Приложение к Постановлению от 05.10.2010 г № 1080 Показатель

Количественные показатели (индикаторы) для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2011 — 2013 гг.


Наименование цели
(задачи) субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
функции субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
количественного
показателя
(индикатора)
Единица измерения



2008 год
отчет


2009 год
отчет


2010 год
оценка


2011 год
прогноз


2012 год
прогноз


2013 год
прогноз


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 08.09.2011 N 1071/1)
Поддержка
приоритетных
направлений
культуры,
искусства для
удовлетворения и
формирования
нравственно-
эстетических и
интеллектуальных
потребностей
людей, развитие их
творческих
способностей в
городе Пензе






1. Предоставление
документа в
пользование по
требованию
(библиотечное
обслуживание
населения)












Количество
учреждений
библиотечного
обслуживания
населения

Ед.





1 (22
филиала)




1 (22
филиала)




1 (сеть
состоит
из 22
библиотек)


-





-





-





Число пользователей
учреждений
библиотечного
обслуживания
населения

Чел.





115250





115250





91050





   
Обеспеченность
пользователей
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения

Ед./10000
пользователей





0,09 (1,9
с
филиалами)




0,09 (1,9
с
филиалами)




0,11
(обеспе-
ченность
библиоте-
ками 2,4)


   
          
Обеспеченность
жителей учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
Ед./10000 жителей




0,02 (0,44
с
филиалами)


0,02 (0,44
с
филиалами)


0,02
(обеспе-
ченность
библиоте-
ками 0,43)
   
Общее число
посещений библиотек
жителями города
Число посещений


755000


755000


755000


   
Среднее число
посещений одним
жителем библиотек
Число посещений
на 1 жителя

1,5


1,5


1,5


   
Количество
экземпляров выданных
документов
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
Ед.






2005300






2005300






1518000






   
Наличие жалоб на
качество услуг со
стороны пользователя
(при доказанности
вины сотрудника
библиотеки).
наличие





   
Да/Нет





Да/Нет





Да/Нет





Выполнение плана
оказания услуг из
расчета нагрузки на
одного библиотечного
сотрудника по
количеству
пользователей
%






   
Не менее,
чем 90





Не менее,
чем 90





Не менее,
чем 90





Выполнение плана
оказания услуг из
расчета нагрузки на
одного библиотечного
сотрудника по
количеству посещений
%





   
Не менее,
чем 90




Не менее,
чем 90




Не менее,
чем 90




Выполнение плана
оказания услуг из
расчета нагрузки на
одного библиотечного
сотрудника по
количеству
книговыдач
%






   
Не менее,
чем 90





Не менее,
чем 90





Не менее,
чем 90





2. Организация
культурно-
зрелищных
мероприятий на базе
учреждений клубного
типа






















































Количество
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений


ед.





8 (10
включая
филиалы)



8 (10
включая
филиалы)



5 (7
включая
филиалы)



   
Обеспеченность
жителей культурно-
досуговыми
учреждениями
Ед. /10000
жителей


0,16



0,16



0,1



   
Количество
организованных и
проведенных
культурно-досуговых
мероприятий
ед.




5710




5733




609




   
Количество
посетителей
культурно-досуговых
мероприятий
чел.



871253



884483



222515



   
Среднее число
посещений одним
жителем клубных
учреждений
число посещений



1,7



1,7



0,43



   
Для учреждений клубного типа, имеющих на балансе отдельно стоящее здание
Количество
посетителей
мероприятий
посетитель


   
Не менее
29119

Не менее
29119

Не менее
29119

Количество
проводимых
мероприятий
мероприятие


   
Не менее
125

Не менее
125

Не менее
125

Разнообразие
тематической
направленности
проводимых
мероприятий
направление




   
Не менее 4




Не менее 4




Не менее 4




Для учреждений клубного типа, не имеющих на балансе отдельно стоящее здание
Оркестр народных инструментов
Количество
посетителей
мероприятий
посетитель


   
Не менее
8000

Не менее
8000

Не менее
8000

Количество
проводимых
мероприятий
мероприятие


   
Не менее
22

Не менее
22

Не менее
22

Разнообразие
тематической
направленности
проводимых
мероприятий
направление




   
Не менее 1




Не менее 1




Не менее 1




Хореографический ансамбль
Количество
посетителей
мероприятий
посетитель


   
Не менее
18000

Не менее
18000

Не менее
18000

Количество
проводимых
мероприятий
мероприятие


   
Не менее
40

Не менее
40

Не менее
40

Разнообразие
тематической
направленности
проводимых
мероприятий
направление




   
Не менее 1




Не менее 1




Не менее 1




3. Организация
предоставления
дополнительного
образования детей
по программам
художественно-
эстетической
направленности.




Количество
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования по
программам
художественно-
эстетической
направленности
ед.









16









16









16









   
Число учащихся

чел.

5800

5800

5910

   
          
Обеспеченность
обучающихся
муниципальными
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования детей по
программам
художественно-
эстетической
направленности
Ед./1000 чел.










0,4










0,4










0,4










   
Количество учащихся,
принимающих участие
в конкурсах,
фестивалях, смотрах,
выставках,
конференциях и иных
подобных
мероприятиях от
общего количества
учащихся (% от
контингента), в том
числе:
- городских,
областных













%

      
  
- региональных,
всероссийских,
международных
%

   
Не менее 5
Не менее 1
Не менее 5
Не менее 1
Не менее 5
Не менее 1
Доля обучающихся,
ставших лауреатами и
дипломантами
международных,
всероссийских,
региональных,
областных, городских
конкурсах,
фестивалях, смотрах
%








   
не менее 1








не менее 1








не менее 1








Доля  педагогических
кадров с высшей и  I
квалификационной
категориями
%



   
Не менее
60


Не менее
60


Не менее
60


Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги
% от числа
опрошенных





   
не менее
70,3





не менее
70,3





не менее
70,3





4. Предоставление
услуг Пензенского
зоопарка




































































Среднее количество
посетителей Зоопарка
за один день:
- в осенне-зимний
период;
- в весенне-летний
период




не менее человек
не менее человек



125

594



104

828



106

845
   
Удельный вес в
коллекции Зоопарка
животных, включенных
в международную или
российскую Красные
книги
%





-





22,5





22,9





   
Процент животных,
содержащихся в
удовлетворительных
условиях
%



-



100



100



   
Удельный вес в
коллекции Зоопарка
животных, давших
потомство в неволе
%



-



22,5



18,4



   
Обеспечение животных
кормами с учетом их
физиологических
потребностей и
установленными
нормативами
%





-





100





100





   
Обеспечение животных
необходимыми
медикаментами
%


-


100


100


   
Количество
экскурсий,
проводимых в течение
года (в том числе
для детей)
шт.




363




270




275




   
Количество лекций,
проводимых в течение
года
шт.


17


14


14


   
Количество выставок,
проводимых в течение
года
шт.


36


10


25


   
Количество
праздничных
мероприятий,
организованных и
проведенных в
течение года
шт.





89





90





125





   
Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью Услуги
%




-




100




99




   
Процент обращений
потребителей, по
которым приняты меры
%


-


100


100


   
Количество
посетителей зоопарка
Количество
посетителей
   
не менее
225000
не менее
225000
не менее
225000
Удельный вес в
коллекции Зоопарка
животных, включенных
в международную или
российскую Красные
книги
%





   
Не менее
15




Не менее
15




Не менее
15




Удельный вес в
коллекции Зоопарка
животных, давших
потомство в неволе
%



   
Не менее
18


Не менее
18


Не менее
18


Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
услуг
% от числа
опрошенных


   
не менее
70,3


не менее
70,3


не менее
70,3


5. Организация
культурно-
досуговых
мероприятий на базе
Парков культуры и
отдыха






















































Количество парков
культуры и отдыха



ед.




-




-




2




   
Количество
посетителей парков
культуры и отдыха
чел.


-


-


530000


   
Обеспеченность
жителей парками
культуры и отдыха
Ед./10000 жителей


-


-


0,04


   
Количество
проводимых
мероприятий
шт.


3318


3365


2600


   
Разнообразие
тематической
направленности
проводимых
мероприятий
количество
направлений



6




6




6




   
Общий уровень
укомплектованности
кадрами согласно
утвержденному
штатному расписанию
%




89,4




91,7




95,6




   
Парки культуры и отдыха с количеством досуговых объектов
не менее 30 и занимаемой площадью не менее 20 га
Доля населения,
посещающего
аттракционы Парка
культуры и отдыха
%



   
Не менее
58


Не менее
58


Не менее
58


Количество
проводимых
мероприятий
Количество
мероприятий

   
Не менее
300 в год

Не менее
300 в год

Не менее
300 в год

Разнообразие
тематической
направленности
проводимых
мероприятий
Количество
направлений



   
Не менее 3




Не менее 3




Не менее 3




Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
услуг
% от числа
опрошенных


   
не менее
70,3


не менее
70,3


не менее
70,3


Парки культуры и отдыха с количеством досуговых объектов
менее 30 и занимаемой площадью менее 20 га
Доля населения,
посещающего
аттракционы Парка
культуры и отдыха
%



   
Не менее
14


Не менее
14


Не менее
14


Количество
проводимых
мероприятий
Количество
мероприятий

   
Не менее
300 в год

Не менее
300 в год

Не менее
300 в год

Разнообразие
тематической
направленности
проводимых
мероприятий
Количество
направлений



   
Не менее 3




Не менее 3




Не менее 3




Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
услуг
% от числа
опрошенных


   
не менее
70,3


не менее
70,3


не менее
70,3


6. Создание условий
для организации
досуга и
обеспечения жителейгородского округа
услугами
организаций
культуры           (театрально-
зрелищная услуга)














Количество
посетителей
спектаклей
Количество
посетителей

20237


25000


20000


   
Количество
проводимых
спектаклей
Количество
спектаклей

184


210


190


   
Время на подготовку
одного спектакля
час

2,5

2,5

2,5

   
Количество
посетителей
спектаклей
Количество
участников

   
не менее
20000

не менее
20000

не менее
20000

Количество
проводимых
спектаклей
Количество
спектаклей

   
не менее
210

не менее
210

не менее
210

Количество новых и
вновь
восстановленных
спектаклей
Количество
спектаклей


   
не менее 4



не менее 4



не менее 4



Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
услуг
% от числа
опрошенных


   
не менее
70,3


не менее
70,3


не менее
70,3


Осуществление мер
по развитию сети
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства,
творческих
коллективов



























































7. Расширение
спектра
предоставляемых
населению услуг в
сфере культуры,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования






















































Удельный вес объема
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
культуры, получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
всех услуг,
предоставляемых по
законодательству за
плату, в объеме;
фактических
(прогнозных) текущих
расходов за счет
всех источников
финансирования
%



















10,6



















10,0



















5,13



















   
Удельный вес объема
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
культуры, получающих
ассигнования из
бюджета УР (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных) текущих
расходов за счет
всех источников
финансирования
%
















0,07
















0,06
















0,01
















   
Отношение
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
культуры от платных
услуг, направленных
на оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных учреждений
за счет всех
источников
финансирования
%












3,5












3,4












1,26












   
Отношение
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
культуры от платных
услуг, направленных
на укрепление
материальной базы, к
общему объему
доходов этих
бюджетных учреждений
за счет всех
источников
финансирования
%













0,9













0,8













0,6













   
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Решение задач
гражданской
обороны, задач по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера, включая
поддержание в
состоянии
постоянной
готовности к
использованию
системы оповещения
населения об
опасности, а также
обеспечению
первичных мер
пожарной          безопасности























































































Участие в
предупреждении и
ликвидации
последствий ЧС в
границах городского
округа













Мероприятие по
предотвращению
последствий
чрезвычайной
ситуации закончено
до момента
вероятного или
фактического
возникновения
чрезвычайной
ситуации
кол-во
мероприятий









43










22










43










43










43










43










Все организации,
привлеченные по
результатам
предварительного
отбора,
соответствуют
конкурсным
требованиям
кол-во
организаций,
не
соответствующих
конкурсным
требованиям


0







0







0







0







0







0







Организация и
осуществление
мероприятий по
гражданской
обороне, защите
населения и
территории
городского округа  от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера, включая
поддержку в        состоянии
постоянной
готовности к
использованию
систем оповещения
об опасности,
объектов
гражданской обороны





































Время обнаружения
чрезвычайной
ситуации с момента
возникновения
источника
чрезвычайной
ситуации
мин






<30






<30






<30






<30






<30






<30






Обеспеченность
кадровым составом
согласно штатному
расписанию
%



93



93



93



93



93



93



Выполнение
требований по
профессиональной
подготовке,
переподготовке
кадров и повышению
квалификации
%






93






93






93






93






93






93






Проведение учений по
действиям в условиях
чрезвычайной
ситуации согласно
профилю организации
(учреждения,
формирования),
включенной в РСЧС






кол-во учений в
год












547













167













468













В соответ-
ствии с
органи-
зационно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
мероп-
риятий на
текущий
год
В соответ-
ствии с
органи-
зационно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
мероп-
риятий на
текущий
год
В соответ-
ствии с
органи-
зационно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
мероп-
риятий на
текущий
год
Проведение учений по
действиям в условиях
чрезвычайной
ситуации в
организациях и на
предприятиях
городского округа с
участием их
сотрудников и
специалистов РСЧС




кол-во учений в
год












547













167













468













В соответ-
ствии с
органи-
зационно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
мероп-
риятий на
текущий
год
В соответ-
ствии с
органи-
зационно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
мероп-
риятий на
текущий
год
В соответ-
ствии с
органи-
зационно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
мероп-
риятий на
текущий
год
Обеспеченность
табельным
оборудованием,
оснащением,
средствами защиты,
транспортом и иным
имуществом,
соответствующим
установленным
требованиям
%









87









91









83









83









83









83









Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности в
границах городского
округа


















Все муниципальные
учреждения оснащены
средствами пожарной
защиты,
предусмотренной
Правилами пожарной
безопасности в
Российской Федерации
(ППБ 01-03) и иными
нормативными
документами
% учреждений










57










63










70










70










70










70










Территория
городского округа
оснащена необходимым
количеством средств
пожарной защиты
(стенды,
гидранты,...)
% территорий






70






70






70






70






70






70






Проведение
пропаганды пожарной
безопасности
% населения


99


99


99


99


99


99


Проведение обучения
мерам пожарной
безопасности
% населения


99


99


99


99


99


99


Управление здравоохранения города Пензы

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 08.09.2011 N 1071/1)
Организация в
городе оказания
экстренной
медицинской
помощи, в том
числе службой
скорой медицинской
помощи;
первичной
медико-санитарной
помощи;
стационарной
медицинской
помощи;
специализированной
медицинской помощи
в амбулаторных
условиях и в
условиях
стационаров;
медицинской помощи
женщинам в период
беременности, во
время и после
родов;
осуществление
контроля за
соблюдением
стандартов
медицинской
помощи;
обеспечение
граждан
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения на
территории города































































































































































































































































































































1. Организация
стационарной
медицинской помощи















































































Количество коек по
проектной мощности в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Ед.




2715




2835




2500




-




-




-




Количество коек
фактически
развернутых в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Ед.





2715





2835





2500





-





-





-





Обеспеченность
стационарами всего
(отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах по норме
%










67,5










107,7










68










-










-










-










Обеспеченность
стационарами
круглосуточными
(отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах
круглосуточных по
норме
%













58,2













101,9













60,2













-













-













-













Среднее число дней
функционирования
койки в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Дней





320





326,04





317





-





-





-





Число пролеченных
больных в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Чел./1000 жителей




185,1




216,4




188,4




-




-




-




Количество услуг в
расчете на 1
обратившегося за
медицинской помощью
Койко-дней/чел.



10,5



11,1



10,7



-



-



-



Число койко-дней на
1000 жителей
(обеспеченность
круглосуточными
стационарами)
Койко-дней/1000
жителей



1851,4




2102,9




1883,6




-




-




-




Уровень
госпитализации на
1000 жителей
%


18,5


18,4


18,8


-


-


-


Средняя длительность
лечения
Дней

10,2

9,73

10

-

-

-

Смертность пациентов
в условиях оказания
стационарной
медицинской помощи
Чел./1000 жителей



2,2



1,38



2



-



-



-



Удовлетворенность
населения
медицинской помощью
%


-


-


-


80


80


80


Выполнение плана
койко-дней в
круглосуточных
стационарах
%



-



-



-



100



100



100



Укомплектованность
штатными должностями
в соответствии со
штатными нормативами
%



-



-



-



не менее
95


не менее
95


не менее
95


Удельный вес больных
выписанных с
улучшением и
выздоровлением от
количества
пролеченных больных
%





-





-





-





не менее
80




не менее
80




не менее
80




2. Оказание
амбулаторно-
поликлинической
помощи в
поликлинике, на
дому и в дневных
стационарах всех
типов






















































































Число пролеченных
больных в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
(дневных
стационарах) на 1000
жителей
Чел. 1000 жителей







52,5







61,1







54,0







-







-







-







Обеспеченность
стационарами
дневными всех типов
(отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах дневных
всех типов по норме
в РФ
%













134,2













113,4













133,8













-













-













-













Число койко-дней в
дневном стационаре
на 1000 жителей
Койко-дней/1000
жителей

569,9


656,4


562,1


-


-


-


Число пациенто-дней
в условиях дневных
стационаров
Пациенто-дней


289660


283986


272120


-


-


-


Обеспеченность
поликлиниками
(отношение
фактического
(прогнозного)
числа посещений в
поликлинике на 1000
населения к
нормативному числу
посещений на 1000
населения по норме
РФ
%











58,3











119











59,2











-











-











-











Количество посещений
поликлиник
Ед.

4902200

2148804

2194470

-

-

-

Удельный вес
посещений поликлиник
по поводу
заболеваемости
%



64



63,5



63



-



-



-



Удельный вес
посещений поликлиник
по поводу
профосмотров
%



36



36,5



37,0



-



-



-



Удовлетворенность
населения
медицинской помощью
%


-


-


-


80


80


80


Обеспеченность
амбулаторно-
поликлинической
помощью
Посещений на 1
жителя


-



-



-



10,989



10,989



10,989



Выполнение плана
койко-дней в дневных
стационарах
%


-


-


-


100


100


100


Выполнение плана
стоматологических и
зубоврачебных
посещений
%



-



-



-



100



100



100



Срок ожидания
плановой медицинской
помощи в
амбулаторно-
поликлинических
учреждениях - прием
к врачу-терапевту
участковому, врачу
общей практики,
врачу-педиатру
участковому -
абсолютный
показатель
Дней












-












-












-












до 1 дня в
день
обращения










до 1 дня в
день
обращения










до 1 дня в
день
обращения










Срок ожидания
плановой медицинской
помощи в
амбулаторно-
поликлинических
учреждениях - прием
к врачу-специалисту
и проведение
диагностических и
лабораторных
исследований -
абсолютный
показатель
Дней












-












-












-












до 14












до 14












до 14












Укомплектованность
штатными должностями
в соответствии со
штатными нормативами
%



-



-



-



95



95



95



3. Оказание скорой
медицинской помощи











































Количество вызовов
Ед.
174200
197029
181967
-
-
-
Обеспеченность
скорой медицинской
помощью
Вызовы/1000
жителей

342,4


372,5


340,7


-


-


-


Среднее время
ожидания скорой
медицинской помощи
Минут


13


12


12


-


-


-


Обеспеченность
скорой медицинской
помощью (отношение
фактического
(прогнозного) числа
вызовов скорой
медицинской помощи
на 1000 населения к
нормативному числу
вызовов скорой
медицинской помощи
на 1000 населения по
нормам РФ
%












94,8












108












94,6












-












-












-












Удовлетворенность
населения скорой
медицинской помощью
% от числа
опрошенных

-


-


-


80


80


80


Время ожидания
бригады СМП -
абсолютный
показатель
Минут



-



-



-



не более
20


не более
20


не более
20


Обеспеченность
скорой медицинской
помощью
Вызов на 1 жителя
в год

-


-


-


0,318


0,318


0,318


Удельный вес выездов
бригад СМП позже 15
минут
%


-


-


-


не более 7


не более 7


не более 7


Расхождение
диагнозов при
госпитализации
%


-


-


-


не более
10

не более
10

не более
10

Количество
обоснованных
рекламаций (жалоб)
на качество работы
Организации
Ед. на 1000
человек в квартал



-




-




-




не более
0,005



не более
0,005



не более
0,005



Укомплектованность
штатными должностями
в соответствии со
штатными нормативами
%



-



-



-



не менее
95


не менее
95


не менее
95


4. Организация
транспортного
обслуживания
предоставления
муниципальных услуг
в сфере
здравоохранения



































Среднее время
доступности
транспортного
средства (от момента
получения заявки до
момента приезда к
месту вызова)
час






Не > 24 ч.






Не > 24 ч.






Не > 24 ч.






Не > 24 ч.






Не > 24 ч.






Не > 24 ч.






Не предоставление
обслуживания
санитарным
автотранспортом
класса А
%




Не > 2%




Не > 2%




Не > 2%




-




-




-




Не предоставление
обслуживания
санитарным
автотранспортом
класса В
%




Не > 5%




Не > 5%




Не > 5%




-




-




-




Не предоставление
обслуживания
санитарным
автотранспортом
класса С
%




Не > 10%




Не > 10%




Не > 10%




-




-




-




Не предоставление
обслуживания иным
автотранспортом
%


Не > 15%


Не > 15%


Не > 15%


-


-


-


Укомплектованность
штатными должностями
в соответствии со
штатными нормативами
%



-



-



-



95



95



95



Количество
обоснованных
рекламаций (жалоб)
на качество работы
Организации
%




-




-




-




1




1




1




Замещение классов
санитарных
автомобилей в
случаях
недоступности
санитарного
автомобиля
необходимого класса
%







-







-







-







не более
10






не более
10






не более
10






5. Организация
обеспечения детским
питанием и
диетическим и      пищевыми продуктами












Среднее время приема
1 рецепта на
раздаточном пункте
Мин


5


5


5


5


5


5


Среднее время выдачи
продуктов питания 1
потребителю
Мин


1


1


1


1


1


1


Укомплектованность
кадрами раздаточных
пунктов
%


Не < 80%


Не < 80%


Не < 80%


Не < 95%


Не < 95%


Не < 95%


Укомплектованность
кадрами цехов
молочной кухни
%


Не < 80%


Не < 80%


Не < 80%


Не < 95%


Не < 95%


Не < 95%


Удовлетворенность
населения качеством
предоставления
Услуги
% от числа
опрошенных


-



-



-



80



80



80



6. Оздоровление
детей в санаториях






















Уровень качества
лечения (при
ведомственной и
вневедомственной
экспертизе)
%




Не < 90%




Не < 90%




Не < 90%




-




-




-




Занятость койки
Дней
Не < 300
Не < 300
Не < 300
Не < 290
Не < 290
Не < 290
Выполнение плана
койко-дней
%

Не < 95%

Не < 95%

Не < 95%

Не < 95%

Не < 95%

Не < 95%

Удовлетворенность
населения качеством
предоставления
Услуги
% от числа
опрошенных


-



-



-



80



80



80



Количество
обоснованных
рекламаций (жалоб)
на качество работы
Организации
%




-




-




-




1




1




1




Уровень качества
лечения (при
ведомственной и
вневедомственной
экспертизе)
Баллы




-




-




-




не менее
0,9



не менее
0,9



не менее
0,9



Эффективность
лечения
%

-

-

-

не менее
92
не менее
92
не менее
92
Социальное управление города Пензы
Осуществление
контроля за
организацией
социального
обслуживания семей
с детьми, граждан
пожилого возраста
и инвалидов в
подведомственных
муниципальных
учреждениях в
соответствии с
действующим
законодательством
































































































































1. Организация
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов










































Количество
учреждений
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов
Ед.





5





5





5





5





5





5





Число обслуживаемых
граждан пожилого
возраста и инвалидов
на дому
Ед.



4616



4633



4636



4639



4639



4639



Обеспеченность
обслуживаемых
граждан пожилого
возраста и инвалидов
учреждениями
социального
обслуживания
Ед./1000 чел.






1






1






1






1






1






1






Обеспеченность
отделениями дневного
пребывания граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
отделениями дневного
пребывания детей
%






100






100






100






100






100






100






Количество
предоставляемых
социальных услуг
учреждениями
социального
обслуживания
Ед.





963126





967409





973357





978769





978769





978769





Число работников в
учреждениях
социального
обслуживания граждан
пожилого Возраста и
инвалидов
Чел.





559





559





559





559





559





559





Число граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
приходящихся на
одного работника в
учреждениях
социального
обслуживания (в
отделениях
социального
обслуживания на
дому)
Чел./1
работника










8,2











8,3











8,3











8,3











8,3











8,3











2. Организация
социальной
поддержки детей и  семейных форм
организации







Количество обращений
жителей города
Ед.

22800

22990

23170

23250

23250

23250

Число жителей
города, охваченных
различными формами
социальной поддержки
Чел.



36789



37033



37323



37470



37470



37470



Обеспеченность
обслуживаемых
жителей города
различными формами
социальной поддержки
Количество
услуг/1000
жителей


2500




2500




2500




2500




2500




2500




3. Организация
социальной
реабилитации
несовершеннолетних















Число
несовершеннолетних
жителей города,
охваченных
различными формами
социальной
реабилитации
Чел.






17040






17150






17200






17200






17200






17200






Количество
зарегистрированных
обращений
Ед.


9190


9250


9260


9260


9260


9260


Обеспеченность
социально-
реабилитационными
отделениями для
несовершеннолетних
%




100




100




100




100




100




100




Число
реабилитированных
несовершеннолетних
жителей города
Чел.



10150



10260



10260



10260



10260



10260



4. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
социальных услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования












Удельный вес объема
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
социальной защиты
населения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
всех услуг,
предоставляемых по
законодательству за
плату, в объеме
фактических
(прогнозных) текущих
расходов за счет
всех источников
финансирования
%





















3,8





















3,9





















5,6





















8,2





















7,6





















7,0





















5. Развитие сети
учреждений
социального
обслуживания
населения





















Обеспеченность
отделениями
социального
обслуживания на дому
%



100



100



100



100



100



100



Обеспеченность
отделениями срочного
социального
обслуживания
%



100



100



100



100



100



100



Обеспеченность
службами психолого-
педагогической
помощи
%



100



100



100



100



100



100



Обеспеченность
специалистами
социально-правовой
защиты
%



100



100



100



100



100



100



Обеспеченность
отделениями помощи
женщинам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации
%





100





100





100





100





100





100





Обеспеченность
организационно-
методическими
отделениями
%



100



100



100



100



100



100



КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 08.09.2011 N 1071/1)
Формирование,
координация      и
поддержка
деятельности
системы
организации и
управления
физической
культурой и
спортом г. Пензы


































































































































































































































1. Организация и
проведение
физкультурно-
оздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий

































Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий
Ед.







230







240







210







-







-







-







Число участников
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий
Чел.





37926





38226





30000





-





-





-





Количество
проводимых
общегородских и
городских
спортивно-массовых и
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по видам
спорта в течение
квартала
Количество
мероприятий








-









-









-









не менее
30








не менее
30








не менее
30








Культивирование
видов спорта в
течение года
количество
направлений

-


-


-


не менее
20

не менее
20

не менее
20

Доля потребителей
удовлетворенных
качеством оказания
муниципальной услуги
%



-



-



-



не менее
90


не менее
90


не менее
90


Удельный вес числа
участников городских
физкультурно-
оздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий от
общего числа жителей
города Пензы
%







-







-







-







не менее 5







не менее 5







не менее 5







2. Организация
обучения по
программам
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности
























Количество
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности
(детско-юношеские
спортивные школы и
т.п.)
Ед.











10











10











10











   
Число обучающихся
Чел.
5341
4700
4400
   
Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством оказания
муниципальной услуги
%



   
не менее
90


не менее
90


не менее
90


Количество
обучающихся, которые
имеют массовые
разряды
%



   
не менее
15


не менее
15


не менее
15


Сохранность
контингента
обучающихся на конец
учебного года на
этапе начальной
подготовки
%





   
не менее
80




не менее
80




не менее
80




Доля обучающихся,
участвующих в
городских, областных
и региональных
соревнованиях
%




   
не менее
40



не менее
40



не менее
40



3. Предоставление в
пользование
населению
спортивных
сооружений































Количество учащихся
спортивных школ,
занимающихся на
муниципальных
сооружениях
Чел.




74376




82950




80000




   
Количество населения
города,
занимающегося на
муниципальных
спортсооружениях
Чел.




247600




276120




270000




   
В организации
ведется учет
проверок качества
оказания услуг,
имеется книга
(журнал) регистрации
жалоб на качество
услуг при условии
нахождения ее в
доступном для
потребителей месте
Наличие книги
(журнала)
регистрации
жалоб на
качество услуг






   
Да/нет










Да/нет










Да/нет










Общий уровень
укомплектованности
кадрами по штатному
расписанию
%



   
не менее
95


не менее
95


не менее
95


Уровень
совместительства
кадров
%


   
не более 5


не более 5


не более 5


Доля инструкторов,
имеющих специальное
образование и стаж
работы не менее 5
лет, от общего числа
инструкторов
%





   
не менее
50




не менее
50




не менее
50




Уровень пополнения
спортивной базы
%

   
не менее
25
не менее
25
не менее
25
4. Организация
участия и
координация
деятельности
футбольной команды,
официально
представляющей
город Пензу в
чемпионате,        первенстве и Кубке
России, на
всероссийских и
межрегиональных
соревнованиях по   футболу































Общий уровень
укомплектованности
кадрами по штатному
расписанию в
соответствии с
нормативами по
численности
персонала
%







95







95







95







-







-







-







Число  тренеров  без
категории  от  общей
численности
тренерского состава
%



-



-



10



-



-



-



Количество игроков-
профессионалов,
заключивших договор
с Организацией (для
первого и второго
дивизионов)
Количество
игроков




24





-





20





-





-





-





Количество зрителей
(одна игра, для
первого и второго
дивизионов)
Зрителей на
1000 человек


1000



1000



1000



-



-



-



Количество
проводимых
мастер-классов для
МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г.
Пензы, отделение -
футбол (в год)
Количество
мастер-классов




22





22





12





-





-





-





Количество
спаррингов между
спортивным резервом
команды и командой
МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г.
Пензы, отделение -
футбол (в год)
Количество
спаррингов





20






20






3






-






-






-






Количество игр
(в год)
количество игр

-

-

-

не менее
25
не менее
25
не менее
25
Количество набранных
очков
(в год)
Количество
набранных очков

-


-


-


не менее
20

не менее
20

не менее
20

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством оказания
муниципальной услуги
%



-



-



-



не менее
90


не менее
90


не менее
90


5. Организация
участия и
координация
деятельности
регбийной команды,
официально
представляющей
город Пензу в
чемпионате,        первенстве и Кубке
России, на
всероссийских,
межрегиональных и
международных      соревнованиях по
регби
























Общий уровень
укомплектованности
кадрами по штатному
расписанию в
соответствии с
нормативами по
численности
персонала
%







95







95







95







-







-







-







Число  тренеров  без
категории  от  общей
численности
тренерского состава
%



-



-



-



-



-



-



Количество игроков-
профессионалов,
заключивших договор
с Организацией (для
первого и второго
дивизионов)
Количество
игроков-
профессионалов



32





32





25





-





-





-





Участие игроков
Организации в
национальной сборной
команде
Количество
игроков


10



10



2



-



-



-



Наличие мастеров
спорта в команде
Организации
Количество
мастеров спорта

27


27


25


-


-


-


Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством оказания
муниципальной услуги
%



-



-



-



не менее
90


не менее
90


не менее
90


Количество игр (в
год)
Количество игр

-

-

-

не менее
30
не менее
30
не менее
30
Количество побед (в
год)
Количество
побед
-

-

-

не менее
18
не менее
18
не менее
18
Участие игроков
Организации в
национальной сборной
команде

Количество
игроков
Организации в
национальной
сборной команде
-




-




-




не менее 2




не менее 2




не менее 2




6. Организация
участия и
координация
деятельности       Велоклуба,
официально
представляющего
город Пензу в      Чемпионате,
Первенстве и Кубке
России, на
Всероссийских и
Международных
соревнованиях по
Велоспорту
Участие спортсменов
Организации в
сборной команде РФ
Количество
спортсменов

-


-


-


не менее 5


не менее 5


не менее 5


Наличие мастеров
спорта в команде
Организации
Количество
мастеров спорта

-


-


-


не менее 5


не менее 5


не менее 5


Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством
организации
муниципальной услуги


%






-






-






-






не менее
90





не менее
90





не менее
90





Развитие на
территории
городского округа
молодежной
политики



































































































7. Организация и
проведение
общегородских
массовых
мероприятий по
молодежной политике





































Количество
организованных и
проведенных
общегородских
мероприятий по
молодежной политике
Количество
мероприятий




63





16





14





   
Количество
потребителей Услуги,
на одно мероприятие
Количество
потребителей

240


240


100


   
Соблюдение
общественного
порядка и
безопасности
участников
Количество
нарушений
законодательных
нормативных
актов
-




-




-




   
Доля потребителей
Услуги,
удовлетворенных
качеством оказания
Услуги, определяемая
на основе опроса
потребителей Услуги
%






   
90






90






90






Уровень участия в
мероприятии детских
и молодежных
общественных
организаций
%




   
80




80




80




Информационное
сопровождение
проведения и
организации
мероприятия в СМИ
Количество
сообщений в СМИ



   
не менее 1




не менее 1




не менее 1




Количество
потребителей Услуги
на одно мероприятие
чел.


   
не менее
100

не менее
100

не менее
100

Соблюдение
общественного
порядка и
безопасности
участников,
количество нарушений
законодательных и
иных нормативных
актов
отсутствие
нарушений







   
отсутствие
нарушений







отсутствие
нарушений







отсутствие
нарушений







8. Организация
комплексного
решения актуальных
социальных проблем
молодежи в
учреждениях









































Востребованность
Услуги детскими и
молодежными
общественными
организациями
Кол-во
организаций



63




16




10




   
Количество
потребителей Услуги,
в год
% от
муниципального
задания
-


100


100


   
Соблюдение
законодательных и
иных нормативных
актов

Количество
нарушений
законодательных
нормативных
актов
-




-




-




   
Доля потребителей
Услуги,
удовлетворенных
качеством оказания
Услуги, определяемая
на основе опроса
потребителей Услуги
%






   
90






90






90






Уровень
укомплектованности
кадрами в
соответствии со
штатным расписанием
%




   
95




95




95




Доля детей и
молодежи, принявших
участие в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности, от
общего числа детей и
молодежи
%







   
11







11







11







Уровень участия
детских и молодежных
общественных
объединений в работе
учреждения
%




   
20




20




20




Наличие в отчетном
периоде
зарегистрированных
мотивированных жалоб
от потребителей
услуг на качество
предоставляемой
Услуги

Отсутствие
обоснованных
письменных
жалоб на
качество
предоставления
услуги


   
Отсутствие
обоснован-
ных
письменных
жалоб на
качество
предостав-
ления
услуги
Отсутствие
обоснован-
ных
письменных
жалоб на
качество
предостав-
ления
услуги
Отсутствие
обоснован-
ных
письменных
жалоб на
качество
предостав-
ления
услуги
Формирование,
координация      и
поддержка
деятельности
системы
организации и
управления
физической
культурой и
спортом г. Пензы










































9. Расширение
спектра
предоставляемых
населению услуг в
сфере физической
культуры и спорта,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования







































Удельный вес объема
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
физической культуры
и спорта, получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
всех услуг,
предоставляемых по
законодательству за
плату, в объеме
фактических
(прогнозных) текущих
расходов за счет
всех источников
финансирования
%




















0,2




















0,17




















0,83




















   
Отношение
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
физической культуры
и спорта от платных
услуг, направленных
на оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных учреждений
за счет всех
источников
финансирования
%













0,13













0,06













0,42













   
Отношение
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
физической культуры
и спорта от платных
услуг, направленных
на укрепление
материальной базы, к
общему объему
доходов этих
бюджетных учреждений
за счет всех
источников
финансирования
%














0,001














0,001














0,27














   
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 08.09.2011 N 1071/1)
Осуществление
единой политики в
сфере образования,
не противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифицированного
труда































































































































































































































































































1. Организация
предоставления     общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,  среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательным
программам, за
исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению        образовательного
процесса,
отнесенных к
полномочиям органов
государственной    власти Пензенской
области


























































































Число учащихся
Чел.
40022
38819
39098
-
-
-
Число
общеобразовательных
учреждений
Ед.


83


80


80


-


-


-


Удельный вес
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем их
числе
%







58,0







30,0







57,5







-







-







-







Обеспеченность
учащихся
общеобразовательными
учреждениями
Ед./1000 чел.



2



2



2



-



-



-



Удельный вес
учащихся, получивших
основное общее
образование и
перешедших к
следующему уровню
образования:
10 - 11 классы;
профессиональные
училища,
техникумы и т.д.
%

















100,0 68,6

31,2







100,0 68,0

31,9







100,0 65,0

35,0






-
-

-






-
-

-






-
-

-
Укомплектованность
штатов
педагогических
работников в
общеобразовательных
учреждениях
%





100,0





100,0





100,0





-





-





-





Удельный вес
педагогических
работников с высшим
образованием в общей
численности
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений
%








93,5








92,3








94,2








-








-








-








Удельный вес
учащихся, получивших
по ЕГЭ оценки 4 и 5
баллов по
пятибалльной шкале
%




50,3




-




-




-




-




-




Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен по
обязательным
предметам, в числе
выпускников
общеобразовательных
муниципальных
учреждений
%









-









97,6









97,8









-









-









-









Обеспеченность
общеобразовательных учреждений
компьютерной
техникой
%
70,0
-
-
-
-
-
Чел/1 единицу
компьютерной
техники
 
15


12


-


-


-


Укомплектованность
общеобразовательных
учреждений
педагогическими
кадрами в
соответствии с
лицензионными
требованиями и
штатным расписанием
%








-








-








-








Не менее
95







Не менее
95







Не менее
95







Удельный вес
учащихся, освоивших
программы начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
результатам
промежуточной
аттестации
%









-









-









-









Не менее
99








Не менее
99








Не менее
99








Удельный вес
выпускников 11 (12)
классов
общеобразовательных
учреждений,
получивших аттестат
о среднем (полном)
общем образовании по
результатам
государственной
(итоговой)
аттестации в форме
единого
государственного
экзамена и
государственного
выпускного экзамена
%
















-
















-
















-
















Не менее
98















Не менее
98















Не менее
98















Удовлетворенность
учащихся качеством
обучения (по итогам
анкетирования)
%



-



-



-



Не ниже 85



Не ниже 85



Не ниже 85



Охват детей
школьного возраста
всеми формами общего
образования (по
итогам учета детей в
микрорайоне ОУ)
%





-





-





-





100





100





100





2. Организация
предоставления
дополнительного
образования
































































Число учащихся в
системе
дополнительного
образования
чел.



22536



26017



22139



-



-



-



Охват учащихся
общеобразовательных
учреждений
дополнительным
образованием
(школьными кружками
и секциями)
% от общей
численности





92,9






93,1






93,3






-






-






-






Отношение
фактического
(прогнозного) числа
воспитанников,
обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования детей, к
числу учащихся в
общеобразовательных
учреждениях
%










57,0










67,0










56,6










-










-










-










Удельный вес
учащихся, охваченных
дополнительным      образованием,
ставших победителями
олимпиад,           соревнований,
конкурсов на
муниципальном,
региональном,
общероссийском и
международном
уровнях
% Муниципальный
уровень
0,92

0,92

0,92

-

-

-

Региональный
уровень
0,74

0,74

0,74

-

-

-

Общероссийский
уровень





1,42






1,42






1,42






-






-






-






Количество детей,
принимающих участие
в конкурсах,
фестивалях, смотрах,
выставках,
конференциях и иных
подобных
мероприятиях от
общего количества
учащихся (% от
контингента), в том
числе
на городском уровне
на региональном
уровне
на федеральном,
международном
уровнях
%




























-
-

-













-
-

-













-
-

-













не менее 3
не менее
1,5

не   менее
0,3











не менее 3
не менее
1,5

не   менее
0,3











не менее 3
не менее
1,5

не   менее
0,3
Доля обучающихся в
системе
дополнительного
образования детей,
которые получили
(прослушали) полный
объем
дополнительного
образования по
утвержденному плану
%









-









-









-









Не менее
95








Не менее
95








Не менее
95








Удовлетворенность
детей и родителей
(законных
представителей)
качеством Услуги
%




-




-




-




Не менее
90



Не менее
90



Не менее
90



3. Организация
отдыха детей
































Нарушения в
организации питания
воспитанников
Кол-во случаев
нарушения

0


0


0


-


-


-


Наличие случаев
травматизма
воспитанников во
время нахождения в
Учреждении
Кол-во случаев
травматизма



0




0




0




-




-




-




Нарушение
воспитанниками
режима пребывания в
Учреждении
Кол-во
нарушений


0



0



0



-



-



-



Наличие жалоб на
нарушение требований
Стандарта
Шт.


0


0


0


-


-


-


Удельный вес
несовершеннолетних в
возрасте от 6 до 17
лет, охваченных
разными формами
организованного
отдыха, оздоровления
в муниципальных
загородных детских
оздоровительных
лагерях в общем
числе учащихся
общеобразовательных
учреждений
%













-













-













-













Не   менее
6,8












Не   менее
6,8












Не   менее
6,8












Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством услуги
%




-




-




-




Не менее
90



Не менее
90



Не менее
90



4. Проведение
мероприятий в
области образования






































































Участие в конкурсах,
смотрах, фестивалях,
педагогов Учреждений

Кол-во
конкурсов,
смотров,
фестивалей
5



5



5



-



-



-



Участие в конкурсах,
смотрах, фестивалях
учащихся
образовательных
учреждений
Кол-во
конкурсов,
смотров,
фестивалей

47




47




47




-




-




-




Охват учащихся
внеучебной
деятельностью в
учреждениях
Кол-во учащихся
%


70,0



70,0



70,0



-



-



-



Разнообразие
направлений
конкурсных
мероприятий, в
которых участвовали
Учреждения
(художественно-
эстетическое,
военно-
патриотическое,
эколого-
биологическое,
научно-техническое,
туристско-
краеведческое,
физкультурно-
спортивное,
социально-
педагогическое,
культурологическое)
Кол-во
направлений


















-



















-



















-



















Не   менее
3-х


















Не   менее
3-х


















Не   менее
3-х


















Доля муниципальных
образовательных
учреждений от общего
числа Учреждений,
принявших участие в
конкурсных
мероприятиях
городского,
областного,
всероссийского и
международного
уровней
%











-











-











-











Не менее
30










Не менее
30










Не менее
30










Доля победителей и
призеров конкурсов
профессионального
мастерства
городского,
областного,
всероссийского и
международного
уровней от общего
количества
педагогических
работников,
принимавших участие
в названных
мероприятиях
%














-














-














-














Не менее
25













Не менее
25













Не менее
25













Доля победителей и
призеров областного,
всероссийского,
международного
уровней (олимпиады,
конференции,
иные конкурсные
мероприятия для
обучающихся,
воспитанников) от
общего количества
участников названных
мероприятий
%












-












-












-












Не менее
25











Не менее
25











Не менее
25











Осуществление
единой политики в
сфере образования,
не противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифицированного
труда


































































































5. Привлечение
подростков и
молодежи к
различным формам
труда, оказание
помощи в
профессиональном
самоопределении




























































Количество учащихся,
принимающих участие
в конкурсах,
фестивалях, смотрах,
выставках,
конференциях и иных
подобных,
мероприятиях от
общего количества (%
от контингента), в
том числе:
городских
Региональных
федеральных,
международных
Кол-во
учащихся, (%)























4,0
2,0
0,5











4,0
2,0
0,5











4,0
2,0
0,5











-
-
-











-
-
-











-
-
-

Учреждение в
образовательном
процессе реализует
образовательных
программы с
применением
информационных
технологий
% от общего
числа программ






10,0







10,0







10,0







-







-







-







Удовлетворенность
учащихся и родителей
(законных
представителей)
качеством Услуги
%




100,0




100,0




100,0




-




-




-




Укомплектованность
Учреждения
педагогическими
кадрами в
соответствии с
лицензионными
требованиями и
штатным расписанием
%







-







-







-







Не менее
95






Не менее
95






Не менее
95






Удельный вес
обучающихся по
программам
профессиональной
подготовки, сдавших
квалификационный
экзамен (с
присвоением
квалификации или
рабочего разряда)
%









-









-









-









Не менее
75








Не менее
75








Не менее
75








Доля от общего
количества
обучающихся в
Учреждении,
принимающих участие
в конкурсных
мероприятиях по
профессиональной
ориентации
городского,
областного,
всероссийского и
международного
уровней (конкурсы,
фестивали, смотры,
выставки,
конференции)
%
















-
















-
















-
















Не менее
10















Не менее
10















Не менее
10















Удовлетворение
потребителей
качеством
предоставляемой
Услуги
%




-




-




-




Не ниже 85




Не ниже 85




Не ниже 85




6. Обслуживание,
бесперебойное и
своевременное
материально-
техническое
снабжение          учреждений
образования и иных
учреждений
муниципального
образования города Пензы










Выполнение перечня
работ в соответствии
с установленным
муниципальным
заданием
%




100,0




100,0




100,0




-




-




-




Количество аварийных
ситуаций в зданиях и
помещениях
потребителей Услуги
Шт.



4



4



4



-



-



-



Сроки ликвидации
аварийных ситуаций


Кол-во суток с
момента
поступления
заявок
1



1



1



-



-



-



Средняя
продолжительность
рассмотрения заявок
учреждений на
необходимость
предоставления
Услуги
Кол-во дней






10






10






10






-






-






-






7. Обслуживание
зданий, помещений,
сооружений,
территорий
учреждений
образования,       транспортное
обеспечение и
техническое
сопровождение
















Выполнение перечня
работ в соответствии
с установленным
муниципальным
заданием
%




-




-




-




100,0




100,0




100,0




Доля образовательных
учреждений принятых
к новому учебному
году от общего числа
образовательных
учреждений с первого
предъявления
%






-






-






-






Не менее
70





Не менее
70





Не менее
70





Доля учреждений
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставления
муниципальной услуги
%





-





-





-





100





100





100





Содержание зданий,
помещений
сооружений,
территорий
образовательных
учреждений согласно
СанПиН
%






-






-






-






100






100






100






Совершенствование
организационно-
экономического
механизма
функционирования
сферы образования


















































































8. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
образовательных
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования









































































Удельный вес объема
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству за
плату, в объеме
фактических
(прогнозных) текущих
расходов за счет
всех источников
финансирования
%

















6,6

















8,0

















7,0

















10,0

















10,0

















10,0

















Удельный вес объема
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от
представления
платных услуг
населению,
дополнительных к
гарантированному
объему бесплатных
услуг, в объеме
фактических
(прогнозных) текущих
расходов за счет
всех источников
финансирования
%




















7,0




















6,8




















5,9




















8,6




















8,6




















8,6




















Удельный вес объема
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных) текущих
расходов за счет
всех источников
финансирования
%















0,3















0,3















0,1















0,6















0,6















0,6















Отношение
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных учреждений
за счет всех
источников
финансирования
%













0,54













3,9













3,3













4,7













4,7













4,7













Отношение
фактических
(прогнозных) доходов
бюджетных учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы, к
общему объему
доходов этих
бюджетных учреждений
за счет всех
источников
финансирования
%














0,1














2,9














1,4














2,9














2,9














2,9














Осуществление
единой политики в
сфере образования,
не противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифицированного
труда
































































































































9. Организация
предоставления     общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования и
воспитания,
содержание ребенка
в дошкольном
образовательном    учреждении































































































































Число воспитанников
Чел.
15366
14075
17825
-
-
-
Число детей,
состоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
Чел.






5500






6000






6300






-






-






-






Число дошкольных
образовательных
учреждений
Ед.


88


83


83


-


-


-


Обеспеченность
воспитанников
местами в дошкольных
образовательных
учреждениях
Мест/ 2
50 чел.



156




157




177,8




-




-




-




Обеспеченность
площадью на 1
воспитанника
дошкольного
образовательного
учреждения
Фактическая
площадь/
нормативная
площадь, %


108,0





88,0





88,0





-





-





-





Охват детей
дошкольным
образованием и
воспитанием
%



63,0



65,0



71,1



-



-



-



Охват детей старше 5
лет, дошкольным
образованием и
воспитанием
%



80,0



81,0



81,9



-



-



-



Удельный вес
педагогических
работников с высшим
образованием в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
%










55,0










55,5










55,7










-










-










-










Удельный вес
педагогических
работников, которым
присвоена высшая
квалификационная
категория, в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
%












18,0












18,0












18,5












-












-












-












Реальная
посещаемость детей в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Дето-дни





2196784





2408455





2591400





-





-





-





Уплотненность
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
(количество детей на
1 место)
Чел.






1,6






1,6






1,23






-






-






-






Удельный вес
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем их
числе
%








41,0








45,0








48,0








-








-








-








Общий уровень
укомплектованности
кадрами по штатному
расписанию
%



-



-



-



не менее
95


не менее
95


не менее
95


Поддержание
температуры воздуха
в дошкольных
образовательных
учреждениях



Кол-во градусов







-







-







-







+21 - +24
- в
групповом
помещении,
+19 - +20
- в
спальном
помещении
+21 - +24
- в
групповом
помещении,
+19 - +20
- в
спальном
помещении
+21 - +24
- в
групповом
помещении,
+19 - +20
- в
спальном
помещении
Использование
детской мебели с
учетом
антропометрических
показателей
Кол-во размеров




-




-




-




не менее 2




не менее 2




не менее 2




Снижение
среднегодового
количества дней,
пропущенных одним
ребенком по болезни
Кол-во дней




-




-




-




не более
14,5



не более
14,5



не более
14,5



Предупреждение
травматизма детей
Кол-во травм

-

-

-

отсутствие
травм
отсутствие
травм
отсутствие
травм
Внедрение комплекса
закаливающих
мероприятий с
использованием
природных факторов
(вода, воздух,
солнечные лучи)
Кол-во видов






-






-






-






не менее 3






не менее 3






не менее 3






Использование в
режиме дня разных
форм организаций
двигательной
активности детей
(утренняя
гимнастика,
физкультурные
занятия,
физкультминутки,
корригирующая
гимнастика, дни
здоровья,
физкультурные досуги
и развлечения,
подвижные игры,
элементы спортивных
игр, кружки
физкультурной
направленности,
индивидуальная
работа)
Кол-во форм





















-





















-





















-





















не менее 5





















не менее 5





















не менее 5





















Доля потребителей
Услуги,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставления
Услуги
%






-






-






-






не менее
95





не менее
95





не менее
95





УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Организация работы
транспорта на
территории города
Пензы




















Организация и
обеспечение
транспортного
обслуживания
населения

















Уровень охвата
населения
транспортным
обслуживанием
%



61,95



63,0



63,0



63,0



63,0



63,0



Доля частного
сектора в общем
объеме пассажирских
перевозок
%



36,1



40,8



34,0



34,0



34,0



34,0



Доля расходов на
транспортные услуги
населению и
организацию
транспортного
обслуживания
населения,
распределяемых в
рамках конкурсов на
обслуживание
маршрутов, в общем
объеме
соответствующих
расходов
%













100













100













100













100













100













100













УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ
Осуществление
общего
руководства,
координацию и
контроль за
деятельностью
муниципальных
предприятий и
учреждений
жилищно-
коммунального
хозяйства. Участие
в разработке и
выполнении
программ жилищно-
коммунального
обслуживания
населения на
территории города





































































































































































1. организация в
границах города
электро-, тепло-, и
водоснабжения      населения,
водоотведения,
снабжения населения
топливом
























Общая площадь
отапливаемых
помещений в городе
Тыс. кв. м.


6089,709


6089,709


6089, 709


11062,3


11062,3


11322,3


Уровень
благоустройства
городского жилищного
фонда,
оборудованного
центральным
отоплением
%






96,26






96,26






96,26






96,26






96,26






96,26






Уровень
обеспеченности
города системами
теплоснабжения (от
потребности)
%




100




100




100




100




100




100




Доля населения
города, пользующихся
водоснабжением,
водоотведением
%



95,4



95,4



95,4



95,4



95,4



95,4



Уровень
благоустройства
городского жилищного
фонда,
оборудованного
водопроводом
%





98,25





98,25





98,25





98,25





98,25





98,25





Уровень
благоустройства
городского жилищного
фонда,
оборудованного
канализацией
%





95,4





95,4





95,4





95,4





95,4





95,4





2. Содержание
муниципального
жилищного фонда































Для капитально
отремонтированного
муниципального
жилищного фонда (от
потребности)
%




5,0




24




22




22




22




22




Удельный вес
нуждающегося в
капитальном ремонте
муниципального
жилищного фонда в
общем объеме
муниципального
жилищного фонда
%







0,05







0,76







0,22







0,22







0,22







0,22







Доля жилищного фонда
с износом от 0 до
30%
%


79,6


79,33


79,2


78,7


78,7


78,7


Доля жилищного фонда
с износом от 31 до
65%
%


18,6


19,9


18,91


19,3


19,3


19,3


Доля жилищного фонда
с износом от 66% до
70%
%


0,87


0,85


0,93


1,02


1,02


1,02


Доля жилищного фонда
с износом свыше 70%
%

0,93

0,92

0,96

0,98

0,98

0,98

Уровень
благоустройства
городского жилищного
фонда,
оборудованного газом
%




95,8




95,9




96




96,2




96,2




96,2




Уровень газификации
(удельный вес
газифицированных
сетевым газом жилых
зданий, квартир)
%




96,8




95,9




96,8




96,8




96,8




96,8




3. Строительство,
содержание и ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения вграницах городского
округа








Площадь
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
тыс. кв. м.



474,51



700



700



593,22



771,07



990,04



Площадь
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования и
тротуаров от общей
площади, требующей
ремонта
%






9,4






15,3






18,1






15,3






19,9






25,6






Площадь построенных
автомобильных дорог
общего пользования
тыс. кв. м.


119


0


0


0


0


0


4. Организация
благоустройства и
озеленения
территории
городского округа

Площадь зеленых
насаждений от общей
площади территории
городского округа
тыс. кв. м.



3628



3628



3628



3628



3628



3628



Количество
установленных урн
Ед.

379

79

415

480

480

480

5. Организация
освещения улиц



Количество
светоточек
Ед.

24738

24920

25133

25354

25354

25354

Площадь освещенных
дорог от общей длины
дорог
%


89


89,5


91


92,5


92,5


92,5


6. Содержание мест
захоронений








Общая площадь
захоронения на
территории
городского округа
Га



152,5



152,5



152,5



192,5



192,5



192,5



Уровень соответствия
качества содержания
мест захоронения
требованиям
санитарных норм и
правил
%





15





20





30





50





50





50





7. Организация
текущего содержания
пригородных лесов






Процент прижившихся
лесных культур в
результате
искусственного
лесовосстановления


% высаженных в
результате
искусственного
лесовосста-
новления лесных
культур
прижились
-






-






85






-






-






-






Площадь проведенных
рубок ухода за лесом
га

40

-

40

40

40

40

 
Процент площади
городских лесов,
используемый в
рекреационных целях
%



100



100



100



100



100



100



Протяженность
построенных,
реконструированных и
содержащихся дорог
противопожарного
назначения
км





-





-





5





5





5





5





Устройство
минерализованных
полос
км


70


70


70


70


70


70


Устройство
противопожарных
барьеров и разрывов
км


-


5


5


5


5


5


Подготовка
противопожарных
пунктов
шт.


1


1


1


1


1


1


Устройство мест
отдыха в лесу
шт.

12

12

12

12

15

12

Наземные работы по
локализации и
ликвидации очагов
вредных организмов
га



1000



1000



1000



1000



1000



1000



Профилактические
биотехнические
мероприятия
га


5000


5000


5000


5000


5000


5000


Санитарно-
оздоровительные
мероприятия
Га/куб. м


50/100


50/100


50/100


50/100


50/100


50/100


Число погибших
лесных насаждений от
повреждений вредными
насекомыми
шт.



-



-



-



-



-



-



Число погибших
лесных насаждений от
лесных пожаров
шт.


-


21600


7200


7200


7200


7200


8. Создание условий
для жителей
городского округа
услугами бытового  обслуживания



Соблюдение сроков
выполнения работ по
уборке помещений
Кол-во случаев
несоблюдения
сроков
-


-


-


-


-


-


Санитарный день
Дней в неделю
1
1
1
1
1
1
Количество
обоснованных жалоб
на качество работы
Кол-во жалоб


-


-


-


-


-


-


ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Составление
проекта бюджета г.
Пензы и
организация
исполнения бюджета
в соответствии с
Бюджетным
Кодексом;
Составление отчета
об исполнении     бюджета г. Пензы






























1. Составление
проекта бюджета
города





Доля расходов
бюджета города,
формируемых в рамках
целевых программ
%



18,6



40,9



44,1



38,1



38,1



38,1



Планируемый объем
дефицита бюджета
города на очередной
финансовый год
Не более %



7



9



10



8



6



6



2. Организация
исполнения бюджета
города на очередной
финансовый год











Уровень отклонения
фактических доходов
бюджета города от
запланированных в
решении о бюджете на
очередной финансовый
год
Не более %






2






2






2






2






2






2






Доля кредиторской
задолженности
получателей
бюджетных средств в
расходах бюджета
города в части
собственных
полномочий
%







0,43







0,43







0,22







0,19







0,17







0,17







3. Обслуживание
муниципального
долга











Общее количество
случаев
осуществленных
муниципальных
внутренних
заимствований (в
различных формах), в
том числе
переходящих на
очередной финансовый
год
Ед.










21(20)










17(19)










24(15)










16(13)










14(10)










14(10)










Количество выданных
муниципальных
гарантий
Ед.


1


0


0


0


0


0


УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Обеспечение
разработки,
экспертизы,
рассмотрения,
согласования и
представления на
утверждение в
установленном
порядке
градостроительной
документации
города Пензы о ее
застройке,
проведение научно-
исследовательских
работ в области
градостроительства
1. Регулирование
градостроительной
деятельности,
архитектуры
строительства на
территории города











Количество выданных
разрешений на
строительство при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории
муниципального
образования



Ед.
















134
















086
















096
















105
















118
















121
















  
Количество выданных
разрешений на ввод
объектов в
эксплуатацию, за
исключением объектов
индивидуального
жилищного
строительства
Ед.







120







128







135







139







148







155







  
Количество выданных
разрешений на право
производства
инженерно-
геодезических и
инженерно-
геологических
изысканий на
территории
муниципального
образования
Ед.










700










700










700










750










750










750










  
Количество
зарегистрированных
обращений по
вопросам
осуществления
архитектурной и
градостроительной
деятельности
физических и
юридических лиц
Ед.









5958









9598









11000









11000









11000









11000









  
Доля рассмотренных и
удовлетворенных
обращений физических
и юридических лиц по
вопросам
осуществления
архитектурной и
градостроительной
деятельности в общем
количестве таких
обращений
%










79%










98%










95%










95%










95%










95%










Координация и
методическое
руководство работ
по комплексной
модернизации
сложившейся
застройки,
реконструкции,
капитальному
ремонту жилых
домов, объектов
общественного
назначения,
реставрации зданий
и сооружений,
являющихся
объектами
исторического и
культурного
наследия, по
развитию систем
инженерно-
транспортной
инфраструктуры и
благоустройству
реконструируемых
территорий
2. Разработка и
реализация планов
капитального
строительства на
территории города






















Объем инвестиций в
основной капитал по
крупным и средним
предприятиям за счет
всех источников
финансирования к ВРП
Пензенской области,
всего



















%


























100


























100


























100


























100


























100


























100


























 
1. Организация
учета объектов,
находящихся в
собственности
муниципального
образования

Общее количество
объектов
муниципальной
собственности,
включенных в реестр
(в течение отчетного
года)
Ед.






45






984






60






60






60






60






 
2. Организация
мониторинга
эффективности
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий и
организаций, доли
уставного капитала
в которых
принадлежат
муниципальному
образованию
Количество
муниципальных
унитарных
предприятий (на
конец отчетного
года)







Ед.












23












38












37












15












15












15












  
Количество
организаций, доли
уставного капитала
которых принадлежат
муниципальному
образованию (на
конец отчетного
года)
Ед.







4







17







17







39







39







39







  
Доля муниципальных
унитарных
предприятий, имеющих
положительный
финансовый результат
от их деятельности,
в общем количестве
муниципальных
унитарных
предприятий
%









47,8









56,1









54,8









60,0









60,0









60,0









  
Доля организаций с
участием в уставном
капитале
муниципального
образования, имеющих
положительный
финансовый результат
от их деятельности,
в общем количестве
таких организаций
%









75









64,7









76,4









82,1









82,1









82,1









 
3. Организация
Эффективного
управления
муниципальной
собственностью


Количество
приватизированных
объектов
муниципальной
собственности (в
течение отчетного
года)
Ед.






36






15






24






4






4






4*






  
Количество
заключенных
(действующих)
договоров аренды,
безвозмездного
пользования (на
конец отчетного
года)
Ед.







839(266)







724(277)







610(286)







596(217)







596(217)







596(217)








Заместитель
главы администрации
А.В.МАКАРОВ