Решение городской Думы г. Пензы от 31.03.2006 № 319-21/4
О Плане социально-экономического развития города Пензы на 2006 год
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
31.03.2006 N 319-21/4
О Плане социально-экономического
развития города Пензы на 2006 год
Докладчик: С.И.Симонов, заместитель Главы администрации города.
В целях эффективного решения социально-экономических задач,улучшения качества жизни населения и обеспечения социальнойстабильности, на основании п. 1.4 ст. 22 Устава города Пензы, а такжеучитывая принятое на публичных слушаниях Решение от 10.03.2006 N 2,
Пензенская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить План социально-экономического развития г. Пензы на2006 год (прилагается).
2. Администрации города Пензы представить в городскую Думу отчето выполнении Плана социально-экономического развития г. Пензы на 2006год (за I полугодие - 1 сентября 2006 года, по итогам 2006 года - 1марта 2007 года).
3. План социально-экономического развития г. Пензы на 2006 годопубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить наАдминистрацию города Пензы и постоянную комиссию городской Думы посоциально-экономическому развитию, промышленности ипредпринимательской деятельности городской Думы.
Глава города И.А.Белозерцев
____________
Утвержден
решением городской Думы
от 31.03.2006 N 319-21/4
ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Г. ПЕНЗЫ
на 2006 год
I. Основные цели, задачи и направления
Плана социально-экономического развития г. Пензы на 2006 год
План социально-экономического развития г. Пензы разработан вцелом по городу как основа для оперативного регулированиясоциально-экономическими процессами, которые будут происходить вгороде в 2006 году.
Оценка социально-экономического развития города и проводимая внастоящее время Администрацией города социально-экономическая политикапоказывают, что в городе наблюдается позитивное развитие в экономике исоциальной сфере, которое определяет возможность прогнозированияустойчивого развития в перспективе и решения отраслевых проблем.
Проведенный анализ социально-экономического развития г. Пензыпозволил также выявить проблемы в его развитии, на решение которыхдолжны быть направлены усилия органов городской власти и хозяйствующихсубъектов города в 2006 году.
Так, в промышленности, несмотря на рост объемов промышленногопроизводства в последние годы, уровень развития отрасли не в полномобъеме соответствует потенциалу города и его потребностям. Основнымифакторами являются: применение на большинстве предприятий устаревшихтехнологий, ослабленный производственный потенциал и низкийтехнический уровень основных фондов, высокая доля энергетическойсоставляющей в экономике, имеющиеся недостатки менеджмента, маркетингаи управления финансами на предприятиях. Сочетание этих факторовобуславливает недостаточные темпы перевода производств на новые видыконкурентоспособной продукции, которые пользуются спросом иобеспечивают повышение доходной части бюджета города, недостаточнуюконкурентоспособность значительной части продукции и услуг предприятийгорода на внешнем рынке и, как следствие, низкую прибыльностьпроизводств.
Увеличение налоговых поступлений в бюджет города, улучшениеэкологической обстановки в городе возможно только при модернизации иреконструкции производств предприятий энергетики, машиностроения,пищевой промышленности, медицинской промышленности, при создании новыхпроизводств на местном сырье.
В транспортном комплексе главным недостатком является высокийизнос основных производственных фондов. Значительная их частьэксплуатируется за пределами нормативного срока службы, вследствиеэтого существенно ухудшаются показатели безопасности и экономическойэффективности работы транспорта.
В жилищно-коммунальном хозяйстве повышение качествапредоставления жилищно-коммунальных услуг населению требует укрепленияего материально-технической базы.
В городе много ветхого и аварийного жилого фонда, также требуетсясрочный капитальный ремонт отдельных объектов образования,здравоохранения, культуры, социального обеспечения.
Растет стоимость затрат на жилищно-коммунальные услуги, услугиздравоохранения, образования.
В секторе малого предпринимательства сохраняются значительныеадминистративные барьеры.
В целях решения этих проблем и обеспечения устойчивого ростаэкономики города в целом в 2006 году будет продолжена работа порешению следующих первоочередных задач, направленных на:
- увеличение доходной части бюджета города;
- создание условий для расширения объемов инвестиций, увеличенияобъемов промышленного производства и реализации качественной иконкурентоспособной продукции;
- создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы;
- повышение благосостояния населения города;
- ускорение решения жилищной проблемы за счет развития жилищногокредитования, снижения стоимости строительства жилья, представлениясоциального жилья льготным категориям очередников;
- обеспечение стабильности в работе жилищно-коммунальногохозяйства, повышение качества оказываемых услуг и внедрение системыоплаты услуг по их реальному потреблению;
- оптимизацию маршрутной сети общественного транспорта с учетомспроса и рациональных транспортных потоков;
- развитие потребительского рынка, повышение и наиболее полноеудовлетворение спроса жителей на потребительские товары и услуги;
- упорядочение системы предоставления социальных гарантий, льготи компенсаций;
- создание условий для культурного и духовного потенциалаграждан;
- широкое распространение здорового образа жизни.
Необходимо также в 2006 году усилить исторически сложившиесяположительные характеристики города Пензы:
- сохранение образа самого "зеленого города";
- формирование безопасной среды проживания;
- развитие культуры и спорта;
- развитие социально-досуговых центров для детей и молодежи.Также планируется в течение года реализация комплекса мер, связанных сулучшением городской среды, а именно:
- увеличить объемы жилищного строительства;
- оптимизировать маршрутную сеть общественного транспорта сучетом спроса и рациональных транспортных потоков;
- в соответствии с планом выполнить ремонт городских магистралей,внутриквартальных дорог;
- повысить качество услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве засчет развития конкуренции в сфере предоставления услуг и контроля состороны жильцов за соблюдением условий договора при оплате услуг(включая оценку их количества и качества);
- внедрить новые ресурсо- и энергосберегающие технологии вгородском хозяйстве, снизив потери воды и тепла при подаче ихпотребителю;
- прекратить практику безликой городской застройки, максимальноиспользовать резервы незастроенных территорий внутри городской черты;
- выполнить мероприятия, направленные на улучшение здоровьянаселения (улучшение качества водопроводной воды, снижение загрязнениявоздуха и др.).
В 2006 году будут повышены требования по развитию системыперспективного планирования, упорядочению процесса разработкигородских целевых программ, организации мониторинга результативностигородских программ, оценке их влияния на социально-экономическоеразвитие города.
В связи с подготовкой к 350-летию со дня образования г. Пензыпланируется выполнение отдельных мероприятий по строительству иреконструкции объектов социальной и коммунальной сферы.
В результате реализации основных направлений и мероприятий,намеченных Планом социально-экономического развития г. Пензы на 2006год, планируется повышение благосостояния населения, обеспечениепоступательного развития всех отраслей городского хозяйства, чтопозволит решать задачи сбалансированности бюджета, проводитьразличного рода социальные и экономические преобразования.
Налоговая и бюджетная политика
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2006 годпредусматривают меры по обеспечению устойчивого роста экономикигорода, эффективному решению социально-экономических задач, улучшениюкачества жизни населения и обеспечению социальной стабильности вгороде.
Бюджетная и налоговая политика в городе Пензе в 2006 году будет,прежде всего, ориентирована на создание стабильной, устойчивой исамодостаточной налоговой базы бюджета города и ее расширение за счетпринятия благоприятных условий хозяйствования налогоплательщиков всехформ собственности, а также на упорядочение и экономию бюджетныхсредств.
Бюджетная политика будет способствовать повышению качества идоступности бюджетных услуг, формированию благоприятногоинвестиционного климата, повышению конкурентоспособности экономики ибудет направлена на:
- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств иобоснованности принимаемых бюджетных решений;
- повышение эффективности реализации городских программ;
- привлечение средств федерального и областного бюджетов и другихисточников для долевого финансирования;
- разработку и утверждение рекомендуемого муниципальногостандарта минимальной оплаты труда, а также механизмов, стимулирующихпредприятия и организации города к соблюдению этого стандарта.
Налоговая политика города Пензы на 2006 год будет направлена на:
- обеспечение выполнения планового задания по налоговым доходамбюджета города, упорядочение неналоговых платежей в бюджет;
- совершенствование системы местных налогов и сборов, введенныхна территории города с 1 января 2006 года (земельный налог, единыйналог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог наимущество физических лиц);
- более полную мобилизацию доходов и выявление резервов поповышению наполняемости доходной части бюджета за счет привлечениядополнительных источников доходов;
- сокращение недоимки;
- формирование налоговой политики города на длительнуюперспективу;
- полную отмену налоговых и неналоговых льгот;
- сохранение политики отказа от предоставления отсрочек поплатежам в бюджет города;
- эффективное и рациональное использование муниципальногоимущества города посредством пересмотра ставок арендных платежей,отказа от предоставления имущества в аренду безвозмездно, выявленияпустующих муниципальных площадей и т.д.
В 2006 году будет продолжена работа по реструктуризациизадолженности бюджета г. Пензы за выполненные работы в соответствии сзаключенными муниципальными контрактами, с частичным погашениемкредиторской задолженности. С целью недопущения образования новойкредиторской задолженности бюджета будет проводиться жесткий контрольза соблюдением лимитов бюджетных обязательств, за обеспечениемэкономного и рационального использования бюджетных средств.
Достижение наибольшего эффекта от использования бюджетных средстви муниципальной собственности планируется также в течение года засчет:
- внедрения современных технологий исполнения бюджета(казначейской системы исполнения бюджета, автоматизации - всехраспорядителей бюджетных ассигнований планируется объединить в единуюсеть);
- совершенствования системы управления муниципальными финансами иуправленческого учета путем внедрения перспективного финансовогопланирования, мониторинга результативности бюджетных расходов, аудитахозяйственной деятельности муниципальных предприятий и организаций;
- повышения информационной прозрачности и открытости бюджета дляосуществления общественного контроля;
- усовершенствования действующей системы муниципального заказа(размещение средств, определенных в бюджете города, на конкурснойоснове).
По прогнозу объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд засчет средств городского бюджета и внебюджетных источниковфинансирования, составит на 2006 год - 1,7 млрд. руб.
С 1 января 2006 года вступает в силу Федеральный закон N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд", которым определеныновые требования к информационному обеспечению муниципального заказа.Данные требования предполагают размещение на официальном сайтеАдминистрации города объявлений о конкурсах, конкурсной документации,протоколов конкурсной комиссии, что позволит обеспечитьобщедоступность информации и прозрачность проведения конкурсныхпроцедур.
За счет проведения открытых конкурсных процедур на закупкипродукции (услуг) для муниципальных нужд планируется в 2006 годуполучить реальную экономию бюджетных средств в сумме не менее 25,0млн. руб.
В соответствии с бюджетным посланием Президента РФ и в целяхобеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,безусловного выполнения расходных обязательств, повышенияэффективности бюджетных расходов Администрации города необходимо в2006 году предпринять действия по следующим направлениям:
- активизировать работу по совершенствованию механизмовприменения программно-целевых методов при планировании и осуществлениибюджетных расходов;
- осуществить практический переход к распределению бюджетныхресурсов между администраторами бюджетных расходов исходя изпоставленных перед ними целей. Особое внимание необходимо уделитьформированию системы реальных и объективных индикаторов достиженияадминистраторами бюджетных расходов поставленных целей и решениюопределенных задач и, прежде всего, обеспечению своевременной выплатызаработной платы работникам бюджетной сферы, а также выполнению иныхфинансовых обязательств перед населением.
В 2006 году будет проведена инвентаризация бюджетной сети с цельюсокращения и ликвидации низкоэффективных и неэффективных расходов повсем отраслям бюджетного сектора. Требуется также создать системуэффективного управления объектами недвижимости, находящимися намуниципальных предприятиях и в учреждениях. С этой целью будетустановлен жесткий контроль со стороны органов власти заиспользованием таких объектов, условиями их сдачи в аренду и запоступлениями арендной платы в бюджет города.
Всего бюджет города Пензы на 2006 год утвержден по доходам всумме 3948784,5 тыс. руб., по расходам - 4148485,5 тыс. руб.
Администрация города в течение года будет проводить плановоеобучение управляющего персонала муниципальных предприятий и учрежденийс целью получения более качественного менеджмента на предприятиях и вучреждениях и, как следствие, увеличения их прибыльности и сниженияиздержек.
Промышленная политика
На 2006 год главной целью промышленной политики является созданиеусловий для дальнейшего развития промышленного комплекса города,увеличения объема промышленного производства и объема отгруженнойпродукции, укрепления финансовой устойчивости предприятий, освоенияновых рынков сбыта, повышения эффективности производства,конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции, развитияинновационного технологического потенциала.
С руководителями промышленных предприятий во всех районныхадминистрациях проведены совещания по вопросу формирования портфелязаказов на 2006 год, поставлены задачи по разработке бизнес-планов напредприятии на срок от одного до пяти лет и программ по повышениюпрофессионального уровня работающих, внедрению новых технологий,погашению задолженности по налогам в бюджеты всех уровней, повышениюуровня заработной платы и погашению задолженности по выплатезаработной платы работающим.
Темп роста объема промышленного производства в 2006 году попрогнозу предприятий составит к уровню 2005 года 107,2%, будетпроизведено промышленной продукции на сумму более 28,0 млрд. руб.
Увеличение объема промышленного производства по-прежнемупланируется не только за счет роста цен на произведенную продукцию, атакже за счет увеличения физического объема производства в натуральныхпоказателях.
По видам экономической деятельности наибольший рост будутобеспечивать предприятия обрабатывающих производств, что вопределенной степени связано с увеличением спроса на продукциюпредприятий на внутреннем и внешнем рынках. Это - металлургическоепроизводство и производство готовых металлических изделий,производство электрооборудования, электронного и оптическогооборудования, целлюлозно-бумажное производство, производство пищевыхпродуктов.
В 2006 году планируют увеличение объема промышленногопроизводства: ОАО "Пензтяжпромарматура" (на 28,1% в сопоставимых ценахк уровню 2005 года), ОАО "Пензенский арматурный завод" (на 7%), ОАО"Завод ЖБК-1" (на 6,7%); ОАО "Маяк" (на 10,2%), ООО "Пивзавод "Самко"(на 6,3%), ООО "Пензенские часы" (на 19,5%), ОАО "Пензкомпрессормаш"(на 4,7%) и другие.
В 2006 году по прогнозу объем отгруженных товаров собственногопроизводства, выполненных работ и услуг по добывающим, обрабатывающимпроизводствам, производству и распределению электроэнергии, газа иводы по крупным и средним промышленным предприятиям города Пензысоставит 29781,8 млн. руб., или 115,9% к уровню 2005 года вфактических ценах. В том числе по районам города: Железнодорожномурайону - 8121,1 млн. руб., Ленинскому району - 6661,1 млн. руб.,Октябрьскому району - 10937,9 млн. руб., Первомайскому району - 4061,7млн. руб.
Промышленные предприятия и НИИ города планируют в течение 2006года освоение и выпуск новых видов продукции. Так, ФГУП "НИИФИ"продолжит разработку новой продукции для топливно-энергетическогокомплекса, металлургии, железнодорожного и автомобильного транспорта,других отраслей; доля обновленной продукции в общем объемепроизводства составит в ОАО "Электромеханика" - 40%, в ОАО "Пензенскаяправда" - 57%, в ОАО "Мелайн" - 40%. ОАО "Пензмаш" планирует освоитьвыпуск ящиков для кондиционеров ОАО "Российские железные дороги",биотуалетов, соковыжималок, ЗАО "Пензенский завод точных приборов" -обогревателей бытовых, ОАО "Фабрика игрушек" - 15 новых видов игрушекиз меха и трикотажа, ЗАО "Пензенская макаронная фабрика" расширитассортимент макаронных изделий (в связи с приобретением новых матриц),филиал ЗАО МПБК "Очаково" - расширит ассортимент слабоалкогольной ибезалкогольной продукции.
В целом производство потребительских товаров в 2006 году составитпо прогнозу промышленных предприятий более 10,5 млрд. руб. иувеличится к уровню 2005 года в действующих ценах на 27 процентов.Увеличение производства товаров народного потребления позволитпополнить потребительский рынок города качественными товарами в болеешироком ассортименте.
Намечается увеличение в 2006 году производства лекарственныхсредств, часов бытовых на 20%, кожгалантерейных изделий (сумок) на 7%,трикотажных изделий на 5%, бытовых плит, светильников, водозапорнойарматуры и других потребительских товаров.
Планируется также увеличить выпуск продуктов питания: хлеба ихлебо-булочных изделий, кондитерских изделий, муки, макаронныхизделий, сыров, цельномолочной продукции.
Руководителями и коллективами крупных и средних предприятий будетпродолжена работа, направленная на укрепление финансовой устойчивостипредприятий, освоение новых рынков сбыта продукции. По прогнозуулучшится финансовое состояние большинства промышленных предприятий,всего по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год имипланируется получить около 1150 млн. руб. прибыли.
Численность работающих в промышленности в 2006 году составитоколо 50,0 тыс. человек, среднемесячная заработная платапрогнозируется в размере более 7000 руб.
В целях сохранения в 2006 году положительной динамики темповроста объемов отгруженной продукции, объемов промышленногопроизводства, изучения проблемных вопросов в трудовых коллективах, атакже для более четкого взаимодействия руководителей промышленныхпредприятий с Администрацией города Пензы и решения возникающих врезультате финансово-хозяйственной деятельности предприятий проблем в2006 году планируется создать Совет по промышленной политике при Главеадминистрации города Пензы. Также продолжат свою работу советыдиректоров при администрациях районов города.
Определенное содействие в решении вопросов освоения рынков сбытапродукции будет оказываться предприятиям администрациями города ирайонов путем привлечения их к выставочно-ярмарочной деятельности,организованной в городе, области и за ее пределами.
Также промышленным предприятиям будет оказываться содействие врешении проблем мобилизационной подготовки. С этой целью продолжитсяработа по развитию и сохранению мобилизационных мощностей, поуточнению номенклатуры и норм накопления материальных ценностеймобилизационного резерва и т.д.
Инвестиционная политика
Инвестиционная политика Администрации города в 2006 году будетнаправлена на создание и реализацию в городе механизмов,обеспечивающих формирование и поддержку инвестиционного климата,который позволит удовлетворить потребности экономики города винвестициях по приоритетным направлениям его социально-экономическогоразвития; создание условий для мобилизации внутренних и увеличениепритока внешних инвестиционных ресурсов в экономику города и, преждевсего, повышение инвестиционной привлекательности города; привлечениефинансовых ресурсов, новых технологий в конкретные инвестиционныепроекты.
Важным условием наращивания инвестиционного потенциала городаявляется повышение его экономической активности. Одним из средствобеспечения устойчивого экономического роста является создание условийдля развития рынка недвижимости. В 2006 году планируется разработкаКонцепции комплексного развития коммерческой недвижимости натерритории города Пензы с последующей реализацией инвестиционныхпроектов. В результате появится информационная основа для эффективногорегулирования рынка недвижимости, а также привлечения инвестиций вобустройство территории города, в создание, реконструкцию ивосстановление объектов недвижимости.
В 2006 году продолжится целенаправленная работа по привлечениюресурсов федерального бюджета путем расширения участия учреждений иорганизаций, а также предприятий города в федеральных целевыхпрограммах.
Инвестиционная политика в течение года будет определять наиболееприоритетные направления капитальных вложений, от которых напрямуюзависит развитие инженерной инфраструктуры города, решение жилищнойпроблемы, рост объемов оборота розничной торговли и платных услуг,обеспечение наибольшего прироста объемов выпускаемой промышленнойпродукции.
В 2006 году в соответствии с Программой капитальногостроительства объектов социально-культурного и жилищно-коммунальногоназначения города Пензы на 2006 год планируется направить из бюджетагорода 112366,0 тыс. руб., в том числе на "Здравоохранение и спорт" -45372,4 тыс. руб., "Образование" - 36560,9 тыс. руб.,"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 30432,7 тыс. руб.
Основой Программы капитального строительства на 2006 год являютсяпринципы сокращения количества объектов незавершенного строительства истроительство объектов социальной значимости для нужд города.
Так, в 2006 году планируется строительство реагентного хозяйствана пл. Подгорной, водопровода по ул. Чаадаева и п. Согласие,канализации по ул. Добролюбова, кабельной ЛЭП-10кВт в мкр. Арбеково.
Запланировано выполнение работ по реконструкциилечебно-диагностических корпусов NN 4 и 5 МУЗ "Горбольница N 3" издания травмопункта больницы скорой помощи.
Продолжится строительство школы по ул. Пермской и спортзалагимназии N 6, планируется строительство канализации школы N 46,реконструкция бассейнов в школах NN 11, 20, 32, 36, 57, 58, 71, 75.
Основная цель деятельности Главного управления архитектуры иградостроительства - определить основные направления и долгосрочнуюстратегию градостроительного развития города. Для этого в 2006 годубудет вестись разработка стратегического документа - Генеральногоплана реконструкции и развития города (НИПИ Урбанистики, г.Санкт-Петербург).
Особое место будет занимать инвестиционная деятельностьпромышленных предприятий, которая будет направлена на проведениемодернизации оборудования и производственных процессов, приобретениевысокоточного оборудования, реализацию организационно-технических итехнологических мероприятий, постоянное и регулярное обновлениеноменклатуры выпускаемой продукции, ее потребительских характеристик,а также на повышение качества продукции. Всего промышленныепредприятия города в 2006 году планируют направить на эти цели более1900 млн. руб., в том числе по отдельным предприятиям:
- в ОАО "Маяк" инвестиции будут направлены на модернизациюбумагоделательной машины N 3, продолжение работ по совершенствованиюполиграфического производства, общая сумма инвестиций составит около110 млн. руб.;
- в ОАО "Биосинтез" на развитие производства планируетсянаправить инвестиции в сумме 86,3 млн. руб., основным направлениемразвития станет реконструкция и техническое перевооружение действующихцехов и участков с целью создания условий приведения технологическогопроцесса в соответствие с требованиями GMP;
- в ОАО "Пензенский арматурный завод" инвестиции будут направленына развитие собственной производственной базы, приобретение комплексаоборудования и освоение принципиально нового технологического процессадля завода - изготовление корпусных деталей методом горячей штамповкивзамен ныне действующего высокоэнергоемкого и трудоемкого процессаизготовления этих деталей методом литья под давлением. Ориентировочнаястоимость этого комплекса оборудования составит 10,0 млн. руб.;
- в ЗАО "Завод "Автозапчасть" на организацию производства колонкитормозной с фрикционной накладкой и окончание перевода производства сАМО ЗИЛ колонки рулевого управления будет направлено более 2 млн.руб.;
- ООО "Пензенский хлебокомбинат" планирует приобрести и ввести вэксплуатацию за счет собственных средств линию тесторазделки батоновстоимостью более 1 млн. руб.;
- в ГУП "Дрожжевой завод "Пензенский" инвестиции в сумме 0,9 млн.руб. будут направлены на реконструкцию дрожжерастительного аппарата,установку биофильтров;
- ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" планирует направитьденежные средства в размере 5 млн. руб. на реконструкцию зданиямельницы, монтаж пылевых бункеров для аспирационных сетей элеватора;
- ОАО "Электромеханика" планирует направить инвестиции в сумме 10млн. руб. на приобретение оборудования для пополнения оборотныхсредств;
- ОАО "Пензаэнерго" планирует направить инвестиции в сумме 196,9млн. руб. на техническое перевооружение линий электропередач,подстанций, распределительных и переключательных пунктов;
- ОАО НИИ "Химмаш-Старт" планируется направить инвестиции в сумме6 млн. руб. на техническое перевооружение;
- в ОАО "Пензтяжпромарматура" объем инвестиций составит 142 млн.руб.;
- ОАО "Пензкомпрессормаш" планирует приобретение оборудования насумму 30 млн. руб.;
- в ООО "Пензенские часы" планируется перевод производственныхмощностей под выпуск новых видов товарной продукции (фурнитурачасовая), объем инвестиций составит 20 млн. руб.;
- в ОАО "Пензхиммаш" планируются инвестиции в сумме 53 млн. руб.направить на техническое перевооружение сварочного, заготовительного,металлорежущего и других производств;
- в ОАО "Хлебозавод N 2" объем инвестиций составит 40 млн. руб.,планируется модернизация старого оборудования и установка новыхтехнологических линий кондитерского производства;
- в ОАО "Рубин" планируется инвестиции в сумме 55 млн. руб.направить на переоснащение предприятия технологическим иконтрольно-измерительным оборудованием, модернизацию имеющегосяпроизводства печатных плат;
- в ОАО "Радиозавод" планируется направить инвестиции в сумме12,0 млн. руб. на развитие энергетического комплекса,инструментального производства печатных плат, капитальный ремонтстанков с ЧПУ, реконструкцию зданий и сооружений, освоение новых видовизделий гражданской продукции;
- на ФГУП ППО "Электроприбор" планируется приобретение новогооборудования для инструментального производства, всего объеминвестиций составит 79,8 млн. руб., из них привлеченных средств - 52,0млн. руб., собственных средств - 27,8 млн. руб.;
- ФГУП "ЭВТ" планирует инвестиции в сумме 36,0 млн. руб.направить на приобретение оборудования для линий резки рулонногоматериала, линии нанесения эмали на детали сложной конфигурации и нареконструкцию производственных площадей;
- ОАО "Негаспензапром" планирует направить инвестиции в сумме 7,2млн. руб. на окончание строительства котельной и окончаниереконструкции деревообрабатывающего цеха;
- ОАО "Мясоптицекомбинат" планирует закончить строительство камери оснащение их холодильным оборудованием, инвестиции составят 48 млн.руб.;
- в ОАО "Пензадизельмаш" инвестиции в сумме 47,4 млн. руб.планируется направить на замену устаревшего и приобретение новогооборудования (22,4 млн. руб.) и освоение дизеля Д-49 (25,0 млн. руб.);
- в ОАО "Пензмаш" на приобретение оборудования (оснастка, штампы)будут направлены инвестиции в сумме 4,5 млн. руб.;
- ОАО "Пензенский хлебозавод N 4" запланированы инвестиции всумме 5,0 млн. руб. для приобретения автотранспорта по доставкеготовой продукции и на замену оборудования;
- в ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" планируетсястроительство оптового склада и модернизация оборудования, инвестициисоставят 10,9 млн. руб.;
- ЗАО "Пензенская макаронная фабрика" запланировано приобретениепо лизингу линии по производству макаронных изделий на сумму 5,0 млн.руб.;
- ООО НПО "Восход ВОС" за счет собственных средств планируетприобрести станки для изготовления перчаток на сумму 1,1 млн. руб.;
- ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" планирует направить 7,6млн. руб. на приобретение нового оборудования и реконструкциюкотельной - 6,0 млн. руб.;
- в ООО "Молвек" за счет кредита планируется приобретениеоборудования упаковочного для производства мороженого (на сумму 23,1млн. руб.);
- ЗАО "Пензенская трикотажная фабрика" запланировало инвестиции всумме 5,0 млн. руб. на приобретение станков для изготовлениятрикотажных изделий;
- в филиале ЗАО МПБК "Очаково" планируется направить инвестиции всумме 98,0 млн. руб. на реконструкцию административного корпуса.
ФГУП "НИИФИ" и "ПНИЭИ", ОАО "Электромеханика" и "ПКБМ", ФГУП ППО"Электроприбор" и НИИ "Химмаш-Старт" продолжат свое участие вфедеральных целевых программах: "Реформирование и развитиеоборонно-промышленного комплекса (2002-2006 гг.), "Развитиегражданской авиационной техники России на 2002-2010 гг. и на период до2015 года", "Федеральная космическая программа России на 2006-2015гг.", "Безопасность движения железнодорожного транспорта","Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". ОАО"Пензаэнерго" заявило о своем участии в 2006 году в работеНекоммерческого партнерства "Инновация в электроэнергетике".
Запланированная на 2006 год работа по обновлению основных фондови модернизации оборудования позволит на предприятиях автоматизироватьряд трудоемких процессов, повысить качество работ, будетспособствовать повышению конкурентоспособности и обновлениюассортимента продукции. По прогнозу в 2006 году ввод основных фондовпо крупным и средним промышленным предприятиям города составит более1,5 млрд. руб., в основном за счет ввода в действие основных фондов вфилиале ЗАО МПБК "Очаково (438,2 млн. руб.); ОАО "Пензаэнерго" (173,5млн. руб.); ОАО "Пензтяжпромарматура" (100 млн. руб.), ОАО "Маяк"(60,0 млн. руб.), ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (164,8 млн.руб.), ОАО "Биосинтез" (86,0 млн. руб.) и других.
В области жилищного строительства основной задачей станетсоздание необходимых условий для увеличения объемов ввода жилья вэксплуатацию, в том числе за счет стимулирования индивидуальногожилищного строительства. Увеличение объемов жилищного строительствапланируется также за счет прозрачного представления земельныхучастков, участия "внешних" инвесторов в строительстве инженерныхсетей, эффективного сочетания ипотечной и кооперативной схемприобретения жилья. Чем больше будет жилья и чем оно будет доступнее,тем ниже будет уровень социальной напряженности в обществе и тем вышеблагосостояние жителей города.
В 2006 году продолжится реализация муниципальной ипотечнойпрограммы "Доступное жилье на 2005-2010 годы" (из бюджета городапланируется направить в 2006 году 5000,0 тыс. руб.), муниципальнойцелевой программы "Социальная поддержка граждан в сфере ипотечногожилищного кредитования в городе Пензе на 2005-2010 годы" (5000,0 тыс.руб.), муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодыхсемей в городе Пензе на 2005-2010 годы" (2000,0 тыс. руб.)."Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой" (5000,0тыс. руб.).
Всего в 2006 году за счет всех источников финансированияпланируется ввод в эксплуатацию жилья общей площадью более 190 тыс.кв. м, в том числе:
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| N | Адрес строительства | Заказчик/подрядчик | Вводимая || п\п | | | площадь ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 1. | 72 кв. ж. д. N 7 по ул. | ОАО "Пензастрой"/ | 4165 || | Толстого-Суворова | ОАО "Инжстройсервис" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 2. | 300 кв. ж. д. N 8, мкр. 12 | ОАО "Пензастрой"/ | 3294 || | Арбеково (1 блок/секция - | ОАО "Инжстройсервис" | || | 61 кв.) | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 3. | 268 кв. ж. д. N 12, мкр. | ОАО "Пензастрой"/ | 10200 || | Терновка | ОАО "Инжстройсервис" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 4. | 120 кв. ж. д. по пр. | ООО "Стройимпекс"/ | 4056 || | Строителей, 3а (I очередь - | ООО "Добродом" | || | 64 кв.) | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 5. | 275 кв. ж. д. N 15 по ул. | ОАО "Пензастрой"/ | 7500 || | Пушкина (2 блок /сек. - 115 | ОАО "Инжстройсервис" | || | кв.) | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 6. | 266 кв. ж. д. по ул. | ОАО "Пензастрой"/ | 2360 || | Кижеватова (1 блок/секция - | ОАО "Инжстройсервис" | || | 40 кв.) | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 7. | 178 кв. ж. д. N 15, мкр. 4 | ОАО АК | 10714 || | Арбеково | "Домостроитель"/х. сп. | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 8. | 170 кв. ж. д. N 3, мкр. 7 - | -"-"- | 7597 || | 8 Арбеково | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 9. | 50 кв. ж. д. мкр. 3, | -"-"- | 2544 || | Южная Поляна | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 10. | 15 кв. ж. д. N 17а, | -"-"- | 1386 || | мкр. Арбеково | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 11. | 99 кв. ж. д. N 31а в мкр. | -"-"- | 5071 || | Сосновка | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 12. | 69 кв. ж. д. по ул. | ОАО | 3304 || | Ватутина | "Пензпромстрой"/х.сп. | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 13. | 57 кв. ж. д. по ул. | ОАО | 2296 || | Ватутина - Богданова - | "Пензпромстрой"/х.сп. | || | Красная Горка | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 14. | 36 кв. ж. д. по ул. Мира | ОАО | 2660 || | | "Пензпромстрой"/х.сп. | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 15. | 298 кв. ж. д. мкр. Сосновка | ООО ПКП "Эколог"/ | 5150 || | (3-я очередь) | ЗАО "СМП-507" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 16. | 341 кв. ж. д. в районе 3 - | ЗАО | 4365 || | 5 Виноградного проезда (4-я | "Спецстроймеханизация"/ | || | очередь - 72 кв.) | ООО СУ | || | | "Спецстроймеханизация" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 17. | 94 кв. ж. д. по ул. | ООО ПКП "Эколог"/ | 6044 || | Московской, 36 | ООО "Стройтехком" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 18. | 96 кв. ж. д. N 7 по ул. | ТСЖ "Горизонт"/ | 5157 || | Кижеватова | ООО "Добродом" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 19. | 40 кв. ж. д. по ул. Зои | ООО "Пензенская | 3724 || | Космодемьянской | строительная | || | | компания"/ООО "Гелиос" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 20. | 78 кв. ж. д. по ул. | ООО "Пензаэнергострой"/ | 3275 || | Колхозной, 112 | ООО "Добродом" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 21. | 48 кв. ж. д. по ул. Максима | ТСЖ "Элит Центр"/ | 6346 || | Горького, 23 | ООО "Добродом" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 22. | 84 кв. ж. д. по ул. | ТСЖ "Космос"/ | 5124 || | Красной, 49 | ОАО "Стройком" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 23. | 104 кв. ж. д. N 1 по ул. | ООО "Рисан"/ | 7523 || | Пушкина | ООО "Стройтехсервис" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 24. | 72 кв. ж. д. по ул. | ООО "Поволжская | 3388 || | Калинина | строительная компания"/ | || | | ООО ФПГ "Поволжье" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 25. | 136 кв. ж. д., мкр. 13 | ЗАО | 7114 || | Арбеково | "Спецстроймеханизация"/ | || | | ООО СУ | || | | "Спецстроймеханизация" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 26. | 240 кв. ж. д. N 27 в мкр. 2 | МУП | 4200 || | Арбеково (2 очередь) | "Пензгорстройзаказчик/ | || | | ООО "Спецстроймонтаж" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 27. | 178 кв. ж. по ул. Урицкого | ЗАО | 10300 || | | "Стройдизайнконсалтинг" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 28. | 120 кв. ж. д. по ул. | ЗАО | 6521 || | Терновского | "Стройдизайнконсалтинг" | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|| 29. | Индивидуальное жилищное | | 45232 || | строительство | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|
В инвестиционной деятельности предпочтение будет отдаватьсяжилищным строительным проектам с короткими инвестиционными циклами.
Всего в 2006 году прогнозируется объем инвестиций в экономикугорода за счет всех источников финансирования в сумме более 4500,0млн. руб.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Главной задачей жилищно-коммунального хозяйства города в 2006году является обеспечение в городе безопасной и комфортнойжизнедеятельности за счет повышения эффективности, устойчивости инадежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Жилищные и коммунальные предприятия города планируют в течениегода обеспечить бесперебойное предоставление потребителям услугнормативного качества, это: подача теплоносителя, соответствующеготемпературному графику, круглосуточное бесперебойное водоснабжениеквартир в домах (независимо от количества этажей), стабильноенапряжение в электрических сетях, удовлетворительное санитарноесостояние мест и земель общего пользования, состояние дорожногополотна, обеспечивающего безопасность движения транспорта и пешеходов,озеленение и благоустройство городских территорий, обеспечениебезопасности населения на водных объектах, внедрение энергосберегающихтехнологий, повышение качества предоставляемых услуг и т.д.
В целях совершенствования предоставления коммунальных услуг иповышения качества предоставляемых услуг из бюджета города в 2006 годупланируется направить Управлению жилищно-коммунального хозяйствагорода Пензы на коммунальное хозяйство города 354255,8 тыс. руб.
Из них: на ремонт дорог - 200340 тыс. руб., в том числе:
- на текущий ремонт 88,1 тыс. кв. м дорог - 40340 тыс. руб.;
- на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство дорогплощадью 61,1 тыс. кв. м - 135700 тыс. руб.;
- на реконструкцию мостов и путепроводов - 24300 тыс. руб.
Кроме того, в 2006 году планируется выделение финансовых средств:
- на текущее содержание муниципальных бань - 6635 тыс. руб.;
- на текущее содержание и ремонт кладбищ - 6604,8 тыс. руб.;
- на установку дорожных знаков, содержание и строительствосветофорных объектов, нанесение дорожной разметки - 4704 тыс. руб.
В 2005 году МУСП "Горзеленхоз" преобразовано в МУП "Зеленоехозяйство г. Пензы" с расширением своих производственных функций(лесоохранные и лесовосстановительные работы). В 2006 году всоответствии планом МУП "Зеленое хозяйство" планирует направить наозеленение 30112,7 тыс. руб., в том числе:
- на текущее содержание - 24111,5 тыс. руб.,
- на капитальный ремонт - 6001,2 тыс. руб. руб.
На текущее содержание лесного хозяйства планируется направить2886,2 тыс. руб.
В целях повышения уровня комфортности проживания жителей городаразработана программа по благоустройству и улучшению содержаниявнутридворовых территорий на 2006 г., которая включает в себяследующие направления: обустройство детских игровых и спортивныхплощадок; озеленение дворовых территорий; ремонт, покраскуконструкционных элементов жилых зданий, установку аншлагов на жилыхдомах; ремонт асфальтового покрытия; установку турникетов; освещениедворовых территорий; организацию бесплатных внутриквартальных стоянокдля автомашин жителей общей площадью 4100 кв. м в целях прекращенияиспользования жителями города в качестве стоянок личногоавтотранспорта не предназначенных для этого территорий, прилегающих кжилым строениям.
Одной из основных проблем содержания инженерных сетей исооружений в городе является их высокая степень изношенности. Особеннобольшие проблемы возникают при приемке в муниципальную собственностьинженерных сетей от ведомств и предприятий-банкротов. Как правило, этоизношенные сети, требующие больших материальных затрат на ремонт ивосстановление.
В 2006 году МП "Пензагорсвет" планируется произвести капитальныйремонт электрических сетей наружного освещения, модернизациюоборудования электрических сетей наружного освещения, а такжевосстановление сетей наружного освещения на совмещенных с ЗАО"Горэлектросеть" воздушных линиях на общую сумму 57800,0 тыс. руб., втом числе по статье "кап. ремонт" - 2100 тыс. руб., по "текущемуремонту и содержанию" - 55700 тыс. руб.
В связи с естественным ростом нагрузок и отсутствием целевогофинансирования на реконструкцию муниципальных электрических сетейизнос последних составляет свыше 70%. ЗАО "Горэлектросеть" планируетвыполнить в 2006 году капитальный ремонт 46 трансформаторныхподстанций и 19,61 км электрических сетей, а также текущий ремонт 129трансформаторных подстанций и 291,4 км линий электропередач.
В целях подготовки городского хозяйства к устойчивомуфункционированию в осенне-зимний период 2006/2007 г. жилищнымипредприятиями и организациями намечено проведение комплекснойподготовки к эксплуатации жилого фонда, объектов соцкультбыта иинженерной инфраструктуры. Будут приняты меры по ликвидациизадолженности потребителей за предоставленные им коммунальные услуги.Планируется также добиться в 2006 году снижения расходов за счетпроведения энергосберегающих мероприятий.
В целях упорядочения взаимоотношений бюджетных и жилищныхорганизаций с теплоснабжающими предприятиями в течение года будетпроводиться работа по осуществлению контроля за поставляемыми объемамиэнергоресурсов и их оплатой, проведению сверки кредиторскойзадолженности, разработке и внедрению механизма расчета заэнергоресурсы и водоснабжение муниципального жилого фонда попоказателям приборов учета и т.д.
В настоящее время в городе сложилась достаточно сложная ситуацияс теплоснабжением: основное оборудование источников теплоснабженияимеет высокую степень износа (около 65%); котельные "Строительныйколледж", "Урицкого, 3а", "Тамбовская, 1г", "Библиотека им.Лермонтова", "Кирова, 5, 69", "Славы, 5", "Буровая, 7б" являютсяподвальными и запрещены к эксплуатации нормативными документами всвязи с повышенной опасностью, установленная суммарная тепловаямощность котельных существенно выше присоединенной тепловой нагрузки;процесс старения тепловых сетей теплообменного и насосногооборудования центральных тепловых пунктов и теплообменников приводит кзначительным потерям тепловой энергии при транспортировкетеплоносителя, в том числе через изоляцию и с утечкой сетевой воды.
В 2006 году функции по обслуживанию муниципального тепловогоэнергетического хозяйства будут осуществлять ОАО "Пензенскаятеплосетевая компания", ООО "Городская сетевая компания" и МУП"Пензтеплоснабжение".
МУП "Горводоканал" в целях своевременного выполнения работ поводоснабжению и водоотведению запланированы работы на 2006 год потекущему ремонту в сумме 19100,0 тыс. руб. и капитальному ремонту всумме 49100,0 тыс. руб.
На капитальный ремонт жилищного фонда на 2006 год утвержденыассигнования на общую сумму 28791,0 тыс. руб., в том числе ремонткровли, фасадов, монтажных швов, электрооборудования, лифтов, заменатруб центрального холодного и горячего водоснабжения, общестроительныеработы, усиление балконов.
В 2006 году из бюджета города на реализацию программы"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городаПензы на 2005-2010 годы", на развитие лифтового хозяйства планируетсянаправить 10000,0 тыс. руб.
Предполагается перейти в 2006 году к конкретным отношениям вжилищно-коммунальном хозяйстве с различными формами управления, дляэтого:
- планируется создание конкурентной среды в системе управления иобслуживания жилого фонда, что позволит собственникам жилья и объектовкоммунального назначения выбрать организацию, предложившую высокийуровень качества работ и услуг по более низким ценам;
- будет проводиться мониторинг состояния жилого фонда города, чтопозволит изменить подход к формированию финансовых и техническихпланов ремонтно-восстановительных работ, оперативно контролироватьфактический расход средств по объектам жилищно-коммунальногохозяйства, анализировать и контролировать фактическое состояние жилогофонда с учетом ремонтно-восстановительных работ; собственники жильядолжны избрать способ управления многоквартирным домом, вследствиечего на рынке жилищно-коммунальных услуг появятся управляющиеорганизации, возрастет количество ТСЖ и изменится общая структурауправления жилищным фондом.
Все предприятия по обслуживанию жилого фонда г. Пензы будутпродолжать работу по упрощенной системе налогообложения длясовершенствования системы управления и оптимизации налоговых платежей.
В целях снижения издержек, повышения качества техническогообслуживания и эксплуатации жилого фонда и реализации тарифнойполитики в 2006 году планируется:
- введение тарифов на оплату муниципального жилья,дифференцированных по видам благоустройства жилищного фонда: платы засодержание жилья, платы за ремонт жилья, платы за наем (только длянанимателей муниципального жилья);
- в соответствии с действующим законодательством введение платыза содержание, обслуживание, эксплуатацию лифта и мусоропровода, вывозтвердых бытовых отходов планируется в составе тарифа на содержание иремонт жилья, взимаемого с 1 кв. м;
- введение платы за капитальный ремонт для собственников жилыхпомещений (приватизированных), проживающих в муниципальном жилищномфонде.
В целях обеспечения рентабельной работы муниципальных предприятийг. Пензы планируется пересмотр в 2006 г. тарифов на услуги МУП поочистке города, МУП "Пензалифт", МУП "Пензенские бани", МУП"Пензенские пассажирские перевозки", МП "Пензагорсвет", МУП "АТПгородского управления здравоохранения", МУП "Горводоканал" и другихмуниципальных предприятий. Будет рассмотрен также вопрос о включении втарифы муниципальных предприятий, наряду с затратами на производстворабот и услуг, инвестиционной составляющей на развитие предприятий имуниципального имущества, находящегося в их управлении, ведении.
Развитие транспорта и связи
Основными задачами развития транспорта в г. Пензе в 2006 годустанут: повышение качества управления городским пассажирскимтранспортным комплексом, оптимизация маршрутной сети и повышениеэффективности использования подвижного состава, создание условий дляфинансового оздоровления предприятий транспорта, повышениеконкурентоспособности на рынке транспортных услуг, пополнение паркатранспортных средств.
При решении поставленных задач и в результате созданияконкурентной среды на рынке транспортных услуг будут обеспечены:
- повышение качества транспортного обслуживания, расширениеперечня предоставляемых услуг;
- последовательное упорядочение пассажирских перевозок;
- повышение культуры обслуживания на транспорте.
На фоне сокращения объемов перевозок муниципальным пассажирскимтранспортом на городских маршрутах все более активное участие впроцессе транспортного пассажирского обслуживания принимают частныеперевозчики, доля их обслуживания в общем объеме пассажироперевозок, сучетом работы маршрутных такси, постоянно растет. Есть все основанияпредположить, что такая тенденция сохранится и в 2006 году. При этомиспользование частной формы значительно сокращает муниципальныекапиталовложения в развитие отрасли "Транспорт".
Особое внимание в 2006 году планируется уделить выполнениючастными перевозчиками графиков движения в вечернее время, обеспечениюгарантированного выделения необходимого количества автомобилей налинии в ненастную погоду, поддержанию должного качества обслуживанияпассажиров в отдаленных районах города и повышению квалификацииводительского состава.
Политика Администрации города в 2006 году по дальнейшему развитиюсистемы городского транспортного пассажирского обслуживания будетстроиться на использовании всех форм транспортного обслуживания присоздании им равных условий.
С целью более полного обеспечения необходимых потребностейнаселения города и поселков, входящих в городскую черту, втранспортных услугах за счет стабилизации и восстановления провозныхвозможностей пассажирского транспорта общего пользованияскорректирована комплексная муниципальная программа "Развитиепассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 -2008 гг. ", в соответствии с которой в течение 2006 года планируется:
- приобретение подвижного состава;
- проведение комплексных мер по изучению маршрутной сети, ееоптимизации, обеспечивающей в полном объеме потребности населениягорода в пассажирских перевозках;
- повышение эффективности использования средств бюджета города,выделяемых для поддержки материальной базы городского пассажирскоготранспорта (сосредоточение работы МУП "Пассажирские перевозки г.Пензы" на обслуживании городских маршрутов за счет отказа отобслуживания пригородных, получение дополнительных доходов за счетразмещения рекламы на подвижном составе и опорах);
- завершение организационной работы по концентрации ночнойпарковки подвижного состава частных предприятий-перевозчиков насобственных базах и базах муниципальных предприятий, по техническомуобслуживанию и ремонту автобусов частных перевозчиков на муниципальныхпредприятиях;
- организация контроля за выполнением программы устройстваостановочных павильонов городского пассажирского транспорта;
- проведение работ по выполнению программы оснащения улиц городанедостающими светофорными объектами.
Для решения вопроса обслуживания отдаленных от центрамикрорайонов с малым пассажиропотоком в 2006 году в конкурсах, прираспределении маршрутов, будет по-прежнему активно использоватьсялотовая форма закрепления маршрутов. Планируется открытие городскогомаршрута автобуса на железнодорожном ходу.
Будет продолжена работа по нормализации положения, сложившегося врайоне Центрального рынка, где трудности во многом связаны сперегруженной здесь маршрутной сетью. Вопрос будет решаться, в первуюочередь, за счет дальнейшей оптимизации маршрутной сети проходящегоздесь городского общественного транспорта.
Так же, в целях совершенствования организации дорожного движенияв центральной части города в 2006 году планируется продолжить работупо: расширению проезжей части улиц (ул. Бакунина: от ул. Чехова до ул.Плеханова; ул. Суворова: от ул. Чехова до ул. Урицкого; ул. Плеханова:четная и нечетная стороны от ул. Пушкина до ул. Суворова; ул.Урицкого: от ул. Долгова до ул. Либерсона).
Продолжится в 2006 году реализация мероприятий по созданиюавтоматической системы управления движением городского пассажирскоготранспорта, что позволит снизить время задержек автомобилей наперекрестках на 15-20%, повысить скорость движения на 10-15%, снизитьколичество токсичных выбросов на 12-15%, сократить продолжительностьпоездки на 20-30%, снизить себестоимость эксплуатации подвижногосостава. Автоматизация обеспечит постоянный мониторинг процессовпланирования, учета, контроля, оперативного управления и анализаисполненного движения маршрутизированного автобусного итроллейбусного, городского и сезонного (дачного) транспорта г. Пензы.
Актуальными проблемами в городе Пензе остаются обеспечениебезопасности дорожного движения и экологическая безопасность жителей.В этих целях в 2006 году будет продолжена работа по:
- созданию АСУДД на основных автомагистралях города;
- организации приоритетного движения маршрутного транспорта,формированию однородных транспортных потоков;
- уменьшению выбросов загрязняющих веществ от работыавтомобильного транспорта (за счет обновления подвижного состава ичеткого выполнения графика регламентных работ);
- увеличению доли использования и дальнейшему приоритетномуразвитию городского электротранспорта как экологически чистого видапассажирского транспорта (в том числе прокладка новой линии контактнойсети до ул. Дружбы);
- отбору для обслуживания пассажиров города наиболеедисциплинированных перевозчиков, имеющих развитуюматериально-техническую базу, в максимально полном объеме решающихвопросы обеспечения безопасности перевозок пассажиров.
В 2006 году будет продолжена работа по повышению эффективностиЦентра управления движением, запланирована его модернизация за счетсовременных средств (в том числе спутниковых навигационных)диспетчерского сопровождения работы автотранспорта на линии, этодолжно обеспечить:
- получение объективной информации о выполнении муниципальногозаказа по перевозке пассажиров на действующей маршрутной сети;
- оперативность реагирования на дорожно-транспортные происшествияи факты чрезвычайных ситуаций при работе на линии;
- обмен данными с другими отраслевыми системами г. Пензы винтересах развития общегородской инфраструктуры;
- повышение безопасности функционирования пассажирскоготранспорта города;
- повышение эффективности использования подвижного состава(сокращение непроизводительных потерь времени на линии, рациональноеиспользование линейного подвижного состава и резерва и, как следствие,сокращение удельных затрат на транспортное обслуживание);
- повышение качества обслуживания пассажиров (улучшение такихпоказателей, как точность, регулярность, наполнение салона подвижногосостава и время ожидания посадки).
Выполнение намеченных мероприятий позволит стабилизировать работуобщественного транспорта, оптимизировать транспортную и маршрутнуюсеть города, обеспечить выполнение федеральных, областных и городскихзаконодательных актов по предоставлению определенным категориямграждан льгот на проезд в общественном транспорте.
Всего из бюджета города Пензы на 2006 год на "Транспорт"планируется направить 217942,6 тыс. руб.
Для удовлетворения потребности населения, предприятий иорганизаций города в различных видах услуг связи и развитияинформационной и телекоммуникационной инфраструктуры в 2006 годупланируется выполнение работ, направленных на:
- создание технических и экономических условий для обеспеченияпредоставления населению и предприятиям г. Пензы универсальных услугтелефонной связи и телекоммуникационных услуг;
- модернизацию городской телефонной сети;
- обеспечение высокого качества связи и сервиса в городе Пензе,предоставление абонентам возможности получить большой пакет голосовыхи неголосовых услуг, разработанных на основе современныхвысокотехнологических решений.
В этих целях предприятия и организации связи планируют:
- ОАО "ВолгаТелеком" - реконструкцию сети города Пензы на базеоборудования NGN (Сети Нового Поколения), при этом запланирован ввод вэксплуатацию 34,4 тыс. номеров, из них 14,2 тыс. номеров - под заменуустаревшего оборудования координатных телефонных станций; установкуоборудования широкополостного доступа на 1500 линий и расширениегородской телефонной сети в следующих микрорайонах: Арбеково,Терновка, Север, Западная Поляна, Маяк, Совхоз-техникум, Тепличный,центральная часть города;
- ЗАО "Пенза Мобайл" - строительство сети радиотелефонной связи встандарте GSM-1800 в составе 1 АТС и 28 базовых станций (планируемаяемкость номеров - 30000, стоимость строительства - 69,516 млн. руб.);
- ОАО "ВымпелКом" (Билайн) - строительство новых объектов базовыхстанций (столбы 26-30 м, башни 40-50 м) во всех районах города;
- ЗАО "Пенза-GSM" (СМАРТС) - строительство 80 базовых станцийстандарта DCS-1800, из них 25 базовых станций в городе Пензе,внедрение новых услуг и технологий, в частности, внедрениеусовершенствованной технологии передачи данных - EDGL;
- ОАО "Мобильные системы связи - Поволжье" (Мегафон) - расширениеемкости действующего коммутатора в г. Пензе до 400 тыс. номеров;дальнейшее повышение качества связи (голосовые услуги, услуги передачитекстовых и мультимедийных сообщений, услуги по передаче данных,мобильный интернет и др.); повышение качества абонентскогообслуживания, (открытие дополнительного офиса экспресс-обслуживания вг. Пензе), развитие системы конфиденциальной связи (GSM-K); создание вгороде Пензе уверенной зоны радиопокрытия на основе технологии EDGE.
Развитие малого предпринимательства
Являясь одной из самых эффективных форм организациипроизводственной и непроизводственной деятельности, малый и среднийбизнес в 2006 году будет по-прежнему оказывать существенное влияние наэкономическое развитие города по направлениям: насыщениепотребительского рынка качественными товарами и услугами местногопроизводства, решение проблем повышения уровня жизни и вопросовзанятости населения, увеличение налоговых платежей в бюджет города.
В 2006 году продолжится реализация программы "Развитие иподдержка малого предпринимательства в г. Пензе на 2005-2007 гг." повсем ее направлениям. Планируется выполнить следующие мероприятия:
- проводить регулярный мониторинг основных показателейдеятельности малых предприятий в целях анализа существующей ситуации всфере малого предпринимательства, оценки перспектив и приоритетныхнаправлений ее развития, выработки на основе анализа управленческихрешений;
- создать систему устойчивой связи и взаимодействия междуАдминистрацией города и предпринимателями (сотрудничествоАдминистрации города и Совета по предпринимательству при Главеадминистрации г. Пензы с общественными объединениями предпринимателейНП "Центр развития предпринимательства", Пензенским РегиональнымОтделением "ОПОРА РОССИИ", НП "Пензенская областная ремесленнаяпалата", Пензенской городской общественной организацией"Предприниматель", НП "Лига работников парикмахерского искусства икосметики", ЦБС "Венец", ОФ "Гражданский Союз", фондом поддержкипредпринимательства "Фора");
- продолжить работу по инвентаризации незагруженных мощностей инеиспользуемых площадей предприятий и организаций города с цельюдальнейшего предоставления их в арендное пользование под организациюпроизводства;
- оказывать помощь безработным гражданам в организациисобственного дела и в развитии предпринимательской инициативы;
- активизировать работу по изучению рынков сбыта продукции,выпускаемой предприятиями малого и среднего бизнеса, по активномупродвижению товаров и услуг местных производителей путем организациивыставочно-ярмарочной деятельности совместно различными организациями(Пензенская областная торгово-промышленная палата, Пензенский ЦНТИ, НП"Центр развития предпринимательства" и др.).
Также для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса впроизводственной и социальной сферах, сфере предоставления услугторговли и общественного питания на территории городапредусматривается:
- выделение земельных участков для строительства новых объектов;
- взаимодействие с бизнесом по разъяснению применения нормативныхи правовых актов;
- участие малых предприятий в поставках продукции длямуниципальных нужд;
- привлечение субъектов малого бизнеса к участию в развитииинфраструктуры города;
- определение приоритетов развития малого предпринимательства повидам деятельности;
- формирование новых и развитие существующих видов бизнеса;
- расширение имеющихся и создание новых предприятий, укреплениеих материально-технической базы;
- создание благоприятного климата для привлечения инвестиций иоказание содействия предприятиям малого и среднего бизнеса впривлечении инвестиций на их развитие и становление.
Так, для осуществления инвестиционной деятельности на территориигорода предполагается в 2006 году разработка Положения о муниципальнойподдержке инвестиционной деятельности на территории г. Пензы. ДаннымПоложением будут предусматриваться формы поддержки инвестиционныхпроектов, реализуемых в приоритетных направлениях развития экономикигорода и региона. Для этой цели будет сформирована экспертная комиссияпо отбору проектов, их анализу и определению конкретных формсодействия их реализации.
В связи с тем, что в вопросах развития предпринимательскихинициатив значительную роль играет фактор обеспеченности финансовымиресурсами, сотрудничество с кредитными учреждениями города будетзанимать особое место в работе Администрации г. Пензы. С этой цельюбудет осуществляться мониторинг банковских услуг для субъектовпредпринимательской деятельности в г. Пензе.
Планируется также разработка схемы расположения видов бизнеса натерритории г. Пензы, так называемой "Маркетинговой карты", чтопозволит осуществлять взаимодействие предпринимательских структур иорганов местного самоуправления. Имеется в виду предоставлениезаинтересованным инвесторам комплексной информации по различныммаркетинговым аспектам реализации бизнес-проектов (демографическихпоказателей, показателей социально-экономического характера,показателей спроса и предложения по конкретным видам товаров (работ,услуг), сведений о конкретных площадках, обустроенных инфраструктурой,имеющих разрешительную и согласованную документацию). "Маркетинговаякарта" должна стать инструментом обоснования управленческих решений поразмещению видов предпринимательской деятельности на территориигорода.
В последнее время отраслевая структура малого предпринимательствав городе практически не меняется. В 2005 году в городе функционировалооколо 6100 малых предприятий. Доля предприятий торговли иобщественного питания в структуре малого предпринимательствасоставляла 48%, промышленности - 13%, строительства - 8%. Такоеотраслевое соотношение свидетельствует о том, что непроизводственнаясфера остается более привлекательной для ведения предпринимательскойдеятельности, чем производственная.
На 2006 год прогнозируется количество малых предприятий - неменее 6260 единиц. Из них по отраслям: 836 - в промышленности, 480 - встроительстве, 2940 - в розничной торговле, общественном питании иоптовой торговле.
Важная социальная функция малых предприятий заключается в том,что они способны в больших масштабах привлекать незанятую рабочуюсилу, высвобождающуюся с крупных предприятий. Среднесписочнаячисленность работников по малым предприятиям прогнозируется на 2006год на уровне 55,5 тыс. чел., среднемесячная заработная плата - более5000 руб.
По прогнозу выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДСи акциза) по всем видам деятельности в 2006 году составит 17305,3 млн.руб. и увеличится на 5% к уровню 2005 года в сопоставимых ценах. Вразрезе отраслей экономики показатели производства прогнозируютсяследующим образом: промышленность - 5292,6 млн. руб., или 105% куровню 2005 года в сопоставимых ценах; строительство - 4579,3 млн.руб. (100,2%); розничная торговля, общественное питание и оптоваяторговля - 4274,8 млн. руб., или 105,5% к уровню 2005 года всопоставимых ценах.
В 2006 году запланировано перейти от отдельных, не связанныхмежду собой семинаров по обучению и повышению профессионального уровняработников с учетом направлений предпринимательства, к единомусогласованному плану учебных семинаров (с общественными организациямипо защите прав потребителей, государственными надзорными иконтролирующими органами, а также с участием преподавательскогосостава отраслевых учебных заведений).
Городским Центром занятости населения в течение года планируется:обучение будущих предпринимателей с целью формирования у них уровнязнаний, необходимого для самостоятельного ведения бизнеса; содействиев разработке и экспертизе бизнес-планов; взаимодействие сорганизациями, оказывающими услуги населению в организациипредпринимательской деятельности; информирование об условиях обученияосновам малого бизнеса, профессиям, необходимым для организациипредпринимательской деятельности. Всего в 2006 году планируетсяоказать консультационные услуги - 150 чел., финансовую поддержку - 10безработным гражданам.
Реализация запланированных на 2006 год мероприятий будетспособствовать улучшению экономических, правовых, социальных условийдля ведения предпринимательской деятельности на территории города,развитию негосударственной инфраструктуры поддержки малогопредпринимательства, увеличению числа таких предприятий, созданиюдополнительных рабочих мест, увеличению налоговых и неналоговыхпоступлений в бюджет города, активному включению предпринимательскихструктур в решение проблем социально-экономического развития г. Пензы.
Эффективное управление и использование
муниципального имущества
В целях повышения эффективности использования и управлениямуниципальной собственностью города в 2006 году будет усилен контрольза деятельностью муниципальных предприятий.
Планируется также осуществить меры, направленные на:
- увеличение поступлений в бюджет города за счет вовлечения воборот неиспользуемых объектов собственности, повышения эффективностиее использования, усиления контроля уполномоченными органами завыполнением условий закрепления имущества, договоров купли-продажи,инвестиционных обязательств, планов приватизации (всего доходы бюджетагорода в 2006 году от использования муниципального имуществапланируются в сумме 169272,0 тыс. руб., в том числе от перечислениячасти прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежеймуниципальных унитарных предприятий, - 1000,0 тыс. руб.; доходы отсдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности -168272,0 тыс. руб.);
- оптимизацию структуры муниципальной собственности в интересахосвобождения органов городского самоуправления от несвойственныхфункций. С этой целью в соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации" будет обеспечена безвозмезднаяпередача в федеральную собственность, собственность субъектовРоссийской Федерации находящегося в муниципальной собственностиимущества, предназначенного для осуществления полномочий федеральныхорганов государственной власти и органов государственной властисубъектов Российской Федерации, в соответствии с разграничениемполномочий;
- вовлечение максимального количества объектов муниципальнойсобственности в процесс совершенствования управления, с этой цельюсистематически будет проводиться работа по инвентаризациимуниципальной собственности, совершенствованию системы учета, в томчисле муниципальной казны;
- использование активов муниципального имущества в качествеинструмента для привлечения инвестиций на развитие экономикимуниципальных предприятий. Для обеспечения кредитов муниципальныхпредприятий, а также в целях поддержки частного предпринимательствабудет использоваться залоговый фонд муниципального имущества;
- совершенствование арендных отношений, оптимизацию Методикирасчета арендной платы за нежилые здания, помещения;
- приватизацию муниципального имущества с целью выполненияФедерального закона "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", в соответствии с которым до 1января 2009 года необходимо осуществить в порядке, предусмотренномзаконодательством о приватизации, отчуждение или произвестиперепрофилирование муниципального имущества. Планируется преобразовать25-30 муниципальных предприятий системы ЖКХ в акционерные общества сцелью повышения эффективности их управления;
- усиление контроля уполномоченными органами за выполнениемдоговоров закрепления имущества в хозяйственное ведение и оперативноеуправление, договоров купли-продажи, инвестиционных обязательств,условий конкурсов;
- повышение эффективности использования объектов муниципальногоимущества при выявлении зданий, сооружений и помещений, нуждающихся вреконструкции и капитальном ремонте, и определении порядка ихдальнейшего использования.
В целях увеличения в 2006 году поступлений в бюджет города отиспользования земель планируется усилить работу по:
- созданию системы учета земельных ресурсов и объектовнедвижимости на основе современных картографических материалов;
- совершенствованию системы земельных платежей;
- осуществлению муниципального контроля за использованием земель;
- проведению информационно-разъяснительной работы срединаселения;
- повышению эффективности использования земли, созданию условийдля увеличения социального, инвестиционного, производственногопотенциала земли.
Реализация мероприятий, направленных на совершенствованиеземельных платежей, позволит достичь определенного положительногоэффекта для социально-экономического развития города в целом.
Потребительский рынок
Для наиболее полного удовлетворения потребностей населения втоварах и услугах в 2006 году планируется решение следующих основныхзадач:
- содействие динамичному развитию организаций торговли,общественного питания и бытового обслуживания всех форм собственности;
- обеспечение населения качественными продовольственными инепродовольственными товарами, в том числе товарами местныхтоваропроизводителей;
- поддержка в развитии малого и среднего бизнеса в сферепредоставления услуг торговли и общественного питания, взаимодействиес представителями бизнеса;
- кадровое обеспечение рынка потребительских услуг.
Совершенствование организации торговых процессов, повышениеэффективности деятельности предприятий торговли, динамичное развитиерынка потребительских услуг позволят в 2006 году увеличить объемыоборота розничной торговли. По прогнозу объем оборота розничнойторговли по продаже потребительских товаров в г. Пензе с учетомпродажи товаров физическими лицами на рынках составит в 2006 году 26,2млрд. руб. (рост в сопоставимых ценах к уровню 2005 года составит5,5%).
Сохранится положительная динамика роста объемов в 2006 году вобщественном питании и сфере платных услуг. Так, оборот общественногопитания составит по прогнозу на 2006 год более 533,5 млн. руб., или107,0% к уровню 2005 года в сопоставимых ценах. Будет реализованоплатных услуг населению на сумму более 12 млрд. руб., рост всопоставимых ценах к уровню 2005 года составит 4-6% (ожидается ростобъемов бытовых услуг, жилищно-коммунальных услуг, услуг транспорта,связи, услуг социального характера).
В то же время, несмотря на положительную динамику развитияпотребительского рынка, имеется ряд нерешенных проблем: необеспечивается постоянный контроль за качеством и безопасностьютоваров, поступающих на потребительский рынок; медленно повышаетсяуровень культуры торговли, обусловленный, в основном, недостаточнойпрофессиональной подготовкой кадров; действующая нормативно-правоваябаза не в полном объеме регулирует вопросы деятельности торговли,общественного питания, оптового звена и сферы услуг.
В 2006 году основой для достижения увеличения роста объемаоборота в сети общественного питания и в розничной торговле станут:
- увеличение объемов реализации товаров местныхтоваропроизводителей;
- организация дополнительных форм обслуживания (при проведениипраздничных мероприятий; организации сезонных и тематических ярмарок- осенней, "выходного дня", строительных материалов, "школьногобазара");
- развитие структуры потребительского рынка и оптового звена, втом числе за счет увеличения стационарных предприятий розничнойторговли, специализированных магазинов, торговых центров и комплексов;
- внедрение современных форм торговли с эффективной технологиейпродаж;
- развитие сети общедоступных предприятий общественного питаниядля разных групп потребителей (восстановление и развитие социальнонаправленного общественного питания для рабочих, учащихся,дошкольников);
- проведение работы по упорядочению объектов мелкорозничнойторговли.
Дальнейшее развитие инфраструктуры потребительского рынка и услугпо-прежнему планируется за счет:
- нового строительства, реконструкции и модернизации существующихобъектов торговли, освоения свободных площадей;
- совершенствования и развития разнообразных форм обслуживания сприоритетным внедрением прогрессивных технологий (магазиновсамообслуживания, салонной торговли, по образцам, лучшегоотечественного опыта);
- расширения спектра дополнительных услуг, предоставляемыхмагазинами, в зависимости от их товарно-ассортиментного профиля(доставка товаров на дом, продажа товаров в кредит, заказ товаров покаталогам и т.д.);
- развития коммерческого общественного питания с использованиемтехнологий доготовки полуфабрикатов, с обеспечением "шаговойдоступности", развития системы уличного "быстрого питания",предприятий стационарного "Быстрого питания", создания отделов горячейпищи в торговых предприятиях в виде кулинарных секций и салат-баров;
- реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов за счет переводанежилых помещений под объекты питания (планируется 6 таких предприятийна 300 посадочных мест);
- рекламно-художественного оформления вывесок и витринпредприятий;
- развития оптового звена путем упорядочения системы доведениятоваров до потребителей, ускорения процессов товародвижения,взаиморасчетов за поставку товаров, создания специализированныхоптовых рынков;
- развития и восстановления инфраструктуры бытового обслуживанияв отдаленных от центра районах и микрорайонах массовой жилой застройки(Арбеково, Междуречье, Заря-1, Заря-2).
Проекты строительства в 2006 году объектов розничной торговли иобщественного питания предполагают развитие современных предприятий,комплексное благоустройство их территорий.
Так, в 2006 году планируется строительство торгового комплекса"Метро" по пр. Строителей, торгового комплекса "Мир детства" по ул.Плеханова - Суворова - Бакунина, торгово-развлекательного комплекса поул. Антонова, многофункционального торгового комплекса (предприятияторговли, общественного питания и сферы услуг) в микрорайонеЗапрудный, торгового дома (услуги розничной торговли и общественногопитания) по ул. Ленинградской - Мира, многофункционального комплексадля стоянки (парковки) большегрузного транспорта в районе Тепличногокомбината, торгового центра и магазина-кафе по ул. Кижеватова,планируется также ввод в эксплуатацию торгового комплекса по ул.Терновского.
В целях увеличения торговых площадей будет проводитьсяреконструкция существующих предприятий торговли (торгово-офисногоцентра на пл. Ленина, ТЦ "Пассаж" по ул. Московской, ОАО "Центральныйуниверсальный магазин" по ул. Кирова, 73 и других), их техническоеоснащение и улучшение дизайна торговых помещений.
Упорядочение и развитие мелкорозничной торговли в 2006 годупредусматривает:
- замену существующих киосков, ларьков, не соответствующихтребованиям архитектурной застройки;
- установку специализированных киосков по продаже печатнойпродукции в количестве 30 единиц;
- размещение на территории города специализированных точекрозничной сети "Горячий хлеб" и розничной торговой сети "Свой" путемосвоения новых торговых площадей и установки специализированныхкиосков в количестве 60 единиц.
В целях дальнейшего развития рыночной торговли планируется втечение года проведение реконструкции и сдача в эксплуатацию трехрынков ("Согласие" - по ул. К.Цеткин, "Терновский" - по ул.Терновского, 224, "Центральный" - по ул. Бакунина, 20). На территориирынков "Буратино", "Океан", "Автовокзал", "Золотой Петушок"планируется осуществить строительство торговых комплексов дляупорядочения рыночной торговли, расширения оказываемых видов услуг иассортимента реализуемых товаров.
С целью насыщения потребительского рынка качественными ибезопасными товарами, дальнейшего продвижения товаров и услуг,производимых местными товаропроизводителями, планируется проведениекомплекса мер по:
- выполнению планового задания Правительства области пореализации продукции производителей Пензенской области;
- координации работы по заключению договоров поставок междупредприятиями торговли и местными товаропроизводителями;
- привлечению дополнительных ресурсов молока фермерских хозяйстви личных крестьянских подворий;
- содействию в продвижении продукции, выпускаемой местнымитоваропроизводителями на местный рынок;
- организации выставок товаров местных товаропроизводителей,выставок-продаж, в том числе презентаций новых видов продукциинепосредственно в предприятиях торговли (в количестве 30 выставок);
- размещению фирменной торговли, развитию новых формобслуживания.
По-прежнему большое внимание будет уделяться обеспечению качестваи безопасности товаров, поступающих на потребительский рынок. Системаобеспечения безопасности и качества продукции и услуг будетосуществляться на всех этапах от производителя до потребителя.
В целях повышения культуры обслуживания и профессиональногоуровня работников торговли, общественного питания, сферы услуг будутрешаться вопросы:
- взаимодействия предприятий потребительского рынка сруководителями профессиональных лицеев N 21 и 42 на прохождениепрактики студентов с последующим трудоустройством в крупныхпредприятиях торговли;
- организации и проведения семинаров, в том числе с привлечениемпреподавательского состава Саратовского института коммерции;
- организации процесса обучения в самих торгующих структурах(курсы, семинары, стажировки, конкурсы профессионального мастерства);
- нормативно-методическому и правовому обучению персонала.
В 2006 году в целях реализации Закона РФ "О защите правпотребителей" планируется постоянно взаимодействовать с общественнымиобъединениями по вопросам защиты прав потребителей, вырабатыватьединые решения по реализации качественных товаров и услуг напотребительском рынке, проводить семинары, совещания, оказывать помощьв спорах между потребителями и предпринимателями.
Развитие отраслей социальной сферы
Образование
В целях реализации основных направлений модернизации российскогообразования, в соответствии с приоритетными национальными проектамиПравительства Пензенской области Управлением образования разработаныстратегические направления развития системы образования города Пензы.
Так, в 2006 году основными направлениями деятельности Управленияобразования города Пензы по развитию муниципальной системы образованиястанут:
- обеспечение условий для стабильного функционированияобразовательных учреждений и развития их ресурсной базы, оптимизациясети образовательных учреждений города;
- совершенствование экономических механизмов функционирования иразвития муниципальной системы образования;
- внедрение и развитие программно-целевого метода управленияобразованием, реализация муниципальных программ развития образования;
- создание условий для инновационного развития системыобразования города на основе опытно-экспериментальной деятельностиобразовательных учреждений, повышения профессионального уровняпедагогических работников;
- создание условий для удовлетворения спроса населения накачественные образовательные услуги дошкольных учреждений города,становление и развитие муниципальной системы предшкольногообразования;
- создание условий для получения качественного образования всоответствии с индивидуальными запросами и возможностями личности,потребностями муниципального и регионального рынков труда на основеразвития вариативных форм и содержания образования, введенияпредпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников,использования информационных технологий в образовательном процессе,оптимизации образовательных услуг в сфере дополнительного образования;
- осуществление государственной политики по сохранению иукреплению здоровья обучающихся и воспитанников, формированию у нихздорового образа жизни, повышению качествафизкультурно-оздоровительной и спортивной работы образовательныхучреждений;
- обновление и реконструкция спортивно-физкультурной базыобразовательных учреждений города;
- становление и развитие школы как социально-воспитательногоцентра в социокультурной среде микрорайона; расширение партнерстваобразовательного учреждения, семьи и общественности для решениясоциально значимых проблем;
- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия,направленного на профилактику асоциального поведения, вредных привычеки наркозависимости у детей и подростков;
- совершенствование системы гражданско-патриотического идуховно-нравственного воспитания детей и молодежи на основекультурно-исторического наследия;
- создание условий для наиболее полного развития способностейдетей с ограниченными возможностями здоровья, обогащение содержанияспециального образования в целях социально-педагогической адаптацииобучающихся и воспитанников;
- совершенствование совместной деятельности органов опеки ипопечительства по защите законных прав и интересов несовершеннолетних;
- совершенствование мониторинга состояния и качестваобразовательных услуг в муниципальной системе образования;
- создание условий для эффективного использования бюджетныхсредств в области образования.
Разрабатывается проект программы развития образования городаПензы, которая предусматривает также реализацию муниципальных целевыхподпрограмм: "Одаренные дети", "Здоровое поколение", "Школа -системообразующий модуль социокультурного комплекса", "Развитие единойобразовательной информационной среды в г. Пензе", "Пензенскаяпрофильная школа", "Модернизация системы воспитательной работы вобщеобразовательных учреждениях города", "Дошкольное детство".
Также в течение 2006 года деятельность Управления образования иучреждений образования будет направлена на решение следующих проблем,которые еще существуют в отрасли: в области дошкольного образования:
- не в полной мере решена проблема обеспечения детей дошкольноговозраста местами в ДОУ;
- внедрение вариативных организационных форм дошкольногообразования (семейные детские сады) не всегда обеспечивает выполнениестандарта дошкольного образования; в области повышения качества общегосреднего образования:
- большинство общеобразовательных учреждений не обеспеченынеобходимым учебным оборудованием, не располагают информационнымиресурсами, фонды школьных библиотек недостаточно укомплектованы;
- в материальном и кадровом отношении общеобразовательныеучреждения не готовы к широкому использованию в учебном процессеинформационных технологий;
- недостаточен уровень работы с одаренными детьми, они необеспечены необходимой педагогической поддержкой, информационнойсредой и учебным оборудованием; в области воспитательной работы вобщеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительногообразования:
- актуальной остается работа образовательных учреждений попредупреждению асоциального поведения школьников и подростковойпреступности, а также формированию здорового образа жизни учащихся;
- необходимо усилить работу по психолого-педагогическомупросвещению родителей несовершеннолетних; слабая взаимосвязьобразовательных учреждений с ведомствами и организациями,заинтересованными в предупреждении негативных проявлений в средеобучающихся;
- недостаточно внимания уделяется организации социально значимойдеятельности учащихся;
- эффективнее надо использовать базу загородных оздоровительныхлагерей для проведения профильных смен школьного актива, лидеровдетских организаций с целью формирования и развития лидерских качеству подростков;
- материально-техническая база учреждений дополнительногообразования технического профиля не соответствует современному уровню.
Для сохранения и укрепления учебно-материальной и техническойбазы муниципальных образовательных учреждений будет проводиться ихкапитальный и текущий ремонт в соответствии с Планом капитального итекущего ремонта на 2006 год.
Развитие системы управления образованием г. Пензы на основедальнейшего внедрения компьютерных технологий в учебный процесспозволит повысить качество образовательных программ, а также создастэффективную систему управления образованием в городе.
Также в течение года будут решаться вопросы создания условий посодержанию учреждений образования в соответствии с санитарныминормами, повышения уровня работоспособности школьников, организациисбалансированного питания и витаминизации пищи, проведенияоздоровительных мероприятий в загородных и городских лагерях,проведения профилактических и прививочных мероприятий.
Всего расходы бюджета города на финансирование дошкольногообразования в 2006 году составят 362023,1 тыс. руб., общегообразования - 937599,8 тыс. руб.
Здравоохранение
В целях дальнейшего развития отрасли здравоохранения города в2006 году планируется достижение следующих основных целей:
- оптимизация системы лечебно-диагностической помощи населениюгорода;
- удовлетворение потребности населения города в общедоступноймедицинской помощи путем реализации программы государственныхгарантий;
- поддержание материально-технической базы учрежденийздравоохранения;
- обеспечение кадрового потенциала.
Приоритетными направлениями деятельности сферы здравоохранениястанут:
- развитие первичной медико-социальной помощи по принципу "врачаобщей практики";
- реорганизация и реформирование амбулаторно-поликлиническойпомощи населения;
- охрана здоровья женщин и детей;
- увеличение объема профилактических мероприятий;
- дальнейшее развитие социально-значимых служб здравоохранения:помощи ВИЧ-инфицированным, противотуберкулезной, наркологической,скорой и неотложной помощи;
- создание рациональной и экономичной системы лекарственного, втом числе льготного обеспечения населения;
- развитие стационарозамещающих технологий, реструктуризация коекв соответствии с Программой госгарантий;
- внедрение современных и безопасных технологий в диагностику илечение;
- дальнейшее развитие страховой медицины.
В целях обеспечения доступности качественной первичноймедико-санитарной помощи прикрепленному населению квалифицированнымврачом общей практики в 2006 году начнется реализация городскойцелевой программы "Врач общей практики в г. Пензе (2006-2008 годы)", вбюджете города на 2006 год на ее реализацию предусмотрены средства всумме 9745,7 тыс. руб.
Разработка и внедрение программы ранней диагностики артериальнойгипертонии, создание специализированных кабинетов в ЛПУ, созданиекардиологического центра на базе МУЗ ПГКБ N 4, создание системыкомпьютерной базы данных для учета больных с артериальной гипертониейи ее осложнениями будут выполняться в соответствии с городской целевойпрограммой "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г. Пензена 2006-2008 годы" (в 2006 году на эти цели из бюджета города будетнаправлено 10075,0 тыс. руб.).
В соответствии с городской целевой программой "Развитие средствинформатизации в медицинских учреждениях г. Пензы, работающих всистеме обязательного медицинского страхования" в 2006 годупланируется монтаж локальной вычислительной системы, развертываниетехнических и системных программных средств на сумму 700,0 тыс. руб.
В 2006 году в целях профилактики, диагностики и лечениязаболеваний социального характера, укрепления материально-техническойбазы учреждений здравоохранения, повышения профессиональнойквалификации медицинских работников в области предупреждения и борьбыс заболеваниями социального характера за счет средств бюджета городапродолжится реализация городской целевой программы "Предупреждение иборьба с заболеваниями социального характера 2005-2007 годы" (избюджета города планируется направить 4619,8 тыс. руб. и ее подпрограмм"Сахарный диабет", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г. Пензе","Вакцинопрофилактика", "Неотложные меры по предупреждениюраспространения в г. Пензе заболеваний, вызываемых вирусомиммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)".
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения приоритетными направлениями деятельности в 2006 году станут:
- профилактика массовых инфекционных, неинфекционных заболеванийнаселения, в первую очередь, детей;
- предупреждение вредного влияния неблагоприятных условий труда,быта, факторов окружающей среды на здоровье человека;
- гигиеническое воспитание и образование жителей города;
- проведение социально-гигиенического мониторинга, реализациякоторого обеспечит организацию и функционирование постоянной системынаблюдений за состоянием здоровья населения города, факторами средыобитания (атмосферный воздух, питьевая вода, вода открытых водоемов,почва, продукты питания, физические факторы), их анализ, оценка ипрогнозирование изменений с целью формирования стратегии попредупреждению, устранению или уменьшению воздействия неблагоприятныхфакторов среды обитания на здоровье населения.
Всего расходы бюджета города на финансирование здравоохранения испорта в 2006 году составят 589023,3 тыс. руб.
Культура и искусство
В 2006 году Управлением культуры в целях решения основных задачпо обеспечению конституционных прав граждан на участие в культурнойжизни, по пользованию учреждениями культуры и обеспечению доступа ккультурным ценностям, сохранению и развитию историко-культурногонаследия города Пензы, развитию приоритетных направлений культуры,искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических иинтеллектуальных потребностей жителей г. Пензы, развитию их творческихспособностей, совершенствованию системы работы муниципальныхучреждений культуры и образовательных учреждений дополнительногообразования детей планируется:
- осуществление политики, обеспечивающей органичное развитиесферы культуры на основе многоканального финансирования;
- создание условий для достижения высокого уровняпрофессионального мастерства деятелей культуры и творческихколлективов города;
- создание условий для наиболее полного удовлетворенияпотребностей жителей города в услугах сферы культуры высокого качестваи по доступным ценам;
- обеспечение сохранности и рационального использованияисторико-культурного наследия, памятников истории, культуры,архитектуры;
- проведение кадровой политики в сфере культуры, обеспечениеприоритета талантов, организация повышения квалификации исоциально-экономическая поддержка работников учреждений культуры иобразования в области искусства и культуры;
- консолидация и взаимодействие творческих союзов и обществ,художественной, научной, творческой и педагогической интеллигенции;
- научные исследования в сфере культуры, популяризацияхудожественной культуры, подготовка и издание краеведческих сборников,альманахов, других материалов по культуре и искусству;
- осуществление мер по экономическому развитию муниципальныхучреждений культуры и искусства, творческих коллективов;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- подготовка отрасли культуры к предполагаемой на федеральномуровне реформе (в области финансирования учреждений культуры иобразования);
- поддержание и развитие материально-технической базы учрежденийкультуры и образования;
- поддержка и развитие социальной активности ветеранов войны итруда и социально незащищенных слоев общества;
- позиционирование культурной среды как составляющей имиджагорода.
В течение года также большое внимание будет уделятьсясовершенствованию системы выявления, поддержки, воспитания иобразования одаренных детей, поддержке одаренной творческой молодежи,коллективов художественного творчества и высокого исполнительскогоуровня, направлению их на крупнейшие региональные, Всероссийские,международные фестивали, конкурсы, культурные акции, выставки и иныемероприятия; пропаганде общественно полезной, культурной деятельностимуниципальных учреждений культуры, работников культуры и искусства,ветеранов культуры, национальных традиций и культурного наследиягорода Пензы (радио, телевидение, газеты), созданию видеофильмов,телефильмов, видеоматериалов о культуре города ("Культура города.Традиции и новации", "Таланты XXI века"). В IV квартале 2006 годасостоится VII городская научно-практическая конференция "Идеалы иреальности культуры Российского города".
В настоящее время в отрасли существует ряд проблем, сдерживающихдальнейшее ее развитие: устаревшая материально-техническая базамуниципальных учреждений культуры и образовательных учрежденийдополнительного образования детей, отсутствие современных техническихсредств, низкий уровень комплектования библиотечной сети, отсутствиекорпоративной сети муниципальных библиотек.
Решать данные проблемы в 2006 году планируется за счет:
- эффективного использования бюджетных средств;
- расширения перечня платных услуг, внебюджетной деятельностиучреждений культуры и образования;
- вхождения в областные и федеральные целевые программы;
- укрепления кадрового потенциала сферы культуры,совершенствования системы маркетинга и менеджмента;
- создания конкурентоспособных муниципальных учреждений культурыи образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Всего из бюджета города планируется направить в 2006 году насодержание и дальнейшее развитие отрасли 91221,2 тыс. руб.
Физическая культура, спорт и молодежная политика
Важным показателем функционирования сферы физкультуры и спорта в2006 году станет выполнение в полном объеме календаряспортивно-массовых и молодежных мероприятий в городе. В течение 2006года запланировано провести различные мероприятия и соревнованиягородского и регионального уровней. Данные мероприятия должны привлечьбольшое количество зрителей, организуя досуг жителей города, статьстимулом для привлечения к регулярным занятиям физкультурой различныхкатегорий населения (детей и подростков, молодежи, взрослогонаселения).
Всего численность лиц, занимающихся в секциях и группах поразличным видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительнойнаправленности, в 2006 году составит около 60,0 тыс. человек.
В течение года в целях пропаганды физической культуры и спортабудет шире практиковаться проведение спортивных праздников,показательных выступлений, массовых мероприятий по различным видамспорта, всего планируется провести в городе более 90спортивно-массовых мероприятий. Это чемпионаты города по футболу,хоккею, волейболу, шахматам, настольному теннису; первенства по регби,футболу, современным шашкам, каратэ "Кубок Поволжья", плавательномумногоборью "Веселый дельфин", легкой атлетике "Шиповка юных",стритболу, боксу; традиционные соревнования по спортивномуориентированию "Спорт для всех", лыжному спорту, баскетболу, пошорт-треку "Сурские коньки"; турниры по волейболу, мини-футболу,городошному спорту, регби; фестивали Гран-При по легкой атлетике,"Здоровый город, здоровые люди" и другие.
Данные мероприятия позволят создать условия для организацииактивного досуга жителей города Пензы, приобщить население к массовойфизической культуре, организовать активный досуг детей и подростков всвободное от учебы время и снизить криминогенную обстановку вмолодежной среде.
В результате успешных выступлений спортсменов создаетсяспортивный имидж города, его авторитет на российской и международнойарене, что способствует созданию и укреплению спортивных, культурных иэкономических связей. Также происходит воспитание здорового поколенияна примере спортивных достижений кумиров, формирование в городе культаздорового образа жизни.
АНО "Футбольный клуб "Зенит" на 2006 год ставит перед собойследующие цели и задачи: успешное функционирование клуба, развитиепрофессионального, массового футбола, его популяризация, постоянноесовершенствование организационных форм и методов работы в сферепрофессионального футбола, обеспечение участия и более успешноговыступления команды мастеров в первенстве России по футболу, а длядетско-юношеских команд - выход в финал первенства России по футболусреди юношеских команд и выход в полуфинал первенства России пофутболу среди детских команд, а также попадание лучших игроков клуба всборную команду межрегиональной федерации футбола "Приволжье".
Перед регбийным клубом "Пенза" в 2006 году стоят следующиезадачи: занять 5 место в чемпионате России по регби - 15 и подтвердитьзвание чемпионов России по регби - 7.
Обеспечение деятельности детских муниципальных учреждений,привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой испортом, осуществление разностороннего физического развития,формирование здорового образа жизни - основные задачи в развитиидетского спорта, которые будут решаться в 2006 году. Особое вниманиебудет уделено организации досуга школьников по месту жительства (посхеме "Школа - двор", реализация программы "Дворовый футбол" и"Уличный баскетбол"), постоянно планируется проведение соревнованийсреди дворовых команд и команд подростковых клубов.
В 2006 году запланировано проведение Кубковых соревнований повидам спорта среди средних специальных учебных заведений. Намеченотакже проведение спортивно-массового фестиваля среди детей иподростков "Новое поколение выбирает здоровье. Кто не с нами, тотпротив себя", розыгрыш Кубка "Олимпийские надежды" и других спортивныхмероприятий.
В 2006 году на развитие спорта и физической культуры из бюджетагорода планируется направить 37355 тыс. руб.
В соответствии с основными направлениями государственноймолодежной политики, приоритетными направлениями стратегиигосударственной молодежной политики, а также с учетом анализасоциальной ситуации, проблем молодежи города администрациями города иего районов намечены на 2006 год следующие основные задачи имероприятия:
- разработка нормативно-правовой базы (разработка программы"Молодежь города Пензы (2007 - 2010 гг.)";
- улучшение здоровья молодого поколения, развитие системыоздоровления и отдыха (взаимодействие со спортивно-оздоровительнымикомплексами г. Пензы, проведение совместных спортивно-оздоровительныхмероприятий, семейных спортивных программ);
- профилактика безнадзорности, наркомании и алкоголизма(реализация программы "Выбираем жизнь");
- пропаганда активного досуга в молодежной среде (взаимодействиес культурно-досуговыми центрами, совместная организация и проведениесоциально значимых акций (рок-кафе "Захват", КРЦ "Квадрат", кафе"Ландыш", картинг-клуб "Шикана", КРЦ "Изумрудный город", КРЦ"Ниагара");
- решение вопросов занятости, профориентации и дополнительногообразования, расширение деятельности учреждений молодежной политики всфере дополнительного образования (курсы вторичной занятости длямолодежи и допрофессиональной подготовки для старшеклассников"Информационные технологии", "Прикладная экономика", "Менеджмент",реализация программы профориентации и личностного роста "Ступениуспеха");
- создание условий для обеспечения социально-культурного,духовного и физического становления молодежи, реализации творческогопотенциала молодежи (проведение конкурсов профессионального мастерствадля работников молодежной сферы, "Красавица в погонах", "Успешнаясемья", патриотической песни "Служу Отечеству", соревнований "Веселыестарты" среди молодежных организаций, шоу-программ "День молодежи","День студентов");
- развитие и поддержка общественно значимых инициатив,общественно полезной деятельности молодежи, молодежных и детскихобщественных объединений, стимулирование инновационной деятельности(развитие волонтерского движения в г. Пензе; проведение социальнозначимых акций "Энергию молодых - родному городу", "Забытый герой","Друг - другу", "Зеленая неделя", реализация программы "Инициатива",проведение трудовых лагерей в дни школьных каникул, проведение слетамолодежных организаций и движений города Пензы "Пенза - городмолодых");
- развитие системы социальных служб для молодежи, молодежныхклубов, центров;
- создание условий для повышения уровня гражданского ивоенно-патриотического воспитания молодежи, развитие взаимосвязейармии и молодежи;
- поддержка и сотрудничество с молодежными общественнымиорганизациями;
- оказание содействия муниципальным и общественным организациям вподготовке и переподготовке специалистов в области молодежной политики(проведение семинаров "Социальные технологии в работе с молодежью","Современные досуговые технологии в работе с молодежью", круглогостола "Социальное положение и проблемы молодежи города Пензы");
- развитие сети подростковых клубов, организация досуговойзанятости детей и подростков по месту жительства, привлечениенесовершеннолетних к занятиям в кружках и студиях по интересам,спортивных секциях;
- социально-экономическая поддержка при создании семьи,содействие решению жилищных проблем (реализация муниципальнойпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Пензе на2005-2010 годы").
На реализацию молодежной политики и оздоровление детей из бюджетагорода на 2006 год выделено 4390,0 тыс. руб.
Социальная поддержка населения
Главной целью социальной политики в 2006 году станет улучшениепоказателей уровня жизни населения города, защита его социальных иэкономических интересов, соблюдение принципа социальной справедливостии адресной поддержки нуждающихся.
Социальная защита населения города в течение года будет строитьсяна основе следующих основных принципов:
- предоставление социальной помощи конкретным нуждающимся лицам сучетом их индивидуальных особенностей и иных объективных причин;
- обязательное оказание социальной помощи лицам, имеющим на нееправо (как обратившимся в органы социальной защиты населения, так ивыявленным в процессе обследования материально-бытового положенияграждан работниками органов социальной защиты города).
В течение года будут по-прежнему решаться следующие основныезадачи:
- разработка новых механизмов, форм и методов социальной защитынаселения на муниципальном уровне;
- обеспечение реализации установленных федеральнымзаконодательством социальных гарантий и льгот.
Приоритетной останется помощь малообеспеченным категориямграждан, относящимся к наиболее уязвимым и социально незащищеннымслоям населения, имеющим ограниченные возможности для обеспечениясвоей жизнедеятельности, в том числе создания необходимых условий длясамообеспечения, реализации собственного потенциала.
Наряду с традиционными формами социального обеспечения исоциальной защиты различных категорий населения, предусмотреннымифедеральными законодательными нормативными правовыми актами ифинансируемыми из федеральных источников (выплата пенсий, пособий,компенсаций, предоставление льгот и другие), предусматриваетсяпредоставление наименее защищенным слоям населения дополнительныхвидов социальной защиты за счет средств бюджета города: пособия вденежной форме, помощь в натуральной форме, помощь в видепредоставления льгот и услуг, субсидий.
В 2006 году произойдут изменения в части реализациизаконодательства, предусматривающего предоставление денежных субсидийна оплату жилищно-коммунальных услуг. Перечисление гражданам субсидийна оплату жилья и коммунальных услуг будет производиться на счета повкладам, открытые ими в банке.
Дальнейшее развитие получит волонтерское движение по оказаниюбезвозмездной помощи социально незащищенным гражданам г. Пензы, в томчисле инвалидам и пожилым гражданам.
В целях повышения информированности жителей по вопросам,связанным с социальной политикой, в 2006 году продолжат работусоциальные приемные на базе общеобразовательных школ города.
Большое внимание будет уделяться социализации детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченнымивозможностями, которым будут создаваться условия для благополучнойсоциальной адаптации, формирования навыков самостоятельногожизнеустройства, труда, профессионального самоопределения, включения вкультурную жизнь общества.
Реализация мероприятий по социальной защите населения позволитохватить и, по возможности, оказать поддержку малообеспеченнымгражданам и лицам, попавшим в экстремальные ситуации, что, в своюочередь, будет способствовать снижению социально-экономическойнапряженности в городе.
Всего в бюджете города Социальному управлению г. Пензы нареализацию социальной политики на 2006 год предусмотрены средства всумме 458736,4 тыс. руб., в том числе на социальное обслуживаниенаселения - 72578,6 тыс. руб., социальное обеспечение населения -347174,0 тыс. руб.
Уровень жизни населения
В целях повышения благосостояния населения города в 2006 годупланируется создание благоприятных экономических условий длядальнейшего развития эффективного рынка труда; создания работникамусловий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены;повышения уровня жизни населения города, усиления социальной иэкономической роли оплаты труда, реального роста денежных доходовнаселения; улучшения демографической ситуации в городе.
В области развития трудовых ресурсов в 2006 году продолжитсяработа по:
- созданию эффективного механизма управления формированием ииспользованием кадрового потенциала;
- повышению уровня социальной защиты прав работающих;
- совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере развитияперсонала на производстве;
- укреплению связей с профессиональными образовательнымиучреждениями, готовящими кадры для города, привлечению молодежи напроизводство;
- созданию условий для функционирования регулируемого рынкатруда;
- восстановлению и развитию системы внутрипроизводственногообучения и переобучения персонала на предприятиях, в организациях иучреждениях всех форм собственности.
Актуальным направлением останется заключение и реализацияколлективных договоров, обеспечивающих соблюдение интересов и правработодателя и работников. Продолжится развитие различных форм иметодов стимулирования трудовой активности и роста профессиональногомастерства как основы повышения эффективности производства.
По прогнозу в 2006 году численность трудовых ресурсов по городусоставит около 327 тыс. человек, среднегодовая численность занятых вэкономике - 240 тыс. человек с небольшим снижением на перспективу (засчет естественной убыли населения и увеличения численности населенияпенсионного возраста).
Основной задачей ГУ Центр занятости населения города Пензы в 2006году является удовлетворение права на труд безработных, ищущих работуграждан с одной стороны, и помощь работодателям в подборе икомплектации кадров с другой стороны.
В соответствии с Программой содействия занятости населения городаПензы наиболее приоритетными направлениями деятельности на 2006 годстанут:
- повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности гражданна рынке труда;
- развитие социального партнерства на рынке труда;
- информация о рынке труда;
- реализация мер по содействию трудоустройства населения,оказанию адресной поддержки при трудоустройстве граждан, особонуждающихся в социальной защите;
- содействие организации альтернативной гражданской службы;
- социальная поддержка безработных граждан;
- повышение эффективности деятельности службы занятости на рынкетруда.
К числу приоритетных направлений относится также организацияобщественных работ, задачами которого являются: оказание материальнойподдержки безработным и временно не работающим гражданам в периодпоиска постоянного места работы, помощь предприятиям и организациямвсех форм собственности в выполнении разовых, временных, сезонныхработ силами незанятого населения и сохранение мотивации к труду удлительно неработающих граждан.
В связи с высоким уровнем молодежной безработицы особое вниманиебудет уделяется вопросам профессиональной ориентации среди подросткови молодежи города. Профориентационная работа, которая будет проводитсяв ГУ Центр занятости населения и непосредственно в учебных заведениях,ставит задачей обучение молодежи поведению на рынке труда, ориентируетна выбор профессий и специальностей, соответствующих потребностямрыночной экономики.
В целях приобщения к труду несовершеннолетних граждан в возрастеот 14 до 18 лет, адаптации их на рынке труда ГУ Центр занятостинаселения планирует реализовать мероприятия по организации временноготрудоустройства подростков на период летних каникул и в свободное отучебы время в течение всего учебного года. В приоритетном порядке квременному труду будут привлекаться подростки, находящиеся всоциальных приютах, дети-сироты и дети, оставшиеся без попеченияродителей, дети из семей безработных граждан, неполных и многодетныхсемей. Всего в 2006 году планируется оказать содействие во временномтрудоустройстве 3,0 тыс. несовершеннолетних граждан.
Для организации трудоустройства граждан и их социальной адаптацииГУ Центр занятости населения продолжит в 2006 году реализацию программ"Клуб ищущих работу" и "Новый старт". Преимущественным правом участияв указанных программах будут пользоваться безработные граждане, особонуждающиеся в социальной защите (многодетные и одинокие родители,инвалиды, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, лицапредпенсионного возраста, выпускники учреждений начального, среднего ивысшего профессионального образования). Всего в программах социальнойадаптации примут участие не менее 1550 человек.
В целях расширения возможностей трудоустройства гражданпланируется в течение года организация 25 ярмарок вакансий и учебныхрабочих мест.
ГУ Центр занятости населения в целях содействия организацииальтернативной гражданской службы совместно с военными комиссариатами,администрациями районов планирует в 2006 году определить переченьорганизаций и сформировать банк вакансий для прохождения службы,осуществлять контроль за исполнением трудового законодательства и иныхправовых актов в организациях, где граждане будут проходитьальтернативную гражданскую службу.
По-прежнему в течение года большое внимание будет уделятьсявопросам улучшения условий и охраны труда, технике безопасности напредприятиях всех форм собственности. С этой целью будет оказыватьсяпрактическая помощь работодателям по предупреждению травматизма ипрофессиональных заболеваний на производстве, улучшению условий иохраны труда женщин и несовершеннолетних, социальной, медицинской ипрофессиональной реабилитации лиц, пострадавших на производстве,проводится постоянный анализ состояния производственного травматизма вразрезе отраслей городского хозяйства.
Администрацией города в течение года планируется также проведениезаседаний городской Межведомственной комиссии по актуальным проблемамв области охраны труда с привлечением органов надзора, преподавателейвысших учебных заведений города, проведение городского и районныхконкурсов по охране труда на предприятиях, в организациях, учрежденияхвсех форм собственности, проведение Дня специалиста по охране труда врамках Всемирного дня охраны труда.
В 2006 году по прогнозу сохранятся темпы роста денежных доходовнаселения, одного из главных направлений социальной политикиАдминистрации города. Это связано с ростом всех составляющих денежныхдоходов: фонда заработной платы, трансфертов и выплат социальногохарактера, доходов от предпринимательской деятельности.
Исходя из динамики среднемесячной заработной платы в отрасляхэкономики, предполагаемых темпов роста производства, индексов ростапотребительских цен в 2006 году планируется рост среднемесячнойзаработной платы на 17,4% к уровню 2005 года, которая составит попрогнозу в среднем по городу 7750 рублей.
Рост социальных трансфертов будет обусловлен индексациейпенсионных выплат и денежных компенсаций по льготам. В 2006 году попрогнозу средний размер пенсии с учетом индексации по г. Пензесоставит 2795,54 руб. По-прежнему увеличению среднего размера пенсийбудут способствовать накопительные механизмы финансирования иповышение мотивации уплаты страховых платежей предприятиями,организациями и учреждениями всех форм собственности в Пенсионныйфонд.
Всего социальные трансферты составят по прогнозу 6,1 млрд. руб. иувеличатся к уровню предыдущего года на 18%. Учитывая, что подавляющаячасть социальных трансфертов (пенсии и выплаты из ФСС) формируется засчет начислений на фонд заработной платы, динамика роста этой частисоциальных трансфертов будет определяться ростом фонда заработнойплаты, который по прогнозу в 2006 году в целом по городу составитболее 19,0 млрд. руб.
При расчете показателей по оплате труда на 2006 год учитывалисьтакже следующие планируемые условия:
- постепенное приближение минимального размера оплаты труда кпрожиточному минимуму трудоспособного населения;
- своевременная выплата заработной платы;
- повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере.
В целях улучшения демографической ситуации в городе в 2006 годубудут осуществляться мероприятия, направленные на:
- повышение уровня благосостояния населения;
- формирование системы общественных и личностных ценностей;
- укрепление института семьи;
- пропаганду здорового образа жизни, повышение медицинскойкультуры населения;
- снижение заболеваемости и смертности населения города всехвозрастных категорий;
- внедрение новых передовых направлений, технологий в диагностикуи лечение заболеваний;
- повышение рождаемости (обеспечение развития служб охраныматеринства и детства, проведение профилактической и диспансернойработы среди женщин и детей, снижение младенческой смертности путемэффективного функционирования перинатальной службы города; организациясоциального патронажа беременных женщин, кормящих матерей, матерейнесовершеннолетнего возраста);
- привлечение населения к общественному движению противнаркотиков;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессеих трудовой деятельности.
Меры по созданию условий, благоприятных для рождения детей иснижения смертности, планируется реализовывать одновременно.
Большое внимание в течение года будет уделяться созданиюблагоприятных условий для жизнедеятельности семей, их материального иморального благополучия, обеспечения адресной материальной помощимногодетным, опекунским, неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами,малоимущим семьям и другим категориям малообеспеченных семей. Дляэтого планируется в 2006 году расширить спектр и качество обеспечениясемьи различными социальными услугами, реализовывать принципиндивидуального подхода при оказании помощи малообеспеченным семьям наоснове объективной оценки нуждаемости семьи, оказывать эффективнуюкомплексную помощь подросткам и молодежи из групп социального риска сцелью снижения криминализации и наркотизации в молодежной среде,усилить профилактику подростковой преступности, обеспечить правовую исоциальную защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей.
В бюджете города на выплату денежных средств на детей,находящихся под опекой (попечительством), предусмотрены на 2006 годсредства в сумме 23781,2 тыс. руб.
С целью повышения статуса семьи в течение года будут организованыи проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню защиты детей, Днюзнаний, Дню матери, и другие.
В 2006 году планируется сохранить в полном объеме летний отдых иоздоровление детей в пришкольных и загородных лагерях.
II. Мероприятия по выполнению Плана социально-экономического
развития г. Пензы на 2006 год
|—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнитель | Ожидаемый результат || | | исполнения | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| I. Финансовая и налоговая политика ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.1. | Реализация Программы | В течение | Финансовое | Обеспечение улучшения || | реформирования муниципальных | года | управление г. Пензы | качества взаимодействия || | финансов города Пензы | | | всех участников бюджетного || | (на 2005-2006 гг.): | | | процесса; повышение || | - внедрение автоматизированных | | | обоснованности и || | технологий управления | | | реалистичности || | бюджетными ресурсами; | | | планирования бюджетных || | - усиление предварительного и | | | расходов, кардинальное || | текущего контроля за | | | улучшение уровня || | расходованием бюджетных средств | | | автоматизации процесса || | | | | составления и исполнения || | | | | бюджета г. Пензы. Более || | | | | высокий уровень управления || | | | | бюджетными средствами при || | | | | максимально эффективном || | | | | использовании средств; || | | | | качество, прозрачность, || | | | | достоверность бюджетного || | | | | учета ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.2. | Проведение мониторинга | Ежемесячно | Инспекции ФНС РФ по | Своевременное поступление || | плательщиков по своевременности | | районам города | платежей в бюджет || | уплаты налогов | | Финансовое | || | | | управление г. Пензы | || | | | Районные | || | | | администрации | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.3. | Повышение качества и | В течение | Инспекции ФНС РФ по | Своевременное и полное || | эффективности проведения | года | районам города | поступление платежей в || | проверок налогоплательщиков по | | | бюджет || | вопросу соблюдения налогового | | | || | законодательства | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.4. | Применение более жестких мер | В течение | Инспекции ФНС РФ по | Выполнение плана по || | административного воздействия к | года | районам города | поступлению налоговых || | руководителям предприятий- | | Районные | платежей не менее 100% || | недоимщиков за исполнение | | администрации | || | требований в части | | | || | своевременной уплаты | | | || | начисленных налогов, включая | | | || | процедуру банкротства | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.5. | Проведение рейдовых мероприятий | В течение | Инспекции ФНС РФ по | Привлечение дополнительных || | по выявлению граждан, | года | районам города | налогоплательщиков || | занимающихся | постоянно | совместно с | || | предпринимательской | | работниками | || | деятельностью без | | контролирующих | || | соответствующих документов и | | органов | || | уклоняющихся от уплаты налогов, | | Районные | || | сдающих в наем жилые и нежилые | | администрации | || | помещения | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.6. | Проведение проверок по | В течение | Инспекции ФНС РФ по | Упорядочение расчетов с || | соблюдению законодательства о | года | районам города | населением. || | применении контрольно-кассовой | ежедневно | | Увеличение платежей по || | техники при осуществлении | | | страховым взносам на || | денежных расчетов с населением | | | обязательное пенсионное || | и выявлению конвертных схем | | | страхование и налога на || | выплаты заработной платы | | | доходы физических лиц ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.7. | Разработка перспективного | II полугодие | Финансовое | Раздельное отражение || | финансового плана на | | управление г. Пензы | действующих и вновь || | 2007-2009 годы | | | принимаемых расходных || | | | | обязательств ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.8. | Активизация работы по | В течение | Финансовое | Безусловное выполнение || | совершенствованию механизмов | года | управление г. Пензы | расходных обязательств || | применения программно-целевых | | | || | методов при планировании и | | | || | осуществлении бюджетных | | | || | расходов | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.9. | Осуществление практического | II полугодие | Финансовое | Эффективное использование || | перехода к распределению | | управление г. Пензы | бюджетных средств || | бюджетных ресурсов между | | | || | администраторами бюджетных | | | || | расходов | | | || | исходя из поставленных перед | | | || | ними целей | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.10. | Реализация принципа | II полугодие | Финансовое | Более полное и достоверное || | формирования прогноза доходов | | управление г. Пензы | формирование бюджета || | бюджета города на основе | | Районные | города на основании || | прогноза развития отраслей | | администрации | полученных данных из || | экономики | | Комитет по | первичных источников || | | | экономике, | || | | | инвестиционной | || | | | политике и | || | | | ценообразованию | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 1.11. | Внедрение в г. Пензе | В течение | Комитет по | Снижение закупочной цены и || | электронной системы | года | экономике, | оптимизация бюджетных || | муниципальных закупок | | инвестиционной | расходов, повышение уровня || | | | политике и | контроля над расходами при || | | | ценообразованию | закупке товаров и услуг ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| II. Промышленная политика ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 2.1. | Увеличение темпов роста | В течение | Отдел по работе с | Увеличение объемов || | промышленного производства на | года | промышленными, | промышленного производства || | предприятиях всех форм | | муниципальными | (не менее чем на 7% к || | собственности | | предприятиями и | уровню предыдущего года) || | | | развитию | || | | | предпринимательства | || | | | Районные | || | | | администрации | || | | | совместно с | || | | | промышленными | || | | | предприятиями | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 2.2. | Привлечение промышленных | В течение | Отдел по работе с | Дополнительное увеличение || | предприятий к участию: | года | промышленными, | объемов производства || | - в размещении муниципального | | муниципальными | продукции (услуг) || | заказа для нужд города; | | предприятиями и | предприятий, поступление || | - в выставочно-ярмарочной | | развитию | налогов в бюджет, || | деятельности в г. Пензе и | | предпринимательства | расширение рынка сбыта || | других регионах | | Районные | || | | | администрации | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 2.3. | Освоение и выпуск новых видов | В течение | Отдел по работе с | Создание новых рабочих || | изделий | года | промышленными, | мест, загруженность || | производственно-технического | | муниципальными | оборудования, внедрение || | назначения и потребительских | | предприятиями и | новых технологий || | товаров на предприятиях | | развитию | || | | | предпринимательства | || | | | Районные | || | | | администрации | || | | | совместно с | || | | | промышленными | || | | | предприятиями | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 2.4. | Снижение количества убыточных | В течение | Отдел по работе с | Дополнительное поступление || | предприятий | года | промышленными, | налоговых платежей в || | | | муниципальными | бюджет || | | | предприятиями и | || | | | развитию | || | | | предпринимательства | || | | | Районные | || | | | администрации | || | | | совместно с | || | | | промышленными | || | | | предприятиями | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 2.5. | Организация конкурсов | В течение | Отдел по работе с | Развитие профессионального || | профессионального мастерства по | года | промышленными, | мастерства, развитие || | рабочим профессиям | | муниципальными | лидерства среди участников || | | | предприятиями и | || | | | развитию | || | | | предпринимательства | || | | | Районные | || | | | администрации | || | | | совместно с | || | | | промышленными | || | | | предприятиями | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 2.6. | Дальнейшее развитие и | В течение | Промышленные | Создание и расширение || | совершенствование подготовки | года | предприятия, | учебных центров на || | кадров непосредственно на | | учебные заведения | предприятиях для обучения || | предприятиях | | Районные | необходимым предприятию || | | | администрации | профессиям ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 2.7. | Создание на предприятиях | Постоянно | Промышленные | Увеличение заработной || | необходимых | | предприятия | платы, обеспечение || | социально-экономических условий | | | работающих жильем || | для притока молодых | | | || | специалистов | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| III. Жилищно-коммунальное хозяйство ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 3.1. | Выполнение капитального | В течение | Управление ЖКХ г. | Повышение безопасности || | ремонта, реконструкции и | года | Пензы | дорожного движения и || | строительства дорог по улицам: | | МУ "Департамент ЖКХ" | уровня комфортности || | Ново-Тамбовской, Тамбовской (до | | г. Пензы" | проживания || | ул. Куйбышева), Окружной (от | | | || | ул. Воронова до ул. Энгельса), | | | || | пр. Строителей, Олимпийской | | | || | аллее (3-я очередь) | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 3.2. | Проведение капитального ремонта | В течение | Управление ЖКХ г. | -"- || | моста в створе ул. Тарханова | года | Пензы | || | | | МУ "Департамент ЖКХ" | || | | | г. Пензы" | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 3.3. | Посадка 1060 деревьев и 3680 | В течение | Управление ЖКХ г. | -"- || | кустарников, устройство газонов | года | Пензы | || | (обыкновенных - площадью 83,6 | | МУП "Зеленое | || | тыс. кв. м, рулонных - площадью | | хозяйство г. Пензы" | || | 10 тыс. кв. м), цветников | | | || | площадью 13551 кв. м, уборка | | | || | 1091 шт. аварийных деревьев | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 3.4. | Выполнение мероприятий по | В течение | Управление ЖКХ г. | Обеспечение высокого || | содержанию и ремонту жилищного | года | Пензы | качества обслуживания || | фонда за счет средств, | | МУ "Департамент ЖКХ" | жилого фонда || | собираемых с населения на | | г. Пензы | || | содержание и ремонт жилья: | | | || | - ремонт мягкой кровли - 64724 | | | || | кв. м; | | | || | - ремонт шиферной кровли - 7915 | | | || | кв. м; | | | || | - ремонт металлической кровли - | | | || | 7591 кв. м; | | | || | - покраска металлической кровли | | | || | - 34160 кв. м; | | | || | - ремонт чердачных лазов - 90 | | | || | кв. м; | | | || | - штукатурка фасада/цоколя - | | | || | 14109 кв. м; | | | || | - покраска фасада/цоколя - | | | || | 26649 кв. м; | | | || | - ремонт входных дверей - 2700 | | | || | шт.; | | | || | - замена входных дверей и | | | || | блоков - 645 шт.; | | | || | - ремонт подъездов - 11569 кв. | | | || | м; | | | || | - ремонт оконных рам - 1461 | | | || | створка; | | | || | - остекление оконных рам - | | | || | 16042 кв. м; | | | || | - ремонт входов в подъезды, | | | || | крылец - 673 шт.; | | | || | - ремонт монтажных швов - 14002 | | | || | п.м.; | | | || | - ремонт оголовков вентканалов, | | | || | печных труб - 818 шт.; | | | || | - ремонт печей - 729 шт.; | | | || | - мелкоямочный ремонт | | | || | асфальтового покрытия и | | | || | отмосток - 18513 кв. м; | | | || | - ремонт полов (деревянных) - | | | || | 965 кв. м; | | | || | - ремонт труб организованного | | | || | водостока - 1248 п. м; | | | || | - замена труб холодного и | | | || | горячего водоснабжения - 28520 | | | || | п. м; | | | || | - замена труб центрального | | | || | отопления - 10292 п. м; | | | || | - замена труб канализации - | | | || | 2872 п. м; | | | || | - замена запорной арматуры - | | | || | 8580 шт.; | | | || | - ремонт запорной арматуры - | | | || | 15977 шт.; | | | || | - замена радиаторов отопления - | | | || | 981 шт.; | | | || | - замена электропроводки - | | | || | 18953 п. м; | | | || | - замена электрооборудования - | | | || | 27551 шт.; | | | || | - изоляция трубопровода - 1551 | | | || | п. м; | | | || | - ремонт туалетов и помойных | | | || | ящиков - 115 шт. | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 3.5. | Реализация Программы по | В течение | Управление ЖКХ г. | Повышение уровня || | благоустройству и улучшению | года | Пензы | комфортности проживания || | содержания внутридворовых | | МУ "Департамент ЖКХ" | || | территорий: | | г. Пензы | || | - установка новых комплексных | | | || | игровых площадок на сумму | | | || | 40000,0 тыс. руб.; | | | || | - ремонт и покраска | | | || | существующих элементов малой | | | || | архитектурной формы на сумму | | | || | 476,3 тыс. руб.; | | | || | - установка новых спортивных | | | || | элементов на сумму 659,0 тыс. | | | || | руб.; | | | || | - ремонт и покраска | | | || | существующих спортивных | | | || | площадок на сумму 689,4 тыс. | | | || | руб.; | | | || | - ремонт цоколей на сумму | | | || | 5191,6 тыс. руб.; | | | || | - установка аншлагов на жилых | | | || | домах на сумму 181,2 тыс. руб.; | | | || | - ремонт асфальтового покрытия | | | || | дворовых территорий на сумму | | | || | 19863,0 тыс. руб.; | | | || | - освещение внутридворовых | | | || | территорий на сумму 1801,0 тыс. | | | || | руб. | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 3.6. | Развитие лифтового хозяйства: | В течение | Управление ЖКХ г. | Повышение уровня || | - укрепление дверей и окон | года | Пензы | комфортности проживания || | машинных помещений (633 лифта); | | МУП "Пензалифт" | || | - диспетчеризация лифтов (633 | | | || | лифта); | | | || | - модернизация лифтового | | | || | оборудования (15 лифтов); | | | || | - замена 13 лифтов | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 3.7. | Содержание муниципального | | | Обеспечение бесперебойной || | теплового энергетического | | | подачи тепла и горячего || | хозяйства (планируется): | | | водоснабжения || | - произвести текущий ремонт | | | || | 21783 п. м тепловых сетей на | | ОАО "Пензенская | || | сумму 1017,0 тыс. руб. и | | теплосетевая | || | капитальный ремонт 1950 п. м | | компания" | || | тепловых сетей на сумму 4300,0 | | | || | тыс. руб.; | | | || | - выполнить капитальный ремонт | | ООО "Городская | || | 11 центральных тепловых пунктов | | сетевая компания" | || | и 6301,5 п. м тепловых сетей на | | | || | сумму 10809,3 тыс. руб., а | | | || | также текущий ремонт 121 | | | || | центрального теплового пункта, | | | || | 13900 п. м тепловых сетей и 69 | | | || | тепловых камер на сумму 11660,7 | | МУП | || | тыс. руб.; | | "Пензтеплоснабжение" | || | - выполнить по котельной | | | || | "Западная поляна" (капитальный | | | || | ремонт котла, капитальный | | | || | ремонт магистрального участка | | | || | теплосетей по ул. Мира); по | | | || | котельной "Южная" (капитальный | | | || | ремонт котла, трубопроводов | | | || | пароснабжения, реконструкция | | | || | измерительного комплекса | | | || | расхода газа); по котельной | | | || | "пос. Монтажный" (капитальный | | | || | ремонт тепловых сетей); по | | | || | котельной "Пензенская правда" и | | | || | "ул. Володарского, 69" | | | || | (капитальный ремонт котельной с | | | || | заменой устаревших котельных | | | || | агрегатов); реконструкцию | | | || | центральных тепловых пунктов | | | || | ЦТП-27, ЦТП-45 и ЦТП-50; | | | || | ликвидацию котельных с | | | || | переключением потребителей на | | | || | централизованный источник тепла | | | || | ("Библиотека им. Лермонтова", | | | || | "Кирова, 5 и 69", "Славы, 5", | | | || | "Облсуд", "ул. Белинского, 2 и | | | || | 10") | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| | Энергосберегающие мероприятия: | | | || | - разработка проектно-сметной | | | || | документации и установка узлов | | | || | учета тепловой энергии по | | | || | адресам: пр. Строителей, д. 87, | | | || | 98, 108, 114, 120; ул. | | | || | Ладожская, д. 79, 83, 85; | | | || | - реконструкция котельной МУП | | | || | "Дальний"; | | | || | - реконструкция подогревателей | | | || | горячего водоснабжения с | | | || | установкой приборов учета по | | | || | адресам: ул. Аустрина, 170; ул. | | | || | Луначарского, 34; ул. Герцена, | | | || | 3; ул. Красная, 29; ул. | | | || | Октябрьская, 4,6; ул. | | | || | Плеханова, 45; ул. Кулибина, 9; | | | || | ул. Антонова, 2, 10, 12; | | | || | проспект Победы, 82; ЦТП-112; | | | || | - ликвидация открытого | | | || | водоразбора горячего | | | || | водоснабжения с установкой | | | || | индивидуальных тепловых пунктов | | | || | (либо центральных тепловых | | | || | пунктов) и приборов учета по | | | || | адресам: ул. Калинина 80, 97, | | | || | 97б, 99а-106а, 108-113; ул. | | | || | Краснова, 32, 36, 50, 54, 58; | | | || | ул. Лобачевского, 8, 10, 12, | | | || | 14, 16; 1-й проезд | | | || | Лобачевского, 2, 4, 6, 8, 12, | | | || | 14, 16, 18; 2-й проезд | | | || | Лобачевского, 7, 1/20; ул. | | | || | Гоголя, 81, 85; 1-й проезд | | | || | Калинина, 2; жилые дома на | | | || | Набережной р. Суры; | | | || | - замена внутренних систем | | | || | теплоснабжения, водоснабжения, | | | || | канализации, электроснабжения с | | | || | применением новых материалов и | | | || | технологий в жилых домах N 2, | | | || | 10, 12, 14, 16 по ул. | | | || | Ульяновской; | | | || | - реконструкция и монтаж | | | || | контуров заземления внешних | | | || | распределительных устройств | | | || | жилых домов в количестве 300 | | | || | шт.; | | | || | - реконструкция узлов ввода в | | | || | жилых домах, запитанных от | | | || | котельных "Глазунова", "Ахуны", | | | || | "Предприятия ЯК 7/5", | | | || | "Павлушкина" для возможности | | | || | регулировки подачи | | | || | теплоносителя | | | || | (61 дом); | | | || | - внедрение систем | | | || | регулирования | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 3.8. | Водоснабжение и водоотведение | | МУП "Горводоканал" | Бесперебойное || | жилищного фонда и объектов ЖКХ: | | | водоснабжение и || | - замена ветхих участков | | | водоотведение всех || | водопроводных сетей по ул. | | | потребителей || | Полтавской, Мурманской, | | | || | Кривозерье, Попова - Окружной, | | | || | Плеханова, Долгова, Клары | | | || | Цеткин, Тимирязева, пр. | | | || | Строителей, 52, пр. Строителей, | | | || | 152-154, Ладожской, 29; | | | || | - замена ветхих участков | | | || | канализационных сетей по ул. | | | || | Мира, 3, Литейной, Леонова; | | | || | - приобретение и установка | | | || | оборудования по нейтрализации | | | || | аварийных выбросов хлора на пл. | | | || | "Кирпичная"; | | | || | - замена отопительных котлов на | | | || | пл. "Хлораторная"; | | | || | - монтаж хлораторов "Галоген" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| IV. Развитие транспорта ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.1. | Приобретение подвижного состава | I квартал | Управление | Повышение безопасности || | в лизинг (100 автобусов и 50 | | транспорта и связи | пассажироперевозок. || | троллейбусов) | | г. Пензы | Экономия средств на || | | | | техническом обслуживании || | | | | подвижного состава ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.2. | Совершенствование системы | В течение | Учебно-курсовой | Повышение квалификации || | подготовки и переподготовки | года | комбинат | водительского состава и || | водительских кадров | | Управление | безопасности движения || | предприятий-перевозчиков | | транспорта и связи | пассажирского транспорта || | (провести обучение 30 водителей | | г. Пензы | || | троллейбусов, 200 водителей | | Предприятия- | || | автобусов, провести повышение | | перевозчики | || | классности 145 водителей | | МУП "Пассажирские | || | троллейбусов) | | перевозки г. Пензы" | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.3. | Концентрация на базе МУП | В течение | МУП "Пассажирские | Улучшение финансового || | "Пассажирские перевозки г. | года | перевозки г. Пензы" | состояния МУП || | Пензы" ночной парковки, | | | "Пассажирские перевозки г. || | технического обслуживания и | | | Пензы" || | ремонта автобусов частных | | | || | перевозчиков | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.4. | Оптимизация численности | В течение | Управление | Уменьшение затрат бюджета || | работников транспортных | года | транспорта и связи | города. Улучшение || | предприятий, совершенствование | | г. Пензы | финансового состояния МУП || | системы оплаты труда с целью | | | "Пассажирские перевозки г. || | обеспечения социальных гарантий | | | Пензы" || | работников | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.5. | Разработка предложений по | III квартал | Управление | Улучшение финансового || | переоборудованию нового | | транспорта и связи | состояния муниципального || | подвижного состава | | города Пензы | предприятия || | муниципального предприятия на | | МУП "Пассажирские | || | газомоторное топливо | | перевозки г. Пензы" | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.6. | Организация постоянного | В течение | Управление | Усиление координирующей || | контроля за соблюдением | года | транспорта и связи | роли организатора системы || | предприятиями-перевозчиками | | города Пензы | городских пассажирских || | договорных обязательств по | | | перевозок || | организации и обеспечению | | | || | пассажирских перевозок | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.7. | Прогнозирование изменения | I полугодие | Управление | Экономия средств || | пассажиропотока, загруженности | | транспорта и связи | предприятий-перевозчиков. || | маршрутов, связанных с | | города Пензы | Сохранение доли участия в || | введением замены льгот денежной | | Центр управления | транспортных пассажирских || | компенсацией. Внесение | | движением | перевозках муниципальных || | предложений по пересмотру | | | предприятий || | потребности подвижного состава | | | || | на маршрутах и изменение | | | || | долевого соотношения | | | || | дальнейшего участия в | | | || | транспортном обслуживании | | | || | пассажиров муниципальных и | | | || | частных | | | || | предприятий-перевозчиков | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.8. | Изучение и анализ схемы | В течение | Управление | Совершенствование системы || | маршрутной сети городского | года | транспорта и связи | городского пассажирского || | пассажирского транспорта, | | г. Пензы | транспорта, улучшение || | внесение обоснованных | | Центр управления | обслуживания населения || | предложений по созданию новых | | движением | || | маршрутов и внесение изменений | | Предприятия- | || | в действующие маршруты | | перевозчики | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.9. | Организация систематической | В течение | Управление ЖКХ г. | Улучшение качества || | работы по обустройству, | года | Пензы | обслуживания пассажиров, || | содержанию в надлежащем | | УГИБДД Управление | безопасности дорожного || | состоянии остановочных | | транспорта и связи | движения || | павильонов, улично-дорожной | | г. Пензы | || | сети и контроля за | | Районные | || | своевременностью и полнотой | | администрации | || | проведения | | Предприятия- | || | ремонтно-восстановительных | | перевозчики | || | работ | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.10. | Упорядочение работы по уборке и | I квартал | Управление | Улучшение санитарного || | поддержанию в надлежащем | | транспорта и связи | состояния конечных || | санитарном состоянии конечных | | г. Пензы | остановок || | пунктов маршрутов городского | | Предприятия- | || | пассажирского транспорта путем | | перевозчики | || | постоянного закрепления их за | | | || | предприятиями-перевозчиками. | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.11. | Проверка наличия на остановках | Не реже | Управление | Улучшение || | городского пассажирского | одного раза в | транспорта и связи | информированности || | транспорта трафаретов маршрутов | полугодие | г. Пензы | пассажиров || | движения и по их своевременному | | Предприятия- | || | обновлению | | перевозчики | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.12. | Информационное обеспечение | В течение | Управление | Улучшение || | населения (изменение маршрутов, | года | транспорта и связи | информированности || | работа пассажирского транспорта | | г. Пензы | пассажиров || | в праздничные дни, во время | | | || | проведения массовых | | | || | мероприятий) | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 4.13. | Провести конкурс "Лучший по | III квартал | МУП "Пассажирские | Повышение квалификации || | профессии" среди водителей, | | перевозки г. Пензы" | || | кондукторов, слесарей | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| V. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.1. | Приватизация муниципального | В течение | КУМИ | Получение доходов от || | имущества в соответствии с | года | | приватизации || | Прогнозным планом приватизации | | | муниципального имущества в || | на 2006 год | | | сумме 3000,0 тыс. руб. ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.2. | Разработка нормативно-правовых | I квартал | КУМИ | Формирование земельных || | актов: | | | участков для муниципальных || | - Положения о порядке передачи | | | нужд || | в долгосрочную аренду | | | || | имущественных комплексов; | | | || | - по резервированию земельных | | | || | участков | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.3. | Контроль за эффективным | В течение | КУМИ | Контроль за поступлением || | использованием муниципальными | года | | денежных средств от аренды || | предприятиями нежилых | | | нежилых помещений || | помещений, выявление | | | || | неэффективно используемых | | | || | помещений и передача их в | | | || | аренду | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.4. | Контроль за поступлением части | В течение | КУМИ | Получение доходов от || | прибыли от использования | года | | чистой прибыли МУП в сумме || | муниципального имущества, | | | не менее 1000,0 тыс. руб. || | закрепленного за муниципальными | | | || | предприятиями на праве | | | || | хозяйственного ведения | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.5. | Сдача в аренду, субаренду и | В течение | КУМИ | Получение доходов в сумме || | безвозмездное пользование | года | | 80772,0 тыс. руб. || | объектов недвижимости | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.6. | Принятие мер к арендаторам по | В течение | КУМИ | Увеличение поступлений в || | своевременному поступлению | года | | бюджет города Пензы от || | арендной платы на объекты | | | аренды муниципального || | недвижимости и арендной платы | | | имущества и снижение || | за землю, в том числе | | | задолженности в бюджет || | подготовка материалов для | | | || | исковых заявлений в арбитражный | | | || | суд по неплательщикам | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.7. | Ведение государственной | В течение | КУМИ | 300 объектов || | регистрации прав собственности | года | | || | на муниципальное имущество и | | | || | сделок с ним | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.8. | Переоформление права | В течение | КУМИ | Увеличение поступлений в || | постоянного бессрочного | года | | бюджет города Пензы от || | пользования на земельные | | | аренды земельных участков || | участки | | | и продажи участков в || | | | | собственность, земельного || | | | | налога ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.9. | Формирование и своевременное | В течение | КУМИ | Увеличение поступлений в || | пополнение программного | года | | бюджет города Пензы от || | комплекса "Аренда", | | | аренды земельных участков || | инвентаризация действующих | | | || | договоров аренды земельных | | | || | участков в части уточнения | | | || | разрешенного использования | | | || | земли, сроков проектирования и | | | || | строительства | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.10. | Перерасчет арендной платы по | 01.09.2006 | КУМИ | Увеличение поступлений в || | договорам аренды земельных | | | бюджет города Пензы от || | участков всех категорий земель | | | аренды земельных участков || | в соответствии с федеральным | | | || | законодательством | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.11. | Реализация программы "Создание | В течение | КУМИ | Создание || | автоматизированной системы | года | | научно-методической базы || | ведения государственного | | | рационального || | земельного кадастра и | | | использования земли и иных || | государственного учета объектов | | | объектов недвижимости, || | недвижимости в городе Пензе | | | находящихся в || | (2005-2007 годы)" | | | муниципальной || | | | | собственности. Создание || | | | | автоматизированной системы || | | | | управления недвижимостью, || | | | | реформирование и || | | | | регулирование земельных и || | | | | имущественных отношений; || | | | | создание системы || | | | | электронного обмена || | | | | сведениями между органами || | | | | (организациями) по || | | | | формированию земельных || | | | | участков, кадастровому || | | | | учету, технической || | | | | инвентаризации, оценке, || | | | | регистрации прав на || | | | | недвижимое имущество и || | | | | сделок с ним (между || | | | | органами по управлению || | | | | муниципальным имуществом, || | | | | налоговыми и другими || | | | | органами) ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.12. | Формирование перечня земельных | В течение | КУМИ | Планируется поступление в || | участков для предоставления их | года | | консолидируемый бюджет || | через торги по продаже права на | | | 18000,0 тыс. руб. || | заключение договоров аренды. | | | || | Организация и проведение торгов | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.13. | Работа по разграничению | В течение | КУМИ | Проведение мероприятий по || | государственной собственности | года | | разграничению || | на землю, регистрация права | | | государственной || | собственности муниципального | | | собственности на землю и || | образования на земельные | | | вводу в автоматизированные || | участки в Учреждении юстиции по | | | базы данных информации о || | государственной регистрации | | | земельных участках, || | прав на недвижимое имущество и | | | подлежащих отнесению к || | сделок с ним | | | муниципальной || | | | | собственности ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 5.14. | Организация и проведение | В течение | КУМИ | Повышение || | разъяснительной работы для | года | | информированности || | граждан и юридических лиц в | | | населения города Пензы и || | отношении земельного | | | юридических лиц || | законодательства, продажи и | | | || | сдачи в аренду муниципального | | | || | имущества (семинары, публикации | | | || | в СМИ, консультации) | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| VI. Развитие социальной сферы ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 6.1. Совершенствование содержания и технологий образования и воспитания ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.1. | Реализация муниципальной | В течение | Управление | Совершенствование || | целевой программы "Пензенская | года | образования, | нормативной правовой базы || | профильная школа": | | муниципальный | общеобразовательных ||—————————|—————————————————————————————————| | научно-методический | учреждений для обеспечения || 6.1.1. | Внедрение предпрофильной | | центр образования, | управленческой поддержки || | подготовки и профильного | | учреждения | профильного обучения || | обучения старшеклассников | | образования | ||—————————|—————————————————————————————————| | | || 6.1.2. | Организация мониторинга | | | || | состояния профильного обучения | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.3. | Апробирование и внедрение новой | май-июнь | | || | системы государственной | | | || | (итоговой) аттестации | | | || | выпускников 9-х классов | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.4. | Реализация проекта "Учебный | январь-июнь | Управление | Создание условий для || | кабинет" (создание базовых | | образования, | получения гражданами || | кабинетов физики, химии, | | муниципальный | качественного образования || | биологии, технологии, | | научно-методический | в соответствии с || | информатизации и др.) | | центр | индивидуальными запросами ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| образования | и возможностями личности, || 6.1.5. | Реализация проекта "Профильный | январь-июль | | потребностями || | учебник" | | | муниципального и ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | регионального рынков || 6.1.6. | Создание ресурсных центров по | В течение | | труда. Повышение уровня || | биологии, химии, физике, | года | | работы с одаренными || | информатизации и | | | детьми, обеспечение || | научно-методическому | | | необходимой педагогической || | сопровождению профильного | | | поддержкой, учебным || | обучения на базе муниципального | | | оборудованием, || | научно-методического центра | | | информационной средой || | образования | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | || 6.1.7. | Организация участия школьников | В течение | | || | города в областных, российских, | года | | || | международных олимпиадах, | | | || | конференциях, конкурсах, | | | || | спортивных соревнованиях, | | | || | слетах | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | || 6.1.8. | Проведение городских предметных | ноябрь- | | || | олимпиад | декабрь | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | || 6.1.9. | Проведение городской | январь | | || | научно-практической конференции | | | || | учащихся | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | || 6.1.10. | Создание и функционирование | январь- | | || | очно-заочной школы для | июнь | | || | одаренных детей | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | || 6.1.11. | Создание и функционирование | июнь | | || | системы летних профильных | | | || | оздоровительных лагерей (смен) | | | || | для одаренных детей | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.12. | Развитие единой образовательной | В течение | Управление | Информатизация учреждений || | информационной среды учреждений | года | образования | образования. Расширение || | образования: оснащение | | | доступа к локальным и || | компьютерами, проекционным и | | | сетевым образовательным || | телекоммуникационным | | | информационным ресурсам. || | оборудованием, использование в | | | Оптимизация информационных || | образовательном процессе и | | | потоков в управлении || | внеклассной работе | | | образованием и создание || | информационных технологий, | | | баз данных системы || | повышение профессионального | | | электронного || | уровня педагогических | | | документооборота || | работников | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.13. | Обеспечение эксперимента по | В течение | Управление | Совершенствование || | введению единого | года | образования, | мониторинга состояния и || | государственного экзамена в | | муниципальный | качества образовательных || | городе Пензе | | научно-методический | услуг в муниципальной || | | | центр | системе образования || | | | образования | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.13а | Учреждение грантов: | | Управление | || | - для общеобразовательных | апрель | образования | || | учреждений города, участвующих | | | || | в инновационных программах; | | | || | - для поощрения лучших учителей | | | || | города | октябрь | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| | Реализация муниципальной | | | Осуществление || | целевой программы "Здоровый | | | государственной политики || | ребенок": | | | по сохранению и укреплению ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | здоровья обучающихся и || 6.1.14. | Открытие оздоровительных групп | В течение | Управление | воспитанников, || | для ослабленных и часто | года | образования, | формированию у них || | болеющих детей в действующих | | учреждения | здорового образа жизни. || | садах | | образования | Повышение качества ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | физкультурно- || 6.1.15. | Обновление и реконструкция | В течение | | оздоровительной и || | физкультурно-оздоровительной | года | | спортивной работы || | базы ДОУ | | | образовательных учреждений ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | || 6.1.16. | Проведение рекламной компании | В течение | | || | по современным методам | года | | || | профилактики заболеваний у | | | || | детей, здорового образа жизни, | | | || | антиалкогольной и антитабачной | | | || | пропаганде | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | || 6.1.17. | Проведение городского конкурса | февраль | | || | "Школа - территория здоровья" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————| | || 6.1.18. | Создание и функционирование | май-июль | | || | летних школ, лабораторий по | | | || | здоровьесберегающему | | | || | направлению | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| | Реализация муниципальной | | | || | целевой программы "Городские | | | || | социокультурные комплексы": | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.19. | Отработка моделей | В течение | Управление | Становление и развитие || | общественно-активной школы на | года | образования, | школы как социально- || | базе общеобразовательных | | учреждения | воспитательного центра в || | учреждений N 42, 63, 69 | | образования | социокультурной среде ||—————————|—————————————————————————————————| | | микрорайона || 6.1.20. | Создание социокультурных | | | социокультурной среде || | комплексов на базе | | | микрорайона. Расширение || | общеобразовательных учреждений | | | партнерства || | NN: | | | образовательного || | - 65, 32, 72, 61; | | | учреждения, семьи и || | - 69, 59, 60, 20; | | | общественности для решения || | - 74, 73; | | | социально значимых проблем || | - 67, 76; | | | || | - 42, 56, 52, 31, 37, 39, | | | || | "САН"; | | | || | - 13, 36; | | | || | - 35, 47, 48 | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.21. | Реализация подпрограмм: | В течение | Управление | Сохранение и укрепление || | - "Открытая библиотека" | года | образования | здоровья обучающихся и || | (совместно с Управлением | | | воспитанников, обеспечение || | культуры); | | | эффективного || | - "Открытый бассейн", "Спорт - | | | межведомственного || | для всех" (совместно с | | | взаимодействия, || | Комитетом по делам молодежи, | | | направленного на || | спорту и туризму); | | | профилактику асоциального || | - "Центр реабилитации и | | | поведения, вредных || | оздоровления детей" (совместно | | | привычек и || | с Управлением здравоохранения); | | | наркозависимости у детей и || | - "Социальные приемные" | | | подростков || | (совместно с Управлением | | | || | социальной защиты) | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| | Реализация программы | В течение | Управление | Совершенствование системы || | "Модернизация системы | года | образования, | гражданско-патриотического || | воспитательной работы в | | учреждения | и духовно-нравственного || | образовательных учреждениях г. | | образования | воспитания детей и || | Пензы", проектов: "Лидер", "Я | | | молодежи на основе || | хозяин своего будущего", "Пенза | | | культурно-исторического || | безалкогольная", "Созвездие | | | наследия || | юных талантов" | | | ||—————————|—————————————————————————————————| | | || 6.1.22. | Исполнение календаря городских | | | || | культурно-массовых и спортивных | | | || | мероприятий, проведение | | | || | конкурсов, фестивалей | | | ||—————————|—————————————————————————————————| | | || 6.1.23. | Участие в акциях, маршах, | | | || | форумах, слетах | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| | Реализация программы | В течение | Управление | Обеспечение || | "Дошкольное детство": | года | | общедоступности || | | | | дошкольного образования, || | | | | расширение ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.24. | Развитие многопрофильных | | образования, | дошкольного образования, || | дошкольных образовательных | | муниципальный | расширение сети || | учреждений с широким спектром | | научно-методический | образовательных || | воспитательных, образовательных | | центр образования | учреждений, осуществляющих || | и оздоровительных услуг | | | дошкольный уровень ||—————————|—————————————————————————————————| | | образования. Системная || 6.1.25. | Содействие организации | | | реорганизация и || | индивидуальной трудовой | | | качественное изменение || | педагогической деятельности в | | | дошкольного образования. || | сфере дошкольного образования | | | Научно-методическое || | (открытие детских садов на | | | сопровождение деятельности || | дому) | | | дошкольных ||—————————|—————————————————————————————————| | | образовательных учреждений || 6.1.26. | Создание на базе дошкольных | | | || | образовательных учреждений | | | || | консультативных социокультурных | | | || | центров для родителей и детей, | | | || | не посещающих ДОУ | | | ||—————————|—————————————————————————————————| | | || 6.1.27. | Разработка нормативной | | | || | документации для организации | | | || | деятельности новых форм | | | || | дошкольного образования | | | ||—————————|—————————————————————————————————| | | || 6.1.28. | Создание ресурсного центра по | | | || | научно-методическому | | | || | сопровождению деятельности ДОУ | | | || | на базе муниципального | | | || | научно-методического центра | | | || | образования | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| | Реализация программы | В течение | Управление | Обеспечение условий для || | "Безопасность образовательного | года | образования | стабильного || | учреждения": | | МУ "УКС г. Пензы" | функционирования || | | | | образовательных ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.1.29. | Строительство основных и | | | функционирования || | вспомогательных объектов | | | образовательных учреждений || | учреждений образования: | | | и развития их ресурсной || | - школы по ул. Пермской (мкр. | | | базы. Обновление и || | Веселовка); | | | реконструкция || | - ФОКов (в микрорайоне Север, | | | спортивно-физкультурной || | по ул. Пролетарской); | | | базы образовательных || | - спортзала в гимназии N 6; | | | учреждений || | - футбольного поля в мкр. 4 | | | || | Арбеково для МОУ ДОД ДЮСШ N 8; | | | || | - канализации школы N 46; | | | || | - спортивного комплекса для | | | || | ШВСМ по ул. Лядова | | | ||—————————|—————————————————————————————————| | | || 6.1.30. | Проведение комплексного | | | || | капитального ремонта школы | | | || | N 24. Реконструкция бассейнов в | | | || | школах NN 11, 20, 32, 36, 57, | | | || | 58, 71, 75 | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| | | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2. Развитие системы здравоохранения ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| | Оптимизация учреждений | | | || | здравоохранения | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.1. | Реорганизация коечного фонда: | I полугодие | Управление | Более эффективное || | - объединение ЦГБ N 6 и | | здравоохранения г. | использование коечного || | больницы скорой помощи; | | Пензы | фонда, повышение качества || | - создание на базе дневного | | | оказания экстренной || | стационара горбольницы N 1 | | | медицинской помощи || | отделения реабилитации больных | | | || | с сосудистой патологией | | | || | головного мозга и последствиями | | | || | черепно-мозговых травм | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.2. | Открытие амбулаторий врача | В течение | Управление | Совершенствование || | общей практики в МУЗ | года | здравоохранения г. | амбулаторной службы города || | "Горбольница N 1", "Горбольница | | Пензы | || | N 2" и "ЦГБ N 6" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.3. | Реструктуризация | В течение | Управление | Совершенствование || | амбулаторно-поликлинической | года | здравоохранения г. | педиатрической помощи в г. || | педиатрической службы путем их | | Пензы | Пензе || | выделения из состава городских | | | || | больниц и образования единого | | | || | муниципального учреждения | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.4. | Реорганизация муниципальных | I полугодие | Управление | Унификация ценообразования || | аптек путем создания единого | | здравоохранения г. | на реализуемую продукцию, || | муниципального учреждения | | Пензы | оптимизация ассортимента || | здравоохранения | | | лекарственных средств и || | | | | сопутствующих товаров ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| | Обеспечение медицинской помощи | | | || | населению города в соответствии | | | || | с Программой госгарантий | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.5. | Открытие консультативного | I-II | Управление | Улучшение диагностики ЦВП || | кабинета по ангионеврологии | квартал | здравоохранения г. | на ранних стадиях || | | | Пензы, | || | | | МУЗ "Горбольница | || | | | N 1" | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.6. | Проведение диспансерных | В течение | Управление | Выявление заболеваний на || | осмотров работающего населения | года | здравоохранения г. | ранних стадиях || | (40 тыс. человек) | | Пензы | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.7. | Проведение вакцинации населения | В течение | Управление | Предупреждение заболеваний || | города в соответствии с | года | здравоохранения г. | на ранних стадиях || | национальным календарем | | Пензы | || | прививок | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.8. | Использование современных | В течение | Управление | Повышение качества || | методик лечения в аллергологии | года | здравоохранения г. | оказания медицинской || | (чешские аллергены) и | | Пензы, | помощи населению || | эндоваскулярной хирургии | | МУЗ "Горбольница | || | (стентирование, кавафильтры, | | N 4" | || | ангиографическое исследование) | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.9. | Организация | В течение | Управление | Повышение качества || | консультативно-диагностического | года | здравоохранения г. | оказания медицинской || | отделения на базе поликлиники | | Пензы, МУЗ | помощи населению || | N 2 городской больницы N 5 для | | "Горбольница N 5" | || | обслуживания пациентов дневного | | | || | стационара и населения | | | || | микрорайона Терновки | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.10. | Открытие школы здоровья для | I квартал | Управление | Улучшение санитарно- || | больных по следующим | | здравоохранения | просветительской работы || | заболеваниям: | | г. Пензы, | || | - гипертоническая болезнь; | | ЛПУ города | || | - сахарный диабет; | | | || | - воспалительные заболевания | | | || | мочевой системы; | | | || | - хронические обструктивные | | | || | болезни легких | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.11. | Обучение по школьной | В течение | Управление | Профилактика заболевания || | образовательной программе | года | здравоохранения | || | профилактики кариеса компании | | г. Пензы, | || | Проктэр энд Гембл (фирмы | | МУЗ "Детская | || | "Бленд-а-мед") | | стоматологическая | || | | | поликлиника" | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.12. | Внедрение новых методик в | В течение | Управление | Повышение качества || | стоматологической практике: | года | здравоохранения | зубопротезирования || | - применение биоимплантантов в | | г. Пензы, | || | хирургической стоматологии; | | МУЗ "Детская | || | - внедрение нового способа | | стоматологическая | || | зубопротезирования | | поликлиника", | || | металлокерамикой с | | МУЗ "Городская | || | использованием корректирующей | | стоматологическая | || | электронной системы "Церек - | | поликлиника" | || | инлат" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.13. | Внедрение компьютеризации | В течение | Управление | Рациональное использование || | индивидуальных рабочих мест в | года | здравоохранения г. | рабочего времени врачебным || | ЛПУ | | Пензы, | и средним медицинским || | | | ЛПУ | персоналом, мониторинговое || | | | | наблюдение за лечебным || | | | | процессом ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.2.14. | Внедрение ЭКГ-обследования | В течение | Управление | Улучшение диагностики и || | новорожденных с подозрением на | года | здравоохранения г. | дифференциальной || | ВПС, постгипоксическую | | Пензы, | диагностики || | кардиопатию, с синдромом | | МУЗ Родильный | сердечно-сосудистой || | кардиореспираторной адаптации | | дом N 1 | системы ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.3. Культура и искусство ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.3.1. | Организация и проведение в | В течение | Управление культуры | Организация культурного || | государственных, всероссийских, | года | г. Пензы, | досуга жителей г. Пензы, || | профессиональных праздников, | | учреждения культуры | формировние || | юбилейных и памятных дат 2006 | | и образования | высоконравственных || | года | | | принципов ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.3.2. | Культурная программа народных | I квартал | Управление культуры | Организация культурного || | праздников (проводы зимы и | | г. Пензы, | досуга, создание || | встреча весны) | | учреждения культуры | благоприятных условий для || | | | и образования | реализации творческого ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| потенциала жителей г. || 6.3.3. | XIV открытый городской конкурс | I квартал | - " - | Пензы, привлечение || | юных композиторов "Творчество | | | населения к общественному || | юных" | | | движению против ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| наркотиков, пропаганда || 6.3.4. | Праздник песенного, | I квартал | - " - | здорового образа жизни || | музыкального фольклора "Играй, | | | || | гармонь" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.5. | Цикл культурно-тематических | I квартал | - " - | || | программ для детей и юношества | | | || | "В будущее без наркотиков" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.6. | X праздник детского и | II квартал | - " - | || | юношеского творчества | | | || | "Музыкальный подснежник", | | | || | городская музыкальная викторина | | | || | для учащихся ДМШ и ДШИ города | | | || | Пензы "Солнечный свет в | | | || | музыке", посвященные 250-летию | | | || | со дня рождения австрийского | | | || | композитора В.А. Моцарта | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.7. | Городской конкурс детского | II квартал | - " - | || | рисунка "Моя родословная", | | | || | "История России" по программе | | | || | улучшения демографической | | | || | ситуации | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.8. | Городской фестиваль детских | II квартал | - " - | || | танцевальных групп "От трех до | | | || | пяти" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.9. | Городской профессиональный | II квартал | - " - | || | праздник работников культуры и | | | || | искусства "День культуры" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.10. | Цикл лекций-концертов для | В течение | - " - | || | учащихся общеобразовательных | года | | || | школ, лицеев, гимназий | | | || | (воскресные уроки-концерты и | | | || | встречи с музыкой) "Там, где | | | || | музыка живет" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.11. | Фестиваль хореографических | II квартал | - " - | || | коллективов "Танцуй, пока | | | || | молодой" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.12. | Городской праздник детского | II квартал | - " - | || | творчества выпускников детских | | | || | музыкальных, художественных | | | || | школ, школ искусств "Таланты | | | || | XXI века" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.13. | Большая культурная программа, | II квартал | - " - | || | посвященная Дню города | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.14. | Цикл мероприятий "В будущее без | II квартал | - " - | || | наркотиков" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.15. | Цикл культурно-массовых | II квартал | - " - | || | мероприятий на открытых | | | || | площадках города | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.16. | Фестиваль дворового творчества | II квартал | - " - | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.17. | Фестиваль документального кино | III квартал | - " - | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.18. | Цикл мероприятий, посвященный | III квартал | - " - | || | Дню солидарности в борьбе с | | | || | терроризмом | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.19. | Культурная акция "Жизнь без | В течение | - " - | || | наркотиков" | года | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.20. | Культурное обслуживание жителей | IV квартал | - " - | || | города в программе осенней | | | || | ярмарки "Золотая осень" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.21. | Цикл музыкальных вечеров | IV квартал | - " - | || | "Рождественские встречи" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.22. | Фольклорный праздник "Забавы | IV квартал | - " - | || | вокруг печки" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.23. | Открытый городской фестиваль | IV квартал | - " - | || | театральных коллективов | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.24. | Открытый городской | IV квартал | - " - | || | фестиваль-конкурс | | | || | самодеятельного художественного | | | || | творчества инвалидов "Сила | | | || | духа" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.25. | Открытый городской | IV квартал | - " - | || | смотр-конкурс исполнителей | | | || | народной песни "Жемчужинки | | | || | России" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.26 | Цикл концертов и творческих | В течение | - " - | || | встреч "Музыкально-поэтические | года | | || | собрания" с гастролирующими | | | || | мастерами искусств | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————| || 6.3.27. | Творческая смена для одаренных | III квартал | - " - | || | детей "Лагерь творчества 2006 | | | || | года" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.3.28. | Поддержка одаренной творческой | В течение | Управление культуры | Пропаганда культурной || | молодежи, детей, коллективов | года | г. Пензы, | деятельности муниципальных || | художественного творчества | | учреждения культуры | учреждений культуры, || | высокого исполнительского | | и образования | национальных традиций и || | уровня, направление их на | | | культурного наследия г. || | крупнейшие региональные, | | | Пензы || | Всероссийские и международные | | | || | фестивали, конкурсы, выставки | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.3.29. | Всероссийский фестиваль им. | IV квартал | | || | О.В.Гришина | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4. Социальная защита ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.1. | Организация консультационной | В течение | Социальное | Улучшение показателей || | работы по вопросам социальной | года | управление г. Пензы | уровня жизни населения || | защиты населения | | Районные | города, защита его || | | | администрации | социальных и экономических || | | | | интересов ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.2. | Информирование населения через | В течение | Социальное | -"- || | средства массовой информации о | года | управление г. Пензы | || | правах при предоставлении | | Районные | || | льгот, о выплате пособий и | | администрации | || | компенсаций, о проведении | | | || | мероприятий по социальной | | | || | защите населения в городе | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.3. | Организация и проведение | В течение | Социальное | -"- || | мероприятий, привлекающих | года | управление г. Пензы | || | внимание к проблемам пожилых | | Районные | || | людей, инвалидов, многодетных | | администрации | || | семей и других категорий, | | | || | нуждающихся в социальной | | | || | поддержке | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.4. | Выполнение мероприятий по | В течение | ГУГиА | -"- || | приспособлению объектов | года | Социальное | || | социальной и производственной | | управление г. Пензы | || | инфраструктуры дня доступа к | | Руководители | || | ним инвалидов | | предприятий, | || | | | организаций и | || | | | учреждений | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.5. | Организация отдыха и | В течение | Социальное | -"- || | оздоровления детей из | года | управление г. Пензы | || | малообеспеченных, многодетных, | | Районные | || | неполных семей, детей-инвалидов | | администрации | || | и других категорий граждан, | | | || | нуждающихся в социальной | | | || | поддержке | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.6. | Организация сбора от населения | В течение | Социальное | -"- || | одежды и обуви, бывших в | года | управление г. Пензы | || | употреблении, с целью | | | || | распределения их среди | | | || | малообеспеченных категорий | | | || | населения | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.7. | Обеспечение функционирования | В течение | Социальное | -"- || | сети стационарных служб | года | управление г. Пензы | || | социального обслуживания | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.8. | Сохранение действующих и | В течение | Социальное | -"- || | создание дополнительных рабочих | года | управление г. Пензы | || | мест для обеспечения полной или | | Городской центр | || | частичной занятости лиц, | | занятости населения | || | нуждающихся в социальной защите | | Руководители | || | | | предприятий, | || | | | организаций | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.9. | Осуществление контроля за ходом | В течение | Социальное | -"- || | выполнения на предприятиях, в | года | управление г. Пензы | || | организациях и учреждениях всех | | Руководители | || | форм собственности Закона от | | предприятий, | || | 03.06.2003 N 483-ЗПО "О | | организаций и | || | квотировании рабочих мест для | | учреждений | || | инвалидов в Пензенской области" | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.4.10. | Обеспечение назначения и | В течение | Социальное | -"- || | выплаты различного рода пенсий, | года | управление г. Пензы | || | пособий, компенсаций, | | | || | установленных действующим | | | || | законодательством, обеспечение | | | || | возмещения расходов | | | || | предприятиям, учреждениям, | | | || | организациям, представляющим | | | || | меры социальной поддержки по | | | || | оплате жилищно-коммунальных | | | || | услуг в соответствии с | | | || | действующим законодательством | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5. Содействие занятости населения города, социально-трудовые отношения ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.1. | Развитие системы | В течение | ГУ "Центр занятости | Повышение || | профессиональной ориентации | года | населения г. Пензы" | конкурентоспособности || | граждан и психологической | | | граждан на рынке труда, || | поддержки безработных граждан | | | обеспечение участия в || | | | | программах профориентации || | | | | и психологической || | | | | поддержки (11,0 тыс. чел.) ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.2. | Развитие системы | В течение | ГУ "Центр занятости | Оказание помощи в || | профессиональной ориентации | года | населения г. Пензы" | профессиональном || | учащихся общеобразовательных | | | самоопределении || | школ на основе взаимодействия с | | | подрастающего поколения, || | социальными партнерами | | | повышение мотивации к || | (организация ярмарок | | | трудовой деятельности по || | ученических мест, презентация | | | профессиям, || | образовательных учреждений и | | | специальностям, || | т.д.) | | | востребованным на рынке || | | | | труда ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.3. | Обеспечение соответствия | В течение | ГУ "Центр занятости | Повышение качества рабочей || | объемов и профессий подготовки | года | населения г. Пензы" | силы на рынке труда на || | безработных граждан | | | основе организации || | потребностям на рынке труда | | | профессионального обучения || | | | | (1,4 тыс. безработных || | | | | граждан) ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.4. | Организация профессионального | В течение | ГУ "Центр занятости | Повышение || | обучения безработных граждан, | года | населения г. Пензы" | конкурентоспособности на || | относящихся к категории особо | | | рынке труда безработных || | нуждающихся в социальной защите | | | граждан, особо нуждающихся || | (инвалиды, многодетные и | | | в социальной защите, путем || | одинокие родители, имеющие | | | профессионального обучения || | несовершеннолетних детей и | | | (750 чел.). || | детей-инвалидов, уволенные с | | | Временное трудоустройство || | военной службы) и их временное | | | 350 безработных граждан || | трудоустройство | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.5. | Проведение мероприятий, | В течение | ГУ "Центр занятости | Создание условий для || | направленных на смягчение | года по мере | населения г. Пензы" | дальнейшего || | отрицательных последствий при | необходимости | | трудоустройства || | массовом высвобождении | | | || | работников с предприятий | | | || | (создание в организациях, | | | || | предусматривающих высвобождение | | | || | работников, пунктов для их | | | || | консультирования перед | | | || | увольнением) | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.6. | Разработка и начало реализации | 2006 год | ГУ "Центр занятости | Реализация мер по || | городской Программы содействия | | населения г. Пензы" | смягчению ситуации на || | занятости населения на | | | рынке труда || | 2006-2008 гг. | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.7. | Организация общественных работ. | 2006 год | ГУ "Центр занятости | Удовлетворение || | Разработка и реализация | | населения г. Пензы" | потребностей отраслей || | городской Программы развития | | | городского хозяйства в || | общественных работ | | | выполнении работ, носящих || | | | | временной или сезонный || | | | | характер, привлечение к || | | | | этим работам 1,4 тыс. || | | | | безработных и ищущих || | | | | работу граждан ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.8. | Оказание социальной поддержки | В течение | ГУ "Центр занятости | Реализация мер по || | безработным гражданам | года | населения г. Пензы" | смягчению ситуации на || | (своевременная выплата пособий | | | рынке труда || | по безработице, выплата | | | || | стипендий в период прохождения | | | || | безработными гражданами | | | || | профессиональной подготовки по | | | || | направлению службы занятости, | | | || | оформлений пенсий досрочно) | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.9. | Активизация работы по | В течение | Районные | Соблюдение || | заключению коллективных | года | администрации | социально-трудовых прав || | договоров на предприятиях всех | | Руководители | работников || | форм собственности | | предприятий и | || | | | организаций всех | || | | | форм собственности | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|| 6.5.10. | Осуществление контроля за | В течение | Районные | Устранение нарушений || | своевременной регистрацией | года | администрации | трудового законодательства || | трудовых договоров, заключаемых | | Руководители | || | работодателями - физическими | | предприятий и | || | лицами с наемными работниками, | | организаций всех | || | обеспечение своевременной | | форм собственности | || | выплаты заработной платы | | | ||—————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|————————————————————————————|
III. Основные показатели, характеризующие состояние
экономики и социальной сферы г. Пензы в 2000-2005 гг.,
и прогноз на 2006 год|———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Наименование показателей | Единица | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год || | измерения | год | год | год | | | оценка | прогноз ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число предприятий и | единиц | 10642 | 11116 | 11500 | 12401 | 13162 | 13679 | 13900 || организаций (на конец года) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Площадь территории | кв. км | 288,5 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,3 | 290,3 | 290,3 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность наличного | человек | 532600 | 529900 | 522900 | 519700 | 515400 | 513300 | 511500 || населения (на начало года) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число родившихся | человек | 3659 | 3798 | 4034 | 4315 | 4320 | 4077 | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число умерших | человек | 7330 | 7290 | 7541 | 7531 | 7495 | 7445 | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Браки | человек | 3669 | 3946 | 4015 | 4507 | 3967 | 4239 | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Разводы | человек | 2377 | 2901 | 3636 | 3213 | 2352 | 2265 | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ДОХОДЫ | | | | | | | | || НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Среднегодовая численность | | 223,4 | 214,9 | 215,2 | 221,0 | 217,4 | 210,0 | 208,0 || рабочих и служащих | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность официально | человек | 5636 | 5934 | 7460 | 5293 | 4363 | 4543 | 4400-5000 || зарегистрированных | | | | | | | | || безработных | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Среднемесячная заработная | рублей | 1773,2 | 2279,1 | 3227,5 | 4558,4 | 5487,6 | 6923,0 | 7750 || плата | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Средний размер пенсии | рублей | 835,6 | 1183,8 | 1500,67 | 1788,5 | 2048,6 | 2562,9 | 2795,54 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число крупных и средних | единиц | 103 | 103 | 104 | 104 | 103,8 | 104 | 104 || промышленных предприятий | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Объем продукции (работ, | млн. руб. | 10603,8 | 12934,5 | 14379,0 | 16941,5 | 20586,9 | 27599,3 | 29523,8 || услуг) в ценах, действовавших | | | | | | | | || в соответствующем периоде (по | | | | | | | | || крупным и средним | | | | | | | | || предприятиям) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Индекс физического объема | в % к | 120,2 | 104,0 | 99,3 | 104,4 | 103,8 | 107,1 | 107,2 || промышленного производства | пред. году | | | | | | | || (по крупным и средним | | | | | | | | || предприятиям) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Объем отгруженной продукции | млн. руб. | 10176,2 | 12248,1 | 14036,8 | 16334,2 | 19603,4 | 27899,2 | 29781,7 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность работающих в | тыс. | 62,2 | 59,2 | 55,6 | 51,5 | 49,1 | 50,5 | 50,0 || промышленности (на крупных и | человек | | | | | | | || средних предприятиях) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Среднемесячная заработная | руб. | 1686,1 | 2542,2 | 3373,1 | 4369,6 | 5521,2 | 6300,0 | 7130,0 || плата работающих в | | | | | | | | || промышленности | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Бумага | тонн | 18515 | 20333 | 24150 | 29423 | 30825 | 30397 | 35000 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Кирпич строительный | млн. шт. | 62,0 | 59,9 | 46,0 | 50,0 | 47,0 | 32,0 | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Конструкции и изделия | тыс. | 64,4 | 62,8 | 63,0 | 66,7 | 71,4 | 63,0 | 65,0 || железобетонные | куб. м | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Масло растительное | тонн | 1733 | 559 | 16 | 9,7 | 0,2 | - | - ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 46800 | 44500 | 43605 | 43100 | 43500 | 40003,0 | 46473,4 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Кондитерские изделия | тонн | 16005 | 18115 | 19487 | 18051 | 19771 | 22220 | 22026 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Макаронные изделия | тонн | 5839 | 5552 | 9288 | 13252 | 14967 | 16826 | 16318 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Мясо, включая субпродукты 1 | тонн | 3500 | 4165 | 5196 | 8100 | 10881 | 8638 | 11300 || категории | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Масло животное | тонн | 1129 | 1213 | 1217 | 1341 | 1376 | 693 | 1077 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Цельномолочная продукция в | тонн | 10700 | 11908 | 17963 | 22800 | 27913 | 29696 | 28617 || пересчете на молоко | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Дрожжи | тонн | 8276 | 8657 | 7938 | 6424 | 6024,4 | 6203 | 5500 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Пиво | тыс. дал. | 3223 | 3041 | 3077 | 2644 | 3250,4 | 3574 | 9575 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Мука | тонн | 35200 | 36942 | 35967 | 38739,2 | 38100 | 34083 | 46754,7 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Электропылесосы | шт. | 37365 | 24545 | 28206 | 10187 | 2770 | 200 | 3000 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Машины стиральные | шт. | 6287 | 1501 | 10073 | 14398 | 9677 | 6487 | 9800 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Тетради школьные | тыс. шт. | 24177 | 40165 | 39483 | 58596 | 61282 | 53673 | 55000 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Обои | тыс. усл. | 7186 | 8739 | 8122 | 11425 | 11425 | 8418 | 8100 || | кусков | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Изделия трикотажные | тыс. шт. | 244 | 323 | 401 | 276,5 | 276,6 | 192 | 313,0 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 1216,2 | 1770,5 | 2889,9 | 3541,9 | 4426,9 | 4311,5 | 4518,3 || за счет всех источников | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Инвестиции, направляемые на | млн. руб. | | 250,9 | 342,7 | 475,2 | 658,0 | 1058,3 | 1220,0 || жилищное строительство | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Ввод в действие объектов | | | | | | | | || социально-культурной сферы за | | | | | | | | || счет всех источников | | | | | | | | || финансирования: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| жилые дома | тыс. кв. м | 122,7 | 114 | 131,1 | 148,5 | 163,0 | 180,2 | 192,3 || | общей | | | | | | | || | площади | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| общеобразовательные | учен. мест | - | 100 | 240 | - | - | - | - || учреждения | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| лечебно-профилактические | посещений | - | - | 120 | - | 250 | - | || учреждения | в смену | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Объем работ, выполненный | млн. руб. | 987,1 | 680,6 | 873,7 | 1163,1 | 1403,6 | 1764,0 | 1830,0 || собственными силами по | | | | | | | | || договорам подряда | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Общий объем оборота розничной | млн. руб. | 8280,0 | 9639,0 | 12034,7 | 13379,0 | 18911,0 | 25297,7 | 26149,0 || торговли | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Общий объем розничного | руб. | 15537 | 18190 | 22954 | 25713,5 | 36763,2 | 49284,4 | 50807,3 || товарооборота на душу | | | | | | | | || населения | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Индекс физического объема | % | 101,6 | 100,9 | 113,4 | 101,2 | 101,4 | 120,9 | 105,5 || розничного товарооборота в % | | | | | | | "**" | || к предыдущему году | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Объем платных услуг | млн. руб. | 1797,8 | 2802,3 | 3584,3 | 4913,3 | 6661,8 | 7985,2 | 9574,3 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| В % к прошлому году в | % | 119,9 | 114,1 | 100,5 | 113,1 | 115,0 | 108,4 | 106,2 || сопоставимых ценах | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Объем платных услуг в расчете | руб. | 3405,6 | 5304 | 6821 | 10831 | 12561,8 | 15611,4 | 18813,7 || на душу населения | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Магазинов в городе | ед. | 940 | 980 | 988 | 1086 | 1128 | 1189 | 1213 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Торговая площадь магазинов | тыс. кв. м | 94350,8 | 95815,9 | 106177,5 | 110205,0 | 110836,0 | 111640,0 | 118226,0 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Предприятий общественного | ед. | 424 | 527 | 657 | 596 | 660 | 670 | 670 || питания | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Посадочных мест в | пос. мест | 30370 | 30966 | 32684 | 30591 | 32100 | 32100 | 32100 || предприятиях общественного | | | | | | | | || питания | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Рынков в городе | ед. | 29 | 30 | 26 | 26 | 26 | 25 | 20 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Торговых мест на рынках | тыс. кв. м | 5035 | 5664 | 5747 | 5747 | 5747 | 5647 | 5147 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Оптовые продовольственные | ед. | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 || рынки | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Предприятия оптовой торговли | ед. | 710 | 927 | 927 | 927 | 927 | 940 | 947 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Розничная продажа | единиц | 22 | 22 | 35 | 29 | 32 | 30 | 40 || предприятиями-производителями | торговых | | | | | | | || | точек | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Индексы потребительских цен | % | 124,81 | 121,52 | 113,43 | 113,17 | 113,28 | 111,32 | 108,3 || на товары и услуги населению | | | | | | | | || (данные по области) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число малых предприятий, | единиц | 4424 | 4424 | 4394 | 4034 | 4998 | 6170 | 6260 || всего | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Среднесписочная численность | человек | 55057 | 54990 | 51291 | 50445 | 53391 | 55420 | 55500 || работников малых предприятий | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Среднемесячная заработная | руб. | 1449,3 | 1874,6 | 2022,0 | 3345,3 | 3526,0 | 4297,4 | 5030,0 || плата | | | | | | | "*" | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Объем произведенной продукции | млн. руб. | 2303,9 | 2981,7 | 6217,4 | 9212,2 | 12561,9 | 15010,2 | 17305,3 || (работ, услуг) в фактических | | | | | | | | || действующих ценах | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Водопроводы | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Производственная мощность | тыс. куб. | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 || водопроводов | м в сутки | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Одиночное протяжение | км | | 530,5 | 547,0 | 643,36 | 643,4 | 647,07 | 666,19 || водопроводной сети | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Отпущено воды всем | тыс. куб. | 74000,0 | 61703,5 | 70207,7 | 59982,2 | 58642,4 | 58314,0 | 59000,0 || потребителям | м | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| населению | тыс. куб. | 42200,0 | 45448 | 54078,6 | 45054,4 | 44628,5 | 44538,0 | 45200,0 || | м | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Канализация | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Мощность очистных сооружений | тыс. куб. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 30,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 || канализации | м в сутки | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Одиночное протяжение | км | | 373,8 | 390,0 | 399,24 | 399,24 | 403,56 | 406,71 || канализационной сети | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Пропущено сточных вод, всего | тыс. куб. | 66600,0 | 59953,2 | 65123,2 | 56715,8 | 55915,5 | 54232,0 | 54870,0 || | м | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Газификация | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Протяженность газовых сетей | км | 1373,0 | 1406,1 | 1437,1 | 1469,7 | 1498,7 | 1511,0 | 1530,0 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Всего газифицировано квартир | квартир | 178131 | 180889 | 182818 | 184342 | 186690 | 188190 | 189700 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Санитарная очистка | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Вывезено твердого бытового | тыс. куб. | 750,0 | 885,0 | 938,5 | 937 | 1035 | 977 | 967,5 || мусора | м | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Зеленые насаждения | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Посажено и озеленено за год: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - деревьев | тыс. шт. | 1569 | 2441 | 218 | 39 | 219 | 1897 | 1060 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - кустарников | тыс. шт. | 9308 | 13483 | 4157 | 1615 | 5555 | 3235 | 3680 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - газонов | тыс. кв. м | 64,439 | 30,122 | 28,743 | 25,462 | 41,50 | 42,4 | 93,6 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И | | | | | | | | || СВЯЗЬ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число маршрутов | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| троллейбусов | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| автобусов (во внутригородском | единиц | 46 | 37 | 38 | 37 | 37 | 32 | 32 || сообщении) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число перевезенных пассажиров | тыс. пасс. | 157673 | 139705 | 112085 | 91700 | 44794,5 | 38700 | 28252 || троллейбусами | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число перевезенных за год | тыс. пасс. | 188400 | 171100 | 96310 | 87800 | 44600 | 30940 | 30600 || пассажиров крупными и | | | | | | | | || средними предприятиями | | | | | | | | || автомобильного транспорта | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число телефонных аппаратов | тыс. шт. | 115,3 | 130,8 | 133,7 | 148,2 | 155,7 | 158,6 | 168,6 || телефонной сети общего | | | | | | | | || пользования или имеющих на | | | | | | | | || нее выход | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (по данным | | | | | | | | || Управления здравоохранения) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число врачей, всего | человек | 2824 | 2800 | 2772 | 2718 | 2677 | 2677 | 2714 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| на 10000 человек населения | человек | 53,0 | 52,8 | 53,1 | 52,3 | 52,0 | 52,0 | 52,7 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность среднего | человек | 7089 | 7024 | 7096 | 7102 | 7104 | 7104 | 7104 || медицинского персонала, всего | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| на 10000 человек населения | человек | 133,1 | 132,5 | 135,8 | 136,8 | 137,9 | 137,9 | 137,9 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число больничных учреждений | единиц | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число больничных коек, всего | коек | 8665 | 8325 | 8305 | 7955 | 7955 | 8175 | 7915 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| на 10000 человек населения | коек | 162,7 | 157,1 | 158,9 | 153,2 | 154,5 | 154,3 | 153,7 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Из общего числа больниц - | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| детские | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в них коек | штук | 590 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| родильные дома | единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в них коек | штук | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Станции скорой помощи | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в них коек | штук | 300 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Амбулаторно-диагностические | единиц | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 || учреждения (включая дневные | | | | | | | | || стационары) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в них коек | штук | 600 | 800 | 820 | 1070 | 1070 | 1050 | 1050 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Аптеки и аптечные киоски | единиц | 65 | 173 | 241 | 288 | 273 | 275 | 275 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Занятость койки | дней | 328,0 | 335,8 | 335 | 330,6 | 335 | 335 | 335 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Среднее пребывание на койке | дней | 13,4 | 16,6 | 12,1 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 12,1 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Оборот койки | дней | 24,5 | 20,2 | 27,7 | 28,5 | 27,2 | 27,2 | 27,7 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число центров | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 || санэпидемнадзора | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число амбулаторно- | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 || поликлинических учреждений | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Мощность | посещен. в | 9580 | 9800 | 9800 | 9887 | 9621 | 9621 | 10471 || амбулаторно-клинических | смену | | | | | | | || учреждений, всего | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| на 10000 человек населения | посещен. | 179,5 | 184,9 | 187,5 | 190,4 | 186,8 | 186,8 | 203,3 || | в смену | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Страховые медицинские | единиц | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 || организации | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность лиц, занимающихся | человек | 50886 | 52550 | 54480 | 54770 | 58430 | 58800 | 59200 || в секциях и группах по видам | | | | | | | | || спорта, клубах и группах | | | | | | | | || физкультурно-оздоровительной | | | | | | | | || направленности | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число спортивных сооружений, | единиц | 614 | 623 | 642 | 657 | 706 | 715 | 720 || всего | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| стадионы | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| спортивные залы | единиц | 148 | 155 | 158 | 160 | 168 | 168 | 170 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| плавательные бассейны | единиц | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 || (наливные) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| из них | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| крытые бассейны | единиц | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Детско-юношеские спортивные | единиц | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 || школы, всего | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе олимпийского | единиц | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 || резерва | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность пенсионеров, | человек | 128646 | 131500 | 131434 | 134751 | 136515 | 141000 | 141500 || состоящих на учете в органах | | | | | | | | || социальной защиты населения | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число стационарных учреждений | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || социального обслуживания | | | | | | | | || (домов-интернатов) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| для престарелых и инвалидов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || (взрослых) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число мест в стационарных | мест | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 || учреждениях социального | | | | | | | | || обслуживания | | | | | | | | || (в домах-интернатах) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| для престарелых и инвалидов | мест | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 || (взрослых) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Дом ночного пребывания для | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || лиц без определенного места | | | | | | | | || жительства и занятий | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| число мест | мест | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Специализированные учреждения | единиц | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 || для несовершеннолетних | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Городской комплексный центр | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || срочной социальной помощи | | | | | | | | || населению | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Центры социальной помощи | единиц | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 || семье и детям | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Отделения, оказывающие | единиц | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 || социальные услуги на дому | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| специализированные отделения | единиц | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || социально-медицинского | | | | | | | | || обслуживания | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| отделения | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 || социально-экономической | | | | | | | | || помощи (хоспис) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| отделения срочной социальной | единиц | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 || помощи | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| отделения социальной помощи | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 || женщинам, оказавшимся в | | | | | | | | || кризисной ситуации | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Стационарные отделения | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность граждан, | человек | 63388 | 63250 | 58346 | 50068 | 43123 | 43000 | 43000 || получивших денежную, вещевую | | | | | | | | || или продуктовую помощь | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Средний размер социальной | руб. | 75,9 | 83,3 | 86,6 | 154,2 | 170,4 | 160,0 | 160,0 || помощи, оказанной малоимущим | | | | | | | | || гражданам (денежная, вещевая | | | | | | | | || и продуктовая) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| ОБРАЗОВАНИЕ (по данным | | | | | | | | || Управления образования) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число постоянных дошкольных | единиц | 95 | 92 | 90 | 81 | 81 | 82 | 84 || учреждений | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в них: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| детей | человек | 12954 | 12960 | 12805 | 11685 | 12145 | 12708 | 12923 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| мест | единиц | 16232 | 16052 | 15397 | 14094 | 14650 | 15250 | 15390 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Охват дошкольными | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 49 | 50 || учреждениями детей в возрасте | | | | | | | | || 1 - 6 лет | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число государственных дневных | единиц | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 || общеобразовательных школ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| гимназии | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| лицеи | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность учащихся в | человек | 64109 | 61213 | 57832 | 53040 | 48473 | 45347 | 43827 || государственных дневных | | | | | | | | || общеобразовательных школах | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в гимназиях | человек | 4997 | 5021 | 4936 | 4701 | 4524 | 4350 | 4570 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в лицеях | человек | 3856 | 3778 | 3582 | 3270 | 2971 | 3380 | 3400 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число негосударственных | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - || дневных общеобразовательных | | | | | | | | || школ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в них учащихся | человек | 76 | 71 | 75 | 59 | 42 | - | - ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число учащихся | | | | | | | | || государственных дневных | | | | | | | | || общеобразовательных школ, | | | | | | | | || занимающихся: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| во вторую смену | человек | 16061 | 13085 | 10966 | 8630 | 6029 | 4791 | 4300 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в % к общей численности | % | 25 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 || учащихся | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Выпуск учащихся из 9 классов | человек | 7252 | 7463 | 7587 | 7501 | 6905 | 6386 | 5888 || государственных дневных | | | | | | | | || общеобразовательных школ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Выпуск учащихся из 11 (12) | человек | 4996 | 5356 | 5418 | 5330 | 5487 | 4609 | 4544 || классов государственных | | | | | | | | || дневных общеобразовательных | | | | | | | | || школ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число вечерних (сменных) | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 || государственных | | | | | | | | || общеобразовательных школ | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в них учащихся | человек | 1389 | 1255 | 1231 | 1139 | 1057 | 1029 | 1000 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Организовано углубленное | количество | 28 | 28 | 28 | 26 | 12 | 25 | 26 || изучение отдельных предметов | школ | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Профильное обучение на | количество | 73 | 73 | 73 | 52 | 48 | 16 | 25 || старшей ступени | школ | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Коррекционно-развивающее | количество | 40 | 40 | 38 | 32 | 25 | 25 | 25 || обучение | школ | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Учреждения дополнительного | единиц | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 || образования | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность занимающихся в | человек | 29866 | 29874 | 29980 | 30468 | 30137 | 29153 | 31963 || них | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Занято в сфере образования | человек | 11049 | 11931 | 12535 | 11803 | 10944 | 11417 | 11500 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Молодежные центры | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Подростковые клубы | единиц | 85 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность занимающихся в | человек | 8870 | 9250 | 9550 | 9650 | 9695 | 10240 | 11700 || подростковых клубах | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Летние оздоровительные | единиц | 28 | 28 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 || учреждения (загородные, | | | | | | | | || спортивные, труда и отдыха) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Отдохнуло детей, всего | человек | 18890 | 16531 | 16540 | 16490 | 16610 | 17600 | 18200 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число библиотек, всего | единиц | 212 | 205 | 205 | 198 | 192 | 187 | 187 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| профсоюзные библиотеки | единиц | 24 | 18 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| массовые библиотеки других | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 || ведомств | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| школьные библиотеки (в т.ч. | единиц | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 || гимназии) | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| библиотеки ПТУ | единиц | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| библиотеки средних | единиц | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 || специальных учреждений | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| библиотеки ВУЗов | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| технические и другие | единиц | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 || специальные библиотеки | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| медицинские библиотеки | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| библиотеки системы | единиц | 33 | 33 | 33 | 26 | 26 | 25 | 25 || Министерства культуры | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Книжный фонд | тыс. экз. | 8645,9 | 8649,4 | 8582,2 | 8472,2 | 8233,3 | 8481,5 | 8500,0 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число читателей | тыс. чел. | 383,5 | 372,6 | 378,3 | 313,3 | 350,4 | 350,4 | 347,6 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число муниципальных клубных | единиц | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 || учреждений | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Число профессиональных | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 || театров | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| число мест в зрительных | мест | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 || залах стационарных театров | | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| число посещений театров | тыс. пос. | 207,6 | 214,9 | 254,7 | 232,4 | 207,2 | 210,0 | 210,0 ||———————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————|
"*" за январь-сентябрь 2005 года
"**" в сопоставимых ценах