Постановление от 19.02.2015 г № 172/3

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 N 1096 «Об утверждении муниципальной программы „Развитие культуры города Пензы на 2015 — 2020 годы“»


В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 22.09.2014 N 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1.Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
10 Объемы бюджетных ассигнований программы Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4191522,6 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год - 502348,5 тыс. руб.; 2016 год - 571515,8 тыс. руб.; 2017 год - 674002,0 тыс. руб.; 2018 год - 814552,1 тыс. руб.; 2019 год - 814552,1 тыс. руб.; 2020 год - 814552,1 тыс. руб.

".
1.2.Раздел 2 "Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы: поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.
Задачи:
1. Создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности", в которой планируются мероприятия, направленные на
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет;
2. Создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы", в которой планируются мероприятия, направленные на:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
3. Сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности;
Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на:
- организацию культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды;
4. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания.
Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 5 "Развитие библиотечного дела", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления муниципальной программой.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Пензы.
- Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей.
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
- Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха, зоопарк.
- Увеличение количества пользователей библиотек города Пензы.".

1.3.Раздел 5 "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"5. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
1. Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности;
2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы;
3. Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка;
4. Развитие библиотечного дела;
5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы.
В рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" планируется реализация следующих мероприятий:
1. организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
В рамках подпрограммы "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" планируется реализация следующих мероприятий:
1. организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа - организация работы клубных формирований, сохранение творческих и самодеятельных коллективов, организация и проведении фестивалей, смотров-конкурсов, выставок.
2. организация и проведение спектаклей театра юного зрителя - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МБУ "Пензенский театр юного зрителя", развитие творческой гастрольной деятельности театра, направленное на удовлетворение средствами театрального искусства интеллектуальных потребностей населения;
3. организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий - проведение мероприятий согласно плану мероприятий Управления культуры города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы.
4. укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей - работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности в МБУ "Пензенский ТЮЗ".

В рамках подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" планируется реализация следующих мероприятий:
1.организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха - обеспечение жителей и гостей города Пензы муниципальными услугами с использованием аттракционного хозяйства парков культуры и отдыха;
2.сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МАУ "Пензенский зоопарк", содержание и экспонирование коллекции животных, осуществление воспроизведения диких животных с целью сохранения генофонда редких видов на базе Пензенского зоопарка, экологическое воспитание и просвещение населения.
3.организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий - проведение мероприятий согласно плану мероприятий Управления культуры города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы.
В рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" планируется реализация следующих мероприятий:
1.организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МБУ "Централизованная библиотечная система города Пензы", удовлетворение информационных, образовательных и культурных потребностей пользователей через имеющиеся источники информации - библиотечные документы и иные виды носителей информации.
В рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" планируется реализация мероприятия:
1.руководство и управление в сфере установленных функций - данное мероприятие направлено на обеспечение деятельности аппарата Управления культуры города Пензы и развитие системы муниципальных учреждений культуры и искусства города Пензы на основе прогнозирования, планирования, оценки материальных и технических возможностей.
Мероприятия муниципальной программы связаны с муниципальными услугами, которые предоставляют учреждения культуры и дополнительного образования. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы представлен в Приложении N 6 к муниципальной программе.".
1.4.Раздел 7. "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4191522,6 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 502348,5 тыс. руб.;
2016 год - 571515,8 тыс. руб.;
2017 год - 674002,0 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении N 3 к муниципальной программе.".

1.5.В разделе 10. "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" Программы:
1.5.1.В подраздел 10.1. "Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" (далее Подпрограмма 1) внести следующие изменения:
1.5.1.1.Пункт 5 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
5 Задачи подпрограммы 1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.

".
1.5.1.2.Пункт 6 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
6 Целевые показатели подпрограммы 1. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. 2. Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

".
1.5.1.3.Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
8 Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1490284,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год - 189306,6 тыс. руб.; 2016 год - 210349,9 тыс. руб.; 2017 год - 240358,5 тыс. руб.; 2018 год - 283423,0 тыс. руб.; 2019 год - 283423,0 тыс. руб.; 2020 год - 283423,0 тыс. руб.

".
1.5.1.4.Пункт 10.1.2. "Цели, задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие системы художественно - эстетического и музыкального образования, поддержка молодых дарований.
Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.".

1.5.1.5.Пункт 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1490284,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 189306,6 тыс. руб.;
2016 год - 210349,9 тыс. руб.;
2017 год - 240358,5 тыс. руб.;
2018 год - 283423,0 тыс. руб.;
2019 год - 283423,0 тыс. руб.;
2020 год - 283423,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 2 к муниципальной программе.".

1.5.2.В подраздел 10.2. "Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" (далее - Подпрограмма 2) внести следующие изменения:
1.5.2.1.Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
8 Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1288223,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год - 150 909,2 тыс. руб. 2016 год - 173 093,0 тыс. руб. 2017 год - 206 315,5 тыс. руб. 2018 год - 252 635,1 тыс. руб. 2019 год - 252 635,1 тыс. руб. 2020 год - 252 635,1 тыс. руб.

".
1.5.2.2.Пункт 10.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.2.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1288223,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 150909,2 тыс. руб.;
2016 год - 173093,0 тыс. руб.;
2017 год - 206315,5 тыс. руб.;
2018 год - 252635,1 тыс. руб.;
2019 год - 252635,1 тыс. руб.;
2020 год - 252635,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 2 к муниципальной программе.".

1.5.3.В подраздел 10.3. "Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" (далее - Подпрограмма 3) внести следующие изменения:
1.5.3.1.Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
8 Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) Общий объем финансирования подпрограммы составляет 944040,9 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год - 108073,9 тыс. руб.; 2016 год - 125145,3 тыс. руб.; 2017 год - 151723,4 тыс. руб.; 2018 год - 186366,1 тыс. руб.; 2019 год - 186366,1 тыс. руб.; 2020 год - 186366,1 тыс. руб.

".
1.5.3.2.Пункт 10.3.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.3.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 944040,9 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 108073,9 тыс. руб.;
2016 год - 125145,3 тыс. руб.;
2017 год - 151723,4 тыс. руб.;
2018 год - 186366,1 тыс. руб.;
2019 год - 186366,1 тыс. руб.;
2020 год - 186366,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 2 к муниципальной программе.".

1.5.4.В подраздел 10.4. "Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 4) внести следующие изменения:
1.5.4.1.Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"
8 Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) Общий объем финансирования подпрограммы составляет 411563,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год - 44512,1 тыс. руб.; 2016 год - 53354,6 тыс. руб.; 2017 год - 66031,6 тыс. руб.; 2018 год - 82554,9 тыс. руб.; 2019 год - 82554,9 тыс. руб.; 2020 год - 82554,9 тыс. руб.

".
1.5.4.2.Пункт 10.4.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.4.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 411563,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 44512,1 тыс. руб.;
2016 год - 53354,6 тыс. руб.;
2017 год - 66031,6 тыс. руб.;
2018 год - 82554,9 тыс. руб.;
2019 год - 82554,9 тыс. руб.;
2020 год - 82554,9 тыс. руб.".

1.5.5.В подраздел 10.5. "Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" внести следующие изменения:
1.5.5.1.Пункт 8 Паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы города Пензы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
8 Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57411,7 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2015 год - 9546,7 тыс. руб.; 2016 год - 9573,0 тыс. руб.; 2017 год - 9573,0 тыс. руб.; 2018 год - 9573,0 тыс. руб.; 2019 год - 9573,0 тыс. руб.; 2020 год - 9573,0 тыс. руб.

".
1.5.5.2.Пункт 10.5.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.5.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57411,7 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 9546,7 тыс. руб.;
2016 год - 9573,0 тыс. руб.;
2017 год - 9573,0 тыс. руб.;
2018 год - 9573,0 тыс. руб.;
2019 год - 9573,0 тыс. руб.;
2020 год - 9573,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 2 к муниципальной программе.".

1.6.Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.7.Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.8.Приложение N 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.9.Приложение N 6 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.10.Приложение N 8 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 5 к настоящему постановлению.
2.Данное постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по организации деятельности администрации, начальника Управления культуры города Пензы.
Глава администрации города
Ю.И.КРИВОВ