 950 | 50,0 || |образований | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на |09|10 | 7950501 | | 98,4 || |2009-2011 г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950501 | 950 | 98,4 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с |09|10 | 7950502 | | 63,0 || |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950502 | 950 | 63,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на |09|10 | 7950503 | | 590,0 || |2009-2011 г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950503 | 950 | 590,0 || |образований | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |09|10 | 7950504 | | 6,0 || |"Предупреждение распространения заболевания, вызываемого | | | | | || |вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 | | | | | || |г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7950504 | 950 | 6,0 || |образований | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная |09|10 | 7951900 | | 12,6 || |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение |09|10 | 7951903 | | 12,6 || |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из | | | | | || |малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих | | | | | || |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09|10 | 7951903 | 950 | 12,6 || |образований | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика |09|10 | 7955200 | | 6,5 || |вирусного гепатита по Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10 | 7955200 | 950 | 6,5 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика |09|10 | 7955300 | | 106,0 || |и лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на | | | | | || |2009-2011 г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10 | 7955300 | 950 | 106,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития |09|10 | 7955400 | | 10,0 || |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г."| | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10 | 7955400 | 950 | 10,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия|09|10 | 7957900 | | 57,5 || |в эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на | | | | | || |2009-2011 г.г." | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10 | 7957900 | 950 | 57,5 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная политика |10| | | | 77911,47703 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Пенсионное обеспечение |10|01 | | | 253,79 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Пенсии |10|01 | 4900000 | | 253,79 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение. |10|01 | 4910000 | | 253,79 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и |10|01 | 4910100 | | 253,79 || |муниципальных служащих | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |10|01 | 4910100 | 005 | 111,79 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств |10|01 | 4910100 | 985 | 142,0 || |местного бюджета | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обслуживание населения |10|02 | | | 23895,631 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |10|02 | 5010000 | | 10318,202 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10|02 | 5019900 | | 10318,202 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10|02 | 5019900 | 001 | 5874,072 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное |10|02 | 5019900 | 946 | 1200,0 || |оздоровление пенсионеров | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|02 | 5019900 | 956 | 1594,1 || |учреждений, в части возмещения расходов на организацию | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |10|02 | 5019900 | 980 | 150,03 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное |10|02 | 5019900 | 983 | 1500,0 || |обслуживание | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации |10|02 | 0700200 | | 5290,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие расходы |10|02 | 0700200 | 013 | 5290,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учреждения социального обслуживания населения |10|02 | 5070000 | | 8287,429 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10|02 | 5079900 | | 8287,429 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10|02 | 5079900 | 001 | 7525,04 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |10|02 | 5079900 | 980 | 538,889 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|02 | 5079900 | 956 | 223,5 || |учреждений, в части возмещения расходов на организацию | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения |10|03 | | | 41263,75603 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение |10|03 | 1040200 | | 312,48 || |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |10|03 | 1040200 | 005 | 312,48 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная помощь |10|03 | 5050000 | | 38135,36803 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение |10|03 | 5052205 | | 192,0 || |расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за| | | | | || |счет бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| | Социальные выплаты |10|03 | 5052205 | 005 | 192,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |10|03 | 5053300 | | 704,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО Пензенской области" за счет средств муниципальных | | | | | || |образований средств муниципальных образований | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета |10|03 | 5140150 | | 50,0 || |муниципального образования | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие расходы |10|03 | 5140150 | 013 | 50,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы" |10|03 | 5220400 | | 150,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |10|03 | 5220400 | 850 | 150,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение |10|03 | 5229100 | | 90,72 || |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |10|03 | 5229100 | 850 | 90,72 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в|10|03 | 7957700 | | 50,4 || |Белинском районе на 2008-2011 годы" | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03 | 7957700 | 950 | 50,4 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Охрана семьи и детства |10|04 | | | 6930,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10|04 | 5200000 | | 6930,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка |10|04 | 5201000 | | 412,6 || |в государственном и муниципальном учреждениях, реализующих | | | | | || |основную общеобразовательную программу дошкольного | | | | | || |образования | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |10|04 | 5201000 | 005 | 412,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а |10|04 | 5201300 | | 6517,6 || |также оплата труда приемного родителя | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Материальное обеспечение приемной семьи |10|04 | 5201310 | | 6517,6 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |10|04 | 5201311 | | 1307,265 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |10|04 | 5201311 | 005 | 1307,265 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оплата труда приемного родителя |10|04 | 5201312 | | 955,973 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |10|04 | 5201312 | 005 | 955,973 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |10|04 | 5201313 | | 4254,362 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |10|04 | 5201313 | 005 | 4254,362 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы социальной политики |10|06 | | | 5568,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |10|06 | 0020000 | | 5568,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |10|06 | 0020400 | | 5568,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в |10|06 | 0020400 | | 5568,1 || |учреждениях по социальной защите населения и организации | | | | | || |деятельности по соцподдержке и социальному обслуживанию | | | | | || |населения | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |10|06 | 0020400 | 500 | 5291,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов |10|06 | 0020400 | 955 | 216,8 || |местного самоуправления муниципальных образований | | | | | || |отдельными государственными полномочиями Пензенской области| | | | | || |по управлению охраны труда | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением |10|06 | 0020400 | 982 | 29,0 || |органов местного самоуправления муниципальных образований | | | | | || |отдельными государственными полномочиями Пензенской области| | | | | || |по управлению охраны труда. | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|06 | 0020400 | 956 | 31,3 || |учреждений и в части возмещения расходов на организацию | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты |11| | | | 72706,806 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф. и муниципальных образований|11|01 | | | 33262,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |11|01 | 5160000 | | 21484,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |11|01 | 5160100 | | 21484,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из |11|01 | 5160130 | | 21484,1 || |районного фонда финансовой поддержки | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки |11|01 | 5160130 | | 21484,1 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального |11|01 | 5160131 | | 15551,2 || |образования Белинский район | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки |11|01 | 5160131 | 008 | 15551,2 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных |11|01 | 5160132 | | 5932,9 || |полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | | | | | || |из бюджета Пензенской области | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки |11|01 | 5160132 | 008 | 5932,9 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению |11|01 | 5170200 | | 11777,9 || |сбалансированности бюджетов | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие дотации |11|01 | 5170200 | 007 | 11777,9 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и |11|03 | | | 1444,406 || |муниципальных образований | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |11|03 | 0010000 | | 1444,406 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, |11|03 | 0013600 | | 1165,706 || |где отсутствуют военкоматы | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд компенсаций |11|03 | 0013600 | 009 | 1165,706 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния |11|03 | 0013800 | | 278,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд компенсаций |11|03 | 0013800 | 009 | 278,7 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |11|04 | | | 81,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных |11|04 | 5201500 | | 81,0 || |расходов, возникающих в результате решений, принятых | | | | | || |органами власти другого уровня. | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |11|04 | 5201500 | 017 | 81,0 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных |11|05 | | | 37919,4 || |внебюджетных фондов | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного |11|05 | 7720000 | | 37919,4 || |медицинского страхования, на содержание учреждений | | | | | || |здравоохранения, работающих в системе обязательного | | | | | || |медицинского страхования в условиях одноканального | | | | | || |финансирования медицинской помощи | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях |11|05 | 7720000 | 843 | 37919,4 || |одноканального финансирования медицинской помощи. | | | | | ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|| |Итого: | | | | | 344487,857 ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
__________
Приложение N 4
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 425-52/2
Приложение N 10
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
|—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||N| Наименование ведомств |Вед |Рз |Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. || | | | | | |расходов | руб. ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||1|Администрация Белинского района - |901 | | | | | 31811,54003 || |исполнительно-распорядительный орган Белинского района| | | | | | || |Пензенской области | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общегосударственные вопросы |901 |01 | | | | 15216,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Функционирование Правительства РФ, высших органов |901 |01 |04 | | | 13953,6 || |исполнительной власти субъектов РФ, местных | | | | | | || |администраций | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|901 |01 |04 | 0020000 | | 13953,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |901 |01 |04 | 0020400 | | 13146,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020400 | 500 | 12855,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |901 |01 |04 | 0020400 | 944 | 23,3 || |связанных с формированием, содержанием и | | | | | | || |использованием архивного фонда | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |901 |01 |04 | 0020400 | 957 | 267,7 || |связанных с образованием и обеспечением деятельности | | | | | | || |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | | | || |в Пензенской области | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Глава местной администрации |901 |01 |04 | 0020800 | | 807,5 || |(исполнительно-распорядительного органа муниципального| | | | | | || |образования) | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020800 | 500 | 807,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |901 |01 |14 | | | 1262,4 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |01 |14 | 0029900 | | 1167,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |01 |14 | 0029900 | 001 | 1167,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с |901 |01 |14 | 0920000 | | 42,0 || |общегосударственным управлением | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение других обязательств государства |901 |01 |14 | 0920300 | | 42,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской |901 |01 |14 | 0920301 | | 42,0 || |области | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |14 | 0920301 | 500 | 42,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |01 |14 | 7950000 | | 52,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу |901 |01 |14 | 7959700 | | 52,7 || |"Профилактика террористической и экстремистской | | | | | | || |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |01 |14 | 7959700 | 950 | 52,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная |901 |03 | | | | 569,7 || |деятельность | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Органы внутренних дел |901 |03 |02 | | | 112,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |03 |02 | 7950000 | | 112,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу |901 |03 |02 | 7959900 | | 50,0 || |"Профилактика правонарушений и борьба с преступностью | | | | | | || |в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959900 | 950 | 50,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные|901 |03 |02 | 7959800 | | 62,0 || |меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и | | | | | | || |их незаконному обороту, профилактики злоупотребления | | | | | | || |психоактивными веществами в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959800 | 950 | 62,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |901 |03 |10 | | | 457,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 |03 |10 | 2020000 | | 457,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной |901 |03 |10 | 2026700 | | 457.7 || |безопасности и правоохранительной деятельности | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной |901 |03 |10 | 2026700 | 014 | 457,7 || |безопасности, правоохранительной деятельности и | | | | | | || |обороны | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Национальная экономика |901 |04 | | | | 3683,81 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Транспорт |901 |04 |08 | | | 450,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие виды транспорта |901 |04 |08 | 3170000 | | 450,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим|901 |04 |08 | 3170100 | | 450,0 || |видам транспорта. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |08 | 3170100 | 006 | 450,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | | | 1393,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | 3150000 | | 1393,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |901 |04 |09 | 3150200 | | 1393,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Содержание автомобильных дорог общего пользования |901 |04 |09 | 3150203 | | 1393,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |09 | 3150203 | 006 | 1393,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |901 |04 |12 | | | 1840,61 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и |901 |04 |12 | 3380000 | | 640,0 || |градостроительства | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |04 |12 | 3380000 | 500 | 640,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего |901 |04 |12 | 5229700 | | 518,91 || |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2011 | | | | | | || |годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |901 |04 |12 | 5229700 | 850 | 518,91 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |04 |12 | 7950000 | | 681,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения|901 |04 |12 | 7957500 | | 646,1 || |земельного кадастра и государственного учета объектов | | | | | | || |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |04 |12 | 7957500 | 950 | 646,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |ДЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в|901 |04 |12 | 7958800 | | 35,6 || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |901 |04 |12 | 7958800 | 950 | 35,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 |05 | | | | 850,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Коммунальное хозяйство |901 |05 |02 | | | 500,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |901 |05 |02 | 3510500 | | 500,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |05 |02 | 3510500 | 006 | 500,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Благоустройство |901 |05 |03 | | | 350,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие мероприятия по благоустройству городских |901 |05 |03 | 6000500 | | 350,0 || |округов и поселений | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |05 |03 | 6000500 | 500 | 350,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Образование |901 |07 | | | | 3916,954 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общее образование |901 |07 |02 | | | 3741,954 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 |07 |02 | 4230000 | | 3741,954 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |07 |02 | 4239900 | | 3741,954 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |07 |02 | 4239900 | 001 | 3076,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |07 |02 | 4239900 | 980 | 665,454 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |901 |07 |07 | | | 175,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа реализации государственной молодежной |901 |07 |07 | 7950800 | | 175,0 || |политики "Молодежь Белинского района на 2009-2011 | | | | | | || |годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |07 |07 | 7950800 | 950 | 175,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации|901 |08 | | | | 6186,908 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Культура |901 |08 |01 | | | 6161,008 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и |901 |08 |01 | 4400000 | | 3465,385 || |средства массовой информации | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4409900 | | 3465,385 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4409900 | 001 | 3135,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет |901 |08 |01 | 4409900 | 930 | 159.5 || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | | | | | | || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4409900 | 980 | 170,685 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Музеи и постоянные выставки |901 |08 |01 | 4410000 | | 727,809 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4419900 | | 727,809 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4419900 | 001 | 653,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4419900 | 980 | 12,009 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 |08 |01 | 4419900 | 992 | 62,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Библиотеки |901 |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4429900 | 001 | 1835,4 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4429900 | 980 | 32,614 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств|901 |08 |01 | 4500000 | | 99,8 || |массовой информации | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных |901 |08 |01 | 4500600 | | 99,8 || |образований | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4500600 | 001 | 99,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и |901 |08 |06 | | | 25,9 || |средств массовой информации | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |08 |06 | 7950000 | | 25,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение |901 |08 |06 | 7959300 | | 25,9 || |и развитие народных художественных промыслов и ремесел| | | | | | || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |08 |06 | 7959300 | 950 | 25,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Здравоохранение физическая культура и спорт |901 |09 | | | | 866,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Физическая культура и спорт |901 |09 |08 | | | 866,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центр спортивной подготовки |901 |09 |08 | 4820000 | | 454,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |09 |08 | 4829900 | | 454,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |09 |08 | 4829900 | 001 | 454,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образования |901 |09 |08 | 7950000 | | 412,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных |901 |09 |08 | 7959500 | | 195,0 || |пунктов Белинского района на 2009-2011 годы " | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |901 |09 |08 | 7959500 | 950 | 195,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 |09 |08 | 7953500 | | 176,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового |901 |09 |08 | 7953501 | | 176,9 || |спорта и физической культуры в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7953501 | 950 | 176,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие |901 |09 |08 | 7959100 | | 14,0 || |футбола в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959100 | 950 | 14,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие |901 |09 |08 | 7959200 | | 26,6 || |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском | | | | | | || |районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959200 | 950 | 26,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная политика |901 |10 | | | | 521,46803 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения |901 |10 |03 | | | 521,46803 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы связанные с обеспечением мер социальной |901 |10 |03 | 5053350 | | 64,96803 || |поддержки за счет средств местного бюджета | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 5053350 | 005 | 64,96803 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |901 |10 |03 | 5140000 | | 2,9 || |социальной политике | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 |10 |03 | 5140100 | | 2,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. |901 |10 |03 | 5140140 | | 2,9 || |поддержки работников культуры, проживающих в сельской | | | | | | || |местности на территории муниципального образования. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |901 |10 |03 | 5140143 | | 2,9 || |социальной политики работников музеев проживающих в | | | | | | || |сельской местности на территории муниципального | | | | | | || |образования | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО в сельской местности на территории Пензенской области"| | | | | | || |за счет средств муниципальных образований средств | | | | | | || |муниципальных образований | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение|901 |10 |03 | 1040200 | | 312,48 || |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 1040200 | 005 | 312,48 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение|901 |10 |03 | 5229100 | | 90,72 || |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 5229100 | 850 | 90,72 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |10 |03 | 7950000 | | 50,4 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых |901 |10 |03 | 7957700 | | 50,4 || |семей в Белинском районе на 2008-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |10 |03 | 7957700 | 950 | 50,4 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||2|Управление социальной защиты населения Белинского |948 | | | | | 67811,509 || |района Пензенской области | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Образование |948 |07 | | | | 174,3 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |948 |07 |07 | | | 139,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании |948 |07 |07 | 4320000 | | 139,8 || |детей | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оздоровление детей |948 |07 |07 | 4320200 | | 139,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |07 |07 | 4320200 | 001 | 139,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы области образования |948 |07 |09 | | | 34,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика |948 |07 |09 | 7956100 | | 34,5 || |безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в | | | | | | || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на целевые программы муниципальных образований|948 |07 |09 | 7956100 | 950 | 34,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная политика |948 |10 | | | | 67637,209 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Пенсионное обеспечение |948 |10 |01 | | | 253,79 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Пенсии |948 |10 |01 | 4900000 | | 253,79 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное |948 |10 |01 | 4910000 | | 253,79 || |обеспечение. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов |948 |10 |01 | 4910100 | | 253,79 || |РФ и муниципальных служащих | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |01 | 4910100 | 005 | 111,79 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет |948 |10 |01 | 4910100 | 985 | 142,0 || |средств местного бюджета | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обслуживание населения |948 |10 |02 | | | 23895,631 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |948 |10 |02 | 5010000 | | 10318,202 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5019900 | | 10318,202 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5019900 | 001 | 5874,072 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное |948 |10 |02 | 5019900 | 946 | 1200,0 || |оздоровление пенсионеров | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на |948 |10 |02 | 5019900 | 956 | 1594,1 || |финансирование учреждений в части возмещения расходов | | | | | | || |на организацию деятельности по социальной защите | | | | | | || |населения | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5019900 | 980 | 150,03 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное |948 |10 |02 | 5019900 | 983 | 1500,0 || |обслуживание | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Средства резервного фонда Президента Российской |948 |10 |02 | 0700200 | | 5290,0 || |Федерации | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие расходы |948 |10 |02 | 0700200 | 013 | 5290,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учреждения социального обслуживания населения |948 |10 |02 | 5070000 | | 8287,429 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5079900 | | 8287,429 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5079900 | 001 | 7525,04 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5079900 | 980 | 538,889 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на |948 |10 |02 | 5079900 | 956 | 223,5 || |финансирование учреждений в части возмещения расходов | | | | | | || |на организацию деятельности по социальной защите | | | | | | || |населения | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения |948 |10 |03 | | | 37919,688 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная помощь |948 |10 |03 | 5050000 | | 37655,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение|948 |10 |03 | 5052205 | | 192,0 || |расходов по гарантированному перечню услуг по | | | | | | || |погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и местных | | | | | | || |бюджетов | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| | Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5052205 | 005 | 192,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5053300 | | 704,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах |948 |10 |03 | 5053310 | | 219,7 || |социальной поддержки отдельных категорий | | | | | | || |квалифицированных работников работающих и проживающих | | | | | | || |в сельской местности на территории муниципального | | | | | | || |образования" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053310 | 005 | 219,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной |948 |10 |03 | 5053330 | | 485,0 || |поддержки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в | | | | | | || |соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской | | | | | | || |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой | | | | | | || |деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного| | | | | | || |минимума, установленного в Пензенской области для | | | | | | || |пенсионеров | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053330 | 005 | 485,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого |948 |10 |03 | 5054800 | | 4260,0 || |помещения и коммунальных услуг | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5054800 | 005 | 4260,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |948 |10 |03 | 5055510 | | 16619,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055510 | 005 | 16619,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и |948 |10 |03 | 5055520 | | 14835,9 || |тружеников тыла | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |948 |10 |03 | 5055521 | | 14723,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055521 | 005 | 14723,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |948 |10 |03 | 5055522 | | 112,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055522 | 005 | 112,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных|948 |10 |03 | 5055530 | | 126,0 || |лиц, признанных пострадавшими от политических | | | | | | || |репрессий | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055530 | 005 | 126,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оказание других видов социальной помощи |948 |10 |03 | 5058500 | | 917,4 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов по социальной поддержке |948 |10 |03 | 5058501 | | 917,4 || |многодетных семей, проживающих на территории | | | | | | || |Пензенской области | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5058501 | 005 | 917,4 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |948 |10 |03 | 5140000 | | 114,688 || |социальной политики | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5140100 | | 114,688 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |948 |10 |03 | 5140130 | | 64,688 || |социальной поддержки работников учреждений социальной | | | | | | || |защиты населения проживающих в сельской местности на | | | | | | || |территории муниципального образования | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |948 |10 |03 | 5140131 | | 10,728 || |социальной поддержки работников домов-интернатов для | | | | | | || |престарелых и инвалидов проживающих в сельской | | | | | | || |местности на территории муниципального образования | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140131 | 005 | 10,728 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |948 |10 |03 | 5140132 | | 53,96 || |социальной поддержки работников учреждений социального| | | | | | || |обслуживания населения, проживающих в сельской | | | | | | || |местности на территории муниципального образования | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140132 | 005 | 53,96 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств |948 |10 |03 | 5140150 | | 50,0 || |бюджета муниципального образования | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие расходы |948 |10 |03 | 5140150 | 013 | 50,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы"|948 |10 |03 | 5220400 | | 150,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |948 |10 |03 | 5220400 | 850 | 150,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы социальной политики |948 |10 |06 | | | 5568,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|948 |10 |06 | 0020000 | | 5568,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |948 |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в|948 |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 || |учреждениях по социальной защите населения и | | | | | | || |организации деятельности по соцподдержке и социальному| | | | | | || |обслуживанию населения | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 |10 |06 | 0020400 | 500 | 5291,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением |948 |10 |06 | 0020400 | 955 | 216,8 || |органов местного самоуправления муниципальных | | | | | | || |образований отдельными государственными полномочиями | | | | | | || |Пензенской области по управлению охраны труда | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет местного бюджета связанные с |948 |10 |06 | 0020400 | 982 | 29,0 || |наделением органов местного самоуправления | | | | | | || |муниципальных образований отдельными государственными | | | | | | || |полномочиями Пензенской области по управлению охраны | | | | | | || |труда. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на |948 |10 |06 | 0020400 | 956 | 31,3 || |финансирование учреждений и в части возмещения | | | | | | || |расходов на организацию деятельности по социальной | | | | | | || |защите населения | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||3|Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская |955 | | | | | 16296,129 || |центральная районная больница | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955 |09 | | | | 16296,129 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Стационарная медицинская помощь |955 |09 |01 | | | 13208,429 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Больницы, клиники, госпитали |955 |09 |01 | 4700000 | | 13208,429 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |01 | 4709900 | | 13208,429 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709900 | 001 | 1450,0 || | | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное |955 |09 |01 | 4709900 | 983 | 1394,424 || |обслуживание | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955 |09 |01 | 4709900 | 988 | 1105,748 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955 |09 |01 | 4709900 | 989 | 7178,055 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с|955 |09 |01 | 4709900 | 991 | 1560,202 || |оплатой услуг муниципальным учреждениям | | | | | | || |здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в | | | | | | || |период беременности и (или) родов | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к |955 |09 |01 | 4709910 | | 462,0 || |заработной плате медицинским и фармацевтическим | | | | | | || |работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | || |здравоохранения в зависимости от их квалификационной | | | | | | || |категории - по больницам | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709910 | 001 | 462,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на единовременные выплаты молодым |955 |09 |01 | 4709920 | | 58,0 || |специалистам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | || |здравоохранения Пензенской области | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709920 | 001 | 58,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Амбулаторная помощь |955 |09 |02 | | | 1227,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |955 |09 |02 | 4710000 | | 56,928 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |02 | 4719900 | | 56,928 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на |955 |09 |02 | 4719910 | | 56,928 || |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским| | | | | | || |и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | | | || |муниципальных учреждениях здравоохранения, в | | | | | | || |зависимости от их квалификационной категории - по | | | | | | || |амбулаториям | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4719910 | 001 | 56,928 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фельдшерско-акушерские пункты |955 |09 |02 | 4780000 | | 7,572 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на |955 |09 |02 | 4789910 | | 7,572 || |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским| | | | | | || |и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | | | || |муниципальных учреждениях здравоохранения, в | | | | | | || |зависимости от их квалификационной категории - по | | | | | | || |фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4789910 | 001 | 7,572 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |02 | 5200000 | | 1163,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,|955 |09 |02 | 5201800 | | 1163,2 || |фельдшерам и медсестрам скорой помощи | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 5201800 | 001 | 1163,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Скорая медицинская помощь |955 |09 |04 | | | 860,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |04 | 5200000 | | 860,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,|955 |09 |04 | 5201800 | | 860,0 || |фельдшерам и медсестрам скорой помощи | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |04 | 5201800 | 001 | 852,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению денежных |955 |09 |04 | 5201800 | 934 | 8.0 || |выплат медицинским работникам ФАП и скорой медицинской| | | | | | || |помощи | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической |955 |09 |10 | | | 1000,0 || |культуры и спорта. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950000 | | 1000,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на |955 |09 |10 | 7950101 | | 50,0 || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950101 | 950 | 50,0 || |образований | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на |955 |09 |10 | 7950501 | | 98,4 || |2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950501 | 950 | 98,4 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы|955 |09 |10 | 7950502 | | 63,0 || |с туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950502 | 950 | 63,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на|955 |09 |10 | 7950503 | | 590,0 || |2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950503 | 950 | 590,0 || |образований | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |955 |09 |10 | 7950504 | | 6,0 || |"Предупреждение распространения заболевания, | | | | | | || |вызываемого вирусом иммунодефицита человека | | | | | | || |(АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950504 | 950 | 6,0 || |образований | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |955 |09 |10 | 7951900 | | 12,6 || |"Социальная реабилитация неблагополучных семей на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение |955 |09 |10 | 7951903 | | 12,6 || |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из | | | | | | || |малообеспеченных неблагополучных семей, | | | | | | || |злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7951903 | 950 | 12,6 || |образований | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика |955 |09 |10 | 7955200 | | 6,5 || |вирусного гепатита по Белинскому району на 2009-2011 | | | | | | || |г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955200 | 950 | 6,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |955 |09 |10 | 7955300 | | 106,0 || |"Профилактика и лечение артериальной гипертонии в | | | | | | || |Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955300 | 950 | 106,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития|955 |09 |10 | 7955400 | | 10,0 || |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 | | | | | | || |гг." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955400 | 950 | 10,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные |955 |09 |10 | 7957900 | | 57,5 || |мероприятия в эпидемиологических очагах инфекционных | | | | | | || |заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7957900 | 950 | 57,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||4|Отдел образования Белинского района |974 | | | | | 145454,218 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Образование |974 |07 | | | | 135701,418 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дошкольное образование |974 |07 |01 | | | 25755,761 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Детские дошкольные учреждения |974 |07 |01 | 4200000 | | 25755,761 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |01 | 4209900 | | 25755,761 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |01 | 4209900 | 001 | 24143,671 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974 |07 |01 | 4209900 | 980 | 45,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет родительской платы |974 |07 |01 | 4209900 | 990 | 1534,29 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |974 |07 |01 | 4209900 | 992 | 32,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общее образование |974 |07 |02 | | | 97297,929 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние |974 |07 |02 | 4210000 | | 90397,529 || |и средние | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |02 | 4219900 | | 25912,929 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219900 | 001 | 25795,129 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет |974 |07 |02 | 4219900 | 930 | 22,9 || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, | | | | | | || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субвенция на финансирование единовременной выплаты |974 |07 |02 | 4219900 | 945 | 69,6 || |молодым специалистам (педагогическим работникам) | | | | | | || |муниципальных образовательных учреждений Пензенской | | | | | | || |области | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату |974 |07 |02 | 4219900 | 947 | 25,3 || |победителям областного конкурса "Лучший руководитель | | | | | | || |общеобразовательного учреждения Пензенской области" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| | Финансирование образовательных учреждений в части |974 |07 |02 | 4219910 | | 64484,6 || |реализации ими федеральных государственных | | | | | | || |общеобразовательных стандартов. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219910 | 001 | 64484,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974 |07 |02 | 4230000 | | 4304,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4239900 | 001 | 4304,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |07 |02 | 5200000 | | 2551,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное |974 |07 |02 | 5200900 | | 2501,6 || |руководство | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 5200900 | 001 | 2501,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" |974 |07 |02 | 5220601 | | 50,0 || |на 2009-2011 годы | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |974 |07 |02 | 5220601 | 850 | 50,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |02 | 7950000 | | 44,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального |974 |07 |02 | 7951500 | | 44,7 || |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-20011| | | | | | || |г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального |974 |07 |02 | 7951501 | | 26,7 || |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | | || |г.г. "в части расходов на поощрение лучших учителей | | | | | | || |школ района | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951501 | 950 | 26,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального |974 |07 |02 | 7951502 | | 18,0 || |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | | || |г.г." в части поддержки талантливой молодежи | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951502 | 950 | 18,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |974 |07 |07 | | | 982,128 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании |974 |07 |07 | 4320000 | | 982,128 || |детей | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оздоровление детей |974 |07 |07 | 4320200 | | 982,128 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от |974 |07 |07 | 4320200 | 943 | 982,128 || |бюджета фонд социального страхования на финансирование| | | | | | || |лагерей с дневным пребыванием | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области образования |974 |07 |09 | | | 11665,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|974 |07 |09 | 0020000 | | 986,2 || |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и | | | | | | || |органов местного самоуправления | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |974 |07 |09 | 0020400 | | 986,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 |07 |09 | 0020400 | 500 | 684,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных |974 |07 |09 | 0020400 | 942 | 301,3 || |полномочий Пензенской области по опеку и | | | | | | || |попечительству | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области образования |974 |07 |09 | 4360000 | | 203,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974 |07 |09 | 4360900 | | 203,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций государственными органами |974 |07 |09 | 4360900 | 012 | 203,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учебно-методические кабинеты |974 |07 |09 | 4520000 | | 5801,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 |07 |09 | 4529900 | | 5801,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |09 | 4529900 | 001 | 5734,3 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения |974 |07 |09 | 4529900 | 935 | 0,4 || |за выполнение функций классного руководителя | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов в части реализации |974 |07 |09 | 4529900 | 936 | 10,3 || |федеральных государственных общеобразовательных | | | | | | || |стандартов | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты |974 |07 |09 | 4529900 | 937 | 56,5 || |компенсации части родительской платы | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |09 | 7950000 | | 4674,9 || | | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика |974 |07 |09 | 7956100 | | 235,5 || |безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в | | | | | | || |Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 |07 |09 | 7956100 | 950 | 235,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |МЦП "Организация питания детей" |974 |07 |09 | 7956400 | | 148,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа |974 |07 |09 | 7956401 | | 80,0 || |"Совершенствование организации горячего питания | | | | | | || |учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского | | | | | | || |района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956401 | 950 | 80,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для |974 |07 |09 | 7956402 | | 68,8 || |учащихся общеобразовательных учреждений Белинского | | | | | | || |района на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956402 | 950 | 68,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия |974 |07 |09 | 7958400 | | 41,0 || |учреждений образования Белинского района с | | | | | | || |родительской общественностью "Семья и школа" на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 9758400 | 950 | 41,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу |974 |07 |09 | 7959400 | | 3,2 || |"Безопасность дорожного движения в Белинском районе на| | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7959400 | 950 | 3,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития |974 |07 |09 | 7959500 | | 4246,4 || |инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на| | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |09 | 7959500 | 950 | 4246,4 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная политика |974 |10 | | | | 9752,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения |974 |10 |03 | | | 2822,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |974 |10 |03 | 5055510 | | 200,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5055510 | 005 | 200,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |2622,6еализация государственных функций в области |974 |10 |03 | 5140000 | | 2622,6 || |социальной политики | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |974 |10 |03 | 5140110 | | 2622,6 || |социальной поддержки работников образования | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |974 |10 |03 | 5140111 | | 366,1 || |социальной поддержки работников детских дошкольных | | | | | | || |учреждений проживающих в сельской местности на | | | | | | || |территории муниципального образования | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140111 | 005 | 366,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |974 |10 |03 | 5140112 | | 2209,0 || |социальной поддержки работников школ-детских садов, | | | | | | || |начальных школ, неполных средних и средних школ | | | | | | || |проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140112 | 005 | 2209,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области |974 |10 |03 | 5140113 | | 47,5 || |социальной поддержки работников учреждений по | | | | | | || |внешкольной работе с детьми, проживающих в сельской | | | | | | || |местности на территории муниципального образования | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140113 | 005 | 47,5 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Охрана семьи и детства |974 |10 |04 | | | 6930,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |10 |04 | 5200000 | | 6930,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание |974 |10 |04 | 5201000 | | 412,6 || |ребенка в государственном и муниципальном учреждениях,| | | | | | || |реализующих основную общеобразовательную программу | | | | | | || |дошкольного образования | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201000 | 005 | 412,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а|974 |10 |04 | 5201300 | | 6517,6 || |также оплата труда приемного родителя | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Материальное обеспечение приемной семьи |974 |10 |04 | 5201310 | | 6517,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201311 | | 1307,265 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201311 | 005 | 1307,265 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оплата труда приемного родителя |974 |10 |04 | 5201312 | | 955,973 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201312 | 005 | 955,973 || | | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей|974 |10 |04 | 5201313 | | 4254,362 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201313 | 005 | 4254,362 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||5|Управление по развитию сельского хозяйства, малого и |982 | | | | | 3765,548 || |среднего предпринимательства Белинского района | | | | | | || |Пензенской области. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Национальная экономика |982 |04 | | | | 3765,548 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |982 |04 |05 | | | 3765,548 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|982 |04 |05 | 0020000 | | 3351,8 || |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и | | | | | | || |органов местного самоуправления | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |982 |04 |05 | 0020400 | | 3351,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 |04 |05 | 0020400 | 500 | 3314,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет |982 |04 |05 | 0020400 | 930 | 37,6 || |средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, | | | | | | || |закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства |982 |04 |05 | 5227000 | | 261,898 || |Пензенской области на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за |982 |04 |05 | 5227034 | | 81,454 || |оказание услуг в летне-пастбищный период, гражданам, | | | | | | || |ведущим личное подсобное хозяйство | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |982 |04 |05 | 5227034 | 850 | 81,454 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) |982 |04 |05 | 5227036 | | 180,444 || |хозяйствам части затрат на закупку комбикормов для | | | | | | || |откорма молодняка свиней | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |982 |04 |05 | 5227036 | 850 | 180,444 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа развития и поддержки малого и среднего |982 |04 |05 | 5220800 | | 128,25 || |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 | | | | | | || |годы | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам |982 |04 |05 | 5220800 | 006 | 128,25 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на муниципальные целевые программы |982 |04 |05 | 7950000 | | 23,6 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу|982 |04 |05 | 7958000 | | 23,6 || |"Развитие сельского хозяйства Белинского района | | | | | | || |Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |В том числе: | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению |982 |04 |05 | 7958001 | | 5,7 || |жилищных условий граждан, проживающих в сельской | | | | | | || |местности | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958001 | 950 | 5,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению|982 |04 |05 | 7958002 | | 4,1 || |доступным жильем молодых семей и молодых специалистов | | | | | | || |на селе | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958002 | 950 | 4,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |На софинансирование расходов по субсидиям для |982 |04 |05 | 7958003 | | 13,8 || |крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958003 | 950 | 13,8 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||6|Управление финансов Белинского района Пензенской |992 | | | | | 79348,91297 || |области | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общегосударственные вопросы |992 |01 | | | | 6642,10697 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, |992 |01 |06 | | | 6588,075 || |таможенных органов и органов финансового | | | | | | || |(финансово-бюджетного) надзора. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|992 |01 |06 | 0020000 | | 6588,075 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат |992 |01 |06 | 0020400 | | 6588,075 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 |01 |06 | 0020400 | 500 | 6319,3 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения |992 |01 |06 | 0020400 | 953 | 268,775 || |расходных обязательств, возникающих при выполнении | | | | | | || |государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных | | | | | | || |для осуществления органами местного самоуправления в | | | | | | || |установленном порядке. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Резервные фонды |992 |01 |12 | | | 54,03197 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Резервные фонды |992 |01 |12 | 0700000 | | 54,03197 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Резервные фонды местных администраций |992 |01 |12 | 0700500 | | 54,03197 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие расходы |992 |01 |12 | 0700500 | 013 | 54,03197 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты |992 |11 | | | | 72706,806 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф. и муниципальных |992 |11 |01 | | | 33262,0 || |образований | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160000 | | 21484,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160100 | | 21484,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 || |районного фонда финансовой поддержки | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета |992 |11 |01 | 5160131 | | 15551,2 || |муниципального образования Белинский район | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160131 | 008 | 15551,2 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотация за счет субвенции на исполнение |992 |11 |01 | 5160132 | | 5932,9 || |государственных полномочий по расчету и предоставлению| | | | | | || |дотаций поселениям из бюджета Пензенской области | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160132 | 008 | 5932,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению |992 |11 |01 | 5170200 | | 11777,9 || |сбалансированности бюджетов | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие дотации |992 |11 |01 | 5170200 | 007 | 11777,9 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и |992 |11 |03 | | | 1444,406 || |муниципальных образований | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|992 |11 |03 | 0010000 | | 1444,406 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на |992 |11 |03 | 0013600 | | 1165,706 || |территориях, где отсутствуют военкоматы | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013600 | 009 | 1165,706 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского |992 |11 |03 | 0013800 | | 278,7 || |состояния | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013800 | 009 | 278,7 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 |11 |04 | | | 81,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных |992 |11 |04 | 5201500 | | 81,0 || |расходов, возникающих в результате решений, принятых | | | | | | || |органами власти другого уровня. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты |992 |11 |04 | 5201500 | 017 | 81,0 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных |992 |11 |05 | | | 37919,4 || |внебюджетных фондов | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, передаваемые территориальному фонду |992 |11 |05 | 7720000 | | 37919,4 || |обязательного медицинского страхования, на содержание | | | | | | || |учреждений здравоохранения, работающих в системе | | | | | | || |обязательного медицинского страхования в условиях | | | | | | || |одноканального финансирования медицинской помощи | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях |992 |11 |05 | 7720000 | 843 | 37919,4 || |одноканального финансирования медицинской помощи. | | | | | | ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Итого: | | | | | | 344487,857 ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
__________
Приложение N 5
к решению Собрания представителей
Белинского района Пензенской области
от 19 декабря 2009 N 425-52/2
Приложение N 20
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Распределение дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2009 год
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Наименование сельсоветов | Сумма, тыс. руб. |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Аргамаковский | 373,0 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Балкашинский | 819,2 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Верхнеполянский | 541,7 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Волчковский | 657,5 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Корсаевский | 105,0 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Кевдо-Вершинский | 880,0 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Козловский | 392,0 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Кутеевский | 515,0 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Камынинский | 328,8 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Крюковский | 325,1 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Лермонтовский | 994,4 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Невежкинский | 1368,0 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Поимский | 15,0 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Пушанинский | 1226,4 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Свищевский | 116,7 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Студенский | 458,4 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Ширяевский | 145,0 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Чернышевский | 698,4 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|г. Белинский | 1818,3 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Итого: | 11777,9 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
__________