Постановление Правительства Пензенской области от 04.04.2005 № 176-пП
Об областной межведомственной программе "Развитие средств информатизации в медицинских учреждениях Пензенской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования, на 2005-2008 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2005 г. N 176-пП
г. Пенза Утратилo силу - Постановление
Правительства Пензенской области
от 26.01.2006 г. N 29-пП
Об областной межведомственной программе "Развитие средств
информатизации в медицинских учреждениях Пензенской области,
работающих в системе обязательного медицинского страхования,
на 2005-2008 годы"
(В редакции Постановления Правительства Пензенской области
от 30.11.2005 г. N 1018-пП)
С целью внедрения в работу медицинских учреждений Пензенскойобласти, работающих в системе обязательного медицинского страхования,современных информационных технологий, обеспечивающих повышениекачества медицинской помощи населению, и в связи с окончанием действиямежведомственной целевой программы "Техническое оснащение средствамиинформатизации медицинских учреждений Пензенской области, работающих всистеме обязательного медицинского страхования, на 2002-2004 годы",Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прилагаемую областную межведомственную программу"Развитие средств информатизации в медицинских учреждениях Пензенскойобласти, работающих в системе обязательного медицинского страхования,на 2005-2008 годы" (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы Министерствоздравоохранения и социального развития Пензенской области.
3. Финансирование Программы осуществлять за счет средств бюджетаПензенской области, Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Пензенской области, бюджетов муниципальных образований.
4. Министерству здравоохранения и социального развития Пензенскойобласти (Ю.А.Орлов), Территориальному фонду обязательного медицинскогострахования (А.В.Никишин) после утверждения в установленном порядке ивступления в силу Программы, одобренной настоящим постановлением: (Вредакции Постановления Правительства Пензенской области от 30.11.2005г. N 1018-пП)
- обеспечить межведомственную координацию работ по реализацииПрограммы;
- представлять в Правительство Пензенской области ежегодно до 15апреля годовые отчеты о реализации Программы, включающие данные офинансировании, своевременности выполнения и эффективности программныхмероприятий.
5. Внести Программу на утверждение Законодательного Собранияобласти.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенскиегубернские ведомости".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора Пензенской области Р.Б.Чернова.
Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарев
_____________________________
ОДОБРЕНА
постановлением Правительства
Пензенской области
от 4 апреля 2005 г. N 176-пП
Областная межведомственная программа
"Развитие средств информатизации в медицинских учреждениях
Пензенской области, работающих в системе обязательного
медицинского страхования, на 2005-2008 годы"
П А С П О Р Т
областной межведомственной программы
"Развитие средств информатизации в медицинских
учреждениях Пензенской области, работающих в системе
обязательного медицинского страхования, на 2005-2008 годы"Наименование Областная межведомственная программа "РазвитиеПрограммы средств информатизации в медицинских
учреждениях Пензенской области, работающих в
системе обязательного медицинского
страхования, на 2005-2008 годы"Государственный Министерство здравоохранения и социальногозаказчик Программы развития Пензенской областиОсновные разработчики Министерство здравоохранения и социальногоПрограммы развития Пензенской области, Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
Пензенской областиИсполнители основных Министерство здравоохранения и социальногомероприятий развития Пензенской области, ТерриториальныйПрограммы фонд обязательного медицинского страхования
Пензенской области, лечебно-профилактические
учреждения Пензенской областиЦель и задачи Главными целями Программы являются:Программы, важнейшие - повышение качества и эффективностицелевые показатели оказываемой медицинской помощи населению;
- снижение трудозатрат на ведение медицинской
и медико-аналитической документации;
- снижение врачебных ошибок при оказании
медицинской помощи;
- повышение качества медицинской документации,
первичного учета;
- повышение достоверности медицинской
аналитической информации;
- улучшение использования ресурсов
здравоохранения;
Для достижения этих целей необходимо решить
следующие основные задачи:
- оснащение лечебных учреждений современными
техническими средствами информатизации;
- внедрение системы комплексной автоматизации,
способной выполнять ведение электронной
истории болезни (ЭИБ), ведение
амбулаторно-поликлинической карты, ведение
реестра оказанных медицинских услуг, ведение
персонифицированного учета лекарственных
средств.Сроки реализации 2005-2008 годыПрограммыОбъемы и источники Общая сумма затрат составляет - 40917,0 тыс.финансирования руб. -Программы в том числе:
средства бюджета Пензенской области - 15573,0
тыс. руб.;
средства Территориального фонда обязательного
медицинского страхования - 23609,8 тыс. руб.;
средства местных бюджетов - 1734,2 тыс. руб.Ожидаемые конечные Основными результатами реализации Программырезультаты реализации являются:Программы - значительная экономия финансовых средств ЛПУ
от эффективного использования собственных
ресурсов (время врачебного персонала);
- экономия финансовых средств бюджета ТФ ОМС
Пензенской области от сокращения
неоправданных затрат на содержание пациента
при ожидании медицинской помощи;
- увеличение эффекта от проведенных
лечебнопрофилактических мероприятий за счет
сокращения времени на ожидание пациентом
медицинской помощи;
- экономия средств на повторные
лабораторно-диагностические исследования,
сокращение количества врачебных ошибок при
оказании медицинской помощи населению за
счет повышения качества медицинской
документации;
- увеличение объемов оказываемой медицинской
помощи и повышение ее качества за счет
снижения нагрузки на врачебный персонал по
ведению медицинской документации и
формированию аналитической информации;
- рациональное использование средств на
проведение мероприятий по предупреждению и
профилактике заболеваемости населения;
- обеспечение оплаты оказанных
лечебно-профилактическими учреждениями
медицинских услуг в соответствии с их
реальным объемом и качеством
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Реализация областной межведомственной программы "Техническоеоснащение средствами информатизации медицинских учреждений Пензенскойобласти, работающих в системе обязательного медицинского страхования,на 2002-2004 годы" привела к улучшению состояния технического паркакомпьютерного оборудования ЛПУ, что, в свою очередь, привело кдостижению ощутимого эффекта в функциональном развитии систем учетамедицинской помощи, развитию системы взаиморасчетов между медицинскимиучреждениями, страховыми медицинскими организациями и Территориальнымфондом ОМС. За рамками Программы в этот период в области была созданателемедицинская сеть, которая работает на основе интернеттехнологий иприносит реальную пользу в оказании медицинской помощи населению,создана сеть электронной почты в системе здравоохранения.
Однако основной проблемой на сегодняшний день остается отсутствиеэффективных средств, способных на основе внедрения информационныхтехнологий в работу медицинского персонала качественно повыситьуровень оказываемой населению медицинской помощи. В настоящее времяпроцесс формирования медицинской документации врачебным персоналомзанимает большую долю времени по сравнению с выполняемымилечебно-профилактическими мероприятиями. Это приводит к увеличениювремени ожидания медицинской помощи пациентом, сроков пребыванияпациента в лечебно-профилактическом учреждении и ухудшениюпсихосоматического состояния как самого пациента, так и врачебногоперсонала, что значительно снижает общий эффект от оказываемоймедицинской помощи.
Характерно также отсутствие эффективных средств автоматизации припроведении анализа состояния здоровья населения. Для выполненияаналитической работы врачу требуется произвести переработку большогообъема медицинской документации, и, зачастую, данная работавыполняется за рамками основного рабочего времени. Довольно частоаналитические данные, представляемые врачебным персоналом в различныеинстанции, отличны друг от друга, а низкая достоверность аналитическойинформации приводит к снижению качества мероприятий по предупреждениюи профилактике заболеваемости населения.
Данная ситуация негативно отражается и в экономическом аспекте,так как приводит к нерациональному использованию средств бюджетов напроведение мероприятий по предупреждению и профилактике заболеваемостинаселения, неоправданному расходованию средств на содержание пациентапри ожидании медицинской помощи.
Решить сложную задачу повышения качества медицинскогообслуживания населения возможно только путем внедрения современныхкомпьютерных медицинских систем, комплексно охватывающих все сферылечебно-диагностических и лечебно-профилактических процессов,позволяющих максимально переключить внимание врача на пациента иобеспечивающих ведение необходимой медицинской документации сминимальными затратами времени.
Создание подобных систем невозможно отдельно в каждом ЛПУобласти. Также затруднена интеграция подразделений лечебных учрежденийв единое информационное пространство ЛПУ из-за неразвитых локальныхвычислительных сетей, устаревшего телекоммуникационного оборудования.Имеющиеся средства информатизации в работе ЛПУ используются локально вотдельных подразделениях. При таких условиях эффективность работыинформационных систем ЛПУ в целом составляет 40-50% от максимальновозможного эффекта при комплексной автоматизации. Для большинства ЛПУхарактерно отсутствие квалифицированных кадров в сфере информатизации.
Для внедрения во всех ЛПУ системы комплексной автоматизации сиспользованием современных телекоммуникационных и сетевых решенийнеобходимы крупные капитальные вложения. В настоящее время система ОМСне в состоянии за короткий промежуток времени обеспечить данныевложения в полном объеме. Поэтому для поступательного продвижения попути информатизации целесообразно использование принципов поэтапногооснащения ЛПУ, участвующих в программе, концентрации капитальныхвложений на решении первостепенных проблем. Для исполнения подобнойсхемы и принципов финансирования наиболее оптимальной является формадолгосрочной межведомственной программы.
2. Цель и задачи Программы
Главными целями Программы являются:
- повышение качества и эффективности оказываемой медицинскойпомощи населению;
- снижение трудозатрат на ведение медицинской имедикоаналитической документации;
- снижение врачебных ошибок при оказании медицинской помощи;
- повышение качества медицинской документации, первичного учета;
- повышение достоверности медицинской аналитической информации;
- повышение оперативности информационного обмена в процесселечения как между подразделениями ЛПУ, так и междулечебно-профилактическими учреждениями;
- достижение экономического эффекта за счет целесообразногоиспользования ресурсов лечебно-профилактического учреждения приоказании медицинской помощи;
- улучшение качества управления системой ОМС и здравоохраненияПензенской области;
- создание базиса для последующего внедрения передовыхинформационных технологий в лечебно-профилактических учрежденияхПензенской области.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие основныезадачи:
- оснащение лечебных учреждений современными техническимисредствами информатизации, в том числе создание производительныхлокальных компьютерных сетей;
- внедрение системы комплексной автоматизации, способнойвыполнять ведение электронной истории болезни (ЭИБ), ведениеамбулаторно-поликлинической карты, ведение персонифицированного учеталекарственных средств и мониторинга лекарственного обеспечения,автоматизацию работы клинико-диагностических лабораторий, формированиемедицинской аналитической информации;
- совершенствование средств телекоммуникационного обмена иинтеграция локальных информационных систем медицинских учреждений вединое информационное пространство;
- совершенствование организационного инормативно-методологического обеспечения процессов информатизации.
3. Основные направления и этапы реализации Программы
Главными направлениями реализации Программы являются:
- унификация и стандартизация информационных технологий,внедрение единых типовых решений, систем и программных продуктов;
- создание и развитие локальных и корпоративных вычислительныхсетей медицинских учреждений;
- функциональное совершенствование информационных систем учетамедицинской помощи;
- проведение мероприятий по организации подготовки кадров сферыинформатизации медицинских учреждений, особенно в звене ЛПУмежрайонных центров.
Настоящая Программа предусматривает решение первоочередных задачинформатизации в четыре этапа:
1) первый этап (2005 г.) - проведение пилотного проекта повнедрению системы комплексной автоматизации в отдельных службах одногоЛПУ (МУЗ Пензенская городская клиническая больница N 4), включая:приемное отделение; три отделения стационара; параклинические службы;кабинет поликлиники; аптеку.
2) второй этап (2006 г.) - внедрение системы комплекснойавтоматизации во всех подразделениях МУЗ "Пензенская городскаяклиническая больница N 4" и проведение пилотного проекта по внедрениюсистемы комплексной автоматизации в ведущих областныхлечебно-профилактических учреждениях: ГУЗ "Пензенская областнаяклиническая больница им. Н.Н.Бурденко"; ГУЗ "Пензенская областнаядетская больница им. Н.Ф.Филатова"; ГУЗ "Областной онкологическийдиспансер" по схеме (приемное отделение; два отделения стационара;клиникодиагностические службы; поликлиническая служба; аптека).
3) третий этап (2007 г.) - внедрение системы комплекснойавтоматизации во всех подразделениях ведущих областныхлечебно-профилактических учреждений: ГУЗ "Пензенская областнаяклиническая больница им. Н.Н.Бурденко"; ГУЗ "Пензенская областнаядетская больница им. Н.Ф.Филатова"; ГУЗ "Областной онкологическийдиспансер".
4) четвертый этап (2008 г.) - внедрение системы комплекснойавтоматизации в областных межрайонных центрах: ГУЗ "Каменскаяцентральная районная больница"; МУЗ "Кузнецкая городская больница";ГУЗ "Нижнеломовская центральная районная больница"; ГУЗ "Сердобскаяцентральная районная больница им. А.И.Настина".
4. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджетаПензенской области, бюджета Фонда обязательного медицинскогострахования, бюджетов муниципальных образований.
Объем финансирования Программы на 2005-2008 годы составляет 40917,0 тыс. руб. - в том числе за счет средств бюджета Пензенскойобласти 15573,0 тыс. руб. (38,0%), за счет средств Фонда обязательногомедицинского страхования 23609,8 тыс. руб. (57,8%), за счет средствбюджетов муниципальных образований 1734,2 тыс. руб. (4,2%). Средствабюджетов муниципальных образований направляются только на решениепервоочередных задач муниципальных учреждений здравоохранения г. Пензыи г. Кузнецка.
тыс. руб. в ценах 2005 года+-------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦¦ ¦ 2005-2008 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+----------------+---------+---------+---------+---------¦¦ Всего по Программе, в том числе: ¦ 40917,0 ¦ 322,0 ¦ 8268,0 ¦ 10776,0 ¦ 21551,0 ¦+----------------------------------+----------------+---------+---------+---------+---------¦¦ Бюджет Пензенской области ¦ 15573,0 ¦ - ¦ 4797,0 ¦ 10776,0 ¦ - ¦+----------------------------------+----------------+---------+---------+---------+---------¦¦ Бюджет Фонда обязательного ¦ 23609,8 ¦ 322,0 ¦ 2771,0 ¦ - ¦ 20516,8 ¦¦ медицинского страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+----------------+---------+---------+---------+---------¦¦ Бюджеты муниципальных ¦ 1734,2 ¦ - ¦ 700,0 ¦ - ¦ 1034,2 ¦¦ образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------+
5. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Управление Программой обеспечивается Министерствомздравоохранения и социального развития Пензенской области иТерриториальным фондом обязательного медицинского страхования, которыеобеспечивают:
- разработку графиков выполнения мероприятий Программы;
- методологическое руководство при реализации Программы;
- контроль за сроками выполнения мероприятий Программы;
- контроль за целевым расходованием выделяемых финансовых средстви эффективностью их использования;
- ежегодное уточнение затрат по программным мероприятиям и ихсодержание;
- определение состава исполнителей и поставщиков программной итехнической продукции;
- координацию работ и взаимодействие исполнителей.
6. Оценка эффективности реализации Программы
В ходе реализации положений Программы будет получен положительныйэффект по следующим направлениям:
- значительная экономия финансовых средств ЛПУ от эффективногоиспользования основного ресурса времени врачебного персонала;
- экономия финансовых средств бюджета ТФ ОМС Пензенской областиот сокращения неоправданных затрат на содержание пациента при ожиданиимедицинской помощи;
- сокращение времени на ожидание пациентом медицинской помощи,увеличение эффекта от проведенных лечебно-профилактическихмероприятий;
- повышение качества медицинской документации приведет к экономиисредств на повторные лабораторно-диагностические исследования,позволит сократить количество врачебных ошибок при оказаниимедицинской помощи населению;
- снижение нагрузки на врачебный персонал по ведению медицинскойдокументации и формированию аналитической информации приведет кувеличению объемов оказываемой медицинской помощи и повышению еекачества;
- рациональное использование средств на проведение мероприятий попредупреждению и профилактике заболеваемости населения; созданиеэффективной системы управления медицинскими учреждениями;
- создание предпосылок для дальнейшего развития информационныхсистем медицинских учреждений;
- обеспечение оплаты оказанных лечебно-профилактическимиучреждениями медицинских услуг в соответствии с их реальным объемом икачеством.
Эффективность реализации Программы оценивается по факту и степенивыполнения вышеперечисленных критериев.
7. Основные мероприятия областной межведомственной программы
"Развитие средств информатизации в медицинских учреждениях Пензенской области,
работающих в системе обязательного медицинского страхования,
на 2005-2008 годы"
тыс. руб. в ценах 2005 года+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ Объекты ¦ Сроки ¦ Исполнители ¦ Финансирование (ОБ/БТФОМС/МБ) ¦¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 ¦ 2008 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -2008 ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+----------------+----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ 1. Создание ¦ МУЗ ПГКБ N 4 ¦ 2005- ¦ МЗСР, ¦ 279,0 ¦ -/20,0/- ¦ -/-/259,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦¦ локальных ¦ ¦ 2006 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ вычислительных +----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ сетей ¦ ГУЗ ПОКБ им. ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 570,0 ¦ -/-/- ¦ 570,0/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ¦ Н.Н.Бурденко ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ ¦ ГУЗ ОДБ им. ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 312,0 ¦ -/-/- ¦ 312,0/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ¦ Н.Ф.Филатова ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ ¦ ГУЗ ООД ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 258,0 ¦ -/-/- ¦ 258,0/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ¦ ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ ¦ ГУЗ "Каменская ЦРБ" ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 465,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/465,0/- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ ¦ МУЗ "Кузнецкая ГБ" ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 297,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/222,8/74,2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ ¦ ГУЗ ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 306,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/306,0/- ¦¦ ¦ "Нижнеломовская ЦРБ" ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ ¦ ГУЗ "Сердобская ЦРБ ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 498,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/498,0/- ¦¦ ¦ им. А.И.Настина" ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+----------+-----------+-------+---------------¦¦ ¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 2985,0 ¦ -/20,0/- ¦ 1140,0/-/ ¦ -/-/- ¦ -/1491,8/74,2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 259,0 ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ Объекты ¦ Сроки ¦ Исполнители ¦ Финансирование (ОБ/БТФОМС/МБ) ¦¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2005 ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -2008 ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+---------------+----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ 2. ¦ МУЗ ПГКБ N 4 ¦ 2005- ¦ МЗСР, ¦ 1996,0 ¦ -/-/- ¦ -/1555,0/ ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦¦ Развертывание ¦ ¦ 2006 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ 441,0 ¦ ¦ ¦¦ технических +----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ и системных ¦ ГУЗ ПОКБ им. ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 4072,0 ¦ -/-/- ¦ 753,0/-/- ¦ 3318,0/-/- ¦ -/-/- ¦¦ программных ¦ Н.Н.Бурденко ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ средств +----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ ¦ ГУЗ ОДБ им. ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 2216,0 ¦ -/-/- ¦ 636,0/-/- ¦ 1580,0/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ¦ Н.Ф.Филатова ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ ¦ ГУЗ ООД ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 1856,0 ¦ -/-/- ¦ 756,0/-/- ¦ 1100,0/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ¦ ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ ¦ ГУЗ "Каменская ЦРБ" ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 3372,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/3372,0/- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ ¦ МУЗ "Кузнецкая ГБ" ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 2252,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/1689/564,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ ¦ ГУЗ ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 2176,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/2176,0/- ¦¦ ¦ "Нижнеломовская ЦРБ" ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ ¦ ГУЗ "Сердобская ЦРБ ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 3592 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/3592,0/- ¦¦ ¦ им. А.И.Настина" ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+--------+-------+-----------+------------+--------------¦¦ ¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 21532 ¦ -/-/- ¦ 2145,0/ ¦ 5998,0/-/- ¦ -/10829,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1555,0/ ¦ ¦ /564,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 441,0 ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ Объекты ¦ Сроки ¦ Исполнители ¦ Финансирование (ОБ/БТФОМС/МБ) ¦¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+---------------+----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ 3. Внедрение ¦ МУЗ ПГКБ N 4 ¦ 2005- ¦ МЗСР, ¦ 1488,0 ¦ -/272,0/- ¦ -/1216,0/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦¦ систем ¦ ¦ 2006 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ комплексной +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ автоматизации ¦ ГУЗ ПОКБ им. ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 3040,0 ¦ -/-/- ¦ 496,0/-/- ¦ 2544,0/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ЛПУ ¦ Н.Н.Бурденко ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ ОДБ им. ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 1664,0 ¦ -/-/- ¦ 400,0/-/- ¦ 1264,0/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ¦ Н.Ф.Филатова ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ ООД ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 1376,0 ¦ -/-/- ¦ 496,0/-/- ¦ 880,0/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ¦ ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ "Каменская ЦРБ" ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 2480,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/2480,0/- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ ¦ МУЗ "Кузнецкая ГБ" ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 1584,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/1188,0/ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 396,0 ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 1632,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/1632,0/- ¦¦ ¦ "Нижнеломовская ЦРБ" ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ "Сердобская ЦРБ ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 2656,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -12656,0/- ¦¦ ¦ им. А.И.Настина" ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------¦¦ ¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 15920,0 ¦ -/272,0/- ¦ 1392,0/ ¦ 4688,0/-/- ¦ -/7956,0/ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1216,0/- ¦ ¦ 396,0 ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ Объекты ¦ Сроки ¦ Исполнители ¦ Финансирование (ОБ/БТФОМС/МБ) ¦¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+----------------+----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ 4. Обеспечение ¦ МУЗ ПГКБ N 4 ¦ 2005- ¦ МЗСР, ¦ 60,0 ¦ -/30,0/- ¦ 30,0/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦¦ пуско- ¦ ¦ 2006 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наладочных +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ работ, ¦ ГУЗ ПОКБ им. ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 60,0 ¦ -/-/- ¦ 30,0/-/- ¦ 30,0/-/- ¦ -/-/- ¦¦ обучение ¦ Н.Н.Бурденко ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кадров +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ ОДБ им. ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 60,0 ¦ -/-/- ¦ 30,0/-/- ¦ 30,0/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ¦ Н.Ф.Филатова ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ ООД ¦ 2006- ¦ МЗСР, ¦ 60,0 ¦ -/-/- ¦ 30,0/-/- ¦ 30,0/-/- ¦ -/-/- ¦¦ ¦ ¦ 2007 гг. ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ "Каменская ЦРБ" ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 60,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/60,0/- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ ¦ МУЗ "Кузнецкая ГБ" ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 60,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/60,0/- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 60,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/60,0/- ¦¦ ¦ "Нижнеломовская ЦРБ" ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ ¦ ГУЗ "Сердобская ЦРБ ¦ 2008 г. ¦ МЗСР, ¦ 60,0 ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/-/- ¦ -/60,0/- ¦¦ ¦ им. А.И.Настина" ¦ ¦ ТФОМС, ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ ¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 480,0 ¦ -/30,0/- ¦ 120,0/-/- ¦ 90,0/-/- ¦ -/240,0/- ¦+---------------------------------------+----------+-------------+---------+-----------+-----------+-------------+------------¦¦ ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ¦ ¦ ¦ 40917,0 ¦ -/322,0/- ¦ 4797,0/ ¦ 10776,0/-/- ¦ -/20516,8/ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2771,0/ ¦ ¦ 1034,2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
МЗСР - Министерство здравоохранения и социального развитияПензенской области
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинскогострахования Пензенской области
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение
ОБ - областной бюджет
БТФОМС - бюджет Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Пензенской области
МБ - бюджет муниципальных образований