Приложение к Приказу от 16.09.2016 г № 55


-1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА на 2016 - 2018 годы по питьевой воде (питьевому водоснабжению)
-1 Паспорт производственной программы
-1 Наименование регулируемой организации, ее местонахождение ООО "Сельские родники"
-1 442150, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Московская, 85, офис 101
-1 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Голицынский сельсовет
Нижнеломовского района
Пензенской области
-1 Планируемый объем подачи воды
-1 N п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателей
-1 с 01.10.2016 по 31.12.2016 с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017 с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018
-1 1 Объем выработки тыс. куб. м 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40
-1 2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м - - - - -
-1 3 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 118,40 118,40 118,40 118,40 118,40
-1 4 Объем потерь тыс. куб. м 15,561 15,561 15,561 15,561 15,561
-1 5 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %% 13,14%% 13,14%% 13,14%% 13,14%% 13,14%%
-1 6 Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 102,84 102,840 102,84 102,840 102,84
-1 7 населению тыс. куб. м 98,54 98,54 98,54 98,54 98,54
-1 8 бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40
-1 9 прочим потребителям тыс. куб. м 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
-1 10 собственное потребление тыс. куб. м - - - - -

-1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
-1 N п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателей
-1 с 01.10.2016 по 31.12.2016 с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017 с 01.01.2018 по 30.06.2018 01.07.2018 по 31.12.2018
-1 1 Текущие расходы, в том числе: тыс. руб.
-1 операционные расходы тыс. руб. 3 034,66 3 034,66 3214,61 3214,61 3382,96
-1 неподконтрольные расходы тыс. руб. 47,51 47,51 51,59 51,59 55,78
-1 расходы на приобретение электрической энергии тыс. руб. 589,16 589,16 648,08 648,08 703,17
-1 расходы на приобретение топлива тыс. руб. 0,00 0,00 0 0 0
-1 2 Расходы на амортизацию тыс. руб. 0,00 0,00 0 0 0
-1 3 Итого финансовых потребностей тыс. руб. 3 671,33 3 671,33 3 914,28 3 914,28 4 141,91
-1 4 Нормативный уровень прибыли тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1 5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1 6 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 671,33 3 671,33 3 914,28 3 914,28 4 141,91

-1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
-1 N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. Ожидаемый эффект
-1 1 2 3 4 5
-1 1 Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства I - IV квартал 2016 года 79,83 Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

-1 Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
-1 1. Надежность и бесперебойность водоснабжения Единица измерения План 2016 План 2017 План 2018
-1 1.1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения ед./км - - -
-1 2. Качество питьевой воды
-1 2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды %% - - -
-1 2.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды %% - - -
-1 3. Энергетическая эффективность
-1 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 13,1 13,1 13,10
-1 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт. ч/куб. м 0,82 0,82 0,82
-1 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды кВт. ч/куб. м - - -

-1 Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
-1 В связи с отсутствием устанавливаемых на 2015 год значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

-1 Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
-1 Производственная программа на 2015 год не утверждалась

-1 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
-1 Наименование показателя График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
-1 Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами 2016 - 2018 годы -