Приложение к Постановлению от 19.11.2010 г № 1662 Отчет

Отчет о распределении бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2010 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета закрытого административно-территориального образования Г. Заречный пензенской области (тыс. рублей)


Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План

Факт

Исполн.,
%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
   
93879,279
76491,86
81,5
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
01


02


  
962,101


890,76


92,6


Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
01




02




0020000




 
962,101




890,76




92,6




Глава муниципального образования
01
02
0020300
 
962,101
890,76
92,6
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

02

0020300

500

962,101

 
0,0

Функционирование законодательных
(представительных) органов гос.
власти и представительных органов
муниципальных образований
01



03



  
6027,223



4839,77



80,3



Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
01




03




0020000




 
6027,223




4839,77




80,3




Центральный аппарат
01
03
0020400
 
6027,223
4839,77
80,3
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

03

0020400

500

6027,223

4839,77

80,3

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
01



04



  
36456,612



30687,48



84,2



Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
01




04




0020000




 
35478,962




29888,85




84,2




Центральный аппарат
01
04
0020400
 
34599,742
29087,51
84,1
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

0020400

500

34599,742

29087,51

84,1

Центральный аппарат. Расходы на
погашение кредиторской
задолженности за счет остатков
2009 года
01



04



0020405



 
5,22



5,22



100,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

0020405

500

5,22

5,22

100,0

Глава местной администрации
01
04
0020800
 
874
796,12
91,1
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

0020800

500

874

796,12

91,1

Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении гос.
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления
органами местного самоуправления в
установленном порядке
01








04








8070000








 
977,65








798,63








81,7








Исполнение государственных
полномочий на образование и
обеспечение деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Пензенской
области
01





04





8079384





 
533,2





474,41





89,0





Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

8079384

500

533,2

474,41

89,0

Исполнение государственных
полномочий по управлению охраной
труда
01


04


8079305


 
177,75


108,41


61,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

8079305

500

177,75

108,41

61,0

Исполнение государственных
полномочий в сфере
административных правоотношений
01


04


8079370


 
266,7


215,81


80,9


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

04

8079370

500

266,7

215,81

80,9

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
01



06



  
6862,887



6065,6



88,4



Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
01




06




0020000




 
6862,887




6065,6




88,4




Центральный аппарат
01
06
0020400
 
6862,887
6065,6
88,4
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

06

0020400

500

6862,887

6065,6

88,4

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
01

07

  
262,5

262,04

99,8

Проведение выборов в
представительный орган
муниципального образования
01


07


0200002


 
262,5


262,04


99,8


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

07

0200002

500

262,5

262,04

99,8

Обслуживание государственного и
муниципального долга
01

11

  
3922,33

2731,92

69,7

Процентные платежи по долговым
обязательствам
01

11

0650000

 
3922,33

2731,92

69,7

Процентные платежи по
муниципальному долгу
01

11

0650300

 
3922,33

2731,92

69,7

Прочие расходы
01
11
0650300
013
3922,33
2731,92
69,7
Резервные фонды
01
12
  
496
0
0,0
Резервные фонды
01
12
0700000
 
496
0
0,0
Резервные фонды местных
администраций
01

12

0700500

 
496

0

0,0

Прочие расходы
01
12
0700500
013
496
 
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
14
  
38889,626
31014,29
79,7
Государственная поддержка актов
гражданского состояния
01

14

0013800

 
1248,545

1213,46

97,2

Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0013800

500

1248,545

1213,46

97,2

Осуществление полномочий по
подготовке проведения
статистических переписей
01


14


0014300


 
0


0


 
Прочие расходы
01
14
0014300
013
0
  
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
01




14




0020000




 
28056,833




25016,25




89,2




Центральный аппарат
01
14
0020400
 
5683,124
5289,33
93,1
Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0020400

500

5683,124

5289,33

93,1

Обеспечение приватизации и
проведение предпродажной
подготовки объектов приватизации
01


14


0022900


 
115,3


45,29


39,3


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0022900

500

115,3

45,29

39,3

Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
01

14

0029800

 
22258,409

19681,63

88,4

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
01

14

0029800

001

19600,354

18208,08

92,9

Расходы за счет доходов от платных
услуг
01

14

0029800

980

2658,055

1473,55

55,4

Реализация государственной
политики в области приватизации и
управления государственной и
муниципальной собственностью
01



14



0900000



 
1994,773



1290,28



64,7



Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
01



14



0900200



 
1711,634



1007,14



58,8



Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0900200

500

1711,634

1007,14

58,8

Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
01


14


0920000


 
283,139


283,14


100,0


Выполнение других обязательств
государства
01

14

0920300

 
283,139

283,14

100,0

Расходы на уплату взносов в
ассоциацию муниципальных
образований
01


14


0920301


 
83,139


83,14


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0920301

500

83,139

83,14

100,0

Расходы на уплату взносов в
ассоциацию ЗАТО Атомной
Промышленности
01


14


0920302


 
200


200


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

0920302

500

200

200

100,0

Целевые программы муниципальных
образований
01

14

7950000

 
7589,475

3494,3

46,0

Долгосрочная целевая программа
"Формирование системы обеспечения
доступа к информации о
деятельности органов местного
самоуправления и защиты информации
в органах местного самоуправления
города на 2010 - 2014 годы"
01






14






7950200






 
1935,503






837,18






43,3






Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

7950200

500

1935,503

837,18

43,3

Долгосрочная целевая программа
поддержки и развития товариществ
собственников жилья на территории
г. Заречного на 2010 - 2011 годы
01



14



7950600



 
68,2



49,37



72,4



Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

7950600

500

68,2

49,37

72,4

Долгосрочная целевая программа
"Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации муниципальных
служащих города Заречного"
01




14




7950700




 
450




393,6




87,5




Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

7950700

500

450

393,6

87,5

Долгосрочная целевая программа
"Создание муниципальной
автоматизированной информационной
системы обеспечения
градостроительной деятельности в
городе Заречном (2010 - 2012
годы)"
01






14






7954200






 
5135,772






2214,15






43,1






Выполнение функций органами
местного самоуправления
01

14

7954200

500

5135,772

2214,15

43,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03

   
57566,102

53679,69

93,2

Органы внутренних дел
03
02
  
47382,258
44290,34
93,5
Воинские формирования (органы,
подразделения)
03

02

2020000

 
47334,758

44265,34

93,5

Военный персонал
03
02
2025800
 
31246,86
29557,46
94,6
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
03



02



2025800



014



31246,86



29557,46



94,6



Гражданский персонал
03
02
2026700
 
8446,46
7248,37
85,8
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
03



02



2026700



014



8446,46



7248,37



85,8



Вещевое обеспечение
03
02
2027200
 
1048,2
995,9
95,0
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
03



02



2027200



014



1048,2



995,9



95,0



Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их
числа
03



02



2027600



 
897,113



768,65



85,7



Социальные выплаты
03
02
2027600
005
897,113
768,65
85,7
Обеспечение равного с МВД РФ
повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции
общественной безопасности
03




02




2020100




 
5696,125




5694,96




100,0




Функционирование органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
03



02



2020100



014



5696,125



5694,96



100,0



Целевые программы муниципальных
образований
03

02

7950000

 
47,5

25

52,6

Долгосрочная целевая программа
"Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории г.
Заречного Пензенской области на
2010 - 2012 годы"
03




02




7951100




 
47,5




25




52,6




Выполнение функций органами
местного самоуправления
03

02

7951100

500

47,5

25

52,6

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
03



09



  
10183,844



9389,35



92,2



Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
03



09



2470000



 
9303,844



9086,92



97,7



Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
03

09

2479900

 
9303,844

9086,92

97,7

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
03

09

2479900

001

9303,844

9086,92

97,7

Целевые программы муниципальных
образований
03

09

7950000

 
880

302,43

34,4

Долгосрочная целевая программа
"Гражданская защита населения и
пожарная безопасность г. Заречного
на 2010 - 2012 годы"
03



09



7959200



 
880



302,43



34,4



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
03

09

7959200

001

880

302,43

34,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
   
72856,841
71699,85
98,4
Общеэкономические вопросы
04
01
  
2175
1967,09
90,4
Целевые программы муниципальных
образований
04

01

7950000

 
2175

1967,09

90,4

Долгосрочная целевая программа
"Содействие занятости населения г.
Заречного Пензенской области на
2010 - 2012 годы"
04



01



7951400



 
2175



1967,09



90,4



Прочие расходы
04
01
7951400
013
2175
1967,09
90,4
Транспорт
04
08
  
61302,3
61302,3
100,0
Другие виды транспорта
04
08
3170000
 
61302,3
61302,3
100,0
Субсидии на проведение отдельных
мероприятий по другим видам
транспорта
04


08


3170100


 
61302,3


61302,3


100,0


Субсидии юридическим лицам
04
08
3170100
006
61302,3
61302,3
100,0
Другие вопросы в области
национальной экономики
04

12

  
9379,541

8430,46

89,9

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
04


12


1020000


 
2927,1


2376,51


81,2


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной собственности
субъектов РФ (объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
04





12





1020100





 
30





30





100,0





Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований. Расходы на погашение
кредиторской задолженности за счет
остатков 2009 года
04





12





1020152





 
30





30





100,0





Бюджетные инвестиции
04
12
1020152
003
30
30
100,0
Строительство объектов
общегражданского назначения
04

12

1020200

 
2897,1

2346,51

81,0

Бюджетные инвестиции
04
12
1020200
003
100,593
 
0,0
Субсидии юридическим лицам
04
12
1020200
006
2796,507
2346,51
83,9
Малое предпринимательство
04
12
3450000
 
6452,441
6053,95
93,8
Субсидии на государственную
поддержку малого
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства
04




12




3450100




 
5452,441




5053,95




92,7




Субсидии юридическим лицам
04
12
3450100
006
5452,441
5053,95
92,7
Субсидии на государственную
поддержку малого
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства. Погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2009 года
04






12






3450106






 
1000






1000






100,0






Субсидии юридическим лицам
04
12
3450106
006
1000
1000
100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
   
263029,552
247235,73
94,0
Жилищное хозяйство
05
01
  
30606,08
30588,75
99,9
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств, поступающих от
государственной корпорации Фонд
содействия реформированию ЖКХ
05





01





0980101





 
13093,555





13093,56





100,0





Субсидии юридическим лицам
05
01
0980101
006
13093,555
13093,56
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
05


01


1020000


 
3678,241


3678,24


100,0


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной собственности
субъектов РФ (объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
05





01





1020100





 
3678,241





3678,24





100,0





Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
05



01



1020102



 
3000



3000



100,0



Бюджетные инвестиции
05
01
1020102
003
3000
3000
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований. Расходы на погашение
кредиторской задолженности за счет
остатков 2009 года
05





01





1020152





 
678,241





678,24





100,0





Бюджетные инвестиции
05
01
1020152
003
678,241
678,24
100,0
Поддержка жилищного хозяйства
05
01
3500000
 
12944,974
12927,64
99,9
Капитальный ремонт
государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда
05



01



3500200



 
8346,386



8346,38



100,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

01

3500200

500

8346,386

8346,38

100,0

Мероприятия в области жилищного
хозяйства
05

01

3500300

 
4598,588

4581,26

99,6

Субсидии юридическим лицам
05
01
3500300
006
1326,088
1308,76
98,7
Субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием в 2009 году
коммунальных услуг
05


01


3500300


006


3272,5


3272,5


100,0


Целевые программы муниципальных
образований
05

01

7950000

 
889,31

889,31

100,0

Долгосрочная целевая программа
"Реконструкция и капитальный
ремонт жилищного фонда г.
Заречного на 2010 год"
05



01



7953600



 
889,31



889,31



100,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

01

7953600

500

889,31

889,31

100,0

Коммунальное хозяйство
05
02
  
4260,4
2054,38
48,2
Поддержка коммунального хозяйства
05
02
3510000
 
4260,4
2054,38
48,2
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
05

02

3510500

 
4260,4

2054,38

48,2

Субсидии юридическим лицам
05
02
3510500
006
3900,4
2012,36
51,6
Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

02

3510500

500

360

42,02

11,7

Благоустройство
05
03
  
126743,505
115181,12
90,9
Благоустройство
05
03
6000000
 
126743,505
115181,12
90,9
Уличное освещение
05
03
6000100
 
17292,005
17196,65
99,4
Техническое обслуживание и ремонт
установок наружного освещения
05

03

6000101

 
9788,118

9788,12

100,0

Субсидии юридическим лицам
05
03
6000101
006
9788,118
9788,12
100,0
Уличное освещение. Расходы на
погашение кредиторской
задолженности за счет остатков
2009 года
05



03



6000151



 
97,693



97,69



100,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

03

6000151

500

97,693

97,69

100,0

Оплата электроэнергии
05
03
6000102
 
7406,194
7310,84
98,7
Субсидии юридическим лицам
05
03
6000102
006
7406,194
7310,84
98,7
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
05



03



6000200



 
32203



22125,97



68,7



Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

03

6000200

500

32203

22125,97

68,7

Озеленение
05
03
6000300
 
8650
8650
100,0
Субсидии юридическим лицам
05
03
6000300
006
8650
8650
100,0
Организация и содержание мест
захоронения
05

03

6000400

 
1855

465

25,1

Субсидии юридическим лицам
05
03
6000400
006
1705
465
27,3
Выполнение функций органами
местного самоуправления
05

03

6000400

500

150

 
0,0

Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
и поселений
05


03


6000500


 
66743,5


66743,5


100,0


Субсидии юридическим лицам
05
03
6000500
006
66743,5
66743,5
100,0
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
05

05

  
101419,567

99411,48

98,0

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
05

05

5200000

 
101419,567

99411,48

98,0

Переселение граждан из ЗАТО
05
05
5200600
 
3037,523
3037,52
100,0
Бюджетные инвестиции
05
05
5200600
003
3037,523
3037,52
100,0
Развитие и поддержка социальной и
инженерной инфраструктуры ЗАТО
05

05

5200302

 
98382,044

96373,96

98,0

Развитие и поддержка социальной и
инженерной инфраструктуры ЗАТО в
части капитального строительства
ж/д 14 в мкр 18
05



05



5200312



 
72282,044



72282,04



100,0



Бюджетные инвестиции
05
05
5200312
003
72282,044
72282,04
100,0
Развитие и поддержка социальной и
инженерной инфраструктуры ЗАТО в
части капитального строительства
132 кв.
05



05



5200322



 
23000



22539,92



98,0



Бюджетные инвестиции
05
05
5200322
003
23000
22539,92
98,0
Развитие и поддержка социальной и
инженерной инфраструктуры ЗАТО в
части приобретения оборудования
05


05


5200332


 
3100


1552


50,1


Бюджетные инвестиции
05
05
5200332
003
3100
1552
50,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06
   
4637,956
4199,51
90,5
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
06

03

  
3781,756

3459,71

91,5

Состояние окружающей среды и
природопользования
06

03

4100000

 
3781,756

3459,71

91,5

Природоохранные мероприятия
06
03
4100100
 
547,1
506,55
92,6
Выполнение функций органами
местного самоуправления
06

03

4100100

500

547,1

506,55

92,6

Природоохранные учреждения
06
03
4110000
 
3234,656
2953,16
91,3
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
06

03

4119900

 
3234,656

2953,16

91,3

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
06

03

4119900

001

2118,556

2118,56

100,0

Расходы за счет доходов от платных
услуг
06

03

4119900

980

1116,1

834,6

74,8

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
06

05

  
856,2

739,8

86,4

Целевые программы муниципальных
образований
06

05

7950000

 
856,2

739,8

86,4

Долгосрочная целевая программа
"Благоустройство территории г.
Заречного на 2009 - 2010 годы"
06


05


7950300


 
856,2


739,8


86,4


Выполнение функций органами
местного самоуправления
06

05

7950300

500

856,2

739,8

86,4

ОБРАЗОВАНИЕ
07
   
495581,308
450686,25
90,9
Дошкольное образование
07
01
  
126491,954
117004,42
92,5
Детские дошкольные учреждения
07
01
4200000
 
126491,954
117004,42
92,5
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
07

01

4209900

 
124510,417

115022,88

92,4

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

01

4209900

001

113645,917

107045,84

94,2

Расходы за счет доходов от платных
услуг
07

01

4209900

980

10864,5

7977,04

73,4

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
07


01


4209905


 
1981,537


1981,54


100,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
07

01

4209905

980

1981,537

1981,54

100,0

Общее образование
07
02
  
293901,95
270549,7
92,1
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
07


02


1020000


 
4214,33


0


0,0


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной собственности
субъектов РФ (объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
07





02





1020100





 
4214,33





0





0,0





Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований, не включенные в
целевые программы, за счет средств
местного бюджета
07





02





1020112





 
4214,33





0





0,0





Бюджетные инвестиции
07
02
1020112
003
4214,33
 
0,0
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
07


02


4210000


 
162063,34


147654,08


91,1


Прочие мероприятия в области
образования
07

02

4219400

 
100

66,59

66,6

Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

02

4219400

500

100

66,59

66,6

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
07

02

4219900

 
161064,3

146695,48

91,1

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

02

4219900

001

154357,5

141411,07

91,6

Расходы за счет доходов от платных
услуг
07

02

4219900

980

6706,8

5284,41

78,8

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
07


02


4219905


 
582,84


582,84


100,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
07

02

4219905

980

582,84

582,84

100,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями в части осуществления
оздоровительной кампании детей
07


02


4219901


 
316,2


309,17


97,8


Выполнение функций бюджетными
учреждениями в части осуществления
оздоровительной кампании детей
07


02


4219901


001


316,2


309,17


97,8


Учреждения по внешкольной работе с
детьми
07

02

4230000

 
72855,62

68296,78

93,7

Обеспечение деятельности
подразделений, не являющихся
юридическими лицами
07


02


4239600


 
943,2


479,13


50,8


Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

02

4239600

500

943,2

479,13

50,8

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
07

02

4239900

 
67522,744

63679,75

94,3

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

02

4239900

001

64177,702

61654,12

96,1

Расходы за счет доходов от платных
услуг
07

02

4239900

980

2733,532

1607,22

58,8

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
07


02


4239905


 
1248,076


1183,01


94,8


Расходы за счет доходов от платных
услуг
07

02

4239905

980

1248,076

1183,01

94,8

Выполнение функций бюджетными
учреждениями в части осуществления
оздоровительной кампании детей
07


02


4239901


 
3141,6


2954,89


94,1


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

02

4239901

001

3141,6

2954,89

94,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в
части проведения городских
мероприятий
07



02



4239902



 
611,51



418,41



68,4



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

02

4239902

001

611,51

418,41

68,4

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
07

02

5200000

 
2084,2

2010,08

96,4

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
07


02


5200900


 
2084,2


2010,08


96,4


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

02

5200900

001

2084,2

2010,08

96,4

Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении гос.
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления
органами местного самоуправления в
установленном порядке
07








02








8070000








 
52684,46








52588,76








99,8








Исполнение государственных
полномочий по финансированию
муниципальных общеобразовательных
учреждений в части реализации ими
федеральных государственных
образовательных стандартов
07





02





8079375





 
52536,6





52536,6





100,0





Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

02

8079375

001

52536,6

52536,6

100,0

Исполнение государственных
полномочий по осуществлению
единовременной выплаты победителям
областного конкурса "Лучший
руководитель общеобразовательного
учреждения Пензенской области"
2009 года
07






02






8079376






 
40






40






100,0






Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

02

8079376

001

40

40

100,0

Исполнение государственных
полномочий по обеспечению
бесплатным проездом детей-сирот,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных
учреждениях
07






02






8079367






 
107,86






12,16






11,3






Социальные выплаты
07
02
8079367
005
107,86
12,16
11,3
Молодежная политика и оздоровление
детей
07

07

  
22520,4

21579,08

95,8

Мероприятия по организации
оздоровления детей
07

07

4320000

 
16683,5

15972,73

95,7

Оздоровление детей
07
07
4320200
 
16683,5
15972,73
95,7
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

07

4320200

001

14542,2

14400,72

99,0

Расходы за счет доходов от платных
услуг
07

07

4320200

980

2141,3

1572,01

73,4

Региональные целевые программы
07
07
5220000
 
5126,4
4973,4
97,0
Подпрограмма "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков" (в загородных
оздоровительных лагерях в период
школьных каникул)
07




07




5228805




 
2592




2592




100,0




Прочие расходы
07
07
5228805
013
2592
2592
100,0
Подпрограмма "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков" (в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием
детей в период школьных каникул)
07




07




5228806




 
2534,4




2381,4




94,0




Прочие расходы
07
07
5228806
013
2534,4
2381,4
94,0
Целевые программы муниципальных
образований
07

07

7950000

 
622

544,45

87,5

Долгосрочная целевая программа
"Молодежь Заречного (2010 - 2012
гг.)"
07


07


7950800


 
622


544,45


87,5


Проведение мероприятий для детей и
молодежи
07

07

7950800

447

622

544,45

87,5

Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении гос.
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления
органами местного самоуправления в
установленном порядке
07








07








8070000








 
88,5








88,5








100,0








Исполнение государственных
полномочий Пензенской области по
организации отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
07




07




8079371




 
88,5




88,5




100,0




Прочие расходы
07
07
8079371
013
88,5
88,5
100,0
Другие вопросы в области
образования
07

09

  
52667,004

41553,05

78,9

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
07




09




0020000




 
10130,824




10086,21




99,6




Центральный аппарат
07
09
0020400
 
10130,824
10086,21
99,6
Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

0020400

500

10130,824

10086,21

99,6

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
07

09

5200000

 
2161,7

2161,2

100,0

Развитие и поддержка социальной и
инженерной инфраструктуры ЗАТО в
части приобретения оборудования
07


09


5200302


 
1782


1782


100,0


Бюджетные инвестиции
07
09
5200302
003
1782
1782
100,0
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в гос.
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
07





09





5201000





 
229,2





229,2





100,0





Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

5201000

500

229,2

229,2

100,0

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
07


09


5200900


 
0,5


0


0,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

5200900

500

0,5

 
0,0

Региональные целевые программы
07
09
5220000
 
150
150
100,0
ДЦП "Развитие системы образования
Пензенской области" на 2009 - 2012
годы
07


09


5220600


 
150


150


100,0


Общепрограммные мероприятия
07
09
5220602
 
150
150
100,0
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

09

5220602

001

150

150

100,0

Целевые программы муниципальных
образований
07

09

7950000

 
40064,28

29045,89

72,5

Долгосрочная целевая программа
"Капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения
г. Заречного на 2009 - 2012 годы"
07



09



7950300



 
27143,98



25069,71



92,4



Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

7950300

500

27143,98

25069,71

92,4

Долгосрочная целевая программа
"Реализация на территории г.
Заречного приоритетного
национального проекта
"Образование" на 2010 - 2012 годы"
07




09




7951500




 
8955,9




2349,26




26,2




Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

7951500

500

8955,9

2349,26

26,2

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение в учреждениях и
организациях бюджетной сферы
города Заречного на 2010 - 2015
годы"
07




09




7951600




 
1096




229,57




20,9




Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

09

7951600

001

1096

229,57

20,9

Долгосрочная целевая программа
"Развитие детско-юношеского спорта
в г. Заречном Пензенской обл. на
2009 - 2012 годы"
07



09



7953500



 
148,5



78,1



52,6



Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

7953500

500

148,5

78,1

52,6

Долгосрочная целевая программа
"Школьное молоко на 2010 - 2012
гг."
07


09


7950700


 
2719,9


1319,25


48,5


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
07

09

7950700

001

2719,9

1319,25

48,5

Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении гос.
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления
органами местного самоуправления в
установленном порядке
07








09








8070000








 
310,2








259,75








83,7








Исполнение государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
07



09



8079372



 
310,2



259,75



83,7



Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

8079372

500

310,2

259,75

83,7

Исполнение государственных
полномочий по финансированию
муниципальных общеобразовательных
учреждений в части реализации ими
федеральных государственных
образовательных стандартов
07





09





8079375





 
0





0





 
Выполнение функций органами
местного самоуправления
07

09

8079375

500

0

  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
08

   
120618,952

102625,27

85,1

Культура
08
01
  
87337,223
75846,61
86,8
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
08


01


1020000


 
4930


0


0,0


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной собственности
субъектов РФ (объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
08





01





1020100





 
4930





0





0,0





Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований, не включенные в
целевые программы, за счет средств
местного бюджета
08





01





1020112





 
4930





0





0,0





Бюджетные инвестиции
08
01
1020112
003
4930
 
0,0
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
08


01


4400000


 
32412,214


29568,06


91,2


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
08

01

4409900

 
30655,882

28374,58

92,6

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

01

4409900

001

29448,932

27529,51

93,5

Расходы за счет доходов от платных
услуг
08

01

4409900

980

1206,95

845,07

70,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
08


01


4409905


 
106,532


98,76


92,7


Расходы за счет доходов от платных
услуг
08

01

4409905

980

106,532

98,76

92,7

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в
части проведения городских
мероприятий
08



01



4409902



 
1649,8



1094,72



66,4



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

01

4409902

001

1649,8

1094,72

66,4

Музеи и постоянные выставки
08
01
4410000
 
11225,339
10662,49
95,0
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
08

01

4419900

 
11068,957

10540,31

95,2

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

01

4419900

001

10893,957

10414,54

95,6

Расходы за счет доходов от платных
услуг
08

01

4419900

980

175

125,77

71,9

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
08


01


4419905


 
40,382


40,38


100,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
08

01

4419905

980

40,382

40,38

100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в
части проведения городских
мероприятий
08



01



4419902



 
116



81,8



70,5



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

01

4419902

001

116

81,8

70,5

Библиотеки
08
01
4420000
 
11123,647
10685,84
96,1
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
08

01

4429900

 
10962,504

10590,57

96,6

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

01

4429900

001

10712,104

10391,78

97,0

Расходы за счет доходов от платных
услуг
08

01

4429900

980

250,4

198,79

79,4

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
08


01


4429905


 
62,443


62,44


100,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
08

01

4429905

980

62,443

62,44

100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в
части проведения городских
мероприятий
08



01



4429902



 
98,7



32,83



33,3



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

01

4429902

001

98,7

32,83

33,3

Театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских
искусств
08


01


4430000


 
27481,923


24766,12


90,1


Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений
08


01


4439500


 
11405


9737,8


85,4


Субсидии юридическим лицам
08
01
4439500
006
11405
9737,8
85,4
Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений. Погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2009 года
08




01




4439506




 
960




960




100,0




Субсидии юридическим лицам
08
01
4439506
006
960
960
100,0
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
08

01

4439900

 
14243,87

13394,18

94,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

01

4439900

001

12123,22

11705,46

96,6

Расходы за счет доходов от платных
услуг
08

01

4439900

980

2120,65

1688,72

79,6

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
08


01


4439905


 
449,19


299,82


66,7


Расходы за счет доходов от платных
услуг
08

01

4439905

980

449,19

299,82

66,7

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в
части проведения городских
мероприятий
08



01



4439902



 
423,863



374,32



88,3



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

01

4439902

001

423,863

374,32

88,3

Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
08


01


4500000


 
164,1


164,1


100,0


Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований
08


01


4500600


 
164,1


164,1


100,0


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

01

4500600

001

164,1

164,1

100,0

Периодическая печать и
издательства
08

04

  
15142,31

12776

84,4

Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
08


04


4570000


 
12642,31


12276


97,1


Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений
08


04


4579500


 
10870,522


10504,21


96,6


Субсидии юридическим лицам
08
04
4579500
006
10870,522
10504,21
96,6
Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений. Погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2009 года
08




04




4579506




 
1771,788




1771,79




100,0




Субсидии юридическим лицам
08
04
4579506
006
1771,788
1771,79
100,0
Целевые программы муниципальных
образований
08

04

7950000

 
2500

500

20,0

Долгосрочная целевая программа
"Социальная поддержка граждан
города Заречного на 2010 - 2012
годы"
08



04



7959300



 
2500



500



20,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

04

7959300

500

2500

500

20,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
08


06


  
18139,419


14002,66


77,2


Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
08




06




0020000




 
5651,145




5396,34




95,5




Центральный аппарат
08
06
0020400
 
5651,145
5396,34
95,5
Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

06

0020400

500

5651,145

5396,34

95,5

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
08

06

5200000

 
4100

4100

100,0

Развитие и поддержка социальной и
инженерной инфраструктуры ЗАТО в
части приобретения оборудования
08


06


5200302


 
4100


4100


100,0


Бюджетные инвестиции
08
06
5200302
003
4100
4100
100,0
Целевые программы муниципальных
образований
08

06

7950000

 
8383,274

4501,32

53,7

Долгосрочная целевая программа
"Капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения
г. Заречного на 2009 - 2012 годы"
08



06



7950300



 
4675,714



2047,41



43,8



Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

06

7950300

500

4675,714

2047,41

43,8

Долгосрочная целевая программа
"Молодежь Заречного (2010 - 2012
гг.)"
08


06


7950800


 
1363,4


798,86


58,6


Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

06

7950800

500

1363,4

798,86

58,6

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение в учреждениях и
организациях бюджетной сферы
города Заречного на 2010 - 2015
годы"
08




06




7951600




 
340,2




0




0,0




Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

06

7951600

001

340,2

 
0,0

Долгосрочная целевая программа
"Развитие культуры г. Заречного на
2009 - 2010 годы" в рамках
Федеральной целевой программы
"Культура России (2006 - 2010
годы)"
08





06





7953200





 
169,4





83,07





49,0





Выполнение функций бюджетными
учреждениями
08

06

7953200

001

169,4

83,07

49,0

Долгосрочная целевая программа
"Социокультурное пространство
города Заречного на 2009 - 2012
гг."
08



06



7959600



 
1834,56



1571,98



85,7



Прочие расходы
08
06
7959600
013
1834,56
1571,98
85,7
Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении гос.
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления
органами местного самоуправления в
установленном порядке
08








06








8070000








 
5








5








100,0








Исполнение государственных
полномочий по формированию,
содержанию и использованию
Архивного фонда Пензенской области
08



06



8079385



 
5



5



100,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
08

06

8079385

500

5

5

100,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
09

   
295057,083

222228,38

75,3

Санаторно-оздоровительная помощь
09
05
  
17754,934
15317,58
86,3
Санатории, пансионаты, дома отдыха
и турбазы
09

05

4750000

 
17754,934

15317,58

86,3

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
09

05

4759900

 
16633,156

14216,49

85,5

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
09

05

4759900

001

7363,026

6884,19

93,5

Расходы за счет доходов от платных
услуг
09

05

4759900

980

9270,13

7332,3

79,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
09


05


4759905


 
1121,778


1101,09


98,2


Расходы за счет доходов от платных
услуг
09

05

4759905

980

1121,778

1101,09

98,2

Физическая культура и спорт
09
08
  
145825,637
106234,9
72,9
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
09


08


1020000


 
41400


11726,64


28,3


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной собственности
субъектов РФ (объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)
09





08





1020100





 
41400





11726,64





28,3





Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
09



08



1020102



 
41400



11726,64



28,3



Бюджетные инвестиции
09
08
1020102
003
41400
11726,64
28,3
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
09

08

4820000

 
50072,35

40917,16

81,7

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
09

08

4829900

 
40609,35

37135,5

91,4

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
09

08

4829900

001

37527,8

34921,7

93,1

Расходы за счет доходов от платных
услуг
09

08

4829900

980

3081,55

2213,8

71,8

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
09


08


4829905


 
163


162,99


100,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
09

08

4829905

980

163

162,99

100,0

Обеспечение деятельности
муниципальных автономных
учреждений
09


08


4829500


 
9300


3618,67


38,9


Субсидии юридическим лицам
09
08
4829500
006
9300
3618,67
38,9
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
09

08

5120000

 
54353,287

53591,1

98,6

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
09


08


5129700


 
2665,927


2401,08


90,1


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
09

08

5129700

001

2665,927

2401,08

90,1

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
(Субсидии НП БК "Союз")
09



08



5129701



 
11424,36



11020,83



96,5



Субсидии некоммерческим
организациям
09

08

5129701

019

11424,36

11020,83

96,5

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
(Субсидии ПХК "Дизель")
09



08



5129702



 
38888



38888



100,0



Субсидии некоммерческим
организациям
09

08

5129702

019

38888

38888

100,0

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
(Расходы на РОСТО ДОСААФ)
09



08



5129703



 
892



798,19



89,5



Прочие расходы
09
08
5129703
013
892
798,19
89,5
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
(Расходы на конно-спортивный клуб
МП "Автотранс"
09




08




5129704




 
483




483




100,0




Прочие расходы
09
08
5129704
013
483
483
100,0
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта
09


10


  
131476,512


100675,9


76,6


Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
09




10




0020000




 
5080,199




4852,7




95,5




Центральный аппарат
09
10
0020400
 
5080,199
4852,7
95,5
Выполнение функций органами
местного самоуправления
09

10

0020400

500

5080,199

4852,7

95,5

Реализация государственных функций
в области здравоохранения, спорта
и туризма
09


10


4850000


 
8323,502


7726,29


92,8


Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
09


10


4859700


 
8323,502


7726,29


92,8


Субсидии юридическим лицам
09
10
4859700
006
8323,502
7726,29
92,8
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
09

10

5200000

 
113024,618

85033,25

75,2

Развитие и поддержка социальной и
инженерной инфраструктуры ЗАТО в
части капитального строительства
09


10


5200302


 
113024,618


85033,25


75,2


Бюджетные инвестиции
09
10
5200302
003
113024,618
85033,25
75,2
Целевые программы муниципальных
образований
09

10

7950000

 
5048,193

3063,66

60,7

Долгосрочная целевая программа
"Капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения
г. Заречного на 2009 - 2012 годы"
09



10



7950300



 
1868,003



888,97



47,6



Выполнение функций органами
местного самоуправления
09

10

7950300

500

1868,003

888,97

47,6

Долгосрочная целевая программа
"Молодежь Заречного (2010 - 2012
гг.)"
09


10


7950800


 
320


320


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
09

10

7950800

500

203

203

100,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
09

10

7950800

001

117

117

100,0

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение в учреждениях и
организациях бюджетной сферы
города Заречного на 2010 - 2015
годы"
09




10




7951600




 
226,1




0




0,0




Выполнение функций бюджетными
учреждениями
09

10

7951600

001

226,1

 
0,0

Долгосрочная целевая программа
"Развитие детско-юношеского спорта
в г. Заречном Пензенской обл. на
2009 - 2012 годы"
09



10



7953500



 
402,3



34,1



8,5



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
09

10

7953500

001

402,3

34,1

8,5

Долгосрочная целевая программа
"Реализация на территории г.
Заречного Пензенской области
приоритетного национального
проекта "Здоровье" на 2010 - 2012
годы"
09





10





7955700





 
2231,79





1820,59





81,6





Выполнение функций органами
местного самоуправления
09

10

7955700

500

2231,79

1820,59

81,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
   
155671,359
149673,29
96,1
Пенсионное обеспечение
10
01
  
1424,948
1422,63
99,8
Пенсии
10
01
4900000
 
1178,901
1176,59
99,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
10

01

4910000

 
1178,901

1176,59

99,8

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
10


01


4910100


 
1178,901


1176,59


99,8


Социальные выплаты
10
01
4910100
005
1178,901
1176,59
99,8
Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении гос.
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления
органами местного самоуправления в
установленном порядке
10








01








8070000








 
246,047








246,04








100,0








Исполнение государственных
полномочий на реализацию Закона
Пензенской области "О гос.
пенсионном обеспечении за выслугу
лет гос. гражданских служащих
Пензенской обл. и лиц, замещающих
гос. должности Пензенской обл."
10






01






8079369






 
246,047






246,04






100,0






Социальные выплаты
10
01
8079369
005
246,047
246,04
100,0
Социальное обслуживание населения
10
02
  
23382,464
22836,03
97,7
Учреждения социального
обслуживания населения
10

02

5080000

 
3234,764

2688,33

83,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
10

02

5089900

 
2585,8

2114,19

81,8

Расходы за счет доходов от платных
услуг
10

02

5089900

980

2585,8

2114,19

81,8

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет остатков 2009 года
10


02


5089905


 
648,964


574,14


88,5


Расходы за счет доходов от платных
услуг
10

02

5089905

980

648,964

574,14

88,5

Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении гос.
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления
органами местного самоуправления в
установленном порядке
10








02








8070000








 
20147,7








20147,7








100,0








Исполнение государственных
полномочий по соц. поддержке и
соц. обслуживанию граждан пожилого
возраста и инвалидов; граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей-сирот;
безнадзорных детей; детей,
оставшихся без попечения
родителей; семей, имеющих детей (в
том числе многодетных семей и
одиноких родителей); малоимущих
граждан
10











02











8079382











 
20147,7











20147,7











100,0











Выполнение функций бюджетными
учреждениями
10

02

8079382

001

20147,7

20147,7

100,0

Социальное обеспечение населения
10
03
  
109650,414
105150,89
95,9
Социальная помощь
10
03
5050000
 
3780,039
3571,06
94,5
Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
10



03



5055530



 
313,949



313,95



100,0



Социальные выплаты
10
03
5055530
005
313,949
313,95
100,0
Оказание других видов социальной
помощи
10

03

5058600

 
3466,09

3257,11

94,0

Социальные выплаты, связанные с
реализацией Решения Собрания
представителей г. Заречного от
25.04.2008 N 544 "О дополнительных
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города
Заречного Пензенской области"
10







03







5058600







005







3466,09







3257,11







94,0







Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении гос.
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления
органами местного самоуправления в
установленном порядке
10








03








8070000








 
96917,937








95747,85








98,8








Исполнение государственных
полномочий по выплате пособий
семьям, имеющим детей, в
соответствии с Законом Пензенской
области "О пособиях семьям,
имеющим детей"
10





03





8079303





 
16427,015





15897,8





96,8





Социальные выплаты
10
03
8079303
005
16427,015
15897,8
96,8
Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетным
семьям в соответствии с Законом
Пензенской области "О мерах
социальной поддержки многодетных
семей, проживающих на территории
Пензенской области"
10







03







8079363







 
439,27







439,27







100,0







Социальные выплаты
10
03
8079363
005
439,27
439,27
100,0
Исполнение государственных
полномочий по выплате социального
пособия на погребение,
установленного статьей 10
Федерального закона от 12 января
1996 года N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле"
10






03






8079383






 
208






204






98,1






Социальные выплаты
10
03
8079383
005
208
204
98,1
Исполнение государственных
полномочий по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг
10




03




8079390




 
4175,211




3547,05




85,0




Социальные выплаты
10
03
8079390
005
4175,211
3547,05
85,0
Исполнение государственных
полномочий от предоставления мер
социальной поддержки,
предусмотренных Законом Пензенской
области "О мерах соц. поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Пенз.
обл." по ветеранам труда
10







03







8070377







 
75347,803







75347,8







100,0







Социальные выплаты
10
03
8070377
005
75347,803
75347,8
100,0
Исполнение государственных
полномочий от предоставления мер
социальной поддержки,
предусмотренных Законом Пензенской
области "О мерах соц. поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Пенз.
обл." по труженикам тыла
10







03







8070381







 
65,311







65,31







100,0







Социальные выплаты
10
03
8070381
005
65,311
65,31
100,0
Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки,
предусмотренных Законом Пензенской
области "О мерах соц. поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Пенз.
обл." по реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий
10









03









8070379









 
253,275









246,6









97,4









Социальные выплаты
10
03
8070379
005
253,275
246,6
97,4
Исполнение государственных
полномочий от предоставления мер
социальной поддержки,
предусмотренных Законом Пензенской
области "О мерах соц. поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Пенз.
обл." по другим категориям граждан
10







03







8070380







 
2,052







0,02







1,0







Социальные выплаты
10
03
8070380
005
2,052
0,02
1,0
Расходы на реализацию подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
на 2010 - 2015 годы
10


03


5225801


 
313,425


313,43


100,0


Социальные выплаты
10
03
5225801
005
313,425
313,43
100,0
Расходы на реализацию подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы
(за счет остатков, не
использованных на 1 января 2010
года)
10





03





9980205





 
2294,775





2294,78





100,0





Социальные выплаты
10
03
9980205
005
2294,775
2294,78
100,0
Расходы на реализацию ДЦП
"Обеспечение жильем молодых семей"
на 2009 - 2011 годы" (за счет
остатков, не использованных на 1
января 2010 года)
10




03




9970239




 
297,675




297,68




100,0




Социальные выплаты
10
03
9970239
005
297,675
297,68
100,0
Целевые программы муниципальных
образований
10

03

7950000

 
6046,563

2926,09

48,4

Долгосрочная целевая программа
"Социальная поддержка многодетных
семей города Заречного в жилищной
сфере на 2010 - 2012 годы"
10



03



7950400



 
2555,963



2555,96



100,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

03

7950400

500

2555,963

2555,96

100,0

Долгосрочная целевая программа
"Социальная поддержка жителей
города Заречного в жилищной сфере
на 2009 - 2012 годы"
10



03



7950500



 
1852,6



0



0,0



Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

03

7950500

500

1852,6

 
0,0

Долгосрочная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей
в городе Заречном Пензенской
области на 2009 - 2010 гг."
10



03



7959100



 
1638



370,13



22,6



Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

03

7959100

500

1638

370,13

22,6

Охрана семьи и детства
10
04
  
9400,3
8860,39
94,3
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
10

04

5200000

 
9400,3

8860,39

94,3

Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в гос.
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
10





04





5201000





 
2766,5





2628,76





95,0





Социальные выплаты
10
04
5201000
005
2766,5
2628,76
95,0
Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
10



04



5201300



 
6633,8



6231,63



93,9



Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю за счет средств
федерального бюджета
10




04




5201310




 
970,1




957,11




98,7




Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей за
счет средств федерального бюджета
10


04


5201311


 
91,5


88,97


97,2


Социальные выплаты
10
04
5201311
005
91,5
88,97
97,2
Выплата вознаграждения приемным
родителям за счет средств
федерального бюджета
10


04


5201312


 
73,7


64,4


87,4


Социальные выплаты
10
04
5201312
005
73,7
64,4
87,4
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей за
счет средств федерального бюджета
10


04


5201313


 
804,9


803,74


99,9


Социальные выплаты
10
04
5201313
005
804,9
803,74
99,9
Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю за счет средств
бюджета Пензенской области
10




04




5201320




 
5663,7




5274,52




93,1




Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей за
счет средств бюджета Пензенской
области
10



04



5201321



 
456,53



380,39



83,3



Социальные выплаты
10
04
5201321
005
456,53
380,39
83,3
Выплата вознаграждения приемным
родителям за счет средств бюджета
Пензенской области
10


04


5201322


 
380,2


303,34


79,8


Социальные выплаты
10
04
5201322
005
380,2
303,34
79,8
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей за
счет средств бюджета Пензенской
области
10



04



5201323



 
4826,97



4590,79



95,1



Социальные выплаты
10
04
5201323
005
4826,97
4590,79
95,1
Другие вопросы в области
социальной политики
10

06

  
11813,233

11403,35

96,5

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
10




06




0020000




 
1743,976




1631,45




93,5




Центральный аппарат
10
06
0020400
 
1743,976
1631,45
93,5
Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

06

0020400

500

1743,976

1631,45

93,5

Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении гос.
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления
органами местного самоуправления в
установленном порядке
10








06








8070000








 
6263,357








6249,67








99,8








Содержание органов местного
самоуправления, осуществляющих
отдельные гос. полномочия в сфере
социальной поддержки населения
10



06



8079387



 
6263,357



6249,67



99,8



Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

06

8079387

500

6263,357

6249,67

99,8

Целевые программы муниципальных
образований
10

06

7950000

 
3805,9

3522,23

92,5

Долгосрочная целевая программа
"Реализация на территории г.
Заречного Пензенской области
приоритетного национального
проекта "Здоровье" на 2010 - 2012
годы"
10





06





7955700





 
116





66





56,9





Выполнение функций бюджетными
учреждениями
10

06

7955700

001

116

66

56,9

Долгосрочная целевая программа
"Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории г.
Заречного Пензенской области на
2010 - 2012 годы"
10




06




7951100




 
35




35




100,0




Выполнение функций бюджетными
учреждениями
10

06

7951100

001

35

35

100,0

Долгосрочная целевая программа
"Социальная поддержка граждан
города Заречного на 2010 - 2012
годы".
10



06



7959300



 
3654,9



3421,23



93,6



Выполнение функций органами
местного самоуправления
10

06

7959300

500

3654,9

3421,23

93,6

Итого
    
1558898,432
1378519,83
88,4
Дефицит бюджета
    
-239628,070
-52989,950