Приложение к Решению от 25.05.2011 г № 255 Отчет

Отчет о распределении бюджетных ассигнований за 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета закрытого административно-территориального образования Г. Заречного пензенской области (тыс. рублей)


Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План

Факт

Исполн.,
%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
   
117746,589
105675,934
89,7
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
РФ и муниципального
образования
01



02



  
1034,0



1030,524



99,7



Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
01





02





0020000





 
1034,0





1030,524





99,7





Глава муниципального
образования
01

02

0020300

 
1034,0

1030,524

99,7

Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

02

0020300

500

1034,0

1030,524

99,7

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
гос. власти и
представительных органов
муниципальных образований
01





03





  
6852,0





6166,875





90,0





Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
01





03





0020000





 
6852,0





6166,875





90,0





Центральный аппарат
01
03
0020400
 
6852,0
6166,875
90,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

03

0020400

500

6852,0

6166,875

90,0

Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
01





04





  
45425,434





41088,226





90,5





Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
01





04





0020000





 
44162,234





39899,475





90,3





Центральный аппарат
01
04
0020400
 
43053,014
38858,635
90,3
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

0020400

500

43053,014

38858,635

90,3

Центральный аппарат. Расходы
на погашение кредиторской
задолженности за счет
остатков 2009 года
01



04



0020405



 
5,22



5,22



100,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

0020405

500

5,22

5,22

100,0

Глава местной администрации
01
04
0020800
 
1104,0
1035,62
93,8
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

0020800

500

1104,0

1035,62

93,8

Субвенции бюджетам
муниципальных образований
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
гос. полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органами
местного самоуправления в
установленном порядке
01










04










8070000










 
1263,2










1188,751










94,1










Исполнение государственных
полномочий на образование и
обеспечение деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав в Пензенской области
01





04





8079384





 
720,4





719,9





99,9





Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

8079384

500

720,4

719,9

99,9

Исполнение государственных
полномочий по управлению
охраной труда
01


04


8079305


 
182,5


108,551


59,5


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

8079305

500

182,5

108,551

59,5

Исполнение государственных
полномочий в сфере
административных
правоотношений
01



04



8079370



 
360,3



360,3



100,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

8079370

500

360,3

360,3

100,0

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
01





06





  
10220,8





9928,126





97,1





Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
01





06





0020000





 
10220,8





9928,126





97,1





Центральный аппарат
01
06
0020400
 
10220,8
9928,126
97,1
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

06

0020400

500

10220,8

9928,126

97,1

Обеспечение проведения
выборов и референдумов
01

07

  
262,5

262,045

99,8

Проведение выборов в
представительный орган
муниципального образования
01


07


0200002


 
262,5


262,045


99,8


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

07

0200002

500

262,5

262,045

99,8

Обслуживание
государственного и
муниципального долга
01


11


  
6600,0


6301,12


95,5


Процентные платежи по
долговым обязательствам
01

11

0650000

 
6600,0

6301,12

95,5

Процентные платежи по
муниципальному долгу
01

11

0650300

 
6600,0

6301,12

95,5

Прочие расходы
01
11
0650300
013
6600,0
6301,12
95,5
Другие общегосударственные
вопросы
01

14

  
47351,855

40899,018

86,4

Государственная поддержка
актов гражданского состояния
01

14

0013800

 
1536,6

1536,6

100,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0013800

500

1536,6

1536,6

100,0

Осуществление полномочий по
подготовке проведения
статистических переписей
01


14


0014300


 
151,516


151,516


100,0


Прочие расходы
01
14
0014300
013
151,516
151,516
100,0
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
01





14





0020000





 
34477,925





32203,663





93,4





Центральный аппарат
01
14
0020400
 
7557,2
6949,11
92,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0020400

500

7557,2

6949,11

92,0

Обеспечение приватизации и
проведение предпродажной
подготовки объектов
приватизации
01



14



0022900



 
300,0



101,525



33,8



Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0022900

500

300,0

101,525

33,8

Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
01

14

0029800

 
26620,725

25153,028

94,5

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
01

14

0029800

001

23993,018

23221,025

96,8

Расходы за счет доходов от
платных услуг
01

14

0029800

980

2627,707

1932,003

73,5

Реализация государственной
политики в области
приватизации и управления
государственной и
муниципальной собственностью
01




14




0900000




 
3089,814




2088,451




67,6




Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений по
государственной и
муниципальной собственности
01




14




0900200




 
2507,7




1506,337




60,1




Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0900200

500

2507,7

1506,337

60,1

Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
01



14



0920000



 
582,114



582,114



100,0



Выполнение других
обязательств государства
01

14

0920300

 
582,114

582,114

100,0

Расходы на уплату взносов в
ассоциацию муниципальных
образований
01


14


0920301


 
83,139


83,139


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0920301

500

83,139

83,139

100,0

Расходы на уплату взносов в
ассоциацию ЗАТО Атомной
Промышленности
01


14


0920302


 
498,975


498,975


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0920302

500

498,975

498,975

100,0

Целевые программы
муниципальных образований
01

14

7950000

 
8096,0

4918,788

60,8

Долгосрочная целевая
программа "Формирование
системы обеспечения доступа
к информации о деятельности
органов местного
самоуправления и защиты
информации в органах
местного самоуправления
города на 2010 - 2014 годы"
01








14








7950200








 
2200,0








1274,438








57,9








Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

7950200

500

2200,0

1274,438

57,9

Долгосрочная целевая
программа поддержки и
развития товариществ
собственников жилья на
территории г. Заречного на
2010 - 2011 годы
01





14





7950600





 
100,0





49,368





49,4





Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

7950600

500

100,0

49,368

49,4

Долгосрочная целевая
программа "Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
муниципальных служащих
города Заречного"
01





14





7953700





 
450,0





393,6





87,5





Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

7953700

500

450,0

393,6

87,5

Долгосрочная целевая
программа "Создание
муниципальной
автоматизированной
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности в городе
Заречном (2010 - 2012 годы)"
01








14








7954200








 
5346,0








3201,382








59,9








Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

7954200

500

5346,0

3201,382

59,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03


   
72206,8


69747,799


96,6


Органы внутренних дел
03
02
  
59196,8
57416,207
97,0
Воинские формирования
(органы, подразделения)
03

02

2020000

 
58996,8

57271,207

97,1

Военный персонал
03
02
2025800
 
37465,9
36731,858
98,0
Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
03




02




2025800




014




37465,9




36731,858




98,0




Гражданский персонал
03
02
2026700
 
11070,327
10128,585
91,5
Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
03




02




2026700




014




11070,327




10128,585




91,5




Вещевое обеспечение
03
02
2027200
 
1323,2
1323,2
100,0
Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
03




02




2027200




014




1323,2




1323,2




100,0




Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным
к ним лицам, а также
уволенным из их числа
03



02



2027600



 
1750,573



1700,764



97,2



Социальные выплаты
03
02
2027600
005
1750,573
1700,764
97,2
Обеспечение равного с МВД РФ
повышения денежного
довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам
подразделений милиции
общественной безопасности
03





02





2020100





 
7386,8





7386,8





100,0





Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
03




02




2020100




014




7386,8




7386,8




100,0




Целевые программы
муниципальных образований
03

02

7950000

 
200,0

145

72,5

Долгосрочная целевая
программа "Профилактика
преступлений и иных
правонарушений на территории
г. Заречного Пензенской
области на 2010 - 2012 годы"
03





02





7951100





 
200,0





145





72,5





Выполнение функций органами
местного самоуправления
03

02

7951100

500

200,0

145

72,5

Защита населения и
территории от последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
03





09





  
13010,0





12331,592





94,8





Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
03




09




2470000




 
12272,0




11944,668




97,3




Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
03

09

2479900

 
12272,0

11944,668

97,3

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
03

09

2479900

001

12272,0

11944,668

97,3

Целевые программы
муниципальных образований
03

09

7950000

 
738,0

386,924

52,4

Долгосрочная целевая
программа "Гражданская
защита населения и пожарная
безопасность г. Заречного на
2010 - 2012 годы"
03




09




7959200




 
738,0




386,924




52,4




Выполнение функций
бюджетными учреждениями
03

09

7959200

001

738,0

386,924

52,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
   
95332,237
92870,269
97,4
Общеэкономические вопросы
04
01
  
2500,0
2499,999
100,0
Целевые программы
муниципальных образований
04

01

7950000

 
2500,0

2499,999

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Содействие
занятости населения г.
Заречного Пензенской области
на 2010 - 2012 годы"
04




01




7951400




 
2500,0




2499,999




100,0




Прочие расходы
04
01
7951400
013
2500,0
2499,999
100,0
Транспорт
04
08
  
79536,355
79536,355
100,0
Другие виды транспорта
04
08
3170000
 
79536,355
79536,355
100,0
Субсидии на проведение
отдельных мероприятий по
другим видам транспорта
04


08


3170100


 
79536,355


79536,355


100,0


Субсидии юридическим лицам
04
08
3170100
006
79536,355
79536,355
100,0
Другие вопросы в области
национальной экономики
04

12

  
13295,882

10833,915

81,5

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
04



12



1020000



 
4277,9



2376,507



55,6



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства
государственной
собственности субъектов РФ
(объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
04







12







1020100







 
30,0







30,0







100,0







Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований.
Расходы на погашение
кредиторской задолженности
за счет остатков 2009 года
04






12






1020152






 
30,0






30,0






100,0






Бюджетные инвестиции
04
12
1020152
003
30,0
30,0
100,0
Строительство объектов
общегражданского назначения
04

12

1020200

 
4247,9

2346,507

55,2

Бюджетные инвестиции
04
12
1020200
003
1451,393
 
0,0
Субсидии юридическим лицам
04
12
1020200
006
2796,507
2346,507
83,9
Расходы городского бюджета
на содержание
бизнес-инкубаторов
04


12


8080000


 
9017,982


8457,408


93,8


Субсидии на государственную
поддержку малого
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства
04




12




8080000




 
8017,982




7457,408




93,0




Субсидии юридическим лицам
04
12
8080000
006
8017,982
7457,408
93,0
Расходы городского бюджета
на содержание
бизнес-инкубаторов.
Погашение кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2009
года
04






12






8080006






 
1000,0






1000,0






100,0






Субсидии юридическим лицам
04
12
8080006
006
1000,0
1000,0
100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
05

   
298491,173

291187,781

97,6

Жилищное хозяйство
05
01
  
31219,383
30885,526
98,9
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за
счет средств, поступающих от
государственной корпорации
Фонд содействия
реформированию ЖКХ
05






01






0980101






 
13093,555






13093,555






100,0






Субсидии юридическим лицам
05
01
0980101
006
13093,555
13093,555
100,0
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
05



01



1020000



 
3678,241



3678,24



100,0



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства
государственной
собственности субъектов РФ
(объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
05







01







1020100







 
3678,241







3678,24







100,0







Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований
05



01



1020102



 
3000,0



3000,0



100,0



Бюджетные инвестиции
05
01
1020102
003
3000,0
3000,0
100,0
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований.
Расходы на погашение
кредиторской задолженности
за счет остатков 2009 года
05






01






1020152






 
678,241






678,24






100,0






Бюджетные инвестиции
05
01
1020152
003
678,241
678,24
100,0
Поддержка жилищного
хозяйства
05

01

3500000

 
13558,277

13224,421

97,5

Капитальный ремонт
государственного жилищного
фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного
фонда
05




01




3500200




 
8557,777




8443,163




98,7




Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

01

3500200

500

8557,777

8443,163

98,7

Мероприятия в области
жилищного хозяйства
05

01

3500300

 
5000,5

4781,258

95,6

Субсидии юридическим лицам
05
01
3500300
006
1728
1508,758
87,3
Субсидии на возмещение
затрат, связанных с
оказанием в 2009 году
коммунальных услуг
05



01



3500300



006



3272,5



3272,5



100,0



Целевые программы
муниципальных образований
05

01

7950000

 
889,31

889,31

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Реконструкция и
капитальный ремонт жилищного
фонда г. Заречного на 2010
год".
05




01




7953600




 
889,31




889,31




100,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

01

7953600

500

889,31

889,31

100,0

Коммунальное хозяйство
05
02
  
10934,127
5580,506
51,0
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
05



02



1020000



 
475,416



465,26



97,9



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства
государственной
собственности субъектов РФ
(объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
05







02







1020100







 
475,416







465,26







97,9







Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований
05



02



1020102



 
475,416



465,26



97,9



Бюджетные инвестиции
05
02
1020102
003
475,416
465,26
97,9
Взнос муниципального
образования в уставные
капиталы
05


02


3400200


 
1000,0


1000,0


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

02

3400200

500

1000,0

1000,0

100,0

Поддержка коммунального
хозяйства
05

02

3510000

 
9458,711

4115,246

43,5

Мероприятия в области
коммунального хозяйства
05

02

3510500

 
9458,711

4115,246

43,5

Субсидии юридическим лицам
05
02
3510500
006
4200,0
4073,226
97,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

02

3510500

500

5258,711

42,02

0,8

Благоустройство
05
03
  
143183,966
141568,052
98,9
Благоустройство
05
03
6000000
 
143183,966
141568,052
98,9
Уличное освещение
05
03
6000100
 
23151,393
22335,51
96,5
Техническое обслуживание и
ремонт установок наружного
освещения
05


03


6000101


 
12315,8


11499,956


93,4


Субсидии юридическим лицам
05
03
6000101
006
12315,8
11499,956
93,4
Уличное освещение. Расходы
на погашение кредиторской
задолженности за счет
остатков 2009 года
05



03



6000151



 
97,693



97,693



100,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

03

6000151

500

97,693

97,693

100,0

Оплата электроэнергии
05
03
6000102
 
10737,9
10737,861
100,0
Субсидии юридическим лицам
05
03
6000102
006
10737,9
10737,861
100,0
Содержание автомобильных
дорог и инженерных
сооружений на них в границах
городских округов и
поселений в рамках
благоустройства
05





03





6000200





 
34139,573





33339,542





97,7





Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

03

6000200

500

34139,573

33339,542

97,7

Озеленение
05
03
6000300
 
12500,0
12500,0
100,0
Субсидии юридическим лицам
05
03
6000300
006
12500,0
12500,0
100,0
Организация и содержание
мест захоронения
05

03

6000400

 
1181,75

1181,75

100,0

Субсидии юридическим лицам
05
03
6000400
006
465,0
465,0
100,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

03

6000400

500

716,75

716,75

100,0

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
05


03


6000500


 
72211,25


72211,25


100,0


Субсидии юридическим лицам
05
03
6000500
006
72211,25
72211,25
100,0
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
05


05


  
113153,697


113153,697


100,0


Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
05

05

5200000

 
112139,697

112139,697

100,0

Переселение граждан из ЗАТО
05
05
5200600
 
4559,697
4559,697
100,0
Бюджетные инвестиции
05
05
5200600
003
4559,697
4559,697
100,0
Развитие и поддержка
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО
05


05


5200302


 
107580,0


107580,0


100,0


Развитие и поддержка
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО в части
капитального строительства
ж/д 14 в мкр. 18
05




05




5200312




 
81462,0




81462,0




100,0




Бюджетные инвестиции
05
05
5200312
003
81462,0
81462,0
100,0
Развитие и поддержка
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО в части
капитального строительства
132 кв.
05




05




5200322




 
23000,0




23000,0




100,0




Бюджетные инвестиции
05
05
5200322
003
23000,0
23000,0
100,0
Развитие и поддержка
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО в части
приобретения оборудования
05



05



5200332



 
3118,0



3118,0



100,0



Бюджетные инвестиции
05
05
5200332
003
3118,0
3118,0
100,0
Целевые программы
муниципальных образований
05

05

7950000

 
1014,0

1014,0

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Чистая вода 2010
- 2012 годы"
05


05


7951500


 
1014,0


1014,0


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

05

7951500

500

1014,0

1014,0

100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06
   
9791,11
9537,875
97,4
Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания
06


03


  
4416,21


4231,356


95,8


Состояние окружающей среды и
природопользования
06

03

4100000

 
4416,21

4231,356

95,8

Природоохранные мероприятия
06
03
4100100
 
643,8
506,552
78,7
Выполнение функций органами
местного самоуправления
06

03

4100100

500

643,8

506,552

78,7

Природоохранные учреждения
06
03
4110000
 
3772,41
3724,804
98,7
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
06

03

4119900

 
3772,41

3724,804

98,7

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
06

03

4119900

001

2937,805

2890,2

98,4

Расходы за счет доходов от
платных услуг
06

03

4119900

980

834,605

834,604

100,0

Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
06

05

  
5374,9

5306,519

98,7

Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
06

05

5200000

 
1603,7

1537,41

95,9

Региональные целевые
программы
06

05

5220000

 
1603,7

1537,41

95,9

Долгосрочная целевая
программа "Благоустройство
населенных пунктов
Пензенской области на 2009 -
2012 годы"
06




05




5228700




 
1603,7




1537,41




95,9




Выполнение функций органами
местного самоуправления
06

05

5228700

500

1603,7

1537,41

95,9

Целевые программы
муниципальных образований
06

05

7950000

 
3771,2

3769,109

99,9

Долгосрочная целевая
программа "Благоустройство
территории г. Заречного на
2009 - 2010 годы"
06



05



7958700



 
3771,2



3769,109



99,9



Выполнение функций органами
местного самоуправления
06

05

7958700

500

3771,2

3769,109

99,9

ОБРАЗОВАНИЕ
07
   
646217,375
604028,554
93,5
Дошкольное образование
07
01
  
173948,465
156440,293
89,9
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
07



01



1020000



 
2800,0



0



0,0



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства
государственной
собственности субъектов РФ
(объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
07







01







1020100







 
2800,0







0







0,0







Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований,
не включенные в целевые
программы, за счет средств
местного бюджета
07






01






1020102






 
2800,0






0






0,0






Бюджетные инвестиции
07
01
1020102
003
2800,0
 
0,0
Детские дошкольные
учреждения
07

01

4200000

 
171148,465

156440,293

91,4

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
07

01

4209900

 
169166,928

154458,756

91,3

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

01

4209900

001

154143,528

143763,061

93,3

Расходы за счет доходов от
платных услуг
07

01

4209900

980

15023,4

10695,695

71,2

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
07


01


4209905


 
1981,537


1981,537


100,0


Расходы за счет доходов от
платных услуг
07

01

4209905

980

1981,537

1981,537

100,0

Общее образование
07
02
  
388875,065
370100,194
95,2
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
07



02



1020000



 
1310,045



95,715



7,3



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства
государственной
собственности субъектов РФ
(объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
07







02







1020100







 
1310,045







95,715







7,3







Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований,
не включенные в целевые
программы, за счет средств
местного бюджета
07






02






1020112






 
1310,045






95,715






7,3






Бюджетные инвестиции
07
02
1020112
003
1310,045
95,715
7,3
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние
и средние
07


02


4210000


 
210317,379


199438,269


94,8


Прочие мероприятия в области
образования
07

02

4219400

 
100,0

66,59

66,6

Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

02

4219400

500

100,0

66,59

66,6

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
07

02

4219900

 
209230,839

198387,922

94,8

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

02

4219900

001

199608,139

190230,962

95,3

Расходы за счет доходов от
платных услуг
07

02

4219900

980

9622,7

8156,96

84,8

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
07


02


4219905


 
582,84


582,84


100,0


Расходы за счет доходов от
платных услуг
07

02

4219905

980

582,84

582,84

100,0

Выполнение функций
бюджетными учреждениями в
части осуществления
оздоровительной кампании
детей
07




02




4219901




 
403,7




400,917




99,3




Выполнение функций
бюджетными учреждениями в
части осуществления
оздоровительной кампании
детей
07




02




4219901




001




403,7




400,917




99,3




Учреждения по внешкольной
работе с детьми
07

02

4230000

 
106989,541

100426,931

93,9

Обеспечение деятельности
подразделений, не являющихся
юридическими лицами
07


02


4239600


 
479,133


479,131


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

02

4239600

500

479,133

479,131

100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
07

02

4239900

 
101951,432

95779,939

93,9

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

02

4239900

001

98010,524

92735,511

94,6

Расходы за счет доходов от
платных услуг
07

02

4239900

980

3455,6

2562,025

74,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
07


02


4239905


 
1248,076


1184,584


94,9


Расходы за счет доходов от
платных услуг
07

02

4239905

980

1248,076

1184,584

94,9

Выполнение функций
бюджетными учреждениями в
части осуществления
оздоровительной кампании
детей
07




02




4239901




 
3310,9




2983,277




90,1




Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

02

4239901

001

3310,9

2983,277

90,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
в части проведения городских
мероприятий
07



02



4239902



 
485,308



482,403



99,4



Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

02

4239902

001

485,308

482,403

99,4

Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
07

02

5200000

 
2818,0

2701,979

95,9

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
07


02


5200900


 
2818,0


2701,979


95,9


Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

02

5200900

001

2818,0

2701,979

95,9

Субвенции бюджетам
муниципальных образований
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
гос. полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органами
местного самоуправления в
установленном порядке
07










02










8070000










 
67440,1










67437,3










100,0










Исполнение государственных
полномочий по финансированию
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в части
реализации ими федеральных
государственных
образовательных стандартов
07







02







8079375







 
67296,3







67296,3







100,0







Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

02

8079375

001

67296,3

67296,3

100,0

Исполнение государственных
полномочий по осуществлению
единовременной выплаты
победителям областного
конкурса "Лучший
руководитель
общеобразовательного
учреждения Пензенской
области" 2009 года
07








02








8079376








 
40,0








40,0








100,0








Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

02

8079376

001

40,0

40,0

100,0

Исполнение государственных
полномочий по обеспечению
бесплатным проездом
детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
07






02






8079367






 
16,8






14,0






83,3






Социальные выплаты
07
02
8079367
005
16,8
14,0
83,3
Исполнение государственных
полномочий по осуществлению
единовременной денежной
выплаты молодым специалистам
(педагогическим работникам)
муниципальных
общеобразовательных
учреждений Пензенской
области
07








02








8079389








 
87,0








87,0








100,0








Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

02

8079389

001

87,0

87,0

100,0

Молодежная политика и
оздоровление детей
07

07

  
24164,4

23490,777

97,2

Мероприятия по организации
оздоровления детей
07

07

4320000

 
18352,5

17701,079

96,5

Оздоровление детей
07
07
4320200
 
18352,5
17701,079
96,5
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

07

4320200

001

16211,2

15584,579

96,1

Расходы за счет доходов от
платных услуг
07

07

4320200

980

2141,3

2116,5

98,8

Региональные целевые
программы
07

07

5220000

 
5126,4

5125,545

100,0

Подпрограмма "Организация
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков" (в загородных
оздоровительных лагерях в
период школьных каникул)
07





07





5228805





 
2592,0





2592,0





100,0





Прочие расходы
07
07
5228805
013
2592,0
2592,0
100,0
Подпрограмма "Организация
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков" (в
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей в
период школьных каникул)
07






07






5228806






 
2534,4






2533,545






100,0






Прочие расходы
07
07
5228806
013
2534,4
2533,545
100,0
Целевые программы
муниципальных образований
07

07

7950000

 
597,0

575,653

96,4

Долгосрочная целевая
программа "Молодежь
Заречного (2010 - 2012 гг.)"
07


07


7950800


 
597,0


575,653


96,4


Проведение мероприятий для
детей и молодежи
07

07

7950800

447

597,0

575,653

96,4

Субвенции бюджетам
муниципальных образований
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
гос. полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органами
местного самоуправления в
установленном порядке
07










07










8070000










 
88,5










88,5










100,0










Исполнение государственных
полномочий Пензенской
области по организации
отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
07





07





8079371





 
88,5





88,5





100,0





Прочие расходы
07
07
8079371
013
88,5
88,5
100,0
Другие вопросы в области
образования
07

09

  
59229,445

53997,29

91,2

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
07





09





0020000





 
13336,752





13133,102





98,5





Центральный аппарат
07
09
0020400
 
13336,752
13133,102
98,5
Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

0020400

500

13336,752

13133,102

98,5

Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
07

09

5200000

 
3919,1

3902,799

99,6

Развитие и поддержка
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО в части
приобретения оборудования
07



09



5200302



 
1782,0



1782,0



100,0



Бюджетные инвестиции
07
09
5200302
003
1782,0
1782,0
100,0
Компенсация части
родительской платы за
содержание ребенка в гос. и
муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
07








09








5201000








 
287,0








287,0








100,0








Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

5201000

500

287,0

287,0

100,0

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
07


09


5200900


 
0,5


0,5


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

5200900

500

0,5

0,5

100,0

Региональные целевые
программы
07

09

5220000

 
1849,6

1833,299

99,1

ДЦП "Развитие системы
образования Пензенской
области" на 2009 - 2012 годы
07


09


5220600


 
1150,0


1150,0


100,0


Общепрограммные мероприятия
07
09
5220602
 
1150,0
1150,0
100,0
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

09

5220602

001

150,0

150,0

100,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

5220602

500

1000,0

1000,0

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Энергосбережение
в учреждениях и организациях
бюджетной сферы Пензенской
области на 2010 - 2015 годы"
07




09




5225400




 
699,6




683,299




97,7




Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

09

5225400

001

699,6

683,299

97,7

Целевые программы
муниципальных образований
07

09

7950000

 
39924,693

36558,759

91,6

Долгосрочная целевая
программа "Капитальный
ремонт объектов
социально-культурного
назначения г. Заречного на
2009 - 2012 годы"
07





09





7950300





 
31897,911





28675,379





89,9





Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

7950300

500

31897,911

28675,379

89,9

Долгосрочная целевая
программа "Реализация на
территории г. Заречного
приоритетного национального
проекта "Образование" на
2010 - 2012 годы"
07





09





7950900





 
5128,382





4306,534





84,0





Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

7950900

500

5128,382

4306,534

84,0

Долгосрочная целевая
программа "Энергосбережение
в учреждениях и организациях
бюджетной сферы города
Заречного на 2010 - 2015
годы"
07





09





7951600





 
1632,4





1594,806





97,7





Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

09

7951600

001

1632,4

1594,806

97,7

Долгосрочная целевая
программа "Развитие
детско-юношеского спорта в
г. Заречном Пензенской обл.
на 2009 - 2012 годы"
07




09




7953500




 
181,9




78,1




42,9




Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

7953500

500

181,9

78,1

42,9

Долгосрочная целевая
программа "Школьное молоко
на 2010 - 2012 гг."
07


09


7950700


 
2727,0


1903,94


69,8


Выполнение функций
бюджетными учреждениями
07

09

7950700

001

2727,0

1903,94

69,8

Субвенции бюджетам
муниципальных образований
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
гос. полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органами
местного самоуправления в
установленном порядке
07










09










8070000










 
406,0










402,63










99,2










Исполнение государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
07



09



8079372



 
395,2



391,83



99,1



Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

8079372

500

395,2

391,83

99,1

Исполнение государственных
полномочий по финансированию
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в части
реализации ими федеральных
государственных
образовательных стандартов
07







09







8079375







 
10,8







10,8







100,0







Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

8079375

500

10,8

10,8

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
08

   
156977,087

141579,576

90,2

Культура
08
01
  
113937,113
106734,765
93,7
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
08



01



1020000



 
6081,99



4569,19



75,1



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства
государственной
собственности субъектов РФ
(объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
08







01







1020100







 
6081,99







4569,19







75,1







Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований,
не включенные в целевые
программы, за счет средств
местного бюджета
08






01






1020112






 
6081,99






4569,19






75,1






Бюджетные инвестиции
08
01
1020112
003
6081,99
4569,19
75,1
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и
средств массовой информации
08


01


4400000


 
42374,745


39848,784


94,0


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
08

01

4409900

 
40523,883

38214,313

94,3

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

01

4409900

001

38481,433

36218,025

94,1

Расходы за счет доходов от
платных услуг
08

01

4409900

980

2042,45

1996,288

97,7

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
08


01


4409905


 
106,532


98,763


92,7


Расходы за счет доходов от
платных услуг
08

01

4409905

980

106,532

98,763

92,7

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
в части проведения городских
мероприятий
08



01



4409902



 
1744,33



1535,708



88,0



Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

01

4409902

001

1744,33

1535,708

88,0

Музеи и постоянные выставки
08
01
4410000
 
14632,707
13691,307
93,6
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
08

01

4419900

 
14491,925

13568,005

93,6

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

01

4419900

001

14308,025

13398,012

93,6

Расходы за счет доходов от
платных услуг
08

01

4419900

980

183,9

169,993

92,4

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
08


01


4419905


 
40,382


40,382


100,0


Расходы за счет доходов от
платных услуг
08

01

4419905

980

40,382

40,382

100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
в части проведения городских
мероприятий
08



01



4419902



 
100,4



82,92



82,6



Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

01

4419902

001

100,4

82,92

82,6

Библиотеки
08
01
4420000
 
14523,743
14040,754
96,7
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
08

01

4429900

 
14416,24

13933,724

96,7

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

01

4429900

001

13889,84

13417,475

96,6

Расходы за счет доходов от
платных услуг
08

01

4429900

980

526,4

516,249

98,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
08


01


4429905


 
62,443


62,442


100,0


Расходы за счет доходов от
платных услуг
08

01

4429905

980

62,443

62,442

100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
в части проведения городских
мероприятий
08



01



4429902



 
45,06



44,588



99,0



Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

01

4429902

001

45,06

44,588

99,0

Театры, цирки, концертные и
другие организации
исполнительских искусств
08


01


4430000


 
36159,828


34420,63


95,2


Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений
08


01


4439500


 
15125


14668,77


97,0


Субсидии юридическим лицам
08
01
4439500
006
15125
14668,77
97,0
Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений. Погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2009 года
08





01





4439506





 
960,0





960,0





100,0





Субсидии юридическим лицам
08
01
4439506
006
960,0
960,0
100,0
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
08

01

4439900

 
19001,838

17975,45

94,6

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

01

4439900

001

16538,188

15827,693

95,7

Расходы за счет доходов от
платных услуг
08

01

4439900

980

2463,65

2147,757

87,2

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
08


01


4439905


 
449,19


365,256


81,3


Расходы за счет доходов от
платных услуг
08

01

4439905

980

449,19

365,256

81,3

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
в части проведения городских
мероприятий
08



01



4439902



 
623,8



451,154



72,3



Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

01

4439902

001

623,8

451,154

72,3

Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
08


01


4500000


 
164,1


164,1


100,0


Комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных образований
08


01


4500600


 
164,1


164,1


100,0


Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

01

4500600

001

164,1

164,1

100,0

Периодическая печать и
издательства
08

04

  
18588,384

17178,384

92,4

Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти
08



04



4570000



 
14316,596



12956,596



90,5



Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений
08


04


4579500


 
14316,596


12956,596


90,5


Субсидии юридическим лицам
08
04
4579500
006
14316,596
12956,596
90,5
Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений. Погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2009 года
08





04





4579506





 
1771,788





1771,788





100,0





Субсидии юридическим лицам
08
04
4579506
006
1771,788
1771,788
100,0
Целевые программы
муниципальных образований
08

04

7950000

 
2500,0

2450,0

98,0

Долгосрочная целевая
программа "Социальная
поддержка граждан города
Заречного на 2010 - 2012
годы"
08




04




7959300




 
2500,0




2450,0




98,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

04

7959300

500

2500,0

2450,0

98,0

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации
08


06


  
24451,59


17666,427


72,3


Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
08





06





0020000





 
7653,376





7097,944





92,7





Центральный аппарат
08
06
0020400
 
7653,376
7097,944
92,7
Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

06

0020400

500

7653,376

7097,944

92,7

Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
08

06

5200000

 
4251,2

4244,0

99,8

Развитие и поддержка
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО в части
приобретения оборудования
08



06



5200302



 
4100,0



4100,0



100,0



Бюджетные инвестиции
08
06
5200302
003
4100,0
4100,0
100,0
Региональные целевые
программы
08

06

5220000

 
151,2

144,0

95,2

Долгосрочная целевая
программа "Энергосбережение
в учреждениях и организациях
бюджетной сферы Пензенской
области на 2010 - 2015 годы"
08




06




5225400




 
151,2




144,0




95,2




Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

06

5225400

001

151,2

144,0

95,2

Целевые программы
муниципальных образований
08

06

7950000

 
12542,014

6319,483

50,4

Долгосрочная целевая
программа "Капитальный
ремонт объектов
социально-культурного
назначения г. Заречного на
2009 - 2012 годы"
08





06





7950300





 
8249,214





2311,936





28,0





Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

06

7950300

500

8249,214

2311,936

28,0

Долгосрочная целевая
программа "Молодежь
Заречного (2010 - 2012 гг.)"
08


06


7950800


 
1646,0


1445,591


87,8


Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

06

7950800

500

1646,0

1445,591

87,8

Долгосрочная целевая
программа "Энергосбережение
в учреждениях и организациях
бюджетной сферы города
Заречного на 2010 - 2015
годы"
08





06





7951600





 
352,8





352,8





100,0





Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

06

7951600

001

352,8

352,8

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Развитие культуры
г. Заречного на 2009 - 2010
годы" в рамках Федеральной
целевой программы "Культура
России (2006 - 2010 годы)"
08





06





7953200





 
330,0





330,0





100,0





Выполнение функций
бюджетными учреждениями
08

06

7953200

001

330,0

330,0

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Социокультурное
пространство города
Заречного на 2009 - 2012
гг."
08




06




7959600




 
1964,0




1879,156




95,7




Прочие расходы
08
06
7959600
013
1964,0
1879,156
95,7
Субвенции бюджетам
муниципальных образований
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
гос. полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органами
местного самоуправления в
установленном порядке
08










06










8070000










 
5,0










5,0










100,0










Исполнение государственных
полномочий по формированию,
содержанию и использованию
Архивного фонда Пензенской
области
08




06




8079385




 
5,0




5,0




100,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

06

8079385

500

5,0

5,0

100,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
09

   
368200,876

356914,545

96,9

Санаторно-оздоровительная
помощь
09

05

  
21635,778

19966,475

92,3

Санатории, пансионаты, дома
отдыха и турбазы
09

05

4750000

 
21635,778

19966,475

92,3

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
09

05

4759900

 
20514,0

18844,699

91,9

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
09

05

4759900

001

10035,0

9275,585

92,4

Расходы за счет доходов от
платных услуг
09

05

4759900

980

10479,0

9569,114

91,3

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
09


05


4759905


 
1121,778


1121,776


100,0


Расходы за счет доходов от
платных услуг
09

05

4759905

980

1121,778

1121,776

100,0

Физическая культура и спорт
09
08
  
183630,505
175065,546
95,3
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
09



08



1020000



 
53860,7



51942,179



96,4



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства
государственной
собственности субъектов РФ
(объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
09







08







1020100







 
53860,7







51942,179







96,4







Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований
09



08



1020102



 
53860,7



51942,179



96,4



Бюджетные инвестиции
09
08
1020102
003
53860,7
51942,179
96,4
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
09

08

4820000

 
64212,618

57596,935

89,7

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
09

08

4829900

 
52379,818

49506,411

94,5

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
09

08

4829900

001

48454,018

46307,152

95,6

Расходы за счет доходов от
платных услуг
09

08

4829900

980

3925,8

3199,259

81,5

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
09


08


4829905


 
163,0


162,991


100,0


Расходы за счет доходов от
платных услуг
09

08

4829905

980

163,0

162,991

100,0

Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений
09


08


4829500


 
11669,8


7927,533


67,9


Субсидии юридическим лицам
09
08
4829500
006
11669,8
7927,533
67,9
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные
мероприятия
09


08


5120000


 
65557,187


65526,432


100,0


Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
09


08


5129700


 
2989,0


2958,245


99,0


Выполнение функций
бюджетными учреждениями
09

08

5129700

001

2989,0

2958,245

99,0

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
(Субсидии НП БК "Союз")
09



08



5129701



 
17000,0



17000



100,0



Субсидии некоммерческим
организациям
09

08

5129701

019

17000,0

17000

100,0

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
(Субсидии ПХК "Дизель")
09



08



5129702



 
43888,0



43888



100,0



Субсидии некоммерческим
организациям
09

08

5129702

019

43888,0

43888

100,0

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
(Расходы на РОСТО ДОСААФ)
09



08



5129703



 
1056,187



1056,187



100,0



Прочие расходы
09
08
5129703
013
1056,187
1056,187
100,0
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
(Расходы на конно-спортивный
клуб МП "Автотранс")
09




08




5129704




 
624,0




624,0




100,0




Прочие расходы
09
08
5129704
013
624,0
624,0
100,0
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта
09


10


  
162934,593


161882,524


99,4


Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
09





10





0020000





 
6482,0





6219,851





96,0





Центральный аппарат
09
10
0020400
 
6482,0
6219,851
96,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
09

10

0020400

500

6482,0

6219,851

96,0

Реализация государственных
функций в области
здравоохранения, спорта и
туризма
09



10



4850000



 
10351,485



10351,485



100,0



Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
09


10


4859700


 
10351,485


10351,485


100,0


Субсидии юридическим лицам
09
10
4859700
006
10351,485
10351,485
100,0
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
09

10

5200000

 
140096,0

140072,0

100,0

Развитие и поддержка
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО в части
капитального строительства
09



10



5200302



 
140000,0



140000,0



100,0



Бюджетные инвестиции
09
10
5200302
003
140000,0
140000,0
100,0
Региональные целевые
программы
09

10

5220000

 
96,0

72,0

75,0

Долгосрочная целевая
программа "Энергосбережение
в учреждениях и организациях
бюджетной сферы Пензенской
области на 2010 - 2015 годы"
09




10




5225400




 
96,0




72,0




75,0




Выполнение функций
бюджетными учреждениями
09

10

5225400

001

96,0

72,0

75,0

Целевые программы
муниципальных образований
09

10

7950000

 
6005,108

5239,188

87,2

Долгосрочная целевая
программа "Капитальный
ремонт объектов
социально-культурного
назначения г. Заречного на
2009 - 2012 годы"
09





10





7950300





 
2047,113





1550,816





75,8





Выполнение функций органами
местного самоуправления
09

10

7950300

500

2047,113

1550,816

75,8

Долгосрочная целевая
программа "Молодежь
Заречного (2010 - 2012 гг.)"
09


10


7950800


 
424,0


424,0


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
09

10

7950800

500

307,0

307,0

100,0

Выполнение функций
бюджетными учреждениями
09

10

7950800

001

117,0

117,0

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Энергосбережение
в учреждениях и организациях
бюджетной сферы города
Заречного на 2010 - 2015
годы"
09





10





7951600





 
224,0





168,0





75,0





Выполнение функций
бюджетными учреждениями
09

10

7951600

001

224,0

168,0

75,0

Долгосрочная целевая
программа "Развитие
детско-юношеского спорта в
г. Заречном Пензенской обл.
на 2009 - 2012 годы"
09




10




7953500




 
269,995




269,981




100,0




Выполнение функций
бюджетными учреждениями
09

10

7953500

001

269,995

269,981

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Реализация на
территории г. Заречного
Пензенской области
приоритетного национального
проекта "Здоровье" на 2010 -
2012 годы"
09






10






7955700






 
3040,0






2826,391






93,0






Выполнение функций органами
местного самоуправления
09

10

7955700

500

3040,0

2826,391

93,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
   
212013,915
209450,51
98,8
Пенсионное обеспечение
10
01
  
1893,305
1893,18
100,0
Пенсии
10
01
4900000
 
1568,405
1568,371
100,0
Доплаты к пенсиям,
дополнительное пенсионное
обеспечение
10


01


4910000


 
1568,405


1568,371


100,0


Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных
служащих
10



01



4910100



 
1568,405



1568,371



100,0



Социальные выплаты
10
01
4910100
005
1568,405
1568,371
100,0
Субвенции бюджетам
муниципальных образований
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
гос. полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органами
местного самоуправления в
установленном порядке
10










01










8070000










 
324,9










324,809










100,0










Исполнение государственных
полномочий на реализацию
Закона Пензенской области "О
гос. пенсионном обеспечении
за выслугу лет гос.
гражданских служащих
Пензенской обл. и лиц,
замещающих гос. должности
Пензенской обл."
10








01








8079369








 
324,9








324,809








100,0








Социальные выплаты
10
01
8079369
005
324,9
324,809
100,0
Социальное обслуживание
населения
10

02

  
32581,746

31845,446

97,7

Учреждения социального
обслуживания населения
10

02

5080000

 
5718,146

4981,846

87,1

Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений
10


02


5089500


 
1500,0


793,0


52,9


Субсидии юридическим лицам
10
02
5089500
006
1500,0
793,0
52,9
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
10

02

5089900

 
3344,7

3315,4

99,1

Расходы за счет доходов от
платных услуг
10

02

5089900

980

3344,7

3315,4

99,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
за счет остатков 2009 года
10


02


5089905


 
873,446


873,446


100,0


Расходы за счет доходов от
платных услуг
10

02

5089905

980

873,446

873,446

100,0

Субвенции бюджетам
муниципальных образований
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
гос. полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органами
местного самоуправления в
установленном порядке
10










02










8070000










 
26863,6










26863,6










100,0










Исполнение государственных
полномочий по соц. поддержке
и соц. обслуживанию граждан
пожилого возраста и
инвалидов; граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также
детей-сирот; безнадзорных
детей; детей, оставшихся без
попечения родителей; семей,
имеющих детей (в том числе
многодетных семей и одиноких
родителей); малоимущих
граждан
10













02













8079382













 
26863,6













26863,6













100,0













Выполнение функций
бюджетными учреждениями
10

02

8079382

001

26863,6

26863,6

100,0

Социальное обеспечение
населения
10

03

  
149535,442

148147,241

99,1

Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 -
2010 годы
10


03


1040000


 
4961,25


4536


91,4


Расходы на реализацию
подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей"
10


03


1040200


 
4961,25


4536


91,4


Социальные выплаты
10
03
1040200
005
4961,25
4536
91,4
Социальная помощь
10
03
5050000
 
4789,567
4676,412
97,6
Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий
10




03




5055530




 
460,547




460,547




100,0




Социальные выплаты
10
03
5055530
005
460,547
460,547
100,0
Оказание других видов
социальной помощи
10

03

5058600

 
4329,02

4215,865

97,4

Социальные выплаты,
связанные с реализацией
Решения Собрания
представителей г. Заречного
от 25.04.2008 N 544 "О
дополнительных мерах
социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
города Заречного Пензенской
области"
10










03










5058600










005










4329,02










4215,865










97,4










Субвенции бюджетам
муниципальных образований
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
гос. полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органами
местного самоуправления в
установленном порядке
10










03










8070000










 
128509,162










128243,991










99,8










Исполнение государственных
полномочий по выплате
пособий семьям, имеющим
детей, в соответствии с
Законом Пензенской области
"О пособиях семьям, имеющим
детей"
10






03






8079303






 
20642,4






20488,8






99,3






Социальные выплаты
10
03
8079303
005
20642,4
20488,8
99,3
Исполнение государственных
полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки
многодетным семьям в
соответствии с Законом
Пензенской области "О мерах
социальной поддержки
многодетных семей,
проживающих на территории
Пензенской области"
10









03









8079363









 
587,3









587,245









100,0









Социальные выплаты
10
03
8079363
005
587,3
587,245
100,0
Исполнение государственных
полномочий по выплате
социального пособия на
погребение, установленного
статьей 10 Федерального
закона от 12 января 1996
года N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле"
10







03







8079383







 
284,0







284,0







100,0







Социальные выплаты
10
03
8079383
005
284,0
284,0
100,0
Исполнение государственных
полномочий по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
10




03




8079390




 
4549,0




4525,576




99,5




Социальные выплаты
10
03
8079390
005
4549,0
4525,576
99,5
Исполнение государственных
полномочий от предоставления
мер социальной поддержки,
предусмотренных Законом
Пензенской области "О мерах
соц. поддержки отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
Пенз. обл.", по ветеранам
труда и труженикам тыла
10









03









8070377









 
102151,66









102064,163









99,9









Социальные выплаты
10
03
8070377
005
102151,660
102064,163
99,9
Исполнение государственных
полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки,
предусмотренных Законом
Пензенской области "О мерах
соц. поддержки отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
Пенз. обл.", по
реабилитированным лицам и
лицам, признанным
пострадавшими от
политических репрессий
10












03












8070379












 
294,7












294,19












99,8












Социальные выплаты
10
03
8070379
005
294,7
294,19
99,8
Исполнение государственных
полномочий от предоставления
мер социальной поддержки,
предусмотренных Законом
Пензенской области "О мерах
соц. поддержки отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
Пенз. обл.", по другим
категориям граждан
10









03









8070380









 
0,102









0,017









16,7









Социальные выплаты
10
03
8070380
005
0,102
0,017
16,7
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
10

03

5200000

 
1030,05

959,175

93,1

Региональные целевые
программы
10

03

5220000

 
1030,05

959,175

93,1

Расходы на реализацию
подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" на
2010 - 2015 годы
10



03



5225801



 
1030,05



959,175



93,1



Социальные выплаты
10
03
5225801
005
1030,05
959,175
93,1
Расходы на реализацию
подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
(за счет остатков, не
использованных на 1 января
2010 года)
10






03






9980205






 
2294,775






2294,775






100,0






Социальные выплаты
10
03
9980205
005
2294,775
2294,775
100,0
Расходы на реализацию ДЦП
"Обеспечение жильем молодых
семей" на 2009 - 2011 годы"
(за счет остатков, не
использованных на 1 января
2010 года)
10





03





9970239





 
297,675





297,675





100,0





Социальные выплаты
10
03
9970239
005
297,675
297,675
100,0
Целевые программы
муниципальных образований
10

03

7950000

 
7652,963

7139,213

93,3

Долгосрочная целевая
программа "Социальная
поддержка многодетных семей
города Заречного в жилищной
сфере на 2010 - 2012 годы"
10




03




7950400




 
2555,963




2555,963




100,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

03

7950400

500

2555,963

2555,963

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Социальная
поддержка жителей города
Заречного в жилищной сфере
на 2009 - 2012 годы".
10




03




7950500




 
3900,0




3457,125




88,6




Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

03

7950500

500

3900,0

3457,125

88,6

Долгосрочная целевая
программа "Обеспечение
жильем молодых семей в
городе Заречном Пензенской
области на 2009 - 2010 гг."
10




03




7959100




 
1197,0




1126,125




94,1




Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

03

7959100

500

1197,0

1126,125

94,1

Охрана семьи и детства
10
04
  
12169,8
11910,471
97,9
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
10

04

5200000

 
12169,8

11910,471

97,9

Компенсация части
родительской платы за
содержание ребенка в гос. и
муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
10








04








5201000








 
3930,4








3769,933








95,9








Социальные выплаты
10
04
5201000
005
3930,4
3769,933
95,9
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю
10




04




5201300




 
8239,4




8140,538




98,8




Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю за счет средств
федерального бюджета
10





04





5201310





 
1577,9





1577,9





100,0





Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
за счет средств федерального
бюджета
10



04



5201311



 
132,8



132,8



100,0



Социальные выплаты
10
04
5201311
005
132,8
132,8
100,0
Выплата вознаграждения
приемным родителям за счет
средств федерального бюджета
10


04


5201312


 
106,1


106,1


100,0


Социальные выплаты
10
04
5201312
005
106,1
106,1
100,0
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей
за счет средств федерального
бюджета
10



04



5201313



 
1339,0



1339,0



100,0



Социальные выплаты
10
04
5201313
005
1339,0
1339,0
100,0
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю за счет средств
бюджета Пензенской области
10





04





5201320





 
6661,5





6562,638





98,5





Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
за счет средств бюджета
Пензенской области
10



04



5201321



 
481,55



478,864



99,4



Социальные выплаты
10
04
5201321
005
481,55
478,864
99,4
Выплата вознаграждения
приемным родителям за счет
средств бюджета Пензенской
области
10



04



5201322



 
397,05



374,089



94,2



Социальные выплаты
10
04
5201322
005
397,05
374,089
94,2
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей
за счет средств бюджета
Пензенской области
10



04



5201323



 
5782,9



5709,685



98,7



Социальные выплаты
10
04
5201323
005
5782,9
5709,685
98,7
Другие вопросы в области
социальной политики
10

06

  
15833,622

15654,172

98,9

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и
органов местного
самоуправления
10





06





0020000





 
2135,695





1977,545





92,6





Центральный аппарат
10
06
0020400
 
2135,695
1977,545
92,6
Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

06

0020400

500

2135,695

1977,545

92,6

Субвенции бюджетам
муниципальных образований
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
гос. полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органами
местного самоуправления в
установленном порядке
10










06










8070000










 
9051,3










9051,3










100,0










Содержание органов местного
самоуправления,
осуществляющих отдельные
гос. полномочия в сфере
социальной поддержки
населения
10





06





8079387





 
9051,3





9051,3





100,0





Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

06

8079387

500

9051,3

9051,3

100,0

Целевые программы
муниципальных образований
10

06

7950000

 
4646,627

4625,327

99,5

Долгосрочная целевая
программа "Реализация на
территории г. Заречного
Пензенской области
приоритетного национального
проекта "Здоровье" на 2010 -
2012 годы"
10






06






7955700






 
72,0






66,0






91,7






Выполнение функций
бюджетными учреждениями
10

06

7955700

001

72,0

66,0

91,7

Долгосрочная целевая
программа "Профилактика
преступлений и иных
правонарушений на территории
г. Заречного Пензенской
области на 2010 - 2012 годы"
10





06





7951100





 
50,0





35,0





70,0





Выполнение функций
бюджетными учреждениями
10

06

7951100

001

50,0

35,0

70,0

Долгосрочная целевая
программа "Социальная
поддержка граждан города
Заречного на 2010 - 2012
годы"
10




06




7959300




 
4524,627




4524,327




100,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

06

7959300

500

4524,627

4524,327

100,0

Итого
    
1976977,162
1880992,843
95,1
Дефицит бюджета
    
-205564,786
193631,100