Наименование цели (задачи) субъекта бюджетного планирования | Наименование функции субъекта бюджетного планирования | Наименование количественного показателя (индикатора) | Единица измерения | 2008 год отчет | 2009 год отчет | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 08.09.2011 N 1071/1) | ||||||||||
Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно- эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе | 1. Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | Количество учреждений библиотечного обслуживания населения | Ед. | 1 (22 филиала) | 1 (22 филиала) | 1 (сеть состоит из 22 библиотек) | - | - | - | |
Число пользователей учреждений библиотечного обслуживания населения | Чел. | 115250 | 115250 | 91050 | ||||||
Обеспеченность пользователей учреждениями библиотечного обслуживания населения | Ед./10000 пользователей | 0,09 (1,9 с филиалами) | 0,09 (1,9 с филиалами) | 0,11 (обеспе- ченность библиоте- ками 2,4) | ||||||
Обеспеченность жителей учреждениями библиотечного обслуживания населения | Ед./10000 жителей | 0,02 (0,44 с филиалами) | 0,02 (0,44 с филиалами) | 0,02 (обеспе- ченность библиоте- ками 0,43) | ||||||
Общее число посещений библиотек жителями города | Число посещений | 755000 | 755000 | 755000 | ||||||
Среднее число посещений одним жителем библиотек | Число посещений на 1 жителя | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения | Ед. | 2005300 | 2005300 | 1518000 | ||||||
Наличие жалоб на качество услуг со стороны пользователя (при доказанности вины сотрудника библиотеки). | наличие | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет | ||||||
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству пользователей | % | Не менее, чем 90 | Не менее, чем 90 | Не менее, чем 90 | ||||||
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству посещений | % | Не менее, чем 90 | Не менее, чем 90 | Не менее, чем 90 | ||||||
Выполнение плана оказания услуг из расчета нагрузки на одного библиотечного сотрудника по количеству книговыдач | % | Не менее, чем 90 | Не менее, чем 90 | Не менее, чем 90 | ||||||
2. Организация культурно- зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа | Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений | ед. | 8 (10 включая филиалы) | 8 (10 включая филиалы) | 5 (7 включая филиалы) | |||||
Обеспеченность жителей культурно- досуговыми учреждениями | Ед. /10000 жителей | 0,16 | 0,16 | 0,1 | ||||||
Количество организованных и проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 5710 | 5733 | 609 | ||||||
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 871253 | 884483 | 222515 | ||||||
Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений | число посещений | 1,7 | 1,7 | 0,43 | ||||||
Для учреждений клубного типа, имеющих на балансе отдельно стоящее здание | ||||||||||
Количество посетителей мероприятий | посетитель | Не менее 29119 | Не менее 29119 | Не менее 29119 | ||||||
Количество проводимых мероприятий | мероприятие | Не менее 125 | Не менее 125 | Не менее 125 | ||||||
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | направление | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | ||||||
Для учреждений клубного типа, не имеющих на балансе отдельно стоящее здание | ||||||||||
Оркестр народных инструментов | ||||||||||
Количество посетителей мероприятий | посетитель | Не менее 8000 | Не менее 8000 | Не менее 8000 | ||||||
Количество проводимых мероприятий | мероприятие | Не менее 22 | Не менее 22 | Не менее 22 | ||||||
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | направление | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | ||||||
Хореографический ансамбль | ||||||||||
Количество посетителей мероприятий | посетитель | Не менее 18000 | Не менее 18000 | Не менее 18000 | ||||||
Количество проводимых мероприятий | мероприятие | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 | ||||||
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | направление | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | ||||||
3. Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности. | Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования по программам художественно- эстетической направленности | ед. | 16 | 16 | 16 | |||||
Число учащихся | чел. | 5800 | 5800 | 5910 | ||||||
Обеспеченность обучающихся муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности | Ед./1000 чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся (% от контингента), в том числе: - городских, областных | % | |||||||||
- региональных, всероссийских, международных | % | Не менее 5 Не менее 1 | Не менее 5 Не менее 1 | Не менее 5 Не менее 1 | ||||||
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах | % | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | ||||||
Доля педагогических кадров с высшей и I квалификационной категориями | % | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 | ||||||
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги | % от числа опрошенных | не менее 70,3 | не менее 70,3 | не менее 70,3 | ||||||
4. Предоставление услуг Пензенского зоопарка | Среднее количество посетителей Зоопарка за один день: - в осенне-зимний период; - в весенне-летний период | не менее человек не менее человек | 125 594 | 104 828 | 106 845 | |||||
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги | % | - | 22,5 | 22,9 | ||||||
Процент животных, содержащихся в удовлетворительных условиях | % | - | 100 | 100 | ||||||
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе | % | - | 22,5 | 18,4 | ||||||
Обеспечение животных кормами с учетом их физиологических потребностей и установленными нормативами | % | - | 100 | 100 | ||||||
Обеспечение животных необходимыми медикаментами | % | - | 100 | 100 | ||||||
Количество экскурсий, проводимых в течение года (в том числе для детей) | шт. | 363 | 270 | 275 | ||||||
Количество лекций, проводимых в течение года | шт. | 17 | 14 | 14 | ||||||
Количество выставок, проводимых в течение года | шт. | 36 | 10 | 25 | ||||||
Количество праздничных мероприятий, организованных и проведенных в течение года | шт. | 89 | 90 | 125 | ||||||
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуги | % | - | 100 | 99 | ||||||
Процент обращений потребителей, по которым приняты меры | % | - | 100 | 100 | ||||||
Количество посетителей зоопарка | Количество посетителей | не менее 225000 | не менее 225000 | не менее 225000 | ||||||
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги | % | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | ||||||
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе | % | Не менее 18 | Не менее 18 | Не менее 18 | ||||||
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | % от числа опрошенных | не менее 70,3 | не менее 70,3 | не менее 70,3 | ||||||
5. Организация культурно- досуговых мероприятий на базе Парков культуры и отдыха | Количество парков культуры и отдыха | ед. | - | - | 2 | |||||
Количество посетителей парков культуры и отдыха | чел. | - | - | 530000 | ||||||
Обеспеченность жителей парками культуры и отдыха | Ед./10000 жителей | - | - | 0,04 | ||||||
Количество проводимых мероприятий | шт. | 3318 | 3365 | 2600 | ||||||
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | 6 | 6 | 6 | ||||||
Общий уровень укомплектованности кадрами согласно утвержденному штатному расписанию | % | 89,4 | 91,7 | 95,6 | ||||||
Парки культуры и отдыха с количеством досуговых объектов не менее 30 и занимаемой площадью не менее 20 га | ||||||||||
Доля населения, посещающего аттракционы Парка культуры и отдыха | % | Не менее 58 | Не менее 58 | Не менее 58 | ||||||
Количество проводимых мероприятий | Количество мероприятий | Не менее 300 в год | Не менее 300 в год | Не менее 300 в год | ||||||
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | Количество направлений | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | ||||||
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | % от числа опрошенных | не менее 70,3 | не менее 70,3 | не менее 70,3 | ||||||
Парки культуры и отдыха с количеством досуговых объектов менее 30 и занимаемой площадью менее 20 га | ||||||||||
Доля населения, посещающего аттракционы Парка культуры и отдыха | % | Не менее 14 | Не менее 14 | Не менее 14 | ||||||
Количество проводимых мероприятий | Количество мероприятий | Не менее 300 в год | Не менее 300 в год | Не менее 300 в год | ||||||
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | Количество направлений | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | ||||||
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | % от числа опрошенных | не менее 70,3 | не менее 70,3 | не менее 70,3 | ||||||
6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителейгородского округа услугами организаций культуры (театрально- зрелищная услуга) | Количество посетителей спектаклей | Количество посетителей | 20237 | 25000 | 20000 | |||||
Количество проводимых спектаклей | Количество спектаклей | 184 | 210 | 190 | ||||||
Время на подготовку одного спектакля | час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
Количество посетителей спектаклей | Количество участников | не менее 20000 | не менее 20000 | не менее 20000 | ||||||
Количество проводимых спектаклей | Количество спектаклей | не менее 210 | не менее 210 | не менее 210 | ||||||
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей | Количество спектаклей | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | ||||||
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг | % от числа опрошенных | не менее 70,3 | не менее 70,3 | не менее 70,3 | ||||||
Осуществление мер по развитию сети муниципальных учреждений культуры и искусства, творческих коллективов | 7. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере культуры, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме; фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 10,6 | 10,0 | 5,13 | ||||
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 0,07 | 0,06 | 0,01 | ||||||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 3,5 | 3,4 | 1,26 | ||||||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 0,9 | 0,8 | 0,6 | ||||||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА ПЕНЗЫ | ||||||||||
Решение задач гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасности, а также обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа | Мероприятие по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации закончено до момента вероятного или фактического возникновения чрезвычайной ситуации | кол-во мероприятий | 43 | 22 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Все организации, привлеченные по результатам предварительного отбора, соответствуют конкурсным требованиям | кол-во организаций, не соответствующих конкурсным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны | Время обнаружения чрезвычайной ситуации с момента возникновения источника чрезвычайной ситуации | мин | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | ||
Обеспеченность кадровым составом согласно штатному расписанию | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
Выполнение требований по профессиональной подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
Проведение учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации согласно профилю организации (учреждения, формирования), включенной в РСЧС | кол-во учений в год | 547 | 167 | 468 | В соответ- ствии с органи- зационно- методи- ческими указа- ниями и планом основных мероп- риятий на текущий год | В соответ- ствии с органи- зационно- методи- ческими указа- ниями и планом основных мероп- риятий на текущий год | В соответ- ствии с органи- зационно- методи- ческими указа- ниями и планом основных мероп- риятий на текущий год | |||
Проведение учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации в организациях и на предприятиях городского округа с участием их сотрудников и специалистов РСЧС | кол-во учений в год | 547 | 167 | 468 | В соответ- ствии с органи- зационно- методи- ческими указа- ниями и планом основных мероп- риятий на текущий год | В соответ- ствии с органи- зационно- методи- ческими указа- ниями и планом основных мероп- риятий на текущий год | В соответ- ствии с органи- зационно- методи- ческими указа- ниями и планом основных мероп- риятий на текущий год | |||
Обеспеченность табельным оборудованием, оснащением, средствами защиты, транспортом и иным имуществом, соответствующим установленным требованиям | % | 87 | 91 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | Все муниципальные учреждения оснащены средствами пожарной защиты, предусмотренной Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и иными нормативными документами | % учреждений | 57 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Территория городского округа оснащена необходимым количеством средств пожарной защиты (стенды, гидранты,...) | % территорий | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Проведение пропаганды пожарной безопасности | % населения | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
Проведение обучения мерам пожарной безопасности | % населения | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
Управление здравоохранения города Пензы (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 08.09.2011 N 1071/1) | ||||||||||
Организация в городе оказания экстренной медицинской помощи, в том числе службой скорой медицинской помощи; первичной медико-санитарной помощи; стационарной медицинской помощи; специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях стационаров; медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; осуществление контроля за соблюдением стандартов медицинской помощи; обеспечение граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на территории города | 1. Организация стационарной медицинской помощи | Количество коек по проектной мощности в муниципальных учреждениях здравоохранения | Ед. | 2715 | 2835 | 2500 | - | - | - | |
Количество коек фактически развернутых в муниципальных учреждениях здравоохранения | Ед. | 2715 | 2835 | 2500 | - | - | - | |||
Обеспеченность стационарами всего (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах по норме | % | 67,5 | 107,7 | 68 | - | - | - | |||
Обеспеченность стационарами круглосуточными (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах круглосуточных по норме | % | 58,2 | 101,9 | 60,2 | - | - | - | |||
Среднее число дней функционирования койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | Дней | 320 | 326,04 | 317 | - | - | - | |||
Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения | Чел./1000 жителей | 185,1 | 216,4 | 188,4 | - | - | - | |||
Количество услуг в расчете на 1 обратившегося за медицинской помощью | Койко-дней/чел. | 10,5 | 11,1 | 10,7 | - | - | - | |||
Число койко-дней на 1000 жителей (обеспеченность круглосуточными стационарами) | Койко-дней/1000 жителей | 1851,4 | 2102,9 | 1883,6 | - | - | - | |||
Уровень госпитализации на 1000 жителей | % | 18,5 | 18,4 | 18,8 | - | - | - | |||
Средняя длительность лечения | Дней | 10,2 | 9,73 | 10 | - | - | - | |||
Смертность пациентов в условиях оказания стационарной медицинской помощи | Чел./1000 жителей | 2,2 | 1,38 | 2 | - | - | - | |||
Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | - | - | - | 80 | 80 | 80 | |||
Выполнение плана койко-дней в круглосуточных стационарах | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |||
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами | % | - | - | - | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||
Удельный вес больных выписанных с улучшением и выздоровлением от количества пролеченных больных | % | - | - | - | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | |||
2. Оказание амбулаторно- поликлинической помощи в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов | Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения (дневных стационарах) на 1000 жителей | Чел. 1000 жителей | 52,5 | 61,1 | 54,0 | - | - | - | ||
Обеспеченность стационарами дневными всех типов (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах дневных всех типов по норме в РФ | % | 134,2 | 113,4 | 133,8 | - | - | - | |||
Число койко-дней в дневном стационаре на 1000 жителей | Койко-дней/1000 жителей | 569,9 | 656,4 | 562,1 | - | - | - | |||
Число пациенто-дней в условиях дневных стационаров | Пациенто-дней | 289660 | 283986 | 272120 | - | - | - | |||
Обеспеченность поликлиниками (отношение фактического (прогнозного) числа посещений в поликлинике на 1000 населения к нормативному числу посещений на 1000 населения по норме РФ | % | 58,3 | 119 | 59,2 | - | - | - | |||
Количество посещений поликлиник | Ед. | 4902200 | 2148804 | 2194470 | - | - | - | |||
Удельный вес посещений поликлиник по поводу заболеваемости | % | 64 | 63,5 | 63 | - | - | - | |||
Удельный вес посещений поликлиник по поводу профосмотров | % | 36 | 36,5 | 37,0 | - | - | - | |||
Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | - | - | - | 80 | 80 | 80 | |||
Обеспеченность амбулаторно- поликлинической помощью | Посещений на 1 жителя | - | - | - | 10,989 | 10,989 | 10,989 | |||
Выполнение плана койко-дней в дневных стационарах | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |||
Выполнение плана стоматологических и зубоврачебных посещений | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |||
Срок ожидания плановой медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических учреждениях - прием к врачу-терапевту участковому, врачу общей практики, врачу-педиатру участковому - абсолютный показатель | Дней | - | - | - | до 1 дня в день обращения | до 1 дня в день обращения | до 1 дня в день обращения | |||
Срок ожидания плановой медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических учреждениях - прием к врачу-специалисту и проведение диагностических и лабораторных исследований - абсолютный показатель | Дней | - | - | - | до 14 | до 14 | до 14 | |||
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами | % | - | - | - | 95 | 95 | 95 | |||
3. Оказание скорой медицинской помощи | Количество вызовов | Ед. | 174200 | 197029 | 181967 | - | - | - | ||
Обеспеченность скорой медицинской помощью | Вызовы/1000 жителей | 342,4 | 372,5 | 340,7 | - | - | - | |||
Среднее время ожидания скорой медицинской помощи | Минут | 13 | 12 | 12 | - | - | - | |||
Обеспеченность скорой медицинской помощью (отношение фактического (прогнозного) числа вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения к нормативному числу вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения по нормам РФ | % | 94,8 | 108 | 94,6 | - | - | - | |||
Удовлетворенность населения скорой медицинской помощью | % от числа опрошенных | - | - | - | 80 | 80 | 80 | |||
Время ожидания бригады СМП - абсолютный показатель | Минут | - | - | - | не более 20 | не более 20 | не более 20 | |||
Обеспеченность скорой медицинской помощью | Вызов на 1 жителя в год | - | - | - | 0,318 | 0,318 | 0,318 | |||
Удельный вес выездов бригад СМП позже 15 минут | % | - | - | - | не более 7 | не более 7 | не более 7 | |||
Расхождение диагнозов при госпитализации | % | - | - | - | не более 10 | не более 10 | не более 10 | |||
Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации | Ед. на 1000 человек в квартал | - | - | - | не более 0,005 | не более 0,005 | не более 0,005 | |||
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами | % | - | - | - | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||
4. Организация транспортного обслуживания предоставления муниципальных услуг в сфере здравоохранения | Среднее время доступности транспортного средства (от момента получения заявки до момента приезда к месту вызова) | час | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | ||
Не предоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса А | % | Не > 2% | Не > 2% | Не > 2% | - | - | - | |||
Не предоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса В | % | Не > 5% | Не > 5% | Не > 5% | - | - | - | |||
Не предоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса С | % | Не > 10% | Не > 10% | Не > 10% | - | - | - | |||
Не предоставление обслуживания иным автотранспортом | % | Не > 15% | Не > 15% | Не > 15% | - | - | - | |||
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами | % | - | - | - | 95 | 95 | 95 | |||
Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации | % | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
Замещение классов санитарных автомобилей в случаях недоступности санитарного автомобиля необходимого класса | % | - | - | - | не более 10 | не более 10 | не более 10 | |||
5. Организация обеспечения детским питанием и диетическим и пищевыми продуктами | Среднее время приема 1 рецепта на раздаточном пункте | Мин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Среднее время выдачи продуктов питания 1 потребителю | Мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Укомплектованность кадрами раздаточных пунктов | % | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | |||
Укомплектованность кадрами цехов молочной кухни | % | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | |||
Удовлетворенность населения качеством предоставления Услуги | % от числа опрошенных | - | - | - | 80 | 80 | 80 | |||
6. Оздоровление детей в санаториях | Уровень качества лечения (при ведомственной и вневедомственной экспертизе) | % | Не < 90% | Не < 90% | Не < 90% | - | - | - | ||
Занятость койки | Дней | Не < 300 | Не < 300 | Не < 300 | Не < 290 | Не < 290 | Не < 290 | |||
Выполнение плана койко-дней | % | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | |||
Удовлетворенность населения качеством предоставления Услуги | % от числа опрошенных | - | - | - | 80 | 80 | 80 | |||
Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации | % | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
Уровень качества лечения (при ведомственной и вневедомственной экспертизе) | Баллы | - | - | - | не менее 0,9 | не менее 0,9 | не менее 0,9 | |||
Эффективность лечения | % | - | - | - | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | |||
Социальное управление города Пензы | ||||||||||
Осуществление контроля за организацией социального обслуживания семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях в соответствии с действующим законодательством | 1. Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Количество учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Число обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов на дому | Ед. | 4616 | 4633 | 4636 | 4639 | 4639 | 4639 | |||
Обеспеченность обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов учреждениями социального обслуживания | Ед./1000 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Обеспеченность отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениями дневного пребывания детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Количество предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания | Ед. | 963126 | 967409 | 973357 | 978769 | 978769 | 978769 | |||
Число работников в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого Возраста и инвалидов | Чел. | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | |||
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, приходящихся на одного работника в учреждениях социального обслуживания (в отделениях социального обслуживания на дому) | Чел./1 работника | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |||
2. Организация социальной поддержки детей и семейных форм организации | Количество обращений жителей города | Ед. | 22800 | 22990 | 23170 | 23250 | 23250 | 23250 | ||
Число жителей города, охваченных различными формами социальной поддержки | Чел. | 36789 | 37033 | 37323 | 37470 | 37470 | 37470 | |||
Обеспеченность обслуживаемых жителей города различными формами социальной поддержки | Количество услуг/1000 жителей | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
3. Организация социальной реабилитации несовершеннолетних | Число несовершеннолетних жителей города, охваченных различными формами социальной реабилитации | Чел. | 17040 | 17150 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | ||
Количество зарегистрированных обращений | Ед. | 9190 | 9250 | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 | |||
Обеспеченность социально- реабилитационными отделениями для несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Число реабилитированных несовершеннолетних жителей города | Чел. | 10150 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | |||
4. Расширение спектра предоставляемых населению социальных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 3,8 | 3,9 | 5,6 | 8,2 | 7,6 | 7,0 | ||
5. Развитие сети учреждений социального обслуживания населения | Обеспеченность отделениями социального обслуживания на дому | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспеченность отделениями срочного социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Обеспеченность службами психолого- педагогической помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Обеспеченность специалистами социально-правовой защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Обеспеченность отделениями помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Обеспеченность организационно- методическими отделениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 08.09.2011 N 1071/1) | ||||||||||
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы | 1. Организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий | Ед. | 230 | 240 | 210 | - | - | - | |
Число участников общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий | Чел. | 37926 | 38226 | 30000 | - | - | - | |||
Количество проводимых общегородских и городских спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий по видам спорта в течение квартала | Количество мероприятий | - | - | - | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | |||
Культивирование видов спорта в течение года | количество направлений | - | - | - | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | |||
Доля потребителей удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги | % | - | - | - | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | |||
Удельный вес числа участников городских физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа жителей города Пензы | % | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | |||
2. Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности | Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.) | Ед. | 10 | 10 | 10 | |||||
Число обучающихся | Чел. | 5341 | 4700 | 4400 | ||||||
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | ||||||
Количество обучающихся, которые имеют массовые разряды | % | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | ||||||
Сохранность контингента обучающихся на конец учебного года на этапе начальной подготовки | % | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | ||||||
Доля обучающихся, участвующих в городских, областных и региональных соревнованиях | % | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | ||||||
3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений | Количество учащихся спортивных школ, занимающихся на муниципальных сооружениях | Чел. | 74376 | 82950 | 80000 | |||||
Количество населения города, занимающегося на муниципальных спортсооружениях | Чел. | 247600 | 276120 | 270000 | ||||||
В организации ведется учет проверок качества оказания услуг, имеется книга (журнал) регистрации жалоб на качество услуг при условии нахождения ее в доступном для потребителей месте | Наличие книги (журнала) регистрации жалоб на качество услуг | Да/нет | Да/нет | Да/нет | ||||||
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||||
Уровень совместительства кадров | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | ||||||
Доля инструкторов, имеющих специальное образование и стаж работы не менее 5 лет, от общего числа инструкторов | % | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | ||||||
Уровень пополнения спортивной базы | % | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | ||||||
4. Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу | Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала | % | 95 | 95 | 95 | - | - | - | ||
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава | % | - | - | 10 | - | - | - | |||
Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов) | Количество игроков | 24 | - | 20 | - | - | - | |||
Количество зрителей (одна игра, для первого и второго дивизионов) | Зрителей на 1000 человек | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | |||
Количество проводимых мастер-классов для МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение - футбол (в год) | Количество мастер-классов | 22 | 22 | 12 | - | - | - | |||
Количество спаррингов между спортивным резервом команды и командой МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение - футбол (в год) | Количество спаррингов | 20 | 20 | 3 | - | - | - | |||
Количество игр (в год) | количество игр | - | - | - | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | |||
Количество набранных очков (в год) | Количество набранных очков | - | - | - | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | |||
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги | % | - | - | - | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | |||
5. Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях по регби | Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала | % | 95 | 95 | 95 | - | - | - | ||
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава | % | - | - | - | - | - | - | |||
Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов) | Количество игроков- профессионалов | 32 | 32 | 25 | - | - | - | |||
Участие игроков Организации в национальной сборной команде | Количество игроков | 10 | 10 | 2 | - | - | - | |||
Наличие мастеров спорта в команде Организации | Количество мастеров спорта | 27 | 27 | 25 | - | - | - | |||
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги | % | - | - | - | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | |||
Количество игр (в год) | Количество игр | - | - | - | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | |||
Количество побед (в год) | Количество побед | - | - | - | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | |||
Участие игроков Организации в национальной сборной команде | Количество игроков Организации в национальной сборной команде | - | - | - | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | |||
6. Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на Всероссийских и Международных соревнованиях по Велоспорту | Участие спортсменов Организации в сборной команде РФ | Количество спортсменов | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | ||
Наличие мастеров спорта в команде Организации | Количество мастеров спорта | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | |||
Доля потребителей, удовлетворенных качеством организации муниципальной услуги | % | - | - | - | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | |||
Развитие на территории городского округа молодежной политики | 7. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий по молодежной политике | Количество организованных и проведенных общегородских мероприятий по молодежной политике | Количество мероприятий | 63 | 16 | 14 | ||||
Количество потребителей Услуги, на одно мероприятие | Количество потребителей | 240 | 240 | 100 | ||||||
Соблюдение общественного порядка и безопасности участников | Количество нарушений законодательных нормативных актов | - | - | - | ||||||
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных качеством оказания Услуги, определяемая на основе опроса потребителей Услуги | % | 90 | 90 | 90 | ||||||
Уровень участия в мероприятии детских и молодежных общественных организаций | % | 80 | 80 | 80 | ||||||
Информационное сопровождение проведения и организации мероприятия в СМИ | Количество сообщений в СМИ | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | ||||||
Количество потребителей Услуги на одно мероприятие | чел. | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | ||||||
Соблюдение общественного порядка и безопасности участников, количество нарушений законодательных и иных нормативных актов | отсутствие нарушений | отсутствие нарушений | отсутствие нарушений | отсутствие нарушений | ||||||
8. Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждениях | Востребованность Услуги детскими и молодежными общественными организациями | Кол-во организаций | 63 | 16 | 10 | |||||
Количество потребителей Услуги, в год | % от муниципального задания | - | 100 | 100 | ||||||
Соблюдение законодательных и иных нормативных актов | Количество нарушений законодательных нормативных актов | - | - | - | ||||||
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных качеством оказания Услуги, определяемая на основе опроса потребителей Услуги | % | 90 | 90 | 90 | ||||||
Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | % | 95 | 95 | 95 | ||||||
Доля детей и молодежи, принявших участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего числа детей и молодежи | % | 11 | 11 | 11 | ||||||
Уровень участия детских и молодежных общественных объединений в работе учреждения | % | 20 | 20 | 20 | ||||||
Наличие в отчетном периоде зарегистрированных мотивированных жалоб от потребителей услуг на качество предоставляемой Услуги | Отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуги | Отсутствие обоснован- ных письменных жалоб на качество предостав- ления услуги | Отсутствие обоснован- ных письменных жалоб на качество предостав- ления услуги | Отсутствие обоснован- ных письменных жалоб на качество предостав- ления услуги | ||||||
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы | 9. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере физической культуры и спорта, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 0,2 | 0,17 | 0,83 | ||||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 0,13 | 0,06 | 0,42 | ||||||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 0,001 | 0,001 | 0,27 | ||||||
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 08.09.2011 N 1071/1) | ||||||||||
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда | 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Пензенской области | Число учащихся | Чел. | 40022 | 38819 | 39098 | - | - | - | |
Число общеобразовательных учреждений | Ед. | 83 | 80 | 80 | - | - | - | |||
Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе | % | 58,0 | 30,0 | 57,5 | - | - | - | |||
Обеспеченность учащихся общеобразовательными учреждениями | Ед./1000 чел. | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||
Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования: 10 - 11 классы; профессиональные училища, техникумы и т.д. | % | 100,0 68,6 31,2 | 100,0 68,0 31,9 | 100,0 65,0 35,0 | - - - | - - - | - - - | |||
Укомплектованность штатов педагогических работников в общеобразовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | |||
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | % | 93,5 | 92,3 | 94,2 | - | - | - | |||
Удельный вес учащихся, получивших по ЕГЭ оценки 4 и 5 баллов по пятибалльной шкале | % | 50,3 | - | - | - | - | - | |||
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений | % | - | 97,6 | 97,8 | - | - | - | |||
Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной техникой | % | 70,0 | - | - | - | - | - | |||
Чел/1 единицу компьютерной техники | 15 | 12 | - | - | - | |||||
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами в соответствии с лицензионными требованиями и штатным расписанием | % | - | - | - | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | |||
Удельный вес учащихся, освоивших программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по результатам промежуточной аттестации | % | - | - | - | Не менее 99 | Не менее 99 | Не менее 99 | |||
Удельный вес выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании по результатам государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена | % | - | - | - | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 | |||
Удовлетворенность учащихся качеством обучения (по итогам анкетирования) | % | - | - | - | Не ниже 85 | Не ниже 85 | Не ниже 85 | |||
Охват детей школьного возраста всеми формами общего образования (по итогам учета детей в микрорайоне ОУ) | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |||
2. Организация предоставления дополнительного образования | Число учащихся в системе дополнительного образования | чел. | 22536 | 26017 | 22139 | - | - | - | ||
Охват учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (школьными кружками и секциями) | % от общей численности | 92,9 | 93,1 | 93,3 | - | - | - | |||
Отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, к числу учащихся в общеобразовательных учреждениях | % | 57,0 | 67,0 | 56,6 | - | - | - | |||
Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями олимпиад, соревнований, конкурсов на муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях | % Муниципальный уровень | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - | - | - | |||
Региональный уровень | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - | - | - | ||||
Общероссийский уровень | 1,42 | 1,42 | 1,42 | - | - | - | ||||
Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся (% от контингента), в том числе на городском уровне на региональном уровне на федеральном, международном уровнях | % | - - - | - - - | - - - | не менее 3 не менее 1,5 не менее 0,3 | не менее 3 не менее 1,5 не менее 0,3 | не менее 3 не менее 1,5 не менее 0,3 | |||
Доля обучающихся в системе дополнительного образования детей, которые получили (прослушали) полный объем дополнительного образования по утвержденному плану | % | - | - | - | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | |||
Удовлетворенность детей и родителей (законных представителей) качеством Услуги | % | - | - | - | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | |||
3. Организация отдыха детей | Нарушения в организации питания воспитанников | Кол-во случаев нарушения | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
Наличие случаев травматизма воспитанников во время нахождения в Учреждении | Кол-во случаев травматизма | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
Нарушение воспитанниками режима пребывания в Учреждении | Кол-во нарушений | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
Наличие жалоб на нарушение требований Стандарта | Шт. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях в общем числе учащихся общеобразовательных учреждений | % | - | - | - | Не менее 6,8 | Не менее 6,8 | Не менее 6,8 | |||
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги | % | - | - | - | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | |||
4. Проведение мероприятий в области образования | Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, педагогов Учреждений | Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей | 5 | 5 | 5 | - | - | - | ||
Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях учащихся образовательных учреждений | Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей | 47 | 47 | 47 | - | - | - | |||
Охват учащихся внеучебной деятельностью в учреждениях | Кол-во учащихся % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - | - | - | |||
Разнообразие направлений конкурсных мероприятий, в которых участвовали Учреждения (художественно- эстетическое, военно- патриотическое, эколого- биологическое, научно-техническое, туристско- краеведческое, физкультурно- спортивное, социально- педагогическое, культурологическое) | Кол-во направлений | - | - | - | Не менее 3-х | Не менее 3-х | Не менее 3-х | |||
Доля муниципальных образовательных учреждений от общего числа Учреждений, принявших участие в конкурсных мероприятиях городского, областного, всероссийского и международного уровней | % | - | - | - | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | |||
Доля победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства городского, областного, всероссийского и международного уровней от общего количества педагогических работников, принимавших участие в названных мероприятиях | % | - | - | - | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | |||
Доля победителей и призеров областного, всероссийского, международного уровней (олимпиады, конференции, иные конкурсные мероприятия для обучающихся, воспитанников) от общего количества участников названных мероприятий | % | - | - | - | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | |||
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда | 5. Привлечение подростков и молодежи к различным формам труда, оказание помощи в профессиональном самоопределении | Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных, мероприятиях от общего количества (% от контингента), в том числе: городских Региональных федеральных, международных | Кол-во учащихся, (%) | 4,0 2,0 0,5 | 4,0 2,0 0,5 | 4,0 2,0 0,5 | - - - | - - - | - - - | |
Учреждение в образовательном процессе реализует образовательных программы с применением информационных технологий | % от общего числа программ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | |||
Удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) качеством Услуги | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | |||
Укомплектованность Учреждения педагогическими кадрами в соответствии с лицензионными требованиями и штатным расписанием | % | - | - | - | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | |||
Удельный вес обучающихся по программам профессиональной подготовки, сдавших квалификационный экзамен (с присвоением квалификации или рабочего разряда) | % | - | - | - | Не менее 75 | Не менее 75 | Не менее 75 | |||
Доля от общего количества обучающихся в Учреждении, принимающих участие в конкурсных мероприятиях по профессиональной ориентации городского, областного, всероссийского и международного уровней (конкурсы, фестивали, смотры, выставки, конференции) | % | - | - | - | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | |||
Удовлетворение потребителей качеством предоставляемой Услуги | % | - | - | - | Не ниже 85 | Не ниже 85 | Не ниже 85 | |||
6. Обслуживание, бесперебойное и своевременное материально- техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пензы | Выполнение перечня работ в соответствии с установленным муниципальным заданием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | ||
Количество аварийных ситуаций в зданиях и помещениях потребителей Услуги | Шт. | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |||
Сроки ликвидации аварийных ситуаций | Кол-во суток с момента поступления заявок | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Средняя продолжительность рассмотрения заявок учреждений на необходимость предоставления Услуги | Кол-во дней | 10 | 10 | 10 | - | - | - | |||
7. Обслуживание зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение | Выполнение перечня работ в соответствии с установленным муниципальным заданием | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Доля образовательных учреждений принятых к новому учебному году от общего числа образовательных учреждений с первого предъявления | % | - | - | - | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | |||
Доля учреждений удовлетворенных условиями и качеством предоставления муниципальной услуги | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |||
Содержание зданий, помещений сооружений, территорий образовательных учреждений согласно СанПиН | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |||
Совершенствование организационно- экономического механизма функционирования сферы образования | 8. Расширение спектра предоставляемых населению образовательных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета города Пензы, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 6,6 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета города Пензы, от представления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 7,0 | 6,8 | 5,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |||
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета города Пензы, от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 0,54 | 3,9 | 3,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 0,1 | 2,9 | 1,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда | 9. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | Число воспитанников | Чел. | 15366 | 14075 | 17825 | - | - | - | |
Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Чел. | 5500 | 6000 | 6300 | - | - | - | |||
Число дошкольных образовательных учреждений | Ед. | 88 | 83 | 83 | - | - | - | |||
Обеспеченность воспитанников местами в дошкольных образовательных учреждениях | Мест/ 2 50 чел. | 156 | 157 | 177,8 | - | - | - | |||
Обеспеченность площадью на 1 воспитанника дошкольного образовательного учреждения | Фактическая площадь/ нормативная площадь, % | 108,0 | 88,0 | 88,0 | - | - | - | |||
Охват детей дошкольным образованием и воспитанием | % | 63,0 | 65,0 | 71,1 | - | - | - | |||
Охват детей старше 5 лет, дошкольным образованием и воспитанием | % | 80,0 | 81,0 | 81,9 | - | - | - | |||
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 55,0 | 55,5 | 55,7 | - | - | - | |||
Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 18,0 | 18,0 | 18,5 | - | - | - | |||
Реальная посещаемость детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Дето-дни | 2196784 | 2408455 | 2591400 | - | - | - | |||
Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на 1 место) | Чел. | 1,6 | 1,6 | 1,23 | - | - | - | |||
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе | % | 41,0 | 45,0 | 48,0 | - | - | - | |||
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию | % | - | - | - | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||
Поддержание температуры воздуха в дошкольных образовательных учреждениях | Кол-во градусов | - | - | - | +21 - +24 - в групповом помещении, +19 - +20 - в спальном помещении | +21 - +24 - в групповом помещении, +19 - +20 - в спальном помещении | +21 - +24 - в групповом помещении, +19 - +20 - в спальном помещении | |||
Использование детской мебели с учетом антропометрических показателей | Кол-во размеров | - | - | - | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | |||
Снижение среднегодового количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни | Кол-во дней | - | - | - | не более 14,5 | не более 14,5 | не более 14,5 | |||
Предупреждение травматизма детей | Кол-во травм | - | - | - | отсутствие травм | отсутствие травм | отсутствие травм | |||
Внедрение комплекса закаливающих мероприятий с использованием природных факторов (вода, воздух, солнечные лучи) | Кол-во видов | - | - | - | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | |||
Использование в режиме дня разных форм организаций двигательной активности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, корригирующая гимнастика, дни здоровья, физкультурные досуги и развлечения, подвижные игры, элементы спортивных игр, кружки физкультурной направленности, индивидуальная работа) | Кол-во форм | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | |||
Доля потребителей Услуги, удовлетворенных условиями и качеством предоставления Услуги | % | - | - | - | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ | ||||||||||
Организация работы транспорта на территории города Пензы | Организация и обеспечение транспортного обслуживания населения | Уровень охвата населения транспортным обслуживанием | % | 61,95 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
Доля частного сектора в общем объеме пассажирских перевозок | % | 36,1 | 40,8 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | |||
Доля расходов на транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения, распределяемых в рамках конкурсов на обслуживание маршрутов, в общем объеме соответствующих расходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ | ||||||||||
Осуществление общего руководства, координацию и контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений жилищно- коммунального хозяйства. Участие в разработке и выполнении программ жилищно- коммунального обслуживания населения на территории города | 1. организация в границах города электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Общая площадь отапливаемых помещений в городе | Тыс. кв. м. | 6089,709 | 6089,709 | 6089, 709 | 11062,3 | 11062,3 | 11322,3 | |
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением | % | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | |||
Уровень обеспеченности города системами теплоснабжения (от потребности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Доля населения города, пользующихся водоснабжением, водоотведением | % | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | |||
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | |||
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного канализацией | % | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | |||
2. Содержание муниципального жилищного фонда | Для капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда (от потребности) | % | 5,0 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 0,05 | 0,76 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Доля жилищного фонда с износом от 0 до 30% | % | 79,6 | 79,33 | 79,2 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | |||
Доля жилищного фонда с износом от 31 до 65% | % | 18,6 | 19,9 | 18,91 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | |||
Доля жилищного фонда с износом от 66% до 70% | % | 0,87 | 0,85 | 0,93 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |||
Доля жилищного фонда с износом свыше 70% | % | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |||
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного газом | % | 95,8 | 95,9 | 96 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | |||
Уровень газификации (удельный вес газифицированных сетевым газом жилых зданий, квартир) | % | 96,8 | 95,9 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | |||
3. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вграницах городского округа | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | тыс. кв. м. | 474,51 | 700 | 700 | 593,22 | 771,07 | 990,04 | ||
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта | % | 9,4 | 15,3 | 18,1 | 15,3 | 19,9 | 25,6 | |||
Площадь построенных автомобильных дорог общего пользования | тыс. кв. м. | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | Площадь зеленых насаждений от общей площади территории городского округа | тыс. кв. м. | 3628 | 3628 | 3628 | 3628 | 3628 | 3628 | ||
Количество установленных урн | Ед. | 379 | 79 | 415 | 480 | 480 | 480 | |||
5. Организация освещения улиц | Количество светоточек | Ед. | 24738 | 24920 | 25133 | 25354 | 25354 | 25354 | ||
Площадь освещенных дорог от общей длины дорог | % | 89 | 89,5 | 91 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | |||
6. Содержание мест захоронений | Общая площадь захоронения на территории городского округа | Га | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | ||
Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил | % | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||
7. Организация текущего содержания пригородных лесов | Процент прижившихся лесных культур в результате искусственного лесовосстановления | % высаженных в результате искусственного лесовосста- новления лесных культур прижились | - | - | 85 | - | - | - | ||
Площадь проведенных рубок ухода за лесом | га | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Процент площади городских лесов, используемый в рекреационных целях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Протяженность построенных, реконструированных и содержащихся дорог противопожарного назначения | км | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Устройство минерализованных полос | км | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Устройство противопожарных барьеров и разрывов | км | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Подготовка противопожарных пунктов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Устройство мест отдыха в лесу | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | |||
Наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов | га | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Профилактические биотехнические мероприятия | га | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Санитарно- оздоровительные мероприятия | Га/куб. м | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | |||
Число погибших лесных насаждений от повреждений вредными насекомыми | шт. | - | - | - | - | - | - | |||
Число погибших лесных насаждений от лесных пожаров | шт. | - | 21600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |||
8. Создание условий для жителей городского округа услугами бытового обслуживания | Соблюдение сроков выполнения работ по уборке помещений | Кол-во случаев несоблюдения сроков | - | - | - | - | - | - | ||
Санитарный день | Дней в неделю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Количество обоснованных жалоб на качество работы | Кол-во жалоб | - | - | - | - | - | - | |||
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ | ||||||||||
Составление проекта бюджета г. Пензы и организация исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным Кодексом; Составление отчета об исполнении бюджета г. Пензы | 1. Составление проекта бюджета города | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ | % | 18,6 | 40,9 | 44,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | |
Планируемый объем дефицита бюджета города на очередной финансовый год | Не более % | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | |||
2. Организация исполнения бюджета города на очередной финансовый год | Уровень отклонения фактических доходов бюджета города от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год | Не более % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета города в части собственных полномочий | % | 0,43 | 0,43 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | |||
3. Обслуживание муниципального долга | Общее количество случаев осуществленных муниципальных внутренних заимствований (в различных формах), в том числе переходящих на очередной финансовый год | Ед. | 21(20) | 17(19) | 24(15) | 16(13) | 14(10) | 14(10) | ||
Количество выданных муниципальных гарантий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ | ||||||||||
Обеспечение разработки, экспертизы, рассмотрения, согласования и представления на утверждение в установленном порядке градостроительной документации города Пензы о ее застройке, проведение научно- исследовательских работ в области градостроительства | 1. Регулирование градостроительной деятельности, архитектуры строительства на территории города | Количество выданных разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования | Ед. | 134 | 086 | 096 | 105 | 118 | 121 | |
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства | Ед. | 120 | 128 | 135 | 139 | 148 | 155 | |||
Количество выданных разрешений на право производства инженерно- геодезических и инженерно- геологических изысканий на территории муниципального образования | Ед. | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |||
Количество зарегистрированных обращений по вопросам осуществления архитектурной и градостроительной деятельности физических и юридических лиц | Ед. | 5958 | 9598 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||
Доля рассмотренных и удовлетворенных обращений физических и юридических лиц по вопросам осуществления архитектурной и градостроительной деятельности в общем количестве таких обращений | % | 79% | 98% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||
Координация и методическое руководство работ по комплексной модернизации сложившейся застройки, реконструкции, капитальному ремонту жилых домов, объектов общественного назначения, реставрации зданий и сооружений, являющихся объектами исторического и культурного наследия, по развитию систем инженерно- транспортной инфраструктуры и благоустройству реконструируемых территорий | 2. Разработка и реализация планов капитального строительства на территории города | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за счет всех источников финансирования к ВРП Пензенской области, всего | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1. Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования | Общее количество объектов муниципальной собственности, включенных в реестр (в течение отчетного года) | Ед. | 45 | 984 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
2. Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию | Количество муниципальных унитарных предприятий (на конец отчетного года) | Ед. | 23 | 38 | 37 | 15 | 15 | 15 | ||
Количество организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию (на конец отчетного года) | Ед. | 4 | 17 | 17 | 39 | 39 | 39 | |||
Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат от их деятельности, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий | % | 47,8 | 56,1 | 54,8 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||
Доля организаций с участием в уставном капитале муниципального образования, имеющих положительный финансовый результат от их деятельности, в общем количестве таких организаций | % | 75 | 64,7 | 76,4 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | |||
3. Организация Эффективного управления муниципальной собственностью | Количество приватизированных объектов муниципальной собственности (в течение отчетного года) | Ед. | 36 | 15 | 24 | 4 | 4 | 4* | ||
Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (на конец отчетного года) | Ед. | 839(266) | 724(277) | 610(286) | 596(217) | 596(217) | 596(217) |