Приложение к Приказу от 21.07.2017 г № 59


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА на 2017 - 2019 гг. по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение ООО "Альбатрос" 440000, г. Пенза, ул. Славы, д. 4а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем сточных вод
Наименование показателя Ед. изм. Величина показателей
август - декабрь 2017 г. январь - июнь 2018 г. июль - декабрь 2018 г. январь - июнь 2019 г. июль - декабрь 2019 г.
Объем сточных вод тыс. куб. м 32,513 32,513 32,513 32,513 32,513
Объем сточных вод, используемых на собственные нужды тыс. куб. м - - - - -
Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения тыс. куб. м - - - - -
Объем покупных стоков тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 32,513 32,513 32,513 32,513 32,513
Объем потерь тыс. куб. м - - - - -
Уровень потерь к объему отпущенных стоков в сеть %% 0%% 0%% 0%% 0%% 0%%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 32,513 32,513 32,513 32,513 32,513
населению тыс. куб. м 26,042 26,042 26,042 26,042 26,042
бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
прочим потребителям тыс. куб. м 4,270 4,270 4,270 4,270 4,270
соб. потребление тыс. куб. м - - - - -
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя Ед. изм. Величина показателей
август - декабрь 2017 г. январь - июнь 2018 г. июль - декабрь 2018 г. январь - июнь 2019 г. июль - декабрь 2019 г.
Текущие расходы, в том числе: тыс. руб. 645,8 645,8 669,4 669,4 689,2
операционные расходы тыс. руб. 6 39,4 639,4 6 62,7 6 62,7 682,4
неподконтрольные расходы тыс. руб. 6,4 6,4 6,6 6,6 6,8
расходы на приобретение электрической энергии тыс. руб. - - - - -
Расходы на амортизацию тыс. руб. - - - - -
Итого финансовых потребностей тыс. руб. 645,8 645,8 669,4 669,4 689,2
Нормативный уровень прибыли тыс. руб. - - - - -
Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. - - - - -
Необходимая валовая выручка тыс. руб. 645,8 645,8 669,4 669,4 689,2

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
1 2 3 4 5
1 Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства II - IV кварталы 2017 года Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО "Альбатрос"
1 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) План 2017 г. План 2018 г. План 2019 г.
1.1. Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км - - -
2 Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %% 100 100 100
2.2. очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения %% - - -
3 Энергетическая эффективность
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/куб. м - - -
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб. м - - -

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год
Производственная программа на 2016 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами 2017 год -