Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | План | Факт | Исполн., % |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 117746,589 | 105675,934 | 89,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1034,0 | 1030,524 | 99,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1034,0 | 1030,524 | 99,7 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1034,0 | 1030,524 | 99,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1034,0 | 1030,524 | 99,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 6852,0 | 6166,875 | 90,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 6852,0 | 6166,875 | 90,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 6852,0 | 6166,875 | 90,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 6852,0 | 6166,875 | 90,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 45425,434 | 41088,226 | 90,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 44162,234 | 39899,475 | 90,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 43053,014 | 38858,635 | 90,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 43053,014 | 38858,635 | 90,3 |
Центральный аппарат. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года | 01 | 04 | 0020405 | 5,22 | 5,22 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020405 | 500 | 5,22 | 5,22 | 100,0 |
Глава местной администрации | 01 | 04 | 0020800 | 1104,0 | 1035,62 | 93,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1104,0 | 1035,62 | 93,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 04 | 8070000 | 1263,2 | 1188,751 | 94,1 | |
Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 01 | 04 | 8079384 | 720,4 | 719,9 | 99,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 720,4 | 719,9 | 99,9 |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 01 | 04 | 8079305 | 182,5 | 108,551 | 59,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079305 | 500 | 182,5 | 108,551 | 59,5 |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 01 | 04 | 8079370 | 360,3 | 360,3 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079370 | 500 | 360,3 | 360,3 | 100,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 10220,8 | 9928,126 | 97,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 10220,8 | 9928,126 | 97,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 10220,8 | 9928,126 | 97,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 10220,8 | 9928,126 | 97,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 262,5 | 262,045 | 99,8 | ||
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования | 01 | 07 | 0200002 | 262,5 | 262,045 | 99,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 262,5 | 262,045 | 99,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 6600,0 | 6301,12 | 95,5 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 6600,0 | 6301,12 | 95,5 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 6600,0 | 6301,12 | 95,5 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 6600,0 | 6301,12 | 95,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 47351,855 | 40899,018 | 86,4 | ||
Государственная поддержка актов гражданского состояния | 01 | 14 | 0013800 | 1536,6 | 1536,6 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 1536,6 | 1536,6 | 100,0 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 14 | 0014300 | 151,516 | 151,516 | 100,0 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0014300 | 013 | 151,516 | 151,516 | 100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 34477,925 | 32203,663 | 93,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 7557,2 | 6949,11 | 92,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 7557,2 | 6949,11 | 92,0 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 0022900 | 300,0 | 101,525 | 33,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0022900 | 500 | 300,0 | 101,525 | 33,8 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 | 14 | 0029800 | 26620,725 | 25153,028 | 94,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0029800 | 001 | 23993,018 | 23221,025 | 96,8 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 01 | 14 | 0029800 | 980 | 2627,707 | 1932,003 | 73,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 3089,814 | 2088,451 | 67,6 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 2507,7 | 1506,337 | 60,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 2507,7 | 1506,337 | 60,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 582,114 | 582,114 | 100,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 582,114 | 582,114 | 100,0 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 01 | 14 | 0920301 | 83,139 | 83,139 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 83,139 | 83,139 | 100,0 |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО Атомной Промышленности | 01 | 14 | 0920302 | 498,975 | 498,975 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 498,975 | 498,975 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 8096,0 | 4918,788 | 60,8 | |
Долгосрочная целевая программа "Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010 - 2014 годы" | 01 | 14 | 7950200 | 2200,0 | 1274,438 | 57,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950200 | 500 | 2200,0 | 1274,438 | 57,9 |
Долгосрочная целевая программа поддержки и развития товариществ собственников жилья на территории г. Заречного на 2010 - 2011 годы | 01 | 14 | 7950600 | 100,0 | 49,368 | 49,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950600 | 500 | 100,0 | 49,368 | 49,4 |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих города Заречного" | 01 | 14 | 7953700 | 450,0 | 393,6 | 87,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7953700 | 500 | 450,0 | 393,6 | 87,5 |
Долгосрочная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)" | 01 | 14 | 7954200 | 5346,0 | 3201,382 | 59,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7954200 | 500 | 5346,0 | 3201,382 | 59,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 72206,8 | 69747,799 | 96,6 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 59196,8 | 57416,207 | 97,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 58996,8 | 57271,207 | 97,1 | |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 37465,9 | 36731,858 | 98,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 37465,9 | 36731,858 | 98,0 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2026700 | 11070,327 | 10128,585 | 91,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 11070,327 | 10128,585 | 91,5 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 1323,2 | 1323,2 | 100,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 1323,2 | 1323,2 | 100,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 1750,573 | 1700,764 | 97,2 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 1750,573 | 1700,764 | 97,2 |
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 03 | 02 | 2020100 | 7386,8 | 7386,8 | 100,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 7386,8 | 7386,8 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | 200,0 | 145 | 72,5 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2010 - 2012 годы" | 03 | 02 | 7951100 | 200,0 | 145 | 72,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 7951100 | 500 | 200,0 | 145 | 72,5 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 13010,0 | 12331,592 | 94,8 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | 12272,0 | 11944,668 | 97,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2479900 | 12272,0 | 11944,668 | 97,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 12272,0 | 11944,668 | 97,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 738,0 | 386,924 | 52,4 | |
Долгосрочная целевая программа "Гражданская защита населения и пожарная безопасность г. Заречного на 2010 - 2012 годы" | 03 | 09 | 7959200 | 738,0 | 386,924 | 52,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 7959200 | 001 | 738,0 | 386,924 | 52,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 95332,237 | 92870,269 | 97,4 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 2500,0 | 2499,999 | 100,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 01 | 7950000 | 2500,0 | 2499,999 | 100,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения г. Заречного Пензенской области на 2010 - 2012 годы" | 04 | 01 | 7951400 | 2500,0 | 2499,999 | 100,0 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 7951400 | 013 | 2500,0 | 2499,999 | 100,0 |
Транспорт | 04 | 08 | 79536,355 | 79536,355 | 100,0 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 79536,355 | 79536,355 | 100,0 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 79536,355 | 79536,355 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 79536,355 | 79536,355 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 13295,882 | 10833,915 | 81,5 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 1020000 | 4277,9 | 2376,507 | 55,6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 12 | 1020100 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года | 04 | 12 | 1020152 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1020152 | 003 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 12 | 1020200 | 4247,9 | 2346,507 | 55,2 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1020200 | 003 | 1451,393 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 1020200 | 006 | 2796,507 | 2346,507 | 83,9 |
Расходы городского бюджета на содержание бизнес-инкубаторов | 04 | 12 | 8080000 | 9017,982 | 8457,408 | 93,8 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 8080000 | 8017,982 | 7457,408 | 93,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 8080000 | 006 | 8017,982 | 7457,408 | 93,0 |
Расходы городского бюджета на содержание бизнес-инкубаторов. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2009 года | 04 | 12 | 8080006 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 8080006 | 006 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 298491,173 | 291187,781 | 97,6 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 31219,383 | 30885,526 | 98,9 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступающих от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 05 | 01 | 0980101 | 13093,555 | 13093,555 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 13093,555 | 13093,555 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 1020000 | 3678,241 | 3678,24 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 1020100 | 3678,241 | 3678,24 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 1020102 | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года | 05 | 01 | 1020152 | 678,241 | 678,24 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1020152 | 003 | 678,241 | 678,24 | 100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 13558,277 | 13224,421 | 97,5 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 8557,777 | 8443,163 | 98,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 8557,777 | 8443,163 | 98,7 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500300 | 5000,5 | 4781,258 | 95,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 1728 | 1508,758 | 87,3 |
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием в 2009 году коммунальных услуг | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 3272,5 | 3272,5 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 889,31 | 889,31 | 100,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда г. Заречного на 2010 год". | 05 | 01 | 7953600 | 889,31 | 889,31 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7953600 | 500 | 889,31 | 889,31 | 100,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 10934,127 | 5580,506 | 51,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 1020000 | 475,416 | 465,26 | 97,9 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 1020100 | 475,416 | 465,26 | 97,9 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 1020102 | 475,416 | 465,26 | 97,9 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 475,416 | 465,26 | 97,9 |
Взнос муниципального образования в уставные капиталы | 05 | 02 | 3400200 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3400200 | 500 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 9458,711 | 4115,246 | 43,5 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 9458,711 | 4115,246 | 43,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 4200,0 | 4073,226 | 97,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 5258,711 | 42,02 | 0,8 |
Благоустройство | 05 | 03 | 143183,966 | 141568,052 | 98,9 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 143183,966 | 141568,052 | 98,9 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 23151,393 | 22335,51 | 96,5 | |
Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения | 05 | 03 | 6000101 | 12315,8 | 11499,956 | 93,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000101 | 006 | 12315,8 | 11499,956 | 93,4 |
Уличное освещение. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года | 05 | 03 | 6000151 | 97,693 | 97,693 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000151 | 500 | 97,693 | 97,693 | 100,0 |
Оплата электроэнергии | 05 | 03 | 6000102 | 10737,9 | 10737,861 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000102 | 006 | 10737,9 | 10737,861 | 100,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 34139,573 | 33339,542 | 97,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 34139,573 | 33339,542 | 97,7 |
Озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 12500,0 | 12500,0 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000300 | 006 | 12500,0 | 12500,0 | 100,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 1181,75 | 1181,75 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000400 | 006 | 465,0 | 465,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 716,75 | 716,75 | 100,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 72211,25 | 72211,25 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000500 | 006 | 72211,25 | 72211,25 | 100,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 113153,697 | 113153,697 | 100,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 05 | 5200000 | 112139,697 | 112139,697 | 100,0 | |
Переселение граждан из ЗАТО | 05 | 05 | 5200600 | 4559,697 | 4559,697 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200600 | 003 | 4559,697 | 4559,697 | 100,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО | 05 | 05 | 5200302 | 107580,0 | 107580,0 | 100,0 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства ж/д 14 в мкр. 18 | 05 | 05 | 5200312 | 81462,0 | 81462,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200312 | 003 | 81462,0 | 81462,0 | 100,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства 132 кв. | 05 | 05 | 5200322 | 23000,0 | 23000,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200322 | 003 | 23000,0 | 23000,0 | 100,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования | 05 | 05 | 5200332 | 3118,0 | 3118,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200332 | 003 | 3118,0 | 3118,0 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 05 | 7950000 | 1014,0 | 1014,0 | 100,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода 2010 - 2012 годы" | 05 | 05 | 7951500 | 1014,0 | 1014,0 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7951500 | 500 | 1014,0 | 1014,0 | 100,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 9791,11 | 9537,875 | 97,4 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 4416,21 | 4231,356 | 95,8 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 03 | 4100000 | 4416,21 | 4231,356 | 95,8 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 03 | 4100100 | 643,8 | 506,552 | 78,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 03 | 4100100 | 500 | 643,8 | 506,552 | 78,7 |
Природоохранные учреждения | 06 | 03 | 4110000 | 3772,41 | 3724,804 | 98,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 03 | 4119900 | 3772,41 | 3724,804 | 98,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 03 | 4119900 | 001 | 2937,805 | 2890,2 | 98,4 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 06 | 03 | 4119900 | 980 | 834,605 | 834,604 | 100,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 5374,9 | 5306,519 | 98,7 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 06 | 05 | 5200000 | 1603,7 | 1537,41 | 95,9 | |
Региональные целевые программы | 06 | 05 | 5220000 | 1603,7 | 1537,41 | 95,9 | |
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области на 2009 - 2012 годы" | 06 | 05 | 5228700 | 1603,7 | 1537,41 | 95,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 5228700 | 500 | 1603,7 | 1537,41 | 95,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 06 | 05 | 7950000 | 3771,2 | 3769,109 | 99,9 | |
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории г. Заречного на 2009 - 2010 годы" | 06 | 05 | 7958700 | 3771,2 | 3769,109 | 99,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 7958700 | 500 | 3771,2 | 3769,109 | 99,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 646217,375 | 604028,554 | 93,5 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 173948,465 | 156440,293 | 89,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 1020000 | 2800,0 | 0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 1020100 | 2800,0 | 0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в целевые программы, за счет средств местного бюджета | 07 | 01 | 1020102 | 2800,0 | 0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 1020102 | 003 | 2800,0 | 0,0 | |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 171148,465 | 156440,293 | 91,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 169166,928 | 154458,756 | 91,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 154143,528 | 143763,061 | 93,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 15023,4 | 10695,695 | 71,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 07 | 01 | 4209905 | 1981,537 | 1981,537 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209905 | 980 | 1981,537 | 1981,537 | 100,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 388875,065 | 370100,194 | 95,2 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 02 | 1020000 | 1310,045 | 95,715 | 7,3 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 02 | 1020100 | 1310,045 | 95,715 | 7,3 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в целевые программы, за счет средств местного бюджета | 07 | 02 | 1020112 | 1310,045 | 95,715 | 7,3 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 1020112 | 003 | 1310,045 | 95,715 | 7,3 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 210317,379 | 199438,269 | 94,8 | |
Прочие мероприятия в области образования | 07 | 02 | 4219400 | 100,0 | 66,59 | 66,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 4219400 | 500 | 100,0 | 66,59 | 66,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 209230,839 | 198387,922 | 94,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 199608,139 | 190230,962 | 95,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4219900 | 980 | 9622,7 | 8156,96 | 84,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 07 | 02 | 4219905 | 582,84 | 582,84 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4219905 | 980 | 582,84 | 582,84 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей | 07 | 02 | 4219901 | 403,7 | 400,917 | 99,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 403,7 | 400,917 | 99,3 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 106989,541 | 100426,931 | 93,9 | |
Обеспечение деятельности подразделений, не являющихся юридическими лицами | 07 | 02 | 4239600 | 479,133 | 479,131 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 4239600 | 500 | 479,133 | 479,131 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 101951,432 | 95779,939 | 93,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 98010,524 | 92735,511 | 94,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 3455,6 | 2562,025 | 74,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 07 | 02 | 4239905 | 1248,076 | 1184,584 | 94,9 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239905 | 980 | 1248,076 | 1184,584 | 94,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей | 07 | 02 | 4239901 | 3310,9 | 2983,277 | 90,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 3310,9 | 2983,277 | 90,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 07 | 02 | 4239902 | 485,308 | 482,403 | 99,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239902 | 001 | 485,308 | 482,403 | 99,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 2818,0 | 2701,979 | 95,9 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 2818,0 | 2701,979 | 95,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2818,0 | 2701,979 | 95,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 02 | 8070000 | 67440,1 | 67437,3 | 100,0 | |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 07 | 02 | 8079375 | 67296,3 | 67296,3 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 67296,3 | 67296,3 | 100,0 |
Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" 2009 года | 07 | 02 | 8079376 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 07 | 02 | 8079367 | 16,8 | 14,0 | 83,3 | |
Социальные выплаты | 07 | 02 | 8079367 | 005 | 16,8 | 14,0 | 83,3 |
Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных учреждений Пензенской области | 07 | 02 | 8079389 | 87,0 | 87,0 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079389 | 001 | 87,0 | 87,0 | 100,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 24164,4 | 23490,777 | 97,2 | ||
Мероприятия по организации оздоровления детей | 07 | 07 | 4320000 | 18352,5 | 17701,079 | 96,5 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 18352,5 | 17701,079 | 96,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4320200 | 001 | 16211,2 | 15584,579 | 96,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 07 | 4320200 | 980 | 2141,3 | 2116,5 | 98,8 |
Региональные целевые программы | 07 | 07 | 5220000 | 5126,4 | 5125,545 | 100,0 | |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных оздоровительных лагерях в период школьных каникул) | 07 | 07 | 5228805 | 2592,0 | 2592,0 | 100,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 2592,0 | 2592,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул) | 07 | 07 | 5228806 | 2534,4 | 2533,545 | 100,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 2534,4 | 2533,545 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 597,0 | 575,653 | 96,4 | |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010 - 2012 гг.)" | 07 | 07 | 7950800 | 597,0 | 575,653 | 96,4 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7950800 | 447 | 597,0 | 575,653 | 96,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 07 | 8070000 | 88,5 | 88,5 | 100,0 | |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 07 | 07 | 8079371 | 88,5 | 88,5 | 100,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 8079371 | 013 | 88,5 | 88,5 | 100,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 59229,445 | 53997,29 | 91,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 13336,752 | 13133,102 | 98,5 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 13336,752 | 13133,102 | 98,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 13336,752 | 13133,102 | 98,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 09 | 5200000 | 3919,1 | 3902,799 | 99,6 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования | 07 | 09 | 5200302 | 1782,0 | 1782,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 09 | 5200302 | 003 | 1782,0 | 1782,0 | 100,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 09 | 5201000 | 287,0 | 287,0 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5201000 | 500 | 287,0 | 287,0 | 100,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 09 | 5200900 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5200900 | 500 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 09 | 5220000 | 1849,6 | 1833,299 | 99,1 | |
ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009 - 2012 годы | 07 | 09 | 5220600 | 1150,0 | 1150,0 | 100,0 | |
Общепрограммные мероприятия | 07 | 09 | 5220602 | 1150,0 | 1150,0 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5220602 | 001 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5220602 | 500 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 09 | 5225400 | 699,6 | 683,299 | 97,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5225400 | 001 | 699,6 | 683,299 | 97,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 39924,693 | 36558,759 | 91,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 07 | 09 | 7950300 | 31897,911 | 28675,379 | 89,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7950300 | 500 | 31897,911 | 28675,379 | 89,9 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного приоритетного национального проекта "Образование" на 2010 - 2012 годы" | 07 | 09 | 7950900 | 5128,382 | 4306,534 | 84,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7950900 | 500 | 5128,382 | 4306,534 | 84,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 07 | 09 | 7951600 | 1632,4 | 1594,806 | 97,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7951600 | 001 | 1632,4 | 1594,806 | 97,7 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г. Заречном Пензенской обл. на 2009 - 2012 годы" | 07 | 09 | 7953500 | 181,9 | 78,1 | 42,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7953500 | 500 | 181,9 | 78,1 | 42,9 |
Долгосрочная целевая программа "Школьное молоко на 2010 - 2012 гг." | 07 | 09 | 7950700 | 2727,0 | 1903,94 | 69,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7950700 | 001 | 2727,0 | 1903,94 | 69,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 09 | 8070000 | 406,0 | 402,63 | 99,2 | |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 07 | 09 | 8079372 | 395,2 | 391,83 | 99,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079372 | 500 | 395,2 | 391,83 | 99,1 |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 07 | 09 | 8079375 | 10,8 | 10,8 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079375 | 500 | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 156977,087 | 141579,576 | 90,2 | |||
Культура | 08 | 01 | 113937,113 | 106734,765 | 93,7 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 08 | 01 | 1020000 | 6081,99 | 4569,19 | 75,1 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 08 | 01 | 1020100 | 6081,99 | 4569,19 | 75,1 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, не включенные в целевые программы, за счет средств местного бюджета | 08 | 01 | 1020112 | 6081,99 | 4569,19 | 75,1 | |
Бюджетные инвестиции | 08 | 01 | 1020112 | 003 | 6081,99 | 4569,19 | 75,1 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 42374,745 | 39848,784 | 94,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 40523,883 | 38214,313 | 94,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 38481,433 | 36218,025 | 94,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 2042,45 | 1996,288 | 97,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 08 | 01 | 4409905 | 106,532 | 98,763 | 92,7 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409905 | 980 | 106,532 | 98,763 | 92,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 08 | 01 | 4409902 | 1744,33 | 1535,708 | 88,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409902 | 001 | 1744,33 | 1535,708 | 88,0 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 14632,707 | 13691,307 | 93,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | 14491,925 | 13568,005 | 93,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 14308,025 | 13398,012 | 93,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 183,9 | 169,993 | 92,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 08 | 01 | 4419905 | 40,382 | 40,382 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4419905 | 980 | 40,382 | 40,382 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 08 | 01 | 4419902 | 100,4 | 82,92 | 82,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419902 | 001 | 100,4 | 82,92 | 82,6 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 14523,743 | 14040,754 | 96,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 14416,24 | 13933,724 | 96,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 13889,84 | 13417,475 | 96,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 526,4 | 516,249 | 98,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 08 | 01 | 4429905 | 62,443 | 62,442 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429905 | 980 | 62,443 | 62,442 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 08 | 01 | 4429902 | 45,06 | 44,588 | 99,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429902 | 001 | 45,06 | 44,588 | 99,0 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 36159,828 | 34420,63 | 95,2 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 08 | 01 | 4439500 | 15125 | 14668,77 | 97,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4439500 | 006 | 15125 | 14668,77 | 97,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2009 года | 08 | 01 | 4439506 | 960,0 | 960,0 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4439506 | 006 | 960,0 | 960,0 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4439900 | 19001,838 | 17975,45 | 94,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4439900 | 001 | 16538,188 | 15827,693 | 95,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4439900 | 980 | 2463,65 | 2147,757 | 87,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 08 | 01 | 4439905 | 449,19 | 365,256 | 81,3 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4439905 | 980 | 449,19 | 365,256 | 81,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 08 | 01 | 4439902 | 623,8 | 451,154 | 72,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4439902 | 001 | 623,8 | 451,154 | 72,3 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 164,1 | 164,1 | 100,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4500600 | 164,1 | 164,1 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 164,1 | 164,1 | 100,0 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 18588,384 | 17178,384 | 92,4 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 4570000 | 14316,596 | 12956,596 | 90,5 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 08 | 04 | 4579500 | 14316,596 | 12956,596 | 90,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 04 | 4579500 | 006 | 14316,596 | 12956,596 | 90,5 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2009 года | 08 | 04 | 4579506 | 1771,788 | 1771,788 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 04 | 4579506 | 006 | 1771,788 | 1771,788 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 08 | 04 | 7950000 | 2500,0 | 2450,0 | 98,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан города Заречного на 2010 - 2012 годы" | 08 | 04 | 7959300 | 2500,0 | 2450,0 | 98,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 04 | 7959300 | 500 | 2500,0 | 2450,0 | 98,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 24451,59 | 17666,427 | 72,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0020000 | 7653,376 | 7097,944 | 92,7 | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0020400 | 7653,376 | 7097,944 | 92,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 7653,376 | 7097,944 | 92,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 08 | 06 | 5200000 | 4251,2 | 4244,0 | 99,8 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования | 08 | 06 | 5200302 | 4100,0 | 4100,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 08 | 06 | 5200302 | 003 | 4100,0 | 4100,0 | 100,0 |
Региональные целевые программы | 08 | 06 | 5220000 | 151,2 | 144,0 | 95,2 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 08 | 06 | 5225400 | 151,2 | 144,0 | 95,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 5225400 | 001 | 151,2 | 144,0 | 95,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 08 | 06 | 7950000 | 12542,014 | 6319,483 | 50,4 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 08 | 06 | 7950300 | 8249,214 | 2311,936 | 28,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 7950300 | 500 | 8249,214 | 2311,936 | 28,0 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010 - 2012 гг.)" | 08 | 06 | 7950800 | 1646,0 | 1445,591 | 87,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 7950800 | 500 | 1646,0 | 1445,591 | 87,8 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 08 | 06 | 7951600 | 352,8 | 352,8 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 7951600 | 001 | 352,8 | 352,8 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры г. Заречного на 2009 - 2010 годы" в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2006 - 2010 годы)" | 08 | 06 | 7953200 | 330,0 | 330,0 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 7953200 | 001 | 330,0 | 330,0 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социокультурное пространство города Заречного на 2009 - 2012 гг." | 08 | 06 | 7959600 | 1964,0 | 1879,156 | 95,7 | |
Прочие расходы | 08 | 06 | 7959600 | 013 | 1964,0 | 1879,156 | 95,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 08 | 06 | 8070000 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | 08 | 06 | 8079385 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 8079385 | 500 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 368200,876 | 356914,545 | 96,9 | |||
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 21635,778 | 19966,475 | 92,3 | ||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 09 | 05 | 4750000 | 21635,778 | 19966,475 | 92,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 05 | 4759900 | 20514,0 | 18844,699 | 91,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 10035,0 | 9275,585 | 92,4 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 05 | 4759900 | 980 | 10479,0 | 9569,114 | 91,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 09 | 05 | 4759905 | 1121,778 | 1121,776 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 05 | 4759905 | 980 | 1121,778 | 1121,776 | 100,0 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 183630,505 | 175065,546 | 95,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 1020000 | 53860,7 | 51942,179 | 96,4 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 08 | 1020100 | 53860,7 | 51942,179 | 96,4 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 08 | 1020102 | 53860,7 | 51942,179 | 96,4 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020102 | 003 | 53860,7 | 51942,179 | 96,4 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 08 | 4820000 | 64212,618 | 57596,935 | 89,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 4829900 | 52379,818 | 49506,411 | 94,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 48454,018 | 46307,152 | 95,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 3925,8 | 3199,259 | 81,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 09 | 08 | 4829905 | 163,0 | 162,991 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 08 | 4829905 | 980 | 163,0 | 162,991 | 100,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 09 | 08 | 4829500 | 11669,8 | 7927,533 | 67,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 08 | 4829500 | 006 | 11669,8 | 7927,533 | 67,9 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 5120000 | 65557,187 | 65526,432 | 100,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 5129700 | 2989,0 | 2958,245 | 99,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 5129700 | 001 | 2989,0 | 2958,245 | 99,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Субсидии НП БК "Союз") | 09 | 08 | 5129701 | 17000,0 | 17000 | 100,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 09 | 08 | 5129701 | 019 | 17000,0 | 17000 | 100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Субсидии ПХК "Дизель") | 09 | 08 | 5129702 | 43888,0 | 43888 | 100,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 09 | 08 | 5129702 | 019 | 43888,0 | 43888 | 100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Расходы на РОСТО ДОСААФ) | 09 | 08 | 5129703 | 1056,187 | 1056,187 | 100,0 | |
Прочие расходы | 09 | 08 | 5129703 | 013 | 1056,187 | 1056,187 | 100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Расходы на конно-спортивный клуб МП "Автотранс") | 09 | 08 | 5129704 | 624,0 | 624,0 | 100,0 | |
Прочие расходы | 09 | 08 | 5129704 | 013 | 624,0 | 624,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 162934,593 | 161882,524 | 99,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 09 | 10 | 0020000 | 6482,0 | 6219,851 | 96,0 | |
Центральный аппарат | 09 | 10 | 0020400 | 6482,0 | 6219,851 | 96,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 6482,0 | 6219,851 | 96,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 09 | 10 | 4850000 | 10351,485 | 10351,485 | 100,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 4859700 | 10351,485 | 10351,485 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 10 | 4859700 | 006 | 10351,485 | 10351,485 | 100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 10 | 5200000 | 140096,0 | 140072,0 | 100,0 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства | 09 | 10 | 5200302 | 140000,0 | 140000,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 10 | 5200302 | 003 | 140000,0 | 140000,0 | 100,0 |
Региональные целевые программы | 09 | 10 | 5220000 | 96,0 | 72,0 | 75,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 09 | 10 | 5225400 | 96,0 | 72,0 | 75,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 5225400 | 001 | 96,0 | 72,0 | 75,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7950000 | 6005,108 | 5239,188 | 87,2 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 09 | 10 | 7950300 | 2047,113 | 1550,816 | 75,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 7950300 | 500 | 2047,113 | 1550,816 | 75,8 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010 - 2012 гг.)" | 09 | 10 | 7950800 | 424,0 | 424,0 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 7950800 | 500 | 307,0 | 307,0 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 7950800 | 001 | 117,0 | 117,0 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 09 | 10 | 7951600 | 224,0 | 168,0 | 75,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 7951600 | 001 | 224,0 | 168,0 | 75,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г. Заречном Пензенской обл. на 2009 - 2012 годы" | 09 | 10 | 7953500 | 269,995 | 269,981 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 7953500 | 001 | 269,995 | 269,981 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010 - 2012 годы" | 09 | 10 | 7955700 | 3040,0 | 2826,391 | 93,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 7955700 | 500 | 3040,0 | 2826,391 | 93,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 212013,915 | 209450,51 | 98,8 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1893,305 | 1893,18 | 100,0 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 1568,405 | 1568,371 | 100,0 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | 1568,405 | 1568,371 | 100,0 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | 1568,405 | 1568,371 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 1568,405 | 1568,371 | 100,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 10 | 01 | 8070000 | 324,9 | 324,809 | 100,0 | |
Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области "О гос. пенсионном обеспечении за выслугу лет гос. гражданских служащих Пензенской обл. и лиц, замещающих гос. должности Пензенской обл." | 10 | 01 | 8079369 | 324,9 | 324,809 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 324,9 | 324,809 | 100,0 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 32581,746 | 31845,446 | 97,7 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 5080000 | 5718,146 | 4981,846 | 87,1 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 10 | 02 | 5089500 | 1500,0 | 793,0 | 52,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 10 | 02 | 5089500 | 006 | 1500,0 | 793,0 | 52,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5089900 | 3344,7 | 3315,4 | 99,1 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 10 | 02 | 5089900 | 980 | 3344,7 | 3315,4 | 99,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 10 | 02 | 5089905 | 873,446 | 873,446 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 10 | 02 | 5089905 | 980 | 873,446 | 873,446 | 100,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 10 | 02 | 8070000 | 26863,6 | 26863,6 | 100,0 | |
Исполнение государственных полномочий по соц. поддержке и соц. обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | 10 | 02 | 8079382 | 26863,6 | 26863,6 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 26863,6 | 26863,6 | 100,0 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 149535,442 | 148147,241 | 99,1 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 10 | 03 | 1040000 | 4961,25 | 4536 | 91,4 | |
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | 10 | 03 | 1040200 | 4961,25 | 4536 | 91,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 4961,25 | 4536 | 91,4 |
Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | 4789,567 | 4676,412 | 97,6 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10 | 03 | 5055530 | 460,547 | 460,547 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 460,547 | 460,547 | 100,0 |
Оказание других видов социальной помощи | 10 | 03 | 5058600 | 4329,02 | 4215,865 | 97,4 | |
Социальные выплаты, связанные с реализацией Решения Собрания представителей г. Заречного от 25.04.2008 N 544 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области" | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 4329,02 | 4215,865 | 97,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 10 | 03 | 8070000 | 128509,162 | 128243,991 | 99,8 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | 10 | 03 | 8079303 | 20642,4 | 20488,8 | 99,3 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 20642,4 | 20488,8 | 99,3 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" | 10 | 03 | 8079363 | 587,3 | 587,245 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 587,3 | 587,245 | 100,0 |
Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 10 | 03 | 8079383 | 284,0 | 284,0 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079383 | 005 | 284,0 | 284,0 | 100,0 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 8079390 | 4549,0 | 4525,576 | 99,5 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079390 | 005 | 4549,0 | 4525,576 | 99,5 |
Исполнение государственных полномочий от предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл.", по ветеранам труда и труженикам тыла | 10 | 03 | 8070377 | 102151,66 | 102064,163 | 99,9 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 102151,660 | 102064,163 | 99,9 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл.", по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 10 | 03 | 8070379 | 294,7 | 294,19 | 99,8 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 294,7 | 294,19 | 99,8 |
Исполнение государственных полномочий от предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл.", по другим категориям граждан | 10 | 03 | 8070380 | 0,102 | 0,017 | 16,7 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 0,102 | 0,017 | 16,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 03 | 5200000 | 1030,05 | 959,175 | 93,1 | |
Региональные целевые программы | 10 | 03 | 5220000 | 1030,05 | 959,175 | 93,1 | |
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2010 - 2015 годы | 10 | 03 | 5225801 | 1030,05 | 959,175 | 93,1 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5225801 | 005 | 1030,05 | 959,175 | 93,1 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы (за счет остатков, не использованных на 1 января 2010 года) | 10 | 03 | 9980205 | 2294,775 | 2294,775 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 9980205 | 005 | 2294,775 | 2294,775 | 100,0 |
Расходы на реализацию ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы" (за счет остатков, не использованных на 1 января 2010 года) | 10 | 03 | 9970239 | 297,675 | 297,675 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 9970239 | 005 | 297,675 | 297,675 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 10 | 03 | 7950000 | 7652,963 | 7139,213 | 93,3 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010 - 2012 годы" | 10 | 03 | 7950400 | 2555,963 | 2555,963 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 7950400 | 500 | 2555,963 | 2555,963 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009 - 2012 годы". | 10 | 03 | 7950500 | 3900,0 | 3457,125 | 88,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 7950500 | 500 | 3900,0 | 3457,125 | 88,6 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Заречном Пензенской области на 2009 - 2010 гг." | 10 | 03 | 7959100 | 1197,0 | 1126,125 | 94,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 7959100 | 500 | 1197,0 | 1126,125 | 94,1 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 12169,8 | 11910,471 | 97,9 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 5200000 | 12169,8 | 11910,471 | 97,9 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 5201000 | 3930,4 | 3769,933 | 95,9 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 3930,4 | 3769,933 | 95,9 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 | 04 | 5201300 | 8239,4 | 8140,538 | 98,8 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств федерального бюджета | 10 | 04 | 5201310 | 1577,9 | 1577,9 | 100,0 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств федерального бюджета | 10 | 04 | 5201311 | 132,8 | 132,8 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 132,8 | 132,8 | 100,0 |
Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств федерального бюджета | 10 | 04 | 5201312 | 106,1 | 106,1 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201312 | 005 | 106,1 | 106,1 | 100,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств федерального бюджета | 10 | 04 | 5201313 | 1339,0 | 1339,0 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 1339,0 | 1339,0 | 100,0 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201320 | 6661,5 | 6562,638 | 98,5 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201321 | 481,55 | 478,864 | 99,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 481,55 | 478,864 | 99,4 |
Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201322 | 397,05 | 374,089 | 94,2 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 397,05 | 374,089 | 94,2 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201323 | 5782,9 | 5709,685 | 98,7 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 5782,9 | 5709,685 | 98,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 15833,622 | 15654,172 | 98,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 10 | 06 | 0020000 | 2135,695 | 1977,545 | 92,6 | |
Центральный аппарат | 10 | 06 | 0020400 | 2135,695 | 1977,545 | 92,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 0020400 | 500 | 2135,695 | 1977,545 | 92,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 10 | 06 | 8070000 | 9051,3 | 9051,3 | 100,0 | |
Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные гос. полномочия в сфере социальной поддержки населения | 10 | 06 | 8079387 | 9051,3 | 9051,3 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079387 | 500 | 9051,3 | 9051,3 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 10 | 06 | 7950000 | 4646,627 | 4625,327 | 99,5 | |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010 - 2012 годы" | 10 | 06 | 7955700 | 72,0 | 66,0 | 91,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 06 | 7955700 | 001 | 72,0 | 66,0 | 91,7 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2010 - 2012 годы" | 10 | 06 | 7951100 | 50,0 | 35,0 | 70,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 06 | 7951100 | 001 | 50,0 | 35,0 | 70,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан города Заречного на 2010 - 2012 годы" | 10 | 06 | 7959300 | 4524,627 | 4524,327 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 7959300 | 500 | 4524,627 | 4524,327 | 100,0 |
Итого | 1976977,162 | 1880992,843 | 95,1 | ||||
Дефицит бюджета | -205564,786 | 193631,100 |