Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 1626 Показатель

Количественные показатели (индикаторы) для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2012 — 2014 гг.


Наименование цели (задачи) субъекта бюджетного планирования Наименование функции субъекта бюджетного планирования Наименование количественного показателя (индикатора) Единица измерения 2009 год отчет 2010 год отчет 2011 год оценка 2012 год прогноз 2013 год прогноз 2014 год прогноз
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно- эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе 1. Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) Количество учреждений библиотечного обслуживания населения Ед. 1 (22 филиала) 1 (сеть состоит из 22 библиотек) - - - -
Число пользователей учреждений библиотечного обслуживания населения Чел. 115250 91050 - - - -
Обеспеченность пользователей учреждениями библиотечного обслуживания населения Ед./10000 пользователей 0,09 (1,9 с филиалами) 0,09 (обеспеченность библиотеками 1,9) - - - -
Обеспеченность жителей учреждениями библиотечного обслуживания населения Ед./10000 жителей 0,02 (0,44 с филиалами) 0,02 (обеспеченность библиотеками 0,43) - - - -
Общее число посещений библиотек жителями города Число посещений 755000 757630 - - - -
Среднее число посещений одним жителем библиотек Число посещений на 1 жителя 1,5 1,5 - - - -
Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения Ед. 2005300 1518005 - - - -
Наличие жалоб на качество услуг со стороны пользователя (при доказанности вины сотрудника библиотеки). наличие - - Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству пользователей % - - Не менее, чем 90 Не менее, чем 90 Не менее, чем 90 Не менее, чем 90
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству посещений % - - Не менее, чем 90 Не менее, чем 90 Не менее, чем 90 Не менее, чем 90
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству книговыдач % - - Не менее, чем 90 Не менее, чем 90 Не менее, чем 90 Не менее, чем 90
2. Организация культурно- зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа Количество муниципальных культурно- досуговых учреждений ед. 8 (10 включая филиалы) 5 (7 включая филиалы) - - - -
Обеспеченность жителей культурно- досуговыми учреждениями Ед./10000 жителей 0,16 0,1 - - - -
Количество организованных и проведенных культурно- досуговых мероприятий ед. 5733 744 - - - -
Количество посетителей культурно- досуговых мероприятий чел. 884483 132864 - - - -
Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений число посещений 1,7 0,46 - - - -
Для учреждений клубного типа, имеющих на балансе отдельно стоящее здание
Количество посетителей мероприятий посетитель - - Не менее 29119 Не менее 29119 Не менее 29119 Не менее 29119
Количество проводимых мероприятий мероприятие - - Не менее 125 Не менее 125 Не менее 125 Не менее 125
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий направление - - Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4
Для учреждений клубного типа, не имеющих на балансе отдельно стоящее здание
Оркестр народных инструментов
Количество посетителей мероприятий посетитель - - Не менее 8000 Не менее 8000 Не менее 8000 Не менее 8000
Количество проводимых мероприятий мероприятие - - Не менее 22 Не менее 22 Не менее 22 Не менее 22
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий направление - - Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1
Хореографический ансамбль
Количество посетителей мероприятий посетитель - - Не менее 18000 Не менее 18000 Не менее 18000 Не менее 18000
Количество проводимых мероприятий мероприятие - - Не менее 40 Не менее 40 Не менее 40 Не менее 40
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий направление - - Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1
3. Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности. Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования по программам художественно- эстетической направленности ед. 16 16 - - - -
Число учащихся чел. 5800 6020 - - - -
Обеспеченность обучающихся муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности Ед. /1000 чел. 0,4 0,4 - - - -
Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся (% от контингента), в том числе: - городских, областных - региональных, всероссийских, международных % % - - Не менее 5 Не менее 1 Не менее 5 Не менее 1 Не менее 5 Не менее 1 Не менее 5 Не менее 1
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах % - - не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1
Доля педагогических кадров с высшей и I квалификационной категориями % - - Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60 Не менее 60
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги % от числа опрошенных - - не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3
4. Предоставление услуг Пензенского зоопарка Среднее количество посетителей Зоопарка за один день: - в осенне-зимний период; - в весенне-летний период не менее человек не менее человек 104 828 254 1080 - - - -
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги % 22,5 71,6 - - - -
Процент животных, содержащихся в удовлетворительных условиях % 100 70,9 - - - -
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе % 22,5 53,1 - - - -
Обеспечение животных кормами с учетом их физиологических потребностей и установленными нормативами % 100 100 - - - -
Обеспечение животных необходимыми медикаментами % 100 100 - - - -
Количество экскурсий, проводимых в течение года (в том числе для детей) шт. 270 275 - - - -
Количество лекций, проводимых в течение года шт. 14 36 - - - -
Количество выставок, проводимых в течение года шт. 10 39 - - - -
Количество праздничных мероприятий, организованных и проведенных в течение года шт. 90 125 - - - -
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуги % 100 100 - - - -
Процент обращений потребителей, по которым приняты меры % 100 обращений нет - - - -
Количество посетителей зоопарка Количество посетителей - - не менее 225000 не менее 225000 не менее 225000 не менее 225000
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги % - - Не менее 15 Не менее 15 Не менее 15 Не менее 15
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе % - - Не менее 18 Не менее 18 Не менее 18 Не менее 18
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг % от числа опрошенных - - не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3
5. Организация культурно- досуговых мероприятий на базе Парков культуры и отдыха Количество парков культуры и отдыха ед. - 2 - - - -
Количество посетителей парков культуры и отдыха чел. - 557508 - - - -
Обеспеченность жителей парками культуры и отдыха Ед./10000 жителей - 0,04 - - - -
Количество проводимых мероприятий шт. 3365 2986 - - - -
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий количество направлений 6 9 - - - -
Общий уровень укомплектованности кадрами согласно утвержденному штатному расписанию % 91,7 78,6 - - - -
Парки культуры и отдыха с количеством досуговых объектов не менее 30 и занимаемой площадью не менее 20 га
Доля населения, посещающего аттракционы Парка культуры и отдыха % - - Не менее 58 Не менее 58 Не менее 58 Не менее 58
Количество проводимых мероприятий Количество мероприятий - - Не менее 300 в год Не менее 300 в год Не менее 300 в год Не менее 300 в год
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Количество направлений - - Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг % от числа опрошенных - - не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3
Парки культуры и отдыха количеством досуговых объектов менее 30 и занимаемой с площадью менее 20 га
Доля населения, посещающего аттракционы Парка культуры и отдыха % - - Не менее 14 Не менее 14 Не менее 14 Не менее 14
Количество проводимых мероприятий Количество мероприятий - - Не менее 300 в год Не менее 300 в год Не менее 300 в год Не менее 300 в год
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Количество направлений - - Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг % от числа опрошенных - - не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3
6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально- зрелищная услуга) Количество посетителей спектаклей Количество посетителей 25000 20247 - - - -
Количество проводимых спектаклей количество спектаклей 210 214 - - - -
Время на подготовку одного спектакля час 2,5 2,5 - - - -
Количество посетителей спектаклей Количество участников - - не менее 20000 не менее 20000 не менее 20000 не менее 20000
Количество проводимых спектаклей Количество спектаклей - - не менее 210 не менее 210 не менее 210 не менее 210
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей Количество спектаклей - - не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг % от числа опрошенных - - не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3 не менее 70,3
Осуществление мер по развитию сети муниципальных учреждений культуры и искусства, творческих коллективов 7. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере культуры, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования % 10,0 5,3 - - - -
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования % 0,06 0,03 - - - -
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования % 3,4 1,31 - - - -
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования % 0,8 0,6 - - - -
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Решение задач гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасности, а также обеспечению первичных мер пожарной безопасности Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа Мероприятие по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации закончено до момента вероятного или фактического возникновения чрезвычайной ситуации кол-во мероприятий 22 43 43 43 43 43
Все организации, привлеченные по результатам предварительного отбора, соответствуют конкурсным требованиям кол-во организации, несоотве- тствующих конкурсным требованиям 0 0 0 0 0 0
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны Время обнаружения чрезвычайной ситуации с момента возникновения источника чрезвычайной ситуации мин < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30
Обеспеченность кадровым составом согласно штатному расписанию. % 93 93 93 93 93 93
Выполнение требований по профессиональной подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации % 93 93 93 93 93 93
Проведение учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации согласно профилю организации (учреждения, формирования), включенной в РСЧС кол-во учений в год 167 478 В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год
Проведение учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации в организациях и на предприятиях городского округа с участием их сотрудников и специалистов РСЧС кол-во учений в год 167 478 В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год
Обеспеченность табельным оборудованием, оснащением, средствами защиты, транспортом и иным имуществом, соответствующим установленным требованиям % 91 93 83 83 83 83
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Все муниципальные учреждения оснащены средствами пожарной защиты, предусмотренной Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и иными нормативными документами % учреждений 63 70 70 70 70 70
Территория городского округа оснащена необходимым количеством средств пожарной защиты (стенды, гидранты) % территорий 70 70 70 70 70 70
Проведение пропаганды пожарной безопасности % населения 99 99 99 99 99 99
Проведение обучения мерам пожарной безопасности % населения 99 99 99 99 99 99
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Пензенской области Число учащихся Чел. 38819 39098 - - - -
Число общеобразовательных учреждений Ед. 80 80 - - - -
Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе % 30,0 57,5 - - - -
Обеспеченность учащихся общеобразовательными учреждениями ЕД./1000 чел. 2 2 - - - -
Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования: 10 - 11 классы; профессиональные училища, техникумы и т.д. % 100,0 68,0 31,9 100,0 65,0 35,0 - - - -
Укомплектованность штатов педагогических работников в общеобразовательных учреждениях % 100,0 100,0 - - - -
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений % 92,3 94,2 - - - -
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений % 97,6 97,8 - - - -
Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной техникой Чел/1 единицу компьютерной техники 15 12 - - - -
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами в соответствии с лицензионными требованиями и штатным расписанием % - - Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95
Удельный вес учащихся, освоивших программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по результатам промежуточной аттестации % - - Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99
Удельный вес выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании по результатам государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена % - - Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98
Удовлетворенность учащихся качеством обучения (по итогам анкетирования) % - - Не ниже 85 Не ниже 85 Не ниже 85 Не ниже 85
Охват детей школьного возраста всеми формами общего образования (по итогам учета детей в микрорайоне ОУ) % - - 100 100 100 100
2. Организация предоставления дополнительного образования Число учащихся в системе дополнительного образования чел. 26017 22139 - - - -
Охват учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (школьными кружками и секциями) % от общей численности 93,1 93,3 - - - -
Отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, к числу учащихся в общеобразовательных учреждениях % 67,0 56,6 - - - -
Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями олимпиад, соревнований, конкурсов на муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях % Муниципальный уровень 0,92 0,92 - - - -
Региональный уровень 0,74 0,74 - - - -
Общероссийский уровень 1,42 1,42 - - - -
Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся (% от контингента), в том числе на городском уровне на региональном уровне на федеральном, международном уровнях % - - не менее 3 не менее 1,5 не менее 0,3 не менее 3 не менее 1,5 не менее 0,3 не менее 3 не менее 1,5 не менее 0,3 не менее 3 не менее 1,5 не менее 0,3
Доля обучающихся в системе дополнительного образования детей, которые получили (прослушали) полный объем дополнительного образования по утвержденному плану % - - Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95
Удовлетворенность детей и родителей (законных представителей) качеством Услуги % - - Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90
3. Организация отдыха детей Нарушения в организации питания воспитанников Кол-во случае в нарушения 0 0 - - - -
Наличие случаев травматизма воспитанников во время нахождения в Учреждении Кол-во случае в травматизма 0 0 - - - -
Нарушение воспитанниками режима пребывания в Учреждении Кол-во нарушений 0 0 - - - -
Наличие жалоб на нарушение требований Стандарта Шт. 0 0 - - - -
Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях в общем числе учащихся общеобразовательных учреждений % - - Не менее 6,8 Не менее 6,8 Не менее 6,8 Не менее 6,8
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги % - - Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90
4. Проведение мероприятий в области образования Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, педагогов Учреждений Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей 5 5 - - - -
Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях учащихся образовательных учреждений Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей 47 47 - - - -
Охват учащихся внеучебной деятельностью в учреждениях Кол-во учащихся % 70,0 70,0 - - - -
Разнообразие направлений конкурсных мероприятий, в которых участвовали Учреждения (художественно-эстетическое, военно-патриотическое, эколого-биологическое, научно-техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, культурологическое) Кол-во направлений - - Не менее 3-х Не менее 3-х Не менее 3-х Не менее 3-х
Доля муниципальных образовательных учреждений от общего числа Учреждений, принявших участие в конкурсных мероприятиях городского, областного, всероссийского и международного уровней % - - Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30
Доля победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства городского, областного, всероссийского и международного уровней от общего количества педагогических работников, принимавших участие в названных мероприятиях % - - Не менее 25 Не менее 25 Не менее 25 Не менее 25
Доля победителей и призеров областного, всероссийского, международного уровней (олимпиады, конференции, иные конкурсные мероприятия для обучающихся, воспитанников) от общего количества участников названных мероприятий % - - Не менее 25 Не менее 25 Не менее 25 Не менее 25
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда 5. Привлечение подростков и молодежи к различным формам труда, оказание помощи в профессиональном самоопределении Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных, мероприятиях от общего количества (% от контингента), в том числе: городских Региональных федеральных, международных Кол-во учащихся, (%) 4,0 2,0 0,5 4,0 2,0 0,5 - -
Учреждение в образовательном процессе реализует образовательных программы с применением информационных технологий % от общего числа программ 10,0 10,0 - -
Удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) качеством Услуги % 100,0 100,0 - -
Укомплектованность Учреждения педагогическими кадрами в соответствии с лицензионными требованиями и штатным расписанием % - - Не менее 95 Не менее 95
Удельный вес обучающихся по программам профессиональной подготовки, сдавших квалификационный экзамен (с присвоением квалификации или рабочего разряда) % - - Не менее 75 Не менее 75
Доля от общего количества обучающихся в Учреждении, принимающих участие в конкурсных мероприятиях по профессиональной ориентации городского, областного, всероссийского и международного уровней (конкурсы, фестивали, смотры, выставки, конференции) % - - Не менее 10 Не менее 10
Удовлетворение потребителей качеством предоставляемой Услуги % - - Не ниже 85 Не ниже 85
6. Обслуживание, бесперебойное и своевременное материально- техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пензы Выполнение перечня работ в соответствии с установленным муниципальным заданием % 100,0 100,0 - - - -
Количество аварийных ситуаций в зданиях и помещениях потребителей Услуги Шт. 4 4 - - - -
Сроки ликвидации аварийных ситуаций Кол-во суток с момента поступления заявок 1 1 - - - -
Средняя продолжительность рассмотрения заявок учреждений на необходимость предоставления Услуги Кол-во дней 10 10 - - - -
7. Обслуживание зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение Выполнение перечня работ в соответствии с установленным муниципальным заданием % - - 100,0 100,0 100,0 100,0
Доля образовательных учреждений принятых к новому учебному году от общего числа образовательных учреждений с первого предъявления % - - Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70
Доля учреждений удовлетворенных условиями и качеством предоставления муниципальной услуги % - - 100 100 100 100
Содержание зданий, помещений сооружений, территорий образовательных учреждений согласно СанПиН % - - 100 100 100 100
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 02.10.2013 N 1135)
Совершенствование организационно- экономического механизма функционирования сферы образования 8. Расширение спектра предоставляемых населению образовательных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета города Пензы, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования % 8,0 7,0 10,0 - - -
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета города Пензы, от представления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования % 6,8 5,9 8,6 - - -
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета города Пензы, от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования % 0,3 0,1 0,6 - - -
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования % 3,9 3,3 4,7 - - -
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования % 2,9 1,4 2,9 - - -
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда 9. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении Число воспитанников Чел. 14075 17825 - - - -
Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Чел. 6000 6300 - - - -
Число дошкольных образовательных учреждений Ед. 83 83 - - - -
Обеспеченность воспитанников местами в дошкольных образовательных учреждениях Мест/250 чел. 157 177,8 - - - -
Обеспеченность площадью на 1 воспитанника дошкольного образовательного учреждения Фактическая площадь/ нормативная площадь, % 88,0 88,0 - - - -
Охват детей дошкольным образованием и воспитанием % 65,0 71,1 - - - -
Охват детей старше 5 лет, дошкольным образованием и воспитанием % 81,0 81,9 - - - -
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений % 55,5 55,7 - - - -
Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений % 18,0 18,5 - - - -
Реальная посещаемость детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дето-дни 2408455 2591400 - - - -
Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на 1 место) Чел. 1,6 1,23 - - - -
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе % 45,0 48,0 - - - -
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию % - - не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95
Поддержание температуры воздуха в дошкольных образовательных учреждениях Кол-во градусов - - +21 - +24 в групповом помещении, +19 - +20 в спальном помещении +21 - +24 в групповом помещении, +19 - +20 в спальном помещении +21 - +24 в групповом помещении, +19 - +20 в спальном помещении +21 - +24 в групповом помещении, +19 - +20 в спальном помещении
Использование детской мебели с учетом антропометрических показателей Кол-во размеров - - не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2
Снижение среднегодового количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни Кол-во дней - - не более 14,5 не более 14,5 не более 14,5 не более 14,5
Предупреждение травматизма детей Кол-во травм - - отсутствие травм отсутствие травм отсутствие травм отсутствие травм
Внедрение комплекса закаливающих мероприятий с использованием природных факторов (вода, воздух, солнечные лучи) Кол-во видов - - не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3
Использование в режиме дня разных форм организаций двигательной активности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, корригирующая гимнастика, дни здоровья, физкультурные досуги и развлечения, подвижные игры, элементы спортивных игр, кружки физкультурной направленности, индивидуальная работа) Кол-во форм - - не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных условиями и качеством предоставления Услуги % - - не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Составление проекта бюджета г. Пензы и организация исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом; Составление отчета об исполнении бюджета г. Пензы 1. Составление проекта бюджета города Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ % 11,2 27,7 30,6 31,8 25,8 7,1
Планируемый объем дефицита бюджета города на очередной финансовый год Не более % 9 10 26,2 22 10 10
2. Организация исполнения бюджета города на очередной финансовый год Уровень отклонения фактических доходов бюджета города от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год Не более % 2 2 2 2 2 2
Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета города в части собственных полномочий % 0,43 0,22 0,19 0,17 0,17 0,17
3. Обслуживание муниципального долга Общее количество случаев осуществления муниципальных внутренних заимствований (в различных формах), в том числе переходящих на очередной финансовый год Ед. 19(19) 24(15) 16(13) 16(13) 16(13) 16(13)
Количество выданных муниципальных гарантий Ед. 1 0 0 0 0 0
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
1. Организация стационарной медицинской помощи Количество коек по проектной мощности в муниципальных учреждениях здравоохранения Ед. 2835 2500 - - - -
Количество коек фактически развернутых в муниципальных учреждениях здравоохранения Ед. 2835 2500 - - - -
Обеспеченность стационарами всего (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах по норме % 107,7 68 - - - -
Обеспеченность стационарами круглосуточными (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах круглосуточных по норме % 101,9 60,2 - - - -
Среднее число дней функционирования койки в муниципальных учреждениях здравоохранения Дней 326,04 317 - - - -
Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения Чел./1000 жителей 216,4 188,4 - - - -
Количество услуг в расчете на 1 обратившегося за медицинской помощью Койко-дней/чел. 11,1 10,7 - - - -
Число койко-дней на 1000 жителей (обеспеченность круглосуточными стационарами) Койко-дней/1000 жителей 2102,9 1883,6 - - - -
Уровень госпитализации на 1000 жителей % 18,4 18,8 - - - -
Средняя длительность лечения Дней 9,73 10 - - - -
Смертность пациентов в условиях оказания стационарной медицинской помощи Чел./1000 жителей 1,38 2 - - - -
Удовлетворенность населения медицинской помощью % - - 80 - - -
Выполнение плана койко-дней в круглосуточных стационарах % - - 100 - - -
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами % - - не менее 95 - - -
Удельный вес больных выписанных с улучшением и выздоровлением от количества пролеченных больных % - - не менее 80 - - -
2. Оказание амбулаторно- поликлинической помощи в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения (дневных стационарах) на 1000 жителей Чел. 1000 жителей 61,1 54,0 - - - -
Обеспеченность стационарами дневными всех типов (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах дневных всех типов по норме в РФ % 113,4 133,8 - - - -
Число койко-дней в дневном стационаре на 1000 жителей Койко-дней/1000 жителей 656,4 562,1 - - - -
Число пациенто-дней в условиях дневных стационаров Пациенто-дней 283986 272120 - - - -
Обеспеченность поликлиниками (отношение фактического (прогнозного) числа посещений в поликлинике на 1000 населения к нормативному числу посещений на 1000 населения по норме РФ % 119 59,2 - - - -
Количество посещений поликлиник Ед. 2148804 2194470 - - - -
Удельный вес посещений поликлиник по поводу заболеваемости % 63,5 63 - - - -
Удельный вес посещений поликлиник по поводу профосмотров % 36,5 37,0 - - - -
Удовлетворенность населения медицинской помощью % - - 80 - - -
Обеспеченность амбулаторно- поликлинической помощью Посещений на 1 жителя - - 10,989 - - -
Выполнение плана койко-дней в дневных стационарах % - - 100 - - -
Выполнение плана стоматологических и зубоврачебных посещений % - - 100 - - -
Срок ожидания плановой медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических учреждениях - прием к врачу-терапевту участковому, врачу общей практики, врачу-педиатру участковому - абсолютный показатель Дней - - до 1 дня в день обращения - - -
Срок ожидания плановой медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических учреждениях - прием к врачу-специалисту и проведение диагностических и лабораторных исследований - абсолютный показатель Дней - - до 14 - - -
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами % - - 95 - - -
3. Оказание скорой медицинской помощи Количество вызовов Ед. 197029 181967 - - - -
Обеспеченность скорой медицинской помощью Вызовы/1000 жителей 372,5 340,7 - - - -
Среднее время ожидания скорой медицинской помощи Минут 12 12 - - - -
Обеспеченность скорой медицинской помощью (отношение фактического (прогнозного) числа вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения к нормативному числу вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения по нормам РФ % 108 94,6 - - - -
Удовлетворенность населения скорой медицинской помощью % от числа опрошенных - - 80 - - -
Время ожидания бригады СМП - абсолютный показатель Минут - - не более 20 - - -
Обеспеченность скорой медицинской помощью Вызов на 1 жителя в год - - 0,318 - - -
Удельный вес выездов бригад СМП позже 15 минут % - - не более 7 - - -
Расхождение диагнозов при госпитализации % - - не более 10 - - -
Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации Ед. на 1000 человек в квартал - - не более 0,005 - - -
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами % - - не менее 95 - - -
4. Организация транспортного обслуживания предоставления муниципальных услуг в сфере здравоохранения Среднее время доступности транспортного средства (от момента получения заявки до момента приезда к месту вызова) час Не > 24 ч. Не > 24 ч. Не > 24 ч. - - -
Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса А % Не > 2% Не > 2 % - - - -
Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса В % Не > 5% Не > 5% - - - -
Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса С % Не > 10% Не > 10% - - - -
Непредоставление обслуживания иным автотранспортом % Не > 15% Не > 15% - - - -
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами % - - 95 - - -
Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации % - - 1 - - -
Замещение классов санитарных автомобилей в случаях недоступности санитарного автомобиля необходимого класса % - - не более 10 - - -
5. Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами Среднее время приема 1 рецепта на раздаточном пункте Мин 5 5 5 5 5 5
Среднее время выдачи продуктов питания 1 потребителю Мин 1 1 1 1 1 1
Укомплектованность кадрами раздаточных пунктов % Не < 80% Не < 80% Не < 95% Не < 95% Не < 95% Не < 95%
Укомплектованность кадрами цехов молочной кухни % Не < 80% Не < 80% Не < 95% Не < 95% Не < 95% Не < 95%
Удовлетворенность населения качеством предоставления Услуги % от числа опрошенных - - 80 80 80 80
6. Оздоровление детей в санаториях Уровень качества лечения (при ведомственной и вневедомственной экспертизе) % Не < 90% Не < 90% - - - -
Занятость койки Дней Не < 300 Не < 300 Не < 290 Не < 290 Не < 290 Не < 290
Выполнение плана койко-дней % Не < 95% Не < 95% Не < 95% Не < 95% Не < 95% Не < 95%
Удовлетворенность населения качеством предоставления Услуги % от числа опрошенных - - 80 80 80 80
Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации % - - 1 1 1 1
Уровень качества лечения (при ведомственной и вневедомственной экспертизе) Баллы - - не менее 0,9 не менее 0,9 не менее 0,9 не менее 0,9
Эффективность лечения % - - не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы 1. Организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий Ед. 240 210 - - - -
Число участников общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий Чел. 38226 30000 - - - -
Количество проводимых общегородских и городских спортивно- массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий по видам спорта в течение квартала Количество мероприятий - - не менее 30 не менее 30 не менее 30 не менее 30
Культивирование видов спорта в течение года Количество направлений - - не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20
Доля потребителей удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги % - - не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90
Удельный вес числа участников городских физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа жителей города Пензы % - - не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5
2. Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.) Ед. 10 10 - - - -
Число обучающихся Чел. 4700 4400
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги % не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90
Количество обучающихся, которые имеют массовые разряды % не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15
Сохранность контингента обучающихся на конец учебного года на этапе начальной подготовки % не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80
Доля обучающихся, участвующих в городских, областных и региональных соревнованиях % не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40
3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений Количество учащихся спортивных школ, занимающихся на муниципальных сооружениях Чел. 82950 80000
Количество населения города, занимающегося на муниципальных спортсооружениях Чел. 276120 270000
В организации ведется учет проверок качества оказания услуг, имеется книга (журнал) регистрации жалоб на качество услуг при условии нахождения ее в доступном для потребителей месте Наличие книги (журнала) регистрации жалоб на качество услуг Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию % не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95
Уровень совместительства кадров % не более 5 не более 5 не более 5 не более 5
Доля инструкторов, имеющих специальное образование и стаж работы не менее 5 лет, от общего числа инструкторов % не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50
Уровень пополнения спортивной базы % не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25
4. Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала % 95 95 - - - -
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава % - 10 - - - -
Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов) Количество игроков - 20 - - - -
Количество зрителей (одна игра, для первого и второго дивизионов) Зрителей на 1000 человек 1000 1000 - - - -
Количество проводимых мастер-классов для МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение - футбол (в год) Количество мастер-классов 22 12 - - - -
Количество спаррингов между спортивным резервом команды и командой МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение - футбол (в год) Количество спаррингов 20 3 - - - -
Количество игр (в год) количество игр - - не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25
Количество набранных очков (в год) Количество набранных очков - - не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги % - - не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90
5. Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях по регби Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала % 95 95 - - - -
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава % - - - - - -
Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов) Количество игроков- профессионалов 32 25 - - - -
Участие игроков Организации в национальной сборной команде Количество игроков 10 2 - - - -
Наличие мастеров спорта в команде Организации Количество мастеров спорта 27 25 - - - -
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги % - - не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90
Количество игр (в год) Количество игр - - не менее 30 не менее 30 не менее 30 не менее 30
Количество побед (в год) Количество побед - - не менее 18 не менее 18 не менее 18 не менее 18
Участие игроков Организации в национальной сборной команде Количество игроков Организации в национальной сборной команде - - не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2
6. Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на Всероссийских и Международных соревнованиях по Велоспорту Участие спортсменов Организации в сборной команде РФ Количество спортсменов - - не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5
Наличие мастеров спорта в команде Организации Количество мастеров спорта - - не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5
Доля потребителей, удовлетворенных качеством организации муниципальной услуги % - - не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90
Развитие на территории городского округа молодежной политики 7. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий по молодежной политике Количество организованных и проведенных общегородских мероприятий по молодежной политике Количество мероприятий 16 14
Количество потребителей Услуги, на одно мероприятие Количество потребителей 240 100
Соблюдение общественного порядка и безопасности участников Количество нарушений законодательных нормативных актов - -
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных качеством оказания Услуги, определяемая на основе опроса потребителей Услуги % 90 90 90 90
Уровень участия в мероприятии детских и молодежных общественных организаций % 80 80 80 80
Информационное сопровождение проведения и организации мероприятия в СМИ Количество сообщений в СМИ не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1
Количество потребителей Услуги на одно мероприятие чел. не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100
Соблюдение общественного порядка и безопасности участников, количество нарушений законодательных и иных нормативных актов отсутствие нарушений отсутствие нарушений отсутствие нарушений отсутствие нарушений отсутствие нарушений
8. Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждениях Востребованность Услуги детскими и молодежными общественными организациями Кол-во организаций 16 10
Количество потребителей Услуги, в год % от муниципального задания 100 100
Соблюдение законодательных и иных нормативных актов Количество нарушений законодательных нормативных актов - -
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных качеством оказания Услуги, определяемая на основе опроса потребителей Услуги % 90 90 90 90
Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписание % 95 95 95 95
Доля детей и молодежи, принявших участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего числа детей и молодежи % 11 11 11 11
Уровень участия детских и молодежных общественных объединений в работе учреждения % 20 20 20 20
Наличие в отчетном периоде зарегистрированных мотивированных жалоб от потребителей услуг на качество предоставляемой Услуги Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы 9. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере физической культуры и спорта, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования % 0,17 0,83
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования % 0,06 0,42
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования % 0,001 0,27
СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Осуществление контроля за организацией социального обслуживания семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях в соответствии с действующим законодательством 1. Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Количество учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ед. 5 5 5 - - -
Число обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов на дому Ед. 4633 4636 4639 - - -
Обеспеченность обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов учреждениями социального обслуживания Ед./1000 чел 1 1 1 - - -
Обеспеченность отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениями дневного пребывания детей % 100 100 100 - - -
Количество предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания Ед. 967409 973357 978769 - - -
Число работников в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Чел. 559 559 559 - - -
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, приходящихся на одного работника в учреждениях социального обслуживания (в отделениях социального обслуживания на дому) Чел./1 работника 8,3 8,3 8,3 - - -
2. Организация социальной поддержки детей и семейных форм организации Количество обращений жителей города Ед. 22990 23170 23250 - - -
Число жителей города, охваченных различными формами социальной поддержки Чел. 37033 37323 37470 - - -
Обеспеченность обслуживаемых жителей города различными формами социальной поддержки Количество услуг/1000 жителей 2500 2500 2500 - - -
3. Организация социальной реабилитации несовершеннолетних Число несовершеннолетних жителей города, охваченных различными формами социальной реабилитации Чел. 17150 17200 17200 - - -
Количество зарегистрированных обращений Ед. 9250 9260 9260 - - -
Обеспеченность социально- реабилитационными отделениями для несовершеннолетних % 100 100 100 - - -
Число реабилитированных несовершеннолетних жителей города Чел. 10260 10260 10260 - - -
4. Расширение спектра предоставляемых населению социальных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования % 3,9 5,6 8,2 - - -
5. Развитие сети учреждений социального обслуживания населения Обеспеченность отделениями социального обслуживания на дому % 100 100 100 - - -
Обеспеченность отделениями срочного социального обслуживания % 100 100 100 - - -
Обеспеченность службами психолого- педагогической помощи % 100 100 100 - - -
Обеспеченность специалистами социально-правовой защиты % 100 100 100 - - -
Обеспеченность отделениями помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации % 100 100 100 - - -
Обеспеченность организационно- методическими отделениями % 100 100 100 - - -
6. Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях в летний период Доля несовершеннолетних от 6 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги по социальной реабилитации в стационарных условиях в летний период в общем числе обратившихся в Организацию за оказанием Услуги % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
Проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних Мероприятие - - - Не менее 10 в смену Не менее 10 в смену Не менее 10 в смену
Доля несовершеннолетних от 6 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние в результате оказания Услуги % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
7. Социальное обслуживание несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде предоставления услуг в стационарных условиях круглосуточного пребывания Удельный вес детей от 3 до 6 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих социальные услуги в стационарах в условиях круглосуточного пребывания от общего количества детей от 3 до 6 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в получении социальных услуг в стационарах в условиях круглосуточного пребывания % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных условиями и качеством предоставления Услуги % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
8. Социальное обслуживание несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде предоставления услуг в стационарах в условиях дневного пребывания Удельный вес детей от 3 до 6 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих социальные услуги в стационарах в условиях дневного пребывания от общего количества детей от 3 до 6 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в получении социальных услуг в стационарах в условиях дневного пребывания % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных условиями и качеством предоставления Услуги % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
9. Социально- реабилитационные услуги, предоставляемые семьям с несовершеннолетними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации Организация и проведение межведомственных рейдов по семьям, находящимися в социально опасном положении, с целью профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних Рейд - - - Не менее 1 рейда в неделю Не менее 1 рейда в неделю Не менее 1 рейда в неделю
Проведение патронажей в семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних Патронаж - - - Не менее 1 раза в месяц Не менее 1 раза в месяц Не менее 1 раза в месяц
Доля семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, удовлетворенных качеством Услуги % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
10. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, улучшивших физическое, психологическое состояние в результате получения Услуги (определяется путем проведения анкетирования, опросов) % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
Срок принятия решения о зачислении заявителя на постоянное или временное социальное (социально- медицинское) обслуживание на дому, видах и периодичности требуемых ему услуг, необходимости их оплаты или вынесение мотивированного решения об отказе День - - - Не более 7 дней Не более 7 дней Не более 7 дней
Получение в полном объеме, в соответствии с заключенными договорами, гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социальных услуг на дому % - - - 100% 100% 100%
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (их законных представителей), удовлетворенных качеством Услуги % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
11. Срочное социальное обслуживание Удельный вес граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших срочные социальные услуги от общего количества граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся в Организацию, нуждающихся в оказании срочной социальной помощи % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
Доля граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (их законных представителей), удовлетворенных качеством Услуги % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
12. Социальная реабилитация граждан Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц без определенного места жительства, улучшивших физическое, психологическое состояние в результате получения Услуги % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
Доля лиц без определенного места жительства, обратившихся в Организацию и получивших продуктовую и вещевую помощь % - - - 100% 100% 100%
Организация и проведение межведомственных рейдов с целью выявления лиц без определенного места жительства и оказания им социальной помощи Рейд - - - Не менее 1 раза в неделю Не менее 1 раза в неделю Не менее 1 раза в неделю
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших навыки работы на компьютере от числа обратившихся в Организацию % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц без определенного места жительства, удовлетворенных качеством Услуги (отсутствие обоснованных жалоб) % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
13. Проведение мероприятий по организации и проведению досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей, воспитывающих детей, информированности по социальным вопросам граждан и определению правового статуса лиц без определенного места жительства, оказание социальной помощи населению Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей, воспитывающих детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь от общего числа обратившихся в Организацию за получением адресной социальной помощи % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
Количество проводимых мероприятий по организации отдыха и досуга отдельных категорий граждан Мероприятие - - - Не менее 10 в год Не менее 10 в год Не менее 10 в год
Количество мероприятий, направленных на информированность потребителей Услуги по вопросам социальной защиты населения Мероприятие - - - Не менее 8 в год Не менее 8 в год Не менее 8 в год
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных качеством Услуги (отсутствие обоснованных жалоб) % - - - Не менее 90% Не менее 90% Не менее 90%
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Организация работы транспорта на территории города Пензы Организация и обеспечение транспортного обслуживания населения Уровень охвата населения транспортным обслуживанием % 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
Доля частного сектора в общем объеме пассажирских перевозок % 40,8 42,8 45,0 45,0 45,0 45,0
Доля расходов на транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения, распределяемых в рамках конкурсов на обслуживание маршрутов, в общем объеме соответствующих расходов % 100 100 100 100 100 100
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ
Осуществление общего руководства, координация и контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений жилищно- коммунального хозяйства. Участие в разработке и выполнении программ жилищно- коммунального обслуживания населения на территории города 1. Организация в границах города электро-, тепло-, и водоснабжения, населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Общая площадь отапливаемых помещений в городе Тыс. кв. м. 6089,709 10895,3 11308,2 11735,2 12165,2 12626,2
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением % 96,26 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6
Уровень обеспеченности населения города системами теплоснабжения (от потребности) % 100 100 100 100 100 100
Доля населения города, пользующихся водоснабжением, водоотведением % 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного водопроводом % 88,5 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного канализацией % 85,1 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2
2. Содержание муниципального жилищного фонда Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда (от потребности) % 24 22 22 22 22 22
Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда в общего объеме муниципального жилищного фонда. % 0,76 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Доля жилищного фонда с износом от 0 до 30% % 50,2 51,5 52,3 52,3 52,3 52,3
Доля жилищного фонда с износом от 31 до 65% % 46,5 45,3 44,5 44,5 44,5 44,5
Доля жилищного фонда с износом от 66 до 70% % 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Доля жилищного фонда с износом свыше 70% % 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного газом. % 95,7 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9
Уровень газификации (удельный вес газифицированных сетевым газом жилых зданий, квартир) % 95,7 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9
3. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Площадь отремонтированных дорог общего пользования тыс. кв. м. 528,77 301,36 278,32 62,37 330,96 330,96
Площадь отремонтированных дорог общего пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта % 67,5 38,5 35,5 8,0 42,3 42,3
Площадь построенных автомобильных дорог общего пользования тыс. кв. м. 0 0 0 0 0 0
4. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа Площадь зеленых насаждений от общей площади территории городского округа тыс. кв. м. 167060 167060 167060 167060 167060 167060
Количество урн ед. 79 415 480 480 480 480
5. Организация освещения улиц Количество светоточек ед. 24463 24463 24686 25222 25222 25222
Площадь освещенных дорог от общей длины дорог % 89,2 89,2 90,1 90,1 90,4 92,0
6. Содержание мест захоронения Общая площадь захоронения на территории городского округа га 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5
Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил % 20 30 50 50 50 50
7. Организация текущего содержания пригородных лесов Процент прижившихся лесных культур в результате искусственного лесовосстановления % - 85 - - - -
Площадь проведенных рубок ухода за лесом га 40 - - - - -
Процент площади городских лесов, используемый в рекреационных целях % 100 100 100 100 100 100
Протяженность построенных, реконструированных и содержащихся дорог противопожарного назначения км - 5 5 5 5 5
Устройство минерализованных полос км 70 105 109 109 109 109
Устройство противопожарных барьеров и разрывов км 5 5 5 5 5 5
Устройство противопожарных пунктов шт. 1 3 3 3 3 3
Устройство мест отдыха в лесу шт. 12 10 10 10 10 10
Наземные работы по локализации ликвидации очагов вредных организмов га 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Профилактические биотехнические мероприятия га 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Санитарно- оздоровительные мероприятия га/куб. м. 50/100 50/100 50/100 70/150 70/150 70/150
Число погибших лесных насаждений от повреждений вредными насекомыми шт. - - - - - -
Число погибших лесных насаждений от лесных пожаров шт. 21600 2476 3500 3500 3500 3500
8. Создание условий для жителей городского округа услугами бытового обслуживания Соблюдение сроков выполнения работ по уборке помещений Кол-во случае в несоблюдения сроков - - - - - -
Санитарный день Дней в неделю 1 1 1 1 1 1
Количество обоснованных жалоб на качество работы Кол-во жалоб - - - - - -
Количество помывок Кол-во помывок - - - 116900 116900 116900
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Обеспечение разработки, экспертизы, рассмотрения, согласования и представления в установленном порядке градостроительной документации города Пензы о ее застройке, проведение научно- исследовательских работ в области градостроительства 1. Регулирование градостроительной деятельности, архитектуры строительства на территории города Количество выданных разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования ед. 134 086 096 105 118 121
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства Ед. 120 128 135 139 148 155
Количество выданных разрешений на право производства инженерно- геодезических и инженерно- геологических изысканий на территории муниципального образования Ед. 700 700 700 750 750 750
Количество зарегистрированных обращений по вопросам осуществления архитектурной и градостроительной деятельности физических и юридических лиц Ед. 5958 9598 11000 11000 11000 11000
Доля рассмотренных и удовлетворенных обращений физических и юридических лиц по вопросам осуществления архитектурной и градостроительной деятельности в общем количестве таких обращений % 79% 98% 95% 95% 95% 95%
Координация и методическое руководство работ по комплексной модернизации сложившейся застройки, реконструкции, капитальному ремонту жилых домов, объектов общественного назначения, реставрации зданий и сооружений, являющихся объектами исторического и культурного наследия, по развитию систем инженерно- транспортной инфраструктуры и благоустройству реконструируемых территорий 2. Разработка и реализация планов капитального строительства на территории города Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за счет всех источников к ВРП Пензенской области, всего % 100 100 100 100 100 100
1. Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования Общее количество объектов муниципальной собственности, включенных в реестр (в течение отчетного года) Ед. 45 984 60 60 60 60
2. Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которого принадлежат муниципальному образованию Количество муниципальных унитарных предприятий (на конец отчетного года) Ед. 23 38 37 15 15 15
Количество организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию (на конец года) Ед. 4 17 17 39 39 39
Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат от их деятельности, в общем количестве таких организаций % 47,8 56,1 54,8 60,0 60,0 60,0
Доля организаций с участием в уставном капитале муниципального образования, имеющих положительный финансовый результат от их деятельности в общем количестве таких организаций % 75 64,7 76,4 82,1 82,1 82,1
3. Организация эффективного управления муниципальной собственностью Количество приватизированных объектов муниципальной собственности (в течение отчетного года) Ед. 36 15 24 4 4 4
Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (на конец отчетного года) Ед. 839 (266) 724 (277) 610 (286) 596 (217) 596 (217) 596 (217)
1. Организация транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления Показатель технического состояния транспортных средств Уд. вес. 0,9 0,9 0,9
Общее количество обоснованных жалоб, поступивших в компетентные органы либо Организации от потребителей Услуги на качество транспортного обслуживания Ед - - - 0 0 0
Показатель аварийности % - - - не более 10% не более 10% не более 10%
Наличие у Организации собственной ремонтной базы и соответствующего персонала Наличие - - - да да да
2. Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченной физической возможностью Показатель технического состояния транспортных средств Уд. вес. - - - 0,9 0,9 0,9
Общее количество обоснованных жалоб, поступивших в компетентные органы либо Организации от потребителей Услуги на качество транспортного обслуживания Ед. - - - 0 0 0
Показатель аварийности % - - - не более 10% не более 10% не более 10%
Наличие у Организации собственной ремонтной базы и соответствующего персонала Наличие - - - да да да

Заместитель
главы администрации города
А.В.МАКАРОВ