Приложение к Постановлению от 10.07.2017 г № 1155 Прогноз

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе «Развитие культуры города Кузнецка пензенской области на 2014 — 2020 годы» на 2016 — 2020 годы


Управление культуры города Кузнецка
N п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) Единица измерения объема муниципальной услуги Объем муниципальной услуги Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства"
Управление культуры города Кузнецка
Основное мероприятие. Поддержка любительских творческих коллективов, сохранение и развитие традиционной народной культуры
Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры
1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха Количество клубных формирований Ед. 84 84 84 85 85 26192,0 26945,7 25717,3 25703,1 36335,0
Количество досуговых мероприятий на платной основе Ед. 704 710 710 710 707
Количество мероприятий на безвозмездной основе Ед. 798 798 799 800 797
Количество массовых мероприятий Ед. 72 89 90 92 76
Количество клубов по интересам, любительских объединений Ед. 19 19 19 19 19
2 Организация досуга жителей городского округа с использованием аттракционного хозяйства и организация обустройства мест массового отдыха населения Количество проведенных досуговых мероприятий Ед. 184 200 200 200 184 4353,0 4681,9 4443,9 4442,9 4260,2
Услуга по содержанию объектов учреждения в надлежащем состоянии Ед. 7 7 7 7 7
Услуга по благоустройству и озеленению территории парка Кв. м. 31495 31495 31495 31495 31495
Услуга по обслуживанию посетителей на аттракционах Чел. 23350 23350 23350 23350 23350
Основное мероприятие. Развитие библиотечного дела
Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)
1. Библиотечное обслуживание населения Количество документов, выданных библиотекой Экз. 517792 - - - 508000 15945,1 16826,8 16136,2 16120,9 26364,5
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей Запись 722 - - - 900
Количество конкурсов и фестивалей Меропр. 10 - - - 10
Количество проведенных методических семинаров, конференций, круглых столов Меропр. 4 - - - 4
2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Число посещений Ед. - 172250 172350 172450 -
3. Организация деятельности клубных формирований Количество клубных формирований Ед. - 11 11 11 -
Число участников клубных формирований Чел. - 223 223 223 -
Основное мероприятие. Развитие музейного дела
Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (музеи и постоянные выставки)
1 Услуги, оказываемые населению в сфере музейного дела Количество посетителей Ед. 11000 11000 11800 11800 11800 2578,7 3099,3 2942,5 2939,0 3828,3
Основное мероприятие. Поддержка, сохранение и развитие художественного творчества
Мероприятие. Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования
1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы) Контингент (учащиеся) Чел. 1535 1560 1575 1575 1554 35184,1 35490,3 35131,3 35131,3 53799,5

Заместитель главы
администрации города Кузнецка
Л.Н.ПАСТУШКОВА