Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 24.11.2009 № 416-51/2
О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2009 N 416-51/2
г. Белинский
О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского
района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального
образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов"
Рассмотрев предложенные изменения в бюджет муниципальногообразования Белинский район на 2009 год, Собрание представителейБелинского района решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образованияБелинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"следующие изменения:
1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципальногообразования Белинский район в сумме 340520,11945 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 343842,51945 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинскогорайона в сумме 200,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2010 года в сумме 834.0 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 3322,4 тыс. рублей.".
1.2. Пункт 15 статьи VIII изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнениепубличных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 41217,788тыс. руб."
2. Приложения N 1, 6, 8, 10, 14, 20 изложить в редакции согласноприложениям N 1-6.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель председателя
Собрания представителей И.П.Бичкурова
_______________________
Приложение N 1
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2009 N 416-51/2
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|| Наименование | Код | Сумма, || | | тыс. руб. ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 666,6 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -343527,965 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -343527,965 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -343527,965 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -343527,965 ||районов | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 344194,565 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 344194,565 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 344194,565 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 344194,565 ||районов | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 2655,8 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 3007,846 ||Федерации | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в | 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 3007,846 ||валюте Российской Федерации | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из | 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 3007,846 ||бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -352,046 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -352,046 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов | 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -352,046 ||муниципальных районов в валюте РФ | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————||Всего | | 3322,4 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————|
__________
Приложение N 2
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2009 N 416-51/2
Приложение N 6
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2009 год
|————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| | КБК | Виды доходов |Сумма, тыс. руб.||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||000 | 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 272369,991,45 ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 01001 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной | 92263,9 || | |обеспеченности | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 202 01003 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по | 18821,6 || | |обеспечению сбалансированности бюджетов | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 01008 05 0000 151 |Дотация бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения | 5096,0 || | |наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 02008 05 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых| 312,480 || | |семей | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 02008 05 9521 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых| 90,720 || | |семей в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем | || | |молодых семей" на 2009-2011 годы" | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 02068 05 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных | 99.8 || | |фондов библиотек муниципальных образований | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 02999 05 9244 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию целевой | 519,4 || | |областной программы "Развитие и поддержка малого и среднего | || | |предпринимательства Пензенской области на 2009-2012 г.г." | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 02999 05 9201 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ежеквартальные | 526,5 || | |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим | || | |работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения | || | |Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 02999 05 9202 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на единовременную | 90,9 || | |выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях | || | |здравоохранения Пензенской области | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 02999 05 9213 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по | 167.8 || | |проведению оздоровительной компании детей находящихся в трудной | || | |жизненной ситуации | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 02999 05 9237 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на исполнение | 81.454 || | |областной целевой программы "Развитие ЛПХ Пензенской области на | || | |2006-2012 годы" (предоставление стимулирующих выплат за оказание | || | |услуг ЛПХ в летне-пастбищный период) | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03003 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную | 278,7 || | |регистрацию актов гражданского состояния | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 0203007 05 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление | 1,16245 || | |(изменении и дополнение) списков кандидатов и присяжные заседатели | || | |Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03999 05 9333 151 |Субвенция на финансирование единовременной денежной выплаты молодым | 69,6 || | |специалистам (педагогическим работникам)муниципальных образовательных| || | |учреждений Пензенской области | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 20203008050000151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер | 16841.4 || | |социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 20203013050000151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер | 126.0 || | |социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц , признанных | || | |пострадавшими от политических репрессий | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03015 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного | 1165,706 || | |воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03021 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное | 2501,6 || | |вознаграждение за классное руководство | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 20203022 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам | 4560,0 || | |субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 9319 151 |Субвенции, выделяемые муниципальным районам на исполнение | 5932,9 || | |государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций | || | |поселениям. | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 9318 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 268,775 || | |полномочий субъектов РФ по исполнению бюджета Пензенской области на | || | |территориях муниципальных образований в соответствии заключенными | || | |соглашениями | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 9308 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 1615.0 || | |полномочий субъектов РФ на реализацию ЗПО "О мерах социальной | || | |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории | || | |Пензенской области" | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 9305 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 216,8 || | |полномочий субъектов РФ по управлению охраны труда | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 9317 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 23,3 || | |полномочий субъектов РФ на финансирование расходов, связанных с | || | |формированием, содержанием и использованием Архивного фонда | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 9315 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 111,6 || | |полномочий субъектов РФ на доплаты к пенсиям государственных служащих| || | |субъектов РФ | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 9310 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 13655,8 || | |полномочий субъектов РФ на финансирование учреждений по социальной | || | |защите населения и организации деятельности по социальной поддержке и| || | |социальному обслуживанию населения | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 20203024 05 9324 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 301,3 || | |полномочий субъектов Российской Федерации по опеке и попечительству | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 9309 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов | 981,8 || | |по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории | || | |Пензенской области | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 9306 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов, | 267,7 || | |связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссии по | || | |делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 20203024 05 9348 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 0.4 || | |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению выплат | || | |вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | || | |педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | || | |Пензенской области | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 20203024 05 9349 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 10.3 || | |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению | || | |финансирования муниципальных образовательных учреждений в части | || | |реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов| ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 20203024 05 9347 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 8.0 || | |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению денежных | || | |выплат медицинскому персоналу | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03024 05 0000 151 |Субвенция на содержание органов местного самоуправления, | 5291,0 || | |осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере | || | |социальной поддержки населению на 2009 год | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03027 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержания детей, | 6543,6 || | |находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату | || | |вознаграждения опекунам или попечителям на 2009 год | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03029 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части | 582,4 || | |родительской платы за содержание ребенка в муниципальных | || | |образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную | || | |программу дошкольного образования | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 20203055050000151 |Cубвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты | 2015,2 || | |медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | || | |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 02999 05 9239 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию | 308,694 || | |областной целевой Программы развития и поддержки малого и среднего | || | |предпринимательства в Пензенской области на 2006-2010 годы | || | |(Возмещение части затрат на закупку комбикормов) | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03999 05 9314 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование | 3512,6 || | |расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки | || | |педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим в | || | |сельской местности, рабочих поселков (городского типа) на территории | || | |Пензенской области | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03999 05 9304 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию ЗПО | 16896,5 || | |N 795 "О пособиях семьям, имеющих детей" | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03999 05 9311 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию ЗПО | 211,7 || | |N 693 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, | || | |работников, работающих и проживающих в сельской местности на | || | |территории Пензенской области" | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03999 05 9307 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование | 64484,6 || | |образовательных учреждений в части реализации ими государственного | || | |стандарта общего образования | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03999 05 9350 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование | 25,3 || | |единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший | || | |руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2009 | || | |год" | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 03999 05 9328 151 |Субвенции на исполнение государственных полномочий Пензенской области| 150,0 || | |по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям по | || | |улучшению жилищных условий. | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 04999 05 9464 151 |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных | 50,0 || | |районов на выплату вознаграждения победителям областного конкурса | || | |проектов общеобразовательных учреждений "Лидер в социальной и | || | |предпринимательской деятельности" | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||992 | 2 02 09024 05 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от | 5290 || | |бюджетов субъектов РФ | ||————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
__________
Приложение N 3
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2009 N 416-51/2
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской федерации
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|| Наименование | Рз | ПР | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Общегосударственные вопросы | 01 | | 21527,7293 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти| 01 | 04 | 13517,5 ||субъектов РФ, местных администраций | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Судебная система | 01 | 05 | || | | | 1,16245 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов | 01 | 06 | 6458,075 ||финансового (финансово-бюджетного) надзора | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Резервные фонды | 01 | 12 | 166,09185 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 1384,9 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 517,7 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Органы внутренних дел | 03 | 02 | 112,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 405,7 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Национальная экономика | 04 | | 7510,348 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3861,948 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Транспорт | 04 | 08 | 334,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 1294,9 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 2019,5 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 850,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 500,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Благоустройство | 05 | 03 | 350,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Образование | 07 | | 137991,072 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Дошкольное образование | 07 | 01 | 25387,861 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Общее образование | 07 | 02 | 99707,583 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1645,928 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 11249,7 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | | 6168,608 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Культура | 08 | 01 | 6142,708 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 25,9 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | | 17057,129 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 13081,329 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 1227,7 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 860,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 888,1 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 1000,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Социальная политика | 10 | | 82475,32715 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 281,6 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 23805,031 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 45709,49615 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 7056,1 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5623,1 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Межбюджетные трансферты | 11 | | 69744,606 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 11 | 01 | 31180,8 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 11 | 03 | 1444,406 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 | 05 | 37119,4 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————||Всего по бюджету | | | 343842,51945 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|——————|———————————————|
11386,085
__________
Приложение N 4
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2009 N 416-51/2
Приложение N 10
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Пензенской области
Белинского района
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————||N | Наименование ведомств |Вед |Рз |Пр | ЦСР | Вид |Сумма тыс. руб. || | | | | | | расходов | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————||1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный|901 | | | | | 31134,1326 || |орган Белинского района Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Общегосударственные вопросы |901 |01 | | | | 14883,56245 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной|901 |01 |04 | | | 13517,5 || |власти субъектов РФ, местных администраций | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |901 |01 |04 | 0020000 | | 13517,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Центральный аппарат |901 |01 |04 | 0020400 | | 12671,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020400 | 500 | 12365,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |901 |01 |04 | 0020400 | 930 | 14,4 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных |901 |01 |04 | 0020400 | 944 | 23,3 || |с формированием, содержанием и использованием архивного фонда | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных |901 |01 |04 | 0020400 | 957 | 267,7 || |с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам | | | | | | || |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного |901 |01 |04 | 0020800 | | 846,4 || |органа муниципального образования) | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020800 | 500 | 846,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Судебная система |901 |01 |05 | | | 1,16245 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в |901 |01 |05 | 0014000 | | 1,16245 || |присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |05 | 0014000 | 500 | 1,16245 || | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |901 |01 |14 | | | 1364,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |01 |14 | 0029900 | | 1167,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |01 |14 | 0029900 | 001 | 1167,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с |901 |01 |14 | 0920000 | | 42,0 || |общегосударственным управлением | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение других обязательств государства |901 |01 |14 | 0920300 | | 42,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |901 |01 |14 | 0920301 | | 42,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |14 | 0920301 | 500 | 42,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |01 |14 | 7950000 | | 155,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия |901 |01 |14 | 7959600 | | 40,0 || |коррупции в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |01 |14 | 7959600 | 950 | 40,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика |901 |01 |14 | 7959700 | | 115,2 || |террористической и экстремистской деятельности в Белинском | | | | | | || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |01 |14 | 7959700 | 950 | 115,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |901 |03 | | | | 517,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Органы внутренних дел |901 |03 |02 | | | 112,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |03 |02 | 7950000 | | 112,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика |901 |03 |02 | 7959900 | | 50,0 || |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2012 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959900 | 950 | 50,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по |901 |03 |02 | 7959800 | | 62,0 || |противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному | | | | | | || |обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами | | | | | | || |в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959800 | 950 | 62,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |901 |03 |10 | | | 405,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 |03 |10 | 2020000 | | 405,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и |901 |03 |10 | 2026700 | | 405.7 || |правоохранительной деятельности | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, |901 |03 |10 | 2026700 | 014 | 405,7 || |правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Национальная экономика |901 |04 | | | | 3481,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Транспорт |901 |04 |08 | | | 334,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие виды транспорта |901 |04 |08 | 3170000 | | 334,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам |901 |04 |08 | 3170100 | | 334,0 || |транспорта. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |08 | 3170100 | 006 | 334,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | | | 1294,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | 3150000 | | 1294,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |901 |04 |09 | 3150200 | | 1294,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Содержание автомобильных дорог общего пользования |901 |04 |09 | 3150203 | | 1294,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |09 | 3150203 | 006 | 1294,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |901 |04 |12 | | | 1852,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и |901 |04 |12 | 3380000 | | 640,0 || |градостроительства | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |04 |12 | 3380000 | 500 | 640,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства|901 |04 |12 | 5229700 | | 519,4 || |в Пензенской области на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |901 |04 |12 | 5229700 | 850 | 519,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |04 |12 | 7950000 | | 693,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения |901 |04 |12 | 7957500 | | 640,1 || |земельного кадастра и государственного учета объектов | | | | | | || |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |04 |12 | 7957500 | 950 | 640,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |ДЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Белинском|901 |04 |12 | 7958800 | | 53,0 || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |901 |04 |12 | 7958800 | 950 | 53,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 |05 | | | | 850,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Коммунальное хозяйство |901 |05 |02 | | | 500,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |901 |05 |02 | 3510500 | | 500,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |05 |02 | 3510500 | 006 | 500,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Благоустройство |901 |05 |03 | | | 350,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и |901 |05 |03 | 6000500 | | 350,0 || |поселений | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |05 |03 | 6000500 | 500 | 350,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Образование |901 |07 | | | | 3836,954 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Общее образование |901 |07 |02 | | | 3636,954 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 |07 |02 | 4230000 | | 3636,954 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |07 |02 | 4239900 | | 3636,954 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |07 |02 | 4239900 | 001 | 3076,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |07 |02 | 4239900 | 980 | 560,454 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |901 |07 |07 | | | 200,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики |901 |07 |07 | 7950800 | | 200,0 || |"Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |07 |07 | 7950800 | 950 | 200,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации |901 |08 | | | | 6168,608 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Культура |901 |08 |01 | | | 6142,708 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства |901 |08 |01 | 4400000 | | 3458,085 || |массовой информации | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4409900 | | 3458,085 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4409900 | 001 | 3135,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |901 |08 |01 | 4409900 | 930 | 159.5 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4409900 | 980 | 163,385 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Музеи и постоянные выставки |901 |08 |01 | 4410000 | | 720,109 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4419900 | | 720,109 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4419900 | 001 | 648,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4419900 | 980 | 12,009 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 |08 |01 | 4419900 | 992 | 60,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Библиотеки |901 |08 |01 | 4420000 | | 1864,714 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4420000 | | 1864,714 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4429900 | 001 | 1835,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4429900 | 980 | 29,314 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой |901 |08 |01 | 4500000 | | 99,8 || |информации | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных |901 |08 |01 | 4500600 | | 99,8 || |образований | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4500600 | 001 | 99,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств |901 |08 |06 | | | 25,9 || |массовой информации | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |08 |06 | 7950000 | | 25,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие|901 |08 |06 | 7959300 | | 25,9 || |народных художественных промыслов и ремесел Белинского района на| | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |08 |06 | 7959300 | 950 | 25,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Здравоохранение физическая культура и спорт |901 |09 | | | | 888,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Физическая культура и спорт |901 |09 |08 | | | 888,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Центр спортивной подготовки |901 |09 |08 | 4820000 | | 454,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |09 |08 | 4829900 | | 454,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |09 |08 | 4829900 | 001 | 454,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образования |901 |09 |08 | 7950000 | | 433,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов |901 |09 |08 | 7959500 | | 195,0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |901 |09 |08 | 7959500 | 950 | 195,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 |09 |08 | 7953500 | | 176,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и |901 |09 |08 | 7953501 | | 176,9 || |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7953501 | 950 | 176,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в |901 |09 |08 | 7959100 | | 24,0 || |Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959100 | 950 | 24,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие |901 |09 |08 | 7959200 | | 38,0 || |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2012 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959200 | 950 | 38,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальная политика |901 |10 | | | | 507,80815 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальное обеспечение населения |901 |10 |03 | | | 507,80815 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы связанные с обеспечением мер социальной поддержки за |901 |10 |03 | 5053350 | | 33,90815 || |счет средств местного бюджета | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 5053350 | 005 | 33,90815 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политике|901 |10 |03 | 5140000 | | 70,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 |10 |03 | 5140100 | | 8,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки |901 |10 |03 | 5140140 | | 8,6 || |работников культуры, проживающих в сельской местности на | | | | | | || |территории муниципального образования. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики|901 |10 |03 | 5140143 | | 8,6 || |работников музеев проживающих в сельской местности на территории| | | | | | || |муниципального образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной |901 |10 |03 | 5140143 | 940 | 8,6 || |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, | | | | | | || |работающих и проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |Пензенской области" за счет средств муниципальных образований | | | | | | || |средств муниципальных образований | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем |901 |10 |03 | 1040200 | | 312,48 || |молодых семей" на 2009-2011 годы | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 1040200 | 005 | 312,48 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем |901 |10 |03 | 5229100 | | 90,72 || |молодых семей" на 2009-2011 годы | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 5229100 | 850 | 90,72 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |10 |03 | 7950000 | | 62,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в |901 |10 |03 | 7957700 | | 62,1 || |Белинском районе на 2008-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |10 |03 | 7957700 | 950 | 62,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————||2 |Управление социальной защиты населения Белинского района |948 | | | | | 71373,119 || |Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Образование |948 |07 | | | | 174,3 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |948 |07 |07 | | | 139,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |948 |07 |07 | 4320000 | | 139,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Оздоровление детей |948 |07 |07 | 4320200 | | 139,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |07 |07 | 4320200 | 001 | 139,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие вопросы области образования |948 |07 |09 | | | 34,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и |948 |07 |09 | 7956100 | | 34,5 || |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на целевые программы муниципальных образований |948 |07 |09 | 7956100 | 950 | 34,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальная политика |948 |10 | | | | 71198,819 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Пенсионное обеспечение |948 |10 |01 | | | 281,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Пенсии |948 |10 |01 | 4900000 | | 281,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение. |948 |10 |01 | 4910000 | | 281,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и |948 |10 |01 | 4910100 | | 281,6 || |муниципальных служащих | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |01 | 4910100 | 005 | 111,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного|948 |10 |01 | 4910100 | 985 | 170,0 || |бюджета | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальное обслуживание населения |948 |10 |02 | | | 23805,031 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |948 |10 |02 | 5010000 | | 10274,402 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5019900 | | 10274,402 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5019900 | 001 | 5874,072 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление |948 |10 |02 | 5019900 | 946 | 1200,0 || |пенсионеров | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |948 |10 |02 | 5019900 | 956 | 1550,3 || |учреждений в части возмещения расходов на организацию | | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5019900 | 980 | 150,03 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |948 |10 |02 | 5019900 | 983 | 1500,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации |948 |10 |02 | 0700200 | | 5290,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Прочие расходы |948 |10 |02 | 0700200 | 013 | 5290,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Учреждения социального обслуживания населения |948 |10 |02 | 5070000 | | 8240,629 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5079900 | | 8240,629 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5079900 | 001 | 7525,04 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5079900 | 980 | 538,889 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |948 |10 |02 | 5079900 | 956 | 176,7 || |учреждений в части возмещения расходов на организацию | | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальное обеспечение населения |948 |10 |03 | | | 41489,088 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальная помощь |948 |10 |03 | 5050000 | | 41224,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов |948 |10 |03 | 5052205 | | 192,0 || |по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов| | | | | | || |субъекта Р.Ф и местных бюджетов | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| | Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5052205 | 005 | 192,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5053300 | | 1826.7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной |948 |10 |03 | 5053310 | | 211,7 || |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников | | | | | | || |работающих и проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053310 | 005 | 211,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки |948 |10 |03 | 5053330 | | 1615,0 || |нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З | | | | | | || |"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от | | | | | | || |прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже | | | | | | || |величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской | | | | | | || |области для пенсионеров | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053330 | 005 | 1615,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и |948 |10 |03 | 5054800 | | 4560,0 || |коммунальных услуг | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5054800 | 005 | 4560,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |948 |10 |03 | 5055510 | | 16696,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055510 | 005 | 16696,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников |948 |10 |03 | 5055520 | | 16841,4 || |тыла | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |948 |10 |03 | 5055521 | | 16729,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055521 | 005 | 16729,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |948 |10 |03 | 5055522 | | 112,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055522 | 005 | 112,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, |948 |10 |03 | 5055530 | | 126,0 || |признанных пострадавшими от политических репрессий | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055530 | 005 | 126,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Оказание других видов социальной помощи |948 |10 |03 | 5058500 | | 981,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных |948 |10 |03 | 5058501 | | 981,8 || |семей, проживающих на территории Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5058501 | 005 | 981,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики|948 |10 |03 | 5140000 | | 114,688 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5140100 | | 114,688 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной |948 |10 |03 | 5140130 | | 64,688 || |поддержки работников учреждений социальной защиты населения | | | | | | || |проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | || |образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной |948 |10 |03 | 5140131 | | 10,728 || |поддержки работников домов-интернатов для престарелых и | | | | | | || |инвалидов проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140131 | 005 | 10,728 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной |948 |10 |03 | 5140132 | | 53,96 || |поддержки работников учреждений социального обслуживания | | | | | | || |населения, проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140132 | 005 | 53,96 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета |948 |10 |03 | 5140150 | | 50,0 || |муниципального образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Прочие расходы |948 |10 |03 | 5140150 | 013 | 50,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы" |948 |10 |03 | 5220400 | | 150,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |948 |10 |03 | 5220400 | 850 | 150,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие вопросы социальной политики |948 |10 |06 | | | 5623,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |948 |10 |06 | 0020000 | | 5623,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Центральный аппарат |948 |10 |06 | 0020400 | | 5623,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в |948 |10 |06 | 0020400 | | 5623,1 || |учреждениях по социальной защите населения и организации | | | | | | || |деятельности по соцподдержке и социальному обслуживанию | | | | | | || |населения | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 |10 |06 | 0020400 | 500 | 5291,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов |948 |10 |06 | 0020400 | 955 | 216,8 || |местного самоуправления муниципальных образований отдельными | | | | | | || |государственными полномочиями Пензенской области по управлению | | | | | | || |охраны труда | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов |948 |10 |06 | 0020400 | 982 | 29,0 || |местного самоуправления муниципальных образований отдельными | | | | | | || |государственными полномочиями Пензенской области по управлению | | | | | | || |охраны труда. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |948 |10 |06 | 0020400 | 956 | 86,3 || |учреждений и в части возмещения расходов на организацию | | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————||3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная |955 | | | | | 16169,029 || |районная больница | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955 |09 | | | | 16169,029 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Стационарная медицинская помощь |955 |09 |01 | | | 13081,329 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Больницы, клиники, госпитали |955 |09 |01 | 4700000 | | 13081,329 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |01 | 4709900 | | 13081,329 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709900 | 001 | 1450,0 || | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |955 |09 |01 | 4709900 | 983 | 1394,424 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955 |09 |01 | 4709900 | 988 | 1105,748 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955 |09 |01 | 4709900 | 989 | 7018,055 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой |955 |09 |01 | 4709900 | 991 | 1560,202 || |услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской | | | | | | || |помощи, оказанной в период беременности и (или) родов | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной|955 |09 |01 | 4709910 | | 462,0 || |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | | | || |муниципальных учреждениях здравоохранения в зависимости от их | | | | | | || |квалификационной категории - по больницам | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709910 | 001 | 462,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, |955 |09 |01 | 4709920 | | 90,9 || |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения | | | | | | || |Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709920 | 001 | 90,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Амбулаторная помощь |955 |09 |02 | | | 1227,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |955 |09 |02 | 4710000 | | 56,928 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |02 | 4719900 | | 56,928 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |955 |09 |02 | 4719910 | | 56,928 || |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим | | | | | | || |работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | || |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории | | | | | | || |- по амбулаториям | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4719910 | 001 | 56,928 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Фельдшерско-акушерские пункты |955 |09 |02 | 4780000 | | 7,572 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |955 |09 |02 | 4789910 | | 7,572 || |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим | | | | | | || |работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | || |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории | | | | | | || |- по фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4789910 | 001 | 7,572 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |02 | 5200000 | | 1163,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, |955 |09 |02 | 5201800 | | 1163,2 || |фельдшерам и медсестрам скорой помощи | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 5201800 | 001 | 1163,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Скорая медицинская помощь |955 |09 |04 | | | 860,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |04 | 5200000 | | 860,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, |955 |09 |04 | 5201800 | | 860,0 || |фельдшерам и медсестрам скорой помощи | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |04 | 5201800 | 001 | 852,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат |955 |09 |04 | 5201800 | 934 | 8.0 || |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и |955 |09 |10 | | | 1000,0 || |спорта. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950000 | | 1000,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 |955 |09 |10 | 7950101 | | 50,0 || |годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований|955 |09 |10 | 7950101 | 950 | 50,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 |955 |09 |10 | 7950501 | | 98,4 || |г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950501 | 950 | 98,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с |955 |09 |10 | 7950502 | | 60,0 || |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 гг." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950502 | 950 | 60,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на |955 |09 |10 | 7950503 | | 590,0 || |2009-2011 гг." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований|955 |09 |10 | 7950503 | 950 | 590,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение |955 |09 |10 | 7950504 | | 6,0 || |распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита | | | | | | || |человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований|955 |09 |10 | 7950504 | 950 | 6,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная |955 |09 |10 | 7951900 | | 12,6 || |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического|955 |09 |10 | 7951903 | | 12,6 || |лечения (кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных | | | | | | || |семей, злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований|955 |09 |10 | 7951903 | 950 | 12,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного |955 |09 |10 | 7955200 | | 6,5 || |гепатита по Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955200 | 950 | 6,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и |955 |09 |10 | 7955300 | | 106,0 || |лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | | || |г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955300 | 950 | 106,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития |955 |09 |10 | 7955400 | | 10,0 || |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955400 | 950 | 10,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в |955 |09 |10 | 7957900 | | 57,5 || |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 | | | | | | || |г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7957900 | 950 | 57,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения |955 |09 |10 | 7958600 | | 3,0 || |лечебно-профилактических учреждений Белинского района | | | | | | || |медицинскими кадрами на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7958600 | 950 | 3,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————||4 |Отдел образования Белинского района |974 | | | | | 144748,518 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Образование |974 |07 | | | | 133979,818 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Дошкольное образование |974 |07 |01 | | | 25387,861 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Детские дошкольные учреждения |974 |07 |01 | 4200000 | | 25387,861 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |01 | 4209900 | | 25387,861 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |01 | 4209900 | 001 | 23775,771 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974 |07 |01 | 4209900 | 980 | 45,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет родительской платы |974 |07 |01 | 4209900 | 990 | 1534,29 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |974 |07 |01 | 4209900 | 992 | 32,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Общее образование |974 |07 |02 | | | 96070,629 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |974 |07 |02 | 4210000 | | 89193,229 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |02 | 4219900 | | 22581,329 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219900 | 001 | 24590,829 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |974 |07 |02 | 4219900 | 930 | 22,9 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым |974 |07 |02 | 4219900 | 945 | 69,6 || |специалистам (педагогическим работникам) муниципальных | | | | | | || |образовательных учреждений Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям |974 |07 |02 | 4219900 | 947 | 25,3 || |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного | | | | | | || |учреждения Пензенской области" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| | Финансирование образовательных учреждений в части реализации |974 |07 |02 | 4219910 | | 64484,6 || |ими федеральных государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219910 | 001 | 64484,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974 |07 |02 | 4230000 | | 4181,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4239900 | 001 | 4281,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |07 |02 | 5200000 | | 2551,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |974 |07 |02 | 5200900 | | 2501,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 5200900 | 001 | 2501,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на |974 |07 |02 | 5220601 | | 50,0 || |2009-2011 годы | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевой программы |974 |07 |02 | 5220601 | 850 | 50,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |02 | 7950000 | | 44,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |974 |07 |02 | 7951500 | | 44,7 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |974 |07 |02 | 7951501 | | 26,7 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части | | | | | | || |расходов на поощрение лучших учителей школ района | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951501 | 950 | 26,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |974 |07 |02 | 7951502 | | 18,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части | | | | | | || |поддержки талантливой молодежи | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951502 | 950 | 18,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |974 |07 |07 | | | 1010,128 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |974 |07 |07 | 4320000 | | 1010,128 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Оздоровление детей |974 |07 |07 | 4320200 | | 1010,128 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд|974 |07 |07 | 4320200 | 943 | 982,128 || |социального страхования на финансирование лагерей с дневным | | | | | | || |пребыванием | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |07 | 4320200 | 001 | 28,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие вопросы в области образования |974 |07 |09 | | | 11511,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |974 |07 |09 | 0020000 | | 986,2 || |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Центральный аппарат |974 |07 |09 | 0020400 | | 986,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 |07 |09 | 0020400 | 500 | 684,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий|974 |07 |09 | 0020400 | 942 | 301,3 || |Пензенской области по опеку и попечительству | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия в области образования |974 |07 |09 | 4360000 | | 203,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974 |07 |09 | 4360900 | | 203,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций государственными органами |974 |07 |09 | 4360900 | 012 | 203,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Учебно-методические кабинеты |974 |07 |09 | 4520000 | | 5664,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 |07 |09 | 4529900 | | 5664,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |09 | 4529900 | 001 | 5584,3 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за |974 |07 |09 | 4529900 | 935 | 0,4 || |выполнение функций классного руководителя | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Администрирование расходов в части реализации федеральных |974 |07 |09 | 4529900 | 936 | 10,3 || |государственных общеобразовательных стандартов | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации |974 |07 |09 | 4529900 | 937 | 69,9 || |части родительской платы | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |09 | 7950000 | | 4657,1 || | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и |974 |07 |09 | 7956100 | | 235,5 || |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на | | | | | | || |2008-2011 г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 |07 |09 | 7956100 | 950 | 235,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |МЦП "Организация питания детей" |974 |07 |09 | 7956400 | | 148,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование |974 |07 |09 | 7956401 | | 80,0 || |организации горячего питания учащихся в общеобразовательных | | | | | | || |учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956401 | 950 | 80,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся |974 |07 |09 | 7956402 | | 68,8 || |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 | | | | | | || |г.г." | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956402 | 950 | 68,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений |974 |07 |09 | 7958400 | | 41,0 || |образования Белинского района с родительской общественностью | | | | | | || |"Семья и школа" на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 9758400 | 950 | 41,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность |974 |07 |09 | 7959400 | | 20,0 || |дорожного движения в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7959400 | 950 | 20,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры |974 |07 |09 | 7959500 | | 4211,8 || |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |09 | 7959500 | 950 | 4211,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальная политика |974 |10 | | | | 10768,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальное обеспечение населения |974 |10 |03 | | | 3712,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |974 |10 |03 | 5053000 | | 200.0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5053000 | 005 | 200.0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики|974 |10 |03 | 5140000 | | 3512,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной |974 |10 |03 | 5140110 | | 3512,6 || |поддержки работников образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной |974 |10 |03 | 5140111 | | 488,1 || |поддержки работников детских дошкольных учреждений проживающих в| | | | | | || |сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140111 | 005 | 488,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной |974 |10 |03 | 5140112 | | 2921,1 || |поддержки работников школ-детских садов, начальных школ, | | | | | | || |неполных средних и средних школ проживающих в сельской местности| | | | | | || |на территории муниципального образования. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140112 | 005 | 2921,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной |974 |10 |03 | 5140113 | | 103,4 || |поддержки работников учреждений по внешкольной работе с детьми | | | | | | || |проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | || |образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140113 | 005 | 103,4 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Охрана семьи и детства |974 |10 |04 | | | 7056,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |10 |04 | 5200000 | | 7056,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в |974 |10 |04 | 5201000 | | 512,5 || |государственном и муниципальном учреждениях, реализующих | | | | | | || |основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201000 | 005 | 512,5 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также |974 |10 |04 | 5201300 | | 6543,6 || |оплата труда приемного родителя | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Материальное обеспечение приемной семьи |974 |10 |04 | 5201310 | | 6543,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201311 | | 1274,574 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201311 | 005 | 1274,574 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Оплата труда приемного родителя |974 |10 |04 | 5201312 | | 936,496 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201312 | 005 | 936,496 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201313 | | 4332,53 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201313 | 005 | 4332,53 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————||5 |Информационно-консультационное Управление по вопросам сельского |982 | | | | | 4028,948 || |хозяйства администрации Белинского района | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Национальная экономика |982 |04 | | | | 3619,003 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |982 |04 |05 | | | 3399,003 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |982 |04 |05 | 0020000 | | 3321,8 || |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Центральный аппарат |982 |04 |05 | 0020400 | | 3321,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 |04 |05 | 0020400 | 500 | 3284,6 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |982 |04 |05 | 0020400 | 930 | 37,2 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области |982 |04 |05 | 5227000 | | 261,898 || |на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание |982 |04 |05 | 5227034 | | 81,454 || |услуг в летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное | | | | | | || |подсобное хозяйство | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |982 |04 |05 | 5227034 | 850 | 81,454 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам |982 |04 |05 | 5227036 | | 180,444 || |части затрат на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней| | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |982 |04 |05 | 5227036 | 850 | 180,444 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Программа развития и поддержки малого и среднего |982 |04 |05 | 5220800 | | 128,25 || |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 годы | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субсидии юридическим лицам |982 |04 |05 | 5220800 | 006 | 128,25 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу |982 |04 |05 | 7958000 | | 150,0 || |"Развитие сельского хозяйства Белинского района Пензенской | | | | | | || |области на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |В том числе: | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных |982 |04 |05 | 7958001 | | 65,0 || |условий граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958001 | 950 | 65,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным|982 |04 |05 | 7958002 | | 55,0 || |жильем молодых семей м молодых специалистов на селе | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958002 | 950 | 55,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских |982 |04 |05 | 7958003 | | 30,0 || |(фермерских), личных подсобных хозяйств | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958003 | 950 | 30,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |982 |04 |12 | | | 167,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |982 |04 |12 | 7950000 | | 167,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки |982 |04 |12 | 7958800 | | 167,0 || |малого предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы"| | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |12 | 7958800 | 950 | 167,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————||6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области |992 | | | | | 76388,77285 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Общегосударственные вопросы |992 |01 | | | | 6644,16685 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных |992 |01 |06 | | | 6458,075 || |органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |01 |06 | 0020000 | | 6458,075 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Центральный аппарат |992 |01 |06 | 0020400 | | 6458,075 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 |01 |06 | 0020400 | 500 | 6189,3 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных |992 |01 |06 | 0020400 | 953 | 268,775 || |обязательств, возникающих при выполнении государственных | | | | | | || |полномочий субъектов Р.Ф. переданных для осуществления органами | | | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Резервные фонды |992 |01 |12 | | | 166,09185 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Резервные фонды |992 |01 |12 | 0700000 | | 166,09185 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Резервные фонды местных администраций |992 |01 |12 | 0700500 | | 166,09185 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Прочие расходы |992 |01 |12 | 0700500 | 013 | 166,09185 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |992 |01 |14 | | | 20,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |992 |01 |14 | 7950000 | | 20,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления |992 |01 |14 | 7958500 | | 20,0 || |бюджетным процессом в Белинском районе (2009-2011 годы)" | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |992 |01 |14 | 7958500 | 950 | 20,0 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Межбюджетные трансферты |992 |11 | | | | 69744,606 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф. и муниципальных образований |992 |11 |01 | | | 31180,8 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160000 | | 21484,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160100 | | 21484,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 || |фонда финансовой поддержки | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального |992 |11 |01 | 5160131 | | 15551,2 || |образования Белинский район | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160131 | 008 | 15551,2 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных |992 |11 |01 | 5160132 | | 5932,9 || |полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из | | | | | | || |бюджета Пензенской области | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160132 | 008 | 5932,9 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению |992 |11 |01 | 5170200 | | 9696,7 || |сбалансированности бюджетов | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Прочие дотации |992 |11 |01 | 5170200 | 007 | 9696,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и |992 |11 |03 | | | 1444,406 || |муниципальных образований | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |11 |03 | 0010000 | | 1444,406 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где |992 |11 |03 | 0013600 | | 1165,706 || |отсутствуют военкоматы | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013600 | 009 | 1165,706 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния |992 |11 |03 | 0013800 | | 278,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013800 | 009 | 278,7 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных |992 |11 |05 | | | 37119,4 || |фондов | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного |992 |11 |05 | 7720000 | | 37119,4 || |медицинского страхования, на содержание учреждений | | | | | | || |здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского| | | | | | || |страхования в условиях одноканального финансирования медицинской| | | | | | || |помощи | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального |992 |11 |05 | 7720000 | 843 | 37119,4 || |финансирования медицинской помощи. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|| |Итого: | | | | | | 343842,51945 ||——|————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|————————————————|
__________
Приложение N 5
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2009 N 416-51/2
Приложение N 14
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Распределение субвенций бюджетам муниципальных поселений Белинского
района на выполнение государственных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния на 2009 год
|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————|| Наименование бюджетов | Сумма, тыс. руб. ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||1. Аргамаковский | 9,7 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||2. Балкашинский | 10,7 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||3. Верхнеполянский | 9,7 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||4. Волчковский | 15,0 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||5. Камынинский | 14,3 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||6. Кевдо-Вершинский | 10,4 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||7. Козловский | 7,5 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||8. Корсаевский | 10,4 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||9. Крюковский | 6,1 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||10. Кутеевский | 13,6 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||11. Лермонтовский | 17,2 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||12. Невежкинский | 8,2 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||13. Поимский | 61,9 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||14. Пушанинский | 32,9 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||15. Свищевский | 11,4 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||16. Студенский | 17,2 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||17. Чернышевский | 13,2 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||18. Ширяевский | 9,3 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————||ИТОГО | 278,7 ||—————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
__________
Приложение N 6
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 24 ноября 2009 N 416-51/2
Приложение N 20
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Распределение
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на 2009 год
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|| Наименование сельсоветов | Сумма, тыс. руб. || | ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Аргамаковский | 3,0 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Балкашинский | 601,0 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Верхнеполянский | 261,7 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Волчковский | 657,5 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Корсаевский | 15,0 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Кевдо-Вершинский | 510,0 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Козловский | 285,0 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Кутеевский | 425,0 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Камынинский | 328,8 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Крюковский | 216,1 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Лермонтовский | 994,4 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Невежкинский | 1298,0 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Поимский | 15,0 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Пушанинский | 1226,4 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Свищевский | 101,7 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Студенский | 366,4 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Ширяевский | 145,0 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Чернышевский | 603,4 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||г. Белинский | 1 643,3 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————||Итого: | 9696,7 ||——————————————————————————————————————————————|———————————————————|
__________