Закон Пензенской области от 18.11.2002 № 401-ЗПО
О внесении изменений в Закон Пензенской области "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"
ЗАКОН
Пензенской области Утратил силу - Закон Пензенской
области от 18.12.2008 г. N 1659-ЗПО
О внесении изменений в Закон Пензенской области
"Об областной целевой программе "Социальное развитие
села до 2010 года"
Принят Законодательным Собранием Пензенской области
13 ноября 2002 года
Статья 1.
Внести в Закон Пензенской области от 18 сентября 2002 года N390-ЗПО "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до2010 года" (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области,2002, N 4, часть 3) следующие изменения:
1. Пункт "Объемы и источники финансирования" раздела "Паспортобластной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года"(далее - Программы) изложить в следующей редакции:"Объемы и - Общая сумма расходов на реализацию Программы наисточники период 2003-2010 гг. 7,997 млрд. руб., в т.ч.финансирования средства:Программы - федерального бюджета - 1,705 млрд. руб. (21%);
- бюджета Пензенской области - 2,834 млрд. руб.
(35%);
- внебюджетных источников - 3,458 млрд. руб.
(44%)".
2. Пункты "Построить и реконструировать распределительные газовыесети", "Всего инвестиций" и "ИТОГО" таблицы "Система мероприятий погазификации сельских населенных пунктов Пензенской области" раздела"3.8. Газификация сельских населенных пунктов" изложить в следующейредакции:+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦+----+-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------------------------+------------------¦¦ 1. ¦ Построить и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Территориальные органы ¦ Повышение уровня ¦¦ ¦ реконструировать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ газификации села ¦¦ ¦ распределительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ природным газом ¦¦ ¦ газовые сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительной власти ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ Пензенской области и ¦ ¦¦ ¦ 4200 км ¦ 2003-2010 ¦ 1300,0 ¦ 222,0 ¦ 660,0 ¦ 418,0 ¦ 2200 ¦ 1480 ¦ органы местного ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ самоуправления ¦ ¦¦ ¦ 2100 км ¦ 2003-2006 ¦ 650,0 ¦ 80,9 ¦ 330,0 ¦ 239,1 ¦ 1100 ¦ 740 ¦ муниципальных ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ образований, Управление ¦ ¦¦ ¦ 525 км ¦ 2003 ¦ 162,5 ¦ 16,3 ¦ 82,5 ¦ 63,7 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ЖКХ Пензенской области, ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ Минсельхозпрод ¦ ¦¦ ¦ 525 км ¦ 2004 ¦ 162,5 ¦ 18,6 ¦ 82,5 ¦ 61,4 ¦ 275 ¦ 185 ¦ Пензенской области ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ 525 км ¦ 2005 ¦ 162,5 ¦ 21,4 ¦ 82,5 ¦ 58,6 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ 525 км ¦ 2006 ¦ 162,5 ¦ 24,6 ¦ 82,5 ¦ 55,4 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ 2100 км ¦ 2007-2010 ¦ 650,0 ¦ 141,1 ¦ 330,0 ¦ 178,9 ¦ 1100 ¦ 740 ¦ ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ 525 км ¦ 2007 ¦ 162,5 ¦ 28,3 ¦ 82,5 ¦ 51,7 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ 525 км ¦ 2008 ¦ 162,5 ¦ 32,5 ¦ 82,5 ¦ 47,5 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ 525 км ¦ 2009 ¦ 162,5 ¦ 37,4 ¦ 82,5 ¦ 42,6 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ +-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ 525 км ¦ 2010 ¦ 162,5 ¦ 42,9 ¦ 82,5 ¦ 37,1 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Всего инвестиций ¦ 2003-2010 ¦ 1804,0 ¦ 222,0 ¦ 660,0 ¦ 922,0 ¦ 2200 ¦ 1480 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2003-2006 ¦ 912,0 ¦ 80,9 ¦ 330,0 ¦ 501,1 ¦ 1100 ¦ 740 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 228,0 ¦ 16,3 ¦ 82,5 ¦ 129,2 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 228,0 ¦ 18,6 ¦ 82,5 ¦ 126,9 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 228,0 ¦ 21,4 ¦ 82,5 ¦ 124,1 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 228,0 ¦ 24,6 ¦ 82,5 ¦ 120,9 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2007-2010 ¦ 892,0 ¦ 141,1 ¦ 330,0 ¦ 420,9 ¦ 1100 ¦ 740 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 223,0 ¦ 28,3 ¦ 82,5 ¦ 112,2 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 223,0 ¦ 32,5 ¦ 82,5 ¦ 108,0 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 223,0 ¦ 37,4 ¦ 82,5 ¦ 103,1 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 223,0 ¦ 42,9 ¦ 82,5 ¦ 97,6 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦+----+-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------------------------+------------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 2003-2010 ¦ 1804,0 ¦ 222,0 ¦ 660,0 ¦ 922,0 ¦ 2200 ¦ 1480 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2003-2006 ¦ 912,0 ¦ 80,9 ¦ 330,0 ¦ 501,1 ¦ 1100 ¦ 740 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 228,0 ¦ 16,3 ¦ 82,5 ¦ 129,2 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 228,0 ¦ 18,6 ¦ 82,5 ¦ 126,9 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 228,0 ¦ 21,4 ¦ 82,5 ¦ 124,1 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 228,0 ¦ 24,6 ¦ 82,5 ¦ 120,9 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2007-2010 ¦ 892,0 ¦ 141,1 ¦ 330,0 ¦ 420,9 ¦ 1100 ¦ 740 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 223,0 ¦ 28,3 ¦ 82,5 ¦ 112,2 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 223,0 ¦ 32,5 ¦ 82,5 ¦ 108,0 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 223,0 ¦ 37,4 ¦ 82,5 ¦ 103,1 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+--------+-------+-------+-------+------+------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 223,0 ¦ 42,9 ¦ 82,5 ¦ 97,6 ¦ 275 ¦ 185 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
3. Пункт "Всего инвестиций" таблицы "Система мероприятий поразвитию телекоммуникационных сетей в сельской местности" раздела"3.10. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности"изложить в следующей редакции:+------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦+---+--------+-----------+--------+-------+-------+--------+------+--------+-------+----+----+----+----¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 2003-2010 ¦ 230,40 ¦ 16,63 ¦ 49,53 ¦ 164,24 ¦ 6,55 ¦ 117,34 ¦ 40,35 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2003-2006 ¦ 103,50 ¦ 9,64 ¦ 27,66 ¦ 66,20 ¦ 2,55 ¦ 45,59 ¦ 18,06 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 22,15 ¦ 4,25 ¦ 14,00 ¦ 3,90 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 3,90 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 21,95 ¦ 1,64 ¦ 3,64 ¦ 16,67 ¦ 0,68 ¦ 12,20 ¦ 3,79 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 25,45 ¦ 1,64 ¦ 4,28 ¦ 19,53 ¦ 0,80 ¦ 14,29 ¦ 4,44 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 33,95 ¦ 2,11 ¦ 5,74 ¦ 26,10 ¦ 1,07 ¦ 19,10 ¦ 5,93 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2007-2010 ¦ 126,90 ¦ 6,99 ¦ 21,87 ¦ 98,04 ¦ 4,00 ¦ 71,75 ¦ 22,29 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 31,80 ¦ 1,75 ¦ 5,48 ¦ 24,57 ¦ 1,00 ¦ 17,98 ¦ 5,59 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 33,20 ¦ 1,83 ¦ 5,72 ¦ 25,65 ¦ 1,05 ¦ 18,77 ¦ 5,83 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 36,10 ¦ 1,99 ¦ 6,22 ¦ 27,89 ¦ 1,14 ¦ 20,41 ¦ 6,34 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 25,80 ¦ 1,42 ¦ 4,45 ¦ 19,93 ¦ 0,81 ¦ 14,59 ¦ 4,53 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
4. Часть вторую раздела "4. Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции:
"Основное значение для Программы имеет привлечение финансовыхсредств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объемкапитальных вложений (таблица 1) на период реализации Программы2003-2010 гг. определены в сумме 7293,2 млн. руб. (91 процент), из нихза счет средств федерального бюджета - 1642 млн. руб., за счет средствбюджета Пензенской области 2593,6 млн. руб.".
5. Часть пятнадцатую раздела "4. Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Программы (таблица 4)составляет 7,997 млрд. руб., в том числе I этап (2003-2006 гг.) -3,451 млрд. руб. (43 процента), II этап (2007-2010 гг.) - 4,546 млрд.руб. (57 процентов). Из общего объема расходов за счет федеральногобюджета - 1,705 млрд. руб. (21 процент), за счет средств бюджетаПензенской области - 2,834 млрд. руб. (35 процентов), внебюджетныхисточников - 3,458 млрд. руб. (44 процента).".
6. Пункт "Газификация сельских населенных пунктов" таблицыраздела "7. Организация управления и контроль за ходом реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:+--------------------------------------------------------------------------+¦ Газификация сельских ¦ Министерство сельского хозяйства и продовольствия ¦¦ населенных пунктов ¦ Пензенской области, Управление ЖКХ области, ¦¦ ¦ Отдел энергетических ресурсов Правительства ¦¦ ¦ Пензенской области ¦+--------------------------------------------------------------------------+
7. Таблицы 1-4 Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Распределение общего объема капитальных вложений и источников
их финансирования по направлениям расходования средств
млн. рублей в ценах 2002 г.+----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ На период ¦ в том числе:¦ ¦ реализации +----------------------------------------------------¦ ¦ программы ¦ I этап ¦ из него:¦ ¦ 2003-2010 ¦ 2003-2006 +---------------------------------------+¦ ¦ годы ¦ годы ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ Объем капитальных вложений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ всего ¦ 7293,240 ¦ 3114,112 ¦ 690,281 ¦ 707,241 ¦ 847,771 ¦ 868,819 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ жилищное строительство ¦ 2178,000 ¦ 772,000 ¦ 160,000 ¦ 175,000 ¦ 195,000 ¦ 242,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ образование ¦ 405,400 ¦ 276,200 ¦ 82,100 ¦ 66,400 ¦ 60,800 ¦ 66,900 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ здравоохранение ¦ 246,052 ¦ 126,852 ¦ 32,891 ¦ 34,911 ¦ 27,900 ¦ 31,150 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ культура ¦ 596,540 ¦ 197,060 ¦ 23,050 ¦ 11,670 ¦ 90,470 ¦ 71,870 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 17,700 ¦ 9,900 ¦ 2,500 ¦ 2,500 ¦ 2,500 ¦ 2,400 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ электрификация ¦ 501,146 ¦ 276,298 ¦ 30,410 ¦ 56,220 ¦ 107,640 ¦ 82,028 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ газификация ¦ 1804,000 ¦ 82,500 ¦ 228,000 ¦ 228,000 ¦ 228,000 ¦ 228,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ водоснабжение ¦ 1315,402 ¦ 441,702 ¦ 109,630 ¦ 111,040 ¦ 110,261 ¦ 110,771 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ 229,000 ¦ 102,100 ¦ 21,700 ¦ 21,500 ¦ 25,200 ¦ 33,700 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ дорожное строительство * ¦ 2042,000 ¦ 819,000 ¦ 223,000 ¦ 182,000 ¦ 196,000 ¦ 218,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ из общего объема капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ вложений за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ Федерального бюджета - всего ¦ 1641,997 ¦ 667,090 ¦ 136,299 ¦ 139,229 ¦ 190,127 ¦ 201,435 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ жилищное строительство ¦ 655,000 ¦ 233,000 ¦ 48,000 ¦ 53,000 ¦ 59,000 ¦ 73,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ образование ¦ 174,800 ¦ 110,100 ¦ 33,100 ¦ 24,200 ¦ 22,900 ¦ 29,900 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ здравоохранение ¦ 141,110 ¦ 72,530 ¦ 17,490 ¦ 19,460 ¦ 17,030 ¦ 18,550 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ культура ¦ 233,300 ¦ 73,300 ¦ 3,150 ¦ 3,050 ¦ 38,450 ¦ 28,650 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ электрификация ¦ 100,236 ¦ 55,260 ¦ 6,082 ¦ 11,244 ¦ 21,528 ¦ 16,406 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ газификация ¦ 222,000 ¦ 80,900 ¦ 16,300 ¦ 18,600 ¦ 21,400 ¦ 24,600 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ водоснабжение - всего ¦ 100,321 ¦ 33,760 ¦ 8,377 ¦ 8,485 ¦ 8,429 ¦ 8,469 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ телекоммуникационная связь - всего ¦ 15,230 ¦ 8,240 ¦ 3,800 ¦ 1,190 ¦ 1,390 ¦ 1,860 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ дорожное строительство * ¦ 1372,000 ¦ 546,000 ¦ 148,000 ¦ 122,000 ¦ 131,000 ¦ 145,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ из бюджета Пензенской области - всего ¦ 2593,592 ¦ 1168,142 ¦ 284,278 ¦ 268,520 ¦ 316,637 ¦ 298,707 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ жилищное строительство ¦ 260,000 ¦ 110,000 ¦ 25,000 ¦ 25,000 ¦ 30,000 ¦ 30,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ образование ¦ 230,600 ¦ 166,100 ¦ 49,000 ¦ 42,200 ¦ 37,900 ¦ 37,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ здравоохранение ¦ 92,942 ¦ 47,322 ¦ 13,901 ¦ 13,451 ¦ 9,370 ¦ 10,600 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ культура ¦ 252,340 ¦ 92,060 ¦ 17,100 ¦ 7,720 ¦ 38,520 ¦ 28,720 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ электрификация ¦ 200,438 ¦ 110,518 ¦ 12,164 ¦ 22,488 ¦ 43,056 ¦ 32,810 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ газификация ¦ 660,000 ¦ 330,000 ¦ 82,500 ¦ 82,500 ¦ 82,500 ¦ 82,500 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ водоснабжение ¦ 847,742 ¦ 284,482 ¦ 70,613 ¦ 71,521 ¦ 71,011 ¦ 71,337 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ 49,530 ¦ 27,660 ¦ 14,000 ¦ 3,640 ¦ 4,280 ¦ 5,740 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ дорожное строительство * ¦ 670,000 ¦ 273,000 ¦ 75,000 ¦ 60,000 ¦ 65,000 ¦ 73,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ Внебюджетные источники - всего ¦ 3057,651 ¦ 1278,880 ¦ 269,704 ¦ 299,492 ¦ 341,007 ¦ 368,677 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ жилищное строительство ¦ 1263,000 ¦ 429,000 ¦ 87,000 ¦ 97,000 ¦ 106,000 ¦ 139,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ здравоохранение ¦ 12,000 ¦ 7,000 ¦ 1,500 ¦ 2,000 ¦ 1,500 ¦ 2,000 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ культура ¦ 110,900 ¦ 31,700 ¦ 2,800 ¦ 0,900 ¦ 13,500 ¦ 14,500 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 17,700 ¦ 9,900 ¦ 2,500 ¦ 2,500 ¦ 2,500 ¦ 2,400 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ электрификация ¦ 200,472 ¦ 110,520 ¦ 12,164 ¦ 22,488 ¦ 43,056 ¦ 32,812 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ газификация ¦ 922,000 ¦ 501,100 ¦ 129,200 ¦ 126,900 ¦ 124,100 ¦ 120,900 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ водоснабжение ¦ 367,339 ¦ 123,460 ¦ 30,640 ¦ 31,034 ¦ 30,821 ¦ 30,965 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ 164,240 ¦ 66,200 ¦ 3,900 ¦ 16,670 ¦ 19,530 ¦ 26,100 ¦+----------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ дорожное строительство * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------++-----------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦¦ +------------------------------------------------------¦¦ ¦ II этап ¦ из него: ¦¦ ¦ 2007-2010 +------------------------------------------¦¦ ¦ годы ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 год ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ 1 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ Объем капитальных вложений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ всего ¦ 4179,128 ¦ 976,837 ¦ 1038,796 ¦ 1103,207 ¦ 1060,288 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ жилищное строительство ¦ 1406,000 ¦ 288,000 ¦ 330,000 ¦ 365,000 ¦ 423,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ образование ¦ 129,200 ¦ 55,200 ¦ 17,700 ¦ 42,300 ¦ 14,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ здравоохранение ¦ 119,200 ¦ 32,650 ¦ 28,440 ¦ 30,340 ¦ 27,770 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ культура ¦ 399,480 ¦ 69,870 ¦ 129,870 ¦ 129,870 ¦ 69,870 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 7,800 ¦ 2,000 ¦ 2,000 ¦ 1,900 ¦ 1,900 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ электрификация ¦ 224,848 ¦ 56,212 ¦ 56,212 ¦ 56,212 ¦ 56,212 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ газификация ¦ 892,000 ¦ 223,000 ¦ 223,000 ¦ 223,000 ¦ 223,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ водоснабжение ¦ 873,700 ¦ 218,105 ¦ 218,374 ¦ 218,485 ¦ 218,736 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ 126,900 ¦ 31,800 ¦ 33,200 ¦ 36,100 ¦ 25,800 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ дорожное строительство * ¦ 1223,000 ¦ 268,000 ¦ 293,000 ¦ 316,000 ¦ 346,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ из общего объема капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ вложений за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ Федерального бюджета - всего ¦ 974,907 ¦ 218,095 ¦ 237,294 ¦ 266,576 ¦ 252,942 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ жилищное строительство ¦ 422,000 ¦ 86,000 ¦ 99,000 ¦ 110,000 ¦ 127,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ образование ¦ 64,700 ¦ 27,400 ¦ 9,000 ¦ 21,300 ¦ 7,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ здравоохранение ¦ 68,580 ¦ 18,650 ¦ 15,240 ¦ 16,140 ¦ 18,550 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ культура ¦ 160,000 ¦ 28,150 ¦ 51,850 ¦ 51,850 ¦ 28,150 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ электрификация ¦ 44,976 ¦ 11,244 ¦ 11,244 ¦ 11,244 ¦ 11,244 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ газификация ¦ 141,100 ¦ 28,300 ¦ 32,500 ¦ 37,400 ¦ 42,900 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ водоснабжение - всего ¦ 66,561 ¦ 16,601 ¦ 16,630 ¦ 16,652 ¦ 16,678 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ телекоммуникационная связь - всего ¦ 6,990 ¦ 1,750 ¦ 1,830 ¦ 1,990 ¦ 1,420 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ дорожное строительство * ¦ 826,000 ¦ 186,000 ¦ 201,000 ¦ 211,000 ¦ 228,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ из бюджета Пензенской области - всего ¦ 1425,450 ¦ 354,726 ¦ 359,018 ¦ 377,855 ¦ 333,851 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ жилищное строительство ¦ 150,000 ¦ 35,000 ¦ 35,000 ¦ 40,000 ¦ 40,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ образование ¦ 64,500 ¦ 27,800 ¦ 8,700 ¦ 21,000 ¦ 7,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ здравоохранение ¦ 45,620 ¦ 12,600 ¦ 11,900 ¦ 12,900 ¦ 8,220 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ культура ¦ 160,280 ¦ 28,220 ¦ 51,920 ¦ 51,920 ¦ 28,220 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ электрификация ¦ 89,920 ¦ 22,480 ¦ 22,480 ¦ 22,480 ¦ 22,480 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ газификация ¦ 330,000 ¦ 82,500 ¦ 82,500 ¦ 82,500 ¦ 82,500 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ водоснабжение ¦ 563,260 ¦ 140,646 ¦ 140,798 ¦ 140,835 ¦ 140,981 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ 21,870 ¦ 5,480 ¦ 5,720 ¦ 6,220 ¦ 4,450 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ дорожное строительство * ¦ 397,000 ¦ 82,000 ¦ 92,000 ¦ 105,000 ¦ 118,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ Внебюджетные источники - всего ¦ 1778,771 ¦ 404,016 ¦ 442,484 ¦ 458,776 ¦ 473,495 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ жилищное строительство ¦ 834,000 ¦ 167,000 ¦ 196,000 ¦ 215,000 ¦ 256,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ здравоохранение ¦ 5,000 ¦ 1,400 ¦ 1,300 ¦ 1,300 ¦ 1,000 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ культура ¦ 79,200 ¦ 13,500 ¦ 26,100 ¦ 26,100 ¦ 13,500 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 7,800 ¦ 2,000 ¦ 2,000 ¦ 1,900 ¦ 1,900 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ электрификация ¦ 89,952 ¦ 22,488 ¦ 22,488 ¦ 22,488 ¦ 22,488 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ газификация ¦ 420,900 ¦ 112,200 ¦ 108,000 ¦ 103,100 ¦ 97,600 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ водоснабжение ¦ 243,879 ¦ 60,858 ¦ 60,946 ¦ 60,998 ¦ 61,077 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ 98,040 ¦ 24,570 ¦ 25,650 ¦ 27,890 ¦ 19,930 ¦+----------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------¦¦ дорожное строительство * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------+* - затраты по дорожному строительству учтены в рамках федеральной целевой программы"Модернизация транспортной системы России" (подпрограмма "Автомобильные дороги"), госзаказчикМинтранс РоссииПримечание: Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению всоответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объем финансированиякапитальных вложений должен соответствовать утвержденной программе капитального строительстваобъектов Правительства Пензенской области на соответствующий год.
Таблица 2
Распределение средств на НИОКР по источникам
финансирования и направлениях их расходования
млн. рублей в ценах 2002 г.+-----------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ На период ¦ в том числе:¦ ¦ реализации +--------------------------------------------¦ ¦ программы ¦ I этап ¦ из него:¦ ¦ 2003-2010 ¦ 2003-2006 +-------------------------------+¦ ¦ годы ¦ годы ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ Расходы на НИОКР - всего ¦ 9,273 ¦ 8,359 ¦ 2,300 ¦ 2,300 ¦ 2,107 ¦ 1,652 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 0,023 ¦ 0,009 ¦ ¦ ¦ 0,007 ¦ 0,002 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 7,850 ¦ 6,950 ¦ 1,850 ¦ 1,850 ¦ 1,850 ¦ 1,400 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ 1,400 ¦ 1,400 ¦ 0,450 ¦ 0,450 ¦ 0,250 ¦ 0,250 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ дорожное строительство * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ в том числе за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерального бюджета ¦ 4,563 ¦ 4,189 ¦ 1,190 ¦ 1,190 ¦ 0,997 ¦ 0,812 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 0,023 ¦ 0,009 ¦ ¦ ¦ 0,007 ¦ 0,002 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 3,140 ¦ 2,780 ¦ 0,740 ¦ 0,740 ¦ 0,740 ¦ 0,560 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ 1,400 ¦ 1,400 ¦ 0,450 ¦ 0,450 ¦ 0,250 ¦ 0,250 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ в том числе за счет средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Пензенской области ¦ 4,710 ¦ 4,170 ¦ 1,110 ¦ 1,110 ¦ 1,110 ¦ 0,840 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 4,710 ¦ 4,170 ¦ 1,110 ¦ 1,110 ¦ 1,110 ¦ 0,840 ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦¦ +----------------------------------------------¦¦ ¦ II этап ¦ из него: ¦¦ ¦ 2007-2010 +----------------------------------¦¦ ¦ годы ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 год ¦ 2010 ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ 1 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ Расходы на НИОКР - всего ¦ 0,914 ¦ 0,907 ¦ 0,002 ¦ ¦ 0,005 ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 0,014 ¦ 0,007 ¦ 0,002 ¦ ¦ 0,005 ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 0,900 ¦ 0,900 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ дорожное строительство * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ в том числе за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерального бюджета ¦ 0,374 ¦ 0,367 ¦ 0,002 ¦ ¦ 0,005 ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 0,014 ¦ 0,007 ¦ 0,002 ¦ ¦ 0,005 ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 0,360 ¦ 0,360 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ телекоммуникационная связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ в том числе за счет средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Пензенской области ¦ 0,540 ¦ 0,540 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-------+-------+----------+-------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 0,540 ¦ 0,540 ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------------+Примечание: Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодномууточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объемфинансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программекапитального строительства объектов Правительства Пензенской области насоответствующий год.
Таблица 3
Распределение средств на прочие текущие расходы по источникам
финансирования и направлениям их расходования
млн. рублей в ценах 2002 г.+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ На период ¦ в том числе:¦ ¦ реализации +--------------------------------------------------¦ ¦ программы ¦ I этап ¦ из него:¦ ¦ 2003-2010 ¦ 2003-2006 +-------------------------------------+¦ ¦ годы ¦ годы ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ Прочие текущие расходы - всего ¦ 694,800 ¦ 328,894 ¦ 49,432 ¦ 71,183 ¦ 94,385 ¦ 113,894 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ здравоохранение ¦ 571,840 ¦ 254,534 ¦ 35,232 ¦ 54,173 ¦ 72,575 ¦ 92,554 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ культура ¦ 80,260 ¦ 43,660 ¦ 10,400 ¦ 11,310 ¦ 11,210 ¦ 10,740 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 3,000 ¦ 1,300 ¦ 0,300 ¦ 0,400 ¦ 0,300 ¦ 0,300 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 39,700 ¦ 29,400 ¦ 3,500 ¦ 5,300 ¦ 10,300 ¦ 10,300 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ в том числе за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерального бюджета ¦ 58,505 ¦ 42,315 ¦ 4,230 ¦ 5,925 ¦ 8,155 ¦ 24,005 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ здравоохранение ¦ 18,200 ¦ 17,270 ¦ 0,200 ¦ 0,220 ¦ 0,250 ¦ 16,600 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ культура ¦ 24,405 ¦ 13,265 ¦ 2,610 ¦ 3,585 ¦ 3,785 ¦ 3,285 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 15,900 ¦ 11,780 ¦ 1,420 ¦ 2,120 ¦ 4,120 ¦ 4,120 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ в том числе за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета Пензенской области ¦ 235,496 ¦ 112,510 ¦ 24,592 ¦ 25,109 ¦ 29,570 ¦ 33,239 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ здравоохранение ¦ 167,631 ¦ 70,285 ¦ 15,822 ¦ 15,834 ¦ 17,495 ¦ 21,134 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ культура ¦ 44,065 ¦ 24,605 ¦ 6,690 ¦ 6,095 ¦ 5,895 ¦ 5,925 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 23,800 ¦ 17,620 ¦ 2,080 ¦ 3,180 ¦ 6,180 ¦ 6,180 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ в том числе за счет внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ источников ¦ 400,799 ¦ 174,069 ¦ 20,610 ¦ 40,149 ¦ 56,660 ¦ 56,650 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ здравоохранение ¦ 386,009 ¦ 166,979 ¦ 19,210 ¦ 38,119 ¦ 54,830 ¦ 54,820 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ культура ¦ 11,790 ¦ 5,790 ¦ 1,100 ¦ 1,630 ¦ 1,530 ¦ 1,530 ¦+-------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+----------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 3,000 ¦ 1,300 ¦ 0,300 ¦ 0,400 ¦ 0,300 ¦ 0,300 ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------------++-----------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦¦ +---------------------------------------------------¦¦ ¦ II этап ¦ из него: ¦¦ ¦ 2007-2010 +---------------------------------------¦¦ ¦ годы ¦ 2007 ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 ¦¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ год ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ 1 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ Прочие текущие расходы - всего ¦ 365,906 ¦ 98,072 ¦ 86,613 ¦ 90,126 ¦ 91,095 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ здравоохранение ¦ 317,306 ¦ 77,772 ¦ 76,613 ¦ 81,026 ¦ 81,895 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ культура ¦ 36,600 ¦ 9,500 ¦ 9,500 ¦ 8,800 ¦ 8,800 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 1,700 ¦ 0,500 ¦ 0,500 ¦ 0,300 ¦ 0,400 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 10,300 ¦ 10,300 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ в том числе за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерального бюджета ¦ 16,190 ¦ 7,030 ¦ 2,940 ¦ 3,110 ¦ 3,110 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ здравоохранение ¦ 0,930 ¦ 0,200 ¦ 0,230 ¦ 0,250 ¦ 0,250 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ культура ¦ 11,140 ¦ 2,710 ¦ 2,710 ¦ 2,860 ¦ 2,860 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 4,120 ¦ 4,120 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ в том числе за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета Пензенской области ¦ 122,986 ¦ 34,242 ¦ 26,873 ¦ 30,506 ¦ 31,365 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ здравоохранение ¦ 97,346 ¦ 22,772 ¦ 21,583 ¦ 26,066 ¦ 26,925 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ культура ¦ 19,460 ¦ 5,290 ¦ 5,290 ¦ 4,440 ¦ 4,440 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 6,180 ¦ 6,180 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ в том числе за счет внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ источников ¦ 226,730 ¦ 56,800 ¦ 56,800 ¦ 56,510 ¦ 56,620 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ здравоохранение ¦ 219,030 ¦ 54,800 ¦ 54,800 ¦ 54,710 ¦ 54,720 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ культура ¦ 6,000 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦+-------------------------------------+-----------+--------+----------+----------+--------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 1,700 ¦ 0,500 ¦ 0,500 ¦ 0,300 ¦ 0,400 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------+Примечание: Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодномууточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объемфинансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программекапитального строительства объектов Правительства Пензенской области на соответствующийгод.
Таблица 4
Объем расходов на реализацию программы "Социальное развитие села до 2010 года"
по направлениям расходования средств и источникам финансирования
млн. рублей в ценах 2002 г.+------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ На период ¦ в том числе:¦ ¦ реализации +----------------------------------------------------¦ ¦ программы ¦ I этап ¦ из него:¦ ¦ 2003-2010 ¦ 2003-2006 +---------------------------------------+¦ ¦ годы ¦ годы ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ Всего расходов ¦ 7997,313 ¦ 3451,365 ¦ 742,013 ¦ 780,724 ¦ 944,263 ¦ 984,365 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - средства федерального бюджета ¦ 1705,065 ¦ 713,594 ¦ 141,719 ¦ 146,344 ¦ 199,279 ¦ 226,252 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - средства бюджета Пензенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 2833,798 ¦ 1284,822 ¦ 309,980 ¦ 294,739 ¦ 347,317 ¦ 332,786 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - внебюджетные источники ¦ 3458,450 ¦ 1452,949 ¦ 290,314 ¦ 339,641 ¦ 397,667 ¦ 425,327 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ Капитальные вложения - всего ¦ 7293,240 ¦ 3114,112 ¦ 690,281 ¦ 707,241 ¦ 847,771 ¦ 868,819 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - средства федерального бюджета ¦ 1641,997 ¦ 667,090 ¦ 136,299 ¦ 139,229 ¦ 190,127 ¦ 201,435 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - средства бюджета Пензенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 2593,592 ¦ 1168,142 ¦ 284,278 ¦ 268,520 ¦ 316,637 ¦ 298,707 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - внебюджетные источники ¦ 3057,651 ¦ 1278,880 ¦ 269,704 ¦ 299,492 ¦ 341,007 ¦ 368,677 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ Научно-исследовательские и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ опытно-конструкторские работы ¦ 9,273 ¦ 8,359 ¦ 2,300 ¦ 2,300 ¦ 2,107 ¦ 1,652 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - средства федерального бюджета ¦ 4,563 ¦ 4,189 ¦ 1,190 ¦ 1,190 ¦ 0,997 ¦ 0,812 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - средства бюджета Пензенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 4,710 ¦ 4,170 ¦ 1,110 ¦ 1,110 ¦ 1,110 ¦ 0,840 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ Прочие текущие расходы ¦ 694,800 ¦ 328,894 ¦ 49,432 ¦ 71,183 ¦ 94,385 ¦ 113,894 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - средства федерального бюджета ¦ 58,505 ¦ 42,315 ¦ 4,230 ¦ 5,925 ¦ 8,155 ¦ 24,005 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - средства бюджета Пензенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 235,496 ¦ 112,510 ¦ 24,592 ¦ 25,109 ¦ 29,570 ¦ 33,239 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ - внебюджетные источники ¦ 400,799 ¦ 174,069 ¦ 20,610 ¦ 40,149 ¦ 56,660 ¦ 56,650 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ Из общего объема финансирования ¦ 7997,313 ¦ 2621,865 ¦ 742,013 ¦ 780,724 ¦ 944,263 ¦ 984,365 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ жилищное строительство ¦ 2178,000 ¦ 772,000 ¦ 160,000 ¦ 175,000 ¦ 195,000 ¦ 242,000 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ образование ¦ 405,400 ¦ 276,200 ¦ 82,100 ¦ 66,400 ¦ 60,800 ¦ 66,900 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ здравоохранение ¦ 817,892 ¦ 381,386 ¦ 68,123 ¦ 89,084 ¦ 100,475 ¦ 123,704 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ культура ¦ 676,800 ¦ 240,720 ¦ 33,450 ¦ 22,980 ¦ 101,680 ¦ 82,610 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 20,723 ¦ 11,209 ¦ 2,800 ¦ 2,900 ¦ 2,807 ¦ 2,702 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 47,550 ¦ 36,350 ¦ 5,350 ¦ 7,150 ¦ 12,150 ¦ 11,700 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ электрификация ¦ 501,146 ¦ 276,298 ¦ 30,410 ¦ 56,220 ¦ 107,640 ¦ 82,028 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ газификация ¦ 1804,000 ¦ 82,500 ¦ 228,000 ¦ 228,000 ¦ 228,000 ¦ 228,000 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ водоснабжение ¦ 1315,402 ¦ 441,702 ¦ 109,630 ¦ 111,040 ¦ 110,261 ¦ 110,771 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ телекоммуникацирнная связь ¦ 230,400 ¦ 103,500 ¦ 22,150 ¦ 21,950 ¦ 25,450 ¦ 33,950 ¦+------------------------------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------¦¦ дорожное строительство * ¦ 2042,000 ¦ 819,000 ¦ 223,000 ¦ 182,000 ¦ 196,000 ¦ 218,000 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦¦ +-------------------------------------------------------¦¦ ¦ II этап ¦ из него: ¦¦ ¦ 2007-2010 +-------------------------------------------¦¦ ¦ годы ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ 1 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ Всего расходов ¦ 4545,948 ¦ 1075,816 ¦ 1125,411 ¦ 1193,333 ¦ 1151,388 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - средства федерального бюджета ¦ 991,471 ¦ 225,492 ¦ 240,236 ¦ 269,686 ¦ 256,057 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - средства бюджета Пензенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 1548,976 ¦ 389,508 ¦ 385,891 ¦ 408,361 ¦ 365,216 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - внебюджетные источники ¦ 2005,501 ¦ 460,816 ¦ 499,284 ¦ 515,286 ¦ 530,115 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ Капитальные вложения - всего ¦ 4179,128 ¦ 976,837 ¦ 1038,796 ¦ 1103,207 ¦ 1060,288 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - средства федерального бюджета ¦ 974,907 ¦ 218,095 ¦ 237,294 ¦ 266,576 ¦ 252,942 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - средства бюджета Пензенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 1425,450 ¦ 354,726 ¦ 359,018 ¦ 377,855 ¦ 333,851 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - внебюджетные источники ¦ 1778,771 ¦ 404,016 ¦ 442,484 ¦ 458,776 ¦ 473,495 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ Научно-исследовательские и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ опытно-конструкторские работы ¦ 0,914 ¦ 0,907 ¦ 0,002 ¦ ¦ 0,005 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - средства федерального бюджета ¦ 0,374 ¦ 0,367 ¦ 0,002 ¦ ¦ 0,005 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - средства бюджета Пензенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 0,540 ¦ 0,540 ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ Прочие текущие расходы ¦ 365,906 ¦ 98,072 ¦ 86,613 ¦ 90,126 ¦ 91,095 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - средства федерального бюджета ¦ 16,190 ¦ 7,030 ¦ 2,940 ¦ 3,110 ¦ 3,110 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - средства бюджета Пензенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 122,986 ¦ 34,242 ¦ 26,873 ¦ 30,506 ¦ 31,365 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ - внебюджетные источники ¦ 226,730 ¦ 56,800 ¦ 56,800 ¦ 56,510 ¦ 56,620 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ Из общего объема финансирования ¦ 5375,448 ¦ 1075,816 ¦ 1125,411 ¦ 1193,333 ¦ 1151,388 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ жилищное строительство ¦ 1406,000 ¦ 288,000 ¦ 330,000 ¦ 365,000 ¦ 423,000 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ образование ¦ 129,200 ¦ 55,200 ¦ 17,700 ¦ 42,300 ¦ 14,000 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ здравоохранение ¦ 436,506 ¦ 110,422 ¦ 105,053 ¦ 111,366 ¦ 109,665 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ культура ¦ 436,080 ¦ 79,370 ¦ 139,370 ¦ 138,670 ¦ 78,670 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ торгово-бытовое обслуживание ¦ 9,514 ¦ 2,507 ¦ 2,502 ¦ 2,200 ¦ 2,305 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ информационно-консультационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение сельского населения ¦ 11,200 ¦ 11,200 ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ электрификация ¦ 224,848 ¦ 56,212 ¦ 56,212 ¦ 56,212 ¦ 56,212 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ газификация ¦ 1721,500 ¦ 223,000 ¦ 223,000 ¦ 223,000 ¦ 223,000 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ водоснабжение ¦ 873,700 ¦ 218,105 ¦ 218,374 ¦ 218,485 ¦ 218,736 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ телекоммуникацирнная связь ¦ 126,900 ¦ 31,800 ¦ 33,200 ¦ 36,100 ¦ 25,800 ¦+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------¦¦ дорожное строительство * ¦ 40920,00 ¦ 268,000 ¦ 293,000 ¦ 316,000 ¦ 346,000 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------+* - затраты по дорожному строительству учтены в рамках федеральной целевой программы"Модернизация транспортной системы России" (подпрограмма "Автомобильные дороги"), госзаказчикМинтранс РоссииПримечание: Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодномууточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объемфинансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программе капитальногостроительства объектов Правительства Пензенской области на соответствующий год.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня егоофициального опубликования.
Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарёв
г. Пенза
18 ноября 2002 года
N 401-ЗПО