Приложение к Решению от 25.05.2012 г № 48-52/5 Структура
Ведомственная структура расходов бюджета города Кузнецка пензенской области на 2011 год
┌────────────────────────────────┬────┬──┬───┬─────────┬───┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ Наименование │ПрП │Рз│Пр │ ЦСР │Вид│Назначено│Исполнено│ % │
│ │ │ │ │ │ │ на 2011 │ за 2011 │исполнения│
│ │ │ │ │ │ │ год │ год │ к году │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА │901 │ │ │ │ │ 198878,9│ 178566,3│ 89,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Общегосударственные вопросы │901 │01│ │ │ │ 38837,4│ 37106,4│ 95,5│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Функционирование Правительства │901 │01│04 │ │ │ 32041│ 31353,8│ 97,9│
│ Российской Федерации, высших │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ исполнительных органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ местных администраций │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │901 │01│04 │002 00 00│ │ 30291,9│ 29604,7│ 97,7│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │901 │01│04 │002 04 00│ │ 29025,2│ 28467,4│ 98,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │01│04 │002 04 00│500│ 28983,7│ 28434,9│ 98,1│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Финансирование расходов, │901 │01│04 │002 04 00│930│ 41,5│ 32,5│ 78,3│
│ осуществляемое за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, поступающих от сдачи│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в аренду имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальными организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Глава местной администрации │901 │01│04 │002 08 00│ │ 1266,7│ 1137,3│ 89,8│
│ (исполнительно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ распорядительного органа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципального образования) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │01│04 │002 08 00│500│ 1266,7│ 1137,3│ 89,8│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции на выполнение │901 │01│04 │807 93 00│ │ 1722,6│ 1722,6│ 100,0│
│ передаваемых полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │901 │01│04 │807 93 05│ │ 384,5│ 384,5│ 100,0│
│ полномочий по управлению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ охраной труда │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │01│04 │807 93 05│500│ 384,5│ 384,5│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │901 │01│04 │807 93 70│ │ 569│ 569│ 100,0│
│ полномочий в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ административных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ правоотношений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │01│04 │807 93 70│500│ 569│ 569│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │901 │01│04 │807 93 84│ │ 769,1│ 769,1│ 100,0│
│ полномочий по образованию и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обеспечению деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ комиссий по делам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ несовершеннолетних и защите их│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ прав в Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │01│04 │807 93 84│500│ 769,1│ 769,1│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│901 │01│04 │522 00 00│ │ 1,5│ 1,5│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │01│04 │522 58 00│ │ 1,5│ 1,5│ 100,0│
│ "Социальная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельных категорий граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области в жилищной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сфере" на 2010 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Социальная │901 │01│04 │522 58 03│ │ 1,5│ 1,5│ 100,0│
│ поддержка молодых семей в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жилищной сфере" на 2010 - 2015│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │01│04 │522 58 03│500│ 1,5│ 1,5│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │901 │01│04 │795 00 00│ │ 25│ 25│ 100,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │01│04 │795 87 00│ │ 25│ 25│ 100,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │01│04 │795 87 00│500│ 25│ 25│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие общегосударственные │901 │01│13 │ │ │ 6796,4│ 5752,6│ 84,6│
│ вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Реализация государственных │901 │01│13 │092 00 00│ │ 3060,7│ 2060,6│ 67,3│
│ функций, связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение других обязательств│901 │01│13 │092 03 00│ │ 3060,7│ 2060,6│ 67,3│
│ государства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на уплату взносов в │901 │01│13 │092 03 01│ │ 266,4│ 266,4│ 100,0│
│ ассоциацию муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │01│13 │092 03 01│500│ 266,4│ 266,4│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на оплату │901 │01│13 │092 03 02│ │ 8,3│ 8,2│ 98,8│
│ государственной пошлины, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ исполнение судебных актов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │01│13 │092 03 02│500│ 8,3│ 8,2│ 98,8│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на выплату именных │901 │01│13 │092 03 04│ │ 2786│ 1786│ 64,1│
│ стипендий и именных премий │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Главы администрации города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │01│13 │092 03 04│013│ 2786│ 1786│ 64,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Учреждения культуры и │901 │01│13 │440 00 00│ │ 2176,5│ 2132,9│ 98,0│
│ мероприятия в сфере культуры и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ кинематографии │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │901 │01│13 │440 99 00│ │ 2176,5│ 2132,9│ 98,0│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│901 │01│13 │440 99 00│001│ 1963,4│ 1921│ 97,8│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │901 │01│13 │440 99 00│980│ 213,1│ 211,9│ 99,4│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│901 │01│13 │522 00 00│ │ 293,5│ 293,5│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │01│13 │522 52 00│ │ 293,5│ 293,5│ 100,0│
│ "Развитие гражданского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общества" (2009 - 2013 годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │01│13 │522 52 00│013│ 293,5│ 293,5│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции на выполнение │901 │01│13 │807 93 00│ │ 73,9│ 73,9│ 100,0│
│ передаваемых полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │901 │01│13 │807 93 85│ │ 73,9│ 73,9│ 100,0│
│ полномочий по формированию, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ содержанию и использованию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Архивного фонда Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│901 │01│13 │807 93 85│001│ 73,9│ 73,9│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии муниципальному │901 │01│13 │901 00 00│ │ 1187,9│ 1187,8│ 100,0│
│ автономному учреждению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ "Правовое управление города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии юридическим лицам │901 │01│13 │901 00 00│006│ 1187,9│ 1187,8│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │901 │01│13 │795 00 00│ │ 3,9│ 3,9│ 100,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │01│13 │795 87 00│ │ 3,9│ 3,9│ 100,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │901 │01│13 │795 87 00│500│ 3,9│ 3,9│ 100,0│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Национальная безопасность и │901 │03│ │ │ │ 257,6│ 227,2│ 88,2│
│правоохранительная деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Органы внутренних дел │901 │03│02 │ │ │ 257,6│ 227,2│ 88,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │901 │03│02 │795 00 00│ │ 257,6│ 227,2│ 88,2│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │03│02 │795 37 00│ │ 257,6│ 227,2│ 88,2│
│ "О профилактике правонарушений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в городе Кузнецке Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2009 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │03│02 │795 37 00│500│ 257,6│ 227,2│ 88,2│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Национальная экономика │901 │04│ │ │ │ 1339,8│ 1207,9│ 90,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Транспорт │901 │04│08 │ │ │ 749,4│ 749,4│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие виды транспорта │901 │04│08 │317 00 00│ │ 749,4│ 749,4│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии на проведение │901 │04│08 │317 01 00│ │ 749,4│ 749,4│ 100,0│
│ отдельных мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ другим видам транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии юридическим лицам │901 │04│08 │317 01 00│006│ 749,4│ 749,4│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие вопросы в области │901 │04│12 │ │ │ 590,4│ 458,5│ 77,7│
│ национальной экономики │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на изготовление │901 │04│12 │909 00 00│ │ 50│ 0│ 0,0│
│ проекта подетальной планировки│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ рынка с автостоянкой │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │04│12 │909 00 00│013│ 50│ │ 0,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │901 │04│12 │795 00 00│ │ 410,6│ 392,5│ 95,6│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │04│12 │795 97 00│ │ 410,6│ 392,5│ 95,6│
│ "Развитие и поддержка малого и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ среднего предпринимательства в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ городе Кузнецке на 2009 - 2011│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│901 │04│12 │795 97 00│001│ 410,6│ 392,5│ 95,6│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на содержание МУ │901 │04│12 │905 00 00│ │ 129,8│ 66│ 50,8│
│ "Кузнецкий бизнес-инкубатор" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│901 │04│12 │905 00 00│001│ 33,4│ 33,4│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Финансирование расходов, │901 │04│12 │905 00 00│930│ 96,4│ 32,6│ 33,8│
│ осуществляемое за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, поступающих от сдачи│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в аренду имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальными организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Жилищно-коммунальное хозяйство │901 │05│ │ │ │ 10950,3│ 96586,6│ 88,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Жилищное хозяйство │901 │05│01 │ │ │ 26897,4│ 25402,7│ 94,4│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение мероприятий по │901 │05│01 │098 00 00│ │ 11683,9│ 11681,2│ 100,0│
│ капитальному ремонту │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ многоквартирных домов и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ переселению граждан из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ аварийного жилищного фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение мероприятий по │901 │05│01 │098 01 00│ │ 9765,8│ 9765,8│ 100,0│
│ капитальному ремонту │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ многоквартирных домов и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ переселению граждан из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ аварийного жилищного фонда за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ счет средств, поступивших от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственной корпорации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Фонд содействия реформированию│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение мероприятий по │901 │05│01 │098 01 04│ │ 9765,8│ 9765,8│ 100,0│
│ переселению граждан из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ аварийного жилищного фонда с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учетом необходимости развития │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ малоэтажного жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ строительства за счет средств,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ поступающих от государственной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ корпорации Фонд содействия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ реформированию ЖКХ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │901 │05│01 │098 01 04│003│ 9765,8│ 9765,8│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение мероприятий по │901 │05│01 │098 02 00│ │ 1918,1│ 1915,4│ 99,9│
│ капитальному ремонту │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ многоквартирных домов и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ переселению граждан из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ аварийного жилищного фонда за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ счет средств бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение мероприятий по │901 │05│01 │098 02 14│ │ 665,9│ 663,3│ 99,6│
│ переселению граждан из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ аварийного жилищного фонда с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учетом необходимости развития │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ малоэтажного жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ строительства, за счет средств│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ местного бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │901 │05│01 │098 02 14│003│ 665,9│ 663,3│ 99,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение мероприятий по │901 │05│01 │098 02 15│ │ 1252,2│ 1252,1│ 100,0│
│ переселению граждан из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ аварийного жилищного фонда с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учетом необходимости развития │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ малоэтажного жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ строительства, за счет средств│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ местного бюджета сверх │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ софинансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │901 │05│01 │098 02 15│003│ 1252,2│ 1252,1│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│901 │05│01 │522 00 00│ │ 3756,4│ 3715,3│ 98,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │05│01 │522 40 00│ │ 396,4│ 355,3│ 89,6│
│ "Комплексная программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ модернизации и реформирования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ хозяйства Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2011 - 2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Модернизация и │901 │05│01 │522 40 03│ │ 396,4│ 355,3│ 89,6│
│ строительство систем │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ теплоснабжения в населенных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктах Пензенской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │05│01 │522 40 03│013│ 394,2│ 353,1│ 89,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │05│01 │522 40 03│500│ 2,2│ 2,2│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │05│01 │522 88 00│ │ 3360│ 3360│ 100,0│
│ "Дети Пензенской области" на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2009 - 2012 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Дети и семья" │901 │05│01 │522 88 03│ │ 3360│ 3360│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │901 │05│01 │522 88 03│003│ 3360│ 3360│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │901 │05│01 │795 00 00│ │ 11457,1│ 10006,2│ 87,3│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │05│01 │795 40 00│ │ 825,8│ 823,9│ 99,8│
│ "Развитие систем коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ инфраструктуры города Кузнецка│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2011 - 2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Модернизация и │901 │05│01 │795 40 03│ │ 825,8│ 823,9│ 99,8│
│ строительство систем │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ теплоснабжения в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │05│01 │795 40 03│013│ 825,8│ 823,9│ 99,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая │901 │05│01 │795 86 00│ │ 10631,3│ 9182,3│ 86,4│
│ --------- "Улучшение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обеспечения муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждений здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ города Кузнецка медицинскими │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ кадрами на 2010 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│901 │05│01 │795 86 00│001│ 10631,3│ 9182,3│ 86,4│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Коммунальное хозяйство │901 │05│02 │ │ │ 1200│ 1048,3│ 87,4│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Поддержка коммунального │901 │05│02 │351 00 00│ │ 1200│ 1048,3│ 87,4│
│ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия в области │901 │05│02 │351 05 00│ │ 1200│ 1048,3│ 87,4│
│ коммунального хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Компенсация выпадающих │901 │05│02 │351 05 01│ │ 1200│ 1048,3│ 87,4│
│ расходов организациям, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ предоставляющим населению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ услуги бани по ценам, не │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обеспечивающим возмещение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ издержек │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии юридическим лицам │901 │05│02 │351 05 01│006│ 1200│ 1048,3│ 87,4│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Благоустройство │901 │05│03 │ │ │ 81405,6│ 70135,6│ 86,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Благоустройство │901 │05│03 │600 00 00│ │ 81405,6│ 70135,6│ 86,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Уличное освещение │901 │05│03 │600 01 00│ │ 11670,5│ 10711,9│ 91,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │05│03 │600 01 00│500│ 11670,5│ 10711,9│ 91,8│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Содержание автомобильных дорог│901 │05│03 │600 02 00│ │ 32995,5│ 31659,4│ 96,0│
│ и инженерных сооружений на них│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в границах городских округов и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ поселений в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ благоустройства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на содержание │901 │05│03 │600 02 03│ │ 32995,5│ 31659,4│ 96,0│
│ автомобильных дорог и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ инженерных сооружений на них в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ границах городских округов и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ поселений в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ благоустройства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии юридическим лицам │901 │05│03 │600 02 03│006│ 32995,5│ 31659,4│ 96,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Озеленение │901 │05│03 │600 03 00│ │ 11038,2│ 9942,8│ 90,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии юридическим лицам │901 │05│03 │600 03 00│006│ 11038,2│ 9942,8│ 90,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Организация и содержание мест │901 │05│03 │600 04 00│ │ 1351│ 1061│ 78,5│
│ захоронения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │05│03 │600 04 00│500│ 1090│ 800│ 73,4│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии юридическим лицам │901 │05│03 │600 04 00│006│ 261│ 261│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие мероприятия по │901 │05│03 │600 05 00│ │ 23521,8│ 15931,9│ 67,7│
│ благоустройству городских │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ округов и поселений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на содержание │901 │05│03 │600 05 01│ │ 1864,1│ 1455,1│ 78,1│
│ светофорного хозяйства, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ приобретение дорожных знаков, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ нанесение разметки │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │05│03 │600 05 01│500│ 1864,1│ 1455,1│ 78,1│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие мероприятия по │901 │05│03 │600 05 02│ │ 657,7│ 571│ 86,8│
│ благоустройству города │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии юридическим лицам │901 │05│03 │600 05 02│006│ 657,7│ 571│ 86,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Предоставление субсидий │901 │05│03 │600 05 05│ │ 21000│ 13905,8│ 66,2│
│ муниципальному казенному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ унитарному предприятию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ "Горкомхоз" на расчеты с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ кредиторами │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии юридическим лицам │901 │05│03 │600 05 05│006│ 21000│ 13905,8│ 66,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на рекультивацию │901 │05│03 │600 08 00│ │ 778,6│ 778,6│ 100,0│
│ полигона ТБО │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │05│03 │600 08 00│500│ 778,6│ 778,6│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Изготовление и установка │901 │05│03 │600 09 00│ │ 50│ 50│ 100,0│
│ адресных аншлагов с названием │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ улиц │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │05│03 │600 09 00│500│ 50│ 50│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Образование │901 │07│ │ │ │ 4533,5│ 4532,7│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Молодежная политика и │901 │07│07 │ │ │ 4533,5│ 4532,7│ 100,0│
│ оздоровление детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Организационно-воспитательная │901 │07│07 │431 00 00│ │ 500│ 499,2│ 99,8│
│ работа с молодежью │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Проведение мероприятий для │901 │07│07 │431 01 00│ │ 500│ 499,2│ 99,8│
│ детей и молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │07│07 │431 01 00│500│ 500│ 499,2│ 99,8│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│901 │07│07 │622 00 00│ │ 3528,5│ 3528,5│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │07│07 │522 52 00│ │ 60│ 60│ 100,0│
│ "Развитие гражданского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общества" (2009 - 2013 годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │07│07 │522 52 00│013│ 60│ 60│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Организация │901 │07│07 │522 88 05│ │ 3468,5│ 3468,5│ 100,0│
│ отдыха, оздоровления и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ занятости детей и подростков" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (в загородных стационарных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ лагерях в период школьных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ каникул) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │07│07 │522 88 05│013│ 3468,5│ 3468,5│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │901 │07│07 │795 00 00│ │ 505│ 505│ 100,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │07│07 │795 84 01│ │ 250│ 250│ 100,0│
│ "Комплексные меры │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ противодействия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ злоупотреблению наркотиками и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ их незаконному обороту, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ профилактики злоупотребления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ психоактивными веществами в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ городе Кузнецке на 2009 - 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │07│07 │795 84 01│500│ 250│ 250│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │07│07 │795 37 00│ │ 255│ 255│ 100,0│
│ "О профилактике правонарушений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в городе Кузнецке Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2009 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │07│07 │795 37 00│500│ 255│ 255│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Социальная политика │901 │10│ │ │ │ 7684,4│ 6437,7│ 83,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальное обслуживание │901 │10│02 │ │ │ 795,4│ 493,6│ 62,1│
│ населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на организацию │901 │10│02 │908 00 00│ │ 795,4│ 493,6│ 62,1│
│ предоставления муниципальных и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ физическим и юридическим лицам│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ города Кузнецка по принципу │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ "одного окна" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │10│02 │908 00 00│500│ 795,4│ 493,6│ 62,1│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальное обеспечение │901 │10│03 │ │ │ 6889│ 5944,1│ 86,3│
│ населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Федеральная целевая --------- │901 │10│03 │100 88 00│ │ 799│ 799│ 100,0│
│ "Жилище" на 2011 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Обеспечение │901 │10│03 │100 88 20│ │ 799│ 799│ 100,0│
│ жильем молодых семей" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │901 │10│03 │100 88 20│005│ 799│ 799│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│901 │10│03 │522 00 00│ │ 4954,7│ 4009,8│ 80,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │10│03 │522 58 00│ │ 4954,7│ 4009,8│ 80,9│
│ "Социальная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельных категорий граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области в жилищной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сфере" на 2010 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Обеспечение │901 │10│03 │522 58 01│ │ 1061,3│ 1061,4│ 100,0│
│ жильем молодых семей" на 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │901 │10│03 │522 58 01│005│ 1061,3│ 1061,4│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Социальная │901 │10│03 │522 58 03│ │ 3213│ 2268│ 70,6│
│ поддержка молодых семей в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жилищной сфере" на 2010 - 2015│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │901 │10│03 │522 58 03│005│ 3213│ 2268│ 70,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Государственная │901 │10│03 │522 58 04│ │ 680,4│ 680,4│ 100,0│
│ поддержка в улучшении жилищных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ условий работников бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сферы Пензенской области" на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │901 │10│03 │622 58 04│005│ 680,4│ 680,4│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │901 │10│03 │795 00 00│ │ 1135,3│ 1135,3│ 100,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │10│03 │795 58 00│ │ 1135,3│ 1135,3│ 100,0│
│ города Кузнецка Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области "Социальная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельных категорий граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ города Кузнецка Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области в жилищной сфере" на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Обеспечение │901 │10│03 │795 58 01│ │ 454,9│ 454,9│ 100,0│
│ жильем молодых семей" на 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │901 │10│03 │795 58 01│005│ 454,9│ 454,9│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Социальная │901 │10│03 │795 58 02│ │ 680,4│ 680,4│ 100,0│
│ поддержка в улучшении жилищных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ условий работников бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сферы города Кузнецка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области" на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │901 │10│03 │795 58 02│005│ 680,4│ 680,4│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Средства массовой информации │901 │12│ │ │ │ 2700│ 2700│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Телевидение и радиовещание │901 │12│01 │ │ │ 2700│ 2700│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия в сфере культуры, │901 │12│01 │450 00 00│ │ 2700│ 2700│ 100,0│
│ кинематографии и средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ массовой информации │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Телерадиокомпании и │901 │12│01 │453 00 00│ │ 2700│ 2700│ 100,0│
│ телеорганизации │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Доведение до сведения жителей │901 │12│01 │453 02 00│ │ 2700│ 2700│ 100,0│
│ города официальной информации │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │12│01 │453 02 00│500│ 2700│ 2700│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Физическая культура и спорт │901 │11│ │ │ │ 34023,2│ 29767,8│ 87,5│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Массовый спорт │901 │11│02 │ │ │ 34023,2│ 29767,8│ 87,5│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Физкультурно-оздоровительная │901 │11│02 │512 00 00│ │ 1700│ 1699│ 99,9│
│ работа и спортивные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия в области │901 │11│02 │512 97 00│ │ 1700│ 1699│ 99,9│
│ здравоохранения, спорта и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ физической культуры, туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │11│02 │512 97 00│500│ 1700│ 1699│ 99,9│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│901 │11│02 │622 00 00│ │ 106,7│ 106,7│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │11│02 │522 52 00│ │ 106,7│ 106,7│ 100,0│
│ "Развитие гражданского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общества" (2009 - 2013 годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │11│02 │522 52 00│013│ 106,7│ 106,7│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центры спортивной подготовки │901 │11│02 │482 00 00│ │ 31344,5│ 27555│ 87,9│
│ (сборные команды) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │901 │11│02 │482 99 00│ │ 31344,5│ 27555│ 87,9│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│901 │11│02 │462 99 00│001│ 26253,6│ 24045,9│ 91,6│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │901 │11│02 │482 99 00│960│ 4875,7│ 3357,5│ 68,9│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Финансирование расходов, │901 │11│02 │482 99 00│930│ 215,2│ 151,6│ 70,4│
│ осуществляемое за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, поступающих от сдачи│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в аренду имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальными организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │901 │11│02 │795 00 00│ │ 872│ 407,1│ 46,7│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │11│02 │795 87 00│ │ 370│ 23,8│ 6,4│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│901 │11│02 │795 87 00│001│ 370│ 23,8│ 6,4│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │11│02 │795 70 00│ │ 300│ 300│ 100,0│
│ "Развитие футбола и хоккея в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ городе Кузнецке Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2010 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │11│02 │795 70 00│013│ 300│ 300│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │901 │11│02 │795 37 00│ │ 150│ 31,3│ 20,9│
│ "О профилактике правонарушений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в городе Кузнецке Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2009 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │901 │11│02 │795 37 00│500│ 31,3│ 31,3│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│901 │11│02 │795 37 00│001│ 118,7│ │ 0,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на реализацию --- │901 │11│02 │795 52 00│ │ 52│ 52│ 100,0│
│ "Развитие гражданского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общества на территории города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка Пензенской области на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2011 - 2013 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │901 │11│02 │795 52 00│013│ 52│ 52│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА │902 │ │ │ │ │ 4656,3│ 4501,7│ 96,7│
│КУЗНЕЦКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Общегосударственные вопросы │902 │01│ │ │ │ 4656,3│ 4501,7│ 96,7│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Функционирование │902 │01│03 │ │ │ 3048,7│ 2957,5│ 97,0│
│ законодательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (представительных) органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственной власти и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ представительных органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │902 │01│03 │002 00 00│ │ 3048,7│ 2957,5│ 97,0│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │902 │01│03 │002 04 00│ │ 1733,7│ 1682,9│ 97,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │902 │01│03 │002 04 00│500│ 1733,7│ 1682,9│ 97,1│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Председатель представительного│902 │01│03 │002 11 00│ │ 1315│ 1274,6│ 96,9│
│ органа муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │902 │01│03 │002 11 00│500│ 1315│ 1274,6│ 96,9│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │902 │01│06 │ │ │ 1517,6│ 1454,2│ 35,8│
│ финансовых, налоговых и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ таможенных органов и органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ финансового │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (финансово-бюджетного) надзора │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │902 │01│06 │002 00 00│ │ 1517,6│ 1454,2│ 95,8│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │902 │01│06 │002 04 00│ │ 673,8│ 617│ 91,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │902 │01│06 │002 04 00│500│ 673,8│ 617│ 91,6│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководитель │902 │01│06 │002 25 00│ │ 843,8│ 837,2│ 99,2│
│ контрольно-счетной палаты │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципального образования и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ его заместители │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │902 │01│06 │002 25 00│500│ 843,8│ 837,2│ 99,2│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение проведения выборов │902 │01│07 │ │ │ 90│ 90│ 100,0│
│ и референдумов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Проведение выборов и │902 │01│07 │020 00 00│ │ 90│ 90│ 100,0│
│ референдумов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Проведение выборов и │902 │01│07 │020 12 00│ │ 90│ 90│ 100,0│
│ референдумов в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ представительные органы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │902 │01│07 │020 12 00│500│ 90│ 90│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО │913 │ │ │ │ │ 222515,6│ 89464,5│ 40,2│
│СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КУЗНЕЦКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Общегосударственные вопросы │913 │01│ │ │ │ 4848,6│ 4323,7│ 89,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Функционирование Правительства │913 │01│04 │ │ │ 509,2│ 445,4│ 87,5│
│ Российской Федерации, высших │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ исполнительных органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ местных администраций │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │913 │01│04 │002 00 00│ │ 509,2│ 445,4│ 87,5│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │913 │01│04 │002 04 00│ │ 509,2│ 445,4│ 87,5│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │913 │01│04 │002 04 00│500│ 509,2│ 445,4│ 87,5│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие общегосударственные │913 │01│13 │ │ │ 4339,4│ 3878,3│ 89,4│
│ вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │913 │01│13 │002 00 00│ │ 3982,7│ 3564│ 89,5│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │913 │01│13 │002 04 00│ │ 3982,7│ 3564│ 89,5│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │913 │01│13 │002 04 00│500│ 3982,7│ 3564│ 89,5│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Реализация государственных │913 │01│13 │092 00 00│ │ 354,9│ 314,3│ 88,6│
│ функций, связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение других обязательств│913 │01│13 │092 03 00│ │ 354,9│ 314,3│ 88,6│
│ государства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на оплату │913 │01│13 │092 03 02│ │ 354,9│ 314,3│ 88,6│
│ государственной пошлины, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ исполнение судебных актов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │913 │01│13 │092 03 02│500│ 354,9│ 314,3│ 88,6│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │913 │01│13 │795 00 00│ │ 1,8│ 0│ 0,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │913 │01│13 │795 87 00│ │ 1,8│ 0│ 0,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │913 │01│13 │795 87 00│500│ 1,8│ │ 0,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Жилищно-коммунальное хозяйство │913 │05│ │ │ │ 42939,9│ 14606,6│ 34,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Жилищное хозяйство │913 │05│01 │ │ │ 16864,3│ 329,3│ 2,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Поддержка жилищного хозяйства │913 │05│01 │350 00 00│ │ 500,6│ 329,3│ 65,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия в области │913 │05│01 │350 03 00│ │ 500,6│ 329,3│ 65,8│
│ жилищного хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Диспетчеризация лифтового │913 │05│01 │350 03 03│ │ 200,6│ 200,6│ 100,0│
│ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │913 │05│01 │350 03 03│500│ 200,6│ 200,6│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Ремонт муниципального жилого │913 │05│01 │350 03 05│ │ 300│ 128,7│ 42,9│
│ фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │913 │05│01 │350 03 05│500│ 300│ 128,7│ 42,9│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │913 │05│01 │795 00 00│ │ 16363,7│ 0│ 0,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │913 │05│01 │795 86 00│ │ 16363,7│ 0│ 0,0│
│ "Улучшение обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка медицинскими кадрами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │913 │05│01 │795 86 00│003│ 16363,7│ │ 0,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Коммунальное хозяйство │913 │05│02 │ │ │ 16333,1│ 12271,3│ 75,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции в объекты│913 │05│02 │102 00 00│ │ 1477,5│ 602,9│ 40,8│
│ капитального строительства, не│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ включенные в целевые программы│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции в объекты│913 │05│02 │102 01 02│ │ 1477,5│ 602,9│ 40,8│
│ капитального строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ собственности муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ бюджетные инвестиции │913 │05│02 │102 01 02│003│ 1477,5│ 602,9│ 40,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Поддержка коммунального │913 │05│02 │351 00 00│ │ 197│ 197│ 100,0│
│ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия в области │913 │05│02 │351 05 00│ │ 197│ 197│ 100,0│
│ коммунального хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │913 │05│02 │351 05 00│500│ 197│ 197│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│913 │05│02 │522 00 00│ │ 3303,2│ 3271,1│ 99,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │913 │05│02 │522 40 00│ │ 3303,2│ 3271,1│ 99,0│
│ "Комплексная программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ модернизации и реформирования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ хозяйства Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2011 - 2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Модернизация и │913 │05│02 │522 40 03│ │ 1883│ 1869,8│ 99,3│
│ строительство систем │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ теплоснабжения в населенных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пунктах Пензенской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │913 │05│02 │522 40 03│013│ 1802,4│ 1798,7│ 99,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │913 │05│02 │522 40 03│003│ 80,6│ 71,1│ 88,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Чистая вода" │913 │05│02 │522 40 04│ │ 1420,2│ 1401,3│ 98,7│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │913 │05│02 │522 40 04│003│ 1200│ 1181,1│ 98,4│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │913 │05│02 │522 40 04│013│ 220,2│ 220,2│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │913 │05│02 │795 00 00│ │ 11355,4│ 8200,3│ 72,2│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │913 │05│02 │795 40 00│ │ 11355,4│ 8200,3│ 72,2│
│ "Развитие систем коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ инфраструктуры города Кузнецка│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 201 - 2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Модернизация и │913 │05│02 │795 40 03│ │ 4673,6│ 4362,7│ 93,3│
│ строительство систем │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ теплоснабжения в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │913 │05│02 │795 40 03│013│ 4485,6│ 4196,9│ 93,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │913 │05│02 │795 04 03│003│ 188│ 165,8│ 88,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Чистая вода" │913 │05│02 │795 40 04│ │ 5119,5│ 3289,6│ 64,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │913 │05│02 │795 40 04│003│ 4605,7│ 2775,8│ 60,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │913 │05│02 │795 40 04│013│ 513,8│ 513,8│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Строительство и │913 │05│02 │795 40 02│ │ 1562,3│ 548│ 35,1│
│ модернизация сетей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сооружений водоотведения в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ городе Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │913 │05│02 │795 40 02│003│ 1562,3│ 548│ 35,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Благоустройство │913 │05│03 │ │ │ 9742,5│ 2006│ 20,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Благоустройство │913 │05│03 │600 00 00│ │ 9742,5│ 2006│ 20,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на содержание │913 │05│03 │600 02 03│ │ 8741,5│ 1005│ 11,5│
│ автомобильных дорог и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ инженерных сооружений на них в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ границах городских округов и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ поселений в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ благоустройства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │913 │05│03 │600 02 03│500│ 8741,5│ 1005│ 11,5│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие мероприятия по │913 │05│03 │600 05 00│ │ 1001│ 1001│ 100,0│
│ благоустройству городских │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ округов и поселений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на ремонт │913 │05│03 │600 05 04│ │ 1001│ 1001│ 100,0│
│ мемориального комплекса "Холм │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Воинской Славы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │913 │05│03 │600 05 04│500│ 1001│ 1001│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Образование │913 │07│ │ │ │ 6378│ 3,6│ 0,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Дошкольное образование │913 │07│01 │ │ │ 5000│ 0│ 0,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции в объекты│913 │07│01 │102 00 00│ │ 5000│ 0│ 0,0│
│ капитального строительства, не│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ включенные в целевые программы│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции в объекты│913 │07│01 │102 01 02│ │ 5000│ 0│ 0,0│
│ капитального строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ собственности муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │913 │07│01 │102 01 02│003│ 5000│ │ 0,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Общее образование │913 │07│02 │ │ │ 1378│ 3,6│ 0,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Школы-детские сады, школы │913 │07│02 │421 00 00│ │ 1378│ 3,6│ 0,3│
│ начальные, неполные средние и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средние │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │913 │07│02 │421 99 00│ │ 1378│ 3,6│ 0,3│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│913 │07│02 │421 99 00│001│ 1378│ 3,6│ 0,3│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Культура и кинематография │913 │08│ │ │ │ 2519,1│ 481,5│ 19,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Учреждения культуры и │913 │08│01 │440 00 00│ │ 2519,1│ 481,5│ 19,1│
│ мероприятия в сфере культуры и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ кинематографии │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │913 │08│01 │440 99 00│ │ 2519,1│ 481,5│ 19,1│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│913 │08│01 │440 99 00│001│ 2519,1│ 481,5│ 19,1│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Здравоохранение │913 │09│ │ │ │ 162511,2│ 66730,5│ 41,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Стационарная медицинская помощь│913 │09│01 │ │ │ 119911,2│ 43955,6│ 36,7│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Больницы, клиники, госпитали, │913 │09│01 │470 00 00│ │ 8530,7│ 8387,4│ 98,3│
│ медико-санитарные части │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │913 │09│01 │470 99 00│ │ 8530,7│ 8387,4│ 98,3│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│913 │09│01 │470 99 00│001│ 8530,7│ 8387,4│ 98,3│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции в объекты│913 │09│01 │102 00 00│ │ 10286,5│ 3400│ 33,1│
│ капитального строительства, не│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ включенные в целевые программы│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции в объекты│913 │09│01 │102 01 02│ │ 10286,5│ 3400│ 33,1│
│ капитального строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ собственности муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │913 │09│01 │102 01 02│003│ 10286,5│ 3400│ 33,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│913 │09│01 │522 00 00│ │ 101094│ 32168,2│ 31,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │913 │09│01 │522 50 00│ │ 101094│ 32168,2│ 31,8│
│ "Модернизация здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по укреплению │913 │09│01 │522 50 11│ │ 92991,9│ 32168,2│ 34,6│
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинских учреждений за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств Федерального фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на реализацию │913 │09│01 │522 50 11│823│ 92991,9│ 32168,2│ 34,6│
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в части укрепления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ завершение строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ранее начатых объектов, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проведение капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ремонта, по созданию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ локальных вычислительных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сетей и каналов связи при │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проведении текущего ремонта в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ зданиях муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждений здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по укреплению │913 │09│01 │522 50 12│ │ 8102,1│ 0│ 0,0│
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинских учреждений за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств бюджета Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на реализацию │913 │09│01 │522 50 12│823│ 8102,1│ │ 0,0│
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в части укрепления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ числе завершение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ строительства ранее начатых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ объектов, проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ капитального ремонта, по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ созданию локальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вычислительных сетей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ каналов связи при проведении │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ текущего ремонта в зданиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Амбулаторная помощь │913 │09│02 │ │ │ 42600│ 22774,9│ 53,5│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Больницы, клиники, госпитали, │913 │09│02 │470 00 00│ │ 6537│ 0│ 0,0│
│ медико-санитарные части │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │913 │09│02 │470 99 00│ │ 6537│ 0│ 0,0│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│913 │09│02 │470 99 00│001│ 6537│ │ 0,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│913 │09│02 │522 00 00│ │ 36063│ 22774,9│ 63,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │913 │09│02 │522 50 00│ │ 36063│ 22774,9│ 63,2│
│ "Модернизация здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по укреплению │913 │09│02 │522 50 11│ │ 35342,1│ 22467│ 63,6│
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинских учреждений за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств Федерального фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на реализацию │913 │09│02 │522 50 11│823│ 35342,1│ 22467│ 63,6│
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в части укрепления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ числе завершение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ строительства ранее начатых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ объектов, проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ капитального ремонта, по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ созданию локальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вычислительных сетей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ каналов связи при проведении │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ текущего ремонта в зданиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по укреплению │913 │09│02 │522 50 12│ │ 720,9│ 307,9│ 42,7│
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинских учреждений за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств бюджета Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на реализацию │913 │09│02 │522 50 12│823│ 720,9│ 307,9│ 42,7│
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в части укрепления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ числе завершение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ строительства ранее начатых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ объектов, проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ капитального ремонта, по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ созданию локальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вычислительных сетей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ каналов связи при проведении │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ текущего ремонта в зданиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Социальная политика │913 │10│ │ │ │ 2130,1│ 2130│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальное обслуживание │913 │10│02 │ │ │ 2130,1│ 2130│ 100,0│
│ населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Дома-интернаты для престарелых│913 │10│02 │501 00 00│ │ 2130,1│ 2130│ 100,0│
│ и инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │913 │10│02 │501 99 00│ │ 2130,1│ 2130│ 100,0│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│913 │10│02 │501 99 00│001│ 2130,1│ 2130│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Физическая культура и спорт │913 │11│ │ │ │ 1188,7│ 1188,6│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Массовый спорт │913 │11│02 │ │ │ 1188,7│ 1188,6│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центры спортивной подготовки │913 │11│02 │482 00 00│ │ 1188,7│ 1188,6│ 100,0│
│ (сборные команды) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │913 │11│02 │482 99 00│ │ 1188,7│ 1188,6│ 100,0│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│913 │11│02 │482 99 00│001│ 1188,7│ 1188,6│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ │948 │ │ │ │ │ 232562,1│ 230799,3│ 99,2│
│НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│КУЗНЕЦКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Образование │948 │07│ │ │ │ 473,6│ 397│ 83,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Молодежная политика и │948 │07│07 │ │ │ 473,6│ 397│ 83,8│
│ оздоровление детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции на выполнение │948 │07│07 │807 93 00│ │ 198,6│ 198,6│ 100,0│
│ передаваемых полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │07│07 │807 93 71│ │ 198,6│ 198,6│ 100,0│
│ полномочий Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по организации отдыха и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ оздоровления детей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ находящихся в трудной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жизненной ситуации │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │948 │07│07 │807 93 71│013│ 198,6│ 198,6│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │948 │07│07 │795 00 00│ │ 275│ 198,4│ 72,1│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │948 │07│07 │795 37 00│ │ 60│ 0│ 0,0│
│ "О профилактике правонарушений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в городе Кузнецке Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2009 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │948 │07│07 │795 37 00│013│ 60│ │ 0,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │948 │07│07 │795 27 00│ │ 215│ 198,4│ 92,3│
│ "Об улучшении демографической │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ситуации в городе Кузнецке │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│948 │07│07 │795 27 00│001│ 215│ 198,4│ 92,3│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Социальная политика │948 │10│ │ │ │ 232088,5│ 230402,3│ 99,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Пенсионное обеспечение │948 │10│01 │ │ │ 899,3│ 740,5│ 82,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Пенсии │948 │10│01 │490 00 00│ │ 850│ 691,3│ 81,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Доплата к пенсиям, │948 │10│01 │491 00 00│ │ 850│ 691,3│ 81,3│
│ дополнительное пенсионное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Доплаты к пенсиям │948 │10│01 │491 01 00│ │ 850│ 691,3│ 81,3│
│ государственных служащих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и муниципальных служащих │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│01 │491 01 00│005│ 850│ 691,3│ 81,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции на выполнение │948 │10│01 │807 93 00│ │ 49,3│ 49,2│ 99,8│
│ передаваемых полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│01 │807 93 69│ │ 49,3│ 49,2│ 99,8│
│ полномочий, связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ реализацией ------ Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области "О государственном │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пенсионном обеспечении за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ выслугу лет государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ гражданских служащих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области и лиц, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ замещающих государственные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ должности Пензенской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│01 │807 93 69│005│ 49,3│ 49,2│ 99,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальное обслуживание │948 │10│02 │ │ │ 35131,7│ 35118,4│ 100,0│
│ населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Дома-интернаты для престарелых│948 │10│02 │501 00 00│ │ 3373,8│ 3373,6│ 100,0│
│ и инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │948 │10│02 │501 99 00│ │ 3373,8│ 3373,6│ 100,0│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │948 │10│02 │501 99 00│980│ 3373,8│ 3373,6│ 100,0│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Учреждения социального │948 │10│02 │508 99 00│ │ 2656,4│ 2643,3│ 99,5│
│ обслуживания населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│948 │10│02 │508 99 00│001│ 595│ 592,3│ 99,5│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │948 │10│02 │508 99 00│980│ 2007,3│ 2007│ 100,0│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Финансирование расходов, │948 │10│02 │508 99 00│930│ 54,1│ 44│ 81,3│
│ осуществляемое за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, поступающих от сдачи│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в аренду имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальными организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции на выполнение │948 │10│02 │807 93 00│ │ 29049,5│ 29049,5│ 100,0│
│ передаваемых полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│02 │807 93 82│ │ 29049,5│ 29049,5│ 100,0│
│ полномочий по социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ поддержке и социальному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обслуживанию граждан пожилого │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ возраста и инвалидов; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ граждан, находящихся в трудной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жизненной ситуации, а также │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ детей-сирот; безнадзорных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ детей; детей, оставшихся без │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ попечения родителей; семей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ имеющих детей (в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ многодетных семей и одиноких │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ родителей) малоимущих граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│948 │10│02 │807 93 82│001│ 29049,5│ 29049,5│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │948 │10│02 │795 00 00│ │ 52│ 52│ 100,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │948 │10│02 │795 87 00│ │ 52│ 52│ 100,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│948 │10│02 │795 87 00│001│ 52│ 52│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальное обеспечение │948 │10│03 │ │ │ 184028,8│ 182564,7│ 99,2│
│ населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Резервные фонды │948 │10│03 │070 00 00│ │ 4350│ 4350│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Резервные фонды органов │948 │10│03 │070 04 00│ │ 4350│ 4350│ 100,0│
│ исполнительной власти субъекта│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │070 04 00│005│ 4350│ 4350│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальная помощь │948 │10│03 │505 00 00│ │ 1431,3│ 1263,2│ 88,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выплата социального пособия на│948 │10│03 │505 22 05│ │ 100│ 93,2│ 93,2│
│ погребение и возмещение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ расходов по гарантированному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ перечню услуг по погребению за│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ счет бюджетов субъектов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Российской Федерации и местных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │948 │10│03 │505 22 05│013│ 100│ 93,2│ 93,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия в области │948 │10│03 │505 33 00│ │ 250│ 239,2│ 95,7│
│ социальной политики │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на подготовку и │948 │10│03 │505 33 50│ │ 240,7│ 229,9│ 95,5│
│ проведение мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ посвященных Дню Победы в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Великой Отечественной войне │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │948 │10│03 │505 33 50│500│ 240,7│ 229,9│ 95,5│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на подготовку и │948 │10│03 │505 33 60│ │ 9,3│ 9,3│ 100,0│
│ проведение мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ посвященных 25-ой годовщине │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ аварии на Чернобыльской АЭС │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │948 │10│03 │505 33 60│500│ 9,3│ 9,3│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение мер социальной │948 │10│03 │505 55 30│ │ 268,5│ 268,5│ 100,0│
│ поддержки реабилитированных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ лиц и лиц, признанных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пострадавшими от политических │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ репрессий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │505 55 30│005│ 268,5│ 268,5│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Оказание других видов │948 │10│03 │505 86 00│ │ 812,8│ 662,3│ 81,5│
│ социальной помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на оказание адресной │948 │10│03 │505 86 40│ │ 200│ 200│ 100,0│
│ материальной помощи наиболее │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ нуждающимся гражданам, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проживающим на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ города Кузнецка │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │505 86 40│005│ 200│ 200│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение мер социальной │948 │10│03 │505 86 50│ │ 612,8│ 462,3│ 75,4│
│ поддержки председателей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ квартально-уличных и домовых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ комитетов, председателей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Советов общественности по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ профилактике правонарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ микрорайонов города Кузнецка │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │505 86 50│005│ 612,8│ 462,3│ 75,4│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│948 │10│03 │522 00 00│ │ 1320,2│ 320│ 24,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │948 │10│03 │522 58 00│ │ 1320,2│ 320│ 24,2│
│ "Социальная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельных категорий граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области в жилищной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сфере" на 2010 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Социальная │948 │10│03 │522 58 05│ │ 1320,2│ 320│ 24,2│
│ поддержка многодетных семей по│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ улучшению жилищных условий" на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2011 - 2012 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │522 58 05│005│ 1320,2│ 320│ 24,2│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │948 │10│03 │795 00 00│ │ 420│ 420│ 100,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая │948 │10│03 │795 37 00│ │ 330│ 330│ 100,0│
│ --------- "О профилактике │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ правонарушений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в городе Кузнецке Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2009 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │948 │10│03 │795 37 00│013│ 200│ 200│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │795 37 00│005│ 130│ 130│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │948 │10│03 │795 27 00│ │ 90│ 90│ 100,0│
│ "Об улучшении демографической │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ситуации в городе Кузнецке │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│948 │10│03 │795 27 00│001│ 90│ 90│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│03 │807 03 00│ │ 88057,6│ 88008,5│ 99,9│
│ полномочий по предоставлению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мер социальной поддержки, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ предусмотренных ------- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области "О │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мерах социальной поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельных категорий граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проживающих на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│03 │807 03 77│ │ 87697,9│ 87649,2│ 99,9│
│ полномочий по предоставлению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мер социальной поддержки, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ предусмотренных ------- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области "О │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мерах социальной поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельных категорий граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проживающих на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области", по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ветеранам труда и труженикам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ тыла │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │807 03 77│005│ 87697,9│ 87649,2│ 99,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│03 │807 03 79│ │ 300,4│ 300│ 99,9│
│ полномочий по предоставлению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мер социальной поддержки, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ предусмотренных ------- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области "О │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мерах социальной поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельных категорий граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проживающих на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области", по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ реабилитированным лицам и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ лицам, признанным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пострадавшими от политических │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ репрессий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │807 03 79│005│ 300,4│ 300│ 99,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│03 │807 03 80│ │ 59,3│ 59,3│ 100,0│
│ полномочий по предоставлению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мер социальной поддержки, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ предусмотренных ------- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области "О │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мерах социальной поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельных категорий граждан, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проживающих на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области", по другим│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │807 03 80│005│ 59,3│ 59,3│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции на выполнение │948 │10│03 │807 93 00│ │ 88449,7│ 88203│ 99,7│
│ передаваемых полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│03 │807 93 03│ │ 66970,8│ 66783,8│ 99,7│
│ полномочий по выплате пособий │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ семьям, имеющим детей, в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ соответствии с ------- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области "О пособиях│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ семьям, имеющим детей" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │807 93 03│005│ 66970,8│ 66783,8│ 99,7│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│03 │807 93 63│ │ 1372,9│ 1371│ 99,9│
│ полномочий по предоставлению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ мер социальной поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ многодетным семьям в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ соответствии с ------- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области "О мерах │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ социальной поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ многодетных семей, проживающих│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │807 93 63│005│ 1372,9│ 1371│ 99,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│03 │807 93 83│ │ 892│ 892│ 100,0│
│ полномочий по выплате │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ социального пособия на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ погребение, установленного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ---------- Федерального закона│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ от 12 января 1996 года N 8-ФЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ "О погребении и похоронном │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деле" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │807 93 83│005│ 892│ 892│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│03 │807 93 90│ │ 19214│ 19156,2│ 99,7│
│ полномочий по предоставлению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ гражданам субсидий на оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жилого помещения и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ коммунальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │948 │10│03 │807 93 90│005│ 19214│ 19156,2│ 99,7│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие вопросы в области │948 │10│06 │ │ │ 12028,7│ 11978,7│ 99,6│
│ социальной политики │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│948 │10│06 │522 00 00│ │ 50│ 50│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │948 │10│06 │522 52 00│ │ 50│ 50│ 100,0│
│ "Развитие гражданского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общества" (2009 - 2013 годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │948 │10│06 │522 52 00│013│ 50│ 50│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │948 │10│06 │795 00 00│ │ 63,7│ 13,7│ 21,5│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │948 │10│06 │795 87 00│ │ 13,7│ 13,7│ 100,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │948 │10│06 │795 87 00│500│ 13,7│ 13,7│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │948 │10│06 │795 98 00│ │ 50│ 0│ 0,0│
│ "О социальной поддержке │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ граждан пожилого возраста, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ инвалидов, детей с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ограниченными возможностями и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ детей, оставшихся без │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ попечения родителей на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2013 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │948 │10│06 │795 98 00│013│ 50│ │ 0,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции на выполнение │948 │10│06 │807 93 00│ │ 11915│ 11915│ 100,0│
│ передаваемых полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │948 │10│06 │807 93 82│ │ 2065,1│ 2065,1│ 100,0│
│ полномочий по социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ поддержке и социальному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обслуживанию граждан пожилого │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ возраста и инвалидов; граждан,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ находящихся в трудной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жизненной ситуации, а также │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ детей-сирот; безнадзорных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ детей; детей, оставшихся без │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ попечения родителей; семей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ имеющих детей (в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ многодетных семей и одиноких │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ родителей); малоимущих граждан│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│948 │10│06 │807 93 82│001│ 2065,1│ 2065,1│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Содержание органов местного │948 │10│06 │807 93 87│ │ 9849,9│ 9849,9│ 100,0│
│ самоуправления, осуществляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отдельные государственные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ полномочия в сфере социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ поддержки населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │948 │10│06 │807 93 87│500│ 9849,9│ 9849,9│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ │955 │ │ │ │ │ 314567,2│ 295647,8│ 94,0│
│ГОРОДА КУЗНЕЦКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Здравоохранение │955 │09│ │ │ │ 314567,2│ 295647,8│ 94,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Стационарная медицинская помощь│955 │09│01 │ │ │ 178666,6│ 168739,6│ 94,4│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Больницы, клиники, госпитали, │955 │09│01 │470 00 00│ │ 154051,2│ 146668,5│ 95,2│
│ медико-санитарные части │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │955 │09│01 │470 99 00│ │ 154051,2│ 146668,5│ 95,2│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│01 │470 99 00│001│ 2869,9│ 2735,6│ 95,3│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │955 │09│01 │470 99 00│980│ 3254,1│ 2911,7│ 89,5│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет безвозмездных│955 │09│01 │470 99 00│991│ 9021,5│ 8797,3│ 97,5│
│ поступлений, связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ оплатой услуг по медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ помощи, оказанной женщинам в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ период беременности и (или) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ родов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Финансирование расходов, │955 │09│01 │470 99 00│930│ 127,5│ 104,9│ 82,3│
│ осуществляемое за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, поступающих от сдачи│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в аренду имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальными организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы учреждений, │955 │09│01 │470 99 00│944│ 107480,5│ 102003,1│ 94,9│
│ осуществляющих медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельность в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы учреждений, │955 │09│01 │470 99 00│945│ 31297,7│ 30115,9│ 96,2│
│ осуществляющих медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельность в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования в условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ одноканального финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│955 │09│01 │522 00 00│ │ 22222,5│ 19929,9│ 89,7│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│01 │522 50 00│ │ 22222,5│ 19929,9│ 89,7│
│ "Модернизация здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по укреплению │955 │09│01 │522 50 11│ │ 599,5│ 494,8│ 82,5│
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинских учреждений за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств Федерального фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет иных │955 │09│01 │522 50 11│822│ 599,5│ 494,8│ 82,5│
│ межбюджетных трансфертов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджетам муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образований на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по укреплению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения в части │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проведения текущего ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ включая создание локальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вычислительных сетей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ организацию каналов связи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по укреплению │955 │09│01 │522 50 12│ │ 30│ 30│ 100,0│
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинских учреждений за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств бюджета Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет иных │955 │09│01 │522 50 12│822│ 30│ 30│ 100,0│
│ межбюджетных трансфертов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджетам муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образований на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по укреплению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения в части │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проведения текущего ремонта, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ включая создание локальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вычислительных сетей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ организацию каналов связи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по внедрению │955 │09│01 │522 50 31│ │ 12892,1│ 11871,1│ 92,1│
│ стандартов оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи, повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ доступности амбулаторной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ числе предоставляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ врачами-специалистами, за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств Федерального фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на мероприятия по │955 │09│01 │522 50 31│871│ 12892,1│ 11871,1│ 92,1│
│ внедрению стандартов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ за счет средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Федерального фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по внедрению │955 │09│01 │522 50 32│ │ 8700,9│ 7534│ 86,6│
│ стандартов оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи, повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ доступности амбулаторной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ числе предоставляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ врачами-специалистами, за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств бюджета Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на мероприятия по │955 │09│01 │522 50 32│872│ 8700,9│ 7534│ 86,6│
│ внедрению стандартов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ за счет средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетам │955 │09│01 │804 00 00│ │ 136│ 123,6│ 90,9│
│ муниципальных образований для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ финансирования расходных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательств, возникающих при │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ выполнении полномочий органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ местного самоуправления по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вопросам местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии на софинансирование │955 │09│01 │804 92 00│ │ 136│ 123,6│ 90,9│
│ расходных обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Единовременные выплаты молодым│955 │09│01 │804 92 02│ │ 136│ 123,6│ 90,9│
│ специалистам, работающим в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│01 │804 92 02│001│ 136│ 123,6│ 90,9│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │955 │09│01 │795 00 00│ │ 2253,7│ 2014,4│ 89,4│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│01 │795 86 00│ │ 588,7│ 423│ 71,9│
│ "Улучшение обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка медицинскими кадрами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│01 │795 86 00│001│ 588,7│ 423│ 71,9│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│01 │795 84 01│ │ 20│ 19,9│ 99,5│
│ "Комплексные меры │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ противодействия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ злоупотреблению наркотиками и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ их незаконному обороту, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ профилактики злоупотребления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ психоактивными веществами в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ городе Кузнецке на 2009 - 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│01 │795 84 01│001│ 20│ 19,9│ 99,5│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая │955 │09│01 │795 05 04│ │ 30│ 7│ 23,3│
│ --------- "О мерах по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ предупреждению распространения│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории города Кузнецка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ заболевания, вызванного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вирусом иммунодефицита │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ человека (ВИЧ-инфекцией) на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ период 2010 - 2012 годов" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│01 │795 05 04│001│ 30│ 7│ 23,3│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│01 │795 03 00│ │ 202│ 152,1│ 75,3│
│ "О развитии дезинфекционного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ дела в городе Кузнецке в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ очагах инфекционных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ заболеваний на 2009 - 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│01 │795 03 00│001│ 202│ 152,1│ 75,3│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│01 │795 04 00│ │ 1032│ 1031,4│ 99,9│
│ "Пожарная безопасность города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка на 2009 - 2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│01 │795 04 00│001│ 1032│ 1031,4│ 99,9│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│01 │795 87 00│ │ 381│ 381│ 100,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│01 │795 87 00│001│ 381│ 381│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на погашение │955 │09│01 │907 00 00│ │ 3,2│ 3,2│ 100,0│
│ кредиторской задолженности по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ долгосрочным целевым │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ программам │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│01 │907 00 03│ │ 3,2│ 3,2│ 100,0│
│ "О развитии дезинфекционного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ дела в городе Кузнецке в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ очагах инфекционных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ заболеваний на 2009 - 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│01 │907 00 03│001│ 3,2│ 3,2│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Амбулаторная помощь │955 │09│02 │ │ │ 115357,6│ 107392,0│ 93,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Больницы, клиники, госпитали, │955 │09│02 │470 00 00│ │ 79923,4│ 74883,2│ 93,7│
│ медико-санитарные части │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │955 │09│02 │470 99 00│ │ 79923,4│ 74883,2│ 93,7│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │955 │09│02 │470 99 00│980│ 5603,4│ 5358,2│ 95,6│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы учреждений, │955 │09│02 │470 99 00│944│ 43040,4│ 40883,4│ 95,0│
│ осуществляющих медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельность в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы учреждений, │955 │09│02 │470 99 00│945│ 16252,4│ 15480,8│ 95,3│
│ осуществляющих медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельность в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования в условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ одноканального финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы по проведению │955 │09│02 │470 99 00│948│ 628,9│ 459,2│ 73,0│
│ диспансеризации находящихся в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ стационарных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ детей-сирот и детей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ оставшихся без попечения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ родителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы по проведению │955 │09│02 │470 99 00│946│ 1717,8│ 1480,1│ 86,2│
│ дополнительной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ диспансеризации работающих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на осуществление │955 │09│02 │470 99 00│947│ 8002,0│ 6806,7│ 85,1│
│ денежных выплат за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ дополнительную медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ помощь, оказываемую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ врачами-терапевтами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ участковыми, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ врачами-педиатрами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ участковыми, врачами общей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ практики (семейными врачами),│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинскими сестрами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ участковыми врачей-терапевтов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ участковых, врачей-педиатров │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ участковых и медицинскими │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сестрами врачей общей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ практики (семейных врачей) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет безвозмездных│955 │09│02 │470 99 00│991│ 4678,5│ 4414,8│ 94,4│
│ поступлений, связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ оплатой услуг по медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ помощи, оказанной женщинам в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ период беременности и (или) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ родов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Поликлиники, амбулатории, │955 │09│02 │471 00 00│ │ 16750│ 14914│ 94,7│
│ диагностические центры │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │955 │09│02 │471 99 00│ │ 15749,9│ 14914,1│ 94,7│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │955 │09│02 │471 99 00│980│ 9546,6│ 9527,1│ 99,8│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы учреждений, │955 │09│02 │471 99 00│944│ 5562,4│ 4747,4│ 85,3│
│ осуществляющих медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельность в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы учреждений, │955 │09│02 │471 99 00│945│ 640,9│ 639,6│ 99,8│
│ осуществляющих медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельность в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования в условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ одноканального финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│955 │09│02 │522 00 00│ │ 16338,8│ 14432,8│ 88,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │522 50 00│ │ 16338,8│ 14432,8│ 88,3│
│ "Модернизация здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по укреплению │955 │09│02 │522 50 11│ │ 767,8│ 705,2│ 91,8│
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинских учреждений за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств Федерального фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет иных │955 │09│02 │522 50 11│822│ 767,8│ 705,2│ 91,8│
│ межбюджетных трансфертов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджетам муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образований на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по укреплению материально- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения в части │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проведения текущего ремонта, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ включая создание локальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вычислительных сетей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ организацию каналов связи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по укреплению │955 │09│02 │522 50 12│ │ 105│ 50│ 47,6│
│ материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинских учреждений за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств бюджета Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет иных │955 │09│02 │522 50 12│822│ 105│ 50│ 47,6│
│ межбюджетных трансфертов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджетам муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образований на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по укреплению материально- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ технической базы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения в части │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ проведения текущего ремонта, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ включая создание локальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вычислительных сетей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ организацию каналов связи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по внедрению │955 │09│02 │522 50 31│ │ 13662,4│ 12011,1│ 87,9│
│ стандартов оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи, повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ доступности амбулаторной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ числе предоставляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ врачами-специалистами, за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств Федерального фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на мероприятия по │955 │09│02 │522 50 31│873│ 10982,8│ 9395,3│ 85,5│
│ повышению доступности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ амбулаторной медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ помощи, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ предоставляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ врачами-специалистами, в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ рамках --------- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ "Модернизация здравоохранения│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджета Федерального фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на проведение │955 │09│02 │522 50 31│875│ 2679,6│ 2615,8│ 97,6│
│ углубленной диспансеризации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 14-летних подростков в рамках│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ за счет средств Федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ фонда обязательного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинского страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по внедрению │955 │09│02 │522 50 32│ │ 1803,6│ 1666,5│ 92,4│
│ стандартов оказания │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи, повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ доступности амбулаторной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ числе предоставляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ врачами-специалистами, за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств бюджета Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на создание центров │955 │09│02 │522 50 32│821│ 367,7│ 305,6│ 83,1│
│ медико-социальной поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ беременных, оказавшихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ трудной жизненной ситуации, в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ рамках --------- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ "Модернизация здравоохранения│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на мероприятия по │955 │09│02 │522 50 32│824│ 1435,9│ 1360,9│ 94,8│
│ повышению доступности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ амбулаторной медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ помощи, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ предоставляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ врачами-специалистами, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ оказывающими медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ помощь по социально значимым │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ видам заболеваний в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ --------- "Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │955 │09│02 │795 00 00│ │ 2150,3│ 1979,6│ 92,1│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │795 04 00│ │ 68│ 0│ 0,0│
│ "Пожарная безопасность города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка на 2009 - 2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │795 04 00│001│ 68│ │ 0,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │795 84 01│ │ 40│ 28,3│ 70,8│
│ "Комплексные меры │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ противодействия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ злоупотреблению наркотиками и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ их незаконному обороту, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ профилактики злоупотребления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ психоактивными веществами в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ городе Кузнецке на 2009 - 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │795 84 01│001│ 40│ 28,3│ 70,8│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │795 05 02│ │ 50│ 46,1│ 92,2│
│ "Неотложные меры борьбы с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ туберкулезом в городе Кузнецке│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │795 05 02│001│ 50│ 46,1│ 92,2│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │795 05 03│ │ 659,6│ 616,7│ 93,5│
│ "Вакцинопрофилактика в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке на 2010 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │795 05 03│001│ 659,6│ 616,7│ 93,5│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │795 05 04│ │ 152│ 151,1│ 99,4│
│ "О мерах по предупреждению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ распространения на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ города Кузнецка заболевания, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вызванного вирусом │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ иммунодефицита человека │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (ВИЧ-инфекцией) на период 2010│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ - 2012 годов" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │795 05 04│001│ 152│ 151,1│ 99,4│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │795 27 00│ │ 423│ 423│ 100,0│
│ "Об улучшении демографической │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ситуации в городе Кузнецке │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │795 27 00│001│ 423│ 423│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │795 60 00│ │ 400│ 384,4│ 96,1│
│ "Врач общей практики" на 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │795 60 00│001│ 400│ 384,4│ 96,1│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │795 86 00│ │ 286,5│ 285,3│ 99,6│
│ "Улучшение обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка медицинскими кадрами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │795 86 00│001│ 286,5│ 285,3│ 99,6│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │795 87 00│ │ 71,2│ 44,7│ 62,8│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │795 87 00│001│ 71,2│ 44,7│ 62,8│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетам │955 │09│02 │804 00 00│ │ 79,4│ 73│ 91,9│
│ муниципальных образований для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ финансирования расходных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательств, возникающих при │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ выполнении полномочий органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ местного самоуправления по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вопросам местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии на софинансирование │955 │09│02 │804 92 00│ │ 79,4│ 73│ 91,9│
│ расходных обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Единовременные выплаты молодым│955 │09│02 │804 92 02│ │ 79,4│ 73│ 91,9│
│ специалистам, работающим в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │804 92 02│001│ 79,4│ 73│ 91,9│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на погашение │955 │09│02 │907 00 00│ │ 1115,8│ 1109,3│ 99,4│
│ кредиторской задолженности по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ долгосрочным целевым │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ программам │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │907 00 01│ │ 274│ 273,9│ 100,0│
│ "Об улучшении демографической │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ситуации в городе Кузнецке │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │907 00 01│001│ 274│ 273,9│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │907 00 02│ │ 30,2│ 25,4│ 84,1│
│ "Врач общей практики" на 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │907 00 02│001│ 30,2│ 25,4│ 84,1│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │907 00 04│ │ 108│ 107,9│ 99,9│
│ "Пожарная безопасность города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка на 2009 - 2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │907 00 04│001│ 108│ 107,9│ 99,9│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │907 00 05│ │ 605,4│ 603,9│ 99,8│
│ "Вакцинопрофилактика в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке на 2010 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │907 00 05│001│ 605,4│ 603,9│ 99,8│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │907 00 06│ │ 80,2│ 80,2│ 100,0│
│ "О мерах по предупреждению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ распространения на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ города Кузнецка заболевания, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вызванного вирусом │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ иммунодефицита человека │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (ВИЧ-инфекцией) на период 2010│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ - 2012 годов" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │907 00 06│001│ 80,2│ 80,2│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│02 │907 00 07│ │ 18│ 18│ 100,0│
│ "Улучшение обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка медицинскими кадрами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│02 │907 00 07│001│ 18│ 18│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Медицинская помощь в дневных │955 │09│03 │ │ │ 3807,2│ 3157,2│ 82,9│
│ стационарах всех видов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Больницы, клиники, госпитали, │955 │09│03 │470 00 00│ │ 3807,2│ 3157,2│ 82,9│
│ медико-санитарные части │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │955 │09│03 │470 99 00│ │ 3807,2│ 3157,2│ 82,9│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы учреждений, │955 │09│03 │470 99 00│944│ 3052,5│ 2554,2│ 83,7│
│ осуществляющих медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельность в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы учреждений, │955 │09│03 │470 99 00│945│ 754,7│ 603│ 79,9│
│ осуществляющих медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельность в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования в условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ одноканального финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Скорая медицинская помощь │955 │09│04 │ │ │ 13886,4│ 13721,8│ 98,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Больницы, клиники, госпитали, │955 │09│04 │470 00 00│ │ 10414,2│ 10374,7│ 99,6│
│ медико-санитарные части │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │955 │09│04 │470 99 00│ │ 10414,2│ 10374,7│ 99,6│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы учреждений, │955 │09│04 │470 99 00│945│ 10414,2│ 10374,7│ 99,6│
│ осуществляющих медицинскую │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельность в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования в условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ одноканального финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Иные безвозмездные и │955 │09│04 │520 00 00│ │ 3462,9│ 3337,8│ 96,4│
│ безвозвратные перечисления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Денежные выплаты медицинскому │955 │09│04 │520 18 00│ │ 3462,9│ 3337,8│ 96,4│
│ персоналу фельдшерско- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ акушерских пунктов, врачам, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ фельдшерам и медицинским │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ сестрам "Скорой медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ помощи" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│04 │520 18 00│001│ 3462,9│ 3337,8│ 96,4│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетам │955 │09│04 │804 00 00│ │ 9,3│ 9,3│ 100,0│
│ муниципальных образований для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ софинансирования расходных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательств, возникающих при │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ выполнении полномочий органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ местного самоуправления по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ вопросам местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии на софинансирование │955 │09│04 │804 92 00│ │ 9,3│ 9,3│ 100,0│
│ расходных обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Единовременные выплаты молодым│955 │09│04 │804 92 02│ │ 9,3│ 9,3│ 100,0│
│ специалистам, работающим в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│04 │804 92 02│001│ 9,3│ 9,3│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие вопросы в области │955 │09│09 │ │ │ 2849,4│ 2637,2│ 92,6│
│ здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │955 │09│09 │002 00 00│ │ 1046,1│ 957,2│ 91,5│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │955 │09│09 │002 04 00│ │ 1046,1│ 957,2│ 91,5│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │955 │09│09 │002 04 00│500│ 1046,1│ 957,2│ 91,5│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Учебно-методические кабинеты, │955 │09│09 │452 00 00│ │ 1801,7│ 1678,4│ 93,2│
│ центральные бухгалтерии, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ группы хозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обслуживания, учебные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ фильмотеки, межшкольные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учебно-производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ комбинаты, логопедические │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пункты │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │955 │09│09 │452 99 00│ │ 1801,7│ 1678,4│ 93,2│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│09 │452 99 00│001│ 1801,7│ 1678,4│ 93,2│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │955 │09│09 │795 00 00│ │ 1,6│ 1,6│ 100,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │955 │09│09 │795 87 00│ │ 1,6│ 1,6│ 100,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│955 │09│09 │795 87 00│001│ 1,6│ 1,6│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА │957 │ │ │ │ │ 61076,7│ 58169,6│ 95,2│
│КУЗНЕЦКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Образование │957 │07│ │ │ │ 21867,0│ 21502,7│ 98,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Общее образование │957 │07│02 │ │ │ 21867,0│ 21502,7│ 98,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Учреждения по внешкольной │957 │07│02 │423 00 00│ │ 21850,1│ 21498,1│ 98,4│
│ работе с детьми │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │957 │07│02 │423 99 00│ │ 21850,1│ 21498,1│ 98,4│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │07│02 │423 99 00│001│ 19935,5│ 19757,2│ 99,1│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │957 │07│02 │423 99 00│980│ 1914,6│ 1740,9│ 90,9│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │957 │07│02 │795 00 00│ │ 16,9│ 4,6│ 27,2│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │957 │07│02 │795 87 00│ │ 16,9│ 4,6│ 27,2│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │07│02 │795 87 00│001│ 15,9│ 4,6│ 27,2│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Культура и кинематография │957 │08│ │ │ │ 39209,7│ 36666,9│ 93,5│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Культура │957 │08│01 │ │ │ 35518,7│ 33202,7│ 93,5│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Учреждения культуры и │957 │08│01 │440 00 00│ │ 23265,8│ 21941,3│ 94,3│
│ мероприятия в сфере культуры и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ кинематографии │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Комплектование книжных фондов │957 │08│01 │440 02 00│ │ 232,0│ 232,0│ 100,0│
│ библиотек муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │08│01 │440 02 00│001│ 232,0│ 232,0│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на осуществление │957 │08│01 │440 12 00│ │ 750,0│ 689,7│ 92,0│
│ праздничных мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │957 │08│01 │440 12 00│013│ 750,0│ 689,7│ 92,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │957 │08│01 │440 99 00│ │ 22283,8│ 21019,6│ 94,3│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │08│01 │440 99 00│001│ 18055,2│ 17036│ 94,4│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │957 │08│01 │440 99 00│980│ 4066,0│ 3873,4│ 95,3│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Финансирование расходов, │957 │08│01 │440 99 00│930│ 162,6│ 110,2│ 67,8│
│ осуществляемое за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, поступающих от сдачи│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в аренду имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальными организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Музеи и постоянные выставки │957 │08│01 │441 00 00│ │ 1722│ 1528,3│ 88,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │957 │08│01 │441 99 00│ │ 1722│ 1528,3│ 88,8│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │08│01 │441 99 00│001│ 1631,6│ 1438,8│ 88,2│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │957 │08│01 │441 99 00│980│ 90,4│ 89,5│ 99,0│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Библиотеки │957 │08│01 │442 00 00│ │ 8984,9│ 8483,4│ 94,4│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │957 │08│01 │442 99 00│ │ 8984,9│ 8483,4│ 94,4│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │08│01 │442 99 00│001│ 8763,8│ 8336,4│ 95,1│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │957 │08│01 │442 99 00│980│ 145,7│ 93,8│ 64,4│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Финансирование расходов, │957 │08│01 │442 99 00│930│ 75,4│ 53,2│ 70,6│
│ осуществляемое за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, поступающих от сдачи│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в аренду имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальными организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│957 │08│01 │522 00 00│ │ 489,8│ 489,8│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │957 │08│01 │522 52 00│ │ 489,8│ 489,8│ 100,0│
│ "Развитие гражданского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общества" (2009 - 2013 годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │957 │08│01 │522 52 00│013│ 489,8│ 489,8│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │957 │08│01 │795 00 00│ │ 1056,2│ 759,9│ 71,9│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │957 │08│01 │795 32 01│ │ 400,0│ 400,0│ 100,0│
│ развития муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ библиотек города Кузнецка на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010 - 2013 годы "Кузнецк │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ читающий" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │08│01 │795 32 01│001│ 400,0│ 400,0│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │957 │08│01 │795 04 00│ │ 500,0│ 265,1│ 53,0│
│ "Пожарная безопасность города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка на 2009 - 2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │08│01 │795 04 00│001│ 500,0│ 265,1│ 53,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │957 │08│01 │795 87 00│ │ 156,2│ 94,8│ 60,7│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │08│01 │795 87 00│001│ 156,2│ 94,8│ 60,7│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие вопросы в области │957 │08│04 │ │ │ 3691│ 3464,2│ 93,9│
│ культуры, кинематографии │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │957 │08│04 │002 00 00│ │ 853,2│ 792,7│ 92,9│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │957 │08│04 │002 04 00│ │ 653,2│ 792,7│ 92,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │957 │08│04 │002 04 00│500│ 853,2│ 792,7│ 92,9│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Учебно-методические кабинеты, │957 │08│04 │452 00 00│ │ 2837│ 2671,1│ 94,2│
│ центральные бухгалтерии, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ группы хозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обслуживания, учебные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ фильмотеки, межшкольные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учебно-производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ комбинаты, логопедические │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пункты │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │957 │08│04 │452 99 00│ │ 2837│ 2671,1│ 94,2│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │08│04 │452 99 00│001│ 2837│ 2671,1│ 94,2│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │957 │08│04 │795 00 00│ │ 0,8│ 0,4│ 50,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │957 │08│04 │795 87 00│ │ 0,8│ 0,4│ 50,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│957 │08│04 │795 87 00│001│ 0,8│ 0,4│ 50,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА │974 │ │ │ │ │ 481253,6│ 445045,4│ 92,5│
│КУЗНЕЦКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Образование │974 │07│ │ │ │ 452426,4│ 417385,5│ 92,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Дошкольное образование │974 │07│01 │ │ │ 171312,1│ 156972,0│ 91,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Детские дошкольные учреждения │974 │07│01 │420 00 00│ │ 170561,9│ 156677,8│ 91,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │974 │07│01 │420 99 00│ │ 170234,7│ 156350,6│ 91,8│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│01 │420 99 00│001│ 137059,1│ 125271,1│ 91,4│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │974 │07│01 │420 99 00│980│ 32051,2│ 30292,8│ 94,5│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│01 │420 99 00│911│ 1001,4│ 671,5│ 67,1│
│ учреждениям на финансовое │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обеспечение муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ задания на оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (выполнение работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│01 │420 99 00│914│ 119,4│ 113,0│ 94,6│
│ учреждениям на погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Приобретение │974 │07│01 │420 99 00│941│ 3,6│ 2,2│ 61,1│
│ книгоиздательской продукции и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ периодических изданий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Реализация комплексных │974 │07│01 │420 01 00│ │ 327,2│ 327,2│ 100,0│
│ программ поддержки развития │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ дошкольных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждений в субъектах │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│01 │420 01 00│001│ 327,2│ 327,2│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │974 │07│01 │795 00 00│ │ 726,9│ 294,2│ 40,5│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│01 │795 04 00│ │ 400,0│ 262,2│ 65,6│
│ "Пожарная безопасность города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка на 2009 - 2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│01 │795 04 00│001│ 400,0│ 262,2│ 65,6│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│01 │795 87 00│ │ 326,9│ 32,0│ 9,8│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│01 │795 87 00│001│ 311,9│ 32,0│ 10,3│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│01 │795 87 00│913│ 15,0│ │ 0,0│
│ учреждениям на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ долгосрочных целевых программ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на погашение │974 │07│01 │907 00 00│ │ 23,3│ 0,0│ 0,0│
│ кредиторской задолженности по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ долгосрочным целевым │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ программам │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│01 │907 00 04│ │ 23,3│ 0,0│ 0,0│
│ "Пожарная безопасность города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка на 2009 - 2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│01 │907 00 04│001│ 23,3│ │ 0,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Общее образование │974 │07│02 │ │ │ 245582,3│ 227903,4│ 92,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Реализация комплексных │974 │07│02 │420 01 00│ │ 75,0│ 75,0│ 100,0│
│ программ поддержки развития │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ дошкольных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждений в субъектах │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │420 01 00│001│ 75,0│ 75,0│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Школы-детские сады, школы │974 │07│02 │421 00 00│ │ 54932,2│ 46072,4│ 82,1│
│ начальные неполные средние и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средние │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │974 │07│02 │421 99 00│ │ 54932,2│ 45072,4│ 82,1│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │421 99 00│001│ 49212,6│ 40331,9│ 82,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │974 │07│02 │421 99 00│980│ 3501│ 3190,3│ 91,1│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Финансирование расходов, │974 │07│02 │421 99 00│930│ 275,1│ 130,5│ 47,4│
│ осуществляемое за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, поступающих от сдачи│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в аренду имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальными организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │421 99 00│911│ 1867,0│ 1357,1│ 72,7│
│ учреждениям на финансовое │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обеспечение муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ задания на оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (выполнение работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │421 99 00│914│ 59,3│ 50,6│ 85,3│
│ учреждениям на погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Приобретение │974 │07│02 │421 99 00│941│ 17,2│ 12,0│ 69,8│
│ книгоиздательской продукции и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ периодических изданий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Учреждения по внешкольной │974 │07│02 │423 00 00│ │ 32742,1│ 29167,8│ 89,1│
│ работе с детьми │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │974 │07│02 │423 99 00│ │ 32742,1│ 29167,8│ 89,1│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │423 99 00│001│ 27334,1│ 23858,7│ 87,3│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │974 │07│02 │423 99 00│980│ 5408,0│ 5309,1│ 98,2│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Иные безвозмездные и │974 │07│02 │520 00 00│ │ 4791,8│ 4627,9│ 96,6│
│ безвозвратные перечисления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Ежемесячное денежное │974 │07│02 │520 09 00│ │ 4791,8│ 4627,9│ 96,6│
│ вознаграждение за классное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ руководство │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │520 09 00│001│ 4664,7│ 4507,3│ 96,6│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │520 09 00│912│ 127,1│ 120,6│ 94,9│
│ учреждениям на исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ переданных полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│974 │07│02 │522 00 00│ │ 634,0│ 584,0│ 92,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Общепрограммные мероприятия │974 │07│02 │522 03 01│ │ 535,0│ 485,0│ 90,7│
│ долгосрочной целевой --------- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ "Формирование информационного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общества в Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на период до 2013 года" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │522 03 01│001│ 535,0│ 485,0│ 90,7│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│02 │522 71 00│ │ 99,0│ 99,0│ 100,0│
│ "Организация отдыха, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ оздоровления, занятости детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и подростков в Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 - 2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │522 71 00│001│ 99,0│ 99,0│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │974 │07│02 │795 00 00│ │ 8189,4│ 4163,8│ 50,8│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевая --------- "Развитие │974 │07│02 │795 35 03│ │ 308,0│ 0,0│ 0,0│
│ детско-юношеского и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ студенческого спорта в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке на 2007 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │795 35 03│001│ 308,0│ │ 0,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│02 │795 64 02│ │ 2500,0│ 1107,0│ 44,3│
│ "Школьное молоко" на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2013 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │795 64 02│001│ 2318,7│ 1085,2│ 46,8│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │795 64 02│913│ 181,3│ 21,8│ 12,0│
│ учреждениям на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ долгосрочных целевых программ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│02 │795 27 00│ │ 3800,0│ 2146,9│ 55,5│
│ "Об улучшении демографической │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ситуации в городе Кузнецке │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │795 27 00│001│ 3613,5│ 2115,2│ 58,5│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │795 27 00│913│ 186,5│ 31,7│ 17,0│
│ учреждениям на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ долгосрочных целевых программ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│02 │795 04 00│ │ 600,0│ 410,0│ 68,3│
│ "Пожарная безопасность города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецка на 2009 - 2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │795 04 00│001│ 595,2│ 410,0│ 68,9│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │795 04 00│913│ 4,8│ │ 0,0│
│ учреждениям на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ долгосрочных целевых программ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│02 │795 87 00│ │ 981,4│ 499,9│ 50,9│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │795 87 00│001│ 951,3│ 499,9│ 52,5│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │795 87 00│913│ 30,1│ │ 0,0│
│ учреждениям на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ долгосрочных целевых программ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции бюджетам │974 │07│02 │807 00 00│ │ 142157,3│ 142154,8│ 100,0│
│ муниципальных образований для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ финансового обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ расходных обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных образований, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ возникающих при выполнении │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственных полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Федерации, переданных для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ осуществления органам местного│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы по финансированию │974 │07│02 │807 02 01│ │ 132044,9│ 132044,8│ 100,0│
│ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждений в части реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ------ Пензенской области от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 22.12.2010 N 2009-ЗПО "Об │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ установлении региональных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ нормативов финансового │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обеспечения образовательной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности в Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 год" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │807 02 01│001│ 128212,6│ 128212,6│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │807 02 01│912│ 3832,3│ 3832,2│ 100,0│
│ учреждениям на исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ переданных полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы по финансированию │974 │07│02 │807 02 02│ │ 8699,1│ 8699,1│ 100,0│
│ муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общеобразовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в части модернизации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ региональной системы общего │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образования (обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ соотношения среднемесячной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ заработной платы учителей в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ четвертый квартал текущего │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ года и среднемесячной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ заработной платы работников в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ целом по экономике Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области за первый квартал │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ текущего года) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │807 02 02│001│ 8056,0│ 8056,0│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │807 02 02│912│ 643,1│ 643,1│ 100,0│
│ учреждениям на исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ переданных полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции на выполнение │974 │07│02 │807 93 00│ │ 1413,3│ 1410,9│ 99,8│
│ передаваемых полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │974 │07│02 │807 93 67│ │ 797,2│ 794,8│ 99,7│
│ полномочий по обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бесплатным проездом │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ детей-сирот и детей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ оставшихся без попечения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ родителей, обучающихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │974 │07│02 │807 93 67│005│ 763,6│ 763,6│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │807 93 67│912│ 33,6│ 31,2│ 92,9│
│ учреждениям на исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ переданных полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │974 │07│02 │807 93 89│ │ 616,1│ 616,1│ 100,0│
│ полномочий по осуществлению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ единовременной выплаты молодым│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ специалистам (педагогическим │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ работникам) муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общеобразовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │807 93 89│001│ 569,1│ 569,1│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│02 │807 93 89│912│ 47,0│ 47,0│ 100,0│
│ учреждениям на исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ переданных полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на погашение │974 │07│02 │907 00 00│ │ 2060,5│ 2057,7│ 99,9│
│ кредиторской задолженности по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ долгосрочным целевым │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ программам │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│02 │907 00 01│ │ 619,3│ 618,6│ 99,9│
│ "Об улучшении демографической │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ситуации в городе Кузнецке │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │907 00 01│001│ 619,3│ 618,6│ 99,9│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│02 │907 00 08│ │ 633,0│ 630,9│ 99,7│
│ "Школьное молоко" на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2013 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │907 00 08│001│ 633,0│ 630,9│ 99,7│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│02 │907 00 09│ │ 808,2│ 808,2│ 100,0│
│ "О профилактике │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ террористической и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ экстремистской деятельности в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ городе Кузнецке на 2010 - 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│02 │907 00 09│001│ 808,2│ 808,2│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Молодежная политика и │974 │07│07 │ │ │ 5057,0│ 4864,2│ 96,2│
│ оздоровление детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│974 │07│07 │522 00 00│ │ 4327,0│ 4327,0│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Организация │974 │07│07 │522 88 06│ │ 4327,0│ 4327,0│ 100,0│
│ отдыха, оздоровление детей и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ подростков" (в оздоровительных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ лагерях с дневным пребыванием │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ детей в период школьных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ каникул) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │974 │07│07 │522 88 06│013│ 4305,2│ 4305,2│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субсидии бюджетным │974 │07│07 │522 88 06│913│ 21,8│ 21,8│ 100,0│
│ учреждениям на исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ переданных полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │974 │07│07 │795 00 00│ │ 730,0│ 537,2│ 73,6│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│07 │795 37 00│ │ 500,0│ 489,0│ 97,8│
│ "О профилактике правонарушений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в городе Кузнецке Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2009 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│07 │795 37 00│001│ 500,0│ 489,0│ 97,8│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│07 │795 84 01│ │ 230,0│ 48,2│ 21,0│
│ "Комплексные меры │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ противодействия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ злоупотреблению наркотиками и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ их незаконному обороту, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ профилактики злоупотребления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ психоактивными веществами в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ городе Кузнецке на 2009 - 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│07 │795 84 01│001│ 230,0│ 48,2│ 21,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие вопросы в области │974 │07│09 │ │ │ 30475,0│ 27645,9│ 90,7│
│ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │974 │07│09 │002 00 00│ │ 2235,4│ 2163,9│ 96,8│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │974 │07│09 │002 04 00│ │ 2235,4│ 2163,9│ 96,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │974 │07│09 │002 04 00│500│ 2235,4│ 2163,9│ 96,8│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Учебно-методические кабинеты, │974 │07│09 │452 00 00│ │ 27467,2│ 24789,5│ 90,3│
│ центральные бухгалтерии, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ группы хозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обслуживания, учебные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ фильмотеки, межшкольные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учебные производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ комбинаты, логопедические │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ пункты │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │974 │07│09 │452 99 00│ │ 27467,2│ 24789,5│ 90,3│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│09 │452 99 00│001│ 26982,7│ 24343,4│ 90,2│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │974 │07│09 │452 99 00│980│ 466,4│ 434,6│ 93,2│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Финансирование расходов, │974 │07│09 │452 99 00│930│ 18,1│ 11,5│ 63,5│
│ осуществляемое за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств, поступающих от сдачи│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в аренду имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ закрепленного за │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальными организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Иные безвозмездные и │974 │07│09 │520 00 00│ │ 301,0│ 261,4│ 86,8│
│ безвозвратные перечисления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Ежемесячное денежное │974 │07│09 │520 09 00│ │ 0,8│ 0,8│ 100,0│
│ вознаграждение за классное │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ руководство │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│09 │520 09 00│001│ 0,8│ 0,8│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Компенсация части родительской│974 │07│09 │520 10 00│ │ 300,2│ 260,6│ 86,8│
│ платы за содержание ребенка в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственных и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждениях, реализующих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ основную общеобразовательную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ программу дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│09 │520 10 00│001│ 300,2│ 260,6│ 86,8│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │974 │07│09 │795 00 00│ │ 20,9│ 0,0│ 0,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │974 │07│09 │795 87 00│ │ 20,9│ 0,0│ 0,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│09 │795 87 00│001│ 20,9│ │ 0,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции бюджетам │974 │07│09 │807 00 00│ │ 450,5│ 431,1│ 95,7│
│ муниципальных образований для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ финансового обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ расходных обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных образований, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ возникающих при выполнении │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственных полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Федерации, переданных для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ осуществления органам местного│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы по финансированию │974 │07│09 │807 02 01│ │ 21,1│ 21,1│ 100,0│
│ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждений в части реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ------ Пензенской области от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 22.12.2010 N 2009-ЗПО "Об │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ установлении региональных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ нормативов финансового │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обеспечения образовательной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности в Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2011 год" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│09 │807 02 01│001│ 21,1│ 21,1│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы по финансированию │974 │07│09 │807 02 02│ │ 1,4│ 1,4│ 100,0│
│ муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждений в части │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ модернизации региональной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ системы общего образования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (обеспечение соотношения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ среднемесячной заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ платы учителей в Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области за четвертый квартал │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ текущего года и среднемесячной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ заработной платы работников в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ целом по экономике Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области за первый квартал │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ текущего года) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│974 │07│09 │807 02 02│001│ 1,4│ 1,4│ 100,0│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Субвенции на выполнение │974 │07│09 │807 93 00│ │ 428,0│ 408,6│ 95,5│
│ передаваемых полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Исполнение государственных │974 │07│09 │807 93 72│ │ 428,0│ 408,6│ 95,5│
│ полномочий по организации и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ осуществлению деятельности по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ опеке и попечительству │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │974 │07│09 │807 93 72│500│ 428,0│ 408,6│ 95,5│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Социальная политика │974 │10│ │ │ │ 28827,2│ 27659,9│ 96,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Охрана семьи и детства │974 │10│04 │ │ │ 28827,2│ 27659,9│ 96,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Иные безвозмездные и │974 │10│04 │520 00 00│ │ 28827,2│ 27659,9│ 96,0│
│ безвозвратные перечисления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Компенсация части родительской│974 │10│04 │520 10 00│ │ 12450,0│ 11282,7│ 90,6│
│ платы за содержание ребенка в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственных и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждениях, реализующих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ основную общеобразовательную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ программу дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │974 │10│04 │520 10 00│005│ 12450,0│ 11282,7│ 90,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Содержание ребенка в семье │974 │10│04 │520 13 10│ │ 2698,6│ 2698,6│ 100,0│
│ опекуна и приемной семье, а │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ также вознаграждение, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ причитающееся приемному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ родителю, за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ федерального бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выплаты семьям опекуна на │974 │10│04 │520 13 13│ │ 2698,6│ 2698,6│ 100,0│
│ содержание подопечных детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │974 │10│04 │520 13 13│005│ 2698,6│ 2698,6│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Содержание ребенка в семье │974 │10│04 │520 13 20│ │ 13678,6│ 13678,6│ 100,0│
│ опекуна и приемной семье, а │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ также вознаграждение, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ причитающееся приемному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ родителю, за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджета Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выплаты приемной семье на │974 │10│04 │520 13 21│ │ 3143,0│ 3143,0│ 100,0│
│ содержание подопечных детей за│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ счет средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │974 │10│04 │520 13 21│005│ 3143,0│ 3143,0│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выплата вознаграждения │974 │10│04 │520 13 22│ │ 2488,4│ 2488,4│ 100,0│
│ приемным родителям за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ средств бюджета Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │974 │10│04 │520 13 22│005│ 2488,4│ 2488,4│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выплаты семьям опекуна на │974 │10│04 │520 13 23│ │ 8047,2│ 8047,2│ 100,0│
│ содержание подопечных детей за│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ счет средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальные выплаты │974 │10│04 │520 13 23│005│ 8047,2│ 8047,2│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ГОРОДА │992 │ │ │ │ │ 134299,3│ 133382,1│ 99,3│
│КУЗНЕЦКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Общегосударственные вопросы │992 │01│ │ │ │ 12312,2│ 11395,2│ 92,6│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │992 │01│06 │ │ │ 11841,7│ 10924,7│ 92,3│
│ финансовых, налоговых и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ таможенных органов и органов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ финансового │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (финансово-бюджетного) надзора │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │992 │01│06 │002 00 00│ │ 11098,4│ 10859,7│ 97,8│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │992 │01│06 │002 04 00│ │ 11098,4│ 10859,7│ 97,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │992 │01│06 │002 04 00│500│ 11098,4│ 10859,7│ 97,8│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│992 │01│06 │522 00 00│ │ 678,3│ 0│ 0,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональная целевая --------- │992 │01│06 │522 12 00│ │ 678,3│ 0│ 0,0│
│ "Повышение эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджетных расходов в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Пензенской области на 2011 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │992 │01│06 │522 12 00│500│ 678,3│ │ 0,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │992 │01│06 │795 00 00│ │ 65│ 65│ 100,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │992 │01│06 │795 06 01│ │ 15│ 15│ 100,0│
│ "Совершенствование управления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджетным процессом в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке Пензенской области на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2009 - 2011 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │992 │01│06 │795 06 01│500│ 15│ 15│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая программа│992 │01│06 │795 12 00│ │ 50│ 50│ 100,0│
│ "Повышение эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ бюджетных расходов в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке Пензенской области на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2011 - 2013 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │992 │01│06 │795 12 00│500│ 50│ 50│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Резервные фонды │992 │01│11 │ │ │ 470│ 470│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Резервные фонды │992 │01│11 │070 00 00│ │ 470│ 470│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Резервные фонды местных │992 │01│11 │070 05 00│ │ 470│ 470│ 100,0│
│ администраций │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │992 │01│11 │070 05 00│013│ 470│ 470│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие общегосударственные │992 │01│13 │ │ │ 0,5│ 0,5│ 100,0│
│ вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Реализация государственных │992 │01│13 │092 00 00│ │ 0,5│ 0,5│ 100,0│
│ функций, связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение других обязательств│992 │01│13 │092 03 00│ │ 0,5│ 0,5│ 100,0│
│ государства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на оплату │992 │01│13 │092 03 02│ │ 0,5│ 0,5│ 100,0│
│ государственной пошлины, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ исполнение судебных актов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │992 │01│13 │092 03 02│500│ 0,5│ 0,5│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Здравоохранение │992 │09│ │ │ │ 119622,7│ 119622,7│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие вопросы в области │992 │09│09 │ │ │ 119622,7│ 119622,7│ 100,0│
│ здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы, передаваемые │992 │09│09 │772 00 00│ │ 119622,7│ 119622,7│ 100,0│
│ территориальному фонду │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования, на содержание │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учреждений здравоохранения, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ работающих в системе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ страхования в условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ одноканального финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия в области │992 │09│09 │772 00 00│843│ 119622,7│ 119622,7│ 100,0│
│ здравоохранения в условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ одноканального финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ медицинской помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Обслуживание государственного и │992 │13│ │ │ │ 2364,4│ 2364,2│ 100,0│
│муниципального долга │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обслуживание внутреннего │992 │13│01 │ │ │ 2364,4│ 2364,2│ 100,0│
│ государственного и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципального долга │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Процентные платежи по долговым│992 │13│01 │065 00 00│ │ 2364,4│ 2364,2│ 100,0│
│ обязательствам │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Процентные платежи по │992 │13│01 │065 03 00│ │ 2364,4│ 2364,2│ 100,0│
│ муниципальному долгу │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │992 │13│01 │065 03 00│013│ 2364,4│ 2364,2│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ│966 │ │ │ │ │ 18059,3│ 17750,5│ 98,3│
│ГОРОДА КУЗНЕЦКА │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Общегосударственные вопросы │966 │01│ │ │ │ 4350,5│ 4266,9│ 98,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие общегосударственные │966 │01│13 │ │ │ 4350,5│ 4266,9│ 98,1│
│ вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Руководство и управление в │966 │01│13 │002 00 00│ │ 3876,8│ 3803,1│ 98,1│
│ сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ органов государственной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Центральный аппарат │966 │01│13 │002 04 00│ │ 3876,8│ 3803,1│ 98,1│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │01│13 │002 04 00│500│ 3876,8│ 3803,1│ 98,1│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Реализация государственной │966 │01│13 │090 00 00│ │ 254,2│ 244,3│ 96,1│
│ политики в области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ приватизации и управления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ государственной и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальной собственностью │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Оценка недвижимости, признание│966 │01│13 │090 02 00│ │ 254,2│ 244,3│ 96,1│
│ прав и регулирование отношений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по государственной и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │01│13 │090 02 00│500│ 254,2│ 244,3│ 96,1│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Реализация государственных │966 │01│13 │092 00 00│ │ 216,9│ 216,9│ 100,0│
│ функций, связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение других обязательств│966 │01│13 │092 03 00│ │ 216,9│ 216,9│ 100,0│
│ государства │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на оплату │966 │01│13 │092 03 02│ │ 216,9│ 216,9│ 100,0│
│ государственной пошлины, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ исполнение судебных актов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │01│13 │092 03 02│500│ 216,9│ 216,9│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │966 │01│13 │795 00 00│ │ 2,6│ 2,6│ 100,0│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │966 │01│13 │795 87 00│ │ 2,6│ 2,6│ 100,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │966 │01│13 │795 87 00│500│ 2,6│ 2,6│ 100,0│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Национальная экономика │966 │04│ │ │ │ 632│ 618,7│ 97,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие вопросы в области │966 │04│12 │ │ │ 632│ 618,7│ 97,9│
│ национальной экономики │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Реализация государственных │966 │04│12 │340 00 00│ │ 632│ 618,7│ 97,9│
│ функций в области национальной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ экономики │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по землеустройству│966 │04│12 │340 03 00│ │ 632│ 618,7│ 97,9│
│ и землепользованию │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │04│12 │340 03 00│500│ 632│ 618,7│ 97,9│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Жилищно-коммунальное хозяйство │966 │05│ │ │ │ 12543,6│ 12331,8│ 98,3│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Коммунальное хозяйство │966 │05│02 │ │ │ 6679,6│ 6677,8│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Региональные целевые программы│966 │05│02 │522 00 00│ │ 147,7│ 147,7│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │966 │05│02 │522 40 00│ │ 147,7│ 147,7│ 100,0│
│ "Комплексная программа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ модернизации и реформирования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ хозяйства Пензенской области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2011 - 2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ ------------ "Чистая вода" │966 │05│02 │522 40 04│ │ 147,7│ 147,7│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │05│02 │522 15 00│500│ 147,7│ 147,7│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на приобретение │966 │05│02 │600 05 03│ │ 5853│ 5853│ 100,0│
│ коммунальной техники │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │05│02 │600 05 03│500│ 5853│ 5853│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на приобретение │966 │05│02 │902 00 00│ │ 657,9│ 657│ 99,9│
│ имущества в муниципальную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ собственность │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │966 │05│02 │902 00 00│013│ 657,9│ 657│ 99,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на обслуживание │966 │05│02 │906 00 00│ │ 21│ 20,1│ 95,7│
│ газовых сетей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │05│02 │906 00 00│500│ 21│ 20,1│ 95,7│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Благоустройство │966 │05│03 │ │ │ 5864│ 5654│ 96,4│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на содержание │966 │05│03 │600 05 01│ │ 210│ 0│ 0,0│
│ светофорного хозяйства, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ приобретение дорожных знаков, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ нанесение разметки │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │05│03 │600 05 01│500│ 210│ │ 0,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на приобретение │966 │05│03 │600 05 03│ │ 1680│ 1680│ 100,0│
│ коммунальной техники │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │05│03 │600 05 03│003│ 1680│ 1680│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Закупка автотранспортных │966 │05│03 │340 07 02│ │ 3974│ 3974│ 100,0│
│ средств и коммунальной техники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Бюджетные инвестиции │966 │05│03 │340 07 02│003│ 3974│ 3974│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Здравоохранение │966 │09│ │ │ │ 422,9│ 422,9│ 100,0│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Другие вопросы в области │966 │09│09 │ │ │ 422,9│ 422,9│ 100,0│
│ здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на приобретение │966 │09│09 │902 00 00│ │ 422,9│ 422,9│ 100,0│
│ имущества в муниципальную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ собственность │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │966 │09│09 │902 00 00│500│ 422,9│ 422,9│ 100,0│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Социальная политика │366 │10│ │ │ │ 110,3│ 110,2│ 99,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Социальное обслуживание │966 │10│02 │ │ │ 110,3│ 110,2│ 99,9│
│ населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы на приобретение │966 │10│02 │902 00 00│ │ 110,3│ 110,2│ 99,9│
│ имущества в муниципальную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ собственность │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Прочие расходы │966 │10│02 │902 00 00│013│ 110,3│ 110,2│ 99,9│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО ЧС │977 │ │ │ │ │ 14598,4│ 14277│ 97,8│
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Национальная безопасность и │977 │03│ │ │ │ 14598,4│ 14277│ 97,8│
│правоохранительная деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Защита населения и территории │977 │03│09 │ │ │ 14598,4│ 14277│ 97,8│
│ от чрезвычайных ситуаций │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ природного и техногенного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ характера, гражданская оборона │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Мероприятия по предупреждению │977 │03│09 │218 00 00│ │ 68,8│ 68,5│ 99,6│
│ и ликвидации последствий │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ чрезвычайных ситуаций и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ стихийных бедствий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Предупреждение и ликвидация │977 │03│09 │218 01 00│ │ 68,8│ 68,5│ 99,6│
│ последствий чрезвычайных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ситуаций и стихийных бедствий │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ природного и техногенного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ характера │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │977 │03│09 │218 01 00│500│ 68,8│ 68,5│ 99,6│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Реализация других функций, │977 │03│09 │247 00 00│ │ 14447,6│ 14163,2│ 98,0│
│ связанных с обеспечением │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ национальной безопасности и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ правоохранительной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │977 │03│09 │247 99 00│ │ 14447,6│ 14163,2│ 98,0│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций бюджетными│977 │03│09 │247 99 00│001│ 12220,9│ 12121,8│ 99,2│
│ учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Расходы за счет доходов от │977 │03│09 │247 99 00│980│ 2226,7│ 2041,4│ 91,7│
│ платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Целевые программы │977 │03│09 │795 00 00│ │ 82│ 45,3│ 55,2│
│ муниципальных образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │977 │03│09 │795 37 00│ │ 78,5│ 45,3│ 57,7│
│ "О профилактике правонарушений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в городе Кузнецке Пензенской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ области на 2009 - 2012 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Выполнение функций органами │977 │03│09 │796 37 00│500│ 78,5│ 45,3│ 57,7│
│ местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Долгосрочная целевая --------- │977 │03│09 │795 87 00│ │ 3,5│ 0│ 0,0│
│ "Энергосбережение и повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ энергетической эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на 2010 - 2020 годы в городе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Кузнецке" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение деятельности │977 │03│09 │795 87 00│001│ 3,5│ │ 0,0│
│ подведомственных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────┼──┼───┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Всего по бюджету │ │ │ │ │ │1682467,4│1467604,2│ 87,2│
└────────────────────────────────┴────┴──┴───┴─────────┴───┴─────────┴─────────┴──────────┘