Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 20.08.2009 № 384-46/2
О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 августа 2009 N 384-46/2
г. Белинский
О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского
района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального
образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов"
Рассмотрев предложенные изменения в бюджет муниципальногообразования Белинский район на 2009 год,
Собрание представителей Белинского района решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образованияБелинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"следующие изменения:
1. В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципальногообразования Белинский район в сумме 323918,96545 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 325918,96545 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинскогорайона в сумме 200,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2010 года в сумме 834.0 тыс. рублей.;
5) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 2000,0 тыс. рублей."
2. Приложения N 1, 6, 8, 10, 20 изложить в редакции согласноприложениям N 1-5.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Белинского района В.П.Кузин
_______________________
Приложение N 1
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 20 августа 2009 N 384-46/2
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————|| Наименование | Код | Сумма, тыс. || | | руб. ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -5685,23 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -331956,241 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -331956,241 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -331956,241 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -331956,241 ||районов | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 326271,011 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 326271,011 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 326271,011 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 326271,011 ||районов | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 7685,23 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 8037,276 ||Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте| 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 8037,276 ||Российской Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из | 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 8037,276 ||бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -352,046 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -352,046 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов | 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -352,046 ||муниципальных районов в валюте РФ | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————||Всего | | 2000,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
__________
Приложение N 2
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 20 августа 2009 N 384-46/2
Приложение N 6
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белинский район на 2009 год
|—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| | КБК |Виды доходов |Сумма, тыс.руб.||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 267418,83745 ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 01001 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной | 92263,9 || | |обеспеченности | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 01003 05 0000 151 |Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению| 14755,4 || | |сбалансированности бюджетов | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 01008 05 0000 151 |Дотация бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения | 5096,0 || | |наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 02068 05 0000 151 |Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных | 99.8 || | |фондов библиотек муниципальных образований | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9201 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ежеквартальные | 526,5 || | |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам,| || | |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской | || | |области, в зависимости от их квалификационной категории | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9202 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на единовременную | 90,9 || | |выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях | || | |здравоохранения Пензенской области | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9213 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по | 167.8 || | |проведению оздоровительной компании детей находящихся в трудной | || | |жизненной ситуации | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9237 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на исполнение областной| 17,529 || | |целевой программы "Развитие Л.П.Х. Пензенской области на 2006-2012 | || | |годы" (предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг ЛПХ в | || | |летне-пастбищный период) | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03003 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную | 265,2 || | |регистрацию актов гражданского состояния | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03007 05 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление | 1,16245 || | |(изменении и дополнение) списков кандидатов и присяжные заседатели | || | |Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03008 05 0000151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной| 16841.4 || | |поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03013 05 0000151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной| 126.0 || | |поддержки реабилитированных лиц и лиц , признанных пострадавшими от | || | |политических репрессий | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03015 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного | 1165,706 || | |воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03021 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное | 2501,6 || | |вознаграждение за классное руководство | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03022 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам | 4560,0 || | |субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9319 151 |Субвенции, выделяемые муниципальным районам на исполнение | 5932,9 || | |государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций | || | |поселениям. | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9318 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 452,1 || | |полномочий субъектов РФ по исполнению бюджета Пензенской области на | || | |территориях муниципальных образований в соответствии заключенными | || | |соглашениями | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9308 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 1615.0 || | |полномочий субъектов РФ на реализацию ЗПО "О мерах социальной | || | |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории | || | |Пензенской области" | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9305 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 216,8 || | |полномочий субъектов РФ по управлению охраны труда | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9317 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 23,3 || | |полномочий субъектов РФ на финансирование расходов, связанных с | || | |формированием, содержанием и использованием Архивного фонда | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9315 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 136,89 || | |полномочий субъектов РФ на доплаты к пенсиям государственных служащих | || | |субъектов РФ | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9310 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 13655,8 || | |полномочий субъектов РФ на финансирование учреждений по социальной | || | |защите населения и организации деятельности по социальной поддержке и | || | |социальному обслуживанию населения | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9324 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 301,3 || | |полномочий субъектов Российской Федерации по опеке и попечительству | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9309 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по| 981,8 || | |социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории | || | |Пензенской области | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9306 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов, | 267,7 || | |связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссии по делам| || | |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9348 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 0.4 || | |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению выплат | || | |вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | || | |педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | || | |Пензенской области | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9349 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 10.3 || | |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению | || | |финансирования муниципальных образовательных учреждений в части | || | |реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 9347 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 8.0 || | |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению денежных | || | |выплат медицинскому персоналу | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03024 05 0000 151 |Субвенция на содержание органов местного самоуправления, | 5291,0 || | |осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной| || | |поддержки населению на 2009 год | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03027 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержания детей, | 6014,2 || | |находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату | || | |вознаграждения опекунам или попечителям на 2009 год | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03029 05 0000 151 |Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части | 569,0 || | |родительской платы за содержание ребенка в муниципальных | || | |образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную | || | |программу дошкольного образования | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03055 05 0000 151 |Cубвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты | 1788,0 || | |медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, | || | |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 02999 05 9239 151 |Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию областной| 128,25 || | |целевой Программы развития и поддержки малого и среднего | || | |предпринимательства в Пензенской области на 2006-2010 годы (Возмещение| || | |части затрат на закупку комбикормов) | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03999 05 9314 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование | 3512,6 || | |расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки | || | |педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим в | || | |сельской местности, рабочих поселков (городского типа) на территории | || | |Пензенской области | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03999 05 9304 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию ЗПО N795| 17943.0 || | |"О пособиях семьям, имеющих детей" | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03999 05 9311 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию ЗПО N693| 211,7 || | |"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работников,| || | |работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской| || | |области" | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03999 05 9307 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование | 64484,6 || | |образовательных учреждений в части реализации ими государственного | || | |стандарта общего образования | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03999 05 9350 151 |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование | 25,3 || | |единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший | || | |руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2009 | || | |год" | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 03999 05 9328 151 |Субвенции на исполнение государственных полномочий Пензенской области | 80,0 || | |по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям по | || | |улучшению жилищных условий. | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 992 | 2 02 09024 05 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от | 5290,0 || | |бюджетов субъектов Российской Федерации. | ||—————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
__________
Приложение N 3
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 20 августа 2009 N 384-46/2
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской федерации
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————|| Наименование | Рз | ПР | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Общегосударственные вопросы | 01 | | 19039,75445 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти | 01 | 04 | 11364,0 ||субъектов РФ, местных администраций | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Судебная система | 01 | 05 | 1,16245 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового| 01 | 06 | 6108,4 ||( финансово-бюджетного) надзора | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Резервные фонды | 01 | 12 | 166,092 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 1400,1 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 517,7 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————|| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 112,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 405,7 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Национальная экономика | 04 | | 5898,379 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3239,779 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Транспорт | 04 | 08 | 334,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 1064,5 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1260,1 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 600,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 500,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Благоустройство | 05 | 03 | 100,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Образование | 07 | | 129083,928 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Дошкольное образование | 07 | 01 | 22348,771 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Общее образование | 07 | 02 | 96196,829 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1184,328 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 9354,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | | 5801,4 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Культура | 08 | 01 | 5775,5 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 25,9 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | | 16348,2 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 13276,7 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 1000,5 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 860,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 211,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 1000.0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Социальная политика | 10 | | 82224,498 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 306,89 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 23460,4 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 46307,408 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 6526,7 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5623,1 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Межбюджетные трансферты | 11 | | 66405,106 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 11 | 01 | 29854,8 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 11 | 03 | 1430,906 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 | 05 | 35119,4 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————||Всего по бюджету | | | 325918,96545 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————————|
__________
Приложение N 4
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 20 августа 2009 N 384-46/2
Приложение N 10
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Пензенской области
Белинского района
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год|——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————||N | Наименование ведомств |Вед |Рз | Пр | ЦСР | Вид |Сумма тыс. руб. || | | | | | |расходов | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————||1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный |901 | | | | | 25677,87045 || |орган Белинского района Пензенской области | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Общегосударственные вопросы |901 |01 | | | | 12745,26245 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной |901 |01 | 04 | | | 11364,0 || |власти субъектов РФ, местных администраций | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |901 |01 | 04 | 0020000 | | 11364,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Центральный аппарат |901 |01 | 04 | 0020400 | | 10758,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 | 04 | 0020400 | 500 | 10452,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |901 |01 | 04 | 0020400 | 930 | 14,4 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с|901 |01 | 04 | 0020400 | 944 | 23,3 || |формированием, содержанием и использованием архивного фонда | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с|901 |01 | 04 | 0020400 | 957 | 267,7 || |образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам | | | | | | || |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного |901 |01 | 04 | 0020800 | | 605,8 || |органа муниципального образования) | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 | 04 | 0020800 | 500 | 605,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Судебная система |901 |01 | 05 | | | 1,16245 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Составление (изменение и дополнение ) списков кандидатов в |901 |01 | 05 | 0014000 | | 1,16245 || |присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 | 05 | 0014000 | 500 | 1,16245 || | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |901 |01 | 14 | | | 1380,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |01 | 14 | 0029900 | | 1182.9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |01 | 14 | 0029900 | 001 | 982,9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |01 | 14 | 0029900 | 980 | 200,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с |901 |01 | 14 | 0920000 | | 42,0 || |общегосударственным управлением | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение других обязательств государства |901 |01 | 14 | 0920300 | | 42,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |901 |01 | 14 | 0920301 | | 42,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 | 14 | 0920301 | 500 | 42,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |01 | 14 | 7950000 | | 155,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия |901 |01 | 14 | 7959600 | | 40,0 || |коррупции в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |01 | 14 | 7959600 | 950 | 40,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика |901 |01 | 14 | 7959700 | | 115,2 || |террористической и экстремистской деятельности в Белинском районе| | | | | | || |на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |01 | 14 | 7959700 | 950 | 115,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |901 |03 | | | | 517,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Органы внутренних дел |901 |03 | 02 | | | 112,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |03 | 02 | 7950000 | | 112,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу " Профилактика |901 |03 | 02 | 7959900 | | 50,0 || |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2012 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 | 02 | 7959900 | 950 | 50,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по |901 |03 | 02 | 7959800 | | 62,0 || |противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному | | | | | | || |обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами в| | | | | | || |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 | 02 | 7959800 | 950 | 62,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |901 |03 | 10 | | | 405,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 |03 | 10 | 2020000 | | 405,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и |901 |03 | 10 | 2026700 | | 405.7 || |правоохранительной деятельности | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, |901 |03 | 10 | 2026700 | 014 | 405,7 || |правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Национальная экономика |901 |04 | | | | 2438,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Транспорт |901 |04 | 08 | | | 334,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие виды транспорта |901 |04 | 08 | 3170000 | | 334,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам |901 |04 | 08 | 3170100 | | 334,0 || |транспорта. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 | 08 | 3170100 | 006 | 334,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 | 09 | | | 1064,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 | 09 | 3150000 | | 1064,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |901 |04 | 09 | 3150200 | | 1064,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Содержание автомобильных дорог общего пользования |901 |04 | 09 | 3150203 | | 1064,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 | 09 | 3150203 | 006 | 1064,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |901 |04 | 12 | | | 1040,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и |901 |04 | 12 | 3380000 | | 640,0 || |градостроительства | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |04 | 12 | 3380000 | 500 | 640,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |04 | 12 | 7950000 | | 400,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного|901 |04 | 12 | 7957500 | | 400,1 || |кадастра и государственного учета объектов недвижимости в | | | | | | || |Белинском районе Пензенской области на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |04 | 12 | 7957500 | 950 | 400,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 |05 | | | | 600,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Коммунальное хозяйство |901 |05 | 02 | | | 500,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |901 |05 | 02 | 3510500 | | 500,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |05 | 02 | 3510500 | 006 | 500,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Благоустройство |901 |05 | 03 | | | 100,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и |901 |05 | 03 | 6000500 | 500 | 100,0 || |поселений | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |05 | 03 | 6000500 | | 100,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Образование |901 |07 | | | | 3259,3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Общее образование |901 |07 | 02 | | | 3149,3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 |07 | 02 | 4230000 | | 3149.3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |07 | 02 | 4239900 | | 3149.3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |07 | 02 | 4239900 | 001 | 2699.3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |07 | 02 | 4239900 | 980 | 450.0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |901 |07 | 07 | | | 110,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики |901 |07 | 07 | 7950800 | | 110,0 || |"Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |07 | 07 | 7950800 | 950 | 110,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации |901 |08 | | | | 5801,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Культура |901 |08 | 01 | | | 5775.5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства |901 |08 | 01 | 4400000 | | 3345.4 || |массовой информации | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 | 01 | 4409900 | | 3345.4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 | 01 | 4409900 | 001 | 3025.9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |901 |08 | 01 | 4409900 | 930 | 159.5 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 | 01 | 4409900 | 980 | 160,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Музеи и постоянные выставки |901 |08 | 01 | 4410000 | | 657,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 | 01 | 4419900 | | 657,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 | 01 | 4419900 | 001 | 585.8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 | 01 | 4419900 | 980 | 12.0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 |08 | 01 | 4419900 | 992 | 60,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Библиотеки |901 |08 | 01 | 4420000 | | 1672.5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 | 01 | 4420000 | | 1672.5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 | 01 | 4429900 | 001 | 1645.5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 | 01 | 4429900 | 980 | 27,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой |901 |08 | 01 | 4500000 | | 99,8 || |информации | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований|901 |08 | 01 | 4500600 | | 99,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 | 01 | 4500600 | 001 | 99,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств |901 |08 | 06 | | | 25,9 || |массовой информации | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |08 | 06 | 7950000 | | 25,9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие |901 |08 | 06 | 7959300 | | 25,9 || |народных художественных промыслов и ремесел Белинского района на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |08 | 06 | 7959300 | 950 | 25,9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Здравоохранение физическая культура и спорт |901 |09 | | | | 211,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Физическая культура и спорт |901 |09 | 08 | | | 211,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 |09 | 08 | 7953500 | | 211,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и |901 |09 | 08 | 7953501 | | 135,0 || |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 | 08 | 7953501 | 950 | 135,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в |901 |09 | 08 | 7959100 | | 38,0 || |Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 | 08 | 7959100 | 950 | 38,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие |901 |09 | 08 | 7959200 | | 38,0 || |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2012 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 | 08 | 7959200 | 950 | 38,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальная политика |901 |10 | | | | 104,608 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальное обеспечение населения |901 |10 | 03 | | | 104,608 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет|901 |10 | 03 | 5053350 | | 33,908 || |средств местного бюджета | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |901 |10 | 03 | 5053350 | 005 | 33,908 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политике |901 |10 | 03 | 5140000 | | 70,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 |10 | 03 | 5140100 | | 8,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки |901 |10 | 03 | 5140140 | | 8,6 || |работников культуры, проживающих в сельской местности на | | | | | | || |территории муниципального образования. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |901 |10 | 03 | 5140143 | | 8,6 || |работников музеев проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО " О мерах социальной |901 |10 | 03 | 5140143 | 940 | 8,6 || |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, | | | | | | || |работающих и проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |Пензенской области" за счет средств муниципальных образований | | | | | | || |средств муниципальных образований | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |10 | 03 | 7950000 | | 62,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в |901 |10 | 03 | 7957700 | | 62,1 || |Белинском районе на 2008-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |10 | 03 | 7957700 | 950 | 62,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————||2 |Управление социальной защиты населения Белинского района |948 | | | | | 72054,89 || |Пензенской области | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Образование |948 |07 | | | | 174,3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |948 |07 | 07 | | | 139,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |948 |07 | 07 | 4320000 | | 139,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Оздоровление детей |948 |07 | 07 | 4320200 | | 139,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |07 | 07 | 4320200 | 001 | 139,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие вопросы области образования |948 |07 | 09 | | | 34,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и |948 |07 | 09 | 7956100 | | 34,5 || |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011| | | | | | || |годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на целевые программы муниципальных образований |948 |07 | 09 | 7956100 | 950 | 34,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальная политика |948 |10 | | | | 71880,59 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Пенсионное обеспечение |948 |10 | 01 | | | 306,89 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Пенсии |948 |10 | 01 | 4900000 | | 306,89 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение. |948 |10 | 01 | 4910000 | | 306,89 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и |948 |10 | 01 | 4910100 | | 306,89 || |муниципальных служащих | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 01 | 4910100 | 005 | 136,89 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного |948 |10 | 01 | 4910100 | 985 | 170,0 || |бюджета | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальное обслуживание населения |948 |10 | 02 | | | 23460,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |948 |10 | 02 | 5010000 | | 10049,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 | 02 | 5019900 | | 10049,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 | 02 | 5019900 | 001 | 5853,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление |948 |10 | 02 | 5019900 | 946 | 1200,0 || |пенсионеров | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |948 |10 | 02 | 5019900 | 956 | 1346,0 || |учреждений в части возмещения расходов на организацию | | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 | 02 | 5019900 | 980 | 150,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |948 |10 | 02 | 5019900 | 983 | 1500,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации |948 |10 | 02 | 0700200 | | 5290,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Прочие расходы |948 |10 | 02 | 0700200 | 013 | 5290,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Учреждения социального обслуживания населения |948 |10 | 02 | 5070000 | | 8120,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 | 02 | 5079900 | | 8120,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 | 02 | 5079900 | 001 | 7520,9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 | 02 | 5079900 | 980 | 450,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |948 |10 | 02 | 5079900 | 956 | 149,9 || |учреждений в части возмещения расходов на организацию | | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальное обеспечение населения |948 |10 | 03 | | | 42490,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальная помощь |948 |10 | 03 | 5050000 | | 42288,9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов |948 |10 | 03 | 5052205 | | 210,0 || |по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов | | | | | | || |субъекта Р.Ф и местных бюджетов | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| | Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5052205 | 005 | 210,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 | 03 | 5053300 | | 1826.7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной |948 |10 | 03 | 5053310 | | 211,7 || |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников | | | | | | || |работающих и проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5053310 | 005 | 211.7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки |948 |10 | 03 | 5053330 | | 1615,0 || |нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З | | | | | | || |"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от | | | | | | || |прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже | | | | | | || |величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской | | | | | | || |области для пенсионеров | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5053330 | 005 | 1615,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и |948 |10 | 03 | 5054800 | | 4560,0 || |коммунальных услуг | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5054800 | 005 | 4560,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |948 |10 | 03 | 5055510 | | 17743,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5055510 | 005 | 17743,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников |948 |10 | 03 | 5055520 | | 16841,4 || |тыла | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |948 |10 | 03 | 5055521 | | 16729,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5055521 | 005 | 16729,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |948 |10 | 03 | 5055522 | | 112,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5055522 | 005 | 112,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, |948 |10 | 03 | 5055530 | | 126,0 || |признанных пострадавшими от политических репрессий | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5055530 | 005 | 126,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Оказание других видов социальной помощи |948 |10 | 03 | 5058500 | | 981,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных |948 |10 | 03 | 5058501 | | 981,8 || |семей, проживающих на территории Пензенской области | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5058501 | 005 | 981,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |948 |10 | 03 | 5140000 | | 121,3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 | 03 | 5140100 | | 121,3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки|948 |10 | 03 | 5140130 | | 71,3 || |работников учреждений социальной защиты населения проживающих в | | | | | | || |сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки|948 |10 | 03 | 5140131 | | 13,2 || |работников домов-интернатов для престарелых и инвалидов | | | | | | || |проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | || |образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5140131 | 005 | 13,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки|948 |10 | 03 | 5140132 | | 58,1 || |работников учреждений социального обслуживания населения, | | | | | | || |проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | || |образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 | 03 | 5140132 | 005 | 58,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета |948 |10 | 03 | 5140150 | | 50,0 || |муниципального образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Прочие расходы |948 |10 | 03 | 5140150 | 013 | 50,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы" |948 |10 | 03 | 5220400 | | 80,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на региональные целевые программы |948 |10 | 03 | 5220400 | 850 | 80,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие вопросы социальной политики |948 |10 | 06 | | | 5623,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |948 |10 | 06 | 0020000 | | 5623,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Центральный аппарат |948 |10 | 06 | 0020400 | | 5623,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в |948 |10 | 06 | 0020400 | | 5623,1 || |учреждениях по социальной защите населения и организации | | | | | | || |деятельности по соцподдержке и социальному обслуживанию населения| | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 |10 | 06 | 0020400 | 500 | 5291,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного|948 |10 | 06 | 0020400 | 955 | 216,8 || |самоуправления муниципальных образований отдельными | | | | | | || |государственными полномочиями Пензенской области по управлению | | | | | | || |охраны труда | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов |948 |10 | 06 | 0020400 | 982 | 29,0 || |местного самоуправления муниципальных образований отдельными | | | | | | || |государственными полномочиями Пензенской области по управлению | | | | | | || |охраны труда. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование |948 |10 | 06 | 0020400 | 956 | 86,3 || |учреждений и в части возмещения расходов на организацию | | | | | | || |деятельности по социальной защите населения | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————||3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная |955 | | | | | 16137,2 || |районная больница | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955 |09 | | | | 16137,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Стационарная медицинская помощь |955 |09 | 01 | | | 13276,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Больницы, клиники, госпитали |955 |09 | 01 | 4700000 | | 13276,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 | 01 | 4709900 | | 13276,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 | 01 | 4709900 | 001 | 1150,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |955 |09 | 01 | 4709900 | 983 | 1800,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955 |09 | 01 | 4709900 | 988 | 1200,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955 |09 | 01 | 4709900 | 989 | 7213,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой |955 |09 | 01 | 4709900 | 991 | 1360,0 || |услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской | | | | | | || |помощи, оказанной в период беременности и (или) родов | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной |955 |09 | 01 | 4709910 | | 462,0 || |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | | | || |муниципальных учреждениях здравоохранения в зависимости от их | | | | | | || |квалификационной категории - по больницам | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 | 01 | 4709910 | 001 | 462,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, |955 |09 | 01 | 4709920 | | 90,9 || |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской| | | | | | || |области | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 | 01 | 4709920 | 001 | 90,9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Амбулаторная помощь |955 |09 | 02 | | | 1000,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |955 |09 | 02 | 4710000 | | 56,928 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 | 02 | 4719900 | | 56,928 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |955 |09 | 02 | 4719910 | | 56,928 || |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим | | | | | | || |работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | || |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории -| | | | | | || |по амбулаториям | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 | 02 | 4719910 | 001 | 56,928 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Фельдшерско-акушерские пункты |955 |09 | 02 | 4780000 | | 7,572 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные |955 |09 | 02 | 4789910 | | 7,572 || |надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим | | | | | | || |работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | || |здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории -| | | | | | || |по фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 | 02 | 4789910 | 001 | 7,572 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 | 02 | 5200000 | | 936,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам|955 |09 | 02 | 5201800 | | 936,0 || |и медсестрам скорой помощи | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 | 02 | 5201800 | 001 | 936,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Скорая медицинская помощь |955 |09 | 04 | | | 860,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 | 04 | 5200000 | | 860,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам|955 |09 | 04 | 5201800 | | 860,0 || |и медсестрам скорой помощи | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 | 04 | 5201800 | 001 | 852,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат |955 |09 | 04 | 5201800 | 934 | 8.0 || |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и |955 |09 | 10 | | | 1000,0 || |спорта. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |955 |09 | 10 | 7950000 | | 1000,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 |955 |09 | 10 | 7950101 | | 50,0 || |годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 | 10 | 7950101 | 950 | 50,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 |955 |09 | 10 | 7950501 | | 76,0 || |г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 | 10 | 7950501 | 950 | 76,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с |955 |09 | 10 | 7950502 | | 50,0 || |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 | 10 | 7950502 | 950 | 50,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 |955 |09 | 10 | 7950503 | | 470,0 || |г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 | 10 | 7950503 | 950 | 470,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение |955 |09 | 10 | 7950504 | | 50,0 || |распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита | | | | | | || |человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 | 10 | 7950504 | 950 | 50,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная |955 |09 | 10 | 7951900 | | 25,00 || |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического |955 |09 | 10 | 7951903 | | 25,0 || |лечения (кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных | | | | | | || |семей, злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на 2009-2011| | | | | | || |г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 | 10 | 7951903 | 950 | 25,00 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного |955 |09 | 10 | 7955200 | | 50,0 || |гепатита по Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 | 10 | 7955200 | 950 | 50,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и |955 |09 | 10 | 7955300 | | 121,0 || |лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | | || |г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 | 10 | 7955300 | 950 | 121,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития |955 |09 | 10 | 7955400 | | 30,0 || |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 | 10 | 7955400 | 950 | 30,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в |955 |09 | 10 | 7957900 | | 75,0 || |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 | | | | | | || |г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 | 10 | 7957900 | 950 | 75,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения |955 |09 | 10 | 7958600 | | 3,0 || |лечебно-профилактических учреждений Белинского района | | | | | | || |медицинскими кадрами на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 | 10 | 7958600 | 950 | 3,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————||4 |Отдел образования Белинского района |974 | | | | | 135889,628 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Образование |974 |07 | | | | 125650,328 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Дошкольное образование |974 |07 | 01 | | | 22348,771 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Детские дошкольные учреждения |974 |07 | 01 | 4200000 | | 22348,771 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 | 01 | 4209900 | | 22348,771 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 | 01 | 4209900 | 001 | 20823,771 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974 |07 | 01 | 4209900 | 980 | 45,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет родительской платы |974 |07 | 01 | 4209900 | 990 | 1463,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |974 |07 | 01 | 4209900 | 992 | 16,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Общее образование |974 |07 | 02 | | | 93047,529 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |974 |07 | 02 | 4210000 | | 85858,829 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 | 02 | 4219900 | | 21374,229 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 | 02 | 4219900 | 001 | 21326,029 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |974 |07 | 02 | 4219900 | 930 | 22,9 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям |974 |07 | 02 | 4219900 | 947 | 25,3 || |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного | | | | | | || |учреждения Пензенской области" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими|974 |07 | 02 | 4219910 | | 64484,6 || |федеральных государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 | 02 | 4219910 | 001 | 64484,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974 |07 | 02 | 4230000 | | 4651,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 | 02 | 4239900 | 001 | 4651,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |07 | 02 | 5200000 | | 2501,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |974 |07 | 02 | 5200900 | | 2501,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 | 02 | 5200900 | 001 | 2501,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 | 02 | 7950000 | | 36,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |974 |07 | 02 | 7951500 | | 36,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |974 |07 | 02 | 7951501 | | 21,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части | | | | | | || |расходов на поощрение лучших учителей школ района | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 | 02 | 7951501 | 950 | 21,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |974 |07 | 02 | 7951502 | | 15,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части | | | | | | || |поддержки талантливой молодежи | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 | 02 | 7951502 | 950 | 15,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |974 |07 | 07 | | | 934,528 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |974 |07 | 07 | 4320000 | | 934,528 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Оздоровление детей |974 |07 | 07 | 4320200 | | 934,528 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд |974 |07 | 07 | 4320200 | 943 | 906,528 || |социального страхования на финансирование лагерей с дневным | | | | | | || |пребыванием | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 | 07 | 4320200 | 001 | 28,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие вопросы в области образования |974 |07 | 09 | | | 9319,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |974 |07 | 09 | 0020000 | | 901,5 || |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Центральный аппарат |974 |07 | 09 | 0020400 | | 901,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 |07 | 09 | 0020400 | 500 | 600,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий |974 |07 | 09 | 0020400 | 942 | 301,3 || |Пензенской области по опеку и попечительству | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия в области образования |974 |07 | 09 | 4360000 | | 183,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974 |07 | 09 | 4360900 | | 183,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций государственными органами |974 |07 | 09 | 4360900 | 012 | 183,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Учебно-методические кабинеты |974 |07 | 09 | 4520000 | | 5423,9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 |07 | 09 | 4529900 | | 5423,9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 | 09 | 4529900 | 001 | 5356,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за |974 |07 | 09 | 4529900 | 935 | 0,4 || |выполнение функций классного руководителя | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Администрирование расходов в части реализации федеральных |974 |07 | 09 | 4529900 | 936 | 10,3 || |государственных общеобразовательных стандартов | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации |974 |07 | 09 | 4529900 | 937 | 56,5 || |части родительской платы | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 | 09 | 7950000 | | 2811,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и |974 |07 | 09 | 7956100 | | 185,5 || |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на | | | | | | || |2008-2011гг" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 |07 | 09 | 7956100 | 950 | 185,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |МЦП "Организация питания детей" |974 |07 | 09 | 7956400 | | 148,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование |974 |07 | 09 | 7956401 | | 80,0 || |организации горячего питания учащихся в общеобразовательных | | | | | | || |учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 | 09 | 7956401 | 950 | 80,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся |974 |07 | 09 | 7956402 | | 68,8 || |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 | | | | | | || |г.г." | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 | 09 | 7956402 | 950 | 68,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений |974 |07 | 09 | 7958400 | | 41,0 || |образования Белинского района с родительской общественностью | | | | | | || |"Семья и школа" на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 | 09 | 9758400 | 950 | 41,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного|974 |07 | 09 | 7959400 | | 20,0 || |движения в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 | 09 | 7959400 | 950 | 20,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры |974 |07 | 09 | 7959500 | | 2415,8 || |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 | 09 | 7959500 | 950 | 2415,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальная политика |974 |10 | | | | 10239,3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальное обеспечение населения |974 |10 | 03 | | | 3712,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |974 |10 | 03 | 5053000 | | 200.0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 | 03 | 5053000 | 005 | 200.0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |974 |10 | 03 | 5140000 | | 3512,6 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки|974 |10 | 03 | 5140110 | | 3512,6 || |работников образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки|974 |10 | 03 | 5140111 | | 488,1 || |работников детских дошкольных учреждений проживающих в сельской | | | | | | || |местности на территории муниципального образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 | 03 | 5140111 | 005 | 488,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки|974 |10 | 03 | 5140112 | | 2921,1 || |работников школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и| | | | | | || |средних школ проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 | 03 | 5140112 | 005 | 2921,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки|974 |10 | 03 | 5140113 | | 103,4 || |работников учреждений по внешкольной работе с детьми проживающих | | | | | | || |в сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 | 03 | 5140113 | 005 | 103,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Охрана семьи и детства |974 |10 | 04 | | | 6526,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |10 | 04 | 5200000 | | 6526,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в |974 |10 | 04 | 5201000 | | 512,5 || |государственном и муниципальном учреждениях, реализующих основную| | | | | | || |общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 | 04 | 5201000 | 005 | 512,5 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также |974 |10 | 04 | 5201300 | | 6014,2 || |оплата труда приемного родителя | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Материальное обеспечение приемной семьи |974 |10 | 04 | 5201310 | | 6014,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |974 |10 | 04 | 5201311 | | 889,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 | 04 | 5201311 | 005 | 889,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Оплата труда приемного родителя |974 |10 | 04 | 5201312 | | 820,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 | 04 | 5201312 | 005 | 820,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |974 |10 | 04 | 5201313 | | 4304,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 | 04 | 5201313 | 005 | 4304,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————||5 |Информационно-консультационное Управление по вопросам сельского |982 | | | | | 3459,779 || |хозяйства администрации Белинского района | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Национальная экономика |982 |04 | | | | 3459,779 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |982 |04 | 05 | | | 3239,779 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |982 |04 | 05 | 0020000 | | 2944,0 || |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Центральный аппарат |982 |04 | 05 | 0020400 | | 2944,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 |04 | 05 | 0020400 | 500 | 2906.8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, |982 |04 | 05 | 0020400 | 930 | 37,2 || |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за | | | | | | || |муниципальными организациями | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг|982 |04 | 05 | 5227034 | | 17,529 || |в летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное | | | | | | || |хозяйство | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на региональные программы |982 |04 | 05 | 5227034 | 850 | 17,529 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Программа развития и поддержки малого и среднего |982 |04 | 05 | 5220800 | | 128,25 || |предпринимательства в Пензенской области на 2009-2010 годы | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Субсидии юридическим лицам |982 |04 | 05 | 5220800 | 006 | 128,25 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу " Развитие|982 |04 | 05 | 7958000 | | 150,0 || |сельского хозяйства Белинского района Пензенской области на | | | | | | || |2009-2012 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |В том числе: | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных |982 |04 | 05 | 7958001 | | 65,0 || |условий граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 | 05 | 7958001 | 950 | 65,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным |982 |04 | 05 | 7958002 | | 55,0 || |жильем молодых семей м молодых специалистов на селе | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 | 05 | 7958002 | 950 | 55,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских |982 |04 | 05 | 7958003 | | 30,0 || |(фермерских),личных подсобных хозяйств | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 | 05 | 7958003 | 950 | 30,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |982 |04 | 12 | | | 220,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |982 |04 | 12 | 7950000 | | 220,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки |982 |04 | 12 | 7958800 | | 220,0 || |малого предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 | 12 | 7958800 | 950 | 220,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————||6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области |992 | | | | | 72699,598 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Общегосударственные вопросы |992 |01 | | | | 6294,492 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов|992 |01 | 06 | | | 6108,4 || |и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |01 | 06 | 0020000 | | 6108,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Центральный аппарат |992 |01 | 06 | 0020400 | | 6108,4 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 |01 | 06 | 0020400 | 500 | 5656,3 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных |992 |01 | 06 | 0020400 | 953 | 452,1 || |обязательств, возникающих при выполнении государственных | | | | | | || |полномочий субъектов Р.Ф. переданных для осуществления органами | | | | | | || |местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Резервные фонды |992 |01 | 12 | | | 166,092 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Резервные фонды |992 |01 | 12 | 0700000 | | 166,092 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Резервные фонды местных администраций |992 |01 | 12 | 0700500 | | 166,092 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Прочие расходы |992 |01 | 12 | 0700500 | 013 | 166,092 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |992 |01 | 14 | | | 20,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |992 |01 | 14 | 7950000 | | 20,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления |992 |01 | 14 | 7958500 | | 20,0 || |бюджетным процессом в Белинском районе (2009-2011 годы)" | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |992 |01 | 14 | 7958500 | 950 | 20,0 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Межбюджетные трансферты |992 |11 | | | | 66405,106 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований |992 |11 | 01 | | | 29854,8 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 | 01 | 5160000 | | 21484,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 | 01 | 5160100 | | 21484,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного |992 |11 | 01 | 5160130 | | 21484,1 || |фонда финансовой поддержки | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 | 01 | 5160130 | | 21484,1 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального |992 |11 | 01 | 5160131 | | 15551,2 || |образования Белинский район | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 | 01 | 5160131 | 008 | 15551,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных |992 |11 | 01 | 5160132 | | 5932,9 || |полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из | | | | | | || |бюджета Пензенской области | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 | 01 | 5160132 | 008 | 5932,9 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению |992 |11 | 01 | 5170200 | | 8370,7 || |сбалансированности бюджетов | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Прочие дотации |992 |11 | 01 | 5170200 | 007 | 8370,7 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных|992 |11 | 03 | | | 1430,906 || |образований | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |11 | 03 | 0010000 | | 1430,906 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где |992 |11 | 03 | 0013600 | | 1165,706 || |отсутствуют военкоматы | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Фонд компенсаций |992 |11 | 03 | 0013600 | 009 | 1165,706 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния |992 |11 | 03 | 0013800 | | 265,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Фонд компенсаций |992 |11 | 03 | 0013800 | 009 | 265,2 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных |992 |11 | 05 | | | 35119,4 || |фондов | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного |992 |11 | 05 | 7720000 | | 35119,4 || |медицинского страхования, на содержание учреждений | | | | | | || |здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского | | | | | | || |страхования в условиях одноканального финансирования медицинской | | | | | | || |помощи | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального |992 |11 | 05 | 7720000 | 843 | 35119,4 || |финансирования медицинской помощи. | | | | | | ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|| |Итого: | | | | | | 325918,96545 ||——|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|————|—————————|—————————|————————————————|
__________
Приложение N 5
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 20 августа 2009 N 384-46/2
Приложение N 20
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Распределение
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на 2009 год
|————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| Наименование сельсоветов | Сумма, тыс. руб. ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Аргамаковский | 3,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Балкашинский | 601,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Верхнеполянский | 261,7 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Волчковский | 657,5 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Корсаевский | 15,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Кевдо-Вершинский | 510,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Козловский | 285,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Кутеевский | 425,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Камынинский | 328,8 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Крюковский | 127,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Лермонтовский | 845,6 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Невежкинский | 1298,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Поимский | 15,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Пушанинский | 526,4 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Свищевский | 3,5 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Студенский | 366,4 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Ширяевский | 145,0 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Чернышевский | 513,5 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||г. Белинский | 1 443,3 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Итого: | 8370,7 ||————————————————————————————————————————————|—————————————————————|