Приложение к Решению от 27.05.2010 г № 183 Отчет

Отчет об исполнении расходов бюджета зато Г. Заречного пензенской области за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование

ПП

ФКР

ЦСР

ВР

План

Факт

Исполнено
%
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО
901
   
129399,901
122382,835
94,6
Общегосударственные вопросы
901
01
  
58646,513
55361,235
94,4
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
901


0102


  
87


86,132


99,0


Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
901




0102




0020000




 
87




86,132




99,0




Глава муниципального
образования
901

0102

0020300

 
87

86,132

99,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

0102

0020300

500

87

86,132

99,0

Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
901





0104





  
47066,987





45793,164





97,3





Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
901




0104




0020000




 
47066,987




45793,164




97,3




Центральный аппарат
901
0104
0020400
 
46204,987
45110,964
97,6
Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

0104

0020400

500

45348,4

44254,377

97,6

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
901



0104



0020400



500



72,7



 
0,0



Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов,
связанных с образованием и
обеспечением деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав в Пензенской области
901






0104






0020402






 
704,2






704,2






100,0






Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

0104

0020402

500

704,2

704,2

100,0

Расходы за счет субвенции,
связанные с наделением
органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Пензенской области по
управлению охраной труда
901






0104






0020408






 
151,187






151,187






100,0






Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

0104

0020408

500

151,187

151,187

100,0

Расходы за счет субвенции,
связанные с формированием,
содержанием и использованием
Архивного фонда Пензенской
области
901




0104




0020409




 
1,2




1,2




100,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

0104

0020409

500

1,2

1,2

100,0

Глава местной администрации
901
0104
0020800
 
862
682,2
79,1
Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

0104

0020800

500

862

682,2

79,1

Обеспечение проведения
выборов и референдумов
901

0107

  
1152,1

1152,072

100,0

Проведение выборов в
представительный орган
муниципального образования
901


0107


0200002


 
1152,1


1152,072


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

0107

0200002

500

1152,1

1152,072

100,0

Другие общегосударственные
вопросы
901

0114

  
10340,426

8329,867

80,6

Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
901



0114



0920000



 
1042,586



1037,032



99,5



Выполнение других
обязательств государства
901

0114

0920300

 
1042,586

1037,032

99,5

Расходы на уплату взносов в
ассоциацию муниципальных
образований
901


0114


0920300


995


77,554


72


92,8


Расходы на уплату взносов в
ассоциацию ЗАТО Атомной
Промышленности
901


0114


0920300


997


965,032


965,032


100,0


Расходы за счет субвенций на
выполнение государственных
полномочий по государственной
регистрации актов
гражданского состояния
901




0114




0013800




 
1771,6




1771,6




100,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

0114

0013800

500

1771,6

1771,6

100,0

Расходы за счет средств
местного бюджета на
выполнение государственных
полномочий по государственной
регистрации актов
гражданского состояния
901





0114





0013801





 
354,808





354,328





99,9





Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

0114

0013801

500

354,808

354,328

99,9

Целевые программы
муниципальных образований
901

0114

7950000

 
7171,432

5166,907

72,0

Муниципальная целевая
программа "Информирование
населения о деятельности
органов местного
самоуправления на территории
ЗАТО г. Заречный Пензенской
области на 2008 - 2010 годы"
901






0114






7950200






 
1250






983,442






78,7






Расходы на муниципальные
целевые программы
901

0114

7950200

950

1250

983,442

78,7

Муниципальная программа
поддержки и развития
товариществ собственников
жилья на территории г.
Заречного на 2009 год
901




0114




7950600




 
100




100




100,0




Расходы на муниципальные
целевые программы
901

0114

7950600

950

100

100

100,0

Муниципальная целевая
программа "Создание
муниципальной
автоматизированной
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности в городе
Заречном (2007 - 2011 годы)
901







0114







7954200







 
5160,432







3435,465







66,6







Расходы на муниципальные
целевые программы
901

0114

7954200

950

5160,432

3435,465

66,6

Долгосрочная целевая
программа "Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
муниципальных служащих города
Заречного"
901





0114





7950700





 
450





437





97,1





Расходы на муниципальные
целевые программы
901

0114

7950700

950

450

437

97,1

Муниципальная целевая
программа "Развитие архивного
дела в городе Заречном
Пензенской области на 2008 -
2010 годы"
901




0114




7952100




 
211




211




100,0




Расходы на муниципальные
целевые программы
901

0114

7952100

950

211

211

100,0

Национальная экономика
901
04
  
1000
0
0,0
Другие вопросы в области
национальной экономики
901

0412

  
1000

0

0,0

Малое предпринимательство
901
0412
3450000
 
1000
0
0,0
Субсидии на государственную
поддержку малого
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства
901




0412




3450100




 
1000




0




0,0




Субсидии юридическим лицам
901
0412
3450100
006
1000
0
0,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство
901

05

  
49759,5

49759,5

100,0

Жилищное хозяйство
901
0501
  
49759,5
49759,5
100,0
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов и
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от
государственной корпорации
Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
901










0501










0980100










 
46594,8










46594,8










100,0










Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от
государственной корпорации
Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
901








0501








0980101








 
46594,8








46594,8








100,0








Субсидии юридическим лицам
901
0501
0980101
006
46594,8
46594,8
100,0
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов и
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов
901





0501





0980200





 
1582,1





1582,1





100,0





Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
901



0501



0980201



 
1582,1



1582,1



100,0



Субсидии юридическим лицам
901
0501
0980201
006
1582,1
1582,1
100,0
Целевые программы
муниципальных образований
901

0501

7950000

 
1582,6

1582,6

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Реконструкция и
капитальный ремонт жилищного
фонда г. Заречного на 2009
год."
901




0501




7953600




 
1582,6




1582,6




100,0




Расходы на муниципальные
целевые программы
901

0501

7953600

950

1582,6

1582,6

100,0

Культура, кинематография и
средства массовой информации
901

08

  
19993,888

17262,1

86,3

Культура
901
0801
  
14678
13718
93,5
Театры, цирки, концертные и
другие организации
исполнительских искусств
901


0801


4430000


 
14678


13718


93,5


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
901

0801

4439900

 
14678

13718

93,5

Расходы на выполнение
муниципального задания
автономными учреждениями
901


0801


4439900


006


14678


13718


93,5


Периодическая печать и
издательства
901

0804

  
5315,888

3544,1

66,7

Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти
901



0804



4570000



 
5315,888



3544,1



66,7



Расходы на выполнение
муниципального задания
автономными учреждениями
901


0804


4579900


006


5315,888


3544,1


66,7


СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г.
ЗАРЕЧНОГО
902

   
8804

8323,412

94,5

Общегосударственные вопросы
902
01
  
8804
8323,412
94,5
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
902


0102


  
967


873,401


90,3


Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
902




0102




0020000




 
967




873,401




90,3




Глава муниципального
образования
902

0102

0020300

 
967

873,401

90,3

Выполнение функций органами
местного самоуправления
902

0102

0020300

500

967

873,401

90,3

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
902





0103





  
7837





7450,011





95,1





Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
902




0103




0020000




 
7837




7450,011




95,1




Центральный аппарат
902
0103
0020400
 
7344
7000,525
95,3
Выполнение функций органами
местного самоуправления
902

0103

0020400

500

7344

7000,525

95,3

Председатель
представительного органа
муниципального образования
902


0103


0021100


 
493


449,486


91,2


Выполнение функций органами
местного самоуправления
902

0103

0021100

500

493

449,486

91,2

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО
955

   
181682,404

179332,043

98,7

Национальная экономика
955
04
  
3000
2999,999
100,0
Общеэкономические вопросы
955
0401
  
3000
2999,999
100,0
Целевые программы
муниципальных образований
955

0401

7950000

 
3000

2999,999

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Содействие
занятости населения г.
Заречного Пензенской области
на 2009 - 2010 годы"
955




0401




7951400




 
3000




2999,999




100,0




Расходы на муниципальные
целевые программы
955

0401

7951400

950

3000

2999,999

100,0

Образование
955
07
  
90,2
90,2
100,0
Молодежная политика и
оздоровление детей
955

0707

  
90,2

90,2

100,0

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей
955


0707


4320000


 
90,2


90,2


100,0


Оздоровление детей
955
0707
4320200
 
90,2
90,2
100,0
Расходы за счет иных субсидий
на проведение оздоровительной
кампании детей
955


0707


4320201


 
90,2


90,2


100,0


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

0707

4320201

001

90,2

90,2

100,0

Социальная политика
955
10
  
178592,204
176241,844
98,7
Пенсионное обеспечение
955
1001
  
1482,4
1335,869
90,1
Пенсии
955
1001
4900000
 
1482,4
1335,869
90,1
Доплаты к пенсиям,
дополнительное пенсионное
обеспечение
955


1001


4910000


 
1482,4


1335,869


90,1


Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных
служащих
955



1001



4910100



 
1482,4



1335,869



90,1



Социальные выплаты
955
1001
4910100
005
1256,4
1113,099
88,6
Расходы за счет субвенции на
выполнение Закона Пензенской
области от 08.09.2004
N 653-ЗПО "О гос. пенсионном
обеспечении за выслугу лет
гос. гражданских служащих
Пензенской обл. и лиц,
замещающих гос. должности
Пензенской обл."
955








1001








4910101








005








226








222,77








98,6








Социальное обслуживание
населения
955

1002

  
35749,1

35239,907

98,6

Учреждения социального
обслуживания населения
955

1002

5080000

 
35749,1

35239,907

98,6

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
955

1002

5089900

 
35749,1

35239,907

98,6

Расходы за счет доходов от
платных услуг
955

1002

5089900

980

2624

2114,807

80,6

Расходы за счет субвенции на
финансирование гос.
полномочий по соц. поддержке
и соц. обслуживанию граждан
пожилого возраста и
инвалидов; граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также
детей-сирот; безнадзорных
детей; детей, оставшихся без
попечения родителей; семей,
имеющих детей (в том числе
многодетных семей и одиноких
родителей); малоимущих
граждан
955














1002














5089901














 
33125,1














33125,1














100,0














Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

1002

5089901

001

33125,1

33125,1

100,0

Социальное обеспечение
населения
955

1003

  
125161,504

124091,163

99,1

Социальная помощь
955
1003
5050000
 
119210,899
118275,977
99,2
Расходы за счет субвенций на
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
955




1003




5054800




 
4575




3656,806




79,9




Социальные выплаты
955
1003
5054800
005
4575
3656,806
79,9
Оказание других видов
социальной помощи
955

1003

5058600

 
4659,699

4642,976

99,6

Социальные выплаты, связанные
с реализацией Решения
Собрания представителей г.
Заречного от 25.04.2008 N 544
"О дополнительных мерах
социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
города Заречного Пензенской
области"
955









1003









5058600









994









4318,213









4301,49









99,6









Прочие расходы из резервных
фондов
955

1003

5058600

013

341,486

341,486

100,0

Социальные выплаты за счет
субвенции местным бюджетам на
реализацию Закона Пензенской
области от 21.04.2005 N
795-ЗПО "О пособиях семьям,
имеющим детей"
955





1003





5055510





005





23352,7





23352,7





100,0





Социальные выплаты за счет
субвенции на реализацию
Закона Пензенской области от
28.12.2004 N 731-ЗПО "О мерах
социальной поддержки
многодетных семей,
проживающих на территории
Пензенской области"
955







1003







5058601







005







540,9







540,795







100,0







Социальные выплаты за счет
субвенций на финансирование
мероприятий в части
возмещения расходов на
погребение граждан
955




1003




5052205




005




228




228




100,0




Социальные выплаты за счет
субвенции на реализацию
Закона Пензенской области от
20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах
соц. поддержки отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
Пенз. обл." в части мер
социальной поддержки
ветеранов труда
955









1003









5055521









005









84995,605









84995,605









100,0









Социальные выплаты за счет
субвенции на реализацию
Закона Пензенской области от
20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах
соц. поддержки отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
Пенз. обл." в части мер
социальной поддержки
тружеников тыла
955









1003









5055522









005









109,3









109,3









100,0









Социальные выплаты за счет
субвенции на реализацию
Закона Пензенской области от
20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах
соц. поддержки отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
Пенз. обл." в части мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий
955











1003











5055530











005











638,304











638,304











100,0











Социальные выплаты за счет
субвенции на реализацию
Закона Пензенской области от
20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах
соц. поддержки отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
Пенз.  обл." в части мер
социальной поддержки
пенсионеров, независимо от
прекращения ими трудовой
деятельности, имеющим доход
ниже величины прожиточного
минимума, установленного в
Пензенской области для
пенсионеров
955















1003















5053330















005















111,491















111,491















100,0















Региональные целевые
программы
955

1003

5220000

 
50,505

50,505

100,0

Расходы на реализацию ДЦП
"Обеспечение жильем молодых
семей" на 2009 - 2011 годы"
955


1003


5225900


 
50,505


50,505


100,0


Дополнительные субсидии при
рождении (усыновлении)
ребенка участникам ДЦП
"Обеспечение жильем молодых
семей" на 2009 - 2011 годы"
955




1003




5225900




850




50,505




50,505




100,0




Целевые программы
муниципальных образований
955

1003

7950000

 
5900

5764,681

97,7

Муниципальная целевая
программа "Социальная
поддержка многодетных семей
города Заречного в жилищной
сфере на 2008 - 2010 годы"
955




1003




7950400




 
2000




1866,548




93,3




Расходы на муниципальные
целевые программы
955

1003

7950400

950

2000

1866,548

93,3

Долгосрочная целевая
программа "Социальная
поддержка жителей города
Заречного в жилищной сфере на
2009 - 2011 годы."
955




1003




7950500




 
3900




3898,133




100,0




Расходы на муниципальные
целевые программы
955

1003

7950500

950

3900

3898,133

100,0

Другие вопросы в области
социальной политики
955

1006

  
16199,2

15574,905

96,1

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
955




1006




0020000




 
10860,7




10715,905




98,7




Центральный аппарат
955
1006
0020400
 
10860,7
10715,905
98,7
Выполнение функций органами
местного самоуправления
955

1006

0020400

500

2083

1938,205

93,0

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
955



1006



0020400



500



23,1



 
0,0



Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов,
связанных с содержанием
органов местного
самоуправления,
осуществляющих отдельные гос.
полномочия в сфере социальной
поддержки населения
955







1006







0020403







 
8777,7







8777,7







100,0







Выполнение функций органами
местного самоуправления
955

1006

0020403

500

8777,7

8777,7

100,0

Целевые программы
муниципальных образований
955

1006

7950000

 
5338,5

4859

91,0

Долгосрочная целевая
программа "Демографическое
развитие города Заречного
Пензенской области на 2009 -
2011 годы"
955




1006




7951300




 
552,5




551,5




99,8




Расходы на муниципальные
целевые программы
955

1006

7951300

950

552,5

551,5

99,8

Долгосрочная целевая
программа "Социальная
поддержка граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации на 2009 -
2011 годы""
955





1006





7959300





 
4786





4307,5





90,0





Расходы на муниципальные
целевые программы
955

1006

7959300

950

4786

4307,5

90,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Г.
ЗАРЕЧНОГО
957


   
135943,7


129892,012


95,5


Образование
957
07
  
33906,467
32953,805
97,2
Общее образование
957
0702
  
33906,467
32953,805
97,2
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
957

0702

4230000

 
33906,467

32953,805

97,2

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0702

4239900

 
33906,467

32953,805

97,2

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0702

4239900

001

32818,467

32202,066

98,1

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
957



0702



4239900



001



98,2



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0702

4239900

980

1088

751,739

69,1

в том числе расходы за счет
доходов от платных услуг в
части погашения кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2008
года
957





0702





4239900





980





0,8





 
0,0





Культура, кинематография и
средства массовой информации
957

08

  
102037,233

96938,207

95,0

Культура
957
0801
  
90798,733
86527,93
95,3
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и
средств массовой информации
957


0801


4400000


 
39075,104


38054,42


97,4


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4409900

 
39075,104

38054,42

97,4

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4409900

001

37186,704

36310,863

97,6

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
957



0801



4409900



001



78,7



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0801

4409900

980

1888,4

1743,557

92,3

Музеи и постоянные выставки
957
0801
4410000
 
16410,86
15380,073
93,7
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4419900

 
16410,86

15380,073

93,7

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4419900

001

16098,86

15109,478

93,9

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
957



0801



4419900



001



132,4



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0801

4419900

980

312

270,595

86,7

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
957



0801



4419900



980



3,9



 
0,0



Библиотеки
957
0801
4420000
 
15667,5
14944,951
95,4
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4429900

 
15667,5

14944,951

95,4

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4429900

001

15332,5

14724,559

96,0

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
957



0801



4429900



001



189,2



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0801

4429900

980

335

220,392

65,8

в том числе расходы за счет
доходов от платных услуг в
части погашения кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2008
года
957





0801





4429900





980





2,1





 
0,0





Театры, цирки, концертные и
другие организации
исполнительских искусств
957


0801


4430000


 
19445,069


17948,286


92,3


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4439900

 
19445,069

17948,286

92,3

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4439900

001

16544,469

15962,37

96,5

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
957



0801



4439900



001



278,1



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0801

4439900

980

2900,6

1985,926

68,5

в том числе расходы за счет
доходов от платных услуг в
части погашения кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2008
года
957





0801





4439900





980





95,1





  
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации
957


0801


4500000


 
200,2


200,2


100,0


Расходы за счет субсидии на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований
957



0801



4500600



 
200,2



200,2



100,0



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4500600

001

200,2

200,2

100,0

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
957


0806


  
11238,5


10410,277


92,6


Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
957




0806




0020000




 
8338,5




8227,437




98,7




Центральный аппарат
957
0806
0020400
 
8338,5
8227,437
98,7
Выполнение функций органами
местного самоуправления
957

0806

0020400

500

8338,5

8227,437

98,7

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
957



0806



0020400



500



45,4



 
0,0



Целевые программы
муниципальных образований
957

0806

7950000

 
2900

2182,84

75,3

Долгосрочная целевая
программа "Молодежь Заречного
(2009 - 2010 гг.)"
957


0806


7950800


 
1100


945,117


85,9


Расходы на муниципальные
целевые программы
957

0806

7950800

950

1100

945,117

85,9

Долгосрочная целевая
программа "Развитие культуры
г. Заречного на 2009 год" в
рамках Федеральной целевой
программы "Культура России
(2006 - 2010 годы)"
957





0806





7953200





 
332





332





100,0





Расходы на муниципальные
целевые программы
957

0806

7953200

950

332

332

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Социокультурное
пространство города Заречного
на 2009 - 2010 годы"
957



0806



7959600



 
1468



905,723



61,7



Расходы на муниципальные
целевые программы
957

0806

7959600

950

1468

905,723

61,7

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ Г. ЗАРЕЧНОГО
966

   
26615,979

23986,639

90,1

Общегосударственные вопросы
966
01
  
8828,979
7746,639
87,7
Другие общегосударственные
вопросы
966

0114

  
8828,979

7746,639

87,7

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
966




0114




0020000




 
7643,979




6819,888




89,2




Центральный аппарат
966
0114
0020400
 
7263,979
6801,281
93,6
Выполнение функций органами
местного самоуправления
966

0114

0020400

500

7263,979

6801,281

93,6

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
966



0114



0020400



500



42,6



 
0,0



Обеспечение приватизации и
проведение предпродажной
подготовки объектов
приватизации
966



0114



0022900



 
380



18,607



4,9



Выполнение функций органами
местного самоуправления
966

0114

0022900

500

380

18,607

4,9

Реализация государственной
политики в области
приватизации и управления
государственной и
муниципальной собственностью
966




0114




0900000




 
1185




926,751




78,2




Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений по
государственной и
муниципальной собственности
966




0114




0900200




 
1185




926,751




78,2




Выполнение функций органами
местного самоуправления
966

0114

0900200

500

1185

926,751

78,2

Жилищно-коммунальное
хозяйство
966

05

  
17787

16240

91,3

Жилищное хозяйство
966
0501
  
1200
1200
100,0
Расходы в части реализации
подпрограммы "Дети и семья"
ДЦП "Дети Пензенской области"
на 2009 - 2011 годы"
966



0501



5220303



 
1200



1200



100,0



Расходы за счет субвенций на
обеспечение жилыми
помещениями по договорам
социального найма детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей,
находящихся под опекой
(попечительством), и лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей на 2009 год
966










0501










5220303










850










1200










1200










100,0










Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
966


0505


  
16587


15040


90,7


Взнос муниципального
образования в уставные
капиталы
966


0505


3400200


 
15040


15040


100,0


Бюджетные инвестиции
966
0505
3400200
003
15040
15040
100,0
Расходы за счет иных
межбюджетных трансфертов на
переселение граждан из ЗАТО
966


0505


5200600


 
1547


0


0,0


Бюджетные инвестиции
966
0505
5200600
003
1547
0
0,0
КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ Г. ЗАРЕЧНОГО
967

   
125553,43

123776,748

98,6

Здравоохранение и спорт
967
09
  
125553,43
123776,748
98,6
Спорт и физическая культура
967
0908
  
118499,16
117186,366
98,9
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
967

0908

4820000

 
50937,56

49913,678

98,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
967

0908

4829900

 
50937,56

49913,678

98,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
967

0908

4829900

001

47502

47155,714

99,3

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
967



0908



4829900



001



89



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
967

0908

4829900

980

3435,56

2757,964

80,3

в том числе расходы за счет
доходов от платных услуг в
части погашения кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2008
года
967





0908





4829900





980





6,6





 
0,0





Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные
мероприятия
967


0908


5120000


 
67561,6


67272,688


99,6


Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
967


0908


5129700


 
67561,6


67272,688


99,6


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
967

0908

5129700

001

3938,6

3649,688

92,7

Субсидии некоммерческим
организациям
967

0908

5129700

019

63623

63623

100,0

Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
967

0910

  
7054,27

6590,382

93,4

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
967




0910




0020000




 
6544,27




6215,54




95,0




Центральный аппарат
967
0910
0020400
 
6544,27
6215,541
95,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
967

0910

0020400

500

6544,27

6215,541

95,0

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
967



0910



0020400



500



26,8



 
0,0



Целевые программы
муниципальных образований
967

0910

7950000

 
510

374,841

73,5

Долгосрочная целевая
программа "Молодежь Заречного
(2009 - 2010 гг.)"
967


0910


7950800


 
479,5


355,191


74,1


Расходы на муниципальные
целевые программы
967

0910

7950800

950

479,5

355,191

74,1

Долгосрочная целевая
программа "Развитие
детско-юношеского спорта в
городе Заречный Пензенской
области на 2009 - 2012 годы"
967




0910




7953500




 
30,5




19,65




64,4




Расходы на муниципальные
целевые программы
967

0910

7953500

950

30,5

19,65

64,4

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г.
ЗАРЕЧНОГО
974

   
554916,036

530782,259

95,7

Образование
974
07
  
543460,036
519458,31
95,6
Дошкольное образование
974
0701
  
169730,705
161059,725
94,9
Детские дошкольные учреждения
974
0701
4200000
 
169730,704
161059,725
94,9
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0701

4209900

 
169730,705

161059,725

94,9

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0701

4209900

001

158316,805

153246,581

96,8

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
974



0701



4209900



001



1574,4



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
974

0701

4209900

980

11413,9

7813,14

68,5

в том числе расходы за счет
доходов от платных услуг в
части погашения кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2008
года
974





0701





4209900





980





314





 
0,0





Общее образование
974
0702
  
333314,057
319163,845
95,8
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
974


0702


4210000


 
252443,4


241882,354


95,8


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0702

4219900

 
252443,4

241882,354

95,8

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0702

4219900

001

174209,352

164174,123

94,2

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
974



0702



4219900



001



2461,9



 
0,0



Выполнение функций бюджетными
учреждениями в части
осуществления оздоровительной
кампании детей
974



0702



4219901



001



456



454,128



99,6



Расходы за счет доходов от
платных услуг
974

0702

4219900

980

5119,948

4596,831

89,8

в том числе расходы за счет
доходов от платных услуг в
части погашения кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2008
года
974





0702





4219900





980





654,4





 
0,0





Расходы за счет субвенции на
финансирование
общеобразовательных
учреждений в части реализации
ими федеральных
государственных
образовательных стандартов
974






0702






4219910






001






72498,4






72498,4






100,0






Расходы за счет субвенции на
финансирование
государственных полномочий по
обеспечению бесплатным
проездом детей-сирот,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных
учреждениях
974








0702








4219920








001








22,2








21,372








96,3








Расходы за счет субвенции на
финансирование единовременной
денежной выплаты молодым
специалистам (педагогическим
работникам) муниципальных
образовательных учреждений
Пензенской области"
974






0702






4219930






001






87






87






100,0






Расходы за счет субвенции на
финансирование единовременной
денежной выплаты победителям
областного конкурса "Лучший
руководитель
общеобразовательного
учреждения Пензенской области
2008 года"
974







0702







4219940







001







50,5







50,5







100,0







Учреждения по внешкольной
работе с детьми
974

0702

4230000

 
78052,657

74690,647

95,7

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0702

4239900

 
78052,657

74690,647

95,7

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0702

4239900

001

69715,298

67310,724

96,6

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
974



0702



4239900



001



508,8



 
0,0



Выполнение функций бюджетными
учреждениями в части
осуществления оздоровительной
кампании детей
974



0702



4239901



001



4599,166



4596,683



99,9



Расходы за счет доходов от
платных услуг
974

0702

4239900

980

3738,193

2783,24

74,5

в том числе расходы за счет
доходов от платных услуг в
части погашения кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2008
года
974





0702





4239900





980





3,6





 
0,0





Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
974

0702

5200000

 
2818

2590,844

91,9

Расходы за счет субвенции на
выплату вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных
учреждений
974






0702






5200900






 
2818






2590,844






91,9






Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0702

5200900

001

2818

2590,844

91,9

Молодежная политика и
оздоровление детей
974

0707

  
16738,474

16637,81

99,4

Мероприятия по организации
оздоровительной кампании
детей
974


0707


4320000


 
16217,974


16217,937


100,0


Оздоровление детей
974
0707
4320200
 
16217,974
16217,937
100,0
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0707

4320200

001

14145,934

14145,897

100,0

Расходы за счет средств Фонда
социального страхования РФ
974

0707

4320200

980

2072,04

2072,04

100,0

Целевые программы
муниципальных образований
974

0707

7950000

 
520,5

419,873

80,7

Долгосрочная целевая
программа "Молодежь Заречного
(2009 - 2010 гг.)"
974


0707


7950800


 
520,5


419,873


80,7


Расходы на муниципальные
целевые программы
974

0707

7950800

950

520,5

419,873

80,7

Другие вопросы в области
образования
974

0709

  
23676,8

22596,93

95,4

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
974




0709




0020000




 
15623,5




15125,258




96,8




Центральный аппарат
974
0709
0020400
 
15623,5
15125,258
96,8
Выполнение функций органами
местного самоуправления
974

0709

0020400

500

14967,9

14469,658

96,7

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
974



0709



0020400



500



39,5



 
0,0



Расходы за счет субвенции на
осуществление отдельных
государственных полномочий
Пензенской области по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству
974






0709






0020404






500






386






386






100,0






Расходы за счет субвенции на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ по
осуществлению финансирования
общеобразовательных
учреждений в части реализации
ими федеральных
государственных
образовательных стандартов
974








0709








0020407








500








11,6








11,6








100,0








Расходы за счет субвенции на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ по
выплате компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования
974











0709











0020411











500











257,5











257,5











100,0











Расходы за счет субвенции на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ по
осуществлению выплат
вознаграждения за выполнение
функций классного
руководителя педагогическим
работникам муниципальных
образовательных учреждений
Пензенской области
974









0709









0020412









500









0,5









0,5









100,0









Целевые программы
муниципальных образований
974

0709

7950000

 
8053,3

7471,672

92,8

Долгосрочная целевая
программа "Реализация на
территории г. Заречного
приоритетного национального
проекта "Образование" на 2009
- 2010 годы"
974





0709





7951500





 
3938,3





3938,3





100,0





Расходы на муниципальные
целевые программы
974

0709

7951500

950

3938,3

3938,3

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Развитие
детско-юношеского спорта в
городе Заречный Пензенской
области на 2009 - 2012 годы"
974




0709




7953500




 
237




5




2,1




Расходы на муниципальные
целевые программы
974

0709

7953500

950

237

5

2,1

Долгосрочная целевая
программа воспитания детей г.
Заречного "Слагаемые успеха"
на 2009 - 2010 годы
974



0709



7959000



 
350



80,5



23,0



Расходы на муниципальные
целевые программы
974

0709

7959000

950

350

80,5

23,0

Долгосрочная целевая
программа "Школьное молоко"
на 2007 - 2010 годы
974


0709


7959900


 
3528


3447,872


97,7


Расходы на муниципальные
целевые программы
974

0709

7959900

950

3528

3447,872

97,7

Социальная политика
974
10
  
11456
11323,949
98,8
Социальное обеспечение
населения
974

1003

  
200

200

100,0

Социальная помощь
974
1003
5050000
 
200
200
100,0
Социальные выплаты за счет
субвенции местным бюджетам на
реализацию Закона Пензенской
области от 21.04.2005 N
795-ЗПО "О пособиях семьям,
имеющим детей" (выплата
пособия при усыновлении
(удочерении) ребенка,
оставшегося без попечения
родителей)
974









1003









5055510









005









200









200









100,0









Охрана семьи и детства
974
1004
  
11256
11123,949
98,8
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
974

1004

5200000

 
11256

11123,949

98,8

Расходы за счет субвенции на
компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка в гос. и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования
974








1004








5201000








 
3115,9








3016,047








96,8








Социальные выплаты
974
1004
5201000
005
3115,9
3016,047
96,8
Расходы за счет субвенции на
содержание детей, находящихся
под опекой или
попечительством, а также
выплату вознаграждения
опекунам или попечителям
974





1004





5201300





 
8140,1





8107,902





99,6





Материальное обеспечение
приемной семьи
974

1004

5201310

 
8140,1

8107,902

99,6

Расходы за счет субвенции на
выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
974


1004


5201311


 
682,533


682,495


100,0


Социальные выплаты
974
1004
5201311
005
682,533
682,495
100,0
Расходы за счет субвенции на
оплату труда приемного
родителя
974


1004


5201312


 
478,806


478,806


100,0


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

1004

5201312

001

478,806

478,806

100,0

Расходы за счет субвенции на
выплату семьям опекунов на
содержание подопечных детей
974


1004


5201320


 
6978,761


6946,601


99,5


Социальные выплаты
974
1004
5201320
005
6978,761
6946,601
99,5
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Г.
ЗАРЕЧНОГО
992

   
821369,623

797132,779

97,0

Общегосударственные вопросы
992
01
  
47929,983
44188,072
92,2
Функционирование местных
администраций
992

0104

  
1661

1590,222

95,7

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
992




0104




0020000




 
1661




1590,222




95,7




Центральный аппарат
992
0104
0020400
 
1661
1590,222
95,7
Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

0104

0020400

500

1661

1590,221

95,7

Обеспечение деятельности
финансовых органов, налоговых
и таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
992





0106





  
8668,3





8540,671





98,5





Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
992




0106




0020000




 
8668,3




8540,671




98,5




Центральный аппарат
992
0106
0020400
 
8668,3
8540,671
98,5
Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

0106

0020400

500

8520,1

8392,471

98,5

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
992



0106



0020400



500



3,4



 
0,0



Расходы за счет субвенции на
выполнение полномочий по
исполнению бюджета Пензенской
области на территориях
муниципальных образований
992




0106




0020405




500




148,2




148,2




100,0




Обслуживание государственного
и муниципального долга
992

0111

  
6918,6

5044,87

72,9

Процентные платежи по
долговым обязательствам
992

0111

0650000

 
6918,6

5044,87

72,9

Процентные платежи по
муниципальному долгу
992

0111

0650300

 
6918,6

5044,87

72,9

Прочие расходы
992
0111
0650300
013
6918,6
5044,87
72,9
Другие общегосударственные
вопросы
992

0114

  
30682,083

29012,31

94,6

Реализация государственной
политики в области
приватизации и управления
государственной и
муниципальной собственностью
992




0114




0900000




 
784




784




100,0




Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений по
государственной и
муниципальной собственности
992




0114




0900200




 
784




784




100,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

0114

0900200

500

784

784

100,0

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
992




0114




0020000




 
29898,083




28228,31




94,4




Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0114

0029900

 
29898,083

28228,31

94,4

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
992

0114

0029900

001

26450

25867,11

97,8

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
992



0114



0029900



001



215,2



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
992

0114

0029900

980

3247,17

2160,287

66,5

в том числе расходы за счет
доходов от платных услуг в
части погашения кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2008
года
992





0114





0029900





980





105,2





 
0,0





Расходы за счет субвенции,
связанные с наделением
органов местного
самоуправления муниципальных
образований Пензенской
области отдельными
государственными полномочиями
Пензенской области по
управлению охраной труда
992








0114








0029901








001








200,913








200,91








100,0








Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
992


03


  
68113,902


67568,495


99,2


Органы внутренних дел
992
0302
  
56314,902
56177,811
99,8
Воинские формирования
(органы, подразделения)
992

0302

2020000

 
56049,9

55912,811

99,8

Военный персонал
992
0302
2025800
 
33094,5
33035,298
99,8
Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
992




0302




2025800




014




33094,5




33035,298




99,8




Гражданский персонал
992
0302
2026700
 
9535,395
9457,506
99,2
Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
992




0302




2026700




014




9535,395




9457,506




99,2




в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
992



0302



2026700



014



344,3



 
0,0



Вещевое обеспечение
992
0302
2027200
 
380,51
380,51
100,0
Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
992




0302




2027200




014




380,51




380,51




100,0




в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
992



0302



2027200



014



59,1



 
0,0



Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным
к ним лицам, а также
уволенным из их числа
992



0302



2027600



 
1026,595



1026,595



100,0



Социальные выплаты
992
0302
2027600
005
1026,595
1026,595
100,0
Расходы за счет иных
межбюджетных трансфертов на
обеспечение равного с МВД РФ
повышения денежного
довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам
подразделений милиции
общественной безопасности и
социальных выплат
992








0302








2020100








 
12012,902








12012,902








100,0








Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
992




0302




2020101




014




12012,902




12012,902




100,0




Целевые программы
муниципальных образований
992

0302

7950000

 
265

265

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Профилактика
преступлений и иных
правонарушений на территории
г. Заречного Пензенской
области на 2009 - 2010 годы"
992





0302





7959100





 
265





265





100,0





Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0302

7959100

950

265

265

100,0

Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
992




0309




  
11799




11390,684




96,5




Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
992




0309




2470000




 
11499




11218,631




97,6




Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0309

2479900

 
11499

11218,631

97,6

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
992

0309

2479900

001

11499

11218,631

97,6

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
992



0309



2479900



001



109,6



 
0,0



Целевые программы
муниципальных образований
992

0309

7950000

 
300

172,053

57,4

Долгосрочная целевая
программа "Гражданская защита
населения и пожарная
безопасность города Заречного
на 2009 - 2010 гг."
992




0309




7959200




 
300




172,053




57,4




Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0309

7959200

950

300

172,053

57,4

Национальная экономика
992
04
  
141824,539
140705,858
99,2
Транспорт
992
0408
  
83543,514
83543,514
100,0
Другие виды транспорта
992
0408
3170000
 
83543,514
83543,514
100,0
Субсидии на проведение
отдельных мероприятий по
другим видам транспорта
992


0408


3170100


 
83543,514


83543,514


100,0


Субсидии юридическим лицам
992
0408
3170100
006
83543,514
83543,514
100,0
Другие вопросы в области
национальной экономики
992

0412

  
58281,025

57162,344

98,1

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
992



0412



1020000



 
5663,397



4544,717



80,2



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований
992



0412



1020102



 
3074,717



3044,717



99,0



Бюджетные инвестиции
992
0412
1020102
003
3074,717
3044,717
99,0
Строительство объектов
общегражданского назначения
992

0412

1020200

 
2588,68

1500

57,9

Бюджетные инвестиции
992
0412
1020200
003
2588,68
1500
57,9
Реализация государственных
функций в области
национальной экономики
992


0412


3400000


 
11232,97


11232,97


100,0


Закупка для государственных
нужд техники, производимой на
территории Российской
Федерации
992



0412



3400700



 
11232,97



11232,97



100,0



Закупка автотранспортных
средств и коммунальной
техники
992


0412


3400702


 
11232,97


11232,97


100,0


Бюджетные инвестиции
992
0412
3400702
003
11232,97
11232,97
100,0
Малое предпринимательство
992
0412
3450000
 
34408,915
34408,914
100,0
Расходы за счет субсидий на
государственную поддержку
малого предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства в
части средств федерального
бюджета
992






0412






3450100






003






34408,915






34408,914






100,0






Расходы за счет субсидии на
реализацию ДЦП "Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства в
Пензенской области на 2009 -
2011 годы"
992





0412





5229700





 
2108,713





2108,713





100,0





Расходы на долгосрочные
целевые программы Пензенской
области
992


0412


5229700


850


2108,713


2108,713


100,0


Целевые программы
муниципальных образований
992

0412

7950000

 
4867,03

4867,03

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Замена
автотранспорта и коммунальной
техники города Заречного на
2009 г."
992




0412




7950100




 
4867,03




4867,03




100,0




Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0412

7950100

950

4867,03

4867,03

100,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство
992

05

  
308056,432

299242,088

97,1

Жилищное хозяйство
992
0501
  
39389,8
35189,574
89,3
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
992



0501



1020000



 
16506



12827,759



77,7



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований
992



0501



1020102



 
16506



12827,759



77,7



Бюджетные инвестиции
992
0501
1020102
003
16506
12827,759
77,7
Поддержка жилищного хозяйства
992
0501
3500000
 
15679,4
15198,871
96,9
Капитальный ремонт
государственного жилищного
фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного
фонда
992




0501




3500200




 
4136




3680,133




89,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

0501

3500200

500

4136

3680,133

89,0

Мероприятия в области
жилищного хозяйства
992

0501

3500300

 
11543,4

11518,738

99,8

Субсидии юридическим лицам
992
0501
3500300
006
1326,4
1301,738
98,1
Субсидии на возмещение
затрат, связанных с оказанием
в 2008 году коммунальных
услуг
992



0501



3500300



006



10217



10217



100,0



Целевые программы
муниципальных образований
992

0501

7950000

 
7204,4

7162,944

99,4

Муниципальная целевая
программа "Капитальный ремонт
кровель жилых домов,
относящихся к жилищному фонду
г. Заречного на 2006 - 2010
год".
992





0501





7950900





 
7204,4





7162,944





99,4





Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0501

7950900

950

7204,4

7162,944

99,4

Коммунальное хозяйство
992
0502
  
18077
17545,179
97,1
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
992



0502



1020000



 
12930



12574,744



97,3



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований
992



0502



1020102



 
12930



12574,744



97,3



Бюджетные инвестиции
992
0502
1020102
003
12930
12574,744
97,3
Поддержка коммунального
хозяйства
992

0502

3510000

 
4022

3845,435

95,6

Мероприятия в области
коммунального хозяйства
992

0502

3510500

 
4022

3845,435

95,6

Субсидии юридическим лицам
992
0502
3510500
006
2610
2610
100,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

0502

3510500

500

1412

1235,435

87,5

Областная целевая программа
"Благоустройство населенных
пунктов Пензенской области
(2007 - 2010 годы)"
992



0502



5226200



 
1125



1125



100,0



Расходы за счет прочих
межбюджетных трансфертов на
премирование
территорий-победителей
конкурса на звание "Самый
благоустроенный населенный
пункт Пензенской области"
992






0502






5226200






928






1125






1125






100,0






Благоустройство
992
0503
  
170584,38
166511,455
97,6
Реализация государственных
функций в области
национальной экономики
992


0503


3400000


 
9266,43


9266,43


100,0


Закупка для государственных
нужд техники, производимой на
территории Российской
Федерации
992



0503



3400700



 
9266,43



9266,43



100,0



Закупка автотранспортных
средств и коммунальной
техники
992


0503


3400702


 
9266,43


9266,43


100,0


Бюджетные инвестиции
992
0503
3400702
003
9266,43
9266,43
100,0
Благоустройство
992
0503
6000000
 
149018,36
144945,436
97,3
Уличное освещение
992
0503
6000100
 
23115,11
21031,853
91,0
Субсидии юридическим лицам
992
0503
6000100
006
22502,11
20521,174
91,2
Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

0503

6000100

500

613

510,679

83,3

Содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских
округов и поселений в рамках
благоустройства
992




0503




6000200




 
24820,6




22832,48




92,0




Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

0503

6000200

500

24820,6

22832,48

92,0

Озеленение
992
0503
6000300
 
16514
16514
100,0
Субсидии юридическим лицам
992
0503
6000300
006
16514
16514
100,0
Организация и содержание мест
захоронения
992

0503

6000400

 
2713,2

2711,653

99,9

Субсидии юридическим лицам
992
0503
6000400
006
2518,2
2518,2
100,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

0503

6000400

500

195

193,453

99,2

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
992


0503


6000500


 
81855,45


81855,45


100,0


Субсидии юридическим лицам
992
0503
6000500
006
81855,45
81855,45
100,0
Целевые программы
муниципальных образований
992

0503

7950000

 
12299,59

12299,589

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Замена
автотранспорта и коммунальной
техники города Заречного на
2009 г."
992




0503




7950100




 
4013,39




4013,39




100,0




Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0503

7950100

950

4013,39

4013,39

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Благоустройство
территории г. Заречного на
2009 год"
992



0503



7950300



 
8286,2



8286,199



100,0



Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0503

7950300

950

8286,2

8286,199

100,0

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
992


0505


  
80005,252


79995,88


100,0


Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
992

0505

5200000

 
80005,252

79995,88

100,0

Расходы за счет иных
межбюджетных трансфертов на
развитие и поддержку
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО по
капитальному строительству
992





0505





5200302





 
71463





71463





100,0





Бюджетные инвестиции
992
0505
5200302
003
71463
71463
100,0
Расходы за счет иных
межбюджетных трансфертов на
развитие и поддержку
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО по
приобретению оборудования
992





0505





5200302





 
8542,252





8532,88





99,9





Бюджетные инвестиции
992
0505
5200302
003
8500
8490,628
99,9
Бюджетные инвестиции (остаток
2008 года)
992

0505

5200302

003

42,252

42,252

100,0

Охрана окружающей среды
992
06
  
5242,44
4460,864
85,1
Охрана растительных и
животных видов и среды их
обитания
992


0603


  
3542,44


3406,852


96,2


Природоохранные учреждения
992
0603
4110000
 
3542,44
3406,852
96,2
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0603

4119900

 
3542,44

3406,852

96,2

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
992

0603

4119900

001

3093

3002,695

97,1

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
992



0603



4119900



001



55,7



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
992

0603

4119900

980

449,44

404,157

89,9

Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
992

0605

  
1700

1054,012

62,0

Целевые программы
муниципальных образований
992

0605

7950000

 
1700

1054,012

62,0

Долгосрочная целевая
программа "Благоустройство
территории г. Заречного на
2009 год"
992



0605



7950300



 
1700



1054,012



62,0



Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0605

7950300

950

1700

1054,012

62,0

Образование
992
07
  
8357,046
6722,633
80,4
Другие вопросы в области
образования
992

0709

  
8357,046

6722,633

80,4

Целевые программы
муниципальных образований
992

0709

7950000

 
8357,046

6722,633

80,4

Муниципальная целевая
программа "Капитальный ремонт
объектов
социально-культурного
назначения г. Заречного на
2006 - 2010 гг."
992





0709





7958100





 
8357,046





6722,633





80,4





Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0709

7958100

950

8357,046

6722,633

80,4

Культура, кинематография и
средства массовой информации
992

08

  
3604,546

3586,593

99,5

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
992


0806


  
3604,546


3586,593


99,5


Целевые программы
муниципальных образований
992

0806

7950000

 
3604,546

3586,593

99,5

Муниципальная целевая
программа "Капитальный ремонт
объектов
социально-культурного
назначения г. Заречного на
2006 - 2010 гг."
992





0806





7958100





 
3604,546





3586,593





99,5





Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0806

7958100

950

3604,546

3586,593

99,5

Здравоохранение и спорт
992
09
  
224275,5
219835,001
98,0
Санаторно-оздоровительная
помощь
992

0905

  
23035,7

21964,578

95,4

Санатории, пансионаты, дома
отдыха и турбазы
992

0905

4750000

 
23035,7

21964,578

95,4

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0905

4759900

 
23035,7

21964,578

95,4

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
992

0905

4759900

001

10035,7

9484,174

94,5

в том числе погашение
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении
бюджета 2008 года
992



0905



4759900



001



100,4



 
0,0



Расходы за счет доходов от
платных услуг
992

0905

4759900

980

13000

12480,404

96,0

в том числе расходы за счет
доходов от платных услуг в
части погашения кредиторской
задолженности, сложившейся
при исполнении бюджета 2008
года
992





0905





4759900





980





301,9





 
0,0





Спорт и физическая культура
992
0908
  
34500
33823,989
98,0
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не включенные
в целевые программы
992



0908



1020000



 
19500



18823,989



96,5



Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований
992



0908



1020102



 
19500



18823,989



96,5



Бюджетные инвестиции
992
0908
1020102
003
19500
18823,989
96,5
Расходы за счет субсидий на
софинансирование объекта
капитального строительства
муниципальной собственности
(ФОК) в рамках реализации ФЦП
"Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2006 - 2015
годы"
992







0908







1005802







 
15000







15000







100,0







Бюджетные инвестиции
992
0908
1005802
003
15000
15000
100,0
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта
992


0910


  
166739,8


164046,434


98,4


Реализация государственных
функций в области
здравоохранения, спорта и
туризма
992



0910



4850000



 
9600



9600



100,0



Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
992


0910


4859700


 
9600


9599,972


100,0


Субсидии юридическим лицам
992
0910
4859700
006
9600
9599,972
100,0
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
992

0910

5200000

 
141645

141645

100,0

Расходы за счет иных
межбюджетных трансфертов на
развитие и поддержку
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО
992




0910




5200302




 
141645




141645




100,0




Бюджетные инвестиции
992
0910
5200302
003
141645
141645
100,0
Целевые программы
муниципальных образований
992

0910

7950000

 
15494,8

12801,462

82,6

Долгосрочная целевая
программа "Реализация на
территории г. Заречного
Пензенской области
приоритетного национального
проекта "Здоровье" на 2009 -
2010 годы"
992






0910






7955700






 
12200






9779,672






80,2






Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0910

7955700

950

12200

9779,672

80,2

Долгосрочная целевая
программа "Улучшение
обеспечения учреждений
здравоохранения г. Заречного
Пензенской области
медицинскими кадрами на 2009
- 2010 годы"
992






0910






7959700






 
30






23,7






79,0






Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0910

7959700

950

30

23,7

79,0

Муниципальная целевая
программа "Капитальный ремонт
объектов
социально-культурного
назначения г. Заречного на
2006 - 2010 гг."
992





0910





7958100





 
2817,3





2817,219





100,0





Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0910

7958100

950

2817,3

2817,219

100,0

Долгосрочная целевая
программа "Демографическое
развитие города Заречного
Пензенской области на 2009 -
2011 годы"
992




0910




7951300




 
447,5




180,871




40,4




Расходы на муниципальные
целевые программы
992

0910

7951300

950

447,5

180,871

40,4

Социальная политика
992
10
  
13965,235
10823,175
77,5
Социальное обеспечение
992
1003
  
13965,235
10823,175
77,5
Целевые программы
муниципальных образований
992

1003

7950000

 
1500

1208,7

80,6

Долгосрочная целевая
программа "Обеспечение жильем
молодых семей в г. Заречном
Пензенской области на 2009 -
2010 гг."
992




1003




7953000




 
1500




1208,7




80,6




Расходы на муниципальные
целевые программы
992

1003

7953000

950

1500

1208,7

80,6

Расходы на реализацию
подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
992



1003



1040200



 
9745,43



7450,65



76,5



Предоставление субсидий
молодым семьям для
приобретения жилья
992


1003


1040200


051


8446,73


6151,95


72,8


Предоставление субсидий
молодым семьям для
приобретения жилья (остаток
2008 года)
992



1003



1040200



051



1298,7



1298,7



100,0



Расходы на реализацию ДЦП
"Обеспечение жильем молодых
семей" на 2009 - 2011 годы"
992


1003


5225900


 
2719,805


2163,825


79,6


Субсидии
992
1003
5225900
850
2286,905
1730,925
75,7
Субсидии (остаток 2008 года)
992
1003
5225900
850
432,9
432,9
100,0
ИТОГО
    
1984285,073
1915608,727
96,5