Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19.12.2009 № 425-52/2

О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"

  
       
       
       
                         СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                   БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                 РЕШЕНИЕ
                      от 19 декабря 2009  N 425-52/2
                               г. Белинский
    О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского
    района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального
   образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и
                               2011 годов"
       
       
       Рассмотрев предложенные   изменения   в   бюджет   муниципальногообразования  Белинский  район  на 2009  год,  Собрание  представителейБелинского района решило:
       1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района  от21 ноября 2008 года  N 275-32/2 "О бюджете муниципального  образованияБелинский район на 2009  год и на плановый  период 2010 и 2011  годов"следующие изменения:
       1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета   муниципальногообразования Белинский район на 2009 год:
       1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципальногообразования Белинский район в сумме 341190,40509 тыс. рублей;
       2) общий  объем   расходов  бюджета  муниципального   образованияБелинский район в сумме 344487,857 тыс. рублей;
       3) объем  расходов  резервного  фонда  Администрации   Белинскогорайона в сумме 200,0 тыс. рублей;
       4) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1января 2010 года в сумме 794,1 тыс. рублей.;
       прогнозируемый дефицит    бюджета   муниципального    образованияБелинский район в сумме 3297,45191 тыс. рублей."
       1.2. Пункт 15 статьи VIII изложить в следующей редакции:
       "Утвердить общий  объем  бюджетных  ассигнований  на   исполнениепубличных  нормативных  обязательств  на  2009  год  в  сумме  37655,0тыс. руб.
       2. Приложения N  1, 6,  8, 10,  20 изложить  в редакции  согласноприложениям N 1-5
       3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести".
       4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
       
       
       Глава Белинского района          В.П.Кузин
       _______________________
       
       
       
       Приложение  N 1
       к решению Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 19 декабря 2009  N 425-52/2
        
       Приложение  N 1
       УТВЕРЖДЕНЫ
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 21 ноября 2008  N 275-32/2
       
       
      Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
       |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||                     Наименование                      |              Код              |Сумма, тыс.руб.||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств  |  000 01 05 00 00 00 0000 000  |   666,62517   ||бюджета                                                |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Увеличение остатков средств бюджетов                   |  000 01 05 00 00 00 0000 500  |  -344173,278  ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов            |  000 01 05 02 00 00 0000 510  |  -344173,278  ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   |  000 01 05 02 01 00 0000 510  |  -344173,278  ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   |  992 01 05 02 01 05 0000 510  |  -344173,278  ||муниципальных районов                                  |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов                   |  000 01 05 00 00 00 0000 600  | 344839,90317  ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов            |  000 01 05 02 00 00 0000 610  | 344839,90317  ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   |  000 01 05 02 01 00 0000 610  | 344839,90317  ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   |  992 01 05 02 01 05 0000 610  | 344839,90317  ||муниципальных районов                                  |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов    |  000 01 06 00 00 00 0000 000  |  2630,82674   ||бюджетов                                               |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в     |  000 01 06 05 00 00 0000 600  |  2982,87291   ||валюте Российской Федерации                            |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим|  000 01 06 05 01 00 0000 640  |  2982,87291   ||лицам в валюте Российской Федерации                    |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим|  992 01 06 05 01 05 0000 640  |  2982,87291   ||лицам из бюджета муниципального района в валюте        |                               |               ||Российской Федерации                                   |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в      |  000 01 06 05 00 00 0000 500  |  -352,04617   ||валюте РФ                                              |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в  |  000 01 06 05 01 00 0000 540  |  -352,04617   ||валюте РФ                                              |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из |  992 01 06 05 01 05 0000 540  |  -352,04617   ||бюджетов муниципальных районов в валюте РФ             |                               |               ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————||Всего                                                  |                               |  3297,45191   ||———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 2
       к решению Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 19 декабря 2009  N 425-52/2
        
       Приложение  N 6
       УТВЕРЖДЕН
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 21 ноября 2008  N 275-32/2
       
       
       Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2009 год|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||    |           КБК            |                     Виды доходов                      |    Сумма,     ||    |                          |                                                       |   тыс. руб.   ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||000 |  2 00 00000 00 0000 000  |Безвозмездные поступления                              | 267163681,00  ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 01001 05 0000 151  |Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание |    92263,9    ||    |                          |бюджетной обеспеченности                               |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  202 01003 05 0000 151   |Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер|    18821,6    ||    |                          |по обеспечению сбалансированности бюджетов             |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 01008 05 0000 151  |Дотация бюджетам муниципальных районов на поощрение    |    4550,752   ||    |                          |достижения наилучших показателей деятельности органов  |               ||    |                          |местного самоуправления                                |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 02008 05 0000 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение |    312,480    ||    |                          |жильем молодых семей                                   |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 02008 05 9521 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение |    90,720     ||    |                          |жильем молодых семей в рамках долгосрочной целевой     |               ||    |                          |программы "Обеспечение жильем молодых семей" на        |               ||    |                          |2009-2011 годы"                                        |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 02068 05 0000 151  |Субсидии бюджетам муниципальных районов на             |     99.8      ||    |                          |комплектование книжных фондов библиотек муниципальных  |               ||    |                          |образований                                            |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |   2020299 05 9244 151    |Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию  |     518,910   ||    |                          |целевой областной программы "Развитие и поддержка      |               ||    |                          |малого и среднего предпринимательства Пензенской       |               ||    |                          |области на 2009-2012 гг"                               |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 02999 05 9201 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |     526,5     ||    |                          |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским |               ||    |                          |и фармацевтическим работникам, работающим в            |               ||    |                          |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской   |               ||    |                          |области, в зависимости от их квалификационной категории|               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 02999 05 9202 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |     58.0      ||    |                          |единовременную выплату молодым специалистам, работающим|               ||    |                          |в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской |               ||    |                          |области                                                |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 02999 05 9213 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |     139.8     ||    |                          |мероприятия по проведению оздоровительной компании     |               ||    |                          |детей находящихся в трудной жизненной ситуации         |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 02999 05 9237 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |    81.454     ||    |                          |исполнение областной целевой программы "Развитие Л.П.Х.|               ||    |                          |Пензенской области на 2006-2012 годы" (предоставление  |               ||    |                          |стимулирующих выплат за оказание услуг ЛПХ в           |               ||    |                          |летне-пастбищный период)                               |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03003 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |     278,7     ||    |                          |государственную регистрацию актов гражданского         |               ||    |                          |состояния                                              |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03999 05 9333 151  |Субвенция на финансирование единовременной денежной    |     69,6      ||    |                          |выплаты молодым специалистам (педагогическим           |               ||    |                          |работникам) муниципальных образовательных учреждений   |               ||    |                          |Пензенской области                                     |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |    20203008050000151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение|    14835,9    ||    |                          |мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников  |               ||    |                          |тыла                                                   |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |    20203013050000151     |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение|     126.0     ||    |                          |мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,  |               ||    |                          |признанных пострадавшими от политических репрессий     |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03015 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |   1165,706    ||    |                          |осуществление первичного воинского учета на            |               ||    |                          |территориях, где отсутствуют военные комиссариаты      |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03021 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное|    2501,6     ||    |                          |денежное вознаграждение за классное руководство        |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |   20203022 05 0000 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |    4260,0     ||    |                          |предоставление гражданам субсидий на оплату жилого     |               ||    |                          |помещения и коммунальных услуг                         |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 9319 151  |Субвенции, выделяемые муниципальным районам на         |    5932,9     ||    |                          |исполнение государственных полномочий по расчету и     |               ||    |                          |предоставлению дотаций поселениям.                     |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 9318 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |    268,775    ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ по исполнению     |               ||    |                          |бюджета Пензенской области на территориях муниципальных|               ||    |                          |образований в соответствии заключенными соглашениями   |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 9308 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     485.0     ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ на реализацию ЗПО |               ||    |                          |"О мерах социальной поддержки отдельных категорий      |               ||    |                          |граждан, проживающих на территории Пензенской области" |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 9305 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     216,8     ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ по управлению     |               ||    |                          |охраны труда                                           |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 9317 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     23,3      ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ на финансирование |               ||    |                          |расходов, связанных с формированием, содержанием и     |               ||    |                          |использованием Архивного фонда                         |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 9315 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |    111,790    ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ на доплаты к      |               ||    |                          |пенсиям государственных служащих субъектов РФ          |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 9310 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |    13655,8    ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов РФ на финансирование |               ||    |                          |учреждений по социальной защите населения и организации|               ||    |                          |деятельности по социальной поддержке и социальному     |               ||    |                          |обслуживанию населения                                 |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |   20203024 05 9324 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     301,3     ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |               ||    |                          |по опеке и попечительству                              |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 9309 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |     917,4     ||    |                          |финансирование расходов по социальной поддержке        |               ||    |                          |многодетных семей, проживающих на территории Пензенской|               ||    |                          |области                                                |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 9306 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на            |     267,7     ||    |                          |финансирование расходов, связанных с образованием и    |               ||    |                          |обеспечением деятельности комиссии по делам            |               ||    |                          |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской       |               ||    |                          |области                                                |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |   20203024 05 9348 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |      0.4      ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |               ||    |                          |по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение   |               ||    |                          |функций классного руководителя педагогическим          |               ||    |                          |работникам муниципальных образовательных учреждений    |               ||    |                          |Пензенской области                                     |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |   20203024 05 9349 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |     10.3      ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |               ||    |                          |по осуществлению финансирования муниципальных          |               ||    |                          |образовательных учреждений в части реализации ими      |               ||    |                          |федеральных государственных образовательных стандартов |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |   20203024 05 9347 151   |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение |      8.0      ||    |                          |передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |               ||    |                          |по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу|               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03024 05 0000 151  |Субвенция на содержание органов местного               |    5291,0     ||    |                          |самоуправления, осуществляющих отдельные               |               ||    |                          |государственные полномочия в сфере социальной поддержки|               ||    |                          |населению на 2009 год                                  |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03027 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержания |    6517,6     ||    |                          |детей, находящихся под опекой или попечительством, а   |               ||    |                          |также на выплату вознаграждения опекунам или           |               ||    |                          |попечителям на 2009 год                                |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03029 05 0000 151  |Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию|     469.1     ||    |                          |части родительской платы за содержание ребенка в       |               ||    |                          |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих |               ||    |                          |основную образовательную программу дошкольного         |               ||    |                          |образования                                            |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |    20203055050000151     |Cубвенции бюджетам муниципальных районов на денежные   |    2015,2     ||    |                          |выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских |               ||    |                          |пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам      |               ||    |                          |скорой медицинской помощи                              |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 02999 05 9239 151  |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на      |    308,694    ||    |                          |реализацию областной целевой Программы развития и      |               ||    |                          |поддержки малого и среднего предпринимательства в      |               ||    |                          |Пензенской области на 2006-2010 годы (Возмещение части |               ||    |                          |затрат на закупку комбикормов)                         |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03999 05 9314 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на     |    2622.6     ||    |                          |финансирование расходов, связанных с предоставлением   |               ||    |                          |мер социальной поддержки педагогическим работникам     |               ||    |                          |образовательных учреждений, проживающим в сельской     |               ||    |                          |местности, рабочих поселков (городского типа) на       |               ||    |                          |территории Пензенской области                          |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03999 05 9304 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на     |    16819,0    ||    |                          |реализацию ЗПО N 795 Пензенской области"                                    |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03999 05 9307 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на     |    64484,6    ||    |                          |финансирование образовательных учреждений в части      |               ||    |                          |реализации ими государственного стандарта общего       |               ||    |                          |образования                                            |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03999 05 9350 151  |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на     |     25,3      ||    |                          |финансирование единовременной выплаты победителям      |               ||    |                          |областного конкурса "Лучший руководитель               |               ||    |                          |общеобразовательного учреждения Пензенской области 2009|               ||    |                          |год"                                                   |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 03999 05 9328 151  |Субвенции на исполнение государственных полномочий     |     150,0     ||    |                          |Пензенской области по предоставлению мер социальной    |               ||    |                          |поддержки многодетным семьям по улучшению жилищных     |               ||    |                          |условий.                                               |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 04999 05 9464 151  |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  |     50,0      ||    |                          |муниципальных районов на выплату вознаграждения        |               ||    |                          |победителям областного конкурса проектов               |               ||    |                          |общеобразовательных учреждений "Лидер в социальной и   |               ||    |                          |предпринимательской деятельности"                      |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————||992 |  2 02 09024 05 0000 151  |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты             |     5290      ||    |                          |муниципальных районов от бюджетов субъектов РФ         |               ||————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 3
       к решению Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 19 декабря 2009  N 425-52/2
       
       Приложение  N 8
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 21 ноября 2008  N 275-32/2
       
       
      Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
                  расходов классификации бюджета муниципального образования Белинский район
         |——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||N |                   Наименование ведомств                   |Рз|Пр |   ЦСР   |   Вид   | Сумма, тыс.  ||  |                                                           |  |   |         |расходов |     руб.     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Общегосударственные вопросы                                |01|   |         |         | 21858,10697  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Функционирование Правительства РФ, высших органов          |01|04 |         |         |   13953,6    ||  |исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций  |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |01|04 | 0020000 |         |   13953,6    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Центральный аппарат                                        |01|04 | 0020400 |         |   13146,1    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |01|04 | 0020400 |   500   |   12855,1    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов,      |01|04 | 0020400 |   944   |     23,3     ||  |связанных с формированием, содержанием и использованием    |  |   |         |         |              ||  |архивного фонда                                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов,      |01|04 | 0020400 |   957   |    267,7     ||  |связанных с образованием и обеспечением деятельности       |  |   |         |         |              ||  |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в    |  |   |         |         |              ||  |Пензенской области                                         |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Глава местной администрации                                |01|04 | 0020800 |         |    807,5     ||  |(исполнительно-распорядительного органа муниципального     |  |   |         |         |              ||  |образования)                                               |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |01|04 | 0020800 |   500   |    807,5     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных  |01|06 |         |         |   6588,075   ||  |органов и органов финансового (финансово-бюджетного)       |  |   |         |         |              ||  |надзора.                                                   |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |01|06 | 0020000 |         |   6588,075   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Центральный аппарат                                        |01|06 | 0020400 |         |   6588,075   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |01|06 | 0020400 |   500   |    6319,3    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения      |01|06 | 0020400 |   953   |   268,775    ||  |расходных обязательств, возникающих при выполнении         |  |   |         |         |              ||  |государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных для   |  |   |         |         |              ||  |осуществления органами местного самоуправления в           |  |   |         |         |              ||  |установленном порядке.                                     |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Резервные фонды                                            |01|12 |         |         |   54,03197   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Резервные фонды                                            |01|12 | 0700000 |         |   54,03197   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Резервные фонды местных администраций                      |01|12 | 0700500 |         |   54,03197   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Прочие расходы                                             |01|12 | 0700500 |   013   |   54,03197   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Другие общегосударственные вопросы                         |01|14 |         |         |    1262,4    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |01|14 | 0029900 |   001   |    1167,7    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Реализация государственных функций, связанных с            |01|14 | 0920000 |         |     42,0     ||  |общегосударственным управлением                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение других обязательств государства                 |01|14 | 0920300 |         |     42,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области|01|14 | 0920301 |         |     42,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |01|14 | 0920301 |   500   |     42,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Целевые программы муниципальных образований                |01|14 | 7950000 |         |     52,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика    |01|14 | 7959700 |         |     52,7     ||  |террористической и экстремистской деятельности в Белинском |  |   |         |         |              ||  |районе на 2009-2011 годы"                                  |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |01|14 | 7959700 |   950   |     52,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность|03|   |         |         |    569,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Органы внутренних дел                                      |03|02 |         |         |    112,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Целевые программы муниципальных образований                |03|02 | 7950000 |         |    112,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика    |03|02 | 7959900 |         |     50,0     ||  |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе |  |   |         |         |              ||  |на 2009-2012 годы"                                         |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |03|02 | 7959900 |   950   |     50,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры|03|02 | 7959800 |         |     62,0     ||  |по противодействию злоупотреблению наркотиками и их        |  |   |         |         |              ||  |незаконному обороту, профилактики злоупотребления          |  |   |         |         |              ||  |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011  |  |   |         |         |              ||  |годы"                                                      |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |03|02 | 7959800 |   950   |     62,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение пожарной безопасности                          |03|10 |         |         |    457,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Воинские формирования (органы, подразделения)              |03|10 | 2020000 |         |    457,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности |03|10 | 2026700 |         |    457,7     ||  |и правоохранительной деятельности                          |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|10 | 2026700 |   014   |    457,7     ||  |правоохранительной деятельности и обороны                  |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Национальная экономика                                     |04|   |         |         |   7449,358   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Сельское хозяйство и рыболовство                           |04|05 |         |         |   3765,548   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |04|05 | 0020000 |         |    3351,8    ||  |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и органов    |  |   |         |         |              ||  |местного самоуправления                                    |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Центральный аппарат                                        |04|05 | 0020400 |         |    3351,8    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |04|05 | 0020400 |   500   |    3314,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,   |04|05 | 0020400 |   930   |     37,6     ||  |поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за  |  |   |         |         |              ||  |муниципальными организациями                               |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской    |04|05 | 5227000 |         |   261,898    ||  |области на 2009-2011 годы"                                 |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание|04|05 | 5227034 |         |    81,454    ||  |услуг в летне-пастбищный период, гражданам, ведущим личное |  |   |         |         |              ||  |подсобное хозяйство                                        |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на региональные целевые программы                  |04|05 | 5227034 |   850   |    81,454    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским)          |04|05 | 5227036 |         |   180,444    ||  |хозяйствам части затрат на закупку комбикормов для откорма |  |   |         |         |              ||  |молодняка свиней                                           |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на региональные целевые программы                  |04|05 | 5227036 |   850   |   180,444    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Программа развития и поддержки малого и среднего           |04|05 | 5220800 |         |    128,25    ||  |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 годы |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субсидии юридическим лицам                                 |04|05 | 5220800 |   006   |    128,25    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу     |04|05 | 7958000 |         |     23,6     ||  |"Развитие сельского хозяйства Белинского района Пензенской |  |   |         |         |              ||  |области на 2009-2012 годы"                                 |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |В том числе:                                               |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению       |04|05 | 7958001 |         |     5,7      ||  |жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|05 | 7958001 |   950   |     5,7      ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению     |04|05 | 7958002 |         |     4,1      ||  |доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на   |  |   |         |         |              ||  |селе                                                       |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|05 | 7958002 |   950   |     4,1      ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских |04|05 | 7958003 |         |     13,8     ||  |(фермерских), личных подсобных хозяйств                    |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|05 | 7958003 |   950   |     13,8     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Транспорт                                                  |04|08 |         |         |    450,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Другие виды транспорта                                     |04|08 | 3170000 |         |    450,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим     |04|08 | 3170100 |         |    450,0     ||  |видам транспорта.                                          |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субсидии юридическим лицам                                 |04|08 | 3170100 |   006   |    450,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Дорожное хозяйство                                         |04|09 |         |         |    1393,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Дорожное хозяйство                                         |04|09 | 3150000 |         |    1393,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Поддержка дорожного хозяйства                              |04|09 | 3150200 |         |    1393,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Содержание автомобильных дорог общего пользования          |04|09 | 3150203 |         |    1393,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субсидии юридическим лицам                                 |04|09 | 3150203 |   006   |    1393,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Другие вопросы в области национальной экономики            |04|12 |         |         |    1840,61   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Мероприятия в области строительства, архитектуры и         |04|12 | 3380000 |         |    640,0     ||  |градостроительства                                         |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |04|12 | 3380000 |   500   |    640,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего               |04|12 | 5229700 |         |    518,91    ||  |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2011 годы"|  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию целевой программы                    |04|12 | 5229700 |   850   |    518,91    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Целевые программы муниципальных образований                |04|12 | 7950000 |         |    681,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения     |04|12 | 7957500 |         |    646,1     ||  |земельного кадастра и государственного учета объектов      |  |   |         |         |              ||  |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на      |  |   |         |         |              ||  |2009-2011 годы"                                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|12 | 7957500 |   950   |    646,1     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и      |04|12 | 7958800 |         |     35,6     ||  |поддержки малого предпринимательства в Белинском районе на |  |   |         |         |              ||  |2009-2011 годы"                                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |04|12 | 7958800 |   950   |     35,6     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Жилищно-коммунальное хозяйство                             |05|   |         |         |    850,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Коммунальное хозяйство                                     |05|02 |         |         |    500,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Мероприятия в области коммунального хозяйства              |05|02 | 3510500 |         |    500,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субсидии юридическим лицам                                 |05|02 | 3510500 |   006   |    500,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Благоустройство                                            |05|03 |         |         |    350,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и  |05|03 | 6000500 |         |    350,0     ||  |поселений                                                  |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |05|03 | 6000500 |   500   |    350,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Образование                                                |07|   |         |         |  139792,672  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Дошкольное образование                                     |07|01 |         |         |  25755,761   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Детские дошкольные учреждения                              |07|01 | 4200000 |         |  25755,761   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |07|01 | 4209900 |         |  25755,761   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|01 | 4209900 |   001   |  24153,671   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |07|01 | 4209900 |   980   |     45,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет родительской платы                         |07|01 | 4209900 |   990   |   1534,29    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                  |07|01 | 4209900 |   992   |     32,8     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Общее образование                                          |07|02 |         |         |  101039,883  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и    |07|02 | 4210000 |         |  90397,529   ||  |средние                                                    |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |07|02 | 4219900 |         |  25912,929   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|02 | 4219900 |   001   |  25795,129   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,   |07|02 | 4219900 |   930   |     22,9     ||  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за  |  |   |         |         |              ||  |муниципальными организациями                               |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым |07|02 | 4219900 |   945   |     69,6     ||  |специалистам (педагогическим работникам) муниципальных     |  |   |         |         |              ||  |образовательных учреждений Пензенской области              |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату        |07|02 | 4219900 |   947   |     25,3     ||  |победителям областного конкурса "Лучший руководитель       |  |   |         |         |              ||  |общеобразовательного учреждения Пензенской области"        |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  | Финансирование образовательных учреждений в части         |07|02 | 4219910 |         |   64484,6    ||  |реализации ими федеральных государственных                 |  |   |         |         |              ||  |общеобразовательных стандартов.                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|02 | 4219910 |   001   |   64484,6    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                  |07|02 | 4230000 |         |   8046,054   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|02 | 4239900 |   001   |    7380,6    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |07|02 | 4239900 |   980   |   665,454    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления            |07|02 | 5200000 |         |    2551,6    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство|07|02 | 5200900 |         |    2501,6    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|02 | 5200900 |   001   |    2501,6    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на   |07|02 | 5220601 |         |     50,0     ||  |2009-2011 годы                                             |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию целевой программы                    |07|02 | 5220601 |   850   |     50,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Целевые программы муниципальных образований                |07|02 | 7950000 |         |     44,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта  |07|02 | 7951500 |         |     44,7     ||  |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г."       |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта  |07|02 | 7951501 |         |     26,7     ||  |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части|  |   |         |         |              ||  |расходов на поощрение лучших учителей школ района          |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию районных целевых программ            |07|02 | 7951501 |   950   |     26,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта  |07|02 | 7951502 |         |     18,0     ||  |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части|  |   |         |         |              ||  |поддержки талантливой молодежи                             |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию районных целевых программ            |07|02 | 7951502 |   950   |     18,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Молодежная политика и оздоровление детей                   |07|07 |         |         |   1296,928   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей   |07|07 | 4320000 |         |   1121,928   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Оздоровление детей                                         |07|07 | 4320200 |         |   1121,928   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|07 | 4320200 |   001   |    139,8     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета|07|07 | 4320200 |   943   |   982,128    ||  |фонд социального страхования на финансирование лагерей с   |  |   |         |         |              ||  |дневным пребыванием                                        |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Программа реализации государственной молодежной политики   |07|07 | 7950800 |         |    175,0     ||  |"Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы"             |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|07 | 7950800 |   950   |    175,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Другие вопросы в области образования                       |07|09 |         |         |   11700,1    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |07|09 | 0020000 |         |    986,2     ||  |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и органов    |  |   |         |         |              ||  |местного самоуправления                                    |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Центральный аппарат                                        |07|09 | 0020400 |         |    986,2     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |07|09 | 0020400 |   500   |    684,9     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных      |07|09 | 0020400 |   942   |    301,3     ||  |полномочий Пензенской области по опеку и попечительству    |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Мероприятия в области образования                          |07|09 | 4360000 |         |    203,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Проведение мероприятий для детей и молодежи                |07|09 | 4360900 |         |    203,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций государственными органами               |07|09 | 4360900 |   012   |    203,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Учебно-методические кабинеты                               |07|09 | 4520000 |         |    5801,5    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.      |07|09 | 4529900 |         |    5801,5    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |07|09 | 4529900 |   001   |    5734,3    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за    |07|09 | 4529900 |   935   |     0,4      ||  |выполнение функций классного руководителя                  |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Администрирование расходов в части реализации федеральных  |07|09 | 4529900 |   936   |     10,3     ||  |государственных общеобразовательных стандартов             |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Администрирование расходов по осуществлению выплаты        |07|09 | 4529900 |   937   |     56,5     ||  |компенсации части родительской платы                       |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Целевые программы муниципальных образований                |07|09 | 7950000 |         |    4709,4    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и  |07|09 | 7956100 |         |    270,0     ||  |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на    |  |   |         |         |              ||  |2008-2011 гг"                                              |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.      |07|09 | 7956100 |   950   |    270,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |МЦП "Организация питания детей"                            |07|09 | 7956400 |         |    148,8     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа               |07|09 | 7956401 |         |     80,0     ||  |"Совершенствование организации горячего питания учащихся в |  |   |         |         |              ||  |общеобразовательных учреждениях Белинского района на       |  |   |         |         |              ||  |2009-2011 годы"                                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 7956401 |   950   |     80,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для       |07|09 | 7956402 |         |     68,8     ||  |учащихся общеобразовательных учреждений Белинского района  |  |   |         |         |              ||  |на 2009-2011 г.г."                                         |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 7956402 |   950   |     68,8     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений   |07|09 | 7958400 |         |     41,0     ||  |образования Белинского района с родительской               |  |   |         |         |              ||  |общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы"         |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 9758400 |   950   |     41,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность    |07|09 | 7959400 |         |     3,2      ||  |дорожного движения в Белинском районе на 2009-2011 годы"   |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 7959400 |   950   |     3,2      ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры    |07|09 | 7959500 |         |    4246,4    ||  |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы"    |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |07|09 | 7959500 |   950   |    4246,4    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Культура, кинематография, средства массовой информации     |08|   |         |         |   6186,908   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Культура                                                   |08|01 |         |         |   6161,008   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и       |08|01 | 4400000 |         |   3465,385   ||  |средства массовой информации                               |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |08|01 | 4409900 |         |   3465,385   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |08|01 | 4409900 |   001   |    3135,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,   |08|01 | 4409900 |   930   |    159,5     ||  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за  |  |   |         |         |              ||  |муниципальными организациями                               |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |08|01 | 4409900 |   980   |   170,685    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Музеи и постоянные выставки                                |08|01 | 4410000 |         |   727,809    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |08|01 | 4419900 |         |   727,809    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |08|01 | 4419900 |   001   |    653,8     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |08|01 | 4419900 |   980   |    12,009    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                  |08|01 | 4419900 |   992   |     62,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Библиотеки                                                 |08|01 | 4420000 |         |   1868,014   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |08|01 | 4420000 |         |   1868,014   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |08|01 | 4429900 |   001   |    1835,4    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |08|01 | 4429900 |   980   |    32,614    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств     |08|01 | 4500000 |         |     99,8     ||  |массовой информации                                        |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных      |08|01 | 4500600 |         |     99,8     ||  |образований                                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |08|01 | 4500600 |   001   |     99,8     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств|08|06 |         |         |     25,9     ||  |массовой информации                                        |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Целевые программы муниципальных образований                |08|06 | 7950000 |         |     25,9     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и    |08|06 | 7959300 |         |     25,9     ||  |развитие народных художественных промыслов и ремесел       |  |   |         |         |              ||  |Белинского района на 2009-2011 годы"                       |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |08|06 | 7959300 |   950   |     25,9     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Здравоохранение, физическая культура и спорт               |09|   |         |         |  17162,829   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Стационарная медицинская помощь                            |09|01 |         |         |  13208,429   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Больницы, клиники, госпитали                               |09|01 | 4700000 |         |  13208,429   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |09|01 | 4709900 |         |  13208,429   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|01 | 4709900 |   001   |    1450,0    ||  |                                                           |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное           |09|01 | 4709900 |   983   |   1394,424   ||  |обслуживание                                               |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования        |09|01 | 4709900 |   988   |   1105,748   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от медицинских услуг               |09|01 | 4709900 |   989   |   7178,055   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с     |09|01 | 4709900 |   991   |   1560,202   ||  |оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по |  |   |         |         |              ||  |медицинской помощи, оказанной в период беременности и (или)|  |   |         |         |              ||  |родов                                                      |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к      |09|01 | 4709910 |         |    462,0     ||  |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам,|  |   |         |         |              ||  |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения в   |  |   |         |         |              ||  |зависимости от их квалификационной категории - по больницам|  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|01 | 4709910 |   001   |    462,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам,    |09|01 | 4709920 |         |     58,0     ||  |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения     |  |   |         |         |              ||  |Пензенской области                                         |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|01 | 4709920 |   001   |     58,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Амбулаторная помощь                                        |09|02 |         |         |    1227,7    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры           |09|02 | 4710000 |         |    56,928    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |09|02 | 4719900 |         |    56,928    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |09|02 | 4719910 |         |    56,928    ||  |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим |  |   |         |         |              ||  |работникам, работающим в муниципальных учреждениях         |  |   |         |         |              ||  |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной      |  |   |         |         |              ||  |категории - по амбулаториям                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|02 | 4719910 |   001   |    56,928    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Фельдшерско-акушерские пункты                              |09|02 | 4780000 |         |    7,572     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |09|02 | 4789910 |         |    7,572     ||  |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим |  |   |         |         |              ||  |работникам, работающим в муниципальных учреждениях         |  |   |         |         |              ||  |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной      |  |   |         |         |              ||  |категории - по фельдшерско-акушерским пунктам              |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|02 | 4789910 |   001   |    7,572     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления            |09|02 | 5200000 |         |    1163,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,     |09|02 | 5201800 |         |    1163,2    ||  |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                      |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|02 | 5201800 |   001   |    1163,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Скорая медицинская помощь                                  |09|04 |         |         |    860,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления            |09|04 | 5200000 |         |    860,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,     |09|04 | 5201800 |         |    860,0     ||  |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                      |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|04 | 5201800 |   001   |    852,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат|09|04 | 5201800 |   934   |     8.0      ||  |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи     |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Физическая культура и спорт                                |09|08 |         |         |    866,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Центр спортивной подготовки                                |09|08 | 4820000 |         |    454,2     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |09|08 | 4829900 |         |    454,2     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |09|08 | 4829900 |   001   |    454,2     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Целевые программы муниципальных образований                |09|08 | 7950000 |         |    412,5     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов   |09|08 | 7959500 |         |    195,0     ||  |Белинского района на 2009-2011 годы"                       |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию целевой программы                    |09|08 | 7959500 |   950   |    195,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"         |09|08 | 7953500 |         |    176,9     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и|09|08 | 7953501 |         |    176,9     ||  |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы"  |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|08 | 7953501 |   950   |    176,9     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола|09|08 | 7959100 |         |     14,0     ||  |в Белинском районе на 2009-2012 годы"                      |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|08 | 7959100 |   950   |     14,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие        |09|08 | 7959200 |         |     26,6     ||  |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе|  |   |         |         |              ||  |на 2009-2012 годы"                                         |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|08 | 7959200 |   950   |     26,6     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Другие вопросы в области здравоохранения, физической       |09|10 |         |         |    1000,0    ||  |культуры и спорта.                                         |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Целевые программы муниципальных образований                |09|10 | 7950000 |         |    1000,0    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на        |09|10 | 7950101 |         |     50,0     ||  |2009-2011 годы"                                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950101 |   950   |     50,0     ||  |образований                                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на         |09|10 | 7950501 |         |     98,4     ||  |2009-2011 г.г."                                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950501 |   950   |     98,4     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с   |09|10 | 7950502 |         |     63,0     ||  |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 г.г."         |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950502 |   950   |     63,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на     |09|10 | 7950503 |         |    590,0     ||  |2009-2011 г.г."                                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950503 |   950   |    590,0     ||  |образований                                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа               |09|10 | 7950504 |         |     6,0      ||  |"Предупреждение распространения заболевания, вызываемого   |  |   |         |         |              ||  |вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011   |  |   |         |         |              ||  |г.г."                                                      |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7950504 |   950   |     6,0      ||  |образований                                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная   |09|10 | 7951900 |         |     12,6     ||  |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы"      |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая Программа "Проведение                 |09|10 | 7951903 |         |     12,6     ||  |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из         |  |   |         |         |              ||  |малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих   |  |   |         |         |              ||  |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г."            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных       |09|10 | 7951903 |   950   |     12,6     ||  |образований                                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика         |09|10 | 7955200 |         |     6,5      ||  |вирусного гепатита по Белинскому району на 2009-2011 г.г." |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|10 | 7955200 |   950   |     6,5      ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика |09|10 | 7955300 |         |    106,0     ||  |и лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на    |  |   |         |         |              ||  |2009-2011 г.г."                                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|10 | 7955300 |   950   |    106,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития     |09|10 | 7955400 |         |     10,0     ||  |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г."|  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|10 | 7955400 |   950   |     10,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия|09|10 | 7957900 |         |     57,5     ||  |в эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на    |  |   |         |         |              ||  |2009-2011 г.г."                                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |09|10 | 7957900 |   950   |     57,5     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальная политика                                        |10|   |         |         | 77911,47703  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Пенсионное обеспечение                                     |10|01 |         |         |    253,79    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Пенсии                                                     |10|01 | 4900000 |         |    253,79    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение.   |10|01 | 4910000 |         |    253,79    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и  |10|01 | 4910100 |         |    253,79    ||  |муниципальных служащих                                     |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальные выплаты                                         |10|01 | 4910100 |   005   |    111,79    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств    |10|01 | 4910100 |   985   |    142,0     ||  |местного бюджета                                           |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальное обслуживание населения                          |10|02 |         |         |  23895,631   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов                 |10|02 | 5010000 |         |  10318,202   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |10|02 | 5019900 |         |  10318,202   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |10|02 | 5019900 |   001   |   5874,072   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет поступления средств на социальное          |10|02 | 5019900 |   946   |    1200,0    ||  |оздоровление пенсионеров                                   |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|02 | 5019900 |   956   |    1594,1    ||  |учреждений, в части возмещения расходов на организацию     |  |   |         |         |              ||  |деятельности по социальной защите населения                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |10|02 | 5019900 |   980   |    150,03    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное           |10|02 | 5019900 |   983   |    1500,0    ||  |обслуживание                                               |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации  |10|02 | 0700200 |         |    5290,0    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Прочие расходы                                             |10|02 | 0700200 |   013   |    5290,0    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Учреждения социального обслуживания населения              |10|02 | 5070000 |         |   8287,429   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений       |10|02 | 5079900 |         |   8287,429   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                 |10|02 | 5079900 |   001   |   7525,04    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет доходов от платных услуг                   |10|02 | 5079900 |   980   |   538,889    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|02 | 5079900 |   956   |    223,5     ||  |учреждений, в части возмещения расходов на организацию     |  |   |         |         |              ||  |деятельности по социальной защите населения                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальное обеспечение населения                           |10|03 |         |         | 41263,75603  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение     |10|03 | 1040200 |         |    312,48    ||  |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы                    |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальные выплаты                                         |10|03 | 1040200 |   005   |    312,48    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальная помощь                                          |10|03 | 5050000 |         | 38135,36803  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выплата социального пособия на погребение и возмещение     |10|03 | 5052205 |         |    192,0     ||  |расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за|  |   |         |         |              ||  |счет бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов               |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  | Социальные выплаты                                        |10|03 | 5052205 |   005   |    192,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Мероприятия в области социальной политики                  |10|03 | 5053300 |         |    704,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО Пензенской области" за счет средств муниципальных          |  |   |         |         |              ||  |образований средств муниципальных образований              |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета  |10|03 | 5140150 |         |     50,0     ||  |муниципального образования                                 |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Прочие расходы                                             |10|03 | 5140150 |   013   |     50,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы"     |10|03 | 5220400 |         |    150,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на региональные целевые программы                  |10|03 | 5220400 |   850   |    150,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение     |10|03 | 5229100 |         |    90,72     ||  |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы                    |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальные выплаты                                         |10|03 | 5229100 |   850   |    90,72     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в|10|03 | 7957700 |         |     50,4     ||  |Белинском районе на 2008-2011 годы"                        |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ       |10|03 | 7957700 |   950   |     50,4     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Охрана семьи и детства                                     |10|04 |         |         |    6930,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления            |10|04 | 5200000 |         |    6930,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка |10|04 | 5201000 |         |    412,6     ||  |в государственном и муниципальном учреждениях, реализующих |  |   |         |         |              ||  |основную общеобразовательную программу дошкольного         |  |   |         |         |              ||  |образования                                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальные выплаты                                         |10|04 | 5201000 |   005   |    412,6     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а     |10|04 | 5201300 |         |    6517,6    ||  |также оплата труда приемного родителя                      |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Материальное обеспечение приемной семьи                    |10|04 | 5201310 |         |    6517,6    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей      |10|04 | 5201311 |         |   1307,265   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальные выплаты                                         |10|04 | 5201311 |   005   |   1307,265   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Оплата труда приемного родителя                            |10|04 | 5201312 |         |   955,973    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальные выплаты                                         |10|04 | 5201312 |   005   |   955,973    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей     |10|04 | 5201313 |         |   4254,362   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Социальные выплаты                                         |10|04 | 5201313 |   005   |   4254,362   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Другие вопросы социальной политики                         |10|06 |         |         |    5568,1    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |10|06 | 0020000 |         |    5568,1    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Центральный аппарат                                        |10|06 | 0020400 |         |    5568,1    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в     |10|06 | 0020400 |         |    5568,1    ||  |учреждениях по социальной защите населения и организации   |  |   |         |         |              ||  |деятельности по соцподдержке и социальному обслуживанию    |  |   |         |         |              ||  |населения                                                  |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выполнение функций органами местного самоуправления        |10|06 | 0020400 |   500   |    5291,0    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов   |10|06 | 0020400 |   955   |    216,8     ||  |местного самоуправления муниципальных образований          |  |   |         |         |              ||  |отдельными государственными полномочиями Пензенской области|  |   |         |         |              ||  |по управлению охраны труда                                 |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением    |10|06 | 0020400 |   982   |     29,0     ||  |органов местного самоуправления муниципальных образований  |  |   |         |         |              ||  |отдельными государственными полномочиями Пензенской области|  |   |         |         |              ||  |по управлению охраны труда.                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |10|06 | 0020400 |   956   |     31,3     ||  |учреждений и в части возмещения расходов на организацию    |  |   |         |         |              ||  |деятельности по социальной защите населения                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Межбюджетные трансферты                                    |11|   |         |         |  72706,806   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф. и муниципальных образований|11|01 |         |         |   33262,0    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                      |11|01 | 5160000 |         |   21484,1    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                      |11|01 | 5160100 |         |   21484,1    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из         |11|01 | 5160130 |         |   21484,1    ||  |районного фонда финансовой поддержки                       |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Фонд финансовой поддержки                                  |11|01 | 5160130 |         |   21484,1    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального  |11|01 | 5160131 |         |   15551,2    ||  |образования Белинский район                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Фонд финансовой поддержки                                  |11|01 | 5160131 |   008   |   15551,2    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных    |11|01 | 5160132 |         |    5932,9    ||  |полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям  |  |   |         |         |              ||  |из бюджета Пензенской области                              |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Фонд финансовой поддержки                                  |11|01 | 5160132 |   008   |    5932,9    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению           |11|01 | 5170200 |         |   11777,9    ||  |сбалансированности бюджетов                                |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Прочие дотации                                             |11|01 | 5170200 |   007   |   11777,9    ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и        |11|03 |         |         |   1444,406   ||  |муниципальных образований                                  |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Руководство и управление в сфере установленных функций     |11|03 | 0010000 |         |   1444,406   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Осуществление первичного воинского учета на территориях,   |11|03 | 0013600 |         |   1165,706   ||  |где отсутствуют военкоматы                                 |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Фонд компенсаций                                           |11|03 | 0013600 |   009   |   1165,706   ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Государственная регистрация актов гражданского состояния   |11|03 | 0013800 |         |    278,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Фонд компенсаций                                           |11|03 | 0013800 |   009   |    278,7     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Иные межбюджетные трансферты                               |11|04 |         |         |     81,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных      |11|04 | 5201500 |         |     81,0     ||  |расходов, возникающих в результате решений, принятых       |  |   |         |         |              ||  |органами власти другого уровня.                            |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Иные межбюджетные трансферты                               |11|04 | 5201500 |   017   |     81,0     ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных           |11|05 |         |         |   37919,4    ||  |внебюджетных фондов                                        |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного |11|05 | 7720000 |         |   37919,4    ||  |медицинского страхования, на содержание учреждений         |  |   |         |         |              ||  |здравоохранения, работающих в системе обязательного        |  |   |         |         |              ||  |медицинского страхования в условиях одноканального         |  |   |         |         |              ||  |финансирования медицинской помощи                          |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Мероприятия в области здравоохранения в условиях           |11|05 | 7720000 |   843   |   37919,4    ||  |одноканального финансирования медицинской помощи.          |  |   |         |         |              ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————||  |Итого:                                                     |  |   |         |         |  344487,857  ||——|———————————————————————————————————————————————————————————|——|———|—————————|—————————|——————————————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 4
       к решению Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 19 декабря 2009  N 425-52/2
       
       Приложение  N 10
       УТВЕРЖДЕНА
       решением Собрания представителей
       Белинского района
       Пензенской области
       от 21 ноября 2008  N 275-32/2
       
       
       Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
       |—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||N|                Наименование ведомств                 |Вед |Рз |Пр |   ЦСР   |   Вид   |  Сумма тыс.  || |                                                      |    |   |   |         |расходов |     руб.     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||1|Администрация Белинского района -                     |901 |   |   |         |         | 31811,54003  || |исполнительно-распорядительный орган Белинского района|    |   |   |         |         |              || |Пензенской области                                    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общегосударственные вопросы                           |901 |01 |   |         |         |   15216,0    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Функционирование Правительства РФ, высших органов     |901 |01 |04 |         |         |   13953,6    || |исполнительной власти субъектов РФ, местных           |    |   |   |         |         |              || |администраций                                         |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|901 |01 |04 | 0020000 |         |   13953,6    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат                                   |901 |01 |04 | 0020400 |         |   13146,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |01 |04 | 0020400 |   500   |   12855,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |901 |01 |04 | 0020400 |   944   |     23,3     || |связанных с формированием, содержанием и              |    |   |   |         |         |              || |использованием архивного фонда                        |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, |901 |01 |04 | 0020400 |   957   |    267,7     || |связанных с образованием и обеспечением деятельности  |    |   |   |         |         |              || |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |    |   |   |         |         |              || |в Пензенской области                                  |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Глава местной администрации                           |901 |01 |04 | 0020800 |         |    807,5     || |(исполнительно-распорядительного органа муниципального|    |   |   |         |         |              || |образования)                                          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |01 |04 | 0020800 |   500   |    807,5     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие общегосударственные вопросы                    |901 |01 |14 |         |         |    1262,4    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |01 |14 | 0029900 |         |    1167,7    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |01 |14 | 0029900 |   001   |    1167,7    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с       |901 |01 |14 | 0920000 |         |     42,0     || |общегосударственным управлением                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение других обязательств государства            |901 |01 |14 | 0920300 |         |     42,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской   |901 |01 |14 | 0920301 |         |     42,0     || |области                                               |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |01 |14 | 0920301 |   500   |     42,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |01 |14 | 7950000 |         |     52,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу             |901 |01 |14 | 7959700 |         |     52,7     || |"Профилактика террористической и экстремистской       |    |   |   |         |         |              || |деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |01 |14 | 7959700 |   950   |     52,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная        |901 |03 |   |         |         |    569,7     || |деятельность                                          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Органы внутренних дел                                 |901 |03 |02 |         |         |    112,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |03 |02 | 7950000 |         |    112,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу             |901 |03 |02 | 7959900 |         |     50,0     || |"Профилактика правонарушений и борьба с преступностью |    |   |   |         |         |              || |в Белинском районе на 2009-2012 годы"                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |03 |02 | 7959900 |   950   |     50,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные|901 |03 |02 | 7959800 |         |     62,0     || |меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и |    |   |   |         |         |              || |их незаконному обороту, профилактики злоупотребления  |    |   |   |         |         |              || |психоактивными веществами в Белинском районе на       |    |   |   |         |         |              || |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |03 |02 | 7959800 |   950   |     62,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности                     |901 |03 |10 |         |         |    457,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения)         |901 |03 |10 | 2020000 |         |    457,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной         |901 |03 |10 | 2026700 |         |    457.7     || |безопасности и правоохранительной деятельности        |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной         |901 |03 |10 | 2026700 |   014   |    457,7     || |безопасности, правоохранительной деятельности и       |    |   |   |         |         |              || |обороны                                               |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Национальная экономика                                |901 |04 |   |         |         |    3683,81   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Транспорт                                             |901 |04 |08 |         |         |    450,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие виды транспорта                                |901 |04 |08 | 3170000 |         |    450,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим|901 |04 |08 | 3170100 |         |    450,0     || |видам транспорта.                                     |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам                            |901 |04 |08 | 3170100 |   006   |    450,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство                                    |901 |04 |09 |         |         |    1393,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дорожное хозяйство                                    |901 |04 |09 | 3150000 |         |    1393,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства                         |901 |04 |09 | 3150200 |         |    1393,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Содержание автомобильных дорог общего пользования     |901 |04 |09 | 3150203 |         |    1393,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам                            |901 |04 |09 | 3150203 |   006   |    1393,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики       |901 |04 |12 |         |         |    1840,61   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и    |901 |04 |12 | 3380000 |         |    640,0     || |градостроительства                                    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |04 |12 | 3380000 |   500   |    640,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего          |901 |04 |12 | 5229700 |         |    518,91    || |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2011 |    |   |   |         |         |              || |годы"                                                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы               |901 |04 |12 | 5229700 |   850   |    518,91    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |04 |12 | 7950000 |         |    681,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения|901 |04 |12 | 7957500 |         |    646,1     || |земельного кадастра и государственного учета объектов |    |   |   |         |         |              || |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на |    |   |   |         |         |              || |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |04 |12 | 7957500 |   950   |    646,1     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |ДЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в|901 |04 |12 | 7958800 |         |     35,6     || |Белинском районе на 2009-2011 годы"                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы               |901 |04 |12 | 7958800 |   950   |     35,6     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство                        |901 |05 |   |         |         |    850,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Коммунальное хозяйство                                |901 |05 |02 |         |         |    500,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства         |901 |05 |02 | 3510500 |         |    500,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам                            |901 |05 |02 | 3510500 |   006   |    500,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Благоустройство                                       |901 |05 |03 |         |         |    350,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие мероприятия по благоустройству городских       |901 |05 |03 | 6000500 |         |    350,0     || |округов и поселений                                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |901 |05 |03 | 6000500 |   500   |    350,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Образование                                           |901 |07 |   |         |         |   3916,954   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общее образование                                     |901 |07 |02 |         |         |   3741,954   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми             |901 |07 |02 | 4230000 |         |   3741,954   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |07 |02 | 4239900 |         |   3741,954   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |07 |02 | 4239900 |   001   |    3076,5    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |901 |07 |02 | 4239900 |   980   |   665,454    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей              |901 |07 |07 |         |         |    175,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа реализации государственной молодежной       |901 |07 |07 | 7950800 |         |    175,0     || |политики "Молодежь Белинского района на 2009-2011     |    |   |   |         |         |              || |годы"                                                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |07 |07 | 7950800 |   950   |    175,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации|901 |08 |   |         |         |   6186,908   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Культура                                              |901 |08 |01 |         |         |   6161,008   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и  |901 |08 |01 | 4400000 |         |   3465,385   || |средства массовой информации                          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |08 |01 | 4409900 |         |   3465,385   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |08 |01 | 4409900 |   001   |    3135,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет       |901 |08 |01 | 4409900 |   930   |    159.5     || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,     |    |   |   |         |         |              || |закрепленного за муниципальными организациями         |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |901 |08 |01 | 4409900 |   980   |   170,685    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Музеи и постоянные выставки                           |901 |08 |01 | 4410000 |         |   727,809    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |08 |01 | 4419900 |         |   727,809    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |08 |01 | 4419900 |   001   |    653,8     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |901 |08 |01 | 4419900 |   980   |    12,009    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений             |901 |08 |01 | 4419900 |   992   |     62,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Библиотеки                                            |901 |08 |01 | 4420000 |         |   1868,014   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |08 |01 | 4420000 |         |   1868,014   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |08 |01 | 4429900 |   001   |    1835,4    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |901 |08 |01 | 4429900 |   980   |    32,614    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств|901 |08 |01 | 4500000 |         |     99,8     || |массовой информации                                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных |901 |08 |01 | 4500600 |         |     99,8     || |образований                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |08 |01 | 4500600 |   001   |     99,8     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и   |901 |08 |06 |         |         |     25,9     || |средств массовой информации                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |08 |06 | 7950000 |         |     25,9     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение |901 |08 |06 | 7959300 |         |     25,9     || |и развитие народных художественных промыслов и ремесел|    |   |   |         |         |              || |Белинского района на 2009-2011 годы"                  |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |08 |06 | 7959300 |   950   |     25,9     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Здравоохранение физическая культура и спорт           |901 |09 |   |         |         |    866,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Физическая культура и спорт                           |901 |09 |08 |         |         |    866,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центр спортивной подготовки                           |901 |09 |08 | 4820000 |         |    454,2     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |901 |09 |08 | 4829900 |         |    454,2     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |901 |09 |08 | 4829900 |   001   |    454,2     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образования           |901 |09 |08 | 7950000 |         |    412,5     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных      |901 |09 |08 | 7959500 |         |    195,0     || |пунктов Белинского района на 2009-2011 годы "         |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы               |901 |09 |08 | 7959500 |   950   |    195,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"    |901 |09 |08 | 7953500 |         |    176,9     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового    |901 |09 |08 | 7953501 |         |    176,9     || |спорта и физической культуры в Белинском районе на    |    |   |   |         |         |              || |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |09 |08 | 7953501 |   950   |    176,9     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие   |901 |09 |08 | 7959100 |         |     14,0     || |футбола в Белинском районе на 2009-2012 годы"         |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |09 |08 | 7959100 |   950   |     14,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие   |901 |09 |08 | 7959200 |         |     26,6     || |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском  |    |   |   |         |         |              || |районе на 2009-2012 годы"                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |09 |08 | 7959200 |   950   |     26,6     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная политика                                   |901 |10 |   |         |         |  521,46803   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения                      |901 |10 |03 |         |         |  521,46803   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы связанные с обеспечением мер социальной       |901 |10 |03 | 5053350 |         |   64,96803   || |поддержки за счет средств местного бюджета            |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |901 |10 |03 | 5053350 |   005   |   64,96803   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |901 |10 |03 | 5140000 |         |     2,9      || |социальной политике                                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики             |901 |10 |03 | 5140100 |         |     2,9      ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области соц.     |901 |10 |03 | 5140140 |         |     2,9      || |поддержки работников культуры, проживающих в сельской |    |   |   |         |         |              || |местности на территории муниципального образования.   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |901 |10 |03 | 5140143 |         |     2,9      || |социальной политики работников музеев проживающих в   |    |   |   |         |         |              || |сельской местности на территории муниципального       |    |   |   |         |         |              || |образования                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО в сельской местности на территории Пензенской области"|    |   |   |         |         |              || |за счет средств муниципальных образований средств     |    |   |   |         |         |              || |муниципальных образований                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение|901 |10 |03 | 1040200 |         |    312,48    || |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы               |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |901 |10 |03 | 1040200 |   005   |    312,48    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение|901 |10 |03 | 5229100 |         |    90,72     || |жильем молодых семей" на 2009-2011 годы               |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |901 |10 |03 | 5229100 |   850   |    90,72     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований           |901 |10 |03 | 7950000 |         |     50,4     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых   |901 |10 |03 | 7957700 |         |     50,4     || |семей в Белинском районе на 2008-2011 годы"           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |901 |10 |03 | 7957700 |   950   |     50,4     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||2|Управление социальной защиты населения Белинского     |948 |   |   |         |         |  67811,509   || |района Пензенской области                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Образование                                           |948 |07 |   |         |         |    174,3     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей              |948 |07 |07 |         |         |    139,8     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании    |948 |07 |07 | 4320000 |         |    139,8     || |детей                                                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оздоровление детей                                    |948 |07 |07 | 4320200 |         |    139,8     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |948 |07 |07 | 4320200 |   001   |    139,8     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы области образования                    |948 |07 |09 |         |         |     34,5     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика          |948 |07 |09 | 7956100 |         |     34,5     || |безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  |    |   |   |         |         |              || |Белинском районе на 2009-2011 годы"                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на целевые программы муниципальных образований|948 |07 |09 | 7956100 |   950   |     34,5     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная политика                                   |948 |10 |   |         |         |  67637,209   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Пенсионное обеспечение                                |948 |10 |01 |         |         |    253,79    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Пенсии                                                |948 |10 |01 | 4900000 |         |    253,79    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное           |948 |10 |01 | 4910000 |         |    253,79    || |обеспечение.                                          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  |948 |10 |01 | 4910100 |         |    253,79    || |РФ и муниципальных служащих                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |01 | 4910100 |   005   |    111,79    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет       |948 |10 |01 | 4910100 |   985   |    142,0     || |средств местного бюджета                              |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обслуживание населения                     |948 |10 |02 |         |         |  23895,631   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов            |948 |10 |02 | 5010000 |         |  10318,202   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |948 |10 |02 | 5019900 |         |  10318,202   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |948 |10 |02 | 5019900 |   001   |   5874,072   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное     |948 |10 |02 | 5019900 |   946   |    1200,0    || |оздоровление пенсионеров                              |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на           |948 |10 |02 | 5019900 |   956   |    1594,1    || |финансирование учреждений в части возмещения расходов |    |   |   |         |         |              || |на организацию деятельности по социальной защите      |    |   |   |         |         |              || |населения                                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |948 |10 |02 | 5019900 |   980   |    150,03    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное      |948 |10 |02 | 5019900 |   983   |    1500,0    || |обслуживание                                          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Средства резервного фонда Президента Российской       |948 |10 |02 | 0700200 |         |    5290,0    || |Федерации                                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие расходы                                        |948 |10 |02 | 0700200 |   013   |    5290,0    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учреждения социального обслуживания населения         |948 |10 |02 | 5070000 |         |   8287,429   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |948 |10 |02 | 5079900 |         |   8287,429   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |948 |10 |02 | 5079900 |   001   |   7525,04    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |948 |10 |02 | 5079900 |   980   |   538,889    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на           |948 |10 |02 | 5079900 |   956   |    223,5     || |финансирование учреждений в части возмещения расходов |    |   |   |         |         |              || |на организацию деятельности по социальной защите      |    |   |   |         |         |              || |населения                                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения                      |948 |10 |03 |         |         |  37919,688   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная помощь                                     |948 |10 |03 | 5050000 |         |   37655,0    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение|948 |10 |03 | 5052205 |         |    192,0     || |расходов по гарантированному перечню услуг по         |    |   |   |         |         |              || |погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и местных    |    |   |   |         |         |              || |бюджетов                                              |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| | Социальные выплаты                                   |948 |10 |03 | 5052205 |   005   |    192,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики             |948 |10 |03 | 5053300 |         |    704,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах         |948 |10 |03 | 5053310 |         |    219,7     || |социальной поддержки отдельных категорий              |    |   |   |         |         |              || |квалифицированных работников работающих и проживающих |    |   |   |         |         |              || |в сельской местности на территории муниципального     |    |   |   |         |         |              || |образования"                                          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5053310 |   005   |    219,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной       |948 |10 |03 | 5053330 |         |    485,0     || |поддержки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в |    |   |   |         |         |              || |соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской   |    |   |   |         |         |              || |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой    |    |   |   |         |         |              || |деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного|    |   |   |         |         |              || |минимума, установленного в Пензенской области для     |    |   |   |         |         |              || |пенсионеров                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5053330 |   005   |    485,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого    |948 |10 |03 | 5054800 |         |    4260,0    || |помещения и коммунальных услуг                        |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5054800 |   005   |    4260,0    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка                        |948 |10 |03 | 5055510 |         |   16619,0    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5055510 |   005   |   16619,0    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и    |948 |10 |03 | 5055520 |         |   14835,9    || |тружеников тыла                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  |948 |10 |03 | 5055521 |         |   14723,9    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5055521 |   005   |   14723,9    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла  |948 |10 |03 | 5055522 |         |    112,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5055522 |   005   |    112,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных|948 |10 |03 | 5055530 |         |    126,0     || |лиц, признанных пострадавшими от политических         |    |   |   |         |         |              || |репрессий                                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5055530 |   005   |    126,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оказание других видов социальной помощи               |948 |10 |03 | 5058500 |         |    917,4     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов по социальной поддержке       |948 |10 |03 | 5058501 |         |    917,4     || |многодетных семей, проживающих на территории          |    |   |   |         |         |              || |Пензенской области                                    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5058501 |   005   |    917,4     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |948 |10 |03 | 5140000 |         |   114,688    || |социальной политики                                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области социальной политики             |948 |10 |03 | 5140100 |         |   114,688    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |948 |10 |03 | 5140130 |         |    64,688    || |социальной поддержки работников учреждений социальной |    |   |   |         |         |              || |защиты населения проживающих в сельской местности на  |    |   |   |         |         |              || |территории муниципального образования                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |948 |10 |03 | 5140131 |         |    10,728    || |социальной поддержки работников домов-интернатов для  |    |   |   |         |         |              || |престарелых и инвалидов проживающих в сельской        |    |   |   |         |         |              || |местности на территории муниципального образования    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5140131 |   005   |    10,728    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |948 |10 |03 | 5140132 |         |    53,96     || |социальной поддержки работников учреждений социального|    |   |   |         |         |              || |обслуживания населения, проживающих в сельской        |    |   |   |         |         |              || |местности на территории муниципального образования    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |948 |10 |03 | 5140132 |   005   |    53,96     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств     |948 |10 |03 | 5140150 |         |     50,0     || |бюджета муниципального образования                    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие расходы                                        |948 |10 |03 | 5140150 |   013   |     50,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы"|948 |10 |03 | 5220400 |         |    150,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на региональные целевые программы             |948 |10 |03 | 5220400 |   850   |    150,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы социальной политики                    |948 |10 |06 |         |         |    5568,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|948 |10 |06 | 0020000 |         |    5568,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат                                   |948 |10 |06 | 0020400 |         |    5568,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в|948 |10 |06 | 0020400 |         |    5568,1    || |учреждениях по социальной защите населения и          |    |   |   |         |         |              || |организации деятельности по соцподдержке и социальному|    |   |   |         |         |              || |обслуживанию населения                                |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |948 |10 |06 | 0020400 |   500   |    5291,0    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением      |948 |10 |06 | 0020400 |   955   |    216,8     || |органов местного самоуправления муниципальных         |    |   |   |         |         |              || |образований отдельными государственными полномочиями  |    |   |   |         |         |              || |Пензенской области по управлению охраны труда         |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет местного бюджета связанные с          |948 |10 |06 | 0020400 |   982   |     29,0     || |наделением органов местного самоуправления            |    |   |   |         |         |              || |муниципальных образований отдельными государственными |    |   |   |         |         |              || |полномочиями Пензенской области по управлению охраны  |    |   |   |         |         |              || |труда.                                                |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на           |948 |10 |06 | 0020400 |   956   |     31,3     || |финансирование учреждений и в части возмещения        |    |   |   |         |         |              || |расходов на организацию деятельности по социальной    |    |   |   |         |         |              || |защите населения                                      |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||3|Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская    |955 |   |   |         |         |  16296,129   || |центральная районная больница                         |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт          |955 |09 |   |         |         |  16296,129   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Стационарная медицинская помощь                       |955 |09 |01 |         |         |  13208,429   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Больницы, клиники, госпитали                          |955 |09 |01 | 4700000 |         |  13208,429   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |955 |09 |01 | 4709900 |         |  13208,429   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |01 | 4709900 |   001   |    1450,0    || |                                                      |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное      |955 |09 |01 | 4709900 |   983   |   1394,424   || |обслуживание                                          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования   |955 |09 |01 | 4709900 |   988   |   1105,748   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг          |955 |09 |01 | 4709900 |   989   |   7178,055   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с|955 |09 |01 | 4709900 |   991   |   1560,202   || |оплатой услуг муниципальным учреждениям               |    |   |   |         |         |              || |здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в    |    |   |   |         |         |              || |период беременности и (или) родов                     |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к |955 |09 |01 | 4709910 |         |    462,0     || |заработной плате медицинским и фармацевтическим       |    |   |   |         |         |              || |работникам, работающим в муниципальных учреждениях    |    |   |   |         |         |              || |здравоохранения в зависимости от их квалификационной  |    |   |   |         |         |              || |категории - по больницам                              |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |01 | 4709910 |   001   |    462,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на единовременные выплаты молодым             |955 |09 |01 | 4709920 |         |     58,0     || |специалистам, работающим в муниципальных учреждениях  |    |   |   |         |         |              || |здравоохранения Пензенской области                    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |01 | 4709920 |   001   |     58,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Амбулаторная помощь                                   |955 |09 |02 |         |         |    1227,7    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры      |955 |09 |02 | 4710000 |         |    56,928    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |955 |09 |02 | 4719900 |         |    56,928    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на           |955 |09 |02 | 4719910 |         |    56,928    || |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским|    |   |   |         |         |              || |и фармацевтическим работникам, работающим в           |    |   |   |         |         |              || |муниципальных учреждениях здравоохранения, в          |    |   |   |         |         |              || |зависимости от их квалификационной категории - по     |    |   |   |         |         |              || |амбулаториям                                          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |02 | 4719910 |   001   |    56,928    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фельдшерско-акушерские пункты                         |955 |09 |02 | 4780000 |         |    7,572     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на           |955 |09 |02 | 4789910 |         |    7,572     || |ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским|    |   |   |         |         |              || |и фармацевтическим работникам, работающим в           |    |   |   |         |         |              || |муниципальных учреждениях здравоохранения, в          |    |   |   |         |         |              || |зависимости от их квалификационной категории - по     |    |   |   |         |         |              || |фельдшерско-акушерским пунктам                        |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |02 | 4789910 |   001   |    7,572     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления       |955 |09 |02 | 5200000 |         |    1163,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,|955 |09 |02 | 5201800 |         |    1163,2    || |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |02 | 5201800 |   001   |    1163,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Скорая медицинская помощь                             |955 |09 |04 |         |         |    860,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления       |955 |09 |04 | 5200000 |         |    860,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,|955 |09 |04 | 5201800 |         |    860,0     || |фельдшерам и медсестрам скорой помощи                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |955 |09 |04 | 5201800 |   001   |    852,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению денежных  |955 |09 |04 | 5201800 |   934   |     8.0      || |выплат медицинским работникам ФАП и скорой медицинской|    |   |   |         |         |              || |помощи                                                |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической  |955 |09 |10 |         |         |    1000,0    || |культуры и спорта.                                    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований           |955 |09 |10 | 7950000 |         |    1000,0    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на   |955 |09 |10 | 7950101 |         |     50,0     || |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950101 |   950   |     50,0     || |образований                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на    |955 |09 |10 | 7950501 |         |     98,4     || |2009-2011 г.г."                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950501 |   950   |     98,4     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы|955 |09 |10 | 7950502 |         |     63,0     || |с туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 г.г."  |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950502 |   950   |     63,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на|955 |09 |10 | 7950503 |         |    590,0     || |2009-2011 г.г."                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950503 |   950   |    590,0     || |образований                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа          |955 |09 |10 | 7950504 |         |     6,0      || |"Предупреждение распространения заболевания,          |    |   |   |         |         |              || |вызываемого вирусом иммунодефицита человека           |    |   |   |         |         |              || |(АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г."                        |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7950504 |   950   |     6,0      || |образований                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа          |955 |09 |10 | 7951900 |         |     12,6     || |"Социальная реабилитация неблагополучных семей на     |    |   |   |         |         |              || |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение            |955 |09 |10 | 7951903 |         |     12,6     || |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из    |    |   |   |         |         |              || |малообеспеченных неблагополучных семей,               |    |   |   |         |         |              || |злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на      |    |   |   |         |         |              || |2009-2011 г.г."                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных  |955 |09 |10 | 7951903 |   950   |     12,6     || |образований                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика    |955 |09 |10 | 7955200 |         |     6,5      || |вирусного гепатита по Белинскому району на 2009-2011  |    |   |   |         |         |              || |г.г."                                                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |955 |09 |10 | 7955200 |   950   |     6,5      ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа          |955 |09 |10 | 7955300 |         |    106,0     || |"Профилактика и лечение артериальной гипертонии в     |    |   |   |         |         |              || |Белинском районе на 2009-2011 г.г."                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |955 |09 |10 | 7955300 |   950   |    106,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития|955 |09 |10 | 7955400 |         |     10,0     || |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 |    |   |   |         |         |              || |гг."                                                  |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |955 |09 |10 | 7955400 |   950   |     10,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные       |955 |09 |10 | 7957900 |         |     57,5     || |мероприятия в эпидемиологических очагах инфекционных  |    |   |   |         |         |              || |заболеваний на 2009-2011 г.г."                        |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |955 |09 |10 | 7957900 |   950   |     57,5     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||4|Отдел образования Белинского района                   |974 |   |   |         |         |  145454,218  ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Образование                                           |974 |07 |   |         |         |  135701,418  ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дошкольное образование                                |974 |07 |01 |         |         |  25755,761   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Детские дошкольные учреждения                         |974 |07 |01 | 4200000 |         |  25755,761   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |974 |07 |01 | 4209900 |         |  25755,761   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |01 | 4209900 |   001   |  24143,671   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг              |974 |07 |01 | 4209900 |   980   |     45,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет родительской платы                    |974 |07 |01 | 4209900 |   990   |   1534,29    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений             |974 |07 |01 | 4209900 |   992   |     32,8     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общее образование                                     |974 |07 |02 |         |         |  97297,929   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние |974 |07 |02 | 4210000 |         |  90397,529   || |и средние                                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |974 |07 |02 | 4219900 |         |  25912,929   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |02 | 4219900 |   001   |  25795,129   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет       |974 |07 |02 | 4219900 |   930   |     22,9     || |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,     |    |   |   |         |         |              || |закрепленного за муниципальными организациями         |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субвенция на финансирование единовременной выплаты    |974 |07 |02 | 4219900 |   945   |     69,6     || |молодым специалистам (педагогическим работникам)      |    |   |   |         |         |              || |муниципальных образовательных учреждений Пензенской   |    |   |   |         |         |              || |области                                               |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату   |974 |07 |02 | 4219900 |   947   |     25,3     || |победителям областного конкурса "Лучший руководитель  |    |   |   |         |         |              || |общеобразовательного учреждения Пензенской области"   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| | Финансирование образовательных учреждений в части    |974 |07 |02 | 4219910 |         |   64484,6    || |реализации ими федеральных государственных            |    |   |   |         |         |              || |общеобразовательных стандартов.                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |02 | 4219910 |   001   |   64484,6    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми             |974 |07 |02 | 4230000 |         |    4304,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |02 | 4239900 |   001   |    4304,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления       |974 |07 |02 | 5200000 |         |    2551,6    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное       |974 |07 |02 | 5200900 |         |    2501,6    || |руководство                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |02 | 5200900 |   001   |    2501,6    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" |974 |07 |02 | 5220601 |         |     50,0     || |на 2009-2011 годы                                     |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы               |974 |07 |02 | 5220601 |   850   |     50,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований           |974 |07 |02 | 7950000 |         |     44,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального     |974 |07 |02 | 7951500 |         |     44,7     || |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-20011|    |   |   |         |         |              || |г.г."                                                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального     |974 |07 |02 | 7951501 |         |     26,7     || |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 |    |   |   |         |         |              || |г.г. "в части расходов на поощрение лучших учителей   |    |   |   |         |         |              || |школ района                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ       |974 |07 |02 | 7951501 |   950   |     26,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального     |974 |07 |02 | 7951502 |         |     18,0     || |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 |    |   |   |         |         |              || |г.г." в части поддержки талантливой молодежи          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ       |974 |07 |02 | 7951502 |   950   |     18,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей              |974 |07 |07 |         |         |   982,128    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании    |974 |07 |07 | 4320000 |         |   982,128    || |детей                                                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оздоровление детей                                    |974 |07 |07 | 4320200 |         |   982,128    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от   |974 |07 |07 | 4320200 |   943   |   982,128    || |бюджета фонд социального страхования на финансирование|    |   |   |         |         |              || |лагерей с дневным пребыванием                         |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Другие вопросы в области образования                  |974 |07 |09 |         |         |   11665,6    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|974 |07 |09 | 0020000 |         |    986,2     || |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и       |    |   |   |         |         |              || |органов местного самоуправления                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат                                   |974 |07 |09 | 0020400 |         |    986,2     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |974 |07 |09 | 0020400 |   500   |    684,9     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных |974 |07 |09 | 0020400 |   942   |    301,3     || |полномочий Пензенской области по опеку и              |    |   |   |         |         |              || |попечительству                                        |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области образования                     |974 |07 |09 | 4360000 |         |    203,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи           |974 |07 |09 | 4360900 |         |    203,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций государственными органами          |974 |07 |09 | 4360900 |   012   |    203,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Учебно-методические кабинеты                          |974 |07 |09 | 4520000 |         |    5801,5    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 |07 |09 | 4529900 |         |    5801,5    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями            |974 |07 |09 | 4529900 |   001   |    5734,3    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения  |974 |07 |09 | 4529900 |   935   |     0,4      || |за выполнение функций классного руководителя          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов в части реализации         |974 |07 |09 | 4529900 |   936   |     10,3     || |федеральных государственных общеобразовательных       |    |   |   |         |         |              || |стандартов                                            |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты   |974 |07 |09 | 4529900 |   937   |     56,5     || |компенсации части родительской платы                  |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Целевые программы муниципальных образований           |974 |07 |09 | 7950000 |         |    4674,9    || |                                                      |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика              |974 |07 |09 | 7956100 |         |    235,5     || |безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  |    |   |   |         |         |              || |Белинском районе на 2008-2011 г.г."                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 |07 |09 | 7956100 |   950   |    235,5     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |МЦП "Организация питания детей"                       |974 |07 |09 | 7956400 |         |    148,8     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа          |974 |07 |09 | 7956401 |         |     80,0     || |"Совершенствование организации горячего питания       |    |   |   |         |         |              || |учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского |    |   |   |         |         |              || |района на 2009-2011 годы"                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |974 |07 |09 | 7956401 |   950   |     80,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для  |974 |07 |09 | 7956402 |         |     68,8     || |учащихся общеобразовательных учреждений Белинского    |    |   |   |         |         |              || |района на 2009-2011 г.г."                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |974 |07 |09 | 7956402 |   950   |     68,8     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия         |974 |07 |09 | 7958400 |         |     41,0     || |учреждений образования Белинского района с            |    |   |   |         |         |              || |родительской общественностью "Семья и школа" на       |    |   |   |         |         |              || |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |974 |07 |09 | 9758400 |   950   |     41,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу             |974 |07 |09 | 7959400 |         |     3,2      || |"Безопасность дорожного движения в Белинском районе на|    |   |   |         |         |              || |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |974 |07 |09 | 7959400 |   950   |     3,2      ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития              |974 |07 |09 | 7959500 |         |    4246,4    || |инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на|    |   |   |         |         |              || |2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ       |974 |07 |09 | 7959500 |   950   |    4246,4    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальная политика                                   |974 |10 |   |         |         |    9752,8    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальное обеспечение населения                      |974 |10 |03 |         |         |    2822,6    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка                        |974 |10 |03 | 5055510 |         |    200,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |03 | 5055510 |   005   |    200,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |2622,6еализация государственных функций в области     |974 |10 |03 | 5140000 |         |    2622,6    || |социальной политики                                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |974 |10 |03 | 5140110 |         |    2622,6    || |социальной поддержки работников образования           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |974 |10 |03 | 5140111 |         |    366,1     || |социальной поддержки работников детских дошкольных    |    |   |   |         |         |              || |учреждений проживающих в сельской местности на        |    |   |   |         |         |              || |территории муниципального образования                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |03 | 5140111 |   005   |    366,1     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |974 |10 |03 | 5140112 |         |    2209,0    || |социальной поддержки работников школ-детских садов,   |    |   |   |         |         |              || |начальных школ, неполных средних и средних школ       |    |   |   |         |         |              || |проживающих в сельской местности на территории        |    |   |   |         |         |              || |муниципального образования.                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |03 | 5140112 |   005   |    2209,0    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Реализация государственных функций в области          |974 |10 |03 | 5140113 |         |     47,5     || |социальной поддержки работников учреждений по         |    |   |   |         |         |              || |внешкольной работе с детьми, проживающих в сельской   |    |   |   |         |         |              || |местности на территории муниципального образования    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |03 | 5140113 |   005   |     47,5     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Охрана семьи и детства                                |974 |10 |04 |         |         |    6930,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления       |974 |10 |04 | 5200000 |         |    6930,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание    |974 |10 |04 | 5201000 |         |    412,6     || |ребенка в государственном и муниципальном учреждениях,|    |   |   |         |         |              || |реализующих основную общеобразовательную программу    |    |   |   |         |         |              || |дошкольного образования                               |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |04 | 5201000 |   005   |    412,6     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а|974 |10 |04 | 5201300 |         |    6517,6    || |также оплата труда приемного родителя                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Материальное обеспечение приемной семьи               |974 |10 |04 | 5201310 |         |    6517,6    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201311 |         |   1307,265   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |04 | 5201311 |   005   |   1307,265   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Оплата труда приемного родителя                       |974 |10 |04 | 5201312 |         |   955,973    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |04 | 5201312 |   005   |   955,973    || |                                                      |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей|974 |10 |04 | 5201313 |         |   4254,362   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Социальные выплаты                                    |974 |10 |04 | 5201313 |   005   |   4254,362   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||5|Управление по развитию сельского хозяйства, малого и  |982 |   |   |         |         |   3765,548   || |среднего предпринимательства Белинского района        |    |   |   |         |         |              || |Пензенской области.                                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Национальная экономика                                |982 |04 |   |         |         |   3765,548   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство                      |982 |04 |05 |         |         |   3765,548   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|982 |04 |05 | 0020000 |         |    3351,8    || |органов государственной власти субъектов Р.Ф. и       |    |   |   |         |         |              || |органов местного самоуправления                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат                                   |982 |04 |05 | 0020400 |         |    3351,8    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |982 |04 |05 | 0020400 |   500   |    3314,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет       |982 |04 |05 | 0020400 |   930   |     37,6     || |средств, поступивших от сдачи в аренду имущества,     |    |   |   |         |         |              || |закрепленного за муниципальными организациями         |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства          |982 |04 |05 | 5227000 |         |   261,898    || |Пензенской области на 2009-2011 годы"                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за    |982 |04 |05 | 5227034 |         |    81,454    || |оказание услуг в летне-пастбищный период, гражданам,  |    |   |   |         |         |              || |ведущим личное подсобное хозяйство                    |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на региональные целевые программы             |982 |04 |05 | 5227034 |   850   |    81,454    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским)     |982 |04 |05 | 5227036 |         |   180,444    || |хозяйствам части затрат на закупку комбикормов для    |    |   |   |         |         |              || |откорма молодняка свиней                              |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на региональные целевые программы             |982 |04 |05 | 5227036 |   850   |   180,444    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Программа развития и поддержки малого и среднего      |982 |04 |05 | 5220800 |         |    128,25    || |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 |    |   |   |         |         |              || |годы                                                  |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субсидии юридическим лицам                            |982 |04 |05 | 5220800 |   006   |    128,25    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на муниципальные целевые программы            |982 |04 |05 | 7950000 |         |     23,6     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу|982 |04 |05 | 7958000 |         |     23,6     || |"Развитие сельского хозяйства Белинского района       |    |   |   |         |         |              || |Пензенской области на 2009-2012 годы"                 |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |В том числе:                                          |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению  |982 |04 |05 | 7958001 |         |     5,7      || |жилищных условий граждан, проживающих в сельской      |    |   |   |         |         |              || |местности                                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |982 |04 |05 | 7958001 |   950   |     5,7      ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению|982 |04 |05 | 7958002 |         |     4,1      || |доступным жильем молодых семей и молодых специалистов |    |   |   |         |         |              || |на селе                                               |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |982 |04 |05 | 7958002 |   950   |     4,1      ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |На софинансирование расходов по субсидиям для         |982 |04 |05 | 7958003 |         |     13,8     || |крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств  |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ  |982 |04 |05 | 7958003 |   950   |     13,8     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————||6|Управление финансов Белинского района Пензенской      |992 |   |   |         |         | 79348,91297  || |области                                               |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Общегосударственные вопросы                           |992 |01 |   |         |         |  6642,10697  ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых,        |992 |01 |06 |         |         |   6588,075   || |таможенных органов и органов финансового              |    |   |   |         |         |              || |(финансово-бюджетного) надзора.                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|992 |01 |06 | 0020000 |         |   6588,075   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Центральный аппарат                                   |992 |01 |06 | 0020400 |         |   6588,075   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления   |992 |01 |06 | 0020400 |   500   |    6319,3    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения |992 |01 |06 | 0020400 |   953   |   268,775    || |расходных обязательств, возникающих при выполнении    |    |   |   |         |         |              || |государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных  |    |   |   |         |         |              || |для осуществления органами местного самоуправления в  |    |   |   |         |         |              || |установленном порядке.                                |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Резервные фонды                                       |992 |01 |12 |         |         |   54,03197   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Резервные фонды                                       |992 |01 |12 | 0700000 |         |   54,03197   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Резервные фонды местных администраций                 |992 |01 |12 | 0700500 |         |   54,03197   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие расходы                                        |992 |01 |12 | 0700500 |   013   |   54,03197   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты                               |992 |11 |   |         |         |  72706,806   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф. и муниципальных       |992 |11 |01 |         |         |   33262,0    || |образований                                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности                 |992 |11 |01 | 5160000 |         |   21484,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности                 |992 |11 |01 | 5160100 |         |   21484,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из    |992 |11 |01 | 5160130 |         |   21484,1    || |районного фонда финансовой поддержки                  |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки                             |992 |11 |01 | 5160130 |         |   21484,1    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета            |992 |11 |01 | 5160131 |         |   15551,2    || |муниципального образования Белинский район            |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки                             |992 |11 |01 | 5160131 |   008   |   15551,2    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотация за счет субвенции на исполнение               |992 |11 |01 | 5160132 |         |    5932,9    || |государственных полномочий по расчету и предоставлению|    |   |   |         |         |              || |дотаций поселениям из бюджета Пензенской области      |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд финансовой поддержки                             |992 |11 |01 | 5160132 |   008   |    5932,9    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению      |992 |11 |01 | 5170200 |         |   11777,9    || |сбалансированности бюджетов                           |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Прочие дотации                                        |992 |11 |01 | 5170200 |   007   |   11777,9    ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и   |992 |11 |03 |         |         |   1444,406   || |муниципальных образований                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций|992 |11 |03 | 0010000 |         |   1444,406   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на           |992 |11 |03 | 0013600 |         |   1165,706   || |территориях, где отсутствуют военкоматы               |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд компенсаций                                      |992 |11 |03 | 0013600 |   009   |   1165,706   ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского        |992 |11 |03 | 0013800 |         |    278,7     || |состояния                                             |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Фонд компенсаций                                      |992 |11 |03 | 0013800 |   009   |    278,7     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты                          |992 |11 |04 |         |         |     81,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных |992 |11 |04 | 5201500 |         |     81,0     || |расходов, возникающих в результате решений, принятых  |    |   |   |         |         |              || |органами власти другого уровня.                       |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Иные межбюджетные трансферты                          |992 |11 |04 | 5201500 |   017   |     81,0     ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных      |992 |11 |05 |         |         |   37919,4    || |внебюджетных фондов                                   |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Расходы, передаваемые территориальному фонду          |992 |11 |05 | 7720000 |         |   37919,4    || |обязательного медицинского страхования, на содержание |    |   |   |         |         |              || |учреждений здравоохранения, работающих в системе      |    |   |   |         |         |              || |обязательного медицинского страхования в условиях     |    |   |   |         |         |              || |одноканального финансирования медицинской помощи      |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях      |992 |11 |05 | 7720000 |   843   |   37919,4    || |одноканального финансирования медицинской помощи.     |    |   |   |         |         |              ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|| |Итого:                                                |    |   |   |         |         |  344487,857  ||—|——————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|—————————|——————————————|
       
       
       
                                __________
       
       
       
       Приложение  N 5
       к решению Собрания представителей
       Белинского района Пензенской области
       от 19 декабря 2009  N 425-52/2
       
       Приложение  N 20
       УТВЕРЖДЕНО
       решением Собрания представителей
       Белинского района Пензенской области
       от 21 ноября 2008  N 275-32/2
       
       
       Распределение дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
           обеспечению сбалансированности бюджетов на 2009 год
       
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Наименование сельсоветов                  |   Сумма, тыс. руб.   |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Аргамаковский                             |        373,0         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Балкашинский                              |        819,2         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Верхнеполянский                           |        541,7         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Волчковский                               |        657,5         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Корсаевский                               |        105,0         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Кевдо-Вершинский                          |        880,0         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Козловский                                |        392,0         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Кутеевский                                |        515,0         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Камынинский                               |        328,8         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Крюковский                                |        325,1         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Лермонтовский                             |        994,4         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Невежкинский                              |        1368,0        |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Поимский                                  |         15,0         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Пушанинский                               |        1226,4        |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Свищевский                                |        116,7         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Студенский                                |        458,4         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Ширяевский                                |        145,0         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Чернышевский                              |        698,4         |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |г. Белинский                              |        1818,3        |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    |Итого:                                    |       11777,9        |
    |——————————————————————————————————————————|——————————————————————|
       
                              __________