Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | План | Исполнено |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 535168,50502 | 483649,611 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1307,3 | 1307,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1307,3 | 1307,3 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1307,3 | 1307,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1307,3 | 1307,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 26466,97 | 26400,024 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 26354,8 | 26287,854 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 25418,3 | 25397,179 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 25418,3 | 25397,179 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 936,5 | 890,675 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 936,5 | 890,675 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 01 | 03 | 7950000 | 112,17 | 112,17 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 01 | 03 | 7950600 | 112,17 | 112,17 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 03 | 7950600 | 950 | 112,17 | 112,17 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 126678,4281 | 122993,25 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 126276,0931 | 122590,915 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 125011,7931 | 121330,896 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 123267,0801 | 119595,754 |
Расходы, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 01 | 04 | 0020400 | 956 | 1408,4 | 1398,895 |
Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 01 | 04 | 0020400 | 958 | 336,313 | 336,247 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | 1264,3 | 1260,019 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1264,3 | 1260,019 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 01 | 04 | 7950000 | 402,335 | 402,335 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 01 | 04 | 7950600 | 402,335 | 402,335 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 04 | 7950600 | 950 | 402,335 | 402,335 |
Судебная система | 01 | 05 | 25,921 | 25,921 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 25,921 | 25,921 | |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области для финансового обеспечения переданных полномочий по составлению (изменению дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 942 | 25,921 | 25,921 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 38659,09711 | 38608,377 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 30128,49511 | 30077,775 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 30128,49511 | 30077,775 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 30023,2 | 29972,48 |
Расходы на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 01 | 06 | 0020400 | 953 | 105,29511 | 105,295 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 01 | 06 | 7950000 | 8530,602 | 8530,602 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 01 | 06 | 7950600 | 8530,602 | 8530,602 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 06 | 7950600 | 950 | 6930,701 | 6930,701 |
Расходы на софинансирование реализации мероприятий по программе реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 гг. за счет остатков бюджетных средств, недоиспользованных в 2008 году | 01 | 06 | 7950600 | 952 | 1599,901 | 1599,901 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 7299,415 | 7299,411 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 7299,415 | 7299,411 | |
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 01 | 07 | 0200500 | 7299,415 | 7299,411 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200500 | 500 | 7299,415 | 7299,411 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 89800 | 87073,232 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 89800 | 87073,232 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 89800 | 87073,232 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 89800 | 87073,232 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 0,059 | |||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 0,059 | ||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | 0,059 | ||
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 0,059 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 244931,31481 | 199942,096 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 106769,29369 | 105829,996 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 106769,29369 | 105290,245 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 105364,17369 | 103887,251 |
Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 01 | 14 | 0020400 | 958 | 1405,12 | 1402,994 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 0022900 | 979,76412 | 539,751 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0022900 | 500 | 979,76412 | 539,751 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 18,749 | 14,299 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 18,749 | 14,299 | |
Расходы на проведение оценки недвижимости, находящейся в муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900201 | 18,749 | 14,299 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900201 | 500 | 18,749 | 14,299 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 62812,802 | 59803,3 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 62812,802 | 59803,3 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 01 | 14 | 0920302 | 867,608 | 867,608 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 867,608 | 867,608 |
Расходы на оплату государственной пошлины | 01 | 14 | 0920310 | 10,5 | 1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920310 | 500 | 10,5 | 1 |
Расходы на исполнение судебных актов по искам к казне г. Пензы о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) муниципальных органов или должностных лиц этих органов | 01 | 14 | 0920320 | 61934,694 | 58934,692 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920320 | 500 | 61934,694 | 58934,692 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 01 | 14 | 5180000 | 64121,006 | 24064,801 | |
Реформирование муниципальных финансов | 01 | 14 | 5180200 | 64121,006 | 24064,801 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 64121,006 | 24064,801 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 10229,7 | 10229,7 | |
Долгосрочная целевая программа "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Пензе (2009 - 2011 годы)" | 01 | 14 | 7950300 | 9805 | 9805 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 14 | 7950300 | 950 | 9805 | 9805 |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 01 | 14 | 7950600 | 424,7 | 424,7 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 14 | 7950600 | 950 | 424,7 | 424,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 73023,7841 | 71994,648 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 22533,6131 | 22286,874 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 22533,6131 | 22286,874 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 4795,6831 | 4795,683 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 4795,6831 | 4795,683 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 9368,819 | 9368,819 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 9368,819 | 9368,819 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 7509,796 | 7468,832 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 7509,796 | 7468,832 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 366,5 | 219,746 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 2027202 | 140,05 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027202 | 014 | 140,05 | |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 2027203 | 226,45 | 219,746 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027203 | 014 | 226,45 | 219,746 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 492,815 | 433,794 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 492,815 | 433,794 |
Защита населения территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 22599,645 | 22394,268 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 517 | 480,511 | |
Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180100 | 978 | 517 | 480,511 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 380,265 | 380,265 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 03 | 09 | 7950600 | 380,265 | 380,265 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 03 | 09 | 7950600 | 950 | 380,265 | 380,265 |
Услуги муниципальных образований | 03 | 09 | 7960000 | 21702,38 | 21533,492 | |
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа | 03 | 09 | 7969771 | 7476,6 | 7474,369 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 7969771 | 014 | 7476,6 | 7474,369 |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны | 03 | 09 | 7969772 | 14225,78 | 14059,123 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 7969772 | 014 | 13546,38 | 13379,809 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы) | 03 | 09 | 7969772 | 977 | 679,4 | 679,314 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 27802,06 | 27225,04 | ||
Услуги муниципальных образований | 03 | 10 | 7960000 | 27802,06 | 27225,04 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | 03 | 10 | 7969774 | 27802,06 | 27225,04 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 7969774 | 014 | 27444,06 | 26868,179 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы) | 03 | 10 | 7969774 | 977 | 358 | 356,861 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 88,466 | 88,466 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 03 | 14 | 5180000 | 88,466 | 88,466 | |
Реформирование муниципальных финансов | 03 | 14 | 5180200 | 88,466 | 88,466 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 14 | 5180200 | 014 | 88,466 | 88,466 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 423639,97081 | 421152,515 | |||
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 5424,451 | 5424,451 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 2900000 | 0,118 | 0,118 | |
Погашение кредиторской задолженности | 04 | 07 | 2900000 | 988 | 0,118 | 0,118 |
Услуги муниципальных образований | 04 | 07 | 7960000 | 5424,333 | 5424,333 | |
Организация текущего содержания пригородных лесов | 04 | 07 | 7969323 | 5424,333 | 5424,333 | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 04 | 07 | 7969323 | 800 | 5424,333 | 5424,333 |
Транспорт | 04 | 08 | 245433,256 | 243851,398 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 08 | 0020000 | 3883,3 | 3864,536 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0020400 | 3883,3 | 3864,536 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 3883,3 | 3864,536 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 04 | 08 | 5180000 | 450,853 | 450,852 | |
Реформирование муниципальных финансов | 04 | 08 | 5180200 | 450,853 | 450,852 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 5180200 | 500 | 450,853 | 450,852 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 04 | 08 | 7950000 | 103674,203 | 103522,243 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 04 | 08 | 7950600 | 8,203 | 8,203 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 08 | 7950600 | 950 | 8,203 | 8,203 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2009 год" | 04 | 08 | 7953700 | 1751,8 | 1599,84 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 1751,8 | 1599,84 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2009 - 2013 годы" | 04 | 08 | 7954200 | 101914,2 | 101914,2 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 101914,2 | 101914,2 |
Услуги муниципальных образований | 04 | 08 | 7960000 | 137424,9 | 136013,767 | |
Организация транспортного обслуживания населения | 04 | 08 | 7969120 | 137424,9 | 136013,767 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского автотранспорта | 04 | 08 | 7969120 | 961 | 39835,675 | 38799,525 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского электротранспорта | 04 | 08 | 7969120 | 962 | 52149,025 | 52149,025 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | 04 | 08 | 7969120 | 963 | 6792,3 | 6417,357 |
Обеспечение бесплатного проезда на дачных (сезонных) маршрутах | 04 | 08 | 7969120 | 965 | 38647,9 | 38647,86 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 152529,848 | 152529,843 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 130456,847 | 130456,842 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 130456,847 | 130456,842 | |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 3150201 | 130456,847 | 130456,842 | |
Расходы за счет субсидий из федерального бюджета | 04 | 09 | 3150201 | 989 | 122034 | 122034 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 04 | 09 | 3150201 | 807 | 8422,847 | 8422,842 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 7950000 | 22073,001 | 22073,001 | |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2009 - 2010 годы" | 04 | 09 | 7959500 | 3500 | 3500 | |
Строительство общегородской автомагистрали от II микрорайона "Арбеково" до микрорайона малоэтажной жилой застройки "Заря" в г. Пензе с примыканием к Федеральной автодороге М-5 "Урал" | 04 | 09 | 7959500 | 995 | 3500 | 3500 |
Долгосрочная целевая Программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006 - 2010 годы" | 04 | 09 | 7959800 | 18573,001 | 18573,001 | |
Погашение кредиторской задолженности | 04 | 09 | 7959800 | 988 | 18573,001 | 18573,001 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 20252,41581 | 19346,823 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 18653,74281 | 18127,55 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 0029900 | 18653,74281 | 18127,55 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0029900 | 001 | 17660,65281 | 17325,312 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 04 | 12 | 0029900 | 900 | 993,09 | 802,238 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 1548,673 | 1169,273 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 1548,673 | 1169,273 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 3400300 | 013 | 1548,673 | 1169,273 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 04 | 12 | 5230000 | 50 | 50 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 04 | 12 | 5230100 | 50 | 50 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 5230100 | 013 | 50 | 50 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 2563745,81197 | 2426763,026 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1084984,77007 | 1055013,946 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 974782,21292 | 974782,139 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980100 | 911540,11148 | 911540,066 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 511042,6 | 511042,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 511042,6 | 511042,6 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980102 | 400497,51148 | 400497,466 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980102 | 006 | 400497,51148 | 400497,466 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 63242,10144 | 63242,073 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 05 | 01 | 0980201 | 35045,09 | 35045,09 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета Пензенской области | 05 | 01 | 0980201 | 416 | 17449,59 | 17449,59 |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 01 | 0980201 | 417 | 17595,5 | 17595,5 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980202 | 28197,01144 | 28196,983 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета Пензенской области | 05 | 01 | 0980202 | 416 | 13849,96644 | 13849,939 |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 01 | 0980202 | 417 | 14347,045 | 14347,044 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 20284,349 | 20225,915 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 4267,93 | 4267,93 |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 01 | 3500000 | 417 | 4232,06 | 4232,06 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 01 | 3500000 | 988 | 11784,359 | 11725,925 |
Социальная помощь | 05 | 01 | 5050000 | 3598,7 | 3598,7 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 05 | 01 | 5053600 | 3598,7 | 3598,7 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 5053600 | 003 | 3598,7 | 3598,7 |
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 5500000 | 7605,1 | 7269,622 | |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва | 05 | 01 | 5501800 | 7605,1 | 7269,622 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 5501800 | 410 | 7605,1 | 7269,622 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 5220000 | 66801,3 | 39051,3 | |
Подпрограмма "Дети и семья" | 05 | 01 | 5228803 | 66801,3 | 39051,3 | |
Расходы на региональные целевые программы | 05 | 01 | 5228803 | 850 | 66801,3 | 39051,3 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 3389,10815 | 3388,096 | |
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы" | 05 | 01 | 7952900 | 2060,50815 | 2059,511 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 01 | 7952900 | 988 | 2060,50815 | 2059,511 |
ДЦП "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2008 - 2009 гг." | 05 | 01 | 7950903 | 1328,6 | 1328,585 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 01 | 7950903 | 988 | 1328,6 | 1328,585 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 01 | 7960000 | 5641,6 | 4384,244 | |
Содержание муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 7969328 | 5641,6 | 4384,244 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 7969328 | 410 | 484 | 441,274 |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 01 | 7969328 | 417 | 5157,6 | 3942,97 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7970000 | 2382,4 | 1813,93 | |
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2009 г." | 05 | 01 | 7970400 | 2382,4 | 1813,93 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 05 | 01 | 7970400 | 951 | 2382,4 | 1813,93 |
Инвестиционные программы | 05 | 01 | 7980000 | 500 | 500 | |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года | 05 | 01 | 7981000 | 500 | 500 | |
Расходы на строительство объектов | 05 | 01 | 7981000 | 954 | 500 | 500 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 419119,80998 | 401280,386 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 131544,322 | 114098,497 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510000 | 006 | 81000 | 65000 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 2061,387 | 618,416 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 02 | 3510000 | 988 | 48482,935 | 48480,081 |
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 02 | 5500000 | 270 | 269,913 | |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва | 05 | 02 | 5501800 | 270 | 269,913 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 5501800 | 411 | 270 | 269,913 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220000 | 5148,6 | 5148,563 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области | 05 | 02 | 5223500 | 5148,6 | 5148,563 | |
Расходы на региональные целевые программы | 05 | 02 | 5223500 | 850 | 5148,6 | 5148,563 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 137729,833 | 137729,788 | |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2009 - 2010 годы" | 05 | 02 | 7959500 | 133999,033 | 133999,033 | |
Строительство напорно-самотечного коллектора от КНС-4 до очистных сооружений города | 05 | 02 | 7959500 | 959 | 133999,033 | 133999,033 |
ДЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005 - 2010 гг." | 05 | 02 | 7952900 | 3730,8 | 3730,755 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 02 | 7952900 | 988 | 3730,8 | 3730,755 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 02 | 7960000 | 109335,428 | 109257,538 | |
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | 05 | 02 | 7969321 | 12071,94 | 11994,05 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 7969321 | 006 | 12071,94 | 11994,05 |
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 05 | 02 | 7969322 | 97263,488 | 97263,488 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 7969322 | 006 | 97263,488 | 97263,488 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7970000 | 29192,624 | 29192,624 | |
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 гг." | 05 | 02 | 7970600 | 29192,624 | 29192,624 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 05 | 02 | 7970600 | 951 | 29192,624 | 29192,624 |
Инвестиционные программы | 05 | 02 | 7980000 | 5899,00298 | 5583,463 | |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года | 05 | 02 | 7981000 | 5680,954 | 5365,415 | |
Расходы на строительство объектов | 05 | 02 | 7981000 | 954 | 5680,954 | 5365,415 |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 05 | 02 | 7983000 | 218,04898 | 218,048 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 02 | 7983000 | 988 | 218,04898 | 218,048 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1024456,901 | 935954,66 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 05 | 03 | 3400000 | 166322,7 | 162807,54 | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 05 | 03 | 3400700 | 166322,7 | 162807,54 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 05 | 03 | 3400702 | 166322,7 | 162807,54 | |
Расходы за счет субсидий из федерального бюджета | 05 | 03 | 3400702 | 989 | 166322,7 | 162807,54 |
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 03 | 5500000 | 25968,05 | 25815,035 | |
Мероприятия по подготовке г. Пензы к 350-летию со дня основания | 05 | 03 | 5501700 | 10,75 | 10,745 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 5501700 | 988 | 10,75 | 10,745 |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва | 05 | 03 | 5501800 | 25957,3 | 25804,29 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 5501800 | 412 | 570,1 | 509,994 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 5501800 | 806 | 260 | 217,86 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 5501800 | 807 | 24977,2 | 24926,436 |
Озеленение | 05 | 03 | 5501800 | 808 | 150 | 150 |
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 86641,425 | 76238,006 | |
Отдельные мероприятия в области благоустройства | 05 | 03 | 6000100 | 14656,498 | 14651,619 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 6000100 | 412 | 307 | 307 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000100 | 807 | 3231,36 | 3226,859 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 05 | 03 | 6000100 | 910 | 42,7 | 42,7 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 6000100 | 988 | 11075,438 | 11075,06 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 71984,927 | 61586,387 | |
Приобретение специализированной техники юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 03 | 6000500 | 812 | 71984,927 | 61586,387 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 357417,786 | 309168,016 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2009 год" | 05 | 03 | 7958800 | 345977,1 | 297727,33 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 05 | 03 | 7958800 | 950 | 345977,1 | 297727,33 |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007 - 2009 годы" | 05 | 03 | 7958900 | 4440,686 | 4440,686 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 7958900 | 988 | 4440,686 | 4440,686 |
Долгосрочная целевая Программа по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 - 2017 гг. | 05 | 03 | 7959700 | 7000 | 7000 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 7959700 | 988 | 7000 | 7000 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 03 | 7960000 | 388106,94 | 361926,063 | |
Организация освещения улиц | 05 | 03 | 7969324 | 96082,948 | 86279,571 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 7969324 | 806 | 96082,948 | 86279,571 |
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | 05 | 03 | 7969325 | 88360,405 | 85740,472 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 7969325 | 412 | 16131,802 | 13583,871 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 05 | 03 | 7969325 | 801 | 67547,343 | 67547,343 |
Озеленение | 05 | 03 | 7969325 | 808 | 4681,26 | 4609,258 |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 05 | 03 | 7969326 | 198546,937 | 186293,778 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 7969326 | 807 | 198546,937 | 186293,778 |
Содержание мест захоронения | 05 | 03 | 7969327 | 5116,65 | 3612,242 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 05 | 03 | 7969327 | 801 | 5116,65 | 3612,242 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 35184,33092 | 34514,034 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 34866,70492 | 34196,408 | |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 0020400 | 8396,95992 | 8120,149 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 8396,95992 | 8120,149 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 26469,745 | 26076,259 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 26107,525 | 25714,049 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 05 | 05 | 0029900 | 910 | 362,22 | 362,21 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 05 | 05 | 5180000 | 110,551 | 110,551 | |
Реформирование муниципальных финансов | 05 | 05 | 5180200 | 110,551 | 110,551 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 5180200 | 500 | 110,551 | 110,551 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 05 | 7950000 | 207,075 | 207,075 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 05 | 05 | 7950600 | 207,075 | 207,075 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 05 | 05 | 7950600 | 950 | 207,075 | 207,075 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 2647843,10931 | 2572698,774 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 1108391,21201 | 1072172,213 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 1020000 | 379,556 | 243,581 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 1020100 | 379,556 | 243,581 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 1020102 | 379,556 | 243,581 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 07 | 01 | 1020102 | 910 | 379,556 | 243,581 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 105731,41895 | 99072,668 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 105731,41895 | 99072,668 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 01 | 4209900 | 876 | 63,64 | 63,64 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 900 | 103833,50929 | 97642,317 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 07 | 01 | 4209900 | 910 | 1831,86966 | 1366,711 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 01 | 4209900 | 930 | 2,4 | |
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 07 | 01 | 5500000 | 681,1 | 680,852 | |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва | 07 | 01 | 5501800 | 681,1 | 680,852 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 01 | 5501800 | 876 | 681,1 | 680,852 |
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 5220000 | 216323 | 216322,998 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 07 | 01 | 5220601 | 180000 | 180000 | |
Строительство детского сада по ул. Антонова (4 мкр. "Среда") | 07 | 01 | 5220601 | 980 | 54000 | 54000 |
Строительство детского сада по ул. Измайлова - Стрельбищенская | 07 | 01 | 5220601 | 981 | 54000 | 54000 |
Строительство детского сада по ул. Ладожская (4 мкр. Арбеково) | 07 | 01 | 5220601 | 982 | 54000 | 54000 |
Строительство детского сада по ул. Можайского в мкр. Северная поляна | 07 | 01 | 5220601 | 983 | 9000 | 9000 |
Строительство детского сада в мкр. Терновка | 07 | 01 | 5220601 | 984 | 9000 | 9000 |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области | 07 | 01 | 5223500 | 36323 | 36322,998 | |
Расходы на региональные целевые программы | 07 | 01 | 5223500 | 850 | 36323 | 36322,998 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 2670,964 | 2589,289 | |
Долгосрочная целевая Программа "Многодетная семья, 2009 - 2010 годы" | 07 | 01 | 7958200 | 794,164 | 756,143 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7958200 | 950 | 794,164 | 756,143 |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность города Пензы на 2009 год" | 07 | 01 | 7950400 | 1876,8 | 1833,146 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7950400 | 950 | 1876,8 | 1833,146 |
Услуги муниципальных образований | 07 | 01 | 7960000 | 582445,22054 | 574287,404 | |
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | 07 | 01 | 7969741 | 582445,22054 | 574287,404 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 01 | 7969741 | 019 | 6851,16836 | 6851,168 |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 07 | 01 | 7969741 | 901 | 557205,71044 | 550945,267 |
Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы на 2009 - 2011 гг." | 07 | 01 | 7969741 | 974 | 17111,625 | 15214,253 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 01 | 7969741 | 988 | 1276,71674 | 1276,716 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7970000 | 43167,9515 | 32331,869 | |
Ведомственная целевая Программа (программа развития ведомства) "Энергосбережение в муниципальных учреждениях образования г. Пензы на 2009 - 2010 годы" | 07 | 01 | 7971601 | 2158,825 | 1859,357 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 07 | 01 | 7971601 | 951 | 2158,825 | 1859,357 |
Ведомственная целевая программа развития "Дошкольное детство (2009 - 2010 гг.)" | 07 | 01 | 7976302 | 41009,1265 | 30472,512 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 07 | 01 | 7976302 | 951 | 41009,1265 | 30472,512 |
Инвестиционные программы | 07 | 01 | 7980000 | 156992,00102 | 146643,552 | |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года | 07 | 01 | 7981000 | 153186,9996 | 142838,551 | |
Строительство детского сада по ул. Антонова (4 мкр. "Среда") | 07 | 01 | 7981000 | 980 | 17000 | 13799,338 |
Строительство детского сада по ул. Измайлова - Стрельбищенская | 07 | 01 | 7981000 | 981 | 17000 | 16713,032 |
Строительство детского сада по ул. Ладожская (4 мкр. Арбеково) | 07 | 01 | 7981000 | 982 | 17000 | 15592,705 |
Строительство детского сада по ул. Можайского в мкр. Северная поляна | 07 | 01 | 7981000 | 983 | 17000 | 14075,437 |
Строительство детского сада в мкр. Терновка | 07 | 01 | 7981000 | 984 | 17000 | 14816,702 |
Строительство детского сада во 2 мкр. Арбеково | 07 | 01 | 7981000 | 991 | 68186,9996 | 67841,337 |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 07 | 01 | 7983000 | 3805,00142 | 3805,001 | |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 01 | 7983000 | 988 | 3805,00142 | 3805,001 |
Общее образование | 07 | 02 | 1458014,23417 | 1424239,838 | ||
Федеральные целевые программы | 07 | 02 | 1000000 | 7000 | 7000 | |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" | 07 | 02 | 1005900 | 7000 | 7000 | |
Расходы на строительство объектов | 07 | 02 | 1005900 | 954 | 7000 | 7000 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 28984,00439 | 24653,596 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 26124,10439 | 21793,696 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4219900 | 900 | 11984,62234 | 9820,535 |
Расходы за счет доходов от столовой | 07 | 02 | 4219900 | 904 | 8667,59342 | 7799,155 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 07 | 02 | 4219900 | 910 | 1216,94963 | 581,435 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 02 | 4219900 | 930 | 1939,3 | 1436,932 |
Расходы за счет субвенции на финансирование единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" | 07 | 02 | 4219900 | 944 | 412,36 | 252,36 |
Расходы на финансирование выплаты денежного вознаграждения победителям первого регионального конкурса-фестиваля детских и молодежных хоров "Поющий край" им. А.А. Архангельского | 07 | 02 | 4219900 | 945 | 500 | 500 |
Расходы на финансирование вознаграждения победителям областного грантового конкурса проектов общеобразовательных учреждений "Лидер в социальной и предпринимательской деятельности" в 2008 - 2009 учебном году | 07 | 02 | 4219900 | 946 | 150 | 150 |
Расходы на финансирование единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской области | 07 | 02 | 4219900 | 947 | 1253,279 | 1253,279 |
Расходы на выполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств бюджета Пензенской области | 07 | 02 | 4219920 | 2859,9 | 2859,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219920 | 001 | 2839,279 | 2839,279 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 02 | 4219920 | 019 | 20,621 | 20,621 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 114,06196 | 103,461 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4229900 | 114,06196 | 103,461 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 07 | 02 | 4229900 | 910 | 36,60096 | 26 |
Расходы за счет субвенции на финансирование единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" | 07 | 02 | 4229900 | 944 | 25,24 | 25,24 |
Расходы на финансирование единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской области | 07 | 02 | 4229900 | 947 | 52,221 | 52,221 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 27775,24763 | 22612,244 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 27775,24763 | 22612,244 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 900 | 24094,17588 | 19845,694 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 02 | 4239900 | 906 | 97,687 | 97,687 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 07 | 02 | 4239900 | 910 | 1785,58475 | 1368,374 |
Расходы, связанные с выплатой денежных призов победителям Общероссийского конкурса "Молодые дарования России" | 07 | 02 | 4239900 | 917 | 10 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 02 | 4239900 | 930 | 1787,8 | 1300,489 |
Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 4360000 | 30326,3 | 30326,3 | |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 4361200 | 30326,3 | 30326,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4361200 | 001 | 30326,3 | 30326,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 22127,3 | 21119,712 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 22127,3 | 21119,712 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 21994,44056 | 20990,714 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 02 | 5200900 | 019 | 132,85944 | 128,998 |
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 07 | 02 | 5500000 | 486,5 | 486,5 | |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва | 07 | 02 | 5501800 | 486,5 | 486,5 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 5501800 | 876 | 486,5 | 486,5 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 99749,70336 | 91891,588 | |
Долгосрочная целевая программа города Пензы "Здоровый ребенок" на 2009 - 2010 годы" | 07 | 02 | 7950101 | 1699,4 | 1699,4 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 02 | 7950101 | 950 | 1699,4 | 1699,4 |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность города Пензы на 2009 год" | 07 | 02 | 7950400 | 2916,85225 | 2802,512 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 02 | 7950400 | 950 | 2082,3 | 1967,96 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 02 | 7950400 | 988 | 834,55225 | 834,552 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2009 год" | 07 | 02 | 7953700 | 6999,155 | 6653,111 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 02 | 7953700 | 950 | 6999,155 | 6653,111 |
Долгосрочная целевая программа "Школьное молоко" на период 2009 - 2010 годы" | 07 | 02 | 7956402 | 29833,01648 | 28022,979 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 02 | 7956402 | 950 | 29730,903 | 27920,866 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 02 | 7956402 | 988 | 102,11348 | 102,113 |
Долгосрочная целевая программа города Пензы "Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы на основе внедрения новых технологий приготовления пищи на 2009 - 2010 годы" | 07 | 02 | 7956403 | 52755,14663 | 47868,079 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 02 | 7956403 | 950 | 52659,779 | 47772,712 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 02 | 7956403 | 988 | 95,36763 | 95,367 |
Долгосрочная целевая Программа "Многодетная семья, 2009 - 2010 годы" | 07 | 02 | 7958200 | 4848,133 | 4147,507 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 02 | 7958200 | 950 | 4848,133 | 4147,507 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2009 год" | 07 | 02 | 7958400 | 690,5 | 690,5 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 02 | 7958400 | 950 | 690,5 | 690,5 |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2009 год" | 07 | 02 | 7958800 | 7,5 | 7,5 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 02 | 7958800 | 950 | 7,5 | 7,5 |
Услуги муниципальных образований | 07 | 02 | 7960000 | 1231833,91968 | 1217160,641 | |
Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической направленности | 07 | 02 | 7969571 | 95977,339 | 95193,505 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 07 | 02 | 7969571 | 901 | 93973,639 | 93189,812 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009 - 2011 гг." | 07 | 02 | 7969571 | 957 | 2003,7 | 2003,693 |
Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | 07 | 02 | 7969671 | 60755,88 | 60140,204 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 07 | 02 | 7969671 | 901 | 51381,29146 | 50766,745 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 02 | 7969671 | 019 | 7369,48854 | 7369,488 |
Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009 - 2011 гг." | 07 | 02 | 7969671 | 967 | 2005,1 | 2003,971 |
Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 07 | 02 | 7969742 | 939747,87591 | 928617,196 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 02 | 7969742 | 019 | 5548,129 | 5548,129 |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 07 | 02 | 7969742 | 901 | 354909,19578 | 346391,484 |
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 07 | 02 | 7969742 | 933 | 546365,8 | 546316,414 |
Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы на 2009 - 2011 гг." | 07 | 02 | 7969742 | 974 | 29129,3411 | 26565,759 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 02 | 7969742 | 988 | 3795,41003 | 3795,41 |
Организация предоставления дополнительного образования | 07 | 02 | 7969743 | 112852,94692 | 111948,891 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 07 | 02 | 7969743 | 901 | 110345,4 | 109481,345 |
Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы на 2009 - 2011 гг." | 07 | 02 | 7969743 | 974 | 2331 | 2291 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 02 | 7969743 | 988 | 176,54692 | 176,546 |
Организация отдыха детей | 07 | 02 | 7969744 | 22499,87785 | 21260,845 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 07 | 02 | 7969744 | 901 | 20153,091 | 18914,06 |
Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы на 2009 - 2011 гг." | 07 | 02 | 7969744 | 974 | 2281,8189 | 2281,818 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 02 | 7969744 | 988 | 64,96795 | 64,967 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7970000 | 4264,0001 | 3532,599 | |
Ведомственная целевая Программа (программа развития ведомства) "Энергосбережение в муниципальных учреждениях образования г. Пензы на 2009 - 2010 годы" | 07 | 02 | 7971601 | 2682,227 | 2435,376 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 07 | 02 | 7971601 | 951 | 2682,227 | 2435,376 |
Ведомственная целевая программа развития "Дошкольное детство (2009 - 2010 гг.)" | 07 | 02 | 7976302 | 1581,7731 | 1097,223 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 07 | 02 | 7976302 | 951 | 1581,7731 | 1097,223 |
Инвестиционные программы | 07 | 02 | 7980000 | 5353,19705 | 5353,197 | |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 07 | 02 | 7983000 | 5353,19705 | 5353,197 | |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 02 | 7983000 | 988 | 5353,19705 | 5353,197 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 19939,59341 | 19514,451 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 301,33251 | 301,332 | |
Учреждения по работе с молодежью | 07 | 07 | 4310300 | 301,33251 | 301,332 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 07 | 4310300 | 900 | 276,94461 | 276,944 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 07 | 4310300 | 930 | 24,3879 | 24,388 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 12026,083 | 11600,96 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 12026,083 | 11600,96 | |
Субсидия на финансирование расходов на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320211 | 273,2 | 273,2 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 4320211 | 013 | 273,2 | 273,2 |
Расходы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320210 | 11752,883 | 11327,76 | |
Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюджетных фондов | 07 | 07 | 4320210 | 921 | 11752,883 | 11327,76 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 2508,5 | 2508,482 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика негативных явлений и правонарушений среди подростков и молодежи города Пензы на 2009 - 2010 годы" | 07 | 07 | 7958300 | 2508,5 | 2508,482 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 07 | 7958300 | 950 | 2508,5 | 2508,482 |
Услуги муниципальных образований | 07 | 07 | 7960000 | 5103,6779 | 5103,677 | |
Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждениях | 07 | 07 | 7969672 | 5103,6779 | 5103,677 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 07 | 7969672 | 019 | 2477,62897 | 2477,628 |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 07 | 07 | 7969672 | 901 | 2574,94893 | 2574,949 |
Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009 - 2011 гг." | 07 | 07 | 7969672 | 967 | 51,1 | 51,1 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 61498,06972 | 56772,272 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 28842,054 | 28054,852 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 28842,054 | 28054,852 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 26299,8 | 25767,352 |
Расходы за счет субвенции на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области | 07 | 09 | 0020400 | 935 | 3,6 | 3,6 |
Расходы за счет субвенции на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению финансирования муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 07 | 09 | 0020400 | 936 | 87,4 | 87,4 |
Расходы за счет субвенции на выполнение переданных полномочий Пензенской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования | 07 | 09 | 0020400 | 937 | 909,939 | 655,186 |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на осуществление государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 07 | 09 | 0020400 | 940 | 1541,315 | 1541,314 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 6853,44401 | 5861,37 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4359900 | 6853,44401 | 5861,37 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 6469,94401 | 5480,174 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 07 | 09 | 4359900 | 930 | 15,9 | 13,996 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 09 | 4359900 | 900 | 281,3 | 281,3 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 09 | 4359900 | 906 | 86,3 | 85,9 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 07 | 09 | 5180000 | 2325,103 | 2317,902 | |
Реформирование муниципальных финансов | 07 | 09 | 5180200 | 2325,103 | 2317,902 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5180200 | 500 | 2325,103 | 2317,902 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 1764,604 | 1764,604 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 07 | 09 | 7950600 | 465,104 | 465,104 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 09 | 7950600 | 950 | 29,405 | 29,405 |
Расходы на софинансирование реализации мероприятий по программе реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 гг. за счет остатков бюджетных средств, недоиспользованных в 2008 году | 07 | 09 | 7950600 | 952 | 435,699 | 435,699 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2009 год" | 07 | 09 | 7958400 | 1299,5 | 1299,5 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 09 | 7958400 | 950 | 1299,5 | 1299,5 |
Услуги муниципальных образований | 07 | 09 | 7960000 | 21683,86471 | 18745,373 | |
Организация и проведение общегородских массовых мероприятий по молодежной политике | 07 | 09 | 7969673 | 384,4 | 384,4 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 09 | 7969673 | 019 | 200,997 | 200,997 |
Расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики | 07 | 09 | 7969673 | 990 | 183,403 | 183,403 |
Проведение мероприятий в области образования | 07 | 09 | 7969745 | 7466,2 | 5090,641 | |
Расходы на проведение мероприятий в области образования | 07 | 09 | 7969745 | 943 | 7466,2 | 5090,641 |
Привлечение подростков и молодежи к различным формам труда, оказание помощи в профессиональном самоопределении | 07 | 09 | 7969746 | 10249,38372 | 9686,452 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 07 | 09 | 7969746 | 901 | 9249,38372 | 8686,452 |
Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы на 2009 - 2011 гг." | 07 | 09 | 7969746 | 974 | 1000 | 1000 |
Обслуживание, бесперебойное и своевременное материально-техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пенза | 07 | 09 | 7969747 | 3583,88099 | 3583,88 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 09 | 7969747 | 019 | 3583,88099 | 3583,88 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7970000 | 29 | 28,171 | |
Ведомственная целевая Программа (программа развития ведомства) "Энергосбережение в муниципальных учреждениях образования г. Пензы на 2009 - 2010 годы" | 07 | 09 | 7971601 | 29 | 28,171 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 07 | 09 | 7971601 | 951 | 29 | 28,171 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 124383,84968 | 122375,892 | |||
Культура | 08 | 01 | 116322,29768 | 114396,497 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 5572,97242 | 5364,097 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 5572,97242 | 5364,097 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 900 | 4964,57222 | 4938,677 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 08 | 01 | 4409900 | 910 | 107,5 | 84,499 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 08 | 01 | 4409900 | 930 | 500,9002 | 340,921 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 960,88244 | 716,517 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 960,88244 | 716,517 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 900 | 687,68244 | 686,517 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 08 | 01 | 4429900 | 910 | 30 | 30 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 08 | 01 | 4429900 | 930 | 243,2 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 921,38162 | 898,378 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4439900 | 921,38162 | 898,378 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4439900 | 900 | 921,38162 | 898,378 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 08 | 01 | 4500600 | 1639,8 | 1639,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 1639,8 | 1639,8 |
Услуги муниципальных образований | 08 | 01 | 7960000 | 107227,2612 | 105777,705 | |
Организация культурно-зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа | 08 | 01 | 7969572 | 39272,4002 | 38556,65 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 08 | 01 | 7969572 | 019 | 5861,2762 | 5861,276 |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 08 | 01 | 7969572 | 901 | 33411,124 | 32695,374 |
Предоставление услуг Пензенского зоопарка | 08 | 01 | 7969573 | 11749,4 | 11749,4 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 08 | 01 | 7969573 | 019 | 9072,327 | 9072,327 |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 08 | 01 | 7969573 | 901 | 2677,073 | 2677,073 |
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе Парков культуры и отдыха | 08 | 01 | 7969574 | 26054,161 | 25969,469 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 08 | 01 | 7969574 | 019 | 15955,799 | 15955,799 |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 08 | 01 | 7969574 | 901 | 8598,362 | 8513,67 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009 - 2011 гг." | 08 | 01 | 7969574 | 957 | 1500 | 1500 |
Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | 08 | 01 | 7969575 | 24096,9 | 23450,997 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 08 | 01 | 7969575 | 901 | 22767,9 | 22121,997 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009 - 2011 гг." | 08 | 01 | 7969575 | 957 | 1329 | 1329 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга) | 08 | 01 | 7969576 | 6054,4 | 6051,189 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 08 | 01 | 7969576 | 901 | 5984,4 | 5981,189 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009 - 2011 гг." | 08 | 01 | 7969576 | 957 | 70 | 70 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 8061,552 | 7979,395 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0020000 | 6067,3 | 5985,543 | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0020400 | 6067,3 | 5985,543 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 6067,3 | 5985,543 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 08 | 06 | 5180000 | 672,551 | 672,194 | |
Реформирование муниципальных финансов | 08 | 06 | 5180200 | 672,551 | 672,194 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 5180200 | 500 | 672,551 | 672,194 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 08 | 06 | 7950000 | 1321,701 | 1321,658 | |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность города Пензы на 2009 год" | 08 | 06 | 7950400 | 276 | 275,998 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 08 | 06 | 7950400 | 950 | 276 | 275,998 |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 08 | 06 | 7950600 | 790,601 | 790,601 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 08 | 06 | 7950600 | 950 | 790,601 | 790,601 |
Долгосрочная целевая Программа "Многодетная семья, 2009 - 2010 годы" | 08 | 06 | 7958200 | 103,9 | 103,9 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 08 | 06 | 7958200 | 950 | 103,9 | 103,9 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2009 год" | 08 | 06 | 7958400 | 114,2 | 114,18 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 08 | 06 | 7958400 | 950 | 114,2 | 114,18 |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2009 год" | 08 | 06 | 7958800 | 37 | 36,979 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 08 | 06 | 7958800 | 950 | 37 | 36,979 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 748677,3282 | 725110,426 | |||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 183646,80734 | 173327,252 | ||
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 09 | 01 | 0700200 | 5100 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 0700200 | 001 | 5100 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 68204,44494 | 65317,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | 58730,35583 | 55843,08 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 09 | 01 | 4709900 | 930 | 3837,6 | 2661,37 |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 09 | 01 | 4709900 | 903 | 243,82122 | 177,43 |
Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 09 | 01 | 4709900 | 908 | 1614,4 | 1614,4 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 01 | 4709900 | 909 | 40606,07229 | 40477,335 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 09 | 01 | 4709900 | 910 | 2602,31449 | 2548,239 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 09 | 01 | 4709900 | 911 | 7162,08607 | 6389,846 |
Расходы за счет прочих поступлений | 09 | 01 | 4709900 | 920 | 0,62195 | 0,622 |
Расходы, связанные с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по дополнительным медицинским осмотрам работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 09 | 01 | 4709900 | 922 | 2663,43981 | 1973,838 |
Финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории | 09 | 01 | 4709910 | 8735,82458 | 8735,756 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4709910 | 001 | 8735,82458 | 8735,756 |
Расходы на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | 09 | 01 | 4709920 | 738,26453 | 738,264 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4709920 | 001 | 738,26453 | 738,264 |
Родильные дома | 09 | 01 | 4760000 | 52759,0624 | 51272,851 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4769900 | 51355,90053 | 49877,172 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 09 | 01 | 4769900 | 930 | 373,4 | 372,219 |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 09 | 01 | 4769900 | 903 | 75 | 30,042 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 01 | 4769900 | 909 | 202,5 | 189,448 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 09 | 01 | 4769900 | 910 | 10 | |
Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 09 | 01 | 4769900 | 911 | 50695,00053 | 49285,463 |
Финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории | 09 | 01 | 4769910 | 1352,16187 | 1352,162 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4769910 | 001 | 1352,16187 | 1352,162 |
Расходы на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | 09 | 01 | 4769920 | 51 | 43,517 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4769920 | 001 | 51 | 43,517 |
Услуги муниципальных образований | 09 | 01 | 7960000 | 47979,9 | 47148,101 | |
Оказание стационарной медицинской помощи | 09 | 01 | 7969551 | 47979,9 | 47148,101 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 09 | 01 | 7969551 | 901 | 10319,6 | 10074,77 |
Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы (2009 - 2011 годы)" | 09 | 01 | 7969551 | 955 | 37660,3 | 37073,331 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 09 | 01 | 7970000 | 9603,4 | 9589,2 | |
Ведомственная целевая Программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование кардиологической помощи жителям города Пензы на 2009 - 2011 гг." | 09 | 01 | 7970300 | 9603,4 | 9589,2 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 09 | 01 | 7970300 | 951 | 9603,4 | 9589,2 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 186937,54431 | 185387,891 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 4710000 | 178396,44431 | 176898,161 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4719900 | 175056,99006 | 173589,104 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 09 | 02 | 4719900 | 930 | 325,3 | 223,036 |
Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 09 | 02 | 4719900 | 908 | 32052,06738 | 32052,06 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 02 | 4719900 | 909 | 127908,57581 | 127121,22 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 09 | 02 | 4719900 | 910 | 100 | 72 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 09 | 02 | 4719900 | 911 | 10294,149 | 9757,149 |
Расходы за счет прочих поступлений | 09 | 02 | 4719900 | 920 | 1546,6 | 1545,872 |
Расходы, связанные с оплатой услуг по проведению диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 09 | 02 | 4719900 | 923 | 2830,29787 | 2817,767 |
Финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории | 09 | 02 | 4719910 | 3145,69178 | 3145,691 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4719910 | 001 | 3145,69178 | 3145,691 |
Расходы на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | 09 | 02 | 4719920 | 193,76247 | 163,366 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4719920 | 001 | 193,76247 | 163,366 |
Услуги муниципальных образований | 09 | 02 | 7960000 | 3471,1 | 3419,73 | |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в поликлинике на дому и в дневных стационарах всех типов | 09 | 02 | 7969552 | 3471,1 | 3419,73 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 09 | 02 | 7969552 | 901 | 1885,4 | 1834,03 |
Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы (2009 - 2011 годы)" | 09 | 02 | 7969552 | 955 | 1585,7 | 1585,7 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 09 | 02 | 7970000 | 5070 | 5070 | |
Ведомственная целевая Программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование педиатрической помощи детям города Пензы на 2009 - 2011 годы" | 09 | 02 | 7970200 | 5070 | 5070 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 09 | 02 | 7970200 | 951 | 5070 | 5070 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 164049,41141 | 153001,876 | ||
Станция скорой и неотложной помощи | 09 | 04 | 4770000 | 2550,49215 | 2499,586 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 04 | 4779900 | 1403,66089 | 1398,48 | |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 04 | 4779900 | 909 | 1403,01041 | 1397,83 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 09 | 04 | 4779900 | 910 | 0,65048 | 0,65 |
Финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории | 09 | 04 | 4779910 | 964,05826 | 964,058 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 4779910 | 001 | 964,05826 | 964,058 |
Расходы на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | 09 | 04 | 4779920 | 182,773 | 137,048 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 4779920 | 001 | 182,773 | 137,048 |
Услуги муниципальных образований | 09 | 04 | 7960000 | 124324,41 | 123317,479 | |
Оказание скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 7969553 | 124324,41 | 123317,479 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 09 | 04 | 7969553 | 901 | 124142,5 | 123135,608 |
Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы (2009 - 2011 годы)" | 09 | 04 | 7969553 | 955 | 91 | 90,962 |
Погашение кредиторской задолженности | 09 | 04 | 7969553 | 988 | 90,91 | 90,909 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 5200000 | 36135,9 | 26146,202 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 5201800 | 36135,9 | 26146,202 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 36135,9 | 26146,202 |
Инвестиционные программы | 09 | 04 | 7980000 | 1038,60926 | 1038,609 | |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 09 | 04 | 7983000 | 1038,60926 | 1038,609 | |
Погашение кредиторской задолженности | 09 | 04 | 7983000 | 988 | 1038,60926 | 1038,609 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 10564,46351 | 10456,528 | ||
Санатории для детей и подростков | 09 | 05 | 4740000 | 26,96351 | 26,963 | |
Финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории | 09 | 05 | 4749910 | 26,96351 | 26,963 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 05 | 4749910 | 001 | 26,96351 | 26,963 |
Услуги муниципальных образований | 09 | 05 | 7960000 | 10537,5 | 10429,565 | |
Оздоровление детей в санатории | 09 | 05 | 7969554 | 10537,5 | 10429,565 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 09 | 05 | 7969554 | 901 | 10518,5 | 10410,565 |
Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы (2009 - 2011 годы)" | 09 | 05 | 7969554 | 955 | 19 | 19 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 5994,1 | 5966,072 | ||
Услуги муниципальных образований | 09 | 08 | 7960000 | 5994,1 | 5966,072 | |
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 09 | 08 | 7969674 | 5994,1 | 5966,072 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 09 | 08 | 7969674 | 901 | 5994,1 | 5966,072 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 197485,00163 | 196970,807 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 09 | 10 | 0020000 | 15930,1 | 15803,442 | |
Центральный аппарат | 09 | 10 | 0020400 | 15930,1 | 15803,442 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 15737,4 | 15688,027 |
Расходы за счет субвенции на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 10 | 0020400 | 934 | 192,7 | 115,415 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 10 | 4690000 | 5135,41463 | 5065,831 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 10 | 4699900 | 5135,41463 | 5065,831 | |
Расходы за счет прочих поступлений | 09 | 10 | 4699900 | 920 | 4975,78689 | 4975,786 |
Расходы за счет предоставления транспортных услуг и оказания ремонтно-диагностических услуг | 09 | 10 | 4699900 | 924 | 159,62774 | 90,045 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 09 | 10 | 5180000 | 784,981 | 784,98 | |
Реформирование муниципальных финансов | 09 | 10 | 5180200 | 784,981 | 784,98 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 5180200 | 500 | 784,981 | 784,98 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7950000 | 6135,08 | 6135,08 | |
Долгосрочная целевая Программа "Многодетная семья, 2009 - 2010 годы" | 09 | 10 | 7958200 | 3499 | 3499 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 09 | 10 | 7958200 | 950 | 3499 | 3499 |
Долгосрочная целевая программа города Пензы "Здоровый ребенок" на 2009 - 2010 годы" | 09 | 10 | 7950101 | 2351 | 2351 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 09 | 10 | 7950101 | 950 | 2351 | 2351 |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 09 | 10 | 7950600 | 285,08 | 285,08 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 09 | 10 | 7950600 | 950 | 285,08 | 285,08 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7970000 | 2011 | 2010,499 | |
Ведомственная целевая Программа (Программа развития ведомства) "Урологическое здоровье мужчин в городе Пензе на 2009 - 2010 годы" | 09 | 10 | 7970210 | 283,7 | 283,199 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 09 | 10 | 7970210 | 951 | 283,7 | 283,199 |
Ведомственная целевая программа развития "Повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению г. Пензы на 2009 - 2010 годы" | 09 | 10 | 7970220 | 1727,3 | 1727,3 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 09 | 10 | 7970220 | 951 | 1727,3 | 1727,3 |
Услуги муниципальных образований | 09 | 10 | 7960000 | 167488,426 | 167170,975 | |
Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами | 09 | 10 | 7969555 | 44531,7 | 44335,972 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 09 | 10 | 7969555 | 901 | 44531,7 | 44335,972 |
Организация транспортного обслуживания предоставления муниципальных услуг в сфере здравоохранения | 09 | 10 | 7969556 | 92980,4 | 92858,677 | |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 09 | 10 | 7969556 | 901 | 92130,5 | 92009,002 |
Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы (2009 - 2011 годы)" | 09 | 10 | 7969556 | 955 | 849,9 | 849,675 |
Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу | 09 | 10 | 7969675 | 17216,136 | 17216,136 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 09 | 10 | 7969675 | 019 | 17216,136 | 17216,136 |
Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях по регби | 09 | 10 | 7969676 | 3368,19 | 3368,19 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 09 | 10 | 7969676 | 019 | 3368,19 | 3368,19 |
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 09 | 10 | 7969677 | 9392 | 9392 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 10 | 7969677 | 006 | 9392 | 9392 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 1123870,78778 | 1093264,017 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 9875,3 | 9741,177 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 9875,3 | 9741,177 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | 9875,3 | 9741,177 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | 7570,3 | 7542,844 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 7570,3 | 7542,844 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 10 | 01 | 4910110 | 2305 | 2198,333 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910110 | 005 | 2305 | 2198,333 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 122509,53599 | 122303,065 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 5080000 | 122509,53599 | 122303,065 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5089900 | 122509,53599 | 122303,065 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 10 | 02 | 5089900 | 900 | 94,76 | 94,76 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 10 | 02 | 5089900 | 910 | 157 | 156,999 |
Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых граждан | 10 | 02 | 5089900 | 916 | 5981,47599 | 5981,474 |
Расходы за счет прочих поступлений | 10 | 02 | 5089900 | 920 | 990 | 990 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 10 | 02 | 5089900 | 930 | 238,6 | 238,6 |
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 10 | 02 | 5089900 | 968 | 3262,5 | 3239,059 |
Расходы за счет субвенции на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 10 | 02 | 5089900 | 969 | 111785,2 | 111602,173 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 829876,655 | 801606,554 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 10 | 03 | 1040000 | 44077,68 | 28697,805 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 10 | 03 | 1040200 | 44077,68 | 28697,805 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 44077,68 | 28697,805 |
Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | 733148,2 | 727258,461 | |
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей, финансируемое за счет средств бюджета города Пензы | 10 | 03 | 5050507 | 1491,2 | 1400 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5050507 | 005 | 1491,2 | 1400 |
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 10 | 03 | 5052200 | 2599 | 2598,301 | |
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 10 | 03 | 5052205 | 2599 | 2598,301 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 10 | 03 | 5052205 | 969 | 2599 | 2598,301 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 10 | 03 | 5053100 | 7,7 | 7,675 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда за счет остатков средств федерального бюджета, неиспользованных в 2008 году | 10 | 03 | 5053110 | 7,7 | 7,675 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053110 | 005 | 7,7 | 7,675 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10 | 03 | 5054700 | 858,7 | 858,693 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5054700 | 005 | 858,7 | 858,693 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5054800 | 48608,1 | 42985,803 | |
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5054800 | 009 | 48608,1 | 42985,803 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 10 | 03 | 5055500 | 609071,33 | 608941,163 | |
Ежемесячное пособие на ребенка | 10 | 03 | 5055510 | 119573,1 | 119556,122 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055510 | 005 | 119573,1 | 119556,122 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 10 | 03 | 5055520 | 485356,5 | 485256,977 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 10 | 03 | 5055521 | 484688,42 | 484591,659 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055521 | 005 | 484688,42 | 484591,659 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 10 | 03 | 5055522 | 668,08 | 665,318 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055522 | 005 | 668,08 | 665,318 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10 | 03 | 5055530 | 4141,73 | 4128,064 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 4141,73 | 4128,064 |
Расходы, связанные с оказанием мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 10 | 03 | 5055600 | 353,89 | 353,89 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055600 | 005 | 353,89 | 353,89 |
Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров | 10 | 03 | 5055700 | 2871,38 | 2869,396 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055700 | 005 | 2871,38 | 2869,396 |
Единовременные выплаты семьям, связанные с реализацией Закона Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | 10 | 03 | 5055800 | 60197 | 60197 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055800 | 005 | 60197 | 60197 |
Расходы на изготовление и установку надгробных памятников на могилах отдельных категорий граждан | 10 | 03 | 5058100 | 2250 | 2250 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5058100 | 005 | 2250 | 2250 |
Расходы на реализацию решения Пензенской городской Думы "Об утверждении Положения "О Почетном гражданине города Пензы" | 10 | 03 | 5058200 | 462,2 | 462,2 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5058200 | 005 | 462,2 | 462,2 |
Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг председателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов | 10 | 03 | 5058300 | 25,8 | 19,493 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5058300 | 005 | 25,8 | 19,493 |
Оказание мер социальной поддержки председателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов | 10 | 03 | 5058400 | 643 | 616,03 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5058400 | 005 | 643 | 616,03 |
Оказание других видов социальной помощи | 10 | 03 | 5058500 | 3708,9 | 3698,817 | |
Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области | 10 | 03 | 5058501 | 3708,9 | 3698,817 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5058501 | 005 | 3708,9 | 3698,817 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 5118,6 | 5118,499 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5140100 | 5118,6 | 5118,499 | |
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 10 | 03 | 5140100 | 968 | 5118,6 | 5118,499 |
Региональные целевые программы | 10 | 03 | 5220000 | 13638,265 | 9338,51 | |
Долгосрочная целевая программа Пензенской области "Социальная поддержка многодетных семей по улучшению жилищных условий" на 2009 - 2011 годы | 10 | 03 | 5220400 | 650 | 650 | |
Расходы на региональные целевые программы | 10 | 03 | 5220400 | 850 | 650 | 650 |
Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 - 2010 годы | 10 | 03 | 5225900 | 2142,855 | 2142,855 | |
Расходы на региональные целевые программы | 10 | 03 | 5225900 | 850 | 2142,855 | 2142,855 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы | 10 | 03 | 5229100 | 10845,41 | 6545,655 | |
Расходы на региональные целевые программы | 10 | 03 | 5229100 | 850 | 10845,41 | 6545,655 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 10 | 03 | 7950000 | 33893,91 | 31193,279 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан в жилищной сфере в городе Пензе на 2009 - 2012 годы" | 10 | 03 | 7950200 | 9920 | 9919,21 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 10 | 03 | 7950200 | 950 | 9920 | 9919,21 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан города Пензы на 2009 - 2015 годы" | 10 | 03 | 7950500 | 6104 | 6103,604 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 10 | 03 | 7950500 | 950 | 6104 | 6103,604 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Пензе на 2009 - 2010 годы" | 10 | 03 | 7953000 | 7190 | 4664,055 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 10 | 03 | 7953000 | 950 | 7190 | 4664,055 |
Долгосрочная целевая Программа "Многодетная семья, 2009 - 2010 годы" | 10 | 03 | 7958200 | 10598,91 | 10425,41 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 10 | 03 | 7958200 | 950 | 10598,91 | 10425,41 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2009 год" | 10 | 03 | 7958400 | 81 | 81 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 10 | 03 | 7958400 | 950 | 81 | 81 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 101919,67279 | 100185,573 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 5200000 | 101919,67279 | 100185,573 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 5201000 | 26991,97279 | 25257,873 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 26911,51179 | 25182,057 |
Расходы за счет субвенции на выполнение переданных полномочий Пензенской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 5201000 | 937 | 80,461 | 75,816 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 5201300 | 74927,7 | 74927,7 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 10 | 04 | 5201310 | 74927,7 | 74927,7 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5201311 | 6314,6 | 6314,6 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 6314,6 | 6314,6 |
Оплата труда приемного родителя | 10 | 04 | 5201312 | 4671,4 | 4671,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201312 | 005 | 4671,4 | 4671,4 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5201320 | 63941,7 | 63941,7 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201320 | 005 | 63941,7 | 63941,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 59689,624 | 59427,648 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 10 | 06 | 0020000 | 58305,57 | 58054,411 | |
Центральный аппарат | 10 | 06 | 0020400 | 58305,57 | 58054,411 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 0020400 | 500 | 5974,47 | 5934,064 |
Расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 10 | 06 | 0020400 | 964 | 52331,1 | 52120,347 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 10 | 06 | 5180000 | 1374,589 | 1363,772 | |
Реформирование муниципальных финансов | 10 | 06 | 5180200 | 1374,589 | 1363,772 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 5180200 | 500 | 1374,589 | 1363,772 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 10 | 06 | 7950000 | 9,465 | 9,465 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 10 | 06 | 7950600 | 9,465 | 9,465 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 10 | 06 | 7950600 | 950 | 9,465 | 9,465 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 255146,7 | 255146,7 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 | 05 | 255146,7 | 255146,7 | ||
Расходы, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | 11 | 05 | 7720000 | 255146,7 | 255146,7 | |
Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | 11 | 05 | 7720000 | 843 | 255146,7 | 255146,7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 8495499,84687 | 8172155,609 |