Наименование цели (задачи) субъекта
бюджетного планирования |
Наименование функции субъекта бюджетного планирования |
Наименование количественного показателя (индикатора) |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год
отчет |
2011 год
оценка |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
2014 год прогноз |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно- эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе |
1. Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) |
Количество учреждений библиотечного обслуживания населения |
Ед. |
1 (22 филиала) |
1 (сеть состоит из 22 библиотек) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число пользователей учреждений библиотечного обслуживания населения |
Чел. |
115250 |
91050 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность пользователей учреждениями библиотечного обслуживания населения |
Ед./10000 пользователей |
0,09
(1,9 с филиалами) |
0,09 (обеспеченность библиотеками 1,9) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность жителей учреждениями библиотечного обслуживания населения |
Ед./10000 жителей |
0,02
(0,44 с филиалами) |
0,02 (обеспеченность библиотеками 0,43) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общее число посещений библиотек жителями города |
Число посещений |
755000 |
757630 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Среднее число посещений одним жителем библиотек |
Число посещений на 1 жителя |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения |
Ед. |
2005300 |
1518005 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Наличие жалоб на качество услуг со стороны пользователя (при доказанности вины сотрудника библиотеки). |
наличие |
- |
- |
Да/Нет |
Да/Нет |
Да/Нет |
Да/Нет |
|
|
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству пользователей |
% |
- |
- |
Не менее, чем 90 |
Не менее, чем 90 |
Не менее, чем 90 |
Не менее, чем 90 |
|
|
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству посещений |
% |
- |
- |
Не менее, чем 90 |
Не менее, чем 90 |
Не менее, чем 90 |
Не менее, чем 90 |
|
|
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству книговыдач |
% |
- |
- |
Не менее, чем 90 |
Не менее, чем 90 |
Не менее, чем 90 |
Не менее, чем 90 |
|
2. Организация культурно- зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа |
Количество муниципальных культурно- досуговых учреждений |
ед. |
8 (10 включая филиалы) |
5 (7 включая филиалы) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность жителей культурно- досуговыми учреждениями |
Ед./10000 жителей |
0,16 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество организованных и проведенных культурно- досуговых мероприятий |
ед. |
5733 |
744 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество посетителей культурно- досуговых мероприятий |
чел. |
884483 |
132864 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений |
число посещений |
1,7 |
0,46 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Для учреждений клубного типа, имеющих на балансе отдельно стоящее здание |
|
|
|
Количество посетителей мероприятий |
посетитель |
- |
- |
Не менее 29119 |
Не менее 29119 |
Не менее 29119 |
Не менее 29119 |
|
|
Количество проводимых мероприятий |
мероприятие |
- |
- |
Не менее 125 |
Не менее 125 |
Не менее 125 |
Не менее 125 |
|
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий |
направление |
- |
- |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
|
|
Для учреждений клубного типа, не имеющих на балансе отдельно стоящее здание |
|
|
|
Оркестр народных инструментов |
|
|
|
Количество посетителей мероприятий |
посетитель |
- |
- |
Не менее 8000 |
Не менее 8000 |
Не менее 8000 |
Не менее 8000 |
|
|
Количество проводимых мероприятий |
мероприятие |
- |
- |
Не менее 22 |
Не менее 22 |
Не менее 22 |
Не менее 22 |
|
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий |
направление |
- |
- |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
|
|
Хореографический ансамбль |
|
|
|
Количество посетителей мероприятий |
посетитель |
- |
- |
Не менее 18000 |
Не менее 18000 |
Не менее 18000 |
Не менее 18000 |
|
|
Количество проводимых мероприятий |
мероприятие |
- |
- |
Не менее 40 |
Не менее 40 |
Не менее 40 |
Не менее 40 |
|
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий |
направление |
- |
- |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
|
3. Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности. |
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования по программам художественно- эстетической направленности |
ед. |
16 |
16 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число учащихся |
чел. |
5800 |
6020 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность обучающихся муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности |
Ед. /1000 чел. |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся (% от контингента), в том числе:
- городских, областных
- региональных, всероссийских, международных |
%
% |
- |
- |
Не менее 5
Не менее 1 |
Не менее 5
Не менее 1 |
Не менее 5
Не менее 1 |
Не менее 5
Не менее 1 |
|
|
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах |
% |
- |
- |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
|
|
Доля педагогических кадров с высшей и I квалификационной категориями |
% |
- |
- |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
|
|
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги |
% от числа опрошенных |
- |
- |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
|
4. Предоставление услуг Пензенского зоопарка |
Среднее количество посетителей Зоопарка за один день:
- в осенне-зимний период;
- в весенне-летний период |
не менее человек
не менее человек |
104
828 |
254
1080 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги |
% |
22,5 |
71,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Процент животных, содержащихся в удовлетворительных условиях |
% |
100 |
70,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе |
% |
22,5 |
53,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспечение животных кормами с учетом их физиологических потребностей и установленными нормативами |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспечение животных необходимыми медикаментами |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество экскурсий, проводимых в течение года (в том числе для детей) |
шт. |
270 |
275 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество лекций, проводимых в течение года |
шт. |
14 |
36 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество выставок, проводимых в течение года |
шт. |
10 |
39 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество праздничных мероприятий, организованных и проведенных в течение года |
шт. |
90 |
125 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуги |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Процент обращений потребителей, по которым приняты меры |
% |
100 |
обращений нет |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество посетителей зоопарка |
Количество посетителей |
- |
- |
не менее 225000 |
не менее 225000 |
не менее 225000 |
не менее 225000 |
|
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги |
% |
- |
- |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
|
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе |
% |
- |
- |
Не менее 18 |
Не менее 18 |
Не менее 18 |
Не менее 18 |
|
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |
% от числа опрошенных |
- |
- |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
|
5. Организация культурно- досуговых мероприятий на базе Парков культуры и отдыха |
Количество парков культуры и отдыха |
ед. |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество посетителей парков культуры и отдыха |
чел. |
- |
557508 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность жителей парками культуры и отдыха |
Ед./10000 жителей |
- |
0,04 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество проводимых мероприятий |
шт. |
3365 |
2986 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий |
количество направлений |
6 |
9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общий уровень укомплектованности кадрами согласно утвержденному штатному расписанию |
% |
91,7 |
78,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Парки культуры и отдыха с количеством досуговых объектов не менее 30 и занимаемой площадью не менее 20 га |
|
|
|
Доля населения, посещающего аттракционы Парка культуры и отдыха |
% |
- |
- |
Не менее 58 |
Не менее 58 |
Не менее 58 |
Не менее 58 |
|
|
Количество проводимых мероприятий |
Количество мероприятий |
- |
- |
Не менее 300 в год |
Не менее 300 в год |
Не менее 300 в год |
Не менее 300 в год |
|
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий |
Количество направлений |
- |
- |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
|
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |
% от числа опрошенных |
- |
- |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
|
|
Парки культуры и отдыха количеством досуговых объектов менее 30 и занимаемой с площадью менее 20 га |
|
|
|
Доля населения, посещающего аттракционы Парка культуры и отдыха |
% |
- |
- |
Не менее 14 |
Не менее 14 |
Не менее 14 |
Не менее 14 |
|
|
Количество проводимых мероприятий |
Количество мероприятий |
- |
- |
Не менее 300
в год |
Не менее 300
в год |
Не менее 300
в год |
Не менее 300
в год |
|
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий |
Количество направлений |
- |
- |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
|
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |
% от числа опрошенных |
- |
- |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
|
6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально- зрелищная услуга) |
Количество посетителей спектаклей |
Количество посетителей |
25000 |
20247 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество проводимых спектаклей |
количество спектаклей |
210 |
214 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Время на подготовку одного спектакля |
час |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество посетителей спектаклей |
Количество участников |
- |
- |
не менее 20000 |
не менее 20000 |
не менее 20000 |
не менее 20000 |
|
|
Количество проводимых спектаклей |
Количество спектаклей |
- |
- |
не менее 210 |
не менее 210 |
не менее 210 |
не менее 210 |
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей |
Количество спектаклей |
- |
- |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
|
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |
% от числа опрошенных |
- |
- |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
не менее 70,3 |
Осуществление мер по развитию сети муниципальных учреждений культуры и искусства, творческих коллективов |
7. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере культуры, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования |
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% |
10,0 |
5,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% |
0,06 |
0,03 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% |
3,4 |
1,31 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% |
0,8 |
0,6 |
- |
- |
- |
- |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
Решение задач гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасности, а также обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа |
Мероприятие по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации закончено до момента вероятного или фактического возникновения чрезвычайной ситуации |
кол-во мероприятий |
22 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
Все организации, привлеченные по результатам предварительного отбора, соответствуют конкурсным требованиям |
кол-во организации, несоотве- тствующих конкурсным требованиям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны |
Время обнаружения чрезвычайной ситуации с момента возникновения источника чрезвычайной ситуации |
мин |
< 30 |
< 30 |
< 30 |
< 30 |
< 30 |
< 30 |
|
|
Обеспеченность кадровым составом согласно штатному расписанию. |
% |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
|
Выполнение требований по профессиональной подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации |
% |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
|
Проведение учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации согласно
профилю организации (учреждения, формирования), включенной в РСЧС |
кол-во учений
в год |
167 |
478 |
В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год |
В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год |
В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год |
В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год |
|
|
Проведение учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации в
организациях и на предприятиях городского округа с участием их сотрудников и специалистов РСЧС |
кол-во учений
в год |
167 |
478 |
В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год |
В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год |
В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год |
В соответствии с организационно- методическими указаниями и планом основных мероприятий на текущий год |
|
|
Обеспеченность табельным оборудованием, оснащением, средствами защиты, транспортом и иным имуществом, соответствующим установленным требованиям |
% |
91 |
93 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
Все муниципальные учреждения оснащены средствами пожарной защиты, предусмотренной Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и иными нормативными документами |
% учреждений |
63 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Территория городского округа оснащена необходимым количеством средств пожарной защиты (стенды, гидранты) |
% территорий |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Проведение пропаганды пожарной безопасности |
% населения |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
Проведение обучения мерам пожарной безопасности |
% населения |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда |
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Пензенской области |
Число учащихся |
Чел. |
38819 |
39098 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число общеобразовательных учреждений |
Ед. |
80 |
80 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе |
% |
30,0 |
57,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность учащихся общеобразовательными учреждениями |
ЕД./1000 чел. |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования:
10 - 11 классы; профессиональные училища,
техникумы и т.д. |
% |
100,0
68,0
31,9 |
100,0
65,0
35,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Укомплектованность штатов педагогических работников в общеобразовательных учреждениях |
% |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений |
% |
92,3 |
94,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений |
% |
97,6 |
97,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной техникой |
Чел/1 единицу компьютерной техники |
15 |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами в соответствии с лицензионными требованиями и штатным расписанием |
% |
- |
- |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
|
|
Удельный вес учащихся, освоивших программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по результатам промежуточной аттестации |
% |
- |
- |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
|
|
Удельный вес выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании по результатам государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена |
% |
- |
- |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
|
|
Удовлетворенность учащихся качеством обучения (по итогам анкетирования) |
% |
- |
- |
Не ниже 85 |
Не ниже 85 |
Не ниже 85 |
Не ниже 85 |
|
|
Охват детей школьного возраста всеми формами общего образования (по итогам учета детей в микрорайоне ОУ) |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. Организация предоставления дополнительного образования |
Число учащихся в системе дополнительного образования |
чел. |
26017 |
22139 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Охват учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (школьными кружками и секциями) |
% от общей численности |
93,1 |
93,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, к числу учащихся в общеобразовательных учреждениях |
% |
67,0 |
56,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями олимпиад, соревнований, конкурсов на муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях |
% Муниципальный уровень |
0,92 |
0,92 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Региональный уровень |
0,74 |
0,74 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Общероссийский уровень |
1,42 |
1,42 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся (% от контингента), в том числе
на городском уровне
на региональном уровне
на федеральном, международном уровнях |
% |
- |
- |
не менее 3
не менее 1,5
не менее 0,3 |
не менее 3
не менее 1,5
не менее 0,3 |
не менее 3
не менее 1,5
не менее 0,3 |
не менее 3
не менее 1,5
не менее 0,3 |
|
|
Доля обучающихся в системе дополнительного образования детей, которые получили (прослушали) полный объем дополнительного образования по утвержденному плану |
% |
- |
- |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
|
|
Удовлетворенность детей и родителей (законных представителей) качеством Услуги |
% |
- |
- |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
|
3. Организация отдыха детей |
Нарушения в организации питания воспитанников |
Кол-во случае
в нарушения |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Наличие случаев травматизма воспитанников во время нахождения в Учреждении |
Кол-во случае
в травматизма |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Нарушение воспитанниками режима пребывания в Учреждении |
Кол-во нарушений |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Наличие жалоб на нарушение требований Стандарта |
Шт. |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях в общем числе учащихся общеобразовательных учреждений |
% |
- |
- |
Не менее 6,8 |
Не менее 6,8 |
Не менее 6,8 |
Не менее 6,8 |
|
|
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги |
% |
- |
- |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
|
4. Проведение мероприятий в области образования |
Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, педагогов Учреждений |
Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей |
5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях учащихся образовательных учреждений |
Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей |
47 |
47 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Охват учащихся внеучебной деятельностью в учреждениях |
Кол-во учащихся % |
70,0 |
70,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Разнообразие направлений конкурсных мероприятий, в которых участвовали Учреждения (художественно-эстетическое, военно-патриотическое, эколого-биологическое, научно-техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, культурологическое) |
Кол-во направлений |
- |
- |
Не менее 3-х |
Не менее 3-х |
Не менее 3-х |
Не менее 3-х |
|
|
Доля муниципальных образовательных учреждений от общего числа Учреждений, принявших участие в конкурсных мероприятиях городского, областного, всероссийского и международного уровней |
% |
- |
- |
Не менее 30 |
Не менее 30 |
Не менее 30 |
Не менее 30 |
|
|
Доля победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства городского, областного, всероссийского и международного уровней от общего количества педагогических работников, принимавших участие в названных мероприятиях |
% |
- |
- |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
|
|
Доля победителей и призеров областного, всероссийского, международного уровней (олимпиады, конференции, иные конкурсные мероприятия для обучающихся, воспитанников) от общего количества участников названных мероприятий |
% |
- |
- |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда |
5. Привлечение подростков и молодежи к различным формам труда, оказание помощи в профессиональном самоопределении |
Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных, мероприятиях от общего количества (% от контингента), в том числе:
городских Региональных федеральных, международных |
Кол-во учащихся, (%) |
4,0
2,0
0,5 |
4,0
2,0
0,5 |
- |
- |
|
|
|
Учреждение в образовательном процессе реализует образовательных программы с применением информационных технологий |
% от общего числа программ |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
|
|
|
Удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) качеством Услуги |
% |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
|
|
|
Укомплектованность Учреждения педагогическими кадрами в соответствии с лицензионными требованиями и штатным расписанием |
% |
- |
- |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
|
|
|
Удельный вес обучающихся по программам профессиональной подготовки, сдавших квалификационный экзамен (с присвоением квалификации или рабочего разряда) |
% |
- |
- |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
|
|
|
Доля от общего количества обучающихся в Учреждении, принимающих участие в конкурсных мероприятиях по профессиональной ориентации городского, областного, всероссийского и международного уровней (конкурсы, фестивали, смотры, выставки, конференции) |
% |
- |
- |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
|
|
|
Удовлетворение потребителей качеством предоставляемой Услуги |
% |
- |
- |
Не ниже 85 |
Не ниже 85 |
|
|
6. Обслуживание, бесперебойное и своевременное материально- техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пензы |
Выполнение перечня работ в соответствии с установленным муниципальным заданием |
% |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество аварийных ситуаций в зданиях и помещениях потребителей Услуги |
Шт. |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Сроки ликвидации аварийных ситуаций |
Кол-во суток
с момента поступления заявок |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Средняя продолжительность рассмотрения заявок учреждений на необходимость предоставления Услуги |
Кол-во дней |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
|
7. Обслуживание зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение |
Выполнение перечня работ в соответствии с установленным муниципальным заданием |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Доля образовательных учреждений принятых к новому учебному году от общего числа образовательных учреждений с первого предъявления |
% |
- |
- |
Не менее 70 |
Не менее 70 |
Не менее 70 |
Не менее 70 |
|
|
Доля учреждений удовлетворенных условиями и качеством предоставления муниципальной услуги |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Содержание зданий, помещений сооружений, территорий образовательных учреждений согласно СанПиН |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 02.10.2013 N 1135) |
Совершенствование организационно- экономического механизма функционирования сферы образования |
8. Расширение спектра предоставляемых населению образовательных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования |
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета города Пензы, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% |
8,0 |
7,0 |
10,0 |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета города Пензы, от представления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% |
6,8 |
5,9 |
8,6 |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета города Пензы, от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% |
0,3 |
0,1 |
0,6 |
- |
- |
- |
|
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% |
3,9 |
3,3 |
4,7 |
- |
- |
- |
|
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% |
2,9 |
1,4 |
2,9 |
- |
- |
- |
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда |
9. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении |
Число воспитанников |
Чел. |
14075 |
17825 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения |
Чел. |
6000 |
6300 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число дошкольных образовательных учреждений |
Ед. |
83 |
83 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность воспитанников местами в дошкольных образовательных учреждениях |
Мест/250 чел. |
157 |
177,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность площадью на 1 воспитанника дошкольного образовательного учреждения |
Фактическая площадь/ нормативная площадь, % |
88,0 |
88,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Охват детей дошкольным образованием и воспитанием |
% |
65,0 |
71,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Охват детей старше 5 лет, дошкольным образованием и воспитанием |
% |
81,0 |
81,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
55,5 |
55,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
18,0 |
18,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Реальная посещаемость детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
Дето-дни |
2408455 |
2591400 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на 1 место) |
Чел. |
1,6 |
1,23 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе |
% |
45,0 |
48,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию |
% |
- |
- |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|
Поддержание температуры воздуха в дошкольных образовательных учреждениях |
Кол-во градусов |
- |
- |
+21 - +24 в групповом помещении,
+19 - +20 в спальном помещении |
+21 - +24 в групповом помещении,
+19 - +20 в спальном помещении |
+21 - +24 в групповом помещении,
+19 - +20 в спальном помещении |
+21 - +24 в групповом помещении,
+19 - +20 в спальном помещении |
|
|
Использование детской мебели с учетом антропометрических показателей |
Кол-во размеров |
- |
- |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
|
|
Снижение среднегодового количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни |
Кол-во дней |
- |
- |
не более 14,5 |
не более 14,5 |
не более 14,5 |
не более 14,5 |
|
|
Предупреждение травматизма детей |
Кол-во травм |
- |
- |
отсутствие травм |
отсутствие травм |
отсутствие травм |
отсутствие травм |
|
|
Внедрение комплекса закаливающих мероприятий с использованием природных факторов (вода, воздух, солнечные лучи) |
Кол-во видов |
- |
- |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
|
|
Использование в режиме дня разных форм организаций двигательной активности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, корригирующая гимнастика, дни здоровья, физкультурные досуги и развлечения, подвижные игры, элементы спортивных игр, кружки физкультурной направленности, индивидуальная работа) |
Кол-во форм |
- |
- |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
|
|
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных условиями и качеством предоставления Услуги |
% |
- |
- |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
Составление проекта бюджета г.
Пензы и организация исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом;
Составление отчета об исполнении
бюджета г. Пензы |
1. Составление проекта бюджета города |
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ |
% |
11,2 |
27,7 |
30,6 |
31,8 |
25,8 |
7,1 |
|
|
Планируемый объем дефицита бюджета города на очередной финансовый год |
Не более % |
9 |
10 |
26,2 |
22 |
10 |
10 |
|
2. Организация исполнения бюджета города на очередной финансовый год |
Уровень отклонения фактических доходов бюджета города от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год |
Не более % |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета города в части собственных полномочий |
% |
0,43 |
0,22 |
0,19 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
|
3. Обслуживание муниципального долга |
Общее количество случаев осуществления муниципальных внутренних заимствований (в различных формах), в том числе переходящих на очередной финансовый год |
Ед. |
19(19) |
24(15) |
16(13) |
16(13) |
16(13) |
16(13) |
|
|
Количество выданных муниципальных гарантий |
Ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
|
1. Организация стационарной медицинской помощи |
Количество коек по проектной мощности в муниципальных учреждениях здравоохранения |
Ед. |
2835 |
2500 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество коек фактически развернутых в муниципальных учреждениях здравоохранения |
Ед. |
2835 |
2500 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность стационарами всего (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах по норме |
% |
107,7 |
68 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность стационарами круглосуточными (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах круглосуточных по норме |
% |
101,9 |
60,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Среднее число дней функционирования койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
Дней |
326,04 |
317 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения |
Чел./1000 жителей |
216,4 |
188,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество услуг в расчете на 1 обратившегося за медицинской помощью |
Койко-дней/чел. |
11,1 |
10,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число койко-дней на 1000 жителей (обеспеченность круглосуточными стационарами) |
Койко-дней/1000 жителей |
2102,9 |
1883,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Уровень госпитализации на 1000 жителей |
% |
18,4 |
18,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Средняя длительность лечения |
Дней |
9,73 |
10 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Смертность пациентов в условиях оказания стационарной медицинской помощи |
Чел./1000 жителей |
1,38 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
% |
- |
- |
80 |
- |
- |
- |
|
|
Выполнение плана койко-дней в круглосуточных стационарах |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами |
% |
- |
- |
не менее 95 |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес больных выписанных с улучшением и выздоровлением от количества пролеченных больных |
% |
- |
- |
не менее 80 |
- |
- |
- |
|
2. Оказание амбулаторно- поликлинической помощи в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов |
Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения (дневных стационарах) на 1000 жителей |
Чел. 1000 жителей |
61,1 |
54,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность стационарами дневными всех типов (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах дневных всех типов по норме в РФ |
% |
113,4 |
133,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число койко-дней в дневном стационаре на 1000 жителей |
Койко-дней/1000 жителей |
656,4 |
562,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число пациенто-дней в условиях дневных стационаров |
Пациенто-дней |
283986 |
272120 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность поликлиниками (отношение фактического (прогнозного) числа посещений в поликлинике на 1000 населения к нормативному числу посещений на 1000 населения по норме РФ |
% |
119 |
59,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество посещений поликлиник |
Ед. |
2148804 |
2194470 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес посещений поликлиник по поводу заболеваемости |
% |
63,5 |
63 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес посещений поликлиник по поводу профосмотров |
% |
36,5 |
37,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
% |
- |
- |
80 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность амбулаторно- поликлинической помощью |
Посещений на 1 жителя |
- |
- |
10,989 |
- |
- |
- |
|
|
Выполнение плана койко-дней в дневных стационарах |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Выполнение плана стоматологических и зубоврачебных посещений |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Срок ожидания плановой медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических учреждениях - прием к врачу-терапевту участковому, врачу общей практики, врачу-педиатру участковому - абсолютный показатель |
Дней |
- |
- |
до 1 дня в день обращения |
- |
- |
- |
|
|
Срок ожидания плановой медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических учреждениях - прием к врачу-специалисту и проведение диагностических и лабораторных исследований - абсолютный показатель |
Дней |
- |
- |
до 14 |
- |
- |
- |
|
|
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами |
% |
- |
- |
95 |
- |
- |
- |
|
3. Оказание скорой медицинской помощи |
Количество вызовов |
Ед. |
197029 |
181967 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность скорой медицинской помощью |
Вызовы/1000 жителей |
372,5 |
340,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Среднее время ожидания скорой медицинской помощи |
Минут |
12 |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность скорой медицинской помощью (отношение фактического (прогнозного) числа вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения к нормативному числу вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения по нормам РФ |
% |
108 |
94,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Удовлетворенность населения скорой медицинской помощью |
% от числа опрошенных |
- |
- |
80 |
- |
- |
- |
|
|
Время ожидания бригады СМП - абсолютный показатель |
Минут |
- |
- |
не более 20 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность скорой медицинской помощью |
Вызов на 1 жителя в год |
- |
- |
0,318 |
- |
- |
- |
|
|
Удельный вес выездов бригад СМП позже 15 минут |
% |
- |
- |
не более 7 |
- |
- |
- |
|
|
Расхождение диагнозов при госпитализации |
% |
- |
- |
не более 10 |
- |
- |
- |
|
|
Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации |
Ед. на 1000 человек в квартал |
- |
- |
не более 0,005 |
- |
- |
- |
|
|
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами |
% |
- |
- |
не менее 95 |
- |
- |
- |
|
4. Организация транспортного обслуживания предоставления муниципальных услуг в сфере здравоохранения |
Среднее время доступности транспортного средства (от момента получения заявки до момента приезда к месту вызова) |
час |
Не > 24 ч. |
Не > 24 ч. |
Не > 24 ч. |
- |
- |
- |
|
|
Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса А |
% |
Не > 2% |
Не > 2 % |
- |
- |
- |
- |
|
|
Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса В |
% |
Не > 5% |
Не > 5% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса С |
% |
Не > 10% |
Не > 10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Непредоставление обслуживания иным автотранспортом |
% |
Не > 15% |
Не > 15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами |
% |
- |
- |
95 |
- |
- |
- |
|
|
Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации |
% |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
Замещение классов санитарных автомобилей в случаях недоступности санитарного автомобиля необходимого класса |
% |
- |
- |
не более 10 |
- |
- |
- |
|
5. Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами |
Среднее время приема 1 рецепта на раздаточном пункте |
Мин |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Среднее время выдачи продуктов питания 1 потребителю |
Мин |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Укомплектованность кадрами раздаточных пунктов |
% |
Не < 80% |
Не < 80% |
Не < 95% |
Не < 95% |
Не < 95% |
Не < 95% |
|
|
Укомплектованность кадрами цехов молочной кухни |
% |
Не < 80% |
Не < 80% |
Не < 95% |
Не < 95% |
Не < 95% |
Не < 95% |
|
|
Удовлетворенность населения качеством предоставления Услуги |
% от числа опрошенных |
- |
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
6. Оздоровление детей в санаториях |
Уровень качества лечения (при ведомственной и вневедомственной экспертизе) |
% |
Не < 90% |
Не < 90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Занятость койки |
Дней |
Не < 300 |
Не < 300 |
Не < 290 |
Не < 290 |
Не < 290 |
Не < 290 |
|
|
Выполнение плана койко-дней |
% |
Не < 95% |
Не < 95% |
Не < 95% |
Не < 95% |
Не < 95% |
Не < 95% |
|
|
Удовлетворенность населения качеством предоставления Услуги |
% от числа опрошенных |
- |
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации |
% |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Уровень качества лечения (при ведомственной и вневедомственной экспертизе) |
Баллы |
- |
- |
не менее 0,9 |
не менее 0,9 |
не менее 0,9 |
не менее 0,9 |
|
|
Эффективность лечения |
% |
- |
- |
не менее 92 |
не менее 92 |
не менее 92 |
не менее 92 |
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы |
1. Организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий |
Ед. |
240 |
210 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число участников общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий |
Чел. |
38226 |
30000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество проводимых общегородских и городских спортивно- массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий по видам спорта в течение квартала |
Количество мероприятий |
- |
- |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
|
|
Культивирование видов спорта в течение года |
Количество направлений |
- |
- |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
|
|
Доля потребителей удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги |
% |
- |
- |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
Удельный вес числа участников городских физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа жителей города Пензы |
% |
- |
- |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
|
2. Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности |
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.) |
Ед. |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число обучающихся |
Чел. |
4700 |
4400 |
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги |
% |
|
|
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
Количество обучающихся, которые имеют массовые разряды |
% |
|
|
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
|
|
Сохранность контингента обучающихся на конец учебного года на этапе начальной подготовки |
% |
|
|
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
|
|
Доля обучающихся, участвующих в городских, областных и региональных соревнованиях |
% |
|
|
не менее 40 |
не менее 40 |
не менее 40 |
не менее 40 |
|
3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений |
Количество учащихся спортивных школ, занимающихся на муниципальных сооружениях |
Чел. |
82950 |
80000 |
|
|
|
|
|
|
Количество населения города, занимающегося на муниципальных спортсооружениях |
Чел. |
276120 |
270000 |
|
|
|
|
|
|
В организации ведется учет проверок качества оказания услуг, имеется книга (журнал) регистрации жалоб на качество услуг при условии нахождения ее в доступном для потребителей месте |
Наличие книги (журнала) регистрации жалоб на качество услуг |
|
|
Да/нет |
Да/нет |
Да/нет |
Да/нет |
|
|
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию |
% |
|
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|
Уровень совместительства кадров |
% |
|
|
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
|
|
Доля инструкторов, имеющих специальное образование и стаж работы не менее 5 лет, от общего числа инструкторов |
% |
|
|
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
|
|
Уровень пополнения спортивной базы |
% |
|
|
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
|
4. Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала |
% |
95 |
95 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава |
% |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов) |
Количество игроков |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество зрителей (одна игра, для первого и второго дивизионов) |
Зрителей на 1000 человек |
1000 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество проводимых мастер-классов для МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г.
Пензы, отделение - футбол (в год) |
Количество мастер-классов |
22 |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество спаррингов между спортивным резервом команды и командой МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г.
Пензы, отделение - футбол (в год) |
Количество спаррингов |
20 |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество игр (в год) |
количество игр |
- |
- |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
|
|
Количество набранных очков (в год) |
Количество набранных очков |
- |
- |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
|
|
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги |
% |
- |
- |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
5. Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях по регби |
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала |
% |
95 |
95 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов) |
Количество игроков- профессионалов |
32 |
25 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Участие игроков Организации в национальной сборной команде |
Количество игроков |
10 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Наличие мастеров спорта в команде Организации |
Количество мастеров спорта |
27 |
25 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги |
% |
- |
- |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
Количество игр (в год) |
Количество игр |
- |
- |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
|
|
Количество побед (в год) |
Количество побед |
- |
- |
не менее 18 |
не менее 18 |
не менее 18 |
не менее 18 |
|
|
Участие игроков Организации в национальной сборной команде |
Количество игроков Организации в национальной сборной команде |
- |
- |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
|
6. Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на Всероссийских и Международных соревнованиях по Велоспорту |
Участие спортсменов Организации в сборной команде РФ |
Количество спортсменов |
- |
- |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
|
|
Наличие мастеров спорта в команде Организации |
Количество мастеров спорта |
- |
- |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
|
|
Доля потребителей, удовлетворенных качеством организации муниципальной услуги |
% |
- |
- |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
Развитие на территории городского округа молодежной политики |
7. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий по молодежной политике |
Количество организованных и проведенных общегородских мероприятий по молодежной политике |
Количество мероприятий |
16 |
14 |
|
|
|
|
|
|
Количество потребителей Услуги, на одно мероприятие |
Количество потребителей |
240 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Соблюдение общественного порядка и безопасности участников |
Количество нарушений законодательных нормативных актов |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных качеством оказания Услуги, определяемая на основе опроса потребителей Услуги |
% |
|
|
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
Уровень участия в мероприятии детских и молодежных общественных организаций |
% |
|
|
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
Информационное сопровождение проведения и организации мероприятия в СМИ |
Количество сообщений в СМИ |
|
|
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
|
|
Количество потребителей Услуги на одно мероприятие |
чел. |
|
|
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
|
|
Соблюдение общественного порядка и безопасности участников, количество нарушений законодательных и иных нормативных актов |
отсутствие нарушений |
|
|
отсутствие нарушений |
отсутствие нарушений |
отсутствие нарушений |
отсутствие нарушений |
|
8. Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждениях |
Востребованность Услуги детскими и молодежными общественными организациями |
Кол-во организаций |
16 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Количество потребителей Услуги, в год |
% от муниципального задания |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Соблюдение законодательных и иных нормативных актов |
Количество нарушений законодательных нормативных актов |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных качеством оказания Услуги, определяемая на основе опроса потребителей Услуги |
% |
|
|
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписание |
% |
|
|
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
Доля детей и молодежи, принявших участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего числа детей и молодежи |
% |
|
|
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
Уровень участия детских и молодежных общественных объединений в работе учреждения |
% |
|
|
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Наличие в отчетном периоде зарегистрированных мотивированных жалоб от потребителей услуг на качество предоставляемой Услуги |
Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги |
|
|
Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги |
Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги |
Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги |
Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги |
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы |
9. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере физической культуры и спорта, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования |
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% |
0,17 |
0,83 |
|
|
|
|
|
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% |
0,06 |
0,42 |
|
|
|
|
|
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% |
0,001 |
0,27 |
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
|
Осуществление контроля за организацией социального обслуживания семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях в соответствии с действующим законодательством |
1. Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
Количество учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
- |
- |
- |
|
|
Число обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов на дому |
Ед. |
4633 |
4636 |
4639 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов учреждениями социального обслуживания |
Ед./1000 чел |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениями дневного пребывания детей |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Количество предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания |
Ед. |
967409 |
973357 |
978769 |
- |
- |
- |
|
|
Число работников в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
Чел. |
559 |
559 |
559 |
- |
- |
- |
|
|
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, приходящихся на одного работника в учреждениях социального обслуживания (в отделениях социального обслуживания на дому) |
Чел./1 работника |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
- |
- |
- |
|
2. Организация социальной поддержки детей и семейных форм организации |
Количество обращений жителей города |
Ед. |
22990 |
23170 |
23250 |
- |
- |
- |
|
|
Число жителей города, охваченных различными формами социальной поддержки |
Чел. |
37033 |
37323 |
37470 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность обслуживаемых жителей города различными формами социальной поддержки |
Количество услуг/1000 жителей |
2500 |
2500 |
2500 |
- |
- |
- |
|
3. Организация социальной реабилитации несовершеннолетних |
Число несовершеннолетних жителей города, охваченных различными формами социальной реабилитации |
Чел. |
17150 |
17200 |
17200 |
- |
- |
- |
|
|
Количество зарегистрированных обращений |
Ед. |
9250 |
9260 |
9260 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность социально- реабилитационными отделениями для несовершеннолетних |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Число реабилитированных несовершеннолетних жителей города |
Чел. |
10260 |
10260 |
10260 |
- |
- |
- |
|
4. Расширение спектра предоставляемых населению социальных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования |
Удельный вес объема фактических (прогнозных)
доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% |
3,9 |
5,6 |
8,2 |
- |
- |
- |
|
5. Развитие сети учреждений социального обслуживания населения |
Обеспеченность отделениями социального обслуживания на дому |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность отделениями срочного социального обслуживания |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность службами
психолого- педагогической помощи |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность специалистами социально-правовой защиты |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность отделениями
помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Обеспеченность организационно- методическими отделениями |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
6. Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях в летний период |
Доля несовершеннолетних от 6 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги по социальной реабилитации в стационарных условиях в летний период в общем числе обратившихся в Организацию за оказанием Услуги |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
Проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних |
Мероприятие |
- |
- |
- |
Не менее 10 в смену |
Не менее 10 в смену |
Не менее 10 в смену |
|
|
Доля несовершеннолетних от 6 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, у которых улучшилось психоэмоциональное состояние в результате оказания Услуги |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
7. Социальное обслуживание несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде предоставления услуг в стационарных условиях круглосуточного пребывания |
Удельный вес детей от 3 до 6 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих социальные услуги в стационарах в условиях круглосуточного пребывания от общего количества детей от 3 до 6 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в получении социальных услуг в стационарах в условиях круглосуточного пребывания |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных условиями и качеством предоставления Услуги |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
8. Социальное обслуживание несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде предоставления услуг в стационарах в условиях дневного пребывания |
Удельный вес детей от 3 до 6 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих социальные услуги в стационарах в условиях дневного пребывания от общего количества детей от 3 до 6 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в получении социальных услуг в стационарах в условиях дневного пребывания |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных условиями и качеством предоставления Услуги |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
9. Социально- реабилитационные услуги, предоставляемые семьям с несовершеннолетними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации |
Организация и проведение межведомственных рейдов по семьям, находящимися в социально опасном положении, с целью профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних |
Рейд |
- |
- |
- |
Не менее 1 рейда в
неделю |
Не менее 1 рейда в
неделю |
Не
менее 1 рейда в неделю |
|
|
Проведение патронажей в семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних |
Патронаж |
- |
- |
- |
Не менее
1 раза в месяц |
Не менее
1 раза в месяц |
Не
менее 1 раза в месяц |
|
|
Доля семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, удовлетворенных качеством Услуги |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
10. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, улучшивших физическое, психологическое состояние в результате получения Услуги (определяется путем проведения анкетирования, опросов) |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
Срок принятия решения о зачислении заявителя на постоянное или временное социальное (социально- медицинское) обслуживание на дому, видах и периодичности требуемых ему услуг, необходимости их оплаты или вынесение мотивированного решения об отказе |
День |
- |
- |
- |
Не более
7 дней |
Не более
7 дней |
Не
более 7 дней |
|
|
Получение в полном объеме, в соответствии с заключенными договорами, гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социальных услуг на дому |
% |
- |
- |
- |
100% |
100% |
100% |
|
|
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (их законных представителей), удовлетворенных качеством Услуги |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
11. Срочное социальное обслуживание |
Удельный вес граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших срочные социальные услуги от общего количества граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся в Организацию, нуждающихся в оказании срочной социальной помощи |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
Доля граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (их законных представителей), удовлетворенных качеством Услуги |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
12. Социальная реабилитация граждан |
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц без определенного места жительства, улучшивших физическое, психологическое состояние в результате получения Услуги |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
Доля лиц без определенного места жительства, обратившихся в Организацию и получивших продуктовую и вещевую помощь |
% |
- |
- |
- |
100% |
100% |
100% |
|
|
Организация и проведение межведомственных рейдов с целью выявления лиц без определенного места жительства и оказания им социальной помощи |
Рейд |
- |
- |
- |
Не менее
1 раза в неделю |
Не менее 1 раза в
неделю |
Не
менее 1 раза в неделю |
|
|
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших навыки работы на компьютере от числа обратившихся в Организацию |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц без определенного места жительства, удовлетворенных качеством Услуги (отсутствие обоснованных жалоб) |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
Не менее 90% |
|
13. Проведение мероприятий по организации и проведению досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей, воспитывающих детей, информированности по социальным вопросам граждан и определению правового статуса лиц без определенного места жительства, оказание социальной помощи населению |
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей, воспитывающих детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь от общего числа обратившихся в Организацию за получением адресной социальной помощи |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не
менее 90% |
Не менее 90% |
|
|
Количество проводимых мероприятий по организации отдыха и досуга отдельных категорий граждан |
Мероприятие |
- |
- |
- |
Не менее 10 в год |
Не
менее 10 в
год |
Не менее 10 в год |
|
|
Количество мероприятий, направленных на информированность потребителей Услуги по вопросам социальной защиты населения |
Мероприятие |
- |
- |
- |
Не менее 8 в год |
Не
менее 8 в
год |
Не
менее 8 в год |
|
|
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных качеством Услуги (отсутствие обоснованных жалоб) |
% |
- |
- |
- |
Не менее 90% |
Не
менее 90% |
Не менее 90% |
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
Организация работы транспорта на территории города Пензы |
Организация и обеспечение транспортного обслуживания населения |
Уровень охвата населения транспортным обслуживанием |
% |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
|
|
Доля частного сектора в общем объеме пассажирских перевозок |
% |
40,8 |
42,8 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
|
Доля расходов на транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения, распределяемых в рамках конкурсов на обслуживание маршрутов, в общем объеме соответствующих расходов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ |
Осуществление общего руководства, координация и контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений жилищно- коммунального хозяйства.
Участие в разработке и выполнении программ жилищно- коммунального обслуживания населения на территории города |
1. Организация в границах города электро-, тепло-, и водоснабжения, населения, водоотведения, снабжения населения топливом. |
Общая площадь отапливаемых помещений в городе |
Тыс. кв. м. |
6089,709 |
10895,3 |
11308,2 |
11735,2 |
12165,2 |
12626,2 |
|
|
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением |
% |
96,26 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
72,6 |
|
|
Уровень обеспеченности населения города системами теплоснабжения (от потребности) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Доля населения города, пользующихся водоснабжением, водоотведением |
% |
86,8 |
86,8 |
86,8 |
86,8 |
86,8 |
86,8 |
|
|
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного водопроводом |
% |
88,5 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
|
|
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного канализацией |
% |
85,1 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
|
2. Содержание муниципального жилищного фонда |
Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда (от потребности) |
% |
24 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда в общего объеме муниципального жилищного фонда. |
% |
0,76 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
|
|
Доля жилищного фонда с износом от 0 до 30% |
% |
50,2 |
51,5 |
52,3 |
52,3 |
52,3 |
52,3 |
|
|
Доля жилищного фонда с износом
от 31 до 65% |
% |
46,5 |
45,3 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
|
|
Доля жилищного фонда с износом от 66 до 70% |
% |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
|
Доля жилищного фонда с износом свыше 70% |
% |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного газом. |
% |
95,7 |
94,9 |
94,9 |
94,9 |
94,9 |
94,9 |
|
|
Уровень газификации (удельный вес газифицированных сетевым газом жилых зданий, квартир) |
% |
95,7 |
94,9 |
94,9 |
94,9 |
94,9 |
94,9 |
|
3. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |
Площадь отремонтированных дорог общего пользования |
тыс. кв. м. |
528,77 |
301,36 |
278,32 |
62,37 |
330,96 |
330,96 |
|
|
Площадь отремонтированных дорог общего пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта |
% |
67,5 |
38,5 |
35,5 |
8,0 |
42,3 |
42,3 |
|
|
Площадь построенных автомобильных дорог общего пользования |
тыс. кв. м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа |
Площадь зеленых насаждений от общей площади территории городского округа |
тыс. кв. м. |
167060 |
167060 |
167060 |
167060 |
167060 |
167060 |
|
|
Количество урн |
ед. |
79 |
415 |
480 |
480 |
480 |
480 |
|
5. Организация освещения улиц |
Количество светоточек |
ед. |
24463 |
24463 |
24686 |
25222 |
25222 |
25222 |
|
|
Площадь освещенных дорог от общей длины дорог |
% |
89,2 |
89,2 |
90,1 |
90,1 |
90,4 |
92,0 |
|
6. Содержание мест захоронения |
Общая площадь захоронения на территории городского округа |
га |
152,5 |
152,5 |
152,5 |
152,5 |
152,5 |
152,5 |
|
|
Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил |
% |
20 |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
7. Организация текущего содержания пригородных лесов |
Процент прижившихся лесных культур в результате искусственного лесовосстановления |
% |
- |
85 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Площадь проведенных рубок ухода за лесом |
га |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Процент площади городских лесов, используемый в рекреационных целях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Протяженность построенных, реконструированных и содержащихся дорог противопожарного назначения |
км |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Устройство минерализованных полос |
км |
70 |
105 |
109 |
109 |
109 |
109 |
|
|
Устройство противопожарных барьеров и разрывов |
км |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Устройство противопожарных пунктов |
шт. |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Устройство мест отдыха в лесу |
шт. |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Наземные работы по локализации ликвидации очагов вредных организмов |
га |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
Профилактические биотехнические мероприятия |
га |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
Санитарно- оздоровительные мероприятия |
га/куб. м. |
50/100 |
50/100 |
50/100 |
70/150 |
70/150 |
70/150 |
|
|
Число погибших лесных насаждений от повреждений вредными насекомыми |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Число погибших лесных насаждений от лесных пожаров |
шт. |
21600 |
2476 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
8. Создание условий для жителей городского округа услугами бытового обслуживания |
Соблюдение сроков выполнения работ по уборке помещений |
Кол-во случае
в несоблюдения сроков |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Санитарный день |
Дней в неделю |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Количество обоснованных жалоб на качество работы |
Кол-во жалоб |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Количество помывок |
Кол-во помывок |
- |
- |
- |
116900 |
116900 |
116900 |
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ |
|
Обеспечение разработки, экспертизы, рассмотрения, согласования и представления в установленном порядке градостроительной документации города Пензы о ее застройке, проведение научно- исследовательских работ в области градостроительства |
1. Регулирование градостроительной деятельности, архитектуры строительства на территории города |
Количество выданных разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования |
ед. |
134 |
086 |
096 |
105 |
118 |
121 |
|
|
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства |
Ед. |
120 |
128 |
135 |
139 |
148 |
155 |
|
|
Количество выданных разрешений на право производства инженерно- геодезических и инженерно- геологических изысканий на территории муниципального образования |
Ед. |
700 |
700 |
700 |
750 |
750 |
750 |
|
|
Количество зарегистрированных обращений по вопросам осуществления архитектурной и градостроительной деятельности физических и юридических лиц |
Ед. |
5958 |
9598 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
|
|
Доля рассмотренных и удовлетворенных обращений физических и юридических лиц по вопросам осуществления архитектурной и градостроительной деятельности в общем количестве таких обращений |
% |
79% |
98% |
95% |
95% |
95% |
95% |
Координация и методическое руководство работ по комплексной модернизации сложившейся застройки, реконструкции, капитальному ремонту жилых домов, объектов общественного назначения, реставрации зданий и сооружений, являющихся объектами исторического и культурного наследия, по развитию систем инженерно- транспортной инфраструктуры и благоустройству реконструируемых территорий |
2. Разработка и реализация планов капитального строительства на территории города |
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за счет всех источников к ВРП Пензенской области, всего |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования |
Общее количество объектов муниципальной собственности, включенных в
реестр (в течение отчетного года) |
Ед. |
45 |
984 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
2. Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которого принадлежат муниципальному образованию |
Количество муниципальных унитарных предприятий (на конец отчетного года) |
Ед. |
23 |
38 |
37 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Количество организаций, доли уставного капитала которых
принадлежат муниципальному образованию (на конец года) |
Ед. |
4 |
17 |
17 |
39 |
39 |
39 |
|
|
Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат от их деятельности, в общем количестве таких организаций |
% |
47,8 |
56,1 |
54,8 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|
Доля организаций
с участием в уставном капитале муниципального образования,
имеющих положительный финансовый
результат от их деятельности в
общем количестве таких организаций |
% |
75 |
64,7 |
76,4 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
|
3. Организация эффективного управления муниципальной собственностью |
Количество приватизированных объектов муниципальной собственности (в течение отчетного года) |
Ед. |
36 |
15 |
24 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (на конец отчетного года) |
Ед. |
839 (266) |
724 (277) |
610 (286) |
596 (217) |
596 (217) |
596 (217) |
|
1. Организация транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Показатель технического состояния транспортных
средств |
Уд. вес. |
|
|
|
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
Общее количество обоснованных жалоб, поступивших в компетентные органы либо Организации от потребителей Услуги на качество транспортного обслуживания |
Ед |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
Показатель аварийности |
% |
- |
- |
- |
не более 10% |
не более 10% |
не более 10% |
|
|
Наличие у Организации собственной ремонтной базы и соответствующего персонала |
Наличие |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
|
2. Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченной физической возможностью |
Показатель технического состояния транспортных средств |
Уд. вес. |
- |
- |
- |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
Общее количество обоснованных жалоб, поступивших в компетентные органы либо Организации от потребителей Услуги на качество транспортного обслуживания |
Ед. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
Показатель аварийности |
% |
- |
- |
- |
не более 10% |
не более 10% |
не более 10% |
|
|
Наличие у Организации собственной ремонтной базы и соответствующего персонала |
Наличие |
- |
- |
- |
да |
да |
да |