Постановление Правительства Пензенской области от 13.03.2003 № 92-пП
О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества Пензенской области, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2003 г. N 92-пП
г. Пенза Утратилo силу - Постановление
Правительства Пензенской области
от 27.03.2009 г. N 221-пП
О мерах по повышению эффективности использования государственного
имущества Пензенской области, закрепленного в хозяйственном
ведении областных государственных унитарных предприятий
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "Огосударственных и муниципальных предприятиях", Законом Пензенскойобласти от 08.07.2002 N 375-ЗПО "Об управлении государственнойсобственностью в Пензенской области" и в целях повышения эффективностииспользования государственного имущества Пензенской области,закрепленного в хозяйственном ведении областных государственныхунитарных предприятий, и обеспечения поступления в бюджет Пензенскойобласти части прибыли областных государственных унитарных предприятийПравительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что министерствами (ведомствами) Пензенскойобласти, на которые возложены координация и регулирование деятельностив соответствующих отраслях (сферах) управления (далее именуются -Министерства (ведомства)), ежегодно утверждаются программыдеятельности подведомственных им областных государственных унитарныхпредприятий (далее именуются - предприятия) по форме согласноприложению N 1.
2. Утвердить Правила разработки и утверждения программдеятельности и определения подлежащей перечислению в бюджет Пензенскойобласти части прибыли областных государственных унитарных предприятийсогласно приложению N 2.
3. Установить, что для проведения анализа эффективностидеятельности подведомственных предприятий Министерствами (ведомствами)образуются комиссии.
В состав комиссии входят с правом решающего голоса по одномупредставителю от Министерства (ведомства), Министерствагосударственного имущества Пензенской области, Управления экономикиПравительства Пензенской области, Управления Министерства РФ поналогам и сборам по Пензенской области (по согласованию), Управленияфинансов Пензенской области.
Председателем комиссии назначается представитель Министерства(ведомства), заместителем председателя комиссии - представительМинистерства государственного имущества Пензенской области.
4. Министерству государственного имущества Пензенской области:
- в месячный срок утвердить примерное Положение о комиссииМинистерства (ведомства) по анализу эффективности деятельностипредприятий;
- с учетом предложений Министерств (ведомств) представлять до 20апреля года, предшествующего планируемому, в Управление финансовПензенской области предложения по объему поступлений в бюджетПензенской области части прибыли предприятий.
5. Установить, что показатели эффективности деятельностиподведомственных предприятий ежегодно утверждаются Министерствами(ведомствами) в составе программ их деятельности.
6. Министерствам (ведомствам) в целях обеспечения поступлениядоходов, формируемых за счет части прибыли предприятий, в бюджетПензенской области в 2003 году до 15 апреля 2003 года представить вМинистерство государственного имущества Пензенской области:
- сведения о прибыли, полученной в 2002 году подведомственнымипредприятиями, и о части прибыли, подлежащей перечислению в бюджетПензенской области в 2003 году;
- решения об утверждении показателей экономической эффективностидеятельности по каждому подведомственному предприятию на 2003 год;
- предложения по размеру части прибыли всех предприятий,подлежащей перечислению в бюджет Пензенской области в 2004 году;
- в 3-месячный срок принять соответствующие ведомственные акты,обеспечивающие реализацию настоящего постановления.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенскиегубернские ведомости".
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора - Министра государственного имуществаПензенской области Сатина В.А.
Губернатор
Пензенской области В.К.Бочкарев
__________________
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 13 марта 2003 N 92-пП
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
_________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ___________________ год--------------------------------------------------T------------------¬¦ Сведения о предприятии ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 1. Полное официальное наименование предприятия ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦¦ областного имущества ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ реестровый номер ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ дата присвоения реестрового номера ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 4. Почтовый адрес ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 5. Отрасль ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 6. Основной вид деятельности ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 7. Размер уставного фонда ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, ¦ ¦¦ переданного в хозяйственное ведение предприятия ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 9. Телефон (факс) ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 10. Адрес электронной почты ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ Сведения о руководителе предприятия ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 11. Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦¦ занимаемая должность ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 12. Сведения о контракте, заключенном с ¦ ¦¦ руководителем предприятия: ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ дата контракта ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ номер контракта ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ наименование областного органа исполнительной ¦ ¦¦ власти, заключившего контракт ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 13. Срок действия контракта, заключенного с ¦ ¦¦ руководителем предприятия: ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ начало ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ окончание ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 14. Телефон руководителя ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ Сведения об учредительных документах: ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 15. Наличие Устава (кем и когда утвержден) ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ 16. Наличие Свидетельства о государственной ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------------+¦ регистрации (номер; кем и когда выдан) ¦ ¦L-------------------------------------------------+-------------------
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
1.1. ____________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем______________________________________________________________________
году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем______________________________________________________________________
году и ожидаемых результатах её выполнения в текущем году)
1.2. ____________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)______________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия---------T-------------T----------------T-------------------------------T-----------------------------------------¬¦ ¦ Мероприятие ¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦¦ ¦ ¦ финансирования +-------T-----------------------+-------------T-------------T-------------+¦ ¦ ¦ ¦ за ¦ в том числе ¦ планируемый ¦ год, ¦ второй год, ¦¦ ¦ ¦ ¦ год - +-----T-----T-----T-----+ год ¦ следующий ¦ следующий ¦¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ за ¦ за ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦ ¦ планируемым ¦ планируемым ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 1.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 1.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 1.3. Повышение квалификации кадров ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 1.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ¦+---------------------------------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ Итого по разделу, в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 2. Производственная сфера ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 2.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 2.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 2.3. Повышение квалификации кадров ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 2.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ¦+---------------------------------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ Итого по разделу, в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 3. Финансово-инвестиционная сфера ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 3.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 3.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 3.3. Повышение квалификации кадров ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 3.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ¦+---------------------------------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ Итого по подразделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 4. Социальная сфера ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 4.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦ ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------+-------------+¦ 4.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ 4.3. Повышение квалификации кадров ¦+--------T-------------T----------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ 4.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ¦+---------------------------------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ Итого по подразделу, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ ¦+---------------------------------------T-------T-----T-----T-----T-----T-------------T-------------T-------------+¦ ИТОГО по всем мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦+---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+-------------+¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦L---------------------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------+-------------+--------------
Примечания к разделу 2:
1. Подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включает следующиемероприятия: модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижение на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. Подраздел 2 "Производственная сфера" включает следующиемероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрениеновых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенныхпроизводственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоёмкости, энергоемкости и фондоёмкостипроизводства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства.
3. Подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаетследующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитныхресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизацияналогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. Подраздел 4 "Социальная сфера" включает следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализациимероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и вовтором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс, руб.)---------T--------------------------------------------------T-----------------------------¬¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦¦ ¦ +-----T-----T-----T-----T-----+¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ за ¦¦ ¦ ¦ кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦ кв. ¦ год ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ I. Доходы областного государственного унитарного предприятия ¦+--------T--------------------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----+¦ 1000 ¦ Доходы областного государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ унитарного предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 11000 ¦ Остатки средств на счетах на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 12000 ¦ Доходы по обычным видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 12100 ¦ Выручка (нетто) от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13000 ¦ Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13100 ¦ Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13110 ¦ Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13111 ¦ по облигациям, депозитам, государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13112 ¦ за предоставление в пользование денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13113 ¦ за использование кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ денежных средств, находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организации в этой кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13120 ¦ Доходы от участия в других организациях (доходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ связанные с участием в уставных капиталах других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организаций) (стр. 080, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13130 ¦ Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13131 ¦ прибыль, полученная (подлежащая перечислению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в результате совместной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (по договору простого товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13132 ¦ сумма вознаграждения за переданное в общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ владение и (или) пользование имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ или возврат имущества при его разделе сверх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ величины вклада (в части денежных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13133 ¦ сумма дохода, определенная к получению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ соответствии с условиями договора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продажи основных средств и иных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13200 ¦ Внереализационные доходы (стр. 120 форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13201 ¦ штрафные санкции и возмещение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13202 ¦ Выявленная в плановом периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прибыль прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13203 ¦ суммы кредиторской и депонентской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ задолженностей, по которым истек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ срок исковой давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13204 ¦ курсовые разницы, суммы дооценки активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ принятие к учету излишнего имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13205 ¦ Безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13300 ¦ Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13301 ¦ суммы страхового возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и покрытия из других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13302 ¦ стоимость материальных ценностей, остающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от списания непригодных к восстановлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и дальнейшему использованию активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13400 ¦ Кредиты и займы (кредитные договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13500 ¦ Бюджетные ассигнования и иное целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13501 ¦ за счет средств федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 13502 ¦ за счет средств бюджета субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ II. Расходы областного государственного унитарного предприятия+--------T--------------------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----+¦ 20000 ¦ Расходы областного государственного унитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 2.1. Капитальные расходы ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------+¦ 2.1.1. Haправления расходов ¦+--------T--------------------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----+¦ 21000 ¦ Капитальные расходы, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 21100 ¦ Расходы на создание либо приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ имущества, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 21200 ¦ Расходы на проведение реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ модернизации, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 21300 ¦ Финансовые вложения, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦+--------T--------------------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----+¦ 21000 ¦ Капитальные расходы, осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 2.2. Текущие расходы ¦+--------T--------------------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----+¦ 22000 ¦ Текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22100 ¦ Расходы на производство продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22200 ¦ Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22300 ¦ Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22400 ¦ Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22410 ¦ Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22420 ¦ Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22500 ¦ Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22501 ¦ Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ договоров, возмещение причиненных организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22502 ¦ Выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22503 ¦ Суммы дебиторской задолженности, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ которой истек срок исковой давности и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ долги, нереальные для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22600 ¦ Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22700 ¦ Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22701 ¦ Отчисления от прибыли в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 22800 ¦ Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 30000 ¦ Профицид (дефицит) бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 31000 ¦ Остатки средств на счетах на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
_________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ___________________ год
(планируемый период)
(тыс. руб.)-----T-------------------------T---------T---------T---------T---------T-----¬¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ за ¦¦ ¦ ¦ квартал ¦ квартал ¦ квартал ¦ квартал ¦ год ¦+----+-------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 1. ¦ Выручка (нетто) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продажи товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (за вычетом налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ добавленную стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 2. ¦ Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 3. ¦ Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 4. ¦ Часть прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перечислению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+-------------------------+---------+---------+---------+---------+------
------------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая
перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам
деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
_________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ___________________ год
(планируемый период)
(тыс. руб.)-------T------------------------T---------T---------T---------T---------T-----¬¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ за ¦¦ ¦ ¦ квартал ¦ квартал ¦ квартал ¦ квартал ¦ год ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 1. ¦ Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выражении по основным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 1.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 1.3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 1.4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 1.5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 2. ¦ Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ численность (человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 3. ¦ Среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 4. ¦ Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+---------+---------+---------+---------+-----+¦ 5. ¦ Затраты на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ экологических программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------+------------------------+---------+---------+---------+---------+------
3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
_______________________________________________________________
(наименование предприятия)
на_______________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. руб.)-----T----------------------------T-----------------T-----------------¬¦ ¦ ¦ _______________ ¦ _______________ ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦¦ ¦ ¦ (год, следующий ¦ (второй год, ¦¦ ¦ ¦ за планируемым) ¦ следующий ¦¦ ¦ ¦ ¦ за планируемым) ¦+----+----------------------------+-----------------+-----------------+¦ 1. ¦ Выручка (нетто) от продажи ¦ ¦ ¦¦ ¦ товаров, продукции, работ, ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуг (за вычетом налога ¦ ¦ ¦¦ ¦ на добавленную стоимость, ¦ ¦ ¦¦ ¦ акцизов и других ¦ ¦ ¦¦ ¦ обязательных платежей) ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+-----------------+-----------------+¦ 2. ¦ Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦L----+----------------------------+-----------------+------------------
__________
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пензенской
области
от 13 марта 2003 N 92-пП
ПРАВИЛА
разработки и утверждения программ деятельности
и определения подлежащей перечислению в бюджет
Пензенской области части прибыли областных
государственных унитарных предприятий
1. Руководитель областного государственного унитарногопредприятия (далее именуются - предприятия) представляет ежегодно до 1августа в отраслевое Министерство (ведомство), на которое из нихвозложены координация и регулирование деятельности в соответствующихотраслях или сферах управления (далее именуется - Министерство(ведомство), проект программы деятельности предприятия на следующийгод, разработанной по установленной форме и представляющей собойкомплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникамфинансирования. Мероприятия программы должны отражать основныенаправления деятельности в планируемом периоде по достижению целей,определенных Уставом, решениями Правительства Пензенской области иМинистерств (ведомств). Вместе с проектом программы представляетсятехнико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат наих реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
Одновременно проект программы деятельности предприятия наследующий год представляется в Министерство государственного имуществаПензенской области.
2. Министерство (ведомство) до 1 сентября рассматривает проектыпрограмм деятельности предприятий на комиссиях, созданных дляпроведения анализа эффективности деятельности предприятий,обеспечивает их доработку с руководителями предприятий и представлениедоработанных вариантов программ в Министерство государственногоимущества Пензенской области не позднее 1 октября.
3. Министерство государственного имущества Пензенской областиобеспечивает утверждение доработанных вариантов программ деятельностипредприятий на Межведомственной комиссии по контролю за эффективностьюуправления государственным имуществом, созданной постановлениемПравительства Пензенской области от 06.03.2000 N 102-пП.-----T---------------------------T-----------------T-----------------¬¦ 3. ¦ Чистые активы ¦ ¦ ¦+----+---------------------------+-----------------+-----------------+¦ 4. ¦ Часть прибыли, подлежащая ¦ ¦ ¦¦ ¦ перечислению в областной ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджет "*" ¦ ¦ ¦L----+---------------------------+-----------------+------------------
------------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в году, следующем за планируемым, поитогам деятельности предприятия за планируемый год, и во втором году,следующем за планируемым, по итогам деятельности за год, следующий запланируемым.
Примечание.
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могутустанавливаться областным органом исполнительной власти в отношениипредприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию(работы, услуги).
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральномвыражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции(работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартальнонарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельностипредприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходяиз ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а такжепрогнозов социально-экономического развития области.