Приложение к Решению от 14.05.2010 г № 870-69/2 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета сердобского района на 2009 год


Наименование показателя

ПрП

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма

%
исполнения
      
назначено
исполнено
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА
901
    
164138,8320
158080,4000
96,3
Общегосударственные вопросы
901
01
00
  
20056,5000
18347,0970
91,5
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
901





01





04





  
19866,4000





18156,9970





91,4





Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
901




01




04




002 00 00




 
19816,1000




18106,6970




91,4




Центральный аппарат
901
01
04
002 04 00
 
18966,8640
17308,0590
91,3
Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

01

04

002 04 00

500

18017,0640

16358,2590

90,8

Расходы, связанные с
формированием, содержанием и
использованием Архивного фонда
Пензенской области
901



01



04



002 04 00



944



13,2000



13,2000



100,0



Расходы, связанные с наделением
органов местного самоуправления
муниципальных образований
Пензенской области отдельными
государственными полномочиями
Пензенской области по управлению
охраной труда
901






01






04






002 04 00






955






401,4000






401,4000






100,0






Расходы, связанные с образованием
и обеспечением деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав в Пензенской области
901




01




04




002 04 00




957




535,2000




535,2000




100,0




Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
901


01


04


002 08 00


 
849,2360


798,6380


94,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

01

04

002 08 00

500

849,2360

798,6380

94,0

Целевые программы муниципальных
образований
901

01

04

795 00 00

 
50,3000

50,3000

100,0

Муниципальная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного
движения в Сердобском районе на
2009 год"
901



01



04



795 28 00



 
50,3000



50,3000



100,0



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
901

01

04

795 28 00

950

50,3000

50,3000

100,0

Обеспечение проведения выборов и
рефендумов
901

01

07

  
190,1000

190,1000

100,0

Проведение выборов и рефендумов
901
01
07
020 00 00
 
190,1000
190,1000
100,0
Проведение выборов в
представительные органы
муниципального образования
901


01


07


020 00 02


 
190,1000


190,1000


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

01

07

020 00 02

500

190,1000

190,1000

100,0

Национальная экономика
901
04
   
5984,6200
4437,7110
74,2
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
901
04
05
  
3286,9700
2972,9270
90,4
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
901




04




05




002 00 00




 
3141,5000




2827,4870




90,0




Центральный аппарат
901
04
05
002 04 00
 
3141,5000
2827,4870
90,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

04

05

002 04 00

500

3141,5000

2827,4870

90,0

Государственная поддержка
сельского хозяйства
901

04

05

260 00 00

 
40,0000

40,0000

100,0

Мероприятия в области
сельскохозяйственного производства
901

04

05

260 04 00

 
40,0000

40,0000

100,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

04

05

260 04 00

500

40,0000

40,0000

100,0

Региональные целевые программы
901
04
05
522 00 00
 
100,1700
100,1700
100,0
Субсидии на предоставление
стимулирующих выплат за оказание
услуг в летне-пастбищный период
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство
901




04




05




522 70 34




 
100,1700




100,1700




100,0




Расходы на региональные целевые
программы
901

04

05

522 70 34

850

100,1700

100,1700

100,0

Целевые программы муниципальных
образований
901

04

05

795 00 00

 
5,3000

5,2700

99,4

Муниципальная целевая программа
"Развитие личных подсобных
хозяйств Сердобского района" на
2009 - 2012 годы
901



04



05



795 10 00



 
5,3000



5,2700



99,4



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
901

04

05

795 10 00

950

5,3000

5,2700

99,4

Водные ресурсы
901
04
06
  
514,2500
15,5830
3,0
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
901


04


06


102 00 00


 
514,2500


15,5830


3,0


Строительство объектов
общегражданского назначения
901

04

06

102 02 00

 
514,2500

15,5830

3,0

Бюджетные инвестиции
901
04
06
102 02 00
003
514,2500
15,5830
3,0
ТРАНСПОРТ
901
04
08
  
428,4000
120,0000
28,0
Другие виды транспорта
901
04
08
317 00 00
 
428,4000
120,0000
28,0
Субсидии на проведение отдельных
мероприятий по другим видам
транспорта
901


04


08


317 01 00


 
428,4000


120,0000


28,0


Субсидии юридическим лицам
901
04
08
317 01 00
006
428,4000
120,0000
28,0
Дорожное хозяйство
901
04
09
  
288,0000
110,2140
38,3
Поддержка дорожного хозяйства
901
04
09
315 02 00
 
288,0000
110,2140
38,3
Содержание автомобильных дорог
общего пользования
901

04

09

315 02 03

 
288,0000

110,2140

38,3

Субсидии юридическим лицам
901
04
09
315 02 03
006
288,0000
110,2140
38,3
Другие вопросы в области
национальной экономики
901

04

12

  
1467,0000

1218,9870

83,1

Реализация государственных функций
в области национальной экономики
901

04

12

340 00 00

 
730,0000

481,9870

66,0

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
901

04

12

340 03 00

 
730,0000

481,9870

66,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

04

12

340 03 00

500

730,0000

481,9870

66,0

Целевые программы муниципальных
образований
901

04

12

795 00 00

 
737,0000

737,0000

100,0

Муниципальная целевая программа
"Развитие и поддержка малого
предпринимательства и крестьянских
(фермерских) хозяйств в Сердобском
районе на 2009 год в Сердобском
районе"
901





04





12





795 22 00





 
737,0000





737,0000





100,0





Расходы на целевые программы
муниципальных образований
901

04

12

795 22 00

950

737,0000

737,0000

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
901
05
   
2070,0000
1850,0000
89,4
Коммунальное хозяйство
901
05
02
  
2070,0000
1850,0000
89,4
Поддержка коммунального хозяйства
901
05
02
351 00 00
 
2070,0000
1850,0000
89,4
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
901

05

02

351 05 00

 
2070,0000

1850,0000

89,4

Субсидии юридическим лицам
901
05
02
351 05 00
006
1820,0000
1820,0000
100,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

05

02

351 05 00

500

250,0000

30,0000

12,0

Образование
901
07
   
403,2520
403,2520
100,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
901

07

07

  
403,2520

403,2520

100,0

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
901

07

07

432 00 00

 
372,9000

372,9000

100,0

Оздоровление детей
901
07
07
432 02 00
 
372,9000
372,9000
100,0
Расходы за счет субсидий на
финансирование расходов, связанных
с возмещением части затрат по
проведению оздоровительной
кампании детей
901




07




07




432 02 00




452




372,9000




372,9000




100,0




Целевые программы муниципальных
образований
901

07

07

795 00 00

 
30,3520

30,3520

100,0

Муниципальная целевая программа
"Молодежь Сердобского района на
2009 год"
901


07


07


795 08 00


 
30,3520


30,3520


100,0


Расходы на целевые программы
муниципальных образований
901

07

07

795 08 00

950

30,3520

30,3520

100,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
901

09

   
3250,1200

3250,0900

100,0

Физическая культура и спорт
901
09
08
  
3250,1200
3250,0900
100,0
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
901


09


08


102 00 00


 
3250,1200


3250,0900


100,0


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности и муниципальных
образований (кредиторская
задолженность)
901




09




08




102 01 02




 
3250,1200




3250,0900




100,0




Бюджетные инвестиции
901
09
08
102 01 02
003
3250,1200
3250,0900
100,0
Социальная политика
901
10
00
  
132374,3400
129792,2500
98,0
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
901
10
01
  
484,9900
484,2900
99,9
Пенсии
901
10
01
490 00 00
 
484,9900
484,2900
99,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
901

10

01

491 00 00

 
484,9900

484,2900

99,9

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
901


10


01


491 01 00


 
484,9900


484,2900


99,9


Пенсии государственным служащим
901
10
01
491 01 10
 
7,9800
7,2800
91,2
Социальные выплаты
901
10
01
491 01 10
005
7,9800
7,2800
91,2
Пенсии муниципальным служащим
901
10
01
491 01 20
 
477,0100
477,0100
100,0
Социальные выплаты
901
10
01
491 01 20
005
477,0100
477,0100
100,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
901
10
02
  
30421,2600
30421,2600
100,0
Учреждения социального
обслуживания населения
901

10

02

507 00 00

 
30421,2600

30421,2600

100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
901

10

02

507 99 00

 
30421,2600

30421,2600

100,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
901

10

02

507 99 00

001

40,0000

40,0000

100,0

Расходы за счет субвенции из
бюджета Пензенской области на
финансирование государственных
полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов;
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также
детей-сирот; безнадзорных детей;
детей, оставшихся без попечения
родителей; семей, имеющих детей (в
том числе многодетных семей и
одиноких родителей); малоимущих
граждан; мероприятий в части
возмещения расходов на погребение
граждан
901















10















02















507 99 00















920















29154,9000















29154,9000















100,0















Расходы за счет доходов от платных
услуг
901

10

02

507 99 00

980

1226,3600

1226,3600

100,0

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
901
10
03
  
93116,7400
90535,5400
97,2
Социальная помощь
901
10
03
505 00 00
 
92871,4000
90300,8700
97,2
Выплата социального пособия на
погребение и возмещение расходов
по гарантированному перечню услуг
по погребению за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
901





10





03





505 22 05





 
472,0000





472,0000





100,0





Расходы за счет субвенции из
бюджета Пензенской области на
финансирование государственных
полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов;
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также
детей-сирот; безнадзорных детей;
детей, оставшихся без попечения
родителей; семей, имеющих детей (в
том числе многодетных семей и
одиноких родителей); малоимущих
граждан; мероприятий в части
возмещения расходов на погребение
граждан
901















10















03















505 22 05















920















472,0000















472,0000















100,0















Мероприятия в области социальной
политики
901

10

03

505 33 00

 
1854,5000

1852,7300

99,9

Квалифицированные работники,
проживающие в сельской местности
901

10

03

505 33 10

 
114,1000

112,4000

98,5

Расходы, связанные с реализацией
Закона Пензенской области "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий квалифицированных
работников, работающих и
проживающих в сельской местности
на территории муниципального
образования"
901







10







03







505 33 10







840







73,6000







73,5800







100,0







Расходы, связанные с реализацией
ЗПО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
квалифицированных работников,
работающих и проживающих в
сельской местности на территории
Пензенской области" за счет
средств муниципальных образований
901







10







03







505 33 10







940







40,5000







38,8200







95,9







Расходы, связанные с оказанием мер
социальной поддержки Героев
Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы
901



10



03



505 33 20



 
67,6000



67,6000



100,0



Социальные выплаты
901
10
03
505 33 20
005
67,6000
67,6000
100,0
Меры социальной поддержки
нетрудоспособным лицам, получающим
пенсии в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации",
независимо от прекращения ими
трудовой деятельности, имеющих
доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в
Пензенской области для пенсионеров
901









10









03









505 33 30









 
1035,7000









1035,7000









100,0









Социальные выплаты
901
10
03
505 33 30
005
1035,7000
1035,7000
100,0
Финансирование расходов по
социальной поддержке многодетных
семей, проживающих на территории
Пензенской области
901



10



03



505 33 40



 
637,1000



637,0300



100,0



Социальные выплаты
901
10
03
505 33 40
005
637,1000
637,0300
100,0
Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
901


10


03


505 48 00


 
14959,0000


12390,2400


82,8


Социальные выплаты
901
10
03
505 48 00
005
14959,0000
12390,2400
82,8
Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий
901

10

03

505 55 00

 
75585,9000

75585,9000

100,0

Ежемесячное пособие на ребенка
901
10
03
505 55 10
 
25015,1000
25015,1000
100,0
Социальные выплаты
901
10
03
505 55 10
005
25015,1000
25015,1000
100,0
Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла
901


10


03


505 55 20


 
49881,2000


49881,2000


100,0


Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
901

10

03

505 55 21

 
49757,7000

49757,7000

100,0

Социальные выплаты
901
10
03
505 55 21
005
49757,7000
49757,7000
100,0
Обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла
901

10

03

505 55 22

 
123,5000

123,5000

100,0

Социальные выплаты
901
10
03
505 55 22
005
123,5000
123,5000
100,0
Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
901



10



03



505 55 30



 
689,6000



689,6000



100,0



Социальные выплаты
901
10
03
505 55 30
005
689,6000
689,6000
100,0
Реализация государственных функций
в области социальной политики
901

10

03

514 00 00

 
75,6000

75,6000

100,0

Мероприятия в области социальной
политики
901

10

03

514 01 00

 
75,6000

75,6000

100,0

Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников учреждений социального
обслуживания населения,
проживающих в сельской местности
на территории муниципального
образования
901






10






03






514 01 03






 
75,6000






75,6000






100,0






Расходы за счет субвенции из
бюджета Пензенской области на
финансирование государственных
полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов;
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также
детей-сирот; безнадзорных детей;
детей, оставшихся без попечения
родителей; семей, имеющих детей (в
том числе многодетных семей и
одиноких родителей); малоимущих
граждан; мероприятий в части
возмещения расходов на погребение
граждан
901















10















03















514 01 03















920















75,6000















75,6000















100,0















Региональные целевые программы
901
10
03
522 00 00
 
150,0000
150,0000
100,0
Областная целевая программа "Жилье
для многодетных семей на 2004 -
2011 годы"
901


10


03


522 04 00


 
150,0000


150,0000


100,0


Расходы на региональные целевые
программы
901

10

03

522 04 00

850

150,0000

150,0000

100,0

Целевые программы муниципальных
образований
901

10

03

795 00 00

 
19,7400

9,0700

45,9

Муниципальная целевая программа
"Социальное развитие села до 2012
года"
901


10


03


795 79 00


 
19,7400


9,0700


45,9


Расходы на целевые программы
муниципальных образований
901

10

03

795 79 00

950

19,7400

9,0700

45,9

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
901

10

06

  
8351,3500

8351,1600

100,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
901




10




06




002 00 00




 
8351,3500




8351,1600




100,0




Центральный аппарат
901
10
06
002 04 00
 
8351,3500
8351,1600
100,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

10

06

002 04 00

500

655,3500

655,2600

100,0

Расходы за счет субвенции из
бюджета Пензенской области на
финансирование расходов, связанных
с содержанием органов местного
самоуправления, осуществляющих
отдельные государственные
полномочия в сфере социальной
поддержки населения
901







10







06







002 04 00







970







7696,0000







7695,9000







100,0







КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
СЕРДОБСКОГО РАЙОНА
902

    
821,4000

771,2500

93,9

Общегосударственные вопросы
902
01
   
821,4000
771,2500
93,9
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
902



01



06



  
821,4000



771,2500



93,9



Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
902




01




06




002 00 00




 
821,4000




771,2500




93,9




Центральный аппарат
902
01
06
002 04 00
 
366,6000
341,9100
93,3
Выполнение функций органами
местного самоуправления
902

01

06

002 04 00

500

366,6000

341,9100

93,3

Руководитель контрольно-счетной
палаты муниципального образования
и его заместители
902


01


06


002 25 00


 
454,8000


429,3400


94,4


Выполнение функций органами
местного самоуправления
902

01

06

002 25 00

500

454,8000

429,3400

94,4

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕРДОБСКОГО РАЙОНА
903

    
85,0000

85,0000

100,0

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
903




01




03




  
85,0000




85,0000




100,0




Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
903




01




03




002 00 00




 
85,0000




85,0000




100,0




Центральный аппарат
903
01
03
002 04 00
 
85,0000
85,0000
100,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
903

01

03

002 04 00

500

85,0000

85,0000

100,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОБСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.
А.И. НАСТИНА"
955



    
26151,9900



22764,6420



87,0



Здравоохранение, физическая
культура и спорт
955

09

   
25905,7900

22546,4120

87,0

Стационарная медицинская помощь
955
09
01
  
10383,3600
8025,3090
77,3
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части
955

09

01

470 00 00

 
8848,2800

6620,3890

74,8

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
955

09

01

470 99 00

 
8848,2800

6620,3890

74,8

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

01

470 99 00

001

1700,0000

390,0000

22,9

Расходы за счет доходов от родовых
сертификатов
955

09

01

470 99 00

910

7018,5800

6184,2090

88,1

Расходы, осуществляемые за счет
средств, поступающих от возмещения
коммунальных услуг
955


       
 
955
09
01
470 99 00
919
111,0000
27,4800
24,8
Администрирование расходов по
осуществлению денежных выплат
медицинским работникам ФАП и
скорой медицинской помощи
955



09



01



470 99 00



934



18,7000



18,7000



100,0



Целевые программы муниципальных
образований
955

09

01

795 00 00

 
1535,0800

1404,9200

91,5

в том числе:
        
Целевая программа повышения
качества медицинских услуг,
оказываемых населению Сердобского
района, на 2009 - 2011 годы
955



09



01



795 49 00



 
1435,0800



1404,9200



97,9



Целевая программа повышения
качества медицинских услуг,
оказываемых населению Сердобского
района, на 2009 - 2011 годы в
части выплат работникам больниц
955




09




01




795 49 01




 
1435,0800




1404,9200




97,9




Расходы за счет субсидий из
бюджета Пензенской области на
ежеквартальные надбавки к
заработной плате медработникам,
работающим в муниципальных
учреждениях здравоохранения района
955





09





01





795 49 01





972





1359,5800





1359,5700





100,0





Расходы за счет субсидий из
бюджета района на ежеквартальные
надбавки к заработной плате
медицинских работников,
работающих в муниципальных
учреждений здравоохранения района
955





09





01





795 49 01





629





11,2000





11,1200





99,3





Расходы за счет субсидий из
бюджета Пензенской области на
единовременную выплату молодым
специалистам больниц, работающим в
муниципальных учреждениях
здравоохранения района
955





09





01





795 49 01





973





58,0000





34,2300





59,0





Расходы за счет субсидий из
бюджета района на единовременную
выплату молодым специалистам
больниц, работающим в
муниципальных учреждений
здравоохранения района
955





09





01





795 49 01





630





6,3000





0,0000





0,000





Муниципальная целевая программа
"Реконструкция объектов
здравоохранения на 2009 - 2010
годы"
955



09



01



795 60 00



 
100,0000



0,0000



0,000



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
955

09

01

795 60 00

950

100,0000

0,0000

0,000

Амбулаторная помощь
955
09
02
  
12657,8300
12391,3620
97,9
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части
955

09

02

470 00 00

 
10993,2100

10973,5350

99,8

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

02

470 99 00

 
10993,2100

10973,5350

99,8

Расходы за счет доходов от услуг
зубопротезирования
955

09

02

470 99 00

908

2722,5500

2722,5500

100,0

Расходы за счет доходов от
медицинских услуг
955

09

02

470 99 00

909

8156,4200

8156,4190

100,0

Расходы за счет доходов от
пожертвований
955

09

02

470 99 00

911

114,1400

94,5660

82,9

Расходы за счет доходов по
проведению диспансеризации за счет
работодателей
955


09


02


470 99 00


915


0,1000


0,0000


0,0


Целевые программы муниципальных
образований
955

09

02

795 00 00

 
55,9300

55,9040

100,0

Целевая программа повышения
качества медицинских услуг,
оказываемых населению Сердобского
района, на 2009 - 2011 годы
955



09



02



795 49 00



 
55,9300



55,9040



100,0



в том числе:
        
Целевая программа повышения
качества медицинских услуг,
оказываемых населению Сердобского
района, на 2009 - 2011 годы в
части выплат работникам
амбулаторий
955





09





02





795 49 02





 
55,9300





55,9040





100,0





Расходы за счет субсидий из
бюджета Пензенской области на
ежеквартальные надбавки к
заработной плате медработникам,
работающим в муниципальных
учреждениях здравоохранения района
955





09





02





795 49 02





972





53,2300





53,2340





100,0





Расходы за счет субсидий из
бюджета района на ежеквартальные
надбавки к заработной плате
медицинских работников, работающих
в муниципальных учреждениях
здравоохранения района
955





09





02





795 49 02





629





2,7000





2,6700





98,9





Фельдшерско-акушерские пункты
955
09
02
478 00 00
 
2,0000
0,0000
0,0
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
955

09

02

478 99 00

 
2,0000

0,0000

0,0

Расходы, осуществляемые за счет
средств, поступающих от возмещения
коммунальных услуг
955


09


02


478 99 00


919


2,0000


0,0000


0,0


Фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи
955


09


02


520 18 00


 
1517,0000


1272,3030


83,9


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

02

520 18 00

001

1517,0000

1272,3030

83,9

Целевые программы муниципальных
образований, в том числе:
955

09

02

795 00 00

 
89,6900

89,6200

99,9

Целевая программа повышения
качества медицинских услуг,
оказываемых населению Сердобского
района, на 2009 - 2011 годы
955



09



02



795 49 00



 
89,6900



89,6200



99,9



в том числе:
        
Целевая программа повышения
качества медицинских услуг,
оказываемых населению Сердобского
района, на 2009 - 2011 годы в
части выплат работникам
фельдшерско-акушерских пунктов
955





09





02





795 49 03





 
89,6900





89,6200





99,9





Расходы за счет субсидий из
бюджета Пензенской области на
ежеквартальные надбавки к
заработной плате медработникам,
работающим в муниципальных
учреждениях здравоохранения района
955





09





02





795 49 03





972





40,3900





40,3900





100,0





Расходы за счет субсидий из
бюджета района на ежеквартальные
надбавки к заработной плате
медицинских работников,
работающих в муниципальных
учреждениях здравоохранения района
955





09





02





795 49 03





629





2,2000





2,2000





100,0





Расходы за счет субсидий из
бюджета района на ежемесячную
доплату фельдшерам
фельдшерско-акушерских пунктов
учреждений здравоохранения района
955




09




02




795 49 03




631




47,1000




47,0300




99,9




Скорая медицинская помощь
955
09
04
  
2059,6000
1739,9660
84,5
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
955




09




04




520 18 00




 
2059,6000




1739,9660




84,5




Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

04

520 18 00

001

2059,6000

1739,9660

84,5

Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта
955


09


10


  
805,0000


389,7750


48,4


Целевые программы муниципальных
образований
955

09

10

795 00 00

 
805,0000

389,7750

48,4

Муниципальная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного
движения в Сердобском районе на
2009 год"
955



09



10



795 28 00



 
5,0000



5,0000



100,0



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
955

09

10

795 28 00

950

5,0000

5,0000

100,0

Муниципальная целевая программа
"Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту, профилактики
злоупотребления психоактивными
веществами в Сердобском районе на
2009 год"
955






09






10






795 50 00






 
100,0000






75,3890






75,4






Расходы на целевые программы
муниципальных образований
955

09

10

795 50 00

950

100,0000

75,3890

75,4

Муниципальная целевая программа
"Пожарная безопасность учреждений
здравоохранения Сердобского района
на 2009 год"
955



09



10



795 90 00



 
700,0000



309,3860



44,2



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
955

09

10

795 90 00

950

700,0000

309,3860

44,2

Социальная политика
955
10
00
  
246,2000
218,2300
88,6
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
955
10
03
  
246,2000
218,2300
88,6
Реализация государственных функций
в области социальной политики
955

10

03

514 00 00

 
246,2000

218,2300

88,6

Мероприятия в области социальной
политики
955

10

03

514 01 00

 
246,2000

218,2300

88,6

Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников здравоохранения на
территории муниципального
образования
955




10




03




514 01 20




 
246,2000




218,2300




88,6




Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников больниц, клиник,
госпиталей, проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования
955





10





03





514 01 21





 
71,6000





67,4000





94,1





Расходы, связанные с реализацией
ЗПО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
квалифицированных работников,
работающих и проживающих в
сельской местности на территории
Пензенской области" за счет
средств муниципальных образований
955







10







03







514 01 21







940







71,6000







67,4000







94,1







Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников поликлиник,
амбулаторий, диагностических
центров, проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования
955






10






03






514 01 22






 
85,9000






68,4000






79,6






Расходы, связанные с реализацией
ЗПО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
квалифицированных работников,
работающих и проживающих в
сельской местности на территории
Пензенской области" за счет
средств муниципальных образований
955







10







03







514 01 22







940







85,9000







68,4000







79,6







Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников фельдшерско-акушерских
пунктов, проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования
955





10





03





514 01 23





 
88,7000





82,4300





92,9





Расходы, связанные с реализацией
ЗПО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
квалифицированных работников,
работающих и проживающих в
сельской местности на территории
Пензенской области" за счет
средств муниципальных образований
955







10







03







514 01 23







940







88,7000







82,4300







92,9







ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА
957


    
23695,0700


22554,7580


95,2


Образование
957
07
   
8164,2900
7952,4300
97,4
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
957
07
02
  
8164,2900
7952,4300
97,4
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
957

07

02

423 00 00

 
8164,2900

7952,4300

97,4

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

07

02

423 99 00

 
8164,2900

7952,4300

97,4

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

07

02

423 99 00

001

7651,3000

7440,4000

97,2

Расходы за счет доходов от платных
услуг
957

07

02

423 99 00

980

512,9900

512,0300

99,8

Культура, кинематография и
средства массовой информации
957

08

   
15447,0800

14518,6280

94,0

Культура
957
08
01
  
13157,6800
12331,8520
93,7
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
957


08


01


440 00 00


 
11708,0800


10908,3190


93,2


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

08

01

440 99 00

 
11708,0800

10908,3190

93,2

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

08

01

440 99 00

001

11004,2000

10204,4440

92,7

Расходы за счет доходов от платных
услуг
957

08

01

440 99 00

980

703,8800

703,8750

100,0

Библиотеки
957
08
01
442 00 00
 
1269,2000
1243,1330
97,9
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

08

01

442 99 00

 
1269,2000

1243,1330

97,9

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

08

01

442 99 00

001

1243,6000

1217,5220

97,9

Расходы за счет доходов от платных
услуг
957

08

01

442 99 00

980

25,6000

25,6110

100,0

Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований
957


08


01


450 06 00


 
180,4000


180,4000


100,0


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

08

01

450 06 00

001

180,4000

180,4000

100,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
957


08


06


  
2289,4000


2186,7760


95,5


Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
957




08




06




00 2 00 00




 
701,5000




667,5650




95,2




Центральный аппарат
957
08
06
00 2 04 00
 
701,5000
667,5650
95,2
Выполнение функций органами
местного самоуправления
957

08

06

00 2 04 00

500

701,5000

667,5650

95,2

Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные комбинаты,
логопедические пункты
957






08






06






452 00 00






 
1587,9000






1519,2110






95,7






Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

08

06

452 99 00

 
1587,9000

1519,2110

95,7

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

08

06

452 99 00

001

1587,9000

1519,2110

95,7

Социальная политика
957
10
00
  
83,7000
83,7000
100,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
957
10
03
  
83,7000
83,7000
100,0
Реализация государственных функций
в области социальной политики
957

10

03

514 00 00

 
83,7000

83,7000

100,0

Мероприятия в области социальной
политики
957

10

03

514 01 00

 
83,7000

83,7000

100,0

Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников образования
957


10


03


514 01 10


 
83,7000


83,7000


100,0


Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников школ-детских садов,
школ начальных, неполных средних и
средних, проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования
957






10






03






514 01 12






 
83,7000






83,7000






100,0






Расходы, связанные с
предоставлением мер социальной
поддержки педагогическим
работникам образовательных
учреждений, проживающих в сельской
местности, рабочих поселках на
территории Пензенской области
957






10






03






514 01 12






818






83,7000






83,7000






100,0






ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРДОБСКОГО
РАЙОНА
967



    
17382,0030



15241,3850



87,7



Образование
967
07
   
15485,4030
13493,6940
87,1
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
967
07
02
  
14575,2550
12666,1450
86,9
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
967

07

02

423 00 00

 
14575,2550

12666,1450

86,9

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
967

07

02

423 99 00

 
14575,2550

12666,1450

86,9

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
967

07

02

423 99 00

001

14082,4000

12196,4370

86,6

Расходы за счет доходов от
пожертвований
967

07

02

423 99 00

911

57,6550

39,4000

68,3

Расходы, осуществляемые за счет
средств, поступающих от сдачи в
аренду имущества, закрепленного за
муниципальными организациями
967



07



02



423 99 00



930



30,2000



25,3080



83,8



Расходы за счет доходов от платных
услуг
967

07

02

423 99 00

980

405,0000

405,0000

100,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
967

07

07

  
127,6480

77,2200

60,5

Целевые программы муниципальных
образований
967

07

07

795 00 00

 
127,6480

77,2200

60,5

Муниципальная целевая программа
"Молодежь Сердобского района на
2009 год"
967


07


07


795 08 00


 
127,6480


77,2200


60,5


Расходы на целевые программы
муниципальных образований
967

07

07

795 08 00

950

127,6480

77,2200

60,5

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
967

07

09

  
782,5000

750,3290

95,9

Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
967






07






09






452 00 00






 
782,5000






750,3290






95,9






Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
967

07

09

452 99 00

 
782,5000

750,3290

95,9

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
967

07

09

452 99 00

001

782,5000

750,3290

95,9

Здравоохранение, физическая
культура и спорт
967

09

00

  
1896,6000

1747,6910

92,1

Физическая культура и спорт
967
09
08
  
1014,9000
912,7600
89,9
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
967

09

08

482 00 00

 
586,9000

560,7400

95,5

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
967

09

08

482 99 00

 
586,9000

560,7400

95,5

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
967

09

08

482 99 00

001

564,9000

538,7400

95,4

Расходы за счет доходов от
пожертвований
967

09

08

482 99 00

911

22,0000

22,0000

100,0

Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
967

09

08

512 00 00

 
428,0000

352,0200

82,2

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
967


09


08


512 97 00


 
428,0000


352,0200


82,2


Выполнение функций органами
местного самоуправления
967

09

08

512 97 00

500

428,0000

352,0200

82,2

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
967


09


10


  
881,7000


834,9310


94,7


Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
967




09




10




002 00 00




 
881,7000




834,9310




94,7




Центральный аппарат
967
09
10
002 04 00
 
881,7000
834,9310
94,7
Выполнение функций органами
местного самоуправления
967

09

10

002 04 00

500

881,7000

834,9310

94,7

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ СЕРДОБСКОГО
РАЙОНА
974

    
242836,2460

229193,9620

94,4

Образование
974
07
   
224947,2460
212127,6900
94,3
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
974
07
01
  
74813,7900
71338,3700
95,4
Детские дошкольные учреждения
974
07
01
420 00 00
 
72481,0900
69005,6800
95,2
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

07

01

420 99 00

 
72481,0900

69005,6800

95,2

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

01

420 99 00

001

63651,8000

60202,6800

94,6

Расходы за счет доходов от
пожертвований
974

07

01

420 99 00

911

3,0000

3,0000

100,0

Расходы, осуществляемые за счет
средств, поступающих от сдачи в
аренду имущества, закрепленного за
муниципальными организациями
974



07



01



420 99 00



930



21,0000



0,0000



0,0



Расходы за счет доходов от платных
услуг
974

07

01

420 99 00

980

8805,2900

8800,0000

99,9

Целевые программы муниципальных
образований
974

07

01

795 00 00

 
2332,7000

2332,6900

100,0

Муниципальная программа развития
системы дошкольного образования
Сердобского района "Дошкольное
детство на 2009 г."
974



07



01



795 63 02



 
2332,7000



2332,6900



100,0



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

01

795 63 02

950

2332,7000

2332,6900

100,0

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
974
07
02
  
134215,7250
125449,0340
93,5
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
974


07


02


421 00 00


 
114513,9890


107951,0510


94,3


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

07

02

421 99 00

 
114513,9890

107951,0510

94,3

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

421 99 00

001

23229,7990

18062,0600

77,8

Расходы на выполнение полномочий
по обеспечению бесплатным проездом
детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных
учреждениях
974





07





02





421 99 00





868





61,6000





61,6000





100,0





Расходы за счет доходов от
трудовой деятельности
974

07

02

421 99 00

901

27,8200

27,8200

100,0

Расходы, осуществляемые за счет
средств, поступающих от возмещения
коммунальных услуг
974


07


02


421 99 00


919


23,5300


23,5230


100,0


Расходы на финансирование
единовременной выплаты победителям
областного конкурса "Лучший
руководитель общеобразовательного
учреждения"
974




07




02




421 99 00




959




75,7000




75,7000




100,0




Расходы на финансирование
муниципальных общеобразовательных
учреждений в части реализации ими
федеральных государственных
образовательных стандартов
974




07




02




421 99 00




971




89896,9000




88503,4000




98,4




Расходы на финансирование
единовременной денежной выплаты
молодым специалистам
(педагогическим работникам)
муниципальных общеобразовательных
учреждений Пензенской области
974





07





02





421 99 00





977





17,4000





17,4000





100,0





Расходы за счет доходов от платных
услуг
974

07

02

421 99 00

980

1181,2400

1179,5480

99,9

Учреждения по внешкольной работе с
детьми
974

07

02

423 00 00

 
13534,0660

12714,4840

93,9

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

07

02

423 99 00

 
13534,0660

12714,4840

93,9

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

423 99 00

001

13451,9960

12632,4140

93,9

Расходы за счет доходов от
трудовой деятельности
974

07

02

423 99 00

901

80,0700

80,0700

100,0

Расходы за счет доходов от
пожертвований
974

07

02

423 99 00

911

2,0000

2,0000

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
974

07

02

520 00 00

 
3418,6000

3237,8070

94,7

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
974


07


02


520 09 00


 
3418,6000


3237,8070


94,7


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

520 09 00

001

3418,6000

3237,8070

94,7

Целевые программы муниципальных
образований
974

07

02

795 00 00

 
2749,0700

1545,6920

56,2

Муниципальная программа "Школьное
молоко на период 2009 г."
974

07

02

795 64 02

 
2308,5000

1154,1980

50,0

Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

02

795 64 02

950

2308,5000

1154,1980

50,0

Муниципальная целевая программа
"Здоровое питание" в
общеобразовательных учреждениях
Сердобского района на период 2009
г."
974




07




02




795 64 03




 
34,0000




34,0000




100,0




Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

02

795 64 03

950

34,0000

34,0000

100,0

Муниципальная целевая Программа по
комплексному обслуживанию школьных
автобусов в Сердобском районе на
2009 - 2011 годы
974



07



02



795 74 00



 
406,5700



357,4940



87,9



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

02

795 74 00

950

406,5700

357,4940

87,9

Молодежная политика и оздоровление
детей
974

07

07

  
4786,6000

4711,4980

98,4

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
974

07

07

432 00 00

 
4686,6000

4611,4980

98,4

Оздоровление детей
974
07
07
432 02 00
 
4686,6000
4611,4980
98,4
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

07

432 02 00

001

850,0000

774,9680

91,2

Расходы за счет субсидий на
финансирование расходов, связанных
с возмещением части затрат по
проведению оздоровительной
кампании детей
974




07




07




432 02 00




452




56,1000




56,1000




100,0




Расходы за счет доходов от
реализации путевок в летние
оздоровительные лагеря
974


07


07


432 02 00


907


2763,5000


2763,4300


100,0


Расходы на пришкольные лагеря
974
07
07
432 02 00
912
1017,0000
1017,0000
100,0
Целевые программы муниципальных
образований
974

07

07

795 00 00

 
100,0000

100,0000

100,0

Муниципальная программа содействия
занятости и временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан Сердобского района в
свободное от учебы время на 2009
год
974





07





07





795 61 00





 
100,0000





100,0000





100,0





Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

07

795 61 00

950

100,0000

100,0000

100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
974

07

09

  
11131,1310

10628,7880

95,5

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
974




07




09




002 00 00




 
2120,4400




2094,6700




98,8




Центральный аппарат
974
07
09
002 04 00
 
2120,4400
2094,6700
98,8
Выполнение функций органами
местного самоуправления
974

07

09

002 04 00

500

1819,1400

1793,3700

98,6

Расходы на выполнение отдельных
государственных полномочий
Пензенской области по опеке и
попечительству
974



07



09



002 04 00



922



301,3000



301,3000



100,0



Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
974






07






09






452 00 00






 
8542,8850






8114,6550






95,0






Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

07

09

452 99 00

 
8542,8850

8114,6550

95,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

09

452 99 00

001

8412,9850

7984,7550

94,9

Администрирование расходов по
выплате вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя
974



07



09



452 99 00



935



0,6000



0,6000



100,0



Администрирование расходов в части
реализации федеральных
государственных
общеобразовательных стандартов
974



07



09



452 99 00



936



14,4000



14,4000



100,0



Администрирование расходов по
осуществлению выплаты компенсации
части родительской платы
974


07


09


452 99 00


937


114,9000


114,9000


100,0


Целевые программы муниципальных
образований
974

07

09

795 00 00

 
467,8060

419,4630

89,7

Муниципальная программа реализации
приоритетного национального
проекта "Образование" в Сердобском
районе на 2009 год
974



07



09



795 15 00



 
170,0000



170,0000



100,0



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

09

795 15 00

950

170,0000

170,0000

100,0

Муниципальная целевая программа
"Пожарная безопасность
образовательных учреждений
Сердобского района на период 2009
год"
974




07




09




795 25 00




 
162,0700




149,9600




92,5




Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

09

795 25 00

950

162,0700

149,9600

92,5

Муниципальная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного
движения в Сердобском районе на
2009 год"
974



07



09



795 28 00



 
61,7280



45,7280



74,1



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

09

795 28 00

950

61,7280

45,7280

74,1

Муниципальная целевая программа
"Профилактика террористической и
экстремистской деятельности на
территории Сердобского района на
2009 год"
974




07




09




795 40 00




 
68,6080




49,3970




72,0




Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

09

795 40 00

950

68,6080

49,3970

72,0

Муниципальная целевая программа
"Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Сердобском
районе на 2009 год"
974




07




09




795 65 00




 
5,4000




4,3780




81,1




Расходы на целевые программы
муниципальных образований
974

07

09

795 65 00

950

5,4000

4,3780

81,1

Социальная политика
974
10
   
17889,0000
17066,2720
95,4
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
974
10
03
  
1724,7000
1724,4520
100,0
Социальная помощь
974
10
03
505 00 00
 
200,0000
200,0000
100,0
Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий
974

10

03

505 55 00

 
200,0000

200,0000

100,0

Ежемесячное пособие на ребенка
974
10
03
505 55 10
 
200,0000
200,0000
100,0
Социальные выплаты
974
10
03
505 55 10
005
200,0000
200,0000
100,0
Реализация государственных функций
в области социальной политики
974

10

03

514 00 00

 
1524,7000

1524,4520

100,0

Мероприятия в области социальной
политики
974

10

03

514 01 00

 
1524,7000

1524,4520

100,0

Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников образования
974


10


03


514 01 10


 
1524,7000


1524,4520


100,0


Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников детских дошкольных
учреждений, проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования
974





10





03





514 01 11





 
404,4000





404,1690





99,9





Расходы, связанные с
предоставлением мер социальной
поддержки педагогическим
работникам образовательных
учреждений, проживающих в сельской
местности, рабочих поселках на
территории Пензенской области
974






10






03






514 01 11






818






404,4000






404,1690






99,9






Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников школ-детских садов,
школ начальных, неполных средних и
средних, проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования
974






10






03






514 01 12






 
1120,3000






1120,2830






100,0






Расходы, связанные с
предоставлением мер социальной
поддержки педагогическим
работникам образовательных
учреждений, проживающих в сельской
местности, рабочих поселках на
территории Пензенской области
974






10






03






514 01 12






818






1120,3000






1120,2830






100,0






Охрана семьи и детства
974
10
04
  
16164,3000
15341,8200
94,9
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
974

10

04

520 00 00

 
16164,3000

15341,8200

94,9

Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
974






10






04






520 10 00






 
3500,0000






2677,9000






76,5






Социальные выплаты
974
10
04
520 10 00
005
3485,0000
2662,9000
76,4
Администрирование расходов по
осуществлению выплаты компенсации
части родительской платы
974


10


04


520 10 00


937


15,0000


15,0000


100,0


Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также оплата
труда приемного родителя
974


10


04


520 13 00


 
12664,3000


12663,9200


100,0


Материальное обеспечение приемной
семьи
974

10

04

520 13 10

 
12664,3000

12663,9200

100,0

Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
974

10

04

520 13 11

 
2591,4500

2591,4500

100,0

Социальные выплаты
974
10
04
520 13 11
005
2591,4500
2591,4500
100,0
Оплата труда приемного родителя
974
10
04
520 13 12
 
1527,4000
1527,0200
100,0
Социальные выплаты
974
10
04
520 13 12
005
1527,4000
1527,0200
100,0
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей
974

10

04

520 13 13

 
8545,4500

8545,4500

100,0

Социальные выплаты
974
10
04
520 13 13
005
8545,4500
8545,4500
100,0
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРДОБСКОГО
РАЙОНА
992

    
119868,1590

110725,6030

92,4

Общегосударственные вопросы
992
01
   
8127,6750
7911,4950
97,3
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
992



01



06



  
8067,6750



7911,4950



98,1



Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
992




01




06




002 00 00




 
8042,6750




7886,4950




98,1




Центральный аппарат
992
01
06
002 04 00
 
8042,6750
7886,4950
98,1
Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

01

06

002 04 00

500

7862,2000

7706,0200

98,0

Расходы на выполнение полномочий
по исполнению бюджета Пензенской
области на территориях
муниципальных образований
992



01



06



002 04 00



953



180,4750



180,4750



100,0



Целевые программы муниципальных
образований
992

01

06

795 00 00

 
25,0000

25,0000

100,0

Муниципальная целевая программа
"Совершенствование управления
бюджетным процессом в Сердобском
районе на 2009 год"
992



01



06



795 26 00



 
25,0000



25,0000



100,0



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
992

01

06

795 26 00

950

25,0000

25,0000

100,0

Обслуживание государственного и
муниципального долга
992

01

11

  
50,0000

0,0000

0,0

Процентные платежи по долговым
обязательствам
992

01

11

065 00 00

 
50,0000

0,0000

0,0

Процентные платежи по
муниципальному долгу
992

01

11

065 03 00

 
50,0000

0,0000

0,0

Прочие расходы
992
01
11
065 03 00
013
50,0000
0,0000
0,0
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
992
01
12
  
10,0000
0,0000
0,0
Резервные фонды
992
01
12
07 00 000
 
10,0000
0,0000
0,0
Резервные фонды местных
администраций
992

01

12

07 00 500

 
10,0000

0,0000

0,0

Прочие расходы
992
01
12
07 00 500
013
10,0000
0,0000
0,0
Межбюджетные трансферты
992
 
11
  
111740,4840
102814,1080
92,0
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
992


11


01


  
38024,8100


32397,7700


85,2


Выравнивание бюджетной
обеспеченности
992

11

01

516 00 00

 
36300,6000

31519,2600

86,8

Выравнивание бюджетной
обеспеченности
992

11

01

516 01 00

 
36300,6000

31519,2600

86,8

Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой
поддержки
992



11



01



516 01 30



 
36300,6000



31519,2600



86,8



Выравнивание бюджетной
обеспеченности (за счет
собственных средств бюджета
района)
992



11



01



516 01 31



 
25602,6000



20821,2600



81,3



Фонд финансовой поддержки
992
11
01
516 01 31
008
25602,6000
20821,2600
81,3
Выравнивание бюджетной
обеспеченности (за счет субвенции
бюджетам муниципальных районов на
исполнение государственных
полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям)
992





11





01





516 01 32





 
10698,0000





10698,0000





100,0





Фонд финансовой поддержки
992
11
01
516 01 32
008
10698,0000
10698,0000
100,0
Дотации
992
11
01
517 00 00
 
1724,2100
878,5100
51,0
Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
992

11

01

517 02 00

 
1724,2100

878,5100

51,0

Прочие дотации
992
11
01
517 02 00
007
1724,2100
878,5100
51,0
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
992



11



02



  
12795,6000



12795,6000



100,0



Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до 2012
года"
992


11


02


100 11 00


 
4124,0000


4124,0000


100,0


Софинансирование объектов
капитального строительства
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
(объектов капитального
строительства муниципальных
образований)
992






11






02






100 11 00






020






4124,0000






4124,0000






100,0






Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
992

11

02

104 00 00

 
602,6400

602,6400

100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей"
992

11

02

104 02 00

 
602,6400

602,6400

100,0

Фонд софинансирования
992
11
02
104 02 00
010
602,6400
602,6400
100,0
Региональные целевые программы
992
11
02
522 00 00
 
8068,9600
8068,9600
100,0
Программа капитального
строительства объектов
Правительства Пензенской области
на 2008 год, финансируемых за счет
средств бюджета Пензенской области
992




11




02




522 35 00




 
633,0000




633,0000




100,0




Расходы на региональные целевые
программы
992

11

02

522 35 00

850

633,0000

633,0000

100,0

Долгосрочная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей"
на 2009 - 2011 годы
992


11


02


522 91 00


 
174,9600


174,9600


100,0


Расходы на региональные целевые
программы
992

11

02

522 91 00

850

174,9600

174,9600

100,0

Долгосрочная целевая программа
"Социальное развитие села до 2012
года"
992


11


02


522 99 00


 
7261,0000


7261,0000


100,0


Мероприятия по развитию
водоснабжения
992

11

02

522 99 05

 
7261,0000

7261,0000

100,0

Расходы на региональные целевые
программы
992

11

02

522 99 05

850

7261,0000

7261,0000

100,0

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
992


11


03


  
1386,0140


1386,0140


100,0


Руководство и управление в сфере
установленных функций
992

11

03

00 100 00

 
1386,0140

1386,0140

100,0

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
992


11


03


00 136 00


 
1165,7140


1165,7140


100,0


Фонд компенсаций
992
11
03
00 136 00
009
1165,7140
1165,7140
100,0
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
992

11

03

00 138 00

 
220,3000

220,3000

100,0

Фонд компенсаций
992
11
03
00 138 00
009
220,3000
220,3000
100,0
Иные межбюджетные трансферты
992
11
04
  
5868,7600
5030,1240
85,7
Целевые программы муниципальных
образований
992

11

04

795 00 00

 
5868,7600

5030,1240

85,7

Муниципальная целевая программа
"Перевод на индивидуальное газовое
отопление жилых домов и объектов
соцкультбыта в населенных пунктах
Сердобского района в 2009 году"
992




11




04




795 21 00




 
2872,0000




2872,0000




100,0




Расходы на целевые программы
муниципальных образований
992

11

04

795 21 00

950

2872,0000

2872,0000

100,0

Муниципальная целевая программа
"Реконструкция и модернизация
систем централизованного
водоснабжения населенных пунктов
Сердобского района Пензенской
области на 2009 год"
992





11





04





795 38 03





 
2494,3600





1655,7240





66,4





Расходы на целевые программы
муниципальных образований
992

11

04

795 38 03

950

2494,3600

1655,7240

66,4

Муниципальная целевая программа
"Реконструкция и капитальный
ремонт жилищного фонда Сердобского
района на 2009 год"
992



11



04



795 94 00



 
502,4000



502,4000



100,0



Расходы на целевые программы
муниципальных образований
992

11

04

795 94 00

950

502,4000

502,4000

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам
государственных внебюджетных
фондов
992


11


05


  
53665,3000


51204,6000


95,4


Расходы, передаваемые
территориальному фонду
обязательного медицинского
страхования, на содержание
учреждений здравоохранения,
работающих в системе обязательного
медицинского страхования в
условиях одноканального
финансирования
992








11








05








772 00 00








 
53665,3000








51204,6000








95,4








Мероприятия в области
здравоохранения в условиях
одноканального финансирования
медицинской помощи
992



11



05



772 00 00



843



53665,3000



51204,6000



95,4



ВСЕГО РАСХОДОВ
     
594978,7000
559417,0000
94,0