Приложение к Решению от 28.02.2005 г № 22 Отчет

Отчет «По ведомственной структуре расходов бюджета зато заречный пензенской области» за 2004 год (тыс. руб.)


N п/п Наименование ведомств, получателей бюджетных средств Бюджет за 2004 г Факт % исп-я
1. Администрация ЗАТО Заречный 28888 25417 88,0
1.1. Функционирование органов местного самоуправления 21348 20444 95,8
Содержание органов местного самоуправления 11970 11913 99,5
Денежное содержание аппарата 11970 11913 99,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9378 8531 91,0
Расходы на содержание аппарата 9378 8531 91,0
1.2. Информатика (информационное обеспечение) 580 454 78,3
Государственная поддержка информационного обеспечения 580 454 78,3
Информационное обеспечение 580 454 78,3
Субсидии, субвенции, текущие трансферты 580 454 78,3
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 580 454 78,3
1.3. Проведение выборов и референдумов 1300 1080 83,1
Расходы на проведение выборов и референдумов 1300 1080 83,1
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 1300 1080 83,1
1.4. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 5660 3439 60,8
1.4.1. Муниципальная программа "Создание условий и предпосылок для повышения эффективности управления и деятельности организаций г. Заречного на период 2004 2006 гг." 5500 3279 59,6
1.4.2. Проведение независимой экспертизы фактических затрат на содержание, ремонт жилья и оказание услуг 160 160 100,0
2. Собрание представителей ЗАТО Заречный 1572 1354 86,1
2.1. Функционирование органов местного самоуправления 1572 1354 86,1
Содержание органов местного самоуправления 801 770 96,1
2.1.1. Денежное содержание аппарата 801 770 96,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 771 584 75,7
2.1.2. Расходы на содержание аппарата 771 584 75,7
3. Комитет по управлению имуществом 37660 37009 98,3
3.1. Функционирование органов местного самоуправления 2659 2299 86,5
3.1.1. Содержание органов местного самоуправления 1701 1645 96,7
Денежное содержание аппарата 1701 1645 96,7
3.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 958 654 68,3
Расходы на содержание аппарата 958 654 68,3
3.2. Земельные ресурсы 1050 875 83,3
3.2.1. Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 1050 875 83,3
Прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов (Инвентаризация земель) 1050 875 83,3
3.3. Прочие расходы 33951 33835 99,7
3.3.1. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (Уставный фонд) 33000 33000 100,0
3.3.2. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (Содержание казны) 951 835 87,8
4. Финансовое управление г. Заречного 3567 3314 92,9
4.1. Функционирование органов местного самоуправления 3567 3314 92,9
Содержание органов местного самоуправления 2236 2117 94,7
4.1.1. Денежное содержание аппарата 2236 2117 94,7
4.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1331 1197 89,9
Расходы на содержание аппарата 1331 1197 89,9
5. Финансовое управление г. Заречного 747752 707728 94,6
5.1. Отдел внутренних дел г. Заречного 26964 24024 89,1
Органы внутренних дел 26964 24024 89,1
Обеспечение личного состава войск (сил) 26964 24024 89,1
Содержание подведомственных структур 26964 24024 89,1
5.2. Строительство 338061 315549 93,3
5.2.1. Государственные капитальные вложения 209061 199566 95,5
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 209061 199566 95,5
Капитальные вложения в основные фонды 209061 199566 95,5
5.2.1.1. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 22996 13501 58,7
5.2.1.1.1. Субвенции на приобретение и модернизацию оборудования длительного пользования 13103 13103 100,0
5.2.1.1.2. Приобретение и модернизация оборудования длительного пользования за счет собственных средств 9893 398 4,0
5.2.1.2. Капитальное строительство 186065 186065 100,0
5,2.1.2.1. Субвенции на капитальное строительство 155352 155352 100,0
5.2.1.2.2. Капитальное строительство за счет собственных средств 10000 10000 100,0
5.2.1.2.3. Субвенции на реализацию программ развития регионов 15000 15000 100,0
5.2.1.2.4. Расходы на отселение 5713 5713 100,0
5.2.2. Капитальный ремонт 66000 61843 93,7
5.2.2.1. Субвенции на капитальный ремонт, в том числе: 5104 5104 100,0
5.2.2.1.1. Субвенции на капремонт объектов Комитета по физической культуре, спорту и туризму 3084 3084 100,0
5.2.2.1.2. Субвенции на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства (МП "БПК") 2020 2020 100,0
5.2.2.2. Капитальный ремонт Администрации 3050 3050 100,0
5.2.2.3. Кредиторская задолженность по капитальному ремонту Администрации 650 650 100,0
5.2.2.4. Капитальный ремонт жилого фонда МП "ЖСКХ" 16900 16900 100,0
5.2.2.5. Кредиторская задолженность по капитальному ремонту жилого фонда МП ЖСКХ 200 200 100,0
5.2.2.6. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства (МП "КБУ") 1031 970 94,1
5.2.2.7. Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности 16064 13967 86,9
5.2.2.8. Кредиторская задолженность по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 700 700 100,0
5.2.2.9. Капитальный ремонт объектов Департамента образования 16556 14557 87,9
5.2.2.9.1. Капитальный ремонт ДДУ 2484 2037 82,0
5.2.2.9.2. Капитальный ремонт школ 7067 6460 91,4
5.2.2.9.3. Капитальный ремонт внешкольных учреждений 6605 5860 88,7
5.2.2.9.4. Капитальный ремонт МОУ СПО "Зареченский многопрофильный колледж" 400 200 50,0
5.2.2.10. Капитальный ремонт объектов культуры и искусства 4309 4309 100,0
5.2.2.10.1. Капитальный ремонт дворцов 459 459 100,0
5.2.2.10.2. Капитальный ремонт библиотек 500 500 100,0
5.2.2.10.3. Кредиторская задолженность по капитальному ремонту Театра юного зрителя 2000 2000 100,0
5.2.2.10.4. Кредиторская задолженность по капитальному ремонту ЦПКиО "Заречье" 1350 1350 100,0
5.2.2.11. Капитальный ремонт объектов Департамента социальной защиты населения 744 744 100,0
5.2.2.12. Капитальный ремонт объектов Комитета по физической культуре, спорту и туризму 692 692 100,0
5.2.3. Государственная поддержка дорожного хозяйства 33000 32847 99,5
Целевые субсидии и субвенции 33000 32847 99,5
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 33000 32847 99,5
5.2.4. Прочие расходы 30000 27293 71,0
5.2.4.1. Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) 30000 21293 71,0
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 30000 21293 71,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30000 21293 71,0
5.3. Сельскохозяйственное производство 360 337 93,6
Прочие расходы в области сельского хозяйства 360 337 93,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 360 337 93,6
5.4. Земельные ресурсы -265 -265 100,0
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции -265 -265 100,0
Формирование региональных производственных фондов -265 -265 100,0
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов -265 -265 100,0
Выдача бюджетного кредита (ссуды) на формирование Муниципального "Фонда зерна и продовольствия" 1000 1000 100,0
Возврат бюджетного кредита (ссуды) на формирование Муниципального "Фонда зерна и продовольствия" -1265 -1265 100,0
5.5. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 4305 4057 94,2
5.5.1. Лесные ресурсы 2800 2800 100,0
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 2800 2800 100,0
5.5.2. Прочие текущие расходы на закупку товаров и услуг 2800 2800 100,0
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 1500 1252 83,5
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 1500 7252 83,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1500 1252 83,5
Субсидии государственным предприятиям и организациям других форм собственности на мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраной природы 1500 1252 83,5
5.5.3. Молодежная политика 5 5 100,0
Государственная поддержка в области молодежной политики (МУ УПР) 5 5 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 5 5 100,0
5.6. Транспорт, связь и информатика 59437 59437 100,0
Автомобильный транспорт (МП "Автотранс") 59437 59437 100,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 59437 59437 100,0
Целевые дотации и субсидии 59437 59437 100.0
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 59437 59437 100,0
5.7. Жилищное хозяйство 144728 138331 95,6
5.7.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 48081 45481 94,6
5.7.1.1. Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства 28744 28744 100,0
Субсидии на покрытие убытков организаций, в т.ч.: 28744 28744 100,0
Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров МУП "ЖСКХ" 28259 28259 100,0
Субсидии на покрытие убытков по содержанию общежития "Космос" 485 485 100,0
5.7.1.2. Расходы муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Трансферты населению (субсидии населению) 19337 16737 86,6
5.7.2. Коммунальное хозяйство 96647 92850 96,1
5.7.2.1. Государственная поддержка коммунального хозяйства 50585 46878 92,7
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 37075 33375 90,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской федерации 13510 13503 99,9
5.7.2.2. Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 44962 44872 99,8
Субсидии, субвенции и текущие расходы 44962 44872 99,8
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности (МП "КБУ") 38362 38362 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности (МУП "Горэлектросеть") 6600 6510 98,6
5.7.2.3. Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации 1100 1100 100,0
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 1100 1100 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности (МП БПК") 1100 1100 100,0
5.8. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 4878 4302 88,2
Обеспечение личного состава войск (сил) 4878 4302 88,2
Содержание подведомственных структур 4878 4302 88,2
5.9. Государственная противопожарная служба 8256 8188 99,2
Обеспечение личного состава войск (сил) 8256 8188 99,2
Содержание подведомственных структур 8256 8188 99,2
5.10. Прочие расходы в области образования (Центр занятости) 1849 1849 100,0
Ведомственные расходы на образование 1849 1849 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (Центр занятости) 1849 1849 100,0
5.10.1. Мероприятия по организации общественных работ в г. Заречном 489 489 100,0
5.10.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет 1360 1360 100,0
5.11. Государственная поддержка кинематографии (МДЦ "Россия") 5360 5320 99,3
5.11.1. Организации кинематографии 5300 5260 99,2
Прочие субсидии организациям кинематографии 5300 5260 99,2
5.11.2. Молодежная политика 60 60 100,0
Государственная поддержка в области молодежной политики (МУ УПР) 60 60 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 60 60 100,0
5.12. Средства массовой информации 3180 3180 100,0
Телевидение и радиовещание 1160 1160 100,0
5.12.1. Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний (радиовещания) 1160 1160 100,0
5.12.1.1. Целевые субсидии и субвенции 680 680 100,0
5.12.1.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 480 480 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Развитие телевидения и радиовещания в городе Заречном") 480 480 100,0
5.12.2. Периодическая печать и издательства 2020 2020 100,0
5.12.2.1. Государственная поддержка районных (городских) газет 2020 2020 100,0
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 2020 2020 100,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 2020 2020 100,0
5.13. Ведомственные расходы на здравоохранение 59503 53269 89,5
5.13.1. Больницы 43363 40957 94,5
5.13.2. Санатории, пансионаты и дома отдыха 3700 3218 87,0
5.13.3. Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения (МУКДП") 6300 5822 92,4
5.13.4. Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации 1750 1079 61,7
5.13.5. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 4170 2083 50,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 4170 2083 50,0
5.13.6. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 220 110 50,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Дети Заречного. Здоровое поколение") 220 110 50,0
5.14. Санитарно-эпидемиологический надзор 3880 3744 96,5
5.14.1. Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 2100 2044 97,3
Прочие субсидии в области санитарно-эпидемиологических надзоров 2100 2044 97,3
5.14.2. Прочие мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 1780 1700 95,5
Прочие текущие расходы на закупку товаров и услуг (программы) 1780 1700 95,5
5.15. Обязательное медицинское страхование 30146 30146 100,0
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования 30146 30146 100,0
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 30146 30146 100,0
5.16. Расходы на реализацию льгот, установленных федеральными законами 52440 52038 99,2
5.16.1. Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О соц. защите инвалидов в РФ", по бюджетам субъектов РФ 365 365 100,0
5.16.1.1. Субвенция на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (инвалидов) (МСЧ-59) 365 365 100,0
5.16.2. Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 22000 22000 100,0
5.16.3. Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 22083 21681 98,2
5.16.3.1. Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (ветеранов) (МСЧ-59) 1350 1278 94,7
5.16.3.2. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 19696 79696 100,0
5.16.3.3. Расходы на оплату установки телефонов ветеранам, и абонентская плата за телефоны (МП "ЕРКЦ") 1037 707 68,2
5.16.4. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 692 692 100,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (прочие категории) 692 692 100,0
5.16.5. Расходы бюджетов ЗАТО за счет передаваемых субвенций ФБ на финансирование текущих расходов, связанных с реализацией льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг по федеральным законам (МП ЕРКЦ) 7300 7300 100,0
Целевые субсидии и субвенции 7300 7300 100,0
5.17. Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 730 590 80,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 730 590 80,8
Выплаты процентов по муниципальному долгу 730 590 80,8
5.18. Прочие расходы 3940 3632 92,2
5.18.1. Резервные фонды 100 80 80,0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления 100 80 80,0
5.18.2. Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации 1820 1752 96,3
5.18.3. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (МУ "ГАТИ") 920 700 76,1
5.18.4. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Охрана труда") 100 100 100,0
5.18.5. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (филиал ФГУП "Ростехинвентаризация") 500 500 100,0
5.18.6. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (Инспекция МНС РФ по г. Заречному) 500 500 100,0
6. Департамент культуры и молодежной политики 55167 48862 88,6
6.1. Функционирование органов местного самоуправления 3852 3577 91,3
6.1.1. Содержание органов местного самоуправления 2475 2338 94,5
Денежное содержание аппарата 2475 2338 94,5
6.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1377 1179 85,6
Расходы на содержание аппарата 1377 1179 85,6
6.2. Культура и искусство 34250 30084 87,8
6.2.1. Ведомственные расходы на культуру и искусство 21740 19334 88,9
Дворцы, дома культуры, другие учреждения 6140 5306 86,4
Музеи и постоянные выставки 6000 5539 92,3
Библиотеки 9600 8489 88,4
6.2.2. Государственная поддержка театров, концертных организации и других организаций исполнительских искусств 4600 3975 86,4
6.2.3. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (театр) 0
6.2.4. Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 5000 4327 86,5
6.2.5. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (прочие учреждения) 0
6.2.6. Государственная поддержка деятельности цирковых организаций 2910 2448 84,1
Расходы цирковых организаций 2910 2448 84,1
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (цирк) 0
6.3. Общее образование 14178 12519 88,3
Ведомственные расходы на образование (ДШИ, Центр "Лад") 14178 12519 88,3
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ДШИ, Центр "Лад") 0
6.4. Прочие расходы в области образования 2187 2112 96,6
Ведомственные расходы на образование 2187 2112 96,6
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 2187 2112 96,6
6.5. Молодежная политика 615 565 91,9
Государственная поддержка в области молодежной политики 615 565 91,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 615 565 91,9
6.6. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 85 65 76,5
6.6.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Программа "Дети Заречного. Здоровое поколение") 65 65 100,0
6.6.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 20 0,0
7. Департамент образования 279348 260909 93,4
7.1. Функционирование органов местного самоуправления 6600 5894 89,3
Содержание органов местного самоуправления 5100 5094 99,9
7.1.1. Денежное содержание аппарата 5100 5094 99,9
7.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1500 800 53,3
Расходы на содержание аппарата 1500 800 53,3
7.2. Дошкольное образование 69950 66302 94,8
Детские дошкольные учреждения 69950 66302 94,8
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ДДУ) 0
7.3. Общее образование 165898 156829 94,5
7.3.1. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 138993 131101 94,3
7.3.2. Вечерняя школа N 219 2190 2029 92,6
7.3.3. Учреждения по внешкольной работе с детьми 24715 23699 95,9
7.3.4. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (школы) 0
7.3.5. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (внешкольные) 0
7.4. Среднее профессиональное образование 9710 7478 77,0
Ведомственные расходы на образование 9710 7478 77,0
Средние специальные учебные учреждения 9710 7478 77,0
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (колледж) 0
7.5. Прочие расходы в области образования 26660 24104 90,4
7.5.1. Ведомственные расходы на образование 21300 19387 91,0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 21300 19387 91,0
7.5.2. Субсидии, субвенции и текущие трансферты 3200 2905 90,8
Выплата пенсий и трансфертов (опекунские) 3200 2905 90,8
7.5.3. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 2160 1812 83,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера") 475 147 30,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Дети Заречного. Здоровое поколение") 1685 1665 98,8
7.6. Молодежная политика 530 302 57,0
Государственная поддержка в области молодежной политики 530 302 57,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 530 302 57,0
8. Департамент социальной защиты 57633 51435 89,2
8.1. Функционирование органов местного самоуправления 8130 6046 74,4
8.1.1. Содержание органов местного самоуправления 4219 3271 77,5
Денежное содержание аппарата 4219 3271 77,5
8.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3911 2775 71,0
Расходы на содержание аппарата 3911 2775 71,0
8.2. Учреждения социального обеспечения 18550 17215 92,8
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18550 17215 92,8
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18550 17215 92,8
8.2.1. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (МУ ЦСП семье и детям "Семь-Я") 10700 9771 91,3
8.2.2. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (КЦСОН) 7850 7444 94,8
8.3. Социальная помощь 8480 7831 92,3
8.3.1. Ведомственные расходы в области социального обеспечения 7880 7250 92,0
Пособия и социальная помощь 6780 6576 97,0
Выплата пенсий и пособий 1100 674 61,3
8.3.2. Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 600 580 96,7
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 600 580 96,7
8.4. Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ 435 147 33,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов ("Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера") 435 147 33,8
8.5. Прочие мероприятия в области социальной политики 14348 13236 92,2
8.5.1. Расходы бюджетов ЗАТО за счет передаваемых субвенций ФБ на финансирование текущих расходов, связанных с реализацией льгот и 9259 9259 100,0
Целевые субсидии и субвенции 9259 9259 100,0
8.5.2. Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О защите инвалидов в РФ" 920 349 37,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (расходы по обеспечению мер социальной защиты) 920 349 37,9
8.5.3. Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах", в части полномочий бюджетов субъектов РФ 4169 3628 87,0
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов 3593 3593 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов 536 0,0
Компенсация инвалидам по ФЗ "О ветеранах" расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 40 35 87,5
8.6. Молодежная политика 90 46 51,1
Государственная поддержка в области молодежной политики 90 46 51,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 90 46 51,1
8.7. Фонд компенсаций 7600 6915 91,0
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 7600 6915 91,0
Выплата государственного ежемесячного пособия на ребенка 7600 6915 91,0
9. "Комитет по физической культуре, спорту и туризму" 68913 67162 97,5
9.1. Функционирование органов местного самоуправления 2285 1857 81,3
9.1.2. Содержание органов местного самоуправления 1553 1370 88,2
Денежное содержание аппарата 1553 1370 88,2
9.1.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 732 487 66,5
Расходы на содержание аппарата 732 487 66,5
9.2. Физическая культура и спорт 64528 63263 98,0
9.2.1. Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 39578 39576 100,0
9.2.2. Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 24950 23687 94,9
Содержание подведомственных структур 24950 23687 94,9
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (К по ФС и Т) 0
9.3. Прочие расходы в области образования 1700 1663 97,8
Ведомственные расходы на образование 1700 1663 97,8
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1700 1663 97,8
9.4. Молодежная политика 400 379 94,8
Государственная поддержка в области молодежной политики 400 379 94,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Программа "Молодежь") 400 379 94,8
Итого расходов 1280500 1203190 94,0

Начальник
Финансового управления
3.П.МИХАЙЛОВА
Гл. бухгалтер
Н.Н.ВАКОРИНА