Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 15.11.2005 № 247-29/1
Об утверждении Программы социально-экономического развития и улучшения жизнеобеспечения населения Белинского района на 2006-2008 годы
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 247-29/1 Утратилo силу - Решение Собрания
представителей Белинского района
Пензенской области
от 24.07.2008 г. N 230-26/2
Об утверждении Программы социально-экономического развития и улучшения
жизнеобеспечения населения Белинского района на 2006-2008 годы
(В редакции Решений Собрания представителей Белинского района
Пензенской области от 27.03.2008 г. N 197-21/2;
от 07.05.2008 г. N 211-23/2)
Органами местного самоуправления района, управлениями, отделамипроведена определенная работа по выполнению основных параметровПрограммы социально-экономического развития и жизнеобеспечениянаселения района, утвержденной на 2003-2005 годы.
Так, по промышленным предприятиям объем выпуска по годамсоставил:
2003 год - 52.8 млн. руб., 2004 год - 72,5 млн. руб., 10 мес.2005 года - 64,0 млн. руб.
По расчетам за 2005 год объем составит 76,0 - 78,0 млн. руб. или6-7 процентов роста, как и предусмотрено Программой.
По агропромышленному комплексу введено дополнительно в оборот12,5 тыс. гектар залежных земель.
За время действия Программы возросло производство зерна - с 55,2тыс. тонн до 82,4 тыс. тонн, сахарной свеклы - с 14,5 до 64,0 тыс.тонн, подсолнечника - с 1,0 до 3,2 тыс. тонн.
Возросли объемы продукции животноводства:
+-------------------------------+------------------+-----------------+| производство | 2002 г. | 2004 г. |+-------------------------------+------------------+-----------------+| мяса (тыс. т.) | 3,2 | 3,6 |+-------------------------------+------------------+-----------------+| молока (тыс. т.) | 24,0 | 26,9 |+-------------------------------+------------------+-----------------+| яйца (тыс. шт.) | 14,0 | 44,5 |+-------------------------------+------------------+-----------------+
В целом валовая продукция в сельскохозяйственном секторе в 2004году к уровню 2002 года возросла более чем в 2раза (со 132,1 млн. руб.до 290,2 млн. руб.)
В районе активно продолжалась работа по газификации населенныхпунктов, в результате чего, как и было предусмотрено Программой,газифицированы села Сулак и Кутеевка, в стадии завершения подвод газак селам Аргамаково, Калдуссы.
Особое значение в прошедшие три года придавалось сохранению иразвитию социальной сферы: здравоохранению, образованию, культуре,социальной защите населения, развитию спорта.
Проведены капитальные и текущие ремонты многих зданий,приобреталось оборудование, введен в действиефизкультурно-оздоровительный комплекс.
Во исполнение губернаторских Программ в районе активизированадеятельность Агентства по развитию и поддержке сельскогопредпринимательства, в результате чего в крестьянско-фермерскиехозяйства завозится крупный рогатый скот, свиньи, заключены договорана поставку овец. Данная работа будет продолжена и на перспективу.
За 2003-2005 годы в район привлечены значительные инвестиции всельское хозяйство, в промышленную сферу, торговлю. Инвестиции со112,0 млн. руб. в 2002 году возросли до 184,3 млн. руб. в 2004 году.
В районе продолжалось развиваться малое предпринимательство, вкотором занято в настоящее время 1,5 тыс. человек (2002 год - 793чел.).
Вместе с тем, анализ деятельности производственных отраслей исоциальный сферы показывает, что нерешенных проблем и задачзначительно больше, чем выполненных. Исходя из вступления в действие сянваря 2006 года Федерального Закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", в связи с завершением действия Программы, утвержденной на2003-2005 годы,
Собрание представителей Белинского района решило:
1. Утвердить прилагаемую "Программу социально-экономическогоразвития и улучшения жизнеобеспечения населения Белинского района на2006-2008 годы".
2.Органам местного самоуправления, управлениям, отделамадминистрации района строить свою работу в соответствии с утвержденнойПрограммой с подведением ежегодных итогов и внесением корректировок.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить напостоянную комиссию Собрания представителей Белинского района посоциально-экономическому развитию.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания
5. Настоящее решение опубликовать в установленном УставомБелинского района порядке. (Дополнен - Решение Собрания представителейБелинского района Пензенской области от 07.05.2008 г. N 211-23/2)
Глава местного самоуправления С.Е.Папшев
Белинский район г. Белинский
15 ноября 2005 г.
_________________
УТВЕРЖДЕНА
решением двадцать девятой сессии
Собрания представителей
Белинского района
Пензенской области
от 15 ноября 2005 N 247-29/1
Программа
социально-экономического развития
и улучшения жизнеобеспечения населения
Белинского района на 2006-2008 годы
(В редакции Решения Собрания представителей Белинского района
Пензенской области от 27.03.2008 г. N 197-21/2)
Паспорт Программы
+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Наименование Программы | Программа социально-экономического развития и || | улучшения жизнеобеспечения населения Белинского || | района. |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Заказчик Программы | Администрация Белинского района |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Разработчики Программы | - управления, отделы, сектора администрации района; || | - органы местного самоуправления города и сел. |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Основные цели Программы | последовательное повышение уровня и качества жизни || | населения района. |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Основные мероприятия | - создание благоприятной инвестиционной политики; || Программы | - формирование источников ресурсного обеспечения || | Программы; || | - реализация комплекса мер, направленных на || | развитие производственных отраслей, как основы || | налогооблагаемой базы; || | - сохранение и развитие социальной сферы в городе и || | сельской местности; || | - обеспечение социальной защиты населения. |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Объем и источники | - участие в федеральных и областных целевых || финансирования | Программах; || | - предусмотрение финансирования Программ на || | соответствующий финансовый год в местном бюджете; || | - привлечение инвестиций, как районного уровня, так || | и из-за его пределов; || | - рациональное и направленное привлечение средств || | малого бизнеса, частных инвестиций. |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2006-2008 годы || Программы | |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Исполнители Программы | - Органы местного самоуправления муниципальных || | образований; || | - Управления, отделы, сектора администрации района. |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Ожидаемые результаты от | - Улучшение демографической ситуации; || реализации Программы | - Снижение оттока населения; || | - Повышение жизненного уровня, рост доходов; || | - Улучшение инфраструктуры населенных пунктов; || | - Снижение социальной напряженности; |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Система контроля за | - Ежеквартальный анализ выполнения основных || реализацией Программы | показателей; || | - Ежегодное предоставление итогов выполнения || | Программы и внесение корректировок Собранию || | представителей Белинского района |+---------------------------+-----------------------------------------------------+| Координаторы Программы | - Администрация Белинского района; || | - Собрание представителей Белинского района. |+---------------------------+-----------------------------------------------------+
Ресурсы Программы
Характеристика района:
Белинский район расположен на юго-западе Пензенской области на отрогах Русской равнины Приволжской возвышенности. Площадь района - 2124 кв. км.
Район граничит с Каменским, Сердобским, Тамалинским,Башмаковским, Пачелмским районами, Тамбовской областью.
Районным центром является город Белинский, расположенный в 129 км от областного центра, связь с которым осуществляется по асфальтированной дороге республиканского значения Пенза-Тамбов.
Железной дороги в районе нет.
В административно-территориальном отношении район объединяет город районного значения и 18 администраций сельсоветов.
Количество населенных пунктов - 91.
Основное население: русские, мордва, татары.
Инфраструктура района:
- Протяженность дорог с твердым покрытием - 374,7 км
- Протяженность газовых сетей - 621,2 км
- Уровень газификации - 84%
Образование:
Общеобразовательные школы всего - 49
в том числе:
средние - 13
основные - 13
начальные - 23
Детские дошкольные учреждения - 20
Внешкольные - 4
Педколледж им. В.Г.Белинского - 1
Среднее профессиональное училище ПУ-30 - 1
Вспомогательная (коррекционная) школа (с. Поим) - 1
Здравоохранение:
Сеть ЛПУ:
- Белинская ЦРБ
- Поимская участковая больница
- Свищевская участковая больница
- Амбулатории - 6
- ФАП - 28
Культура:
- Районный Дом культуры - 1
- Кинотеатр "Юбилейный" - 1
- Дома культуры сел и клубы - 36
- Библиотеки и филиалы - 33
Социальная защита населения:
- Управление социальной защиты населения
- Центр социального обслуживания населения
- Поимский дом-интернат для престарелых и инвалидов
СИСТЕМА
показателей, характеризующих потенциал Белинского района
+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| N | Показатели | Ед. изм. | 2002 | 2003 | 2004 || п/п | | | | | |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 1 | Территория района | т. кв.м. | 2,1 | 2,1 | 2,1 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 2 | Численность населения | тыс. чел.| 35,6 | 35,2 | 34,7 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 3 | Занято в экономике | -/- | 10,0 | 10,2 | 10,2 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 4 | Площадь сельхозугодий | т.га | 173,5 | 173,5 | 173,5 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 5 | Площадь пашни | -/- | 120,2 | 126,3 | 136,3 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 6 | Бонитет почвы | балл | 84 | 84 | 84 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 7 | Протяженность рек | км | 301 | 301 | 301 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 8 | Площадь зеркала прудов, | га | 1955 | 1955 | 1955 || | водоемов | | | | |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 9 | Лесной массив | т. га | 27,4 | 27,4 | 27,4 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 10 | Валовая продукция сельского | млн. руб.| 397,7 | 475,4 | 628,7 || | хозяйства | | | | |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 11 | Объем промышленной | -/- | 48,7 | 52,7 | 72,5 || | продукции | | | | |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 12 | Оборот розничной торговли | -/- | 378,5 | 440,4 | 527,2 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 13 | Оборот общественного | -/- | 1,1 | 2,1 | 2,2 || | питания | | | | |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 14 | Объем платных услуг | -/- | 34,5 | 43,1 | 50,9 || | | | | | |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 15 | Инвестиции в экономику и | -/- | 112,4 | 123,4 | 184,3 || | соц. сферу | | | | |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 16 | Имеется дорог с твердым | км | 367,3 | 371,6 | 374,7 || | покрытием | | | | |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 17 | Имеется газопроводов | км | 583,0 | 593,0 | 321,2 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 18 | Газифицировано квартир | ед. | 10308 | 10472 | 10762 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+| 19 | Уровень безработицы | % | 2,0 | 1,4 | 1,3 |+-----+-----------------------------+----------+--------------+---------+-------+
Таблица N 1
Основные демографические показатели
+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+| Численность | 36123 | 35645 | 35169 | 34672 | 34370 | 34000 | 33800 || постоянного | | | | | | | || населения, чел. | | | | | | | || (среднегодовая) | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+| Родившихся, чел. | 248 | 249 | 227 | 235 | 240 | 245 | 250 |+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+| Умерших, чел. | 638 | 636 | 669 | 670 | 660 | 650 | 640 |+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+| Естественный | -390 | -387 | -442 | -435 | -420 | -405 | -390 || прирост, чел. | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+| Коэффициент | -10,8 | -10,9 | -12,6 | -12,5 | -12,2 | -11,9 | -11,5 || естественного | | | | | | | || прироста, человек | | | | | | | || на 1 тыс. | | | | | | | || населения | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+| Коэффициент | -2,4 | -2,7 | -4,7 | -2,5 | -1,9 | +0,5 | +1,0 || миграционного | | | | | | | || прироста, человек | | | | | | | || на 1 тыс. | | | | | | | || населения | | | | | | | |+-------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
Таблица N 2
Структура занятости населения
(в % к общей численности занятых в экономике)
+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| Занято в экономике, | 10,6 | 10,2 | 10,1 | 10,29 | 10,39 | 10,4 | 10,42 || всего (тыс. чел.) | | | | | | | |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| в том числе: (чел.) | | | | | | | |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| промышленность | 640 | 640 | 645 | 850 | 950 | 970 | 980 |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| сельское хозяйство | 2420 | 2200 | 2306 | 2350 | 2400 | 2420 | 2450 |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| строительство | 155 | 140 | 143 | 150 | 155 | 160 | 170 |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| транспорт и связь | 70 | 65 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| торговля и общественное | 105 | 110 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 || питание | | | | | | | |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| ЖКХ | 175 | 180 | 209 | 210 | 220 | 225 | 230 |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| здравоохранение и | 655 | 640 | 648 | 650 | 650 | 650 | 650 || физическая культура | | | | | | | |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| образование, культура и | 2250 | 2220 | 2206 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 || искусство | | | | | | | |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+| прочие отрасли | 4130 | 4005 | 3766 | 3685 | 3615 | 3570 | 3530 |+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
Таблица N 3
Доходы и расходы населения
+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| Среднедушевые | 1157 | 1771 | 2165 | 2455 | 2590 | 2890 | 3110 || денежные доходы в | | | | | | | || месяц, рублей | | | | | | | |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| Реальные денежные | 107,4 | 107,3 | 104,9 | 101,2 | 100,5 | 101,1 | 101,4 || доходы, % к | | | | | | | || предыдущему году | | | | | | | |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| Среднемесячная | 1977,1 | 2266,4 | 2456,9 | 2756 | 3123 | 3564 | 4080 || номинальная | | | | | | | || начисленная | | | | | | | || заработная плата, | | | | | | | || рублей | | | | | | | |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| в том числе по | | | | | | | || отраслям | | | | | | | || экономики: | | | | | | | |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| промышленность | 2290 | 2310 | 2850 | 3190 | 3600 | 3780 | 4100 |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| сельское хозяйство | 980 | 1090 | 1395 | 1600 | 2100 | 2600 | 3000 |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| строительство | 1920 | 1952 | 4171 | 4370 | 4410 | 4500 | 4600 |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| транспорт | 1820 | 1908 | 2994 | 3110 | 3200 | 3360 | 3450 |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| связь | 3100 | 3250 | 3500 | 4010 | 4090 | 4250 | 4330 |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| торговля и | 1400 | 1990 | 3529 | 3600 | 3740 | 3810 | 3900 || общественное | | | | | | | || питание | | | | | | | |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| ЖКХ | 2148 | 2526 | 2893 | 3240 | 3560 | 3840 | 3990 |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| здравоохранение и | 1600 | 1997 | 2496 | 2995 | 3590 | 3750 | 4100 || физическая | | | | | | | || культура | | | | | | | |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| образование | 1460 | 1829 | 2286 | 2740 | 3280 | 3350 | 3820 |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| культура и | 1130 | 1410 | 1746 | 2095 | 2510 | 2740 | 3200 || искусство | | | | | | | |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| Реальная | 141,0 | 100,8 | 100,2 | 100,4 | 104,6 | 106,9 | 108,5 || начисленная | | | | | | | || заработная плата, | | | | | | | || % к предыдущему | | | | | | | || году | | | | | | | |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+| Средний размер | 1326 | 1573 | 1789 | 2040 | 2350 | 2710 | 3150 || назначенных | | | | | | | || месячных пенсий, | | | | | | | || рублей, на конец | | | | | | | || года ( с учетом | | | | | | | || выплаты | | | | | | | || компенсаций) | | | | | | | |+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
Таблица N 4
Индексы физического объема производства промышленной продукции
+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| Продукция | 58,5 | 93,5 | 119,7 | 107,0 | 107,1 | 107,2 | 107,2 || промышленности - | | | | | | | || всего, в % к | | | | | | | || предыдущему году | | | | | | | |+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| в том числе: | | | | | | | |+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| машиностроение и | 100,9 | 65,6 | 109,5 | 104,0 | 104,5 | 105,1 | 106,0 || металлообработка | | | | | | | |+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| пищевая | 29,0 | 119,0 | 135,2 | 126,1 | 110,4 | 109,8 | 107,6 |+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| Прочая (Кермет) | 100,3 | 87,9 | 105,3 | 105,8 | 105,9 | 106,0 | 107,2 |+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
Таблица N 5
Производство важнейших видов продукции промышленности
в натуральном выражении
+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+| | Ед. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 || | изм. | | | | | | | |+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+| Резисторы | т.шт. | 1243,9 | 1184,1 | 1282,1 | 1300,0 | 1400,0 | 1480,0 | 1550,0 |+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+| Насосы | штук | 1184 | 875 | 987 | 1100 | 1500 | 1600 | 1700 |+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+| Кондитерские | тонн | 1083 | 3554 | 5643 | 5650 | 5655 | 5660 | 5665 |+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
Таблица N 6
Индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий), % к предыдущему году
+-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |+-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| Продукция сельского | 101,4 | 102,6 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | 105,5 | 106,0 || хозяйства в хозяйствах | | | | | | | || всех категорий - всего | | | | | | | |+-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| в том числе: | 102,1 | 104,3 | 105,0 | 107,3 | 108,4 | 109,4 | 110,3 || продукция | | | | | | | || сельскохозяйственных | | | | | | | || предприятий | | | | | | | |+-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| продукция крестьянских | 101,6 | 102,0 | 102,0 | 104,5 | 108,0 | 109,1 | 110,5 || (фермерских) хозяйств | | | | | | | |+-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| продукция в хозяйствах | 101,4 | 101,6 | 102,9 | 103,0 | 104,1 | 105,4 | 105,7 || населения | | | | | | | |+-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| в том числе: | 101,0 | 100,0 | 101,4 | 102,0 | 102,5 | 102,8 | 103,0 || растениеводства | | | | | | | |+-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| животноводства | 100,4 | 102,6 | 107,9 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 |+-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+| Продукции сельского | 11,0 | 13,3 | 17,9 | 20,6 | 22,4 | 24,2 | 25,8 || хозяйства на душу | | | | | | | || населения, тыс. руб. | | | | | | | |+-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+
Таблица 7
Производство важнейших видов сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий) в натуральном выражении
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| | Ед. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 || | изм. | | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| Продукция | | | | | | | | || растениеводства | | | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| Зерно | т.т. | 55,2 | 65,5 | 72,0 | 82,4 | 80,1 | 91,4 | 100,9 |+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| Сахарная свекла | т.т | 14,5 | 43,2 | 45,8 | 63,8 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| Подсолнечник | т.т | 1,0 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| Продукция | | | | | | | | || животноводства | | | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| Мясо | т.т | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| Молоко | т.т | 24,0 | 30,9 | 26,9 | 27,4 | 28,6 | 29,0 | 30,0 |+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+| Яйцо | т.шт. | 14,0 | 14,5 | 44,5 | 16,0 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
Таблица 8
Развитие малого предпринимательства
+------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+| | Ед. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 || | изм. | | | | | | | |+------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+| Количество малых | ед. | 123 | 123 | 128 | 142 | 153 | 167 | 173 || предприятий, | | | | | | | | || всего | | | | | | | | |+------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+| Объем продукции | т.р. | 41,8 | 62,7 | 107,2 | 126,7 | 145,0 | 166,0 | 189,0 || малых | | | | | | | | || предприятий, | | | | | | | | || всего | | | | | | | | || | | | | | | | | |+------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+| Численность | чел. | 793 | 962 | 1000 | 1423 | 1480 | 1510 | 1530 || занятых на малых | | | | | | | | || предприятиях | | | | | | | | |+------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+| Доля занятых на | | 7,8 | 9,4 | 9,9 | 13,8 | 14,5 | 14,8 | 15,0 || малых | | | | | | | | || предприятиях в % | | | | | | | | || от общей | | | | | | | | || численности | | | | | | | | || занятых | | | | | | | | |+------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+| Объем инвестиций | | 1,8 | 3,5 | 4,7 | 11,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 || в предприятия | | | | | | | | || малого бизнеса, | | | | | | | | || всего | | | | | | | | |+------------------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
Таблица 9
Ввод объектов социально-культурного назначения+---------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+| Наименование показателей | Ед. изм. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |+---------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+| Жилищное строительство | кв.м | 3092 | 2728 | 3025 | 2129 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 |+---------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+| в т.ч. индивидуальное | кв.м | 3092 | 2728 | 3025 | 2129 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 |+---------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+| Общеобразовательные школы | уч. мест | - | - | - | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+| Больницы | коек | - | - | - | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+| Поликлиники | посещений в | - | - | - | - | - | - | - | - || | смену | | | | | | | | |+---------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+| Клубы | мест | - | - | - | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+| Прочие | | - | - | - | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
Таблица 10
Оборот розничной торговли
(розничный товарооборот)
+----------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |+----------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+| Оборот | 378,5 | 440,4 | 527,2 | 606,0 | 676,0 | 725,0 | 770,0 || розничной | | | | | | | || торговли, в | | | | | | | || млн. рублей | | | | | | | |+----------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+| Оборот | 10478 | 12358 | 14990 | 17478 | 19660 | 21300 | 22700 || розничной | | | | | | | || торговли на | | | | | | | || душу | | | | | | | || населения, | | | | | | | || рублей | | | | | | | |+----------------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+
Демография
Демографическая ситуация в районе за последние три года
характеризуется следующими показателями:
+---------------------------+------+---------------+---------------+-------------+| Показатели | Ед. | 2002 год | 2003 год | 2004 год || | изм. | | | |+---------------------------+------+---------------+---------------+-------------+| Численность населения | чел. | 35,6 | 35,2 | 34,7 |+---------------------------+------+---------------+---------------+-------------+| в т.ч. | чел. | 6,0 | 5,9 | 6,3 || моложе трудоспособного | | | | || возраста | | | | |+---------------------------+------+---------------+---------------+-------------+| старше трудоспособного | чел. | 11,2 | 11,0 | 10,8 || возраста | | | | |+---------------------------+------+---------------+---------------+-------------+| Родилось | чел. | 248 | 249 | 227 |+---------------------------+------+---------------+---------------+-------------+| Умерло | чел. | 638 | 636 | 669 |+---------------------------+------+---------------+---------------+-------------+| Прибыло | чел. | 535 | 480 | 428 |+---------------------------+------+---------------+---------------+-------------+| Убыло | чел. | 623 | 578 | 595 |+---------------------------+------+---------------+---------------+-------------+
Как видим из таблицы из года в год демографический балансотрицательный как по естественной убыли, так и по миграционномупроцессу.
За 9 месяцев 2005 года демография характеризуется такимипоказателями:
Родилось - 158
Умерло - 500
Прибыло - 276
Убыло - 401
Средний возраст жителя Белинского района свыше 44 лет.
Вместе с тем, администрацией района, сельскими муниципальнымиобразованиями принимаются меры по созданию условий для закреплениякадров, их переквалификации, сохранению сети социальной сферы.
Так, в 2005 году прошли переобучение 45 человек механизаторов сучастием центра занятости для работы на импортной технике РАО"Белинское". Пущен в эксплуатацию молочный комбинат, где создано около300 рабочих мест, введено 6 домов по программе "Дом для молодойсемьи".
В сельских населенных пунктах сданы 4 социокультурных центра(Пушанино, Поим, Лермонтово, Козловка), в настоящее время идет работапо проектам еще 3-х центров в селах Кутеевка, Невежкино, Ширяево.
С целью сохранения трудового потенциала и закрепления кадров населе, привлекаются инвесторы в сельскохозяйственное производство(фирма "Рассвет", "Икма", "Хартланд Фармз"). На 2006-2008 годыпредусматривается проведение ряда мероприятий, которые должныспособствовать улучшению демографической ситуации:
МЕРОПРИЯТИЯ
по улучшению демографической обстановки в Белинском районе+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| N | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок || п/п | | исполнитель | исполнения |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| | Социально-экономическое развитие. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 1 | Осуществлять постоянный контроль за | Муниципальные | 2006-2008 г.г. || | выполнением разделов | образования | || | социально-экономической Программы, | Отделы, сектора | || | касающихся улучшения уровня и | | || | качества жизни населения Белинского | | || | района. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 2 | Укреплять общественный сектор | Руководители предприятий | 2006-2008 г.г. || | производства с целью предоставления | и организаций | || | дополнительных рабочих мест. | Главы органов местного | || | | самоуправления | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 3 | Поддерживать и развивать | Главы местного | 2006-2008 г.г. || | самозанятость населения и | самоуправления | || | предпринимательство, как важный | | || | фактор реализации политики активного | | || | трудоустройства в Белинском районе. | | || | Предусмотреть в бюджете средства для | | || | организации общественных работ в | | || | размере: | | || | 2006 г. - 25,0 | | || | 2007 г. - 40,0 | | || | 2008 г. - 40,0 | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 4 | Привлекать к участию в реализации | Главы | 2006-2008 г.г. || | областной программы "Дом для молодой | горсельадминистраций | || | семьи" граждан до 35 лет. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 5 | Обеспечить заработную плату | Руководители | 2006-2008 г.г. || | работникам всех сфер в размере не | организаций, | || | ниже прожиточного минимума. | предприятий, частные | || | | предприниматели | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 6 | Принять необходимые меры по | Отдел образования | 2006-2008 г.г. || | сохранению сети образовательных | | || | учреждений района: дошкольных, | | || | школьных учреждений дополнительного | | || | образования и общественного | | || | воспитания. Развивать бесплатную | | || | инфраструктуру указанных учреждений, | | || | создающих условия для всестороннего | | || | развития личности. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 7 | Решать вопросы трудоустройства | ФГСЗН, отдел по делам | 2006-2008 г.г. || | школьников и несовершеннолетних | молодежи, отдел | || | подростков, желающих работать в | образования, органы | || | каникулярное время. | местного самоуправления | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 8 | Привлекать молодых специалистов на | Управление сельского | 2006-2008 г.г. || | село, предоставляя им работу по | хозяйства, руководители | || | специальности. | предприятий, | || | Активизировать взаимодействие с | организаций, главы | || | высшими и средними заведениями. | органов местного | || | | самоуправления | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| | Развитие социальной сферы. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 9 | Продолжить работу по организации на | Органы местного | 2006-2008 г.г. || | центральных усадьбах сельских | самоуправления | || | администраций социально-культурных | | || | центров. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 10 | Создать условия для нормальной работы | Руководители | 2006-2008 г.г. || | и отдыха населения района: | организаций, органы | || | в сфере жилищно-коммунального | местного самоуправления | || | обслуживания, | | || | образования, здравоохранения, | | || | культуры и т.д. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| | Социальная поддержка населения | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 11 | Оказывать ежегодную адресную | Управление социальной | 2006-2008 г.г. || | материальную помощь многодетным | защиты населения, | || | малоимущим семьям. | финансовый отдел. | || | | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 12 | Развивать систему услуг в учреждении | Управление социальной | 2006-2008 г.г. || | центра социального обслуживания | защиты населения, центр | || | населения Белинского района | социального обслуживания | || | (социально-бытового характера, | населения, финансовый | || | почасовые дневные детские группы и | отдел. | || | др.), с целью предоставления | | || | возможности женщине, наряду с | | || | выполнением профессиональных | | || | обязанностей больше внимания уделять | | || | семье и детям. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 13 | Обеспечить бесплатным питанием и | Отдел образования | 2006-2008 г.г. || | учебной литературой детей из | | || | малообеспеченных семей. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 14 | Предусматривать в бюджетах всех | Финансовый отдел | 2006-2008 г.г. || | уровней средства на санаторное | | || | лечение матери и ребенка, на оказание | | || | высококвалифицированной помощи в | | || | клинических центрах. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 15 | Обеспечить выполнение районной | Белинская ЦРБ | 2006-2008 г.г. || | программы "Дети Белинского района" в | | || | том числе: | | || | - увеличение количества коек в | | || | родильном отделении ЦРБ; | | || | - выполнение мероприятий по снижению | | || | перинатальной и младенческой | | || | смертности в районе; | | || | - продолжить выделение бюджетных | | || | средств для организации бесплатного | | || | питания детей первых 2-х лет жизни. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 16 | Осуществлять контроль за | Управление социальной | 2006-2008 г.г. || | предоставлением социальных льгот и | защиты населения | || | гарантий для женщин, предусмотренных | | || | законодательством РФ, постановлением | | || | Правительства. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 17 | Развитие и совершенствование | Белинская ЦРБ | 2006-2008 г.г. || | организации качества медицинской | | || | помощи сельским жителям: | | || | - привлечение медицинских кадров на | | || | село; | | || | улучшение материально-технической | | || | базы ЛПУ путем: | | || | телефонизации сельских ЛПУ; | | || | строительства и ремонта ЛПУ на селе; | | || | обеспечение ЛПУ санитарным | | || | автотранспортом; | | || | реконструкции коечного фонда сельских | | || | ЛПУ с учетом демографической | | || | ситуации; | | || | более широкого использования выездных | | || | форм работы специалистами ЦРБ на | | || | село. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| | Профилактическая работа. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 18 | В целях обеспечения пропаганды | Центр социального | Постоянно || | здорового образа жизни, профилактики | обслуживания населения. | || | ранней алкоголизации и наркомании, | Отдел образования. | || | подготовки молодежи к созданию семьи | Белинская ЦРБ. | || | и рождению ребенка, развития | | || | социального обслуживания | | || | детей-инвалидов и их комплексной | | || | реабилитации, в отделении социальной | | || | помощи семье и детям, продолжить курс | | || | лекций и бесед с подростками и | | || | родителями. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 19 | Активизировать работу службы | Управление социальной | Постоянно || | планирования семьи, предусматривающую | защиты населения, | || | прием врачами акушерами-гинекологами | Белинская ЦРБ | || | по вопросам планирования семьи и | | || | специалистами служб социальной защиты | | || | по проблемам предотвращения отказов | | || | от ребенка. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+| 20 | Задействовать весь информационный | Редакция газеты | Постоянно || | спектр (лекции, беседы и т.д.), | "Сельская новь" | || | включая газету "Сельская новь" для | Отдел образования | || | пропаганды здорового образа жизни и | Директора музеев | || | воспитания подрастающего поколения в | Отдел культуры | || | духе любви к малой Родине. Вести | | || | постоянную пропаганду культурного | | || | наследия Белинского района. | | |+-----+---------------------------------------+--------------------------+----------------+
Агропромышленный комплекс
В основных отраслях сельского хозяйства разработаны программы имероприятия на перспективу до 2008 года.
Цель программ и мероприятий:
- стимулирование развитие эффективного сельскохозяйственногопроизводства;
- обеспечение населения района продуктами питания;
- обеспечение перерабатывающей промышленности сырьем;
- повышение доходов, а исходя из этого и улучшениежизнеобеспечения сельского населения.
Программа "О совершенствовании системы земледелиясельскохозяйственных предприятий Белинского района на период с 2002 по2010 г.г."
Дальнейшее развитие земледельческой отрасли должно осуществлятьсяза счет внедрения высокоэффективных энерго- и ресурсосберегающихтехнологий как важнейшего направления в совершенствовании системземледелия.
Ресурсосберегающие технологии благодаря менее затратным способамобработки почвы и использованию многооперационных комбинированныхпосевных машин обеспечат значительную экономию материальных и трудовыхзатрат.
Показатели внедрения энергосберегающих технологий при выращиваниисельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях.
+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+| | | 2006 | | 2007 | | 2008 | || | | год | | год | | год | |+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+| | | объем | экономия | объем | экономия | объем | экономия || | | работ | тыс. руб. | работ | тыс. руб. | работ | тыс. руб. || | | тыс. | | тыс. | | тыс. | || | | га. | | га. | | га. | |+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+| 1 | Замена вспашки | | | | | | || | приемами | | | | | | || | поверхностной | | | | | | || | обработки: | | | | | | |+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+| | под озимые | 27,2 | 4352,0 | 28,0 | 4480,0 | 29,0 | 4640,0 || | культуры | | | | | | |+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+| | под яровые | 25,0 | 4000,0 | 26,0 | 4160,0 | 27,5 | 4400,0 || | культуры | | | | | | |+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+| 2 | Исключение | | | | | | || | отдельных приемов | | | | | | || | предпосевной | | | | | | || | обработки: | | | | | | |+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+| | предпосевная | 18,0 | 2160,0 | 22,0 | 2640,0 | 27,0 | 3240,0 || | культивация | | | | | | |+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+| 3 | Совмещение | | | | | | || | технологических | | | | | | || | операций в одном | | | | | | || | агрегате: | | | | | | |+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+| | культивация | 18,0 | 2700,0 | 22,0 | 3300,0 | 27,0 | 4050,0 || | сев с | | | | | | || | одновременным | | | | | | || | внесением | | | | | | || | удобрений | | | | | | || | прикатывание | | | | | | |+---+-------------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
Прогноз развития сельскохозяйственного производства до 2008 годапредусматривает расширение посевов зерновых технических и кормовыхкультур. Учитывая экономическую эффективность возделывания сахарнойсвеклы, увеличение посевов под этой культурой будет происходить как всельхозпредприятиях, так и в крестьянско-фермерских хозяйствах иличном подворье.
Структура посевных площадей в сельхозпредприятиях района:
+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+| | | 2006 год | 2007 год | 2008 год |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+| | Пашня | 116621 | 116621 | 116621 |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+| | Пары | 32000 | 34000 | 36000 |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+| | Посевная площадь всего | 59400 | 66500 | 73100 || | | | | |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+| | в т.ч. зерновые культуры | 40500 | 45700 | 50200 |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+| | технические | 5850 | 6300 | 6900 |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+| | из них: сах. свекла | 2500 | 2800 | 3200 |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+| | подсолнечник | 3350 | 3500 | 3700 |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+| | Кормовые культуры | 13050 | 14500 | 16000 |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+
Планируемые урожайность и
производство сельскохозяйственной продукции
+---------------------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+| | 2006 г. | | 2007 г. | | 2008 | || | | | | | г. | |+---------------------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+| | ц/га | тонн | ц/га | тонн | ц/га | тонн |+---------------------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+| Зерно | 19,8 | 80100 | 20,0 | 91400 | 20,1 | 100900 |+---------------------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+| Сахарная свекла | 240,0 | 60000 | 250,0 | 70000 | 250,0 | 80000 |+---------------------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+| Подсолнечник | 11,2 | 3750 | 11,5 | 4020 | 11,5 | 4200 |+---------------------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+
В крестьянско-фермерских хозяйствах района, специализирующихся восновном на производстве растениеводческой продукции, в 2006-2008 г.г.планируется произвести:
+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+| | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+| Зерно | тн | 14300 | 14500 | 14700 |+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+| Сахарная свекла | тн | 6600 | 7000 | 7400 |+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+| Подсолнечник | тн | 160 | 160 | 160 |+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+
Учитывая важность травосеяния в повышении плодородия земель и вобеспечении животноводства полноценными кормами, в районе в дальнейшембудет уделяться большое внимание освоению травопольных севооборотов.
Выполнение целевой муниципальной программы "Ввод в оборотвременно неиспользуемой пашни на период 2004-2007 г.г." позволитувеличить объемы производства и реализации сельскохозяйственнойпродукции, создать дополнительные рабочие места, улучшить снабжениенаселения продуктами питания отечественного производства. В 2006 годупредусматривается дополнительно получить 24,3 тыс. тонн зерна, в 2007г. 46,5 тыс. тонн.
+--------------------------------------------------------+-----------+---------+| Ввод в оборот временно неиспользуемой пашни (тыс. га.) | 2006 г. | 2007 г. |+--------------------------------------------------------+-----------+---------+| | 14,8 | 20,2 |+--------------------------------------------------------+-----------+---------+
В последнее время особое внимание уделяется развитию личныхподсобных хозяйств граждан.
Прогноз развития личных подсобных хозяйств граждан до 2008 годапредусматривает:
Поголовье скота (на конец года)
+------------------------+-------+---------------+--------------+--------------+| Наименование | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 || показателей | изм. | | | |+------------------------+-------+---------------+--------------+--------------+| Всего КРС | гол | 12150 | 12200 | 12320 |+------------------------+-------+---------------+--------------+--------------+| в т.ч. коров | -//- | 6250 | 6265 | 6300 |+------------------------+-------+---------------+--------------+--------------+| свиней | -//- | 6830 | 6850 | 6970 |+------------------------+-------+---------------+--------------+--------------+| овец и коз | -//- | 3835 | 3840 | 3950 |+------------------------+-------+---------------+--------------+--------------+| Птица | -//- | 85200 | 85280 | 85500 |+------------------------+-------+---------------+--------------+--------------+
Производство продукции:
+-------------------------+-------+---------------+--------------+-------------+| Наименование продукции | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 || | изм. | | | |+-------------------------+-------+---------------+--------------+-------------+| Молоко | тн | 21545 | 21600 | 21720 |+-------------------------+-------+---------------+--------------+-------------+| Мясо | -//- | 3170 | 3215 | 3230 |+-------------------------+-------+---------------+--------------+-------------+| Картофель | -//- | 24900 | 25000 | 25600 |+-------------------------+-------+---------------+--------------+-------------+| Овощи | -//- | 3952 | 4000 | 5100 |+-------------------------+-------+---------------+--------------+-------------+
Животноводство
Основными направлениями в развитии животноводства района на2006-2008 гг. является увеличение поголовья крупного рогатого скота на20% ежегодно, в том числе и увеличение количества коров, повышенияпородных и продуктивных качеств дойного стада, доведении егопродуктивности до 3010 кг на корову в 2008 году.
Практическую реализацию намеченных мероприятий планируетсяосуществлять в следующих направлениях:
- улучшение породных и продуктивных качеств скота планируется,как за счет покупки чистопородных, племенных животных, так и за счетповсеместного искусственного осеменения маточного поголовья;
- в каждом хозяйстве за счет улучшения работы по воспроизводствустада увеличить выход приплода телят до 92% и обеспечить высокуюсохранность молодняка;
- обеспечить направленное выращивание ремонтного молодняка;
- за счет соблюдения технологии кормления и содержания ремонтныхтелок, ставится задача осеменять их в возрасте 16-18 месяцев с живоймассой 350-380 кг и обеспечить ежегодный ввод первотелок в основноестадо не менее 25% к наличию поголовья коров;
- организовать закуп телок у населения;
- создание прочной кормовой базы за счет увеличения площадеймноголетних трав, кукурузы и кормовой свеклы.
Ожидаемые результаты представлены в таблице:
+-----------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+| Наименование | 01.01.2005 г. | 01.01.2006 г. | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. || показателей | | | | |+-----------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+| Наличие КРС всего, | 5431 | 5440 | 6528 | 7834 || гол. | | | | |+-----------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+| в т.ч. коровы, гол. | 2844 | 2844 | 3413 | 4096 |+-----------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+| Получить телят всего, | 2299 | 2120 | 3140 | 3768 || гол | | | | |+-----------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+| Валовое производство | | | | || молока, цн. | 49492 | 52614 | 102390 | 123494 |+-----------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+| Средний удой от 1 | | | | || коровы, кг. | 1678 | 1850 | 3000 | 3010 |+-----------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+
Промышленный потенциал
Объем промышленного производства в районе в действующих ценах запоследние 3 года имеет тенденцию роста, о чем говорят следующиепоказатели:
2002 год - 48,7 млн. руб.
2003 год - 52,7 млн. руб.
2004 год - 72,5 млн. руб.
Что касается 2005 года, то за прошедший период показатели объемавыпускаемой продукции к уровню соответствующего периода прошлого годавыше, что дает возможность гарантировать и положительный результат вцелом по году.
9 мес. 2005 года - 57,0 млн. руб.
9 мес. 2004 года - 52,1 млн. руб.
Стабильно работают предприятия: ОАО "Кермет", ОАО Ремзавод"Белинский".
В ОАО "Кермет" в последние годы не возникало ни одной критическойситуации, здесь своевременно реагируют на рынок сбыта и уже сейчасрадиус действия ОАО "Кермет" распространяется более чем на 1000потребителей не только по России, но и за ее пределами.
В общем объеме выпускаемой промышленной продукции доля ОАО"Кермет" занимает 43,7 процента. Здесь одна из самых высокихзаработных плат. За 2004 год - 4435,9 рубля. Темпы роста на данномпредприятии сохраняются и на будущее.
Так, за 9 месяцев 2005 года ими было выпущено продукции на 24,4млн. рублей, что составляет 104,2 процента к уровню прошлого года (всопоставимых ценах), а в действующих ценах на сумму 27,5 млн. рублей.
Основным направлением деятельности ОАО "Кермет" на период2006-2008 г.г. по-прежнему будет производство электронных компонентов(резисторы, наборы резисторов, резистивные сборки и др.) как серийноосвоенных, так и вновь разрабатываемых.
По прогнозным и расчетным данным показатели деятельности ОАО"Кермет" на 2006-2008 годы сложатся следующим образом:
+------------------------+------+---------------+---------------+---------------+| Наименование | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 || показателей | изм. | | | |+------------------------+------+---------------+---------------+---------------+| Объем производства | тыс. | 44000,0 | 48000,0 | 52000,0 || | руб. | | | |+------------------------+------+---------------+---------------+---------------+| Выпуск резисторов | тыс. | 1400,0 | 1480,0 | 1550,0 || | шт. | | | |+------------------------+------+---------------+---------------+---------------+| Численность работающих | чел. | 205 | 210 | 215 |+------------------------+------+---------------+---------------+---------------+
Планируется в 2008 году довести среднемесячную зарплату попредприятию до 5500 рублей и получить прибыли соответственно по годам:3600, 3800, 4000,0 тыс. руб.
Несколько сложнее складывалась обстановка в 2003 и начале 2004года в ОАО Ремзавод "Белинский", где возникли проблемы с поставкойлитья для выпуска насосов. К чести руководства коллектива уже вовтором квартале 2004 года им удалось положительно разрешить данныйвопрос, заключив договор с Саранским поставщиком, в целом за 2004 годРемзавод по выпуску насосов выполнил программу в сопоставимой оценкена 111,6 процента.
Темпы роста не снизились и в 2005 году, о чем говорят следующиеданные:
9 мес. 2004 года - 11,7 млн. руб.
9 мес. 2005 года - 13,5 млн. руб.
или 115,3 процента в сопоставимых ценах. А в действующих объемсоставил 14,8 млн. руб.
По прогнозам до 2008 года данное предприятие сохранит темпы ростана уровне 6-7 процентов.
Основным видом деятельности Ремзавода является изготовлениенасосов различных модификаций, а также восстановление и изготовлениедеталей к тракторам и сельхозмашинам.
Удельный вес промышленной продукции в общем объеме производстваремзавода составляет 77 процентов.
На 2006-2008 годы предприятие планирует следующие показатели:
+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | 2006 г. | | 2007 г. | | 2008 г. | |+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма т.р. || | единиц | т.р. | единиц | т.р. | единиц | |+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| Объем продукции в | | 26117,0 | | 26930,0 | | 27195,0 || действующих ценах | | | | | | |+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| в т.ч. насосы ЦНСГ | 1500 | 20040,0 | 1505 | 20760,0 | 1512 | 20880,0 |+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| консольные | 200 | 730 | 205 | 750 | 206 | 760 |+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| Кап.ремонт | 50 | 1000,0 | 52 | 1085,0 | 55 | 1090,0 || двигателей | | | | | | |+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
Предполагается сохранить численность работающего персонала (120человек) и ежегодно получать прибыль в пределах 1300-1500 тыс. руб.
Из-за проводимой технологической реконструкции в текущем годунесколько снизило свои показатели ООО "Невский кондитер". Однако ужепо итогам 9 месяцев данным предприятием выпущено продукции вдействующих ценах на 10,3 млн. руб., в сопоставимых на 9,1 млн. руб.или 102,2 процента к уровню прошлого года. Это дает предположение и вцелом по году прогнозировать перевыполнение уровня 2004 года на 4-5процентов.
По оценке предприятия планируется не только сохранить, но инесколько увеличить объем продукции:
Кондитерские изделия - 2004 год - 5643 тонн
2005 год - 5650 тонн
2006-2008 годы - 5655-5665 тонн
По ООО "Невский кондитер" на реконструкцию планируютсякапитальные вложения с 200,0 тыс. руб. в 2005 году довести до 1000,0 в2008 (реконструкция компрессоров, котельной).
Положительным моментом в деятельности промышленного производстваявляется пуск в действие перерабатывающего молочного комбината ООО"Белинскмолоко".
Здесь будет задействовано до 300 рабочих мест, мощностипредприятия рассчитаны на выпуск 400 тонн пользующейся спросомпродукции в месяц. Помимо 6 видов сыров здесь уже выпускается широкийассортимент кисломолочной продукции, которая поставляется в 14регионов России.
По первым шагам пока сложно судить о дальнейшей судьбеколлектива, но, то, что только на его реконструкцию вложено 40,0 млн.руб. и планируется вложить дополнительно 20,0 млн. руб., что этопредприятие реконструировалось и вводилось непосредственно поПрограмме и под пристальным вниманием Губернатора Пензенской областиВ.К.Бочкарева, дает основание надеяться, что коллектив комбинатаоправдает все возложенные на него задачи.
На территории района действует и еще одно предприятие переработкимолока - ООО "Студеновское". Образовано оно было в середине 2004 года,но уже к концу года выпустило продукции на 8,9 млн. руб., а за 5месяцев 2005 года - 2,2 млн. рублей (1 квартал находился на ремонте).
По результатам 7 месяцев объем произведенной продукции достиг 4,0млн. рублей и по 9-ти месяцам ожидается достигнуть уровень 2004 года.
В целом ожидается по данному предприятию в 2005 году обеспечитьрост к уровню 2004 года 5-6 процентов и довести объем производства до9-9,5 млн. руб.
Соответственно, на 2006-2008 годы планируется по ООО"Студеновское" произвести продукции на 9,8-10,0 млн. рублей.
В целом показатели по объему промышленного производствапрогнозируются таким образом:
2005 год - 75,5 млн. руб.
2006 год - 79,0 млн. руб.
2007 год - 82,0 млн. руб.
2008 год - 88,0 млн. руб.
ИНФРАСТРУКТУРА
ГАЗИФИКАЦИЯ
+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| N | Наименование | Вид работ | Объем | Сумма | Срок || п/п | сельсовета | | | (доля | исполнения || | | | | района) | || | | | | (тыс. руб.) | |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| 1 | Лермонтовский | газификация | | | || | | с. Калдусы: | | | |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| | | межпоселковый | 12 км | 2000,0 | || | | газопровод | | | |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| | | итого: | | 2000,0 | 2006 |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| 2 | Ширяевский | газификация | | | || | | с. Ершово: | | | |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| | | проект | | 142,0 | |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| | | межпоселковый | 4,5 км | 1800,0 | || | | газопровод | | | |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| | | итого: | | 1942,0 | 2007 |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| | Итого по | | | 3942,0 | || | газификации | | | | |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+| | в т.ч. проекты | | | 142,0 | |+-----+------------------+--------------------+--------+--------------+--------------+
КОТЕЛЬНЫЕ
+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| N | Наименование | Объект, вид работы | Сумма | Срок || п/п | сельсовета | | (тыс. руб.) | исполнения |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| 1. | Аргамаковский | средняя школа: | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 65,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | блочная котельная | 1500,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | больница | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 10,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | оборудование | 60,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | администрация: | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | местное отопление | | || | | (реконструкция) | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 10,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | оборудование | 100,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | итого: | 1745,0 | 2006 |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| 2. | Лермонтовский | Калдусская школа | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 65,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | стоимость котельной и | 1500,0 | || | | теплотрассы до школы | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | итого: | 1565,0 | 2006 |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| 3. | Кутеевский | средняя школа: | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 65,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | блочная котельная | 1500,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | Дом культуры: | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 65,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | блочная котельная | 1000,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | итого: | 2630,0 | 2006 |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| 4. | Волчковский | Дом культуры | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 65,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | блочная котельная | 1000,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | итого: | 1065,0 | 2007 |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| 5. | Студенский | Детский сад: | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 65,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | блочная котельная | 1000,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | итого: | 1065,0 | 2007 |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| 6. | Поимский | реконструкция котельной | | || | | школы и д/сада с. Топориха | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 65,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | блочная котельная | 1000,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | итого: | 1065,0 | 2007 |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| 7. | г. Белинский | д/сад N 4 - перевести на | | || | | модульную котельную | | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | проект | 65,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | блочная котельная | 1000,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | | итого: | 1065,0 | 2007 |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | Итого по котельным: | | 10200,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+| | в т.ч. проекты | | 465,0 | |+-----+----------------------+----------------------------+----------------+--------------+
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| N | Наименование | Виды работ | Объем | Сумма | Срок || пп | сельсовета | | | (районная | исполнения || | | | | доля - | || | | | | 40%) | || | | | | тыс. руб. | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 1 | Верхнеполянский | Проектирование | 1 ед. | 500,0 | 2008 || | | скважины | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 2 | Волчковский | реконструкция | | | || | | водопровода с. | | | || | | Волчково: | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 12 км | 4800,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | башня | 1 ед. | 500,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | итого: | | 5500,0 | 2006-2008 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | в т.ч. | 1 км. | 600,0 | 2006 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 3 | Камынинский | реконструкция | | | || | | водопровода: | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 5,6 км | 2240,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | башня | 2 ед. | 1000,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | итого: | | 3340,0 | 2006-2008 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 4 | Кевдовершинский | с. Сулак: | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 5,0 км | 2000,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | башня | 1 ед. | 300,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | скважина | 1 ед. | 600,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Итого: | | 3100,0 | 2006-2008 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 5 | Козловский | с. Пичевка: | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 10 км | 4000,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | башня | 1 ед. | 300,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Итого: | | 4500,0 | 2008 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 6 | Кутеевский | с. Кутеевка: | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 7 км | 2800,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | башня | 1 ед. | 300,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | скважина | 1 ед. | 600,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Итого: | | 3900,0 | 2007 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 7 | Лермонтовский | с. Калдуссы: | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 4,5 км | 1800,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | башня | 1 ед. | 300,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | скважина | 1 ед. | 600,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Итого: | | 2900,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | с. Лермонтово: | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 5,0 км | 1000,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | скважина | | 1000,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Итого: | | 2000,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Всего: | | 4900,0 | 2006-2008 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 8 | Невежкинский | ул. Репьевка | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | ул. Пушкина | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 6,5 км | 2800,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Итого: | | 3800,0 | 2007-2008 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 9 | Поимский | с. Поим: | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | 2006 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 10,0 | 4000,0 | || | | | км | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | скважина | 1 ед. | 600,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Итого: | | 4800,0 | 2006-2008 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 10 | Пушанинский | с. Кукарки | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | ремонт | | 800,0 | 2007 || | | водопровода | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 11 | Свищевский | с. Свищевка | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | 2006 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 10 км | 4000,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | башня | 1 | 300,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | скважина | 1 | 600,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Итого: | | 5100,0 | 2006-2007 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| 12 | Чернышевский | с.Чернышево: | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | проект | | 200,0 | 2006 |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | водопровод | 8,0 км | 3200,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | башня | 1 ед. | 300,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | скважина | 1 ед. | 600,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | | Итого: | | 4300,0 | 2006-2008 || | | | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | Итого по | | | 52240,0 | || | водоснабжению: | | | | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+| | в т.ч. проекты | | | 2200,0 | |+----+--------------------+-------------------+--------+------------+---------------+
ДОРОГИ И МОСТЫ
ДОРОГИ
+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| N | Наименование | Наименование | Ед. | Кол-во | Объем | Срок || п/п | организации | объекта | изм. | | млн. | исполнения || | | | | | руб. | |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| 1. | ГУП "Белинский | реконструкция а/д | км | 5 | 11,0 | 2006 || | спецдор" | "Белинский - | | | | || | | Тамала" с. | | | | || | | Козловка | | | | |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| 2. | ГУП "Белинский | капитальный ремонт | км | 3 | 3,0 | 2006 || | спецдор" | а/д "Тамбов-Пенза" | | | | || | | с. Сяськино | | | | |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| 3. | ГУП "Белинский | строительство | км | 2,5 | 5 | 2008 || | спецдор" | а/дороги | | | | || | | "Чернышево - | | | | || | | Ольшанка" км | | | | |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| 4. | ГУП "Белинский | содержание | км | 91,8 | 3,0 | 2006 || | спецдор" | территориальных | | | | || | | дорог | | | | |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| | ИТОГО: | | | | 22,0 | |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| 5. | ФГУ ДЭП - 269 | содержание | км | 269 | 7,0 | 2006 || | | территориальных | | | | || | | дорог района | | | | |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| 6. | ФГУ ДЭП - 269 | ремонт а/д | км | | | || | | Волчково - | | 3 | 3,0 | 2006 || | | Свищевка | | 7 | 7,0 | 2007-2008 |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| 7. | ФГУ ДЭП - 269 | ремонт ул. Шуваева | км | 1,3 | 4,0 | 2006 |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| | ИТОГО: | | | | 21,0 | |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+| | ВСЕГО: | | | | 43,0 | |+-----+-----------------+--------------------+-------+--------+--------+------------+
МОСТЫ
+-----+------------------------+----------------------+-----------+-----------------+| N | Сельсовет | Населенный пункт | Сумма | Срок исполнения || п/п | | | | |+-----+------------------------+----------------------+-----------+-----------------+| 1 | Кевдовершинский | пос. Петровка | 500,0 | 2007 |+-----+------------------------+----------------------+-----------+-----------------+| 2 | Лермонтовский | с. Калдуссы | 1000,0 | 2006 |+-----+------------------------+----------------------+-----------+-----------------+| 3 | Свищевский | с. Мамлеевка | 500,0 | 2006 |+-----+------------------------+----------------------+-----------+-----------------+| 4 | г. Белинский | Устройство | 1000,0 | 2007 || | | водоотведения по ул. | | || | | Шуваева | | |+-----+------------------------+----------------------+-----------+-----------------+| | Итого: | | 3000,0 | |+-----+------------------------+----------------------+-----------+-----------------+
ЭКОЛОГИЯ
Проведение работ по реконструкции и содержанию
плотин реки Большой Чембар - 250,0 тыс. руб. (2006 г.)
КАНАЛИЗАЦИЯ
г. Белинский - 70 квартал:
- строительство насосной станции (КНС)- 700,0 тыс. руб. (2007 г.)
Лермонтовский сельсовет:
- проектирование канализационных сетей - 70,0 тыс. руб. (2006 г.)
Итого по канализации - 770,0 тыс. руб.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(2006-2008 г.г.)
+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| N | Наименование | Вид работы, | Сумма || пп | сельсовета | объект | (тыс. руб.) |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | Установка пожарной сигнализации: | |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| 1. | Верхнеполянский | школа | 60,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| 2. | Кевдовершинский | школа с. Сулак | 75,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | ДК с. Сулак | 30,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | ДК с. Кевда | 30,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | итого: | 135,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| 3. | Лермонтовский | СДК с. Лермонтово | 150,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| 4. | Невежкинский | сигнализация СДК | 90,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | обработка огнезащитным составом | 30,0 || | | ДК и медпункта | |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | итого: | 120,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| 5. | Поимский | пожарная сигнализация: | |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | музей | 40,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | СДК | 90,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | д/сад | 50,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | итого: | 180,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| 6, | Пушанинский | пожарная сигнализация: | |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | д/сад | 60,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | амбулатория | 30,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | итого: | 90,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| 7. | Студенский | пожарная сигнализация: | |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | школа в с. Черногай | 22,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | школа в п. Октябрьский | 22,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | итого: | 44,0 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| 8. | Чернышевский | пожарная безопасность по МСУ | 110,0 || | | (содержание автомашины) | |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| 9. | По райцентру | содержание пожарной части | 342,5 |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | | создание единой диспетчерской | 750,0 || | | службы | |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+| | Итого по пожарной | | 1981,5 || | безопасности: | | |+-----+-----------------------+----------------------------------+------------------+
РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗАСТРОЙКИ
Разработка схемы территориального планирования Белинского района.Срок исполнения - 4 квартал 2008 года.
Изыскание средств для финансирования данного вида работы в сумме1600,0 тыс. рублей.
Осуществление разработки генеральных планов и правилземлепользования и застройки поселений района в 2008-2009 годах.
Предусмотреть затраты на производство работ по разработкегенеральных планов и правил землепользования и застройки поселенийсогласно расчетам.
Стоимость
разработки схемы территориального планирования района, генеральных
планов поселений и правил землепользования и застройки поселений
|——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование администрации | Стоимость, || п/п | | тыс. руб. ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 1 | Администрация Белинского района | 1600,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 2 | Администрация Аргамаковского сельсовета | 200,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 3 | Администрация Балкашинского сельсовета | 220,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 4 | Администрация Верхнеполянского сельсовета | 220,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 5 | Администрация Волчковского сельсовета | 280,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 6 | Администрация Камынинского сельсовета | 230,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 7 | Администрация Кевдо-Вершинского сельсовета | 230,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 8 | Администрация Козловского сельсовета | 230,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 9 | Администрация Корсаевского сельсовета | 260,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 10 | Администрация Крюковского сельсовета | 200,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 11 | Администрация Кутеевского сельсовета | 230,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 12 | Администрация Лермонтовского сельсовета | 260,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 13 | Администрация Невежкинского сельсовета | 230,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 14 | Администрация Поимского сельсовета | 380,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 15 | Администрация Пушанинского сельсовета | 320,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 16 | Администрация Свищевского сельсовета | 220,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 17 | Администрация Студенского сельсовета | 260,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 18 | Администрация Чернышевского сельсовета | 230,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 19 | Администрация Ширяевского сельсовета | 220,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 20 | Администрация г. Белинского | 450,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|| | ИТОГО | 6470,0 ||——————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————|
(Подраздел дополнен - Решение Собрания представителей Белинскогорайона Пензенской области от 27.03.2008 г. N 197-21/2)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Служба ЖКХ г. Белинский является государственным унитарнымпредприятием Пензенской области.
Основной вид деятельности является оказание услуг для населения ипредприятий: водопровод, канализация, обслуживание жилого фонда,санитарная очистка и банное хозяйство.
Система водоснабжения.
Общая протяженность водопроводный сетей составляет 44,5 км.,участок протяженностью 31,5 км, эксплуатируется более 40 лет.Обеспечение потребителей водой осуществляется работой трёх из семиартскважин, имеющихся на балансе ГУП "Белинское ПОЖКХ".
В настоящее время установлено 170 колонок, которые обслуживаютнаселение города водой.
Балансовая стоимость производственных мощностей водопроводов иводопроводных сетей 8349,5 тыс. руб.
Система канализационных сетей.
На балансе ГУП "Белинское ПОЖКХ" находится 7,5 км канализационныхсетей, также 4,6 км напорного коллектора и очистные сооружения,эксплуатируемые с 1978 года. Балансовая стоимость производственныхмощностей канализации и канализационных сетей - 3495,7 тыс. руб.
Жилой фонд.
На хозяйственном ведении ПОЖКХ имеется жилой фонд общей площадью63,9 тыс. м2. (125 домов, 1396 квартир)
Финансово-экономические результаты за 9 месяцев 2005 года
+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| N | Наименование | Ед. | 2004 год. | | 2005 год. | || п/п | | изм. | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | | | натуральные | доход, | натуральные | доход, || | | | показатели | тыс. руб.| показатели | тыс. руб.|+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| 1. | Реализация воды | тыс. м3| 330,4 | 1977,6 | 325,2 | 2264,9 |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | в т.ч. население | тыс. м3| 306,0 | 1718,5 | 275,2 | 1795,5 |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| 2. | Пропущено сточных | тыс.м3 | 222,4 | 1679,3 | 211,5 | 2436,1 || | вод | | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | в т.ч. население | тыс. м3| 157,4 | 1143,1 | 113,6 | 1260,2 |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| 3. | Отпуск тепла | т. Гкал| 0,7 | 296,1 | 0,8 | 309,5 |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| 4. | Вывоз ТБО | тыс. м3| 5,6 | 341,2 | 5,4 | 427,1 |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | в т.ч. население | тыс. м3| 5,2 | 309,9 | 5,1 | 357,3 |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| 5. | Баня | т. чел.| 11,7 | 97,0 | 11,0 | 110,0 |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| 6. | Объём работ по | тыс. м2| 56,2 | 991,6 | 56,2 | 1567,3 || | содержанию и | | | | | || | обслуживанию жил. | | | | | || | фонда | | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| 7. | Прочая деятельность | | | 3212,6 | | 1632,7 |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | Объём реализации | | | 8595,4 | | 8747,3 || | услуг | | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | ВСЕГО: | | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | Себестоимость | | | 10213,1 | | 9546,0 || | оказываемых услуг | | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | Уровень | | | 1 | | - || | рентабельности | | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | Финансовый результат | | | + 48,7 | | - 365,5 |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | Численность | | | 175 | | 139 || | работников | | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | Среднемесячная | | | 2716 | | 3381 || | зарплата | | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+| | Дотация местного | | | 1666,4 | | 433,2 || | бюджета | | | | | |+-----+----------------------+--------+---------------+----------+---------------+----------+
Основные направления хозяйственной деятельности ГУП "Белинское ПОЖКХ":
ГУП "Белинское ПОЖКХ" занимается обслуживанием и коммунальнымиуслугами населения г. Белинского.
На обслуживании предприятия ГУП "Белинское ПОЖКХ": водопровод,канализация, домоуправление, котельные.
ВОДОПРОВОД
Основными задачами коммунальной службы являются:
повышение санитарной и технической надежности центральныхводопроводов в г. Белинский на 2006-2009 г.г.;
строительство нового водопровода протяженностью 8 км;
улучшить взаимодействие с районной СЭС, заключить договора насвоевременное хлорирование и определение качества питьевой воды;
произвести капитальный ремонт существующих водоразборных колонок.Водопроводные сети требуют капитального ремонта, 60% водопроводныхлиний находятся в аварийном состоянии. Необходимо установить вновь 6пожарных гидрантов и капитально отремонтировать 14 штук;
законсервировать и произвести тампонаж 4-х артезианских скважин;
отремонтировать кровлю водонапорной башни на 200 м3 и периодически очищать водонапорную башню и резервуар на 200 м3.
Для улучшения обеспечения населения питьевой водой заканчиваетсястроительство 1-ой очереди насосной станции 2-го подъема.
Показатели
+-----+----------------------------+----------+--------+--------+--------+----------+| N | Наименование | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 г. || пп | | | г. | г. | г. | |+-----+----------------------------+----------+--------+--------+--------+----------+| 1 | Мощность водопровода | Тыс. м3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 || | | сутки | | | | |+-----+----------------------------+----------+--------+--------+--------+----------+| 2 | Протяженность уличной сети | Км | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 || | водопровода | | | | | |+-----+----------------------------+----------+--------+--------+--------+----------+| 3 | Реализация воды потребит. | Тыс. м3 | 424,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |+-----+----------------------------+----------+--------+--------+--------+----------+| 4 | Доход от реализации воды | Тыс. руб.| 2873,7 | 3273,0 | 3373,0 | 4473,0 |+-----+----------------------------+----------+--------+--------+--------+----------+| | в т.ч. от населения | Тыс. руб.| 2332,3 | 2712,0 | 3092,0 | 3522,0 |+-----+----------------------------+----------+--------+--------+--------+----------+| 5 | Численность работников | Чел. | 18 | 19 | 19 | 19 |+-----+----------------------------+----------+--------+--------+--------+----------+
Потребление воды снизилось в результате установки водомеров иэкономии воды населением.
В связи с большой изношенностью водопроводных линий, из-за чегопостоянно возникают проблемы по снабжению водой жителей города,планируется строительство и ремонт водопровода.
+----+------------------+------------+------------+-------------------+-------------+| N | Наименование | Мощность | Сметная | Источник | Примечание || пп | объекта | | стоимость | финансирования | || | | | (тыс. руб) | | |+----+------------------+------------+------------+-------------------+-------------+| 1 | Строительство | 10 км | 2500 | - | || | водопровода | | | | |+----+------------------+------------+------------+-------------------+-------------+
КАНАЛИЗАЦИЯ
Протяженность канализационных сетей 12,1 км из них 7,5 кмсамотечного коллектора и 4,6 км. напорного коллектора
Показатели
+----+--------------------------+-------------+--------+---------+---------+---------+| N | Показатели | Ед.изм. | 2005 | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. || пп | | | г. | | | |+----+--------------------------+-------------+--------+---------+---------+---------+| 1 | Количество поступающих | Тыс.м3\сут. | 272,6 | 280,0 | 290,0 | 300,0 || | стоков | | | | | |+----+--------------------------+-------------+--------+---------+---------+---------+| 2 | Протяженность сетей | Км | 12,1 | 12.1 | 12,1 | 12,1 |+----+--------------------------+-------------+--------+---------+---------+---------+| 3 | Доход от поступающих | Тыс. руб | 3178,5 | 3200,0 | 3400,0 | 3600,0 || | стоков | | | | | |+----+--------------------------+-------------+--------+---------+---------+---------+| | в т.ч. от населения | Тыс. руб | 1639,9 | 1664,0 | 1768,0 | 1872,0 |+----+--------------------------+-------------+--------+---------+---------+---------+| 4 | Численность работников | Чел. | 29 | 29 | 29 | 29 |+----+--------------------------+-------------+--------+---------+---------+---------+
БАНЯ
Провести капитальный ремонт бани
Показатели
+----+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+| N | Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 | 2008 г. || пп | | | | | г. | |+----+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+| 1 | Пропускная способность | Мест | 50 | 50 | 50 | 50 |+----+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+| 2 | Пропуск платных посетителей | Т. чел. | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |+----+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+| 3 | Доход от посещения | Тыс. руб.| 156,6 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |+----+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+| 4 | Численность работников | Чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |+----+-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ
Показатели
+------+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+| N пп | Показатели | Ед. изм. | 2005 г.| 2006 г.| 2007 г.| 2008 г.|+------+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+| 1 | Среднеэксплуатируемая | Тыс.м3 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 || | общая площадь | | | | | |+------+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+| 2 | Доход | Тыс. руб | 2035,0 | 2100,0 | 2150 | 2200 |+------+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+| 3 | Численность работников | Чел | 20 | 22 | 22 | 22 |+------+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+
Транспорт
На территории района функционирует одно транспортное предприятиеГУП "Белинское АТП", занимающееся пассажирскими перевозками. Внастоящее время действует 9 маршрутов. Основные показатели запоследние годы по данному предприятию сложились следующим образом:
- перевезено пассажиров
2004 год - 277,8 тыс. чел.
ожид. 2005 год - 115,0 тыс. чел.
- количество автобусов:
2004 г. - 17 ед.
2005 год - 8 ед.
- численность работающих:
2004 год - 61 чел.
2005 год - 30 чел.
Финансовый результат по предприятию ожидается отрицательный (сучетом дотаций +2,0 тыс. руб.).
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года N 131-ФЗ ис целью сохранения условий для предоставления транспортных услугнаселению планируется планомерно проводить следующие мероприятия:
- изучение потребности населения на пассажирские перевозки;
- организация, обустройство и содержание подъездных путей,дорожного полотна, автопавильонов, остановочных площадок;
- привлечение к пассажирским перевозкам владельцев какгосударственного, так и частного транспорта посредством конкурсногоотбора;
- регулирование тарифов (в пределах установленных субъектом РФ)на пассажирские перевозки, выполняемые на основе муниципальногозаказа;
- финансирование убыточности транспортных услуг ГУП "БелинскоеАТП" согласно расчетному тарифу.
В целях улучшения пассажирского обслуживания населения изучитьвозможность органов местного самоуправления предоставления данноговида услуг через вновь создаваемые муниципальные предприятия.
Торговое и бытовое обслуживание
Торговое обслуживание населения Белинского района осуществляетсяпредприятиями системы райпо и частными предпринимателями.
Всего по состоянию на 1 января 2005 года на территории действуют255 стационарных торговых точек, товарооборот составил 527,2 млн. руб.
Основным направлением в развитии торгового обслуживаниянаселения на 2006-2008 годы считать:
- повышение темпа роста розничного товарооборота ежегодно на 15%;
- сохранение и развитие существующей сети как в городе, так и всельской местности;
- в целях повышения качества обслуживания продолжить практикупредставления пустующих площадей под торговые точки (продажа, аренда);
- поощрять строительство и ввод в эксплуатацию новых торговыхточек;
- одним из направлений считать работу по ремонту существующихпомещении торговли, их эстетики как снаружи, так и внутри;
- не допускать сокращения торговых точек на селе, исходя изместных условий, способствовать развитию торговли на дому, продолжитьпрактику обслуживания через отделения почты и разъездную торговлю;
- через средства массовой информации, встречи, совещания доводитьдо предпринимателей выгодность торговли в стационарных точках, наарендных площадях;
- продолжить работу по выделению земельных участков подстроительство объектов торговли и бытового обслуживания.
- расширить деятельность торговых точек по закупу молока унаселения, кожсырья, овощей, фруктов и т.д.
Бытовое обслуживание
- сохранить имеющуюся структуру юридических лиц (ПК "Бытовик",ООО "Гранит")
- добиться расширения перечня предоставляемых услуг какюридически ми, так и частными предпринимателями;
- соблюдать графики выездных дней по обслуживанию сельскогонаселения;
Содействовать улучшению условий труда лиц, оказывающих бытовыеуслуги населению.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию торговли, общественного питания, бытовых слуг
на территории Белинского района до 2008 года
+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Наименование мероприятий | Ожидаемый | Исполнитель | Срок | Источники || | результат | | исполнения | финансирования |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Основные показатели по | | | | || росту объема оказываемых | | | | || услуг: | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 1. Повышать темп роста | Удовлетворение спроса | Предприятия системы | 2006-2008 г. | собственные средства || оборота розничной торговли | населения на все виды | Белинского райпо, | | предприятий, кредиты || ежегодно на 15%: | товаров. | предприятия торговли, | | банков. || 2001 г. - 337,8 млн. руб. | | частные | | || 2005 г. - 606,5 млн. руб. | | предприниматели, | | || 2008 г. - 830,7 млн. руб. | | осуществляющие торговую | | || В т.ч. потребкооперация | | деятельность | | || 2001 г. - 16,0 млн. руб. | | | | || 2005 г. - 44,0 млн. руб. | | | | || 2008 г. - 66,0 млн. руб. | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 2. Наращивать объем услуг | Развитие и | Предприятия | 2006-2008 г. | собственные средства || общественного питания: | совершенствование | общественного питания | | предприятий. || 2001 год - 1,1 млн. руб. | услуг общественного | всех форм собственности | | || 2005 год - 2,4 млн. руб. | питания | | | || - 2008 год - 3,5 млн. руб. | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 3. Увеличить выработку | Развитие и | Предприятия | 2006-2008 г. | собственные средства || продукции собственного | совершенствование | общественного питания | | предприятий. || производства в предприятиях | услуг общественного | всех форм собственности | | || общественного питания: | питания | | | || 2001 год - 30% | | | | || 2008 год - 80% | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 4. Увеличить объемы | Удовлетворение | ПК "Бытовик" частные | 2006-2008 г. | Собственные средства || реализации | потребностей | предприниматели, | | предприятий, кредиты || бытовых ус луг населению: | населения в бытовых | предоставляющие бытовые | | банков. || 2001 г. - 230,0 тыс. руб. | услугах | услуги | | || 2005 г. - 420,0 | | | | || 2008 г. - 650,0 тыс. руб. | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Сохранение и развитие сети | | | | || торговли, общественного | | | | || питания и бытовых услуг: | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 5. Расширить сеть | Увеличение | Предприятия торговли и | 2006-2008 г. | Собственные средства || стационарных торговых | налогооблагаемой | частные предприниматели | | предприятий, кредиты || точек: | базы. | | | банков. || 2001 г. - 198 | | | | || 2005 г. - 255 | | | | || 2008 г. - 265 | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 6. Организовать торговое | Обеспечение товарами | Главы сельских | 2006-2008 г. | Собственные средства || обслуживание сельского | первой необходимости | администраций, | | предприятий, кредиты || населения в каждом | | предприятия Белинского | | банков. || населенном пункте района | | райпо | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 7. Открыть комплексные | | Главы сельских | 2006-2008 г. | Собственные средства || приемные пункты бытового | | администраций ПК | | предприятий || обслуживания на центральных | | "Бытовик" | | || усадьбах района | | | | || 2005 год - 5 | | | | || 2008 год - 12 | | | | || | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 8. Привлекать на территорию | Пополнение средств | Главы органов местного | 2006-2008 г. | || района выездную торговлю с | местного бюджета | самоуправления | | || установлением платы за | | | | || место и созданием условий | | | | || для организации торговли. | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 9. Организовать торговлю | Снижение цены на | ОАО "Невский кондитер" | 2006-2008 г. | Собственные средства || товарами местного | продукты местного | Белинский маслозавод, | | предприятий || производства | производства в | ТНВ им. Димитрова, | | || | сравнении с рыночными | фермерские хозяйства | | || | ценами на завозной | | | || | товар. | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 10. Способствовать | Борьба с | Предприятия системы | 2006-2008 г. | Собственные || получению лицензий на | самогоноварением. | Белинского райпо | | средства || розничную торговлю | | Главы органов местного | | предприятий. || алкогольной продукцией. | | самоуправления. | | || | | | | || | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Расширить ассортимент | | | | || реализуемых товаров и видов | | | | || бытовых услуг: | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 11. Способствовать открытию | Обеспечение населения | Предприятия торговли | 2006-2008 г. | Собственные средства || специализированных | района | всех форм | | предприятий. || стационарных магазинов | сельхозпродукцией, | собственности. | | || (отделов) по продаже | др. товарами | Глава администрации | | || сельхозпродукции, | | города Белинского | | || полуфабрикатов, тканей и | | | | || т.д. | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Открыть комиссионный | | | до 2008 г. | || магазин по продаже товаров, | | | | || бывших в употреблении | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 12. Восстановить работу по: | Удовлетворение спроса | ООО "Бытовик" | 2006-2008 г. | Собственные средства || - химической чистке изделий | на бытовые услуги | | | предприятий. || - ремонту часов | | | | || - пошиву головных уборов | | | | || - службы проката | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 13. Рассмотреть структуру | Восстановление | Предприятия системы | 2006-2008 г. | Собственные средства || торговой сети с | заготовительной | Белинского райпо | | предприятий. || преобразованием магазинов | деятельности | | | || потребкооперации в | | | | || торгово-заготовительные | | | | || пункты. | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Совершенствовать методы | | | | || обслуживания населения: | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 14. Осуществлять закуп | Увеличение объема | Предприятия системы | 2006-2008 г. | собственные средства || молока у населения в обмен | закупа молока. | потребкооперации, | | предприятий. || на товары или за денежную | | частные предприниматели | | || оплату. | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 15. Наладить работу по | Удовлетворение спроса | Предприятия торговли, | 2006-2008 г. | собственные средства || индивидуальным заказам | на индивидуальный | общепита, бытового | | предприятий. || потребителей, | заказ | обслуживания всех форм | | || по образцам, по каталогам | | собственности. | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 16. Сертификация услуг | Приведения услуг | Центр стандартизации и | 2006-2008 г. | Собственные средства || общественного питания, | общественного | метрологии Пензенской | | предприятий, частные || отдельных видов бытовых | питания, бытовых | области. | | предприниматели || услуг. | услуг в соответствии | Белинский районный | | || | с требованиями | санэпиднадзор, | | || | Госстандарта РФ | предприятия торговли, | | || | | общественного питания, | | || | | бытового обслуживания | | || | | независимо от форм | | || | | собственности. | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Развитие | | | | || кредитно-финансовых | | | | || механизмов: | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 17. Изыскивать возможность | Восстановление | Агентство по поддержке | 2006-2008 г. | По проектам предприятий || предоставления льготных | службы быта | малого | | службы быта. || кредитов для восстановления | | предпринимательства | | || службы быта | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Информационное обеспечение | | | | || и повышение уровня | | | | || квалификации работников | | | | || сферы обслуживания. | | | | || | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 18. Организовать | Повышение уровня | Агентство по поддержке | до 2006-2008 | Агентство по поддержке || информационный | знаний руководителей | малого | г. | малого || консультативный центр | малого бизнеса. | предпринимательства | | предпринимательства |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 19. Продолжить работу по | Повышение качества | Белинское | 2006-2008 г. | Собственные средства || обучению продавцов, | обслуживания | педагогическое училище, | | предприятий торговли, || кассиров, поваров и | населения | Белинское ПТУ, другие | | бытового обслуживания || расширить перечень | | учебные заведения | | || специальностей, | | пензенской области. | | || востребованных в | | | | || предприятиях торговли и | | | | || бытового обслуживания, | | | | || парикмахеры, специалисты по | | | | || ремонту часов и бытовой | | | | || техники | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Содействие | | | | || выставочно-ярмарочной | | | | || деятельности | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 20. Организовывать и | Обеспечение населения | Главы органов местного | 2006-2008 г. | || принимать участие в | товарами | самоуправления, отдел | | || ярмарках, выставках, | | по экономике | | || распродажи товаров. | | администрации района | | || | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Соблюдение норм при | | | | || строительстве объектов | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 21. Учитывать при отводе | соблюдение | комитет по земельным | 2006-2008 г. | Собственные средства || земельных участков под | архитектуры района | ресурсам района, отдел | | предприятий. || строительство торговых | | архитектуры, Главы | | || точек план | | органов местного | | || градостроительства и | | самоуправления | | || соответствие планируемого | | | | || здания эстетическим нормам | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Исполнение требований учета | | | | || и отчетности. | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 22. Обеспечить в | Контроль за доходами | Государственная | 2006-2008 г. | || предприятиях торговли, | предприятий, | налоговая инспекция. | | || общепита, бытового | соблюдение прав | Поспотребнадзор | | || обслуживания работу по | потребителей по | Районная комиссия по | | || контрольно-кассовым | подтверждению факта | ЗПП. | | || машинам или бланкам строгой | покупки товара | | | || отчетности. | (услуг) | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 23. Исполнять требования по | объективная оценка | отдел районной | 2006-2008 г. | || предоставлению отчетности в | состояния сферы | статистики | | || органы государственной | торговли и бытового | | | || статистики. | обслуживания | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| Аналитическая работа: | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 24. Осуществлять анализ | | отдел по экономике | 2006-2008 г. | || торговой деятельности, | | администрации района. | | || деятельности службы | | | | || бытового обслуживания. | | | | || | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 25. Регулярно анализировать | пополнение местного | Управление финансов, | 2006-2008 г. | || действия принятых на | бюджета. | Главы органов местного | | || территории района | Сохранение и развитие | самоуправления, отдел | | || коэффициентов на вмененный | существующей сети | по экономике, гос. | | || доход. | предприятий. | налоговая инспекция. | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 26. Координировать работу | Сокращение количества | Заместитель главы | постоянно | || контролирующих служб по | неплановых проверок. | администрации района, | | || контролю за деятельностью | | курирующий данную | | || предприятий торговли, | | отрасль | | || общепита и бытового | | | | || обслуживания. | | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+| 27. Координировать работу | Удовлетворение | Заместитель главы | постоянно | || предприятий торговли, | населения района в | администрации района, | | || общественного питания, | качественном торговом | курирующий данную | | || бытового обслуживания | и бытовом | отрасль | | || населения района. | обслуживании. | | | |+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+---------------+-------------------------+
Основные показатели по торговому обслуживанию населения Белинского района
+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+| N | Показатели | Ед. | 2001 | 2002 | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. || | | изм. | г. | г. | | | | | | |+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 1 | Розничный товарооборот по | млн. | 337,8 | 378,5 | 440,4 | 527,2 | 606,5 | 676,2 | 725,9 | 830,7 || | району - всего | руб. | | | | | | | | |+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+| | в т.ч. по системе райпо | млн. | 15,9 | 20,3 | 27,5 | 37,6 | 44,0 | 50,8 | 58,0 | 66,0 || | | руб. | | | | | | | | |+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+| | Удельный вес | % | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,9 | 8,0 || | потребительской кооперации | | | | | | | | | || | в общем товарообороте | | | | | | | | | |+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+| | Оборот общественного | млн. | 1,142 | 2,145 | 2,533 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,5 || | питания - всего | руб. | | | | | | | | |+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 2 | Продажа товара на 1 | руб. | 769-13 | 895-30 | 1049 | 1251 | 1439 | 1654 | 1903 | 2180 || | человека в месяц (всеми | коп | | | | | | | | || | субъектами) | | | | | | | | | |+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 3 | Количество стационарных | един. | 198 | 217 | 246 | 250 | 255 | 258 | 261 | 265 || | торговых точек на | | | | | | | | | || | территории района | | | | | | | | | |+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 4 | Общая торговая площадь, | тыс. | | 10,5 | 11,2 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 || | всего | кв.м. | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+| 5 | Объем реализации | тыс. | 6,234 | 7,231 | 10,955 | 14,442 | 14,950 | 15,010 | 15,500 | 15,900 || | алкогольной продукции всего | дал | | | | | | | | |+---+-----------------------------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
Малое предпринимательство
Одним из важнейших направлений социально- экономического развитияБелинского района является поддержка и развитие малогопредпринимательства.
Малое предпринимательство в районе представлено как юридическими,так и физическими лицами. Число малых предприятий в районе составило128, из них 113 фермерских хозяйств. Кроме того, на территории районаосуществляют деятельность более 400 частных лиц без образованияюридического лица.
В 2005 году на малых предприятиях района работало на постояннойоснове более 1,5 тысячи человек.
Ожидаемый объем реализации продукции малых предприятий района в2005 году составит по всем видам деятельности 71,4 млн. рублей.
В 2005 году субъектами малого предпринимательства ожидаетсяосвоение инвестиций в сумме 11,5 млн. рублей.
Основными мероприятиями по обеспечению устойчивого развитиямалого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств впредстоящие 2006-2008 годы являются:
развитие финансово-кредитных механизмов поддержки малогопредпринимательства, обеспечивающих потребности малых предприятий вкредитных и инвестиционных ресурсах:
- участие субъектов малого предпринимательства в поставкахпродукции для муниципальных нужд и в инвестиционных конкурсах,финансируемых из бюджетов всех уровней;
- субвенции на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствамчасти затрат на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней исельскохозяйственных животных;
- субсидирование части процентной ставки по кредитам,привлекаемым субъектами малого предпринимательства в приоритетных длярайона отраслях;
- поддержка личных подсобных хозяйств в реализации областнойцелевой программы "Развитие личных подсобных хозяйств в Пензенскойобласти на 2006-2008 годы".
- продолжение поддержки субъектов малого предпринимательствазанимающегося производством сельскохозяйственной продукцией.
В первую очередь это касается производства продовольственных инепродовольственных потребительских товаров, переработкисельхозпродукции; строительства объектов жилищного, производственногои социального назначения; оказания производственных, коммунальных ибытовых услуг. Особое внимание необходимо уделить формированиюкластеров производства кондитерских изделий и деревообработки.
Информационно-консультационное обеспечение малогопредпринимательства и инфраструктуры поддержки бизнеса:
- оказание информационной и методической помощи предпринимателям;
- доведение до них нормативной, правовой и управленческойинформации;
- организация обмена опытом ведения предпринимательскойдеятельности;
Содействие выставочно-ярмарочной деятельности малогопредпринимательства:
- предоставление организационно-консультационных услугпредпринимателям по вопросам организации выставочной деятельности;
- продвижение продукции малого предпринимательства нарегиональный, межрегиональный уровень;
- создание общего выставочного стенда субъектов малого бизнесаБелинского района.
Реализация мероприятий вышеуказанной Программы должна обеспечить:
- ежегодный рост количества субъектов малого предпринимательства;
- увеличение численности работников, занятых в малом бизнесеежегодно на 5%;
- ежегодный прирост объема выпущенной продукции в сопоставимыхценах на 5%-7%;
- увеличение налогооблагаемой базы и пополнение бюджетов всехуровней;
- обеспечение благоприятного климата для предпринимательскойдеятельности, активного включения предпринимательской структур врешении проблем социально экономического развития района.
Реализация политики Губернатора Пензенской области, ПравительстваПензенской области, направленной на повышение благосостояния и уровняжизни жителей района через дальнейшее развитие малогопредпринимательства осуществляется в соответствии районной Программой,разработанной в соответствии с "Программой развития и поддержки малогопредпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств в Пензенскойобласти на 2006-2008 годы", утвержденной постановлением ПравительстваПензенской области от 30 августа 2005 года N 852-пП.
Имущественные и земельные отношения
1. Земельные отношения
Земельные и имущественные отношения занимают важную роль в работемуниципального образования. Налог на имущество, земельный налог,арендная плата на имущество и землю являются одними из основныхисточников дохода местного бюджета. На сегодняшний день неиспользуется свыше 47,0 тыс. га земельных участков. С целью введения воборот неиспользованных земельных участков и увеличения доходовместного бюджета планируется проведение следующих мероприятий:
- оформление невостребованных земельных долей в муниципальнуюсобственность;
- выявление бесхозяйных земельных участков путем ежегодногоподворного обхода;
- инвентаризация земель;
- муниципальный контроль, выявление используемых земельныхучастков без надлежаще оформленных документов;
- предоставление в аренду собственности и осуществление контроляза поступлением арендной платы;
- предоставления в собственность за плату;
- ежегодное предоставление в налоговые органы сведения оземельных участках, являющимися объектами налогообложения;
- контроль за составлением достоверных списков физических лиц,плательщиков земельного налога;
- утверждение решением Собрания представителей Белинского районаставок земельного налога на 2006 год от кадастровой стоимостиземельных участков;
- продолжение работы по разграничению государственнойсобственности на землю.
2. Имущественные отношения
Работа по учету и распоряжению муниципальным имуществомосуществляется в соответствии с принятым "Положением об учетемуниципального имущества Белинского района и ведении реестрамуниципального имущества Белинского района" и "Положением о порядкеуправления и распоряжения муниципальной собственностью Белинскогорайона". Они предусматривают:
- ведение реестра недвижимого имущества муниципальнойсобственности;
- передача объектов из муниципальной собственности и прием вмуниципальную собственность;
- предоставление в аренду недвижимости и контроль за поступлениемарендной платы;
- продажа объектов муниципальной собственности;
- предоставление в безвозмездное пользование;
- залог недвижимого имущества;
- мена;
- списание муниципального имущества.
В целях формирования доходной части бюджета за счет налога наимущество в 2006-2008 годах предполагается продолжение работы сжилищным фондом, контроль за паспортизацией жилых помещений ирегистрацией прав на них;
- осуществление контроля за сроками строительства и своевременнымвводом в эксплуатацию жилых домов;
- составление достоверных списков физических лиц, являющихсясобственниками объектов недвижимого имущества и предоставление ихежегодно в налоговые органы для исчисления налога на имущество;
- проведение ежегодной переоценки инвентаризационной стоимостичастного жилого фонда;
- создание единой базы данных налогообложения (земельный участоквместе с имуществом, расположенном на нем).
Инвестиции
В 2004 году продолжался рост капитальных вложений в экономикурайона и в особенности по бюджетному финансированию социальной сферы.Прошлый год стал отличительным в плане привлечения средств изфедерального бюджета.
Так, всего было освоено из бюджета федерации 25,5 млн. рублей, втом числе на ФОК - 16,0 млн. руб. и капитальный ремонт 4-х СДК иШиряевской школы - 6,0 млн. руб.
Из областного бюджета средства поступали на газификацию сел,ремонт объектов образования здравоохранения, водопровода и т.д.
Всего из областного бюджета профинансировано 27,0 млн. руб.
Кроме этого, в районе проводились работы по освоению залежныхземель (30,9 млн. руб.), реконструкция Поимского дома-интерната (10,8млн. руб.).
Значительные средства вложены сельхозпроизводителями вприобретение техники, ремонт ПТФ "Белинская".
Проводилось строительство и капитальный ремонт торговых точек,ввод жилого фонда.
Одним из направлений инвестиционной политики в последние годыявляется ремонт скважин, насосных станций, сетей водопровода. Всепроводимые мероприятия позволили довести объем инвестиций в 2004 годудо 184,3 млн. рублей, что гораздо выше уровня предыдущего года (123,4руб.)
Расшифровка инвестиций по Белинскому району за 2004 год
+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Наименование | Финансирование |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Строительство Фока | 216688,2 тыс. руб. в т.ч. || | обл. - 5688,2, фед. - 16000,0 |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Ширяево ( школа) | 1500,0 (фед) |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Ширяево (ДК) | 1500,0 (фед) |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Балкашино (ДК) | 1000,0 (фед) |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Пушанино (ДК) | 1000,0 (фед) |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Лермонтово (ДК) | 1000,0 (фед) |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Итого | 27688,2 |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Газификация | |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Лермонтово - Калдуссы | 2446,0 (обл.) |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Сулак- Кутеевка | 7418,9 (обл.) |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Итого | 9864,9 - 70% || | 30% местный - 4227,8 |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Коммунальное хозяйство | |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Строительство водонапорной станции 2 подъёма, г. Белинский | 1484,8 (экологический бюджет) |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Водопровод с. Волчково | 1002,9 (экологический бюджет) |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Лермонтово - скважина и система водоснабжения для музея | 2326,7 |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Итого | 4814,4 тыс. руб. |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Федеральный | 22000,0 тыс. руб. |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Областной | 15553,1 тыс. руб. |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Экологический | 4814,4 тыс. руб |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+| Итого | 42367,5 тыс. руб. |+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+
По прогнозным данным на 2005 год сумма инвестиционных вложенийбудет несколько ниже. Во - первых, за счет отсутствия вложений пофедеральному бюджету, снижения сумм областного и местного бюджета. Вцелом за 2005 год предполагается освоить инвестиции в пределах 140,0млн. рублей, из которых свыше 50,0 млн. рублей уже освоены в 1полугодии (маслозавод, дорожное строительство, реконструкция торговыхточек, газификация).
Прогнозные данные по инвестиционным вложениям на 2005 год видныиз следующей таблицы:
Инвестиции на 2005 год по уровням бюджетов
+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| N | Виды работ | Обоснование | Уровень | | Всего || п/п | | | бюджета | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | | | Областной | Местный | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| 1 | Газификация: | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | с. Калдусы | 2. | | | || | (Кредиторская задолжен.) | | | | || | | | | 2000,0 | 2000,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | с. Невежкино | | | 300,0 | 300,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| 2. | Дорожное строительство | Закон "О бюджете | 6844,0 | 4600,0 | 11444,0 || | | Пензенской области" | | | || | | приложение N 43 | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| 3. | Котельные | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Корсаевка | | | 250,0 | 250,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Кевдо-Вершина | | | 250,0 | 250,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Капитальный ремонт | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Лермонтовский СДК | | | 1000,0 | 1000,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Балкашинский СДК | | | 500,0 | 500,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Ширяевская амбулатория | | | 486,0 | 486,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Администрация города | | | 150,0 | 150,0 || | (здание) | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Администрация района | | | 260,0 | 260,0 || | (здание) | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Белинская ЦРБ | | | 1000,0 | 1000,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Образование (школы) | | 146,0 | 366,5 | 512,5 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Техника РАО | | | 12450,0 | 12450,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Соц. культ. центры | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | с. Невежкино | | | 300,0 | 300,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | с. Кутеевка | | | 300,0 | 300,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Итого | | 9377,0 | 25235,5 | 34612,5 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Собственные и привлеченные | | | | || | средства | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Реконструкция молочного | | | | 40000,0 || | комбината | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Капитальный ремонт и | | | | 11500,0 || | реконструкция торговых точек | | | | || | г. Белинского и района | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Строительство жилого фонда | | | | 3500,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Освоение залежных земель | | | | 15000,0 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | Приобретение скота, техники | | | | 35000,0 || | сельхозпредприятиями | | | | |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+| | | | | | 139612,5 |+-----+------------------------------+------------------------+--------------+----------------------+-----------+
В 2006-2008 годах в основном планируются вложения всельскохозяйственное производство - освоение залежных земель,приобретение техники, а так же в перерабатываемую промышленность(комбикормовый завод, маслозавод).
Продолжится газификация населенных пунктов Аргамаково, Калдуссы,Кутеевка. Кроме того, практически в каждом населенном пункте требуетсякапитальный или текущий ремонт водопроводных сетей, объектовсоциальной сферы (школ, д/садов, ФАПов, больниц, СДК и т.д.).
Строительство асфальтового покрытия дорог на среднесрочнуюпрограмму потребует федеральных средств в сумме 23,0 млн. руб.
Продолжится реконструкция и строительство торговых точек, жилыхдомов.
Всего по прогнозам инвестиции в 2006-2008 году составят 140-170млн. руб.
Бюджетная и налоговая политика
Основные направления бюджетной и налоговой политики администрацииБелинского района на 2006-2008 годы сформированы в соответствии сбюджетным посланием Президента Российской Федерации ФедеральномуСобранию "О бюджетной политике в 2006 году", преследуют задачиобеспечения экономической устойчивости, эффективного решения важнейшихсоциально-экономических задач и улучшения качества жизни населения.
В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетнойсистемы Белинского района, безусловного выполнения расходныхобязательств и повышения их эффективности, администрация действует последующим направлениям:
- разработка перспективного финансового плана на 2006-2008 г.г.;
- новые бюджетные обязательства включаются в бюджет района лишь вцелях обеспечения приоритетов социально-экономической политики районаи при условии проведения оценки их ожидаемой эффективности;
- применения программно-целевых методов при планировании иосуществлении бюджетных расходов.
Проводимая на территории района налоговая политика, направлена намобилизацию внутренних ресурсов, реализацию программ развитияналогового и неналогового потенциала в муниципальных образованиях,стимулирование предприятий в наращивании налогооблагаемой базы;
- политика отказа от предоставления налоговых льгот, непредусмотренных налоговым законодательством;
- усиление налогового администрирования;
- проведение работы по сокращению задолженности по платежам вовсе уровни бюджетной системы.
Главной задачей бюджетной и налоговой политики района на 2006 годи на перспективу до 2008 г. остается повышение благосостояния исокращение уровня бедности населения района. Решение этой задачивозможно через обеспечение роста доходов района, развитиепредпринимательского климата, повышение конкурентоспособностиэкономики района.
Бюджетная политика района в 2006 г. в первую очередь будетнаправлена на повышение качества и доступности бюджетных услуг длянаселения района и повышение эффективности расходования бюджетныхсредств на предоставление этих услуг, обеспечение социальнойстабильности в районе.
Достичь указанных целей позволит реформа местного самоуправленияи межбюджетных отношений в Пензенской области.
Реформа бюджетной политики направлена на повышение эффективностибюджетных расходов, переход от финансирования существующей сетибюджетных учреждений к финансированию конкретных бюджетных услуг.
Бюджетная и налоговая политика в 2006 году и на перспективу до2008 года направлена на решение следующих задач:
- увеличение налогового и неналогового потенциала района;
- стимулирование органов местного самоуправления, обеспечившихдополнительные поступления в бюджет района;
- максимальное использование органами местного самоуправлениявозможностей применения налогового законодательства в части своихполномочий; принятие решений по установлению налоговых ставок поземельному налогу и налогу на имущество физических лиц в максимальномразмере;
- взаимодействие с бюджетообразующими организациями на этапепланирования, мониторинг их платежей и финансовой дисциплины;
- обеспечение повышения собираемости налогов во все уровнибюджетной системы;
- выявление не вовлеченных в налогообложение объектовнедвижимости, принадлежащих физическим лицам на праве собственности;
Создание условий и предпосылок для максимально-эффективногоуправления местными финансами в соответствии с приоритетами политикирайона;
- формирование реестров расходных обязательств с целью отмены иизменения нормативных и правовых актов, устанавливающих необеспеченныефинансированием расходные обязательства;
- повышение эффективности и результативности использованиябюджетных средств, переход от управления бюджетными затратами куправлению результатами;
- построение бюджета на 2006 г. и последующие годы с выделениембюджетов действующих и принимаемых обязательств;
- совершенствование и расширение сферы примененияпрограммно-целевых методов бюджетного планирования;
- установление приоритетов бюджетных расходов на 2006 г.;поддержка материнства и детства, профилактика туберкулеза, наркомании;развитие физкультуры и спорта; развитие образования; обновление паркасельхозтехники.
Проводимые мероприятия позволят в 2006 году выполнить бюджетныеназначения в следующих объемах:
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| Налоговые доходы - всего | 19300,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| в том числе: | 12320,0 || - Налог на доходы физических лиц | |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Единый налог на вмененный доход | 2358,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Единый сельскохозяйственный налог | 110,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Налог на имущество физических лиц | 315,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Земельный налог | 3487,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Госпошлина | 657,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Задолженность по отмененным налогам | 53,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| Неналоговые доходы - всего | 3050,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Доходы от использования государственного и муниципального имущества (аренда земли, аренда | 1500,0 || помещений, % по кредитам) | |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Платежи за пользование природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую | 125,0 || среду) | |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Доходы от реализации материальных и нематериальных активов | 75,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| - Штрафы | 1350,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| | |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+| Всего: | 22350,0 |+----------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
ОБРАЗОВАНИЕ
I. Главная задача образовательной политики в районе - обеспечениесовременного качества образования на основе сохранения егофундаментальности, соответствия актуальным и перспективнымпотребностям личности, общества и государства, модернизации иразвития.
Главной целью программы является развитие системы образования винтересах формирования гармонично развитой, социально активной,творческой личности.
Система образования района при реализации программы обеспечиваетдостижение следующих целей:
- предоставление гражданам общедоступного бесплатного начальногообщего, основного общего, среднего (полного) общего образования,среднего и начального профессионального образования;
- создание условий для реализации конституционных прав граждан наобразование;
- гармоничное развитие личности и её творческих способностей;
- сохранение и развитие единого образовательного пространства;
- достижение эффективности и высокого качества образования.
В процессе достижения целей программы решаются следующие задачи:
- структурная перестройка системы образования, направленная насовершенствование содержания образования, его организационных форм,методов и технологий;
- сохранение и развитие общедоступной системы дополнительногообразования детей;
- усиление воспитательной функции образования, направленной наформирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения кправам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе;
- укрепление взаимосвязей образования, науки, культуры;
- усиление взаимосвязей системы образования и рынка труда;
- обновление с учетом социально-экономических условий механизмовтрудоустройства выпускников образовательных учрежденийпрофессионального образования;
- закрепление и совершенствование демократических основуправления системой образования;
- совершенствование социальной защиты работников образования иобучающихся.
Программа реализуется в 2006-2008 годах и предусматриваетобеспечение нормального функционирования и устойчивого развитиясистемы образования района.
Основные направления развития образования
Белинского района на 2006-2008 годы
+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| N | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные || п/п | | | исполнители |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| | I. Дошкольное образование | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 1 | Обеспечение общедоступности услуг для всех групп населения | постоянно | отдел образования, || | | | МДОУ |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 2 | Создание условий для наиболее полного развития способности и | систематически | МДОУ || | интересов детей дошкольного возраста | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 3 | Предоставление дополнительных услуг по дошкольному образованию | 2006-2008 г.г. | отдел образования, || | на базе МДОУ. | | МДОУ || | а) раннее обучение иностранным языкам; | | || | б) коррекция речи дошкольников, не посещающих детские сады. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 4 | Сохранение и развитие различных видов МДОУ и обеспечение их | постоянно | отдел образования || | функционирования в соответствии с потребностями населения | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 5 | Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего | 2006-2008 г.г. | МОУ СОШ, || | образования, развитие интеграции МДОУ с образовательными | | МОУ ООШ, || | учреждениями общего образования: | | МДОУ детские сады. || | МОУ СОШ и МДОУ детского сада с. Аргамаково, | | || | МОУ ООШ и МДОУ детских садов сел Сулака и Топорихи. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 6 | Поддержка и развитие разнообразных форм оздоровительной | 2006-2008 г.г. | МДОУ детские сады || | работы, в том числе реализация региональной программы | | || | "Здоровый дошкольник", организация диагностики физического | | || | развития детей. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 7 | Содействие семьям в обучение и воспитании детей дошкольного | 2006-2008 г.г. | МДОУ детские сады || | возраста, не посещающих МДОУ. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 8 | Совершенствование воспитательной работы с детьми с | постоянно | отдел образования || | ограниченными возможностями здоровья | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 9 | Создание "Школы современного руководителя" | 2007 г. | отдел образования || | | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 10 | Организация научно-практической конференции (районной) | 2008 г. | отдел образования || | работников дошкольных учреждений "Инновационные процессы в | | || | региональной системе дошкольного образования". | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 11 | Содействие созданию условий для открытия негосударственных | 2007 г. | отдел образования, || | образовательных учреждений для детей дошкольного возраста. | | МДОУ детские сады || | | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 12 | Открытие консультативных центров для проведения педагогических | 2007-2008 г.г. | отдел образования, || | консультаций с родителями детей, не посещающих МДОУ. | | МДОУ |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 13 | Организация научно-практических конференций по проблемам | 2007-2008 г.г. | отдел образования || | качества дошкольного образования | | || | | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| | II. Общее образование | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 1 | Сохранение, поддержка и развитие муниципальных учреждений | постоянно | отдел образования || | общего образования и обеспечение образовательных потребностей | | || | населения. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 2 | Совершенствование педагогических технологий, создание условий | постоянно | отдел образования, || | обеспечивающих вариантность образования и развития различных | | образовательные || | форм его получения. | | учреждения |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 3 | Совершенствование системы профессиональной ориентации | 2006-2008 г.г. | Руководители || | | | образовательных || | | | учреждений |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 4 | Обеспечение общего образования детей с ограниченными | 2006-2008 г.г. | отдел образования || | возможностями здоровья; функционирование классов | | (ОУ), МОУ СОШ N 1, || | коррекционно-развивающего обучения в МОУ СОШ N 1, N 2 г. | | N 2 г. Белинского || | Белинского | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 5 | Развитие возможностей для образования одаренных обучающихся с | постоянно | отдел образования, || | учетом их индивидуальности, участие их в конкурсах, | | ОУ || | олимпиадах, конференциях | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 6 | Совершенствование механизмов государственной итоговой | 2006-2008 г.г. | Отдел образования, || | аттестации выпускников образовательных учреждений. Участие ОУ | | МОУ СОШ || | в эксперименте по введению ЕГЭ. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 7 | Внедрение Концепции профильного обучения на старшей степени | 2006-2008 г.г. | отдел образования, || | | | МОУ СОШ |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 8 | Организация предпрофильной подготовки учащихся 9-ых классов | 2006-2008 г.г. | отдел образования, || | средних и основных общеобразовательных школ | | МОУ СОШ, МОУ ООШ |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 9 | Поэтапное введение регионального базисного учебного плана | 2006-2008 г.г. | отдел образования, || | | | ОУ |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 10 | Открытие отделения профилактики и реабилитации на базе МОУ СОШ | 2006 г. | отдел образования, || | N 2 г. Белинского | | МОУ СОШ N 2 г. || | | | Белинского |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 11 | Развитие самостоятельности и ответственности образовательных | 2006-2008 г.г. | отдел образования, || | учреждений (нормативное финансирование, | | ОУ || | финансово-хозяйственная самостоятельность, привлечение | | || | внебюджетных средств, переход на новые организационно- | | || | правовые формы). | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| | III. Дополнительное образование детей | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 1 | Обеспечение государственных гарантий сохранения и развития | постоянно | отдел образования || | системы дополнительного образования | | || | Расширение сферы и перечня реализуемых общедоступных услуг, | | || | оказываемых учреждениями дополнительного образования детей. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 2 | Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам | 2006-2008 г.г. | учреждения || | | | дополнительного || | | | образования |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 3 | Развитие системы различных видов учреждений дополнительного | 2006-2008 г.г. | отдел образования || | образования детей, реализующих принципы развивающего обучения. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 4 | Активизация работы физкультурно-оздоровительного комплекса г. | | Отдел образования || | Белинского в составе межшкольного центра развития на базе МОУ | | || | СОШ N 1 г. Белинского | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| | IV. Начальное профессиональное образование | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 1 | Обеспечение сохранения начального профессионального | 2006-2008 г.г. | ГОУ НПО ПУ-30 || | образования и развития его основных образовательных, | | || | культурных и профессиональных функций | | || | | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 2 | Осуществление подготовки квалифицированных кадров по всем | 2006-2008 г.г. | ГОУ НПО ПУ-30 || | основным направлениям общественно полезной деятельности на | | || | основе ориентации ее на удовлетворение развивающихся | | || | потребностей общества. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 3 | Обновление содержания начального профессионального | 2006-2008 г.г. | ГОУ НПО ПУ-30 || | образования, педагогических технологий и профессиональной | | || | подготовки обучающихся. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 4 | Повышение конкурентоспособности выпускников учреждений | 2006-2008 г.г. | ГОУ НПО ПУ-30 || | начального профессионального образования на рынке труда. | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 5 | Усиление взаимодействия учреждений начального | 2006-2008 г.г. | ГОУ НПО ПУ-30 || | профессионального образования с производством и сферой услуг в | | || | подготовке высококвалифицированных кадров | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| | V. Среднее профессиональное образование | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 1 | Обеспечение сохранение потенциала среднего профессионального | постоянно | Отдел образования || | образования и дальнейшего развития его образовательных, | | || | культурных и иных функций в интересах развития личности, | | || | общества и государства | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 2 | Расширение образовательных услуг, оказываемых средними | 2006-2008 г.г. | Педагогический || | специальными учебными заведениями | | колледж || | | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 3 | Повышение конкурентоспособности выпускников средних | постоянно | Педагогический || | специальных учебных заведений на рынке труда | | колледж || | | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+| 4 | Обеспечение содержания среднего профессионального образования | 2006-2008 г.г. | Педагогический || | в соответствии с современным уровнем развития науки, техники и | | колледж || | производства | | |+-----+----------------------------------------------------------------+------------------+---------------------+
Прогноз и мероприятия по развитию
общеобразовательной системы
+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+| N | Показатели | Ед.изм. | Факт | Прогноз | | || | | | 2005г. | | | |+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+| | | | | 2006 г. | 2007 | 2008 г. || | | | | | г. | |+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+| 1 | Численность детей в ДДУ | человек | 953 | 934 | 929 | 913 |+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+| 2 | Обеспеченность ДДУ (мест на 1 тыс. детей дошкольного | мест | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,10 || | возраста) | | | | | |+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+| 3 | Численность учащихся учреждений общего образования | человек | 3525 | 3342 | 3160 | 2987 |+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+| 4 | Обучаются во вторую смену | % | 11 | 12,8 | 12 | 10,8 |+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+| 5 | Численность обучающихся в учреждениях дошкольного | человек | 1697 | 1650 | 1612 | 1580 || | образования | | | | | |+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+| 6 | Численность учащихся в ПУ-30 | человек | | 368 | 348 | 338 |+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+| 7 | Численность учащихся пед. колледжа | человек | 453 | 470 | 486 | 499 |+----+------------------------------------------------------+----------+---------+----------+--------+---------+
Капитальный и текущий ремонт
объектов образования Белинского района
+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| N | Наименование объекта | Виды работ | Сумма, | Срок || п/п | | | тыс. | исполнения || | | | руб. | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 1 | Аргамаковский с/совет | капитальный ремонт совмещенной кровли | 150,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. Аргамаково | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Составление проекта модульной котельной | 50,0 | 2006 г. || | | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Строительство модульной котельной | 500,0 | 2007 г. || | | | 1000,0 | 2008 г |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 2 | Балкашинский с/совет | Текущий ремонт т/трассы | 50,0 | 2006 г. || | МОУ ООШ с. Балкашино | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт электроосвещения и | 150,0 | 2007 г. || | | электрооборудования | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Приобретение и монтаж АПС | 90,0 | 2006 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 3 | Верхнеполянский с/совет | Составление проекта на ремонт кровли | 50,0 | 2006 г. || | МОУ ООШ с. В-Поляны | | 500,0 | 2007 г. || | | | 500,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Приобретение и монтаж АПС | 90,0 | 2006 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 4 | Кевдо-Вершинский с/совет | Капитальный ремонт здания школы | 215,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. К-Вершина | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт котельной с заменой | 475,0 | 2007 г. || | | котлов | 475,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 5 | Корсаевский с/совет | Капитальный ремонт котельной с заменой | 50,0 | 2006 г. || | МОУ ООШ с. Доншино | насосно-силового оборудования | 100,0 | 2007 г. || | | | 150,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Приобретение и монтаж АПС | 90,0 | 2006 г. || | | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | МОУ ООШ с. Корсаевка | Приобретение и монтаж АПС | 60,0 | 2006 г. || | | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Текущий ремонт здания и кровли | 100,0 | 2007 г. || | | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Текущий ремонт т/трассы и системы отопления | 50,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 6 | Крюковский с/совет | Капитальный ремонт т/трассы и системы | 200,0 | 2006 г. || | МОУ ООШ с. Крюково | отопления в школе | 200,0 | 2007 г. || | | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Строительство водопровода | 100,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 7 | Кутеевский с/совет | Строительство модульной котельной | 500,0 | 2008 г. || | МОУ СОШ с. Кутеевки | Проектирование | 1000,0 | 2007 г. || | | | 50,0 | 2006 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт системы отопления внутри | 150,0 | 2007 г. || | | школы, капитальный ремонт электроосвещения | 150,0 | 2008 г. || | | и электрооборудования | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 8 | Невежкинский с/совет | Капитальный ремонт котельной с заменой | 100,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. Невежкино | насосно-силового и запорного оборудования | 75,0 | 2007 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 9 | Пушанинский с/совет | Строительство шатровой кровли, | 50,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. Пушанино | проектирование | 750,0 | 2007 г. || | | | 750,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | МОУ ООШ с. Кукарки | Ремонт кровли, капитальный ремонт | 100,0 | 2006 г. || | | электроосвещения и электрооборудования, | 100,0 | 2007 г. || | | капитальный ремонт системы отопления | 150,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 10 | Студенский с/совет | Текущий ремонт оконных проемов с заменой | 150,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. Студенки | рам 30 шт. х 5000 руб. | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Строительство теплого туалета | 100,0 | 2007 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Строительство мини котельной (проект) | 50,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 11 | Чернышевский с/совет | Капитальный ремонт отопительной системы (2 | 100,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. Чернышево | этаж) | 50,0 | 2007 г. || | (интернат) | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт фундамента и стен здания | 250,0 | 2008 г. || | | (проектирование) строительство | 200,0 | 2007 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 12 | Ширяевский с/совет | Капитальный ремонт системы отопления | 100,0 | 2006 г. || | МОУ ООШ с. Ширяево | | 150,0 | 2007 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | приобретение и монтаж АПС (пропитка | 70,0 | 2006 г. || | | деревянных конструкций огнестойким | 30,0 | 2007 г. || | | материалом кровли) | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт школы | 300,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 13 | Поимский с/совет | Капитальный ремонт электропроводки и | 150,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. Поим | электрооборудования | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт шатровой кровли | 500,0 | 2007 г. || | | | 500,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | Поимский ДДТ | Капитальный ремонт отопительной системы, | 50,0 | 2006 г. || | | электропроводки и электрооборудования | 75,0 | 2007 г. || | | | 75,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 14 | Камынинский с/совет | Строительство шатровой кровли | 1000,0 | 2008 г. || | МОУ ООШ с. Камынино | (проектирование) | 500,0 | 2007 г. || | | | 50,0 | 2006 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Приобретение и монтаж АПС | 80,0 | 2006 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 15 | Волчковский с/совет | Капитальный ремонт отопительной системы | 75,0 | 2006 г. || | МОУ НОШ с. Волчково | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт кровли | 100,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт электропроводки и | 50,0 | 2007 г. || | | электрооборудования | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 16 | Свищевский с/совет | Капитальный ремонт отопительной системы | 150,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. Свищевка | | 150,0 | 2007 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Строительство модульной котельной | 500,0 | 2007 г. || | | (проектирование) | 1000,0 | 2008 г. || | | | 50,0 | 2006 г |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 17 | Лермонтовский с/совет | Строительство модульной котельной | 1000,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. Лермонтово | | 500,0 | 2007 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | МОУ ООШ с. Калдусы | Приобретение и монтаж АПС | 80,0 | 2006 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 18 | Козловский с/совет | Капитальный ремонт отопительной системы | 134,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ с. Пичевка | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт т/трассы, котельной и | 532,0 | 2007 г. || | | здания школы | 532,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| 19 | Белинская администрация | Капитальный ремонт отопительной системы | 105,0 | 2006 г. || | МОУ СОШ N 1 г. Белинский | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт кровли и сливного стока | 200,0 | 2006 г. || | | | 300,0 | 2007 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт оконных проемов с | 150,0 | 2006 г. || | | заменой рам | 150,0 | 2007 г. || | | | 150,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт отопительной системы | 263,0 | 2006 г. || | | | | |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | МОУ СОШ N 2 г. Белинский | Капитальный ремонт шатровой кровли | 250,0 | 2006 г. || | | | 250,0 | 2007 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | | Капитальный ремонт фасада здания с заменой | 175,0 | 2006 г. || | | оконных блоков и рам | 150,0 | 2007 г. || | | | 150,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | ДОУ N 1 г. Белинский | Капитальный ремонт здания, т/трассы, МАФ, | 500,0 | 2006 г. || | | асфальтирование площадки | 1000,0 | 2007 г. || | | | 500,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | ДОУ N 3 г. Белинский | капитальный ремонт здания, отопительной | 75,0 | 2006 г. || | | системы | 75,0 | 2007 г. || | | | 100,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | ДОУ N 4 г. Белинский | Капитальный ремонт отопительной системы, | 103,0 | 2006 г. || | | текущий ремонт электропроводки и | 142,0 | 2007 г. || | | электрооборудования | 50,0 | 2006 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | ИТОГО: | | 5415,0 | 2006 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | ИТОГО: | | 9504,0 | 2007 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+| | ИТОГО: | | 8532,0 | 2008 г. |+-----+-------------------------------+---------------------------------------------+---------+--------------+
Здравоохранение
Здравоохранение Белинского района является структурнымподразделением здравоохранения Пензенской области, придерживаетсягосударственной Концепции здравоохранения, целью которой являетсясохранение и улучшение здоровья людей.
В районе сохранена сеть ЛПУ. Медицинская помощь населению районаоказывается в ЦРБ, двух участковых больницах, шести амбулаториях,двадцати восьми ФАПах.
Всего в районе развернуто 225 коек круглосуточного стационара попрофилям: терапевтических - 70, неврологических - 15, инфекционных -15, хирургических - 40, акушерских - 5, гинекологических - 15,педиатрических - 25, сестринского ухода - 40; коек дневного стационара- 65.
Учреждения здравоохранения обслуживаются штатом в количестве699,5 единиц.
Одной из проблем здравоохранения является неукомплектованностьмед. работниками: врач - лаборант - 2, фельдшер-лаборант - 2, невролог- 1, офтальмолог - 1, анестезиолог - 3, инфекционист - 1, терапевт -4, врач функциональной диагностики - 1, педиатр - 1, фельдшер ФАП - 2,биолог - 1, провизор - аналитик - 1, медсестры - 5.
Проблемами здравоохранения остаются: низкий уровень рождаемости -3,4%, высокий уровень смертности - 9,8%, существенное влияние на этипоказатели оказывает низкий уровень социально-экономического развитияи увеличения миграционных процессов в районе.
ЦРБ постоянно ведется работа по улучшению состоянияматериально-технической базы. На период 2006-2008 г.г. подлежатпроектированию, строительству, и капитальному ремонту следующиеобъекты:
+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| N | Наименование ЛПУ | Виды работ | Ориентировочная | Год || п/п | | | стоимость ремонта, | || | | | т.р. | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 1. | Белинская ЦРБ: | | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | диагностическое отделение | Замена мягкой кровли 710 м/кв | 1900,0 | 2006 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | овощехранилище | Реконструкция крыши с насыпкой грунта | 250,0 | 2006 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | помещение для временного | Строить вновь | 120,0 | 2006 || | хранения отходов | | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | реанимационное отделение | Замена блоков (дверных, оконных), эл. | 3500,0 | 2006 || | | проводки, реконструкция перегородок | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | столовая | Замена мягкой кровли 218 м/кв | 650,0 | 2007 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | прачечная | Замена мягкой кровли 282 м/кв | 700,0 | 2007 || | | реконструкция стен | | || | | | 500,0 | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | инфекционное отделение | Замена мягкой кровли 676 м/кв | 1800,0 | 2008 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | подвальное помещение | замена канализ. коммуникаций | 1700,0 | 2008 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | ремонт терапии, поликлиники | | 3200,0 | 2008 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 2. | Поимская участковая больница | Приобрести машину ПСП | 250,0 | 2006 || | | Требуется ремонт кровли | 100,0 | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 3. | Свищевская участковая больница | Новый трансформатор | 300,0 | 2006 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 4. | Невежкинская амбулатория | Текущий ремонт здания, кровли | 20,0 | 2006 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 5. | Лопатинский ФП | Ремонт цоколи - 5 м/куб | 20,0 | 2006 || | | отопление | 10,0 | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 6. | Шаровский ФП | Ремонт изгороди | 1,5 | 2006 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 7. | В-Полянский ФП | Частичный ремонт кровли | 100,0 | 2006 || | | Заменить газ. котел, произвести текущий | | || | | ремонт, отремонтировать аппарат УВЧ | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 8. | Волчковский ФП | Провести отопление, текущий ремонт здания | 90,0 | 2006 || | | внутри, ремонт крыльца | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 9. | Сяськинский ФП | Текущий ремонт здания | 15,0 | 2006 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 10. | Тарховский ФП | Текущий ремонт здания | 15,0 | 2006 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 11. | Н-Каштановский ФП | Текущий ремонт здания. Приобрести | 25,0 | 2006 || | | сумку-холодильник | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 12. | Аргамаковская амбулатория | Замена железной кровли 160 м/кв | 100,0 | 2007 || | | Ремонт котельной | 30,0 | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 13. | К-Вершинский | Ремонт: | | 2007 || | | Аварийная веранда 16,8 м/кв | 20,0 | || | | Потолок (коридор) - 15 м/кв | 8,0 | || | | Замена полов ДСП | 6,0 | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 14. | Сулакский ФП | Текущий ремонт здания Приобрести | 30,0 | 2007 || | | сумку-холодильник | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 15. | Ушинский ФП | Текущий ремонт и покраска здания | 15,0 | 2007 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 16. | Кукарский ФП | Провести ремонт и покраску | 80,0 | 2007 || | | подключиться к отоплению, приобрести | | || | | умывальник | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 17. | Крюковский ФП | Провести ремонт здания | 20,0 | 2007 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 18. | Калдусский ФП | Приобрести холодильник | 12,0 | 2007 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 19. | Ширяевская амбулатория | Кап. ремонт отопительной системы, замена | 500,0 | 2008 || | | котлов, текущий ремонт здания, настелить | | || | | линолеум | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 20. | Языковский ФП | Замена шиферной кровли 146 м/кв | 18,0 | 2008 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 21. | Кутеевский ФП | Кровля - 48 м/кв | 15,0 | 2008 || | | Полы - 30 м/кв | 8,0 | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 22. | Балкашинский ФП | Требуется новое здание | 500,0 | 2008 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 23. | Среднереченский ФП | Перекрыть крышу, подключить газ, провести | 180,0 | 2008 || | | текущий ремонт, приобрести холодильник, | | || | | обить стены ДВП | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 24. | Корсаевский ФП | Требуется новое здание | 500,0 | 2008 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 25. | Студенский ФП | Ремонт кровли, замена пола и потолка | 100,0 | 2008 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| 26. | Пяркинский ФП | Требуется новое здание | 500,0 | 2008 |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+| | Итого: | | | || | 2006 - 6716,5 | | | || | 2007 - 2141,0 | | | || | 2008 - 9021,0 | | | |+-----+--------------------------------+-------------------------------------------+--------------------+-------+
ЛПУ Белинского района финансируются из областного и местногобюджетов, однако следует отметить, что средства на медикаменты, мягкийинвентарь, питание и другие статьи выделяются недостаточно.
Дефицит средств больница частично восполняет развитием платныхуслуг (лечение и протезирование зубов, продажа медикаментов через сетьаптечных киосков, проведение мед. осмотров по договорам и др.) За 2004год оказано 25461 услуга, получено средств - 3296,3 т.р., в 1полугодие 2005 года соответственно 6634 услуги, получено средств -1980,6 т.р., в 2006 году планируется 26000 посещений на сумму 7800,0т.р.
Для улучшения обслуживания населения планируется открыть в 2006году дополнительно 15 коек дневного стационара, 3 наркологическихкойки, систематически выезжать врачебной бригадой в сельскиенаселенные пункты. Будет также функционировать выезднаястоматологическая установка, которая оснащена современнымоборудованием. Будет продолжаться работа по оснащению сельских ЛПУсовременным физиотерапевтическим и стоматологическим оборудованием (врамках Губернаторской программы по открытию ФОТ).
Постоянно ведется и будет вестись лечебно-профилактическая работасреди населения (на прививки против гриппа, гепатита и др.).
Планируется приобрести вакцину на сумму 427,0 т.р. Врачебнымперсоналом читаются лекции о вреде алкоголя, табакокурения и на другиетемы.
Медицинский персонал систематически повышает свойквалификационный уровень. В 2006 году на курсы повышения квалификациипланируется направить 20 человек врачей и 36 человек среднего мед.персонала.
В 2006 году предстоит выполнить 49841 к/дней, посещения к врачамсоставят 201925, посещения на скорую помощь - 12000, посещений на ФАП- 105000.
Выполнение всех пунктов плана 2006 года позволит улучшитьмедицинское обслуживание населения района.
КУЛЬТУРА
Цели и задачи
Культура в настоящее время, как и много лет назад, является однимиз важнейших участков деятельности Российского государства, неразрывносвязанным с экономической и социально-политической жизнью общества.
Основной задачей культурной политики Белинского района являетсясохранение и развитие культурного потенциала и наследия района,улучшение условий доступа различных групп сельского населения ккультурным ценностям и информационным ресурсам, активизация егокультурной деятельности.
Основными направлениями деятельности отдела культуры являетсяосуществление на территории Белинского района единой государственнойполитики в сфере культуры, искусства, охраны и использованияисторико-культурного наследия, развитие отдельных видовкультурно-досуговой деятельности, музейного и библиотечного дела,народного творчества, образования в сфере культуры, поддержка молодыхталантов.
В области развития районных и сельских культурно-досуговыхучреждений предусматривается:
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного ихудожественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщениесельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержкаиндивидуальных талантов и дарований;
- сохранение историко-культурного наследия, национальных, местныхобычаев, традиций, обрядов, фольклора;
- обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, приоритетноепополнение их фондов книгами и периодическими изданиями;
- обеспечение и развитие информационной системы и реализациякомплексных программ;
- развитие профессионального и творческого потенциала работниковкультуры.
В числе первоочередных мероприятий культуры:
- поддержка народного творчества и развитие культурно-досуговойдеятельности;
- обеспечение и развитие информационной системы и реализации;
- развитие библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов;
- расширение системы начального музыкального, художественногообразования детей и юношества,
поддержка молодых талантов;
- укрепление материально-технической базы объектов культуры иискусств Белинского района;
- развитие профессионального и творческого потенциала работников.
- проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризациисельских учреждений культуры;
- реконструкция и капитальный ремонт ветхого и аварийного фонда,ремонт отопительных систем и подключение к теплу всех без исключениясельских учреждений культуры;
- модернизация и техническое перевооружение сельских учрежденийкультуры, внедрение новых технологий деятельности;
- создание социокультурных учреждений (развлекательных центров),включающих в себя помещения досугового типа, спортивные иобразовательные помещения, клубы-кафе и т.д.;
- привлечение и закрепление на селе специалистов отрасликультуры, улучшение их социального положения, повышениепрофессиональной квалификации;
На территории Белинского района функционируют: 36культурно-досуговых учреждений (25 - СДК, 9 - СК, 1 - РДК, РЦД"Юбилейный"), 32 библиотеки (30 - сельских библиотек, 2 - районные(детская и взрослая), 2 ДШИ (Белинская и Лермонтовская), 3 музея).Всего 70 учреждений.
Количество работников района по штатному расписанию 265 человек:из них:
- специалистов 186;
- высшее образование имеют - 33 человека (18%);
- средне-специальное - 110 человек (59 %);
- среднее - 42 человека (22.5%).
Поддержка народного творчества и развитие культурно-досуговойдеятельности.
Одним из направлений деятельности отдела культуры являетсяразвитие культурно-досуговой сферы и создание условий для творческойдеятельности. В районе продолжают работать коллективы, любительскиеобъединения, клубы по интересам, в которых насчитывается 391формирование самодеятельного творчества. В них занято более 3 тысяччеловек, где половина дети.
В районе действуют 4 народных коллектива: хор русской песниработников культуры - лауреат Всероссийских конкурсов в городахСуздале, Владимире, Брянске, Белгороде; фестивалях - "РодникиПоволжья" в г. Чебоксарах, песни и музыки О.В.Гришина в г. Пензе, воВсероссийских Днях Поэзии в Тарханах; духовой оркестр, народный театр,театр кукол, 6 фольклорных коллективов: в селах Корсаевка, Пяркино,Ширяево, Невежкино, К-Вершина, Кукарки; клуб ветеранов "Надежда";ансамбль русской песни Поимского СДК, танцевальный ансамбль"Хохотушки" с Белинской ДШИ, которые принимают участие в районных иобластных фестивалях: "Поет село родное", "Поклонимся великим темгодам", "Таланты земли Пензенской", День культуры Белинского района вг. Пензе, "Пензенские звездочки", в юбилейном торжестве к 190-летиюМ.Ю.Лермонтова в Тарханах, в празднике, посвященном 225-летию района,проводился фестиваль народного творчества "Салют Победы", посвященный60-летию. Однако, именно в этой сфере негативно отразилась сменаэкономических ориентиров, сокращение финансовой поддержки малодоходныхвидов культурной деятельности, вынужденная замена бесплатных формработы с населением платными. Особое внимание необходимо обратить насодержание формы проведения досуга, ориентирование на развитиетворческих способностей человека, повышение его культурного иобразовательного уровня. В целях дальнейшего развития и сохранениякультуры и искусства в Белинском районе предусматривается продолжениереализаций следующего комплекса мероприятий:
+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| Наименование мероприятия | Стоимость | | | Исполнители || | (тыс. руб.) | | | |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| | 2006 г. | 2007 | 2008 | || | | г. | г. | |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| 1. Проводить государственные, трудовые, профессиональные | 12.0 | 14.0 | 15.0 | Отдел культуры || праздники, праздники, посвященные юбилейным датам. | | | | Учреждения || | | | | культуры |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| 2. Стимулировать развитие и поддержку творческой | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Отдел культуры, || деятельности ведущих коллективов, которые являются школой | | | | Министерство || традиционной национальной культуры (народный хор песни и | | | | культуры || танца работников культуры, мордовский фольклорный | | | | || ансамбль "Лайме", татарский ансамбль с. Кутеевки "Чишме", | | | | || фольклорный ансамбль с. Невежкино, с. Кукарки. | | | | |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| 3.Провести обменные мероприятия в рамках дней культуры в | 50.0 | 50.0 | 50.0 | Отдел культуры, || районе и между районами: | | | | Министерство || - "Работники культуры - труженикам села". | | | | культуры || - "Таланты земли Белинской" (Чембарские вечера) | июнь- | | | || - "Таланты земли Пензенской" в г. Пензе (приобретение | сентябрь | | | || бензина, командировочные, транспортные услуги) | | | | |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| 4. Провести фестивали и праздники самодеятельного | 20.0 | 20.0 | 20.0 | Отдел культуры || художественного творчества: | | | | Руководители || - районный песенный фестиваль "Звездный дождь", | | | | учреждений || - районный конкурс эстрадной песни "Шлягер", | | | | || - районный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни | | | | || "Молодые голоса", | | | | || - районный фестиваль "Театральная премьера" | | | | || (призы) | | | | |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| 5. Принимать участие в областных и Всероссийских | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Отдел культуры || конкурсах и фестивалях: | | | | || - "Поет село родное" - два этапа, | | | | || - "Родники Поволжья" г. Чебоксары (народный хор) | | | | |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| 6. Поддерживать новые формы культурно-досуговой | | | | Отдел культуры || деятельности (проведение семинаров-практикумов, совещаний | | | | || работников культуры, директоров | | | | |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| 7. Взаимодействия учреждений культуры, учреждений | 10.0 | 10.0 | 10.0 | Отдел культуры || образования по организации досуга детей, подростков и | | | | Отдел || молодежи | | | | образования || | | | | Отдел по делам || | | | | молодежи |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+| 8. Вести работу по формированию системы договорных | | | | Отдел культуры || отношений по культурному обслуживанию населению района | | | | Руководители || (по 131 Закону) | | | | учреждений |+-----------------------------------------------------------+-------------+--------+--------+-----------------+
Развитие библиотечного дела и сохранение библиотечных фондов.
В Белинскую ЦБС входят 30 сельских библиотек. Книжный фондсоставляет 416485 экземпляров книг. В 2005 году работникамицентрализованной библиотечной системы была проделана большая работа попривлечению читателей организации досуга жителей города и района.Работниками библиотечных систем обслужено 25000 читателей скниговыдачей 500 тысяч экземпляров книг. За 2004 г. в ЦБС поступило3430 экземпляров книг на сумму 228429 рублей. Из них в социокультурныецентры с. Лермонтова - 333 экземпляров на сумму 21535 рублей, с. Поим- на сумму 21680 рублей, с. Козловка - 275 экземпляров на сумму 17916рублей.
Однако необходимы меры по укреплению и развитию библиотечногодела в районе. Многие библиотеки требуют ремонта. В тяжелом положенииоказались библиотеки в плане комплектования книгами. Во многихбиблиотеках фонды устарели, обветшали, пополняются крайненеудовлетворительно. Недостаточно осуществляется финансированиедеятельности библиотек за счет бюджета всех уровней.
В связи с этим необходимо принятие комплекса неотложных иперспективных мер:
+----------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| Наименование мероприятия | Стоимость | | | Исполнители || | (тыс. руб.) | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |+----------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| 1. Организовать систематическое комплектование библиотек | 500.0 | 500.0 | 500.0 | Министерство || района | | | | культуры |+----------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| 2. Организовать курсы повышения квалификации | 10.0 | 10.0 | 10.0 | Отдел культуры || библиотечных работников, обучение компьютерной | | | | || грамотности (командировочные) | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| 3. Создать центры общедоступной правовой информации: | 300.0 | 300.0 | 350.0 | Отдел культуры || оснащение МУК копировальной, компьютерной техникой | | | | Министерство || | | | | культуры |+----------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| 4. Продолжить совершенствование системы библиотечного | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Библиотеки || обслуживания населения и организации досуга читателей | | | | || библиотек (проведение мероприятий) | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| 5. В целях сохранности библиотечных фондов оборудовать | 150.0 | 150.0 | 150.0 | Отдел культуры || центральные библиотеки пожарной и охранной сигнализацией | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+
Расширение системы начального, художественного образования детей.
Поддержка молодых талантов.
В сети учреждений культуры работают две детские школы искусств свыездным классом в социокультурном центре с. Пушанина, где обучаются240 учащихся, задачами которых является оказание поддержки юныхталантов в области музыкального, хореографического, художественногообразования. Коллективы детских музыкальных школ искусств держатактивную позицию в районе, являясь участниками всех проводимыхмероприятий и праздников, ведут культурно-просветительскую работу. Внастоящее время ведется работа по расширению специализаций, увеличениюконтингента учащихся, повышению качества преподавательскойдеятельности.
С этой целью необходимо:
+---------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| Наименование мероприятия | Стоимость | | | Исполнители || | (тыс. руб) | | | |+---------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |+---------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| - повышать уровень профессионального образования | 10.0 | 10.0 | 10.0 | Отдел культуры || педагогического состава (командировочные) | | | | Министерство || | | | | культуры |+---------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| - проведение конкурсов профессионального мастерства | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Отдел культуры || "Поиск юных талантов" (призы) | | | | ДШИ |+---------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| - способствовать оснащению учебного процесса новейшими | 50.0 | 40.0 | 50.0 | Отдел культуры || техническими средствами с целью качественного улучшения | | | | ДШИ || процесса обучения (приобретение компьютеров для | | | | || Белинской и Лермонтовской ДШИ) | | | | |+---------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| - продолжить проведение дней "Музыка и дети" | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ДШИ || - организовать и провести выставки художественного | | | | || творчества детей | | | | |+---------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| - участие в районных и областных конкурсах и фестивалях | 10.0 | 10.0 | 10.0 | Отдел культуры || детских музыкальных коллективов, отдельных исполнителей | | | | ДШИ || песен "Звездочка" | | | | || (командировочные, бензин) | | | | |+---------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+| - введение бесплатного музыкального и художественного | | | | Отдел культуры || начального образования для особо одаренных детей из | | | | ДШИ || малообеспеченных семей | | | | |+---------------------------------------------------------+-------------+---------+---------+----------------+
Укрепление материально-технической базы объектов культуры иискусств Белинского района
В 2003-2005 г.г. отделом культуры совместно с главамиадминистраций сельсоветов была проделана определенная работа поукреплению материально-технической базы. За истекший период былпроизведен капитальный ремонт здания Ширяевского СДК: замененажелезная кровля здания, сделан ремонт отопительной системы,установлены пластиковые оконные блоки, двери. Обиты потолки сайдингом.Произведен ремонт электропроводки, установлена автоматическая пожарнаясигнализация. Также произведен капитальный ремонт зданийЛермонтовского, Поимского и Пушанинского СДК: ремонт наружных стен,железной кровли, электропроводки, внутренний ремонт здания.Приобретены и установлены модульные газовые котельные дляКорсаевского, К-Вершинского СДК. В 2005 г. отремонтировано зданиедетской библиотеки, Белинской ДШИ, Кутеевского, Невежкинского СДК.
Тем не менее, материальная база многих учреждений культуры иискусств находится в неудовлетворительном состоянии, нуждается внеотложном капитальном ремонте.
+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| N | Наименование и | Мероприятия | Стоимость | | | Источник | Исполнитель || пп | местонахождение | | мероприятий | | | финансирования | || | объекта культуры и | | | | | | || | искусства | | | | | | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| | | | 2006 | 2007 | 2008 | | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 1. | Районный Дом | Внутренний ремонт | 1.0 млн | | | Бюджет | Отдел культуры || | культуры | зданий | | | | | Министерство || | СКЦ | Приобретение и | 1.5 млн | | | Областной бюджет | культуры || | | установка | | | | | || | | сценической, | | | | | || | | светозвуковой | | | | | || | | аппаратуры, | | | | | Отдел культуры || | | компьютера, | | | | | || | | приобретение | | | | | || | | театральных кресел | | | | | || | | Приобретение | | | | Районный | || | | автоклуба | 0.3 млн. | | | бюджет | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 2. | Центральная | Наружный ремонт | 0.3 млн. | | | районный бюджет | Отдел культуры || | районная библиотека | здания, | | | | | || | | ремонт | | | | | || | | электропроводки. | | | | | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 3. | Районный Центр | Замена полов | | 1.0 | | Районный бюджет | Отдел культуры || | Досуга "Юбилейный". | зрительного зала, | | млн | | | || | кинотеатр | реконструкция | | | | | || | | сцены, ремонт в | | | | | || | | фойе и помещении. | | | | Областной | Министерство || | | Приобретение и | | | | бюджет | культуры || | | установка | | 1.5 | | | || | | сценической, | | млн | | | || | | светозвуковой | | | | | || | | аппаратуры, | | | | | || | | компьютера, | | | | | || | | театральных кресел | | | | | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 4. | Кукарский СДК | Реконструкция | 2 млн. | | | Бюджет | Отдел культуры || | | мягкой кровли на | | | | | Администрация с\с || | | шатровую, | | | | | || | | внутренний ремонт | | | | | || | | здания полностью | | | | | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 5. | Калдусский СДК | Ремонт мягкой | | 2 млн. | | Бюджет | Отдел культуры || | | кровли, замена | | | | | Администрация с\с || | | отопительной | | | | | || | | системы, ремонт | | | | | || | | всех помещений | | | | | || | | первого и второго | | | | | || | | этажей. Перевод на | | | | | || | | газовое отопление. | | | | | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 6. | Аргамаковский СДК | Перевод на газовое | 0.5 млн. | | | Бюджет | Отдел культуры || | | отопление | | | | | Администрация с\с |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 7. | Свищевский СДК | Ремонт железной | 1 млн. | | | Бюджет | Отдел культуры || | | кровли, внутренний | | | | | Администрация с/с || | | ремонт здания, | | | | | || | | ремонт цоколя, | | | | | || | | крыльца | | | | | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 8. | В-Полянский СДК | Замена железной | | | 0.5 | Бюджет | Отдел культуры || | | кровли полностью, | | | млн. | | Администрация с\с || | | стропил и | | | | | || | | обрешетки. | | | | | || | | Штукатурка и | | | | | || | | покраска наружных | | | | | || | | стен. | | | | | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 9. | Корсаевский СДК | Замена оконных | | | 0.5 | Бюджет | Отдел культуры || | | рам. | | | млн. | | Администрация с\с || | | Частичная замена | | | | | || | | железной кровли, | | | | | || | | стропил, | | | | | || | | обрешетки. | | | | | || | | Частичный ремонт | | | | | || | | полов. | | | | | |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 10. | Лермонтовская школа | Установка АПС | 0.03 млн. | | | Бюджет | Отдел культуры || | искусств | | | | | | ДШИ |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+| 11. | Белинская ДШИ | Установка АПС | 0.04 | | | Бюджет | Отдел культуры || | | | млн. | | | | ДШИ |+-----+---------------------+--------------------+---------------+--------+--------+-------------------+-------------------+
Социальная защита населения
+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Мероприятия | Срок исполнения |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации и | Постоянно || | встречи по вопросам | || | - предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг; | || | - получения различных удостоверений о праве на меры социальной поддержки; | || | - обеспечения лекарственными средствами и средствами вспомогательной реабилитации; | || | - получения санаторно-курортного лечения. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Совместно с главами администраций сельсоветов выявлять лиц, имеющих право на меры | 2006-2008 г.г. || | социальной поддержки, проводить их регистрацию в организациях и формировать базу | || | данных "Адресная социальная помощь". | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Проводить семинары-совещания с руководителями и специалистами предприятий и | 2006-2008 г.г. || | организаций по вопросам правильности предоставления мер социальной поддержки по оплате | || | жилищно-коммунальных услуг согласно действующего законодательства Российской Федерации | || | и Пензенской области. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Во исполнение Порядка возмещения в 2005 году организациям расходов, понесенных ими в | 2006-2008 г.г. || | связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по оплате | || | жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Пензенской | || | области от 04.03.2005 г. N 120-пП потребовать от предприятий-поставщиков предоставления| || | сведений о гражданах, получивших меры социальной поддержки на бумажных и электронных | || | носителях. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Организовать совместно с главами администраций сельских советов работу по | 2006-2008 г.г. || | своевременному обеспечению и доставке твердого топлива одиноким и одинокопроживающим | || | гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Проводить обследование жилищно-бытовых условий участников и инвалидов Великой | 2006-2008 г.г. || | Отечественной войны в целях оказания адресной помощи. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Осуществлять контроль за выполнением индивидуальных программ реабилитации и оказывать | Согласно || | помощь в обеспечении инвалидов района вспомогательными средствами реабилитации. | сроков, || | Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в | указанных в ИПР || | социальной защите: | || | 2006 год - 25,0 тыс. руб. | || | 2007 год - 40,0 тыс. руб. | || | 2008 год - 40,0 тыс. руб. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Осуществлять контроль за регулярным оздоровлением детей-инвалидов района. | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Продолжить работу по выявлению семей получающие жилищные субсидии, относящиеся к | 2006-2008 г.г. || | категории состоятельных, путем материально-бытового обследования и проверки доходов. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Осуществить с 01.01.2006 года перечисление субсидий на оплату жилья и коммунальных | 2006 г. || | услуг на персонифицированные лицевые счета граждан в Сбербанках РФ. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Решить вопрос о предоставлении жилищных субсидий семьям, которые проживают в комнатах | 2006 г. || | переселенческого фонда. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Определиться с семьями, получающими жилищные субсидии, не имеющими документы на право | 2006-2007 г.г. || | собственности (ордер на жилое помещение, договор на передачу собственности, | || | свидетельство о праве на наследство). | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Продолжить работу по назначению и выплате: | 2006-2008 г.г. || | а) ежемесячного и единовременного детского пособия; | || | б) губернаторских пособий (ежемесячное пособие с 30-ти недель беременности, | || | ежемесячное пособие до года жизни ребенка повторнородящим женщинам); | || | в)ежемесячное пособие многодетным семьям; | || | г) ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, | || | ветеранам военной службы; | || | д) ежемесячная выплата "Почетным донорам"; | || | е) ежемесячная выплата сельским специалистам. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Продолжать разъяснительную работу среди населения о мерах социальной поддержки | 2006-2008 г.г. || | многодетных семей, ветеранов труда, тружеников тыла, почетных доноров для получения | || | компенсации | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Постоянно формировать базу данных для назначения и выплаты пособий и различного рода | 2006-2008 г.г. || | компенсаций. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Работа по Выполнению Указов Президента и Правительства Пензенской области по | 2006 г. || | социальной защите семей с детьми на районном уровне. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Обеспечение бесплатными путёвками детей из малообеспеченных семей. | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Организация лечения детей-инвалидов в областном реабилитационном центре. | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Продолжить работу по оказанию адресной помощи малообеспеченным семьям с детьми. | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Проведение межведомственных мероприятий - рейды, операция "Подросток", комплексные | 2006-2008 г.г. || | выездные бригады для выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном | || | положении. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Продолжить работу по открытию Центра социальной помощи семье и детям. | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Выполнение областной программы "Жильё для многодетных семей". | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Организовать работу по созданию ЛПХ, ФКХ среди многодетных семей. | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Продолжить профилактическую работу с беременными женщинами, относящимися к категории | 2006-2008 г.г. || | социально-неблагополучных, с целью предупреждения младенческой смертности и ранней | || | профилактики безнадзорности детей. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Продолжить лечение семей от алкогольной зависимости. | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Организовать на базе МУ КЦСОН лагерь дневного пребывания для детей, нуждающихся в | 2006-2008 г.г. || | особой заботе государства и находящихся в социально-опасном положении. | |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Вести работу по трудоустройству подростков из неблагополучных семей, при МУ КЦСОН. | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Приобрести компьютерный класс для обучения детей из малообеспеченных семей. | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| | Провести благотворительные акции "Поможем детям". | 2006-2008 г.г. |+---+----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
Молодежная политика
Цели и задачи программы:
- профилактика безнадзорности, подростковой преступности,наркомании и алкоголизма, развитие системы подростково-молодежныхклубов;
- работа со студенческой молодежью;
- создание условий для творческого потенциала молодежи;
- развитие массовых видов детского и молодежного спорта итуризма;
- поддержка деятельности детских и молодежных общественныхобъединений;
- подготовка молодых людей к службе в армии, воспитаниегражданско-патриотического воспитания;
- решение вопросов трудоустройства подростков и молодежи наусловиях временной занятости;
- социально-экономическая поддержка молодой семьи.
Ожидаемые конечные результаты программы:
- улучшение благоприятной динами развития демографическойситуации в Белинском районе, уменьшение числа разводов, сниженияуровня безнадзорности среди детей и подростков;
- снижение уровня безработицы путем обеспечения сезоннойзанятости молодежи;
- улучшение физического и нравственного здоровья молодогопоколения;
- повышение уровня социально-бытовых и жилищных условий сельскоймолодежи.
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы реализации государственной молодежной политики
на 2006-2008 годы
+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| N | Наименование мероприятий | Объем | | | || пп | | финансирования | | | || | | тыс. руб. | | | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| | | 2006 | 2007 | 2008 | всего || | | год | год | год | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 1 | Развитие системы переподготовки и повышения квалификации | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 24,6 || | специалистов по работе с молодежью. | | | | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 2 | Подпрограмма охраны здоровья молодежи и содействие ее | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 20,7 || | здоровому образу жизни | | | | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 3 | Подпрограмма гражданского и патриотического воспитания | 77,1 | 78,1 | 79,1 | 234,3 || | молодежи | | | | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 4 | Подпрограмма содействия образованию молодежи | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 39,3 |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 5 | Подпрограмма поддержки молодой семьи | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 42,0 |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 6 | Подпрограмма содействия экономической самостоятельности | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 3,6 || | молодых граждан и реализация их прав на труд | | | | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 7 | Подпрограмма оказания социальных услуг молодежи | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 22,2 |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 8 | Подпрограмма стимулирования общественно-значимой молодежной | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 54,0 || | инициативы | | | | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 9 | Подпрограмма информационно-аналитического обеспечения | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 39,3 || | государственной молодежной политики Белинского района | | | | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 10 | Подпрограмма поддержки специализированных учреждений, | 43,6 | 43,9 | 44,2 | 131,7 || | предприятий и организаций, ведущих работу с молодежью | | | | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 11 | Мероприятия по государственной поддержке социальной | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 76,8 || | инфраструктуры для молодежи | | | | |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| 12 | Трудоустройство граждан от 18 до 29 лет | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 31,2 |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+| | Итого | 235,7 | 240,1 | 244,5 | 720,3 |+----+-------------------------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+
СПОРТ
Цели и задачи программы:
- развитие массовых видов детского, юношеского и молодежногоспорта;
- улучшение здоровья подрастающего поколения;
- развитие семейного спорта, сохранения и укрепления семей;
- формирование здорового образа жизни населения Белинскогорайона;
- совершенствование форм организации массовойфизкультурно-оздоровительной работы, их пропаганда;
- совершенствование спортивного мастерства спортсменов района;
- привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными видамиспорта и подготовка ее к службе в Вооруженных Силах России.
Ожидаемые результаты программы:
- привлечение молодежи к здоровому образу жизни;
- понижение уровня разводов молодых семей;
- повышение занятости детей, подростков и молодежи;
- снижение подростковой преступности среди несовершеннолетних;
- повышение гражданского и военно-патриотического воспитаниямолодежи;
- достижение высоких результатов спортсменов района на областных,республиканских и всесоюзных соревнованиях.
ПЕРЕЧЕНЬ
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятийпрограммы развития физической культуры и спорта в Белинском районе на
2006-2008 г.г.
+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| N | Наименование мероприятий | Объем | | | || пп | | финансирования | | | || | | (тыс. руб.) | | | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| | | 2006 год | 2007 | 2008 | Всего || | | | год | год | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 1 | Организация системы переподготовки и повышения | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 23,4 || | квалификации специалистов по физической культуре и | | | | || | спорту | | | | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 2 | Разработка нормативных документов | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 4,2 |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 3 | Подпрограмма развития комплексных соревнований | 98,0 | 105,0 | 112,0 | 315,0 || | | | | | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 4 | Подпрограмма развития спортивных соревнований | 147,0 | 151,0 | 155,0 | 453,0 |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 5 | Подпрограмма поддержки специализированных учреждений | 130,0 | 138,0 | 146,0 | 414,0 || | ведущих работу с молодежью и населением по повышению | | | | || | спортивного мастерства. | | | | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 6 | Подпрограмма подготовки допризывной молодежи к службе в | 18,1 | 21,0 | 25,0 | 64,0 || | армии. Гражданское, военно-патриотическое воспитание. | | | | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 7 | Подпрограмма развития спортивно-массовой работы по | 35,5 | 39,0 | 43,0 | 117,5 || | месту жительства | | | | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 8 | Подпрограмма развития семейного спорта | 23,0 | 27,0 | 31,0 | 81,0 |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 9 | Подпрограмма развития массового спорта, посвященного | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 108,0 || | знаменательным датам. | | | | || | | | | | || | | | | | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 10 | Подпрограмма развития физкультурно-оздоровительной | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 39,5 || | работы среди детей-инвалидов. | | | | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| 11 | Подпрограмма развития творческих инициатив в области | 27,5 | 30,0 | 35,0 | 92,5 || | развития физической культуры и спорта. | | | | |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+| | Итого: | 549,0 | 580,0 | 610,2 | 1739,0 |+----+---------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+---------+
Основные направления в работе органов местного самоуправления снесовершеннолетними по профилактике правонарушений и предупреждениюбезнадзорности:
- обеспечить своевременное и полное выполнение районной целевойпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних в Белинском районе".
- предусматривать в бюджете средства на выполнение подпрограммы"Трудоустройство и профориентация несовершеннолетних" в размере300-350,0 тыс. рублей ежегодно с привлечением дополнительно средствцентра занятости населения.
Цели и задачи Программы и подпрограммы:
- обеспечение своевременного выявления и созданиемежведомственного банка данных безнадзорных и беспризорных детей;
- создание условий для социальной, психолого-педагогической,медицинской помощи, реабилитации, занятости и дальнейшегожизнеустройства несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненнойситуации;
- обеспечение семьям, имеющим несовершеннолетних детей,социальной помощи и поддержки;
Ожидаемые конечные результаты:
- предупреждение безнадзорности и беспризорности детей иподростков, преодоление тенденции роста числа правонарушений.
Кадры
Занятость населения
Заработная плата
1. Кадровая политика.
Одним из основных направлений в социально-экономическом развитии,улучшении качества жизни населения района предусматривается проведениекадровой политики.
Анализ положения дел в данном вопросе позволяет констатироватьтот факт, что как в производственной, так и бюджетной отраслях имеетсяпотребность в квалифицированных кадрах.
В связи с этим на 2006 год планируется в качестве приоритетныхсчитать подготовку, привлечение кадров по следующим направлениям иотраслям:
+------------------------+-----------+
| Сельское хозяйство | |
+------------------------+-----------+
| Всего: | - 45 чел. |
+------------------------+-----------+
| в том числе: | |
+------------------------+-----------+
| агроном | - 4 |
+------------------------+-----------+
| зоотехник | - 1 |
+------------------------+-----------+
| экономист | - 1 |
+------------------------+-----------+
| бухгалтер | - 4 |
+------------------------+-----------+
| инженер | - 1 |
+------------------------+-----------+
| прочие | - 7 |
+------------------------+-----------+
| механизаторы | - 27 |
+------------------------+-----------+
| Промышленность | |
+------------------------+-----------+
| Всего: | 10 чел. |
+------------------------+-----------+
| в том числе: | |
+------------------------+-----------+
| инженер | - 1 |
+------------------------+-----------+
| экономист | - 1 |
+------------------------+-----------+
| слесарь | - 1 |
+------------------------+-----------+
| токарь | - 6 |
+------------------------+-----------+
| сварщик | - 1 |
+------------------------+-----------+
| Строительство | |
+------------------------+-----------+
| Всего: | 62 чел. |
+------------------------+-----------+
| в том числе: | |
+------------------------+-----------+
| механик | - 2 |
+------------------------+-----------+
| прораб | - 3 |
+------------------------+-----------+
| инженер | - 1 |
+------------------------+-----------+
| экономист | - 1 |
+------------------------+-----------+
| бухгалтер | - 1 |
+------------------------+-----------+
| прочие специалисты | - 6 |
+------------------------+-----------+
| монтажники | - 10 |
+------------------------+-----------+
| наладчики | - 5 |
+------------------------+-----------+
| слесари | - 5 |
+------------------------+-----------+
| штукатуры-маляры | - 10 |
+------------------------+-----------+
| каменщики-плотники | - 10 |
+------------------------+-----------+
| сварщик | - 3 |
+------------------------+-----------+
| бетонщик | - 3 |
+------------------------+-----------+
| эл. монтер | - 1 |
+------------------------+-----------+
| токарь | - 1 |
+------------------------+-----------+
| Здравоохранение | |
+------------------------+-----------+
| врач-педиатр | - 1 |
| участковой больницы | |
+------------------------+-----------+
| терапевт ЦРБ | - 1 |
+------------------------+-----------+
| невролог | - 1 |
+------------------------+-----------+
| инфекционист | - 1 |
+------------------------+-----------+
| фельдшер-лаборант | - 2 |
+------------------------+-----------+
| медсестра | - 3 |
+------------------------+-----------+
| врач функциональной | - 1 |
| диагностики | |
+------------------------+-----------+
Выполнение поставленной задачи будет осуществляться всоответствии с действующими подпрограммами и мероприятиями, основнымииз которых являются:
- участие в Губернаторской программе "Дом для молодой семьи"
2006 год - 2 шт.
2007 год - 3 шт.
2008 год - 3 шт.
- привлечение населения к строительству по ипотечномукредитованию;
- взаимодействие и сотрудничество с высшими и средними учебнымизаведениями Пензенской и других областей;
- дальнейшее развитие и укрепление учебных заведений района(педколледж им. В.Г.Белинского, профессионально-техническое училище N30);
- улучшение условий труда;
- возобновление деятельности профессиональных союзов,коллективных договоров;
- продолжение сотрудничества с Центром занятости населения попереподготовке и профориентации кадров, проведение ярмарок вакансий.
II. Занятость населения.
В районе разработана специальная Программа содействия занятостинаселения по Белинскому району на 2006-2008 годы.
Программа нацелена на защиту от безработицы как городских, так исельских граждан, зарегистрированных в службе занятости, наобеспечение развивающихся потребностей экономики в работникахсоответствующей профессиональной квалификации, а также на оперативноереагирование на изменение коньюктуры рынка труда.
Программой на 2006-2008 годы предусмотрено проведение следующихосновных мероприятий:
- оказание профориентационных и профконсультационных услугбезработным гражданам и незанятому населению;
- осуществление превентивных мероприятий по профессиональнойориентации, психологической поддержке и направлению напрофессиональное обучение граждан, готовящихся выйти на рынок труда(школьников, студентов, работников, находящихся под угрозойвысвобождения),
- профессиональное обучение незанятого населения и безработныхграждан;
- содействие предприятиям и организациям в удовлетворении спросана рабочую силу;
- трудоустройство ищущих работу граждан на вакантные места,заявленные работодателями в органы службы занятости;
- организация ярмарок вакансий;
- трудоустройство особо нуждающихся в социальной защите граждан;
- организация временных и общественных работ;
- содействие занятости инвалидов на квотируемые рабочие места;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетнихграждан;
- содействие повышению территориальной мобильности рабочей силы;
- содействие развитию самозанятости и предпринимательскойинициативы граждан;
- психологическая поддержка и социальная адаптация длительнобезработных граждан;
- поддержание доходов безработных граждан на время поиска работы;
- координация деятельности органов государственного управления,государственных и общественных организаций, направленной на содействиезанятости населения;
- не допускать превышения уровня регистрируемой безработицы в2006-2008 годах в 2,5 процента, в том числе:
в 2006 году - 1,4%
в 2007 году - 1,3%
в 2008 году - 1,3%
Для решения задач в рамках целевой Программы занятости населенияБелинского района предусмотрены следующие объемы и источникифинансирования:
всего на 2006-2008 годы - 12930,0 тыс. руб.
в том числе федеральный бюджет - 11472 тыс. руб.
из них: 2006 год - 3756 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 3324 тыс. руб.
2007 год - 4197 тыс. руб. в том числе:
- федеральный бюджет - 3689 тыс. руб.
2008 год - 4997,0 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 4459 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Программы
+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| N | Наименование расходов | Кол-во | Всего | В том числе: | | || п/п | | участников | Расходов | | | || | | | (тыс. руб.) | | | |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| | | | | Федеральный | Местный | Прочие || | | | | бюджет | бюджет | источники |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| | Мероприятия по содействию | | | | | || | занятости населения | | | | | |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 1. | Мероприятия по содействию | | | | | || | трудоустройству населения | 2880 | 2858 | 1490 | 1040 | 328 |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 1.1. | Организация ярмарок вакансий и | | | | | - || | учебных мест | 1200 | 13 | 13 | - | |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 1.2. | Информирование населения и | | | | | || | работодателей о положении на рынке | - | - | - | - | - || | труда | | | | | |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 1.3. | Организация общественных работ | 210 | 740 | 372 | 105 | 263 |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 1.4. | Организация временного | | | | | || | трудоустройства безработных | | | | | || | граждан, особо нуждающихся в | 45 | 170 | 105 | 25 | 40 || | социальной защите | | | | | |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 1.5. | Организация временного | | | | | || | трудоустройства несовершеннолетних | | | | | || | граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | | | || | | 1200 | 1770 | 900 | 870 | - |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 1.6. | Социальная адаптация безработных | | | | | || | граждан на рынке труда | 150 | 20 | 20 | - | - |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 1.7. | Оказание содействия самозанятости | | | | | || | безработных граждан | 15 | 30 | 30 | - | - |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 1.8. | Организация временного | | | | | || | трудоустройства безработных | | | | | || | граждан в возрасте от 18 до 20 лет | | | | | || | из числа выпускников учреждений | | | | | || | начального и среднего образования, | | | | | || | ищущих работу впервые | | | | | || | | 60 | 115 | 50 | 40 | 25 |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 2. | Профессиональное обучение | | | | | || | безработных граждан и | | | | | || | профессиональная ориентация | 3150 | 462 | 372 | - | 90 |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 2.1. | Профессиональное обучение | | 450 | 360 | | 90 || | безработных граждан | 150 | | | - | |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 2.2. | Профессиональная ориентация | 3000 | 12 | 12 | - | - |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| .3. | Социальная поддержка безработных | | | | | || | граждан, всего | 960 | 9610 | 9610 | - | - |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 3.1. | Пособия по безработице | 645 | 6800 | 6800 | - | - |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 3.2. | Материальная помощь безработным | 75 | 150 | 150 | - | - |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 3.3. | Оформление безработным гражданам | | | | | || | пенсий досрочно | 90 | 2450 | 2450 | - | - |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| 3.4. | Стипендии на профессиональное | 150 | 210 | 210 | - | - || | обучение | | | | | |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+| | Итого | 6990 | 12930 | 11472 | 1040 | 418 |+------+------------------------------------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------+
III. Заработная плата.
Одним из направлений повышения качества жизни населения являетсярост заработной платы по производственным отраслям и в социальнойсфере. В целом по району за 2004 год среднемесячная заработная платасоставила 2456,9 рубля или 108,4 процента к уровню 2003 года.
За 9 месяцев 2005 года среднемесячная з/плата сложилась следующимобразом:
промышленность - 3209,5
сельское хозяйство - 1954,6
бюджетная сфера - 2648,0
торговое обслуживание - 3899,0
дорожное строительство - 4225,0
ЖКХ - 3420,0
транспорт - 3120,0
Ниже прожиточного уровня на сегодня доходы в сельском хозяйстве исоциальной сфере (культура, д/сады, библиотеки).
Исходя из этого, органами местного самоуправления на перспективуставятся задачи поднять заработную плату в сельском хозяйстве иобслуживающих отраслях, в том числе в предпринимательскойдеятельности.
Задолженности по заработной плате в районе практически нет (СПК"Пичевка" - 5,0 тыс. руб. и ГУП "ДПМК" - 102,0 тыс. руб. - конкурсноепроизводство).
В текущем году задолженность будет закрыта.
На среднесрочную программу 2006-2008 года планируется ростзаработной платы на 13-14 процентов, что составит по годам:
+---------------------------------+-------+--------------+
| Фонд оплаты труда: | 2005 | 248,0 т.р. |
+---------------------------------+-------+--------------+
| | 2006 | 278,0 т.р. |
+---------------------------------+-------+--------------+
| | 2007 | 312,0 т.р. |
+---------------------------------+-------+--------------+
| | 2008 | 354,0 т.р. |
| | | |
+---------------------------------+-------+--------------+
| Средняя заработная плата: | 2005 | 2756,0 руб. |
+---------------------------------+-------+--------------+
| | 2006 | 3122,0 руб. |
+---------------------------------+-------+--------------+
| | 2007 | 3563,0 руб. |
+---------------------------------+-------+--------------+
| | 2008 | 4080,0 руб. |
+---------------------------------+-------+--------------+
Кроме того, предусматривается планомерная работа синдивидуальными предпринимателями по легализации заработной платы,пересмотр договоров.
В конечном итоге целью всей работы должно стать доведение оплатытруда до прожиточного минимума по всем категориям работающих.
IV. Создание рабочих мест на 2008 год
|——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование отрасли | Намечено || п/п | | создать новые || | | рабочие места ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 1 | Промышленность | 24 ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 2 | Сельскохозяйственное производство | 80 ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 3 | Строительство | 22 ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 4 | Транспорт и связь | 2 ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 5 | ЖКХ и бытовое обслуживание | 22 ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 6 | Здравоохранение, образование, культура, | 2 || | наука: | ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 7 | Другие отрасли | 68 ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| | ИТОГО | 220 ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|
(Подраздел дополнен - Решение Собрания представителей Белинскогорайона Пензенской области от 27.03.2008 г. N 197-21/2)
Экология
Экологический фон в районе благоприятный, учитывая, что район, восновном, сельскохозяйственный.
Белинский район расположен в лесостепной зоне. На его территорииимеются и леса, и реки, и пруды.
Площадь лесов - 27386 га
Площадь водоемов - 2362 га
В районе нет железнодорожных веток, больших заводов, чтоспособствует сохранению нормальных природно-климатических условий.
Вместе с тем, в районе планируются мероприятия, проведениекоторых способствует поддержанию нормального экологического климата:
- деятельность очистных сооружений ГУП "Белинское ПОЖКХ"(содержание, плановый ремонт, контроль);
- система очистки отходов продукции переработки (маслозаводы,спиртзавод);
- организация городской и сельских свалок;
- охрана лесов от загрязнений и пожаров;
- охрана водоемов.
___________