Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 08.07.2009 № 361-44/2
О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08 июля 2009 N 361-44/2
г. Белинский
О внесении изменений в решение Собрания представителей Белинского
района от 21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального
образования Белинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов"
Рассмотрев предложенные изменения в бюджет муниципальногообразования Белинский район на 2009, 2010, 2011 годы,
Собрание представителей Белинского района решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от21 ноября 2008 года N 275-32/2 "О бюджете муниципального образованияБелинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"следующие изменения:
1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
"1. Основные характеристики бюджета муниципального образованияБелинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципальногообразования Белинский район в сумме 311812,749 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 313812,749 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинскогорайона в сумме 200,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2010 года в сумме 834.0 тыс.руб.;
5) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образованияБелинский район в сумме 2000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2010 год и на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципальногообразования Белинский район на 2010 год в сумме 312436,38 тыс. рублей,на 2011 год в сумме 320440,74 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образованияБелинский район на 2010 год в сумме 312436,38 тыс. рублей, в том числеусловно утвержденные расходы 7810,9,0 тыс. рублей, и на 2011 год всумме 320440,74 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходыв сумме 16022,0 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинскогорайона на 2010 год в сумме 200,0 тыс. рублей и на 2011 год в сумме200,0 тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1января 2011 года в сумме 834.0 тыс. руб. и на 1 января 2012 года равный нулевому значению.".
1.2. Пункт 15 статьи VIII изложить в следующей редакции:
"Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнениепубличных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 42328,9тыс. руб., на 2010 год в сумме 46190,9 тыс. руб., на 2011 год 49455,2тыс. руб. ".
1.3. Приложения N 1, 8, 10, 20 изложить в редакции согласноприложениям N 1-4.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Белинского района В.П.Кузин
______________________
Приложение N 1
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 08 июля 2009 N 361-44/2
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования,
Белинский район на 2009 год
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|| Наименование | Код | Сумма, тыс. || | | руб. ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -5839,050 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -319850,025 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -319850,025 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -319850,025 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -319850,025 ||районов | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 314010,975 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 314010,975 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 314010,975 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 314010,975 ||районов | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 7839,050 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 8037,276 ||Федерации | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте | 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 8037,276 ||Российской Федерации | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета| 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 8037,276 ||муниципального района в валюте Российской Федерации | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -198,226 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -198,226 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов | 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -198,226 ||муниципальных районов в валюте РФ | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————||Всего | | 2000,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|
__________
Приложение N 2
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 08 июля 2009 N 361-44/2
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской федерации
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Наименование | Рз | ПР | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Общегосударственные вопросы | 01 | | 18939,075 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти | 01 | 04 | 11079,0 ||субъектов РФ, местных администраций | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Судебная система | 01 | 05 | 1,075 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового| 01 | 06 | 6258,9 ||( финансово-бюджетного) надзора | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Резервные фонды | 01 | 12 | 200,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 1400,1 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 517,7 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 112,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 405,7 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Национальная экономика | 04 | | 5880,85 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3222,25 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Транспорт | 04 | 08 | 334,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 1064,5 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1260,1 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 100,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 100,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Образование | 07 | | 125950,628 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Дошкольное образование | 07 | 01 | 21793,2 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Общее образование | 07 | 02 | 94768,9 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1184,328 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 8204,2 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | | 5761,4 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Культура | 08 | 01 | 5735,5 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 25,9 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | | 16549.2 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 13416,1 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 1009,1 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 913,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 211,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 1000.0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Социальная политика | 10 | | 76720,59 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 306,89 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 18030,4 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 46233,5 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 6526,7 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5623,1 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Межбюджетные трансферты | 11 | | 63393,306 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 11 | 01 | 26843,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 11 | 03 | 1430,906 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 | 05 | 35119,4 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————||Всего по бюджету | | | 313812,749 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|—————————————|
__________
Приложение N 3
к решению Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 08 июля 2009 N 361-44/2
Приложение N 10
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 года N 275-32/2
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2009 год
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————||N| Наименование ведомств |Вед |Рз |Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. || | | | | | |расходов | руб. ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————||1|Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный |901 | | | | | 24818,875 || |орган Белинского района Пензенской области | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Общегосударственные вопросы |901 |01 | | | | 12460,175 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной |901 |01 |04 | | | 11079,0 || |власти субъектов РФ, местных администраций | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |901 |01 |04 | 0020000 | | 11079,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Центральный аппарат |901 |01 |04 | 0020400 | | 10523,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020400 | 500 | 10217,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих |901 |01 |04 | 0020400 | 930 | 14,4 || |от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | || |организациями | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с |901 |01 |04 | 0020400 | 944 | 23,3 || |формированием, содержанием и использованием архивного фонда | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с |901 |01 |04 | 0020400 | 957 | 267,7 || |образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам | | | | | | || |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа |901 |01 |04 | 0020800 | | 555,8 || |муниципального образования) | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020800 | 500 | 555,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Судебная система |901 |01 | | | | 1,075 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Составление (изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные |901 |01 |05 | 0014000 | | 1,075 || |заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |05 | 0014000 | 500 | 1,075 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |901 |01 |14 | | | 1380,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |01 |14 | 0029900 | | 1182.9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |01 |14 | 0029900 | 001 | 982,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |01 |14 | 0029900 | 980 | 200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным |901 |01 |14 | 0920000 | | 42,0 || |управлением | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение других обязательств государства |901 |01 |14 | 0920300 | | 42,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |901 |01 |14 | 0920301 | | 42,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |14 | 0920301 | 500 | 42,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |01 |14 | 7950000 | | 155,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия |901 |01 |14 | 7959600 | | 40,0 || |коррупции в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |01 |14 | 7959600 | 950 | 40,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика |901 |01 |14 | 7959700 | | 115,2 || |террористической и экстремистской деятельности в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |01 |14 | 7959700 | 950 | 115,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |901 |03 | | | | 517,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Органы внутренних дел |901 |03 |02 | | | 112,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |03 |02 | 7950000 | | 112,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу " Профилактика |901 |03 |02 | 7959900 | | 50,0 || |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе на | | | | | | || |2009-2012 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959900 | 950 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по |901 |03 |02 | 7959800 | | 62,0 || |противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту,| | | | | | || |профилактики злоупотребления психоактивными веществами в Белинском | | | | | | || |районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959800 | 950 | 62,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение пожарной безопасности |901 |03 |10 | | | 405,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 |03 |10 | 2020000 | | 405,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и |901 |03 |10 | 2026700 | | 405.7 || |правоохранительной деятельности | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, |901 |03 |10 | 2026700 | 014 | 405,7 || |правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Национальная экономика |901 |04 | | | | 2438,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Транспорт |901 |04 |08 | | | 334,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие виды транспорта |901 |04 |08 | 3170000 | | 334,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам |901 |04 |08 | 3170100 | | 334,0 || |транспорта. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |08 | 3170100 | 006 | 334,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | | | 1064,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | 3150000 | | 1064,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Поддержка дорожного хозяйства |901 |04 |09 | 3150200 | | 1064,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Содержание автомобильных дорог общего пользования |901 |04 |09 | 3150203 | | 1064,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |09 | 3150203 | 006 | 1064,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |901 |04 |12 | | | 1040,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства|901 |04 |12 | 3380000 | | 640,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |04 |12 | 3380000 | 500 | 640,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |04 |12 | 7950000 | | 400,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного |901 |04 |12 | 7957500 | | 400,1 || |кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Белинском | | | | | | || |районе Пензенской области на 2009-2011годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |04 |12 | 7957500 | 950 | 400,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 |05 | | | | 100,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Коммунальное хозяйство |901 |05 |02 | | | 100,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия в области коммунального хозяйства |901 |05 |02 | 3510500 | | 100,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |901 |05 |02 | 3510500 | 006 | 100,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Образование |901 |07 | | | | 3259,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Общее образование |901 |07 |02 | | | 3149,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 |07 |02 | 4230000 | | 3149.3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |07 |02 | 4239900 | | 3149.3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |07 |02 | 4239900 | 001 | 2699.3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |07 |02 | 4239900 | 980 | 450.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |901 |07 |07 | | | 110,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь |901 |07 |07 | 7950800 | | 110,0 || |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |07 |07 | 7950800 | 950 | 110,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Культура, кинематография, средства массовой информации |901 |08 | | | | 5761.4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Культура |901 |08 |01 | | | 5735.5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства |901 |08 |01 | 4400000 | | 3345.4 || |массовой информации | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4409900 | | 3345.4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4409900 | 001 | 3025.9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих |901 |08 |01 | 4409900 | 930 | 159.5 || |от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | || |организациями | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4409900 | 980 | 160,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Музеи и постоянные выставки |901 |08 |01 | 4410000 | | 617,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4419900 | | 617,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4419900 | 001 | 585.8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4419900 | 980 | 12.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 |08 |01 | 4419900 | 992 | 20,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Библиотеки |901 |08 |01 | 4420000 | | 1672.5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4420000 | | 1672.5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4429900 | 001 | 1645.5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4429900 | 980 | 27,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой |901 |08 |01 | 4500000 | | 99,8 || |информации | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |901 |08 |01 | 4500600 | | 99,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4500600 | 001 | 99,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой |901 |08 |06 | | | 25,9 || |информации | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |08 |06 | 7950000 | | 25,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие |901 |08 |06 | 7959300 | | 25,9 || |народных художественных промыслов и ремесел Белинского района на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |08 |06 | 7959300 | 950 | 25,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Здравоохранение физическая культура и спорт |901 |09 | | | | 211,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Физическая культура и спорт |901 |09 |08 | | | 211,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 |09 |08 | 7953500 | | 211,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и |901 |09 |08 | 7953501 | | 135,0 || |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7953501 | 950 | 135,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в |901 |09 |08 | 7959100 | | 38,0 || |Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959100 | 950 | 38,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского|901 |09 |08 | 7959200 | | 38,0 || |и студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959200 | 950 | 38,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальная политика |901 |10 | | | | 70,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения |901 |10 |03 | | | 70,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политике |901 |10 |03 | 5140000 | | 70,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |901 |10 |03 | 5140100 | | 8,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки |901 |10 |03 | 5140140 | | 8,6 || |работников культуры, проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |901 |10 |03 | 5140143 | | 8,6 || |работников музеев проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО " О мерах социальной поддержки |901 |10 |03 | 5140143 | 940 | 8,6 || |отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и | | | | | | || |проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" за| | | | | | || |счет средств муниципальных образований средств муниципальных | | | | | | || |образований | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |901 |10 |03 | 7950000 | | 62,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском|901 |10 |03 | 7957700 | | 62,1 || |районе на 2008-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |10 |03 | 7957700 | 950 | 62,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————||2|Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской |948 | | | | | 66584,89 || |области | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Образование |948 |07 | | | | 174,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |948 |07 |07 | | | 139,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |948 |07 |07 | 4320000 | | 139,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Оздоровление детей |948 |07 |07 | 4320200 | | 139,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |07 |07 | 4320200 | 001 | 139,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие вопросы области образования |948 |07 |09 | | | 34,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и |948 |07 |09 | 7956100 | | 34,5 || |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011 | | | | | | || |годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на целевые программы муниципальных образований |948 |07 |09 | 7956100 | 950 | 34,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальная политика |948 |10 | | | | 66410.59 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Пенсионное обеспечение |948 |10 |01 | | | 306,89 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Пенсии |948 |10 |01 | 4900000 | | 306,89 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение. |948 |10 |01 | 4910000 | | 306,89 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и |948 |10 |01 | 4910100 | | 306,89 || |муниципальных служащих | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |01 | 4910100 | 005 | 136,89 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного |948 |10 |01 | 4910100 | 985 | 170,0 || |бюджета | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальное обслуживание населения |948 |10 |02 | | | 18030,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |948 |10 |02 | 5010000 | | 10009,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5019900 | | 10009,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5019900 | 001 | 5813,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление |948 |10 |02 | 5019900 | 946 | 1200,0 || |пенсионеров | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений|948 |10 |02 | 5019900 | 956 | 1346,0 || |в части возмещения расходов на организацию деятельности по социальной| | | | | | || |защите населения | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5019900 | 980 | 150,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |948 |10 |02 | 5019900 | 983 | 1500,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Учреждения социального обслуживания населения |948 |10 |02 | 5070000 | | 8020,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5079900 | | 8020,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5079900 | 001 | 7520,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5079900 | 980 | 350,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений|948 |10 |02 | 5079900 | 956 | 149,9 || |в части возмещения расходов на организацию деятельности по социальной| | | | | | || |защите населения | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения |948 |10 |03 | | | 42450,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальная помощь |948 |10 |03 | 5050000 | | 42328,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по |948 |10 |03 | 5052205 | | 250,0 || |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов | | | | | | || |субъекта Р.Ф и местных бюджетов | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| | Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5052205 | 005 | 250,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5053300 | | 1826.7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки |948 |10 |03 | 5053310 | | 211,7 || |отдельных категорий квалифицированных работников работающих и | | | | | | || |проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | || |образования" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053310 | 005 | 211.7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки |948 |10 |03 | 5053330 | | 1615,0 || |нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О | | | | | | || |трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения | | | | | | || |ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного | | | | | | || |минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053330 | 005 | 1615,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и |948 |10 |03 | 5054800 | | 4560,0 || |коммунальных услуг | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5054800 | 005 | 4560,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |948 |10 |03 | 5055510 | | 17743,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055510 | 005 | 17743,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |948 |10 |03 | 5055520 | | 16841,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |948 |10 |03 | 5055521 | | 16729,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055521 | 005 | 16729,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |948 |10 |03 | 5055522 | | 112,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055522 | 005 | 112,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, |948 |10 |03 | 5055530 | | 126,0 || |признанных пострадавшими от политических репрессий | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055530 | 005 | 126,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Оказание других видов социальной помощи |948 |10 |03 | 5058500 | | 981,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, |948 |10 |03 | 5058501 | | 981,8 || |проживающих на территории Пензенской области | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5058501 | 005 | 981,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |948 |10 |03 | 5140000 | | 121,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5140100 | | 121,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки |948 |10 |03 | 5140130 | | 71,3 || |работников учреждений социальной защиты населения проживающих в | | | | | | || |сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки |948 |10 |03 | 5140131 | | 13,2 || |работников домов-интернатов для престарелых и инвалидов проживающих в| | | | | | || |сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140131 | 005 | 13,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки |948 |10 |03 | 5140132 | | 58,1 || |работников учреждений социального обслуживания населения, проживающих| | | | | | || |в сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140132 | 005 | 58,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета |948 |10 |03 | 5140150 | | 50,0 || |муниципального образования | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Прочие расходы |948 |10 |03 | 5140150 | 013 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие вопросы социальной политики |948 |10 |06 | | | 5623,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |948 |10 |06 | 0020000 | | 5623,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Центральный аппарат |948 |10 |06 | 0020400 | | 5623,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по|948 |10 |06 | 0020400 | | 5623,1 || |социальной защите населения и организации деятельности по | | | | | | || |соцподдержке и социальному обслуживанию населения | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 |10 |06 | 0020400 | 500 | 5291,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного |948 |10 |06 | 0020400 | 955 | 216,8 || |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными | | | | | | || |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов |948 |10 |06 | 0020400 | 982 | 29,0 || |местного самоуправления муниципальных образований отдельными | | | | | | || |государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраны| | | | | | || |труда. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений|948 |10 |06 | 0020400 | 956 | 86,3 || |и в части возмещения расходов на организацию деятельности по | | | | | | || |социальной защите населения | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————||3|Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная |955 | | | | | 16338,2 || |районная больница | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955 |09 | | | | 16338,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Стационарная медицинская помощь |955 |09 |01 | | | 13416,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Больницы, клиники, госпитали |955 |09 |01 | 4700000 | | 13416,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |01 | 4709900 | | 13416,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709900 | 001 | 1150,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |955 |09 |01 | 4709900 | 983 | 1800,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955 |09 |01 | 4709900 | 988 | 1200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955 |09 |01 | 4709900 | 989 | 7213,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг |955 |09 |01 | 4709900 | 991 | 1360,0 || |муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, | | | | | | || |оказанной в период беременности и (или) родов | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной |955 |09 |01 | 4709910 | | 601,4 || |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | | | || |муниципальных учреждениях здравоохранения в зависимости от их | | | | | | || |квалификационной категории - по больницам | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709910 | 001 | 601,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в |955 |09 |01 | 4709920 | | 90,9 || |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709920 | 001 | 90,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Амбулаторная помощь |955 |09 |02 | | | 1009,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |955 |09 |02 | 4710000 | | 65,528 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |02 | 4719900 | | 65,528 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к|955 |09 |02 | 4719910 | | 65,528 || |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, | | | | | | || |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости| | | | | | || |от их квалификационной категории - по амбулаториям | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4719910 | 001 | 65,528 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Фельдшерско-акушерские пункты |955 |09 |02 | 4780000 | | 7,572 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к|955 |09 |02 | 4789910 | | 7,572 || |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, | | | | | | || |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости| | | | | | || |от их квалификационной категории - по фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4789910 | 001 | 7,572 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |02 | 5200000 | | 936,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и |955 |09 |02 | 5201800 | | 936,0 || |медсестрам скорой помощи | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 5201800 | 001 | 936,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Скорая медицинская помощь |955 |09 |04 | | | 913,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |04 | 5200000 | | 913,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и |955 |09 |04 | 5201800 | | 913,0 || |медсестрам скорой помощи | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |04 | 5201800 | 001 | 905.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат |955 |09 |04 | 5201800 | 934 | 8.0 || |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и |955 |09 |10 | | | 1000,0 || |спорта. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950000 | | 1000,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" |955 |09 |10 | 7950101 | | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950101 | 950 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." |955 |09 |10 | 7950501 | | 76,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950501 | 950 | 76,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом|955 |09 |10 | 7950502 | | 50,0 || |в Белинском районе на 2009-2011 гг." | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950502 | 950 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 гг."|955 |09 |10 | 7950503 | | 470,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950503 | 950 | 47 0,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение |955 |09 |10 | 7950504 | | 50,0 || |распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита | | | | | | || |человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950504 | 950 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация|955 |09 |10 | 7951900 | | 25,00 || |неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического |955 |09 |10 | 7951903 | | 25,0 || |лечения (кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, | | | | | | || |злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7951903 | 950 | 25,00 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита|955 |09 |10 | 7955200 | | 50,0 || |по Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955200 | 950 | 50,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение |955 |09 |10 | 7955300 | | 121,0 || |артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955300 | 950 | 121,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития |955 |09 |10 | 7955400 | | 30,0 || |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955400 | 950 | 30,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в |955 |09 |10 | 7957900 | | 75,0 || |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г."| | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7957900 | 950 | 75,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения |955 |09 |10 | 7958600 | | 3,0 || |лечебно-профилактических учреждений Белинского района медицинскими | | | | | | || |кадрами на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7958600 | 950 | 3,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————||4|Отдел образования Белинского района |974 | | | | | 132756,328 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Образование |974 |07 | | | | 122517,028 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Дошкольное образование |974 |07 |01 | | | 21793,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Детские дошкольные учреждения |974 |07 |01 | 4200000 | | 21793,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |01 | 4209900 | | 21793,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |01 | 4209900 | 001 | 20428,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974 |07 |01 | 4209900 | 980 | 45,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет родительской платы |974 |07 |01 | 4209900 | 990 | 1303,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет безвозмездных поступлений |974 |07 |01 | 4209900 | 992 | 16,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Общее образование |974 |07 |02 | | | 91619,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |974 |07 |02 | 4210000 | | 84169,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |02 | 4219900 | | 19009,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219900 | 001 | 18961,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих |974 |07 |02 | 4219900 | 930 | 22,9 || |от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | || |организациями | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям |974 |07 |02 | 4219900 | 947 | 25,3 || |областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного | | | | | | || |учреждения Пензенской области" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими |974 |07 |02 | 4219910 | | 65159,5 || |федеральных государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219910 | 001 | 65159,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974 |07 |02 | 4230000 | | 4651,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4239900 | 001 | 4651,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |07 |02 | 5200000 | | 2763,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |974 |07 |02 | 5200900 | | 2763,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 5200900 | 001 | 2763,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |02 | 7950000 | | 36,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |974 |07 |02 | 7951500 | | 36,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-20011 г.г." | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |974 |07 |02 | 7951501 | | 21,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части расходов | | | | | | || |на поощрение лучших учителей школ района | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951501 | 950 | 21,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Программа "Реализация приоритетного национального проекта |974 |07 |02 | 7951502 | | 15,0 || |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки| | | | | | || |талантливой молодежи | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951502 | 950 | 15,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Молодежная политика и оздоровление детей |974 |07 |07 | | | 934,528 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |974 |07 |07 | 4320000 | | 934,528 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Оздоровление детей |974 |07 |07 | 4320200 | | 934,528 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд |974 |07 |07 | 4320200 | 943 | 906,528 || |социального страхования на финансирование лагерей с дневным | | | | | | || |пребыванием | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |07 | 4320200 | 001 | 28,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие вопросы в области образования |974 |07 |09 | | | 8169,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |974 |07 |09 | 0020000 | | 901,5 || |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Центральный аппарат |974 |07 |09 | 0020400 | | 901,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 |07 |09 | 0020400 | 500 | 600,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий |974 |07 |09 | 0020400 | 942 | 301,3 || |Пензенской области по опеку и попечительству | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия в области образования |974 |07 |09 | 4360000 | | 230,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974 |07 |09 | 4360900 | | 230,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций государственными органами |974 |07 |09 | 4360900 | 012 | 230,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Учебно-методические кабинеты |974 |07 |09 | 4520000 | | 5377,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 |07 |09 | 4529900 | | 5377,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |09 | 4529900 | 001 | 5309,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение |974 |07 |09 | 4529900 | 935 | 0,4 || |функций классного руководителя | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Администрирование расходов в части реализации федеральных |974 |07 |09 | 4529900 | 936 | 10,5 || |государственных общеобразовательных стандартов | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части|974 |07 |09 | 4529900 | 937 | 56,5 || |родительской платы | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |09 | 7950000 | | 1661,1 || | | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и |974 |07 |09 | 7956100 | | 185,5 || |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 гг"| | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 |07 |09 | 7956100 | 950 | 185,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |МЦП "Организация питания детей" |974 |07 |09 | 7956400 | | 180.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование |974 |07 |09 | 7956401 | | 80,0 || |организации горячего питания учащихся в общеобразовательных | | | | | | || |учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956401 | 950 | 80,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся |974 |07 |09 | 7956402 | | 68,8 || |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956402 | 950 | 68,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования |974 |07 |09 | 7958400 | | 41,0 || |Белинского района с родительской общественностью "Семья и школа" на | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 9758400 | 950 | 41,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного |974 |07 |09 | 7959400 | | 20,0 || |движения в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7959400 | 950 | 20,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных |974 |07 |09 | 7959500 | | 1265,8 || |пунктов Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |09 | 7959500 | 950 | 1265,8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальная политика |974 |10 | | | | 10239,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальное обеспечение населения |974 |10 |03 | | | 3712,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Ежемесячное пособие на ребенка |974 |10 |03 | 5053000 | | 200.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5053000 | 005 | 200.0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной политики |974 |10 |03 | 5140000 | | 3512,6 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки |974 |10 |03 | 5140110 | | 3512,6 || |работников образования | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки |974 |10 |03 | 5140111 | | 488,1 || |работников детских дошкольных учреждений проживающих в сельской | | | | | | || |местности на территории муниципального образования | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140111 | 005 | 488,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки |974 |10 |03 | 5140112 | | 2921,1 || |работников школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и | | | | | | || |средних школ проживающих в сельской местности на территории | | | | | | || |муниципального образования. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140112 | 005 | 2921,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Реализация государственных функций в области социальной поддержки |974 |10 |03 | 5140113 | | 103,4 || |работников учреждений по внешкольной работе с детьми проживающих в | | | | | | || |сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140113 | 005 | 103,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Охрана семьи и детства |974 |10 |04 | | | 6526,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |10 |04 | 5200000 | | 6526,7 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в |974 |10 |04 | 5201000 | | 512,5 || |государственном и муниципальном учреждениях, реализующих основную | | | | | | || |общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201000 | 005 | 512,5 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата |974 |10 |04 | 5201300 | | 6014,2 || |труда приемного родителя | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Материальное обеспечение приемной семьи |974 |10 |04 | 5201310 | | 6014,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201311 | | 812,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201311 | 005 | 812,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Оплата труда приемного родителя |974 |10 |04 | 5201312 | | 820,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201312 | 005 | 820,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201313 | | 4382,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201313 | 005 | 4382,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————||5|Информационно-консультационное Управление по вопросам сельского |982 | | | | | 3442,25 || |хозяйства администрации Белинского района | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Национальная экономика |982 |04 | | | | 3442,25 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Сельское хозяйство и рыболовство |982 |04 |05 | | | 3222,25 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов |982 |04 |05 | 0020000 | | 2944,0 || |государственной власти субъектов Р.Ф. и органов местного | | | | | | || |самоуправления | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Центральный аппарат |982 |04 |05 | 0020400 | | 2944,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 |04 |05 | 0020400 | 500 | 2906.8 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих |982 |04 |05 | 0020400 | 930 | 37,2 || |от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными | | | | | | || |организациями | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства |982 |04 |05 | 5220800 | | 128,25 || |в Пензенской области на 2009-2010 годы | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Субсидии юридическим лицам |982 |04 |05 | 5220800 | 006 | 128,25 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу " Развитие |982 |04 |05 | 7958000 | | 150,0 || |сельского хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012| | | | | | || |годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |В том числе: | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий|982 |04 |05 | 7958001 | | 65,0 || |граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958001 | 950 | 65,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечениюдоступным |982 |04 |05 | 7958002 | | 55,0 || |жильем молодых семей м молодых специалистов на селе | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958002 | 950 | 55,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских |982 |04 |05 | 7958003 | | 30,0 || |(фермерских),личных подсобных хозяйств | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958003 | 950 | 30,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие вопросы в области национальной экономики |982 |04 |12 | | | 220,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |982 |04 |12 | 7950000 | | 220,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на долгосрочную целевую " Программу развития и поддержки |982 |04 |12 | 7958800 | | 220,0 || |малого предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |12 | 7958800 | 950 | 220,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————||6|Управление финансов Белинского района Пензенской области |992 | | | | | 69872,206 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Общегосударственные вопросы |992 |01 | | | | 6478,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и |992 |01 |06 | | | 6258,9 || |органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |01 |06 | 0020000 | | 6258,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Центральный аппарат |992 |01 |06 | 0020400 | | 6258,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 |01 |06 | 0020400 | 500 | 5656,3 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных |992 |01 |06 | 0020400 | 953 | 602,6 || |обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий | | | | | | || |субъектов Р.Ф. переданных для осуществления органами местного | | | | | | || |самоуправления в установленном порядке. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Резервные фонды |992 |01 |12 | | | 200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Резервные фонды |992 |01 |12 | 0700000 | | 200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Резервные фонды местных администраций |992 |01 |12 | 0700500 | | 200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Прочие расходы |992 |01 |12 | 0700500 | 013 | 200,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Другие общегосударственные вопросы |992 |01 |14 | | | 20,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Целевые программы муниципальных образований |992 |01 |14 | 7950000 | | 20,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления |992 |01 |14 | 7958500 | | 20,0 || |бюджетным процессом в Белинском районе (2009-2011 годы)" | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |992 |01 |14 | 7958500 | 950 | 20,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Межбюджетные трансферты |992 |11 | | | | 63393,306 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований |992 |11 |01 | | | 26843,0 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160000 | | 21484,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160100 | | 21484,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 || |финансовой поддержки | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования|992 |11 |01 | 5160131 | | 15551,2 || |Белинский район | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160131 | 008 | 15551,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по|992 |11 |01 | 5160132 | | 5932,9 || |расчету и предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской | | | | | | || |области | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160132 | 008 | 5932,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности |992 |11 |01 | 5170200 | | 5358,9 || |бюджетов | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Прочие дотации |992 |11 |01 | 5170200 | 007 | 5358,9 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных |992 |11 |03 | | | 1430,906 || |образований | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |11 |03 | 0010000 | | 1430,906 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где |992 |11 |03 | 0013600 | | 1165,706 || |отсутствуют военкоматы | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013600 | 009 | 1165,706 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Государственная регистрация актов гражданского состояния |992 |11 |03 | 0013800 | | 265,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013800 | 009 | 265,2 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |992 |11 |05 | | | 35119,4 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного |992 |11 |05 | 7720000 | | 35119,4 || |медицинского страхования, на содержание учреждений здравоохранения, | | | | | | || |работающих в системе обязательного медицинского страхования в | | | | | | || |условиях одноканального финансирования медицинской помощи | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального |992 |11 |05 | 7720000 | 843 | 35119,4 || |финансирования медицинской помощи. | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|| |Итого: | | | | | | 313812,749 ||—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|——————————|—————————|—————————————|
__________
Приложение N 4
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 08 июля 2009 N 361-44/2
Приложение N 20
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 21 ноября 2008 N 275-32/2
Распределение
дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на 2009 год
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|| Наименование сельсоветов | Сумма, тыс. руб. || | ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Аргамаковский | 3,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Балкашинский | 286,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Верхнеполянский | 3,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Волчковский | 657,5 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Корсаевский | 15,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Кевдо-Вершинский | 460,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Козловский | 285,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Кутеевский | 145,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Камынинский | 275,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Крюковский | 6,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Лермонтовский | 419,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Невежкинский | 1218,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Поимский | 15,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Пушанинский | 347,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Свищевский | 3,5 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Студенский | 366,4 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Ширяевский | 5,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Чернышевский | 259,5 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||г. Белинский | 590,0 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————||Итого: | 5358,9 ||—————————————————————————————————————————————|———————————————————|
__________