Приложение к Решению от 26.12.2011 г № 387-47/2 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города Сердобска сердобского района (тыс. рублей)


Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
Всего расходов по бюджету города Сердобска 103318,661
Администрация города Сердобска 103318,661
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17821,063
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 16596,234
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 16596,234
Центральный аппарат 01 04 0020400 16049,539
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 16049,539
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 546,695
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 546,695
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 37,111
Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета 01 06 5210601 37,111
Иные межбюджетные трансферты 01 06 5210601 017 37,111
Резервные фонды 01 11 2,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 2,000
Прочие расходы 01 11 0700500 013 2,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1185,718
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 0020000 1185,718
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900 1185,718
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0029900 001 1142,233
Расходы за счет доходов от платных услуг 01 13 0029900 980 43,485
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 6229,434
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 3691,838
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 150,00
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 150,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2180100 014 150,00
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 7,408
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 7,408
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2190100 014 7,408
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 3534,430
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 3534,430
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 3534,430
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2537,596
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 2537,596
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700 2484,596
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 03 10 2026700 014 2484,596
Вещевое обеспечение 03 10 2027200 53,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 03 10 2027200 014 53,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1139,613
Общеэкономические вопросы 04 01 86,600
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 86,600
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 86,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 01 5100300 500 86,600
Транспорт 04 08 150,000
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 150,000
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 150,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030200 500 150,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 903,013
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 903,013
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 903,013
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 903,013
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 66686,407
Жилищное хозяйство 05 01 789,000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда 05 01 0980000 789,000
Обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов 05 01 0980200 789,000
Обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета 05 01 0980201 789,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980201 500 789,000
Коммунальное хозяйство 05 02 33160,852
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3810000 12305,352
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3810500 12305,352
Субсидии юридическим лицам 05 02 3810500 006 820,000
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе расходы на увеличение уставного фонда МУП "Сердобская теплосеть" - 3964,0 тыс. рублей, увеличение уставного фонда МУП "Жилищное хозяйство" - 230,0 тыс. рублей. 05 02 3810500 500 11485,352
Региональные целевые программы 05 02 5220000 4623,025
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" на 2011 2015 годы 05 02 5224000 4623,025
Подпрограмма "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" (в том числе за счет остатков на 01.01.2011 - 4099,385 т. р.) 05 02 5224003 4408,735
Бюджетные инвестиции 05 02 5224003 003 4269,802
Прочие расходы 05 02 5224003 013 138,933
Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 5224004 214,290
Бюджетные инвестиции 05 02 5224004 003 214,290
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 16232,475
Муниципальная целевая программа "Снятие инфраструктурных ограничений в части инженерных коммуникаций ключевого инвестиционного проекта "Тепличный комплекс в моногороде Сердобск Сердобского района Пензенской области на 2011 год" 05 02 7951000 11021,252
Прочие расходы 05 02 7951000 013 11021,252
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2011 - 2013 годы" на 2011 - 2015 годы 05 02 7954000 5211,223
Подпрограмма "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области" 05 02 7954002 99,000
Прочие расходы 05 02 7954002 013 99,000
Подпрограмма "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области" 05 02 7954003 1167,000
Бюджетные инвестиции 05 02 7954003 003 153,643
Прочие расходы 05 02 7954003 013 1013,357
Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 7954004 3945,223
Бюджетные инвестиции 05 02 7954004 003 3945,223
Благоустройство 05 03 31250,855
Региональные целевые программы 05 03 5220000 234,478
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" на 2011 2015 годы 05 03 5224000 234,478
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области" 05 03 5224005 234,478
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5224005 500 234,478
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7050000 26591,377
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского поселения города Сердобска Сердобского района Пензенской области" (задолженность за 2010 год) 05 03 7954101 15000,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7954101 500 15000,000
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2011 - 2013 годы" 05 03 7954000 11591,377
Подпрограмма "Благоустройство" 05 03 7954005 11591,377
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7954005 500 11591,377
Благоустройство 05 03 6000000 4425,000
Уличное освещение 05 03 6000100 4175,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 4175,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000600 250,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000600 500 250,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1485,700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 1485,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 1485,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 1485,700
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 47,780
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 47,780
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 47,780
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 47,780
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 47,780
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 8103,850
Культура 08 01 8103,850
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 4822,723
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 4822,723
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 3721,177
Расходы за счет доходов от платных услуг 08 01 4409900 980 1101,546
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 1921,328
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 1921,328
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 1884,115
Расходы за счет доходов от платных услуг 08 01 4419900 980 37,213
Библиотеки 08 01 4420000 1359,799
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 1359,799
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 1333,846
Расходы за счет доходов от платных услуг 08 01 4429900 980 25,953
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2569,076
Пенсионное обеспечение 10 01 430,000
Пенсии 10 01 4900000 430,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 430,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 430,000
Пенсии муниципальным служащим 10 01 4910110 430,000
Социальные выплаты 10 01 4910110 005 430,000
Социальное обеспечение населения 10 03 2139,076
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 1041,068
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1008820 652,268
Социальные выплаты 10 03 1008820 005 652,268
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 1040200 388,800
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (за счет остатков, не использованных на 01.01.2011) 10 03 1040200 388,800
Социальные выплаты 10 03 1040200 005 388,800
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 102,000
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 102,000
Расходы, связанные с проведением мероприятий в области социальной политики 10 03 5140105 102,000
Прочие расходы 10 03 5140105 013 102,000
Региональные целевые программы 10 03 5220000 931,208
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" на 2010 - 2015 годы 10 03 5225800 931,208
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (за счет остатков, не использованных на 01.01.2011) 10 03 5225801 931,208
Социальные выплаты 10 03 5225801 005 931,208
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 64,800
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2010 - 2015 годы в городе Сердобске Сердобского района" 10 03 7955801 64,800
Социальные выплаты 10 03 7955801 005 64,800
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 346,240
Массовый спорт 11 02 346,240
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 4820000 184,455
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 4829900 184,455
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 4829900 001 184,455
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 161,785
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 5129700 161,785
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 500 161,785
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 375,198
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 375,198
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 375,198
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 375,198
Прочие расходы 13 01 0650300 013 375,198