Наименование показателя | ПрП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | % исполнения | |
назначено | исполнено | |||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 901 | 164138,8320 | 158080,4000 | 96,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 20056,5000 | 18347,0970 | 91,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 19866,4000 | 18156,9970 | 91,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 00 00 | 19816,1000 | 18106,6970 | 91,4 | |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 18966,8640 | 17308,0590 | 91,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 18017,0640 | 16358,2590 | 90,8 |
Расходы, связанные с формированием, содержанием и использованием Архивного фонда Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 944 | 13,2000 | 13,2000 | 100,0 |
Расходы, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 955 | 401,4000 | 401,4000 | 100,0 |
Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 957 | 535,2000 | 535,2000 | 100,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 849,2360 | 798,6380 | 94,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 849,2360 | 798,6380 | 94,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 04 | 795 00 00 | 50,3000 | 50,3000 | 100,0 | |
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сердобском районе на 2009 год" | 901 | 01 | 04 | 795 28 00 | 50,3000 | 50,3000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 04 | 795 28 00 | 950 | 50,3000 | 50,3000 | 100,0 |
Обеспечение проведения выборов и рефендумов | 901 | 01 | 07 | 190,1000 | 190,1000 | 100,0 | ||
Проведение выборов и рефендумов | 901 | 01 | 07 | 020 00 00 | 190,1000 | 190,1000 | 100,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 901 | 01 | 07 | 020 00 02 | 190,1000 | 190,1000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 190,1000 | 190,1000 | 100,0 |
Национальная экономика | 901 | 04 | 5984,6200 | 4437,7110 | 74,2 | |||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 901 | 04 | 05 | 3286,9700 | 2972,9270 | 90,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 04 | 05 | 002 00 00 | 3141,5000 | 2827,4870 | 90,0 | |
Центральный аппарат | 901 | 04 | 05 | 002 04 00 | 3141,5000 | 2827,4870 | 90,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 05 | 002 04 00 | 500 | 3141,5000 | 2827,4870 | 90,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 901 | 04 | 05 | 260 00 00 | 40,0000 | 40,0000 | 100,0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 901 | 04 | 05 | 260 04 00 | 40,0000 | 40,0000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 05 | 260 04 00 | 500 | 40,0000 | 40,0000 | 100,0 |
Региональные целевые программы | 901 | 04 | 05 | 522 00 00 | 100,1700 | 100,1700 | 100,0 | |
Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в летне-пастбищный период гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 901 | 04 | 05 | 522 70 34 | 100,1700 | 100,1700 | 100,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 901 | 04 | 05 | 522 70 34 | 850 | 100,1700 | 100,1700 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 05 | 795 00 00 | 5,3000 | 5,2700 | 99,4 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие личных подсобных хозяйств Сердобского района" на 2009 - 2012 годы | 901 | 04 | 05 | 795 10 00 | 5,3000 | 5,2700 | 99,4 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 05 | 795 10 00 | 950 | 5,3000 | 5,2700 | 99,4 |
Водные ресурсы | 901 | 04 | 06 | 514,2500 | 15,5830 | 3,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 04 | 06 | 102 00 00 | 514,2500 | 15,5830 | 3,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 901 | 04 | 06 | 102 02 00 | 514,2500 | 15,5830 | 3,0 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 04 | 06 | 102 02 00 | 003 | 514,2500 | 15,5830 | 3,0 |
ТРАНСПОРТ | 901 | 04 | 08 | 428,4000 | 120,0000 | 28,0 | ||
Другие виды транспорта | 901 | 04 | 08 | 317 00 00 | 428,4000 | 120,0000 | 28,0 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 901 | 04 | 08 | 317 01 00 | 428,4000 | 120,0000 | 28,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 428,4000 | 120,0000 | 28,0 |
Дорожное хозяйство | 901 | 04 | 09 | 288,0000 | 110,2140 | 38,3 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 901 | 04 | 09 | 315 02 00 | 288,0000 | 110,2140 | 38,3 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 901 | 04 | 09 | 315 02 03 | 288,0000 | 110,2140 | 38,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 04 | 09 | 315 02 03 | 006 | 288,0000 | 110,2140 | 38,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 1467,0000 | 1218,9870 | 83,1 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 340 00 00 | 730,0000 | 481,9870 | 66,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 901 | 04 | 12 | 340 03 00 | 730,0000 | 481,9870 | 66,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 730,0000 | 481,9870 | 66,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 12 | 795 00 00 | 737,0000 | 737,0000 | 100,0 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств в Сердобском районе на 2009 год в Сердобском районе" | 901 | 04 | 12 | 795 22 00 | 737,0000 | 737,0000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 12 | 795 22 00 | 950 | 737,0000 | 737,0000 | 100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 2070,0000 | 1850,0000 | 89,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 02 | 2070,0000 | 1850,0000 | 89,4 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 901 | 05 | 02 | 351 00 00 | 2070,0000 | 1850,0000 | 89,4 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 901 | 05 | 02 | 351 05 00 | 2070,0000 | 1850,0000 | 89,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 1820,0000 | 1820,0000 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 250,0000 | 30,0000 | 12,0 |
Образование | 901 | 07 | 403,2520 | 403,2520 | 100,0 | |||
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 901 | 07 | 07 | 403,2520 | 403,2520 | 100,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 901 | 07 | 07 | 432 00 00 | 372,9000 | 372,9000 | 100,0 | |
Оздоровление детей | 901 | 07 | 07 | 432 02 00 | 372,9000 | 372,9000 | 100,0 | |
Расходы за счет субсидий на финансирование расходов, связанных с возмещением части затрат по проведению оздоровительной кампании детей | 901 | 07 | 07 | 432 02 00 | 452 | 372,9000 | 372,9000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 07 | 07 | 795 00 00 | 30,3520 | 30,3520 | 100,0 | |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Сердобского района на 2009 год" | 901 | 07 | 07 | 795 08 00 | 30,3520 | 30,3520 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 07 | 07 | 795 08 00 | 950 | 30,3520 | 30,3520 | 100,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 901 | 09 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 | |||
Физическая культура и спорт | 901 | 09 | 08 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 09 | 08 | 102 00 00 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности и муниципальных образований (кредиторская задолженность) | 901 | 09 | 08 | 102 01 02 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 09 | 08 | 102 01 02 | 003 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 |
Социальная политика | 901 | 10 | 00 | 132374,3400 | 129792,2500 | 98,0 | ||
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 901 | 10 | 01 | 484,9900 | 484,2900 | 99,9 | ||
Пенсии | 901 | 10 | 01 | 490 00 00 | 484,9900 | 484,2900 | 99,9 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 901 | 10 | 01 | 491 00 00 | 484,9900 | 484,2900 | 99,9 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 901 | 10 | 01 | 491 01 00 | 484,9900 | 484,2900 | 99,9 | |
Пенсии государственным служащим | 901 | 10 | 01 | 491 01 10 | 7,9800 | 7,2800 | 91,2 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 01 | 491 01 10 | 005 | 7,9800 | 7,2800 | 91,2 |
Пенсии муниципальным служащим | 901 | 10 | 01 | 491 01 20 | 477,0100 | 477,0100 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 01 | 491 01 20 | 005 | 477,0100 | 477,0100 | 100,0 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 901 | 10 | 02 | 30421,2600 | 30421,2600 | 100,0 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 901 | 10 | 02 | 507 00 00 | 30421,2600 | 30421,2600 | 100,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 10 | 02 | 507 99 00 | 30421,2600 | 30421,2600 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 10 | 02 | 507 99 00 | 001 | 40,0000 | 40,0000 | 100,0 |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 901 | 10 | 02 | 507 99 00 | 920 | 29154,9000 | 29154,9000 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 10 | 02 | 507 99 00 | 980 | 1226,3600 | 1226,3600 | 100,0 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 901 | 10 | 03 | 93116,7400 | 90535,5400 | 97,2 | ||
Социальная помощь | 901 | 10 | 03 | 505 00 00 | 92871,4000 | 90300,8700 | 97,2 | |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 901 | 10 | 03 | 505 22 05 | 472,0000 | 472,0000 | 100,0 | |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 901 | 10 | 03 | 505 22 05 | 920 | 472,0000 | 472,0000 | 100,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 901 | 10 | 03 | 505 33 00 | 1854,5000 | 1852,7300 | 99,9 | |
Квалифицированные работники, проживающие в сельской местности | 901 | 10 | 03 | 505 33 10 | 114,1000 | 112,4000 | 98,5 | |
Расходы, связанные с реализацией Закона Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования" | 901 | 10 | 03 | 505 33 10 | 840 | 73,6000 | 73,5800 | 100,0 |
Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 505 33 10 | 940 | 40,5000 | 38,8200 | 95,9 |
Расходы, связанные с оказанием мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 901 | 10 | 03 | 505 33 20 | 67,6000 | 67,6000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 33 20 | 005 | 67,6000 | 67,6000 | 100,0 |
Меры социальной поддержки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров | 901 | 10 | 03 | 505 33 30 | 1035,7000 | 1035,7000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 33 30 | 005 | 1035,7000 | 1035,7000 | 100,0 |
Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области | 901 | 10 | 03 | 505 33 40 | 637,1000 | 637,0300 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 33 40 | 005 | 637,1000 | 637,0300 | 100,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 901 | 10 | 03 | 505 48 00 | 14959,0000 | 12390,2400 | 82,8 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 14959,0000 | 12390,2400 | 82,8 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий | 901 | 10 | 03 | 505 55 00 | 75585,9000 | 75585,9000 | 100,0 | |
Ежемесячное пособие на ребенка | 901 | 10 | 03 | 505 55 10 | 25015,1000 | 25015,1000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 55 10 | 005 | 25015,1000 | 25015,1000 | 100,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 901 | 10 | 03 | 505 55 20 | 49881,2000 | 49881,2000 | 100,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 901 | 10 | 03 | 505 55 21 | 49757,7000 | 49757,7000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 55 21 | 005 | 49757,7000 | 49757,7000 | 100,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 901 | 10 | 03 | 505 55 22 | 123,5000 | 123,5000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 55 22 | 005 | 123,5000 | 123,5000 | 100,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 901 | 10 | 03 | 505 55 30 | 689,6000 | 689,6000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 55 30 | 005 | 689,6000 | 689,6000 | 100,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 901 | 10 | 03 | 514 00 00 | 75,6000 | 75,6000 | 100,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 901 | 10 | 03 | 514 01 00 | 75,6000 | 75,6000 | 100,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников учреждений социального обслуживания населения, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | 901 | 10 | 03 | 514 01 03 | 75,6000 | 75,6000 | 100,0 | |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 901 | 10 | 03 | 514 01 03 | 920 | 75,6000 | 75,6000 | 100,0 |
Региональные целевые программы | 901 | 10 | 03 | 522 00 00 | 150,0000 | 150,0000 | 100,0 | |
Областная целевая программа "Жилье для многодетных семей на 2004 - 2011 годы" | 901 | 10 | 03 | 522 04 00 | 150,0000 | 150,0000 | 100,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 901 | 10 | 03 | 522 04 00 | 850 | 150,0000 | 150,0000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 795 00 00 | 19,7400 | 9,0700 | 45,9 | |
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 901 | 10 | 03 | 795 79 00 | 19,7400 | 9,0700 | 45,9 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 795 79 00 | 950 | 19,7400 | 9,0700 | 45,9 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 901 | 10 | 06 | 8351,3500 | 8351,1600 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 10 | 06 | 002 00 00 | 8351,3500 | 8351,1600 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 901 | 10 | 06 | 002 04 00 | 8351,3500 | 8351,1600 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 10 | 06 | 002 04 00 | 500 | 655,3500 | 655,2600 | 100,0 |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения | 901 | 10 | 06 | 002 04 00 | 970 | 7696,0000 | 7695,9000 | 100,0 |
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 902 | 821,4000 | 771,2500 | 93,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 821,4000 | 771,2500 | 93,9 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 902 | 01 | 06 | 821,4000 | 771,2500 | 93,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 06 | 002 00 00 | 821,4000 | 771,2500 | 93,9 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 002 04 00 | 366,6000 | 341,9100 | 93,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 366,6000 | 341,9100 | 93,3 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 902 | 01 | 06 | 002 25 00 | 454,8000 | 429,3400 | 94,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 454,8000 | 429,3400 | 94,4 |
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 903 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 903 | 01 | 03 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 01 | 03 | 002 00 00 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 03 | 002 04 00 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОБСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.И. НАСТИНА" | 955 | 26151,9900 | 22764,6420 | 87,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 955 | 09 | 25905,7900 | 22546,4120 | 87,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 955 | 09 | 01 | 10383,3600 | 8025,3090 | 77,3 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 955 | 09 | 01 | 470 00 00 | 8848,2800 | 6620,3890 | 74,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 8848,2800 | 6620,3890 | 74,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 1700,0000 | 390,0000 | 22,9 |
Расходы за счет доходов от родовых сертификатов | 955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 910 | 7018,5800 | 6184,2090 | 88,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от возмещения коммунальных услуг | 955 | |||||||
955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 919 | 111,0000 | 27,4800 | 24,8 | |
Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 934 | 18,7000 | 18,7000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 01 | 795 00 00 | 1535,0800 | 1404,9200 | 91,5 | |
в том числе: | ||||||||
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы | 955 | 09 | 01 | 795 49 00 | 1435,0800 | 1404,9200 | 97,9 | |
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы в части выплат работникам больниц | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 1435,0800 | 1404,9200 | 97,9 | |
Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на ежеквартальные надбавки к заработной плате медработникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 972 | 1359,5800 | 1359,5700 | 100,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинских работников, работающих в муниципальных учреждений здравоохранения района | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 629 | 11,2000 | 11,1200 | 99,3 |
Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на единовременную выплату молодым специалистам больниц, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 973 | 58,0000 | 34,2300 | 59,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на единовременную выплату молодым специалистам больниц, работающим в муниципальных учреждений здравоохранения района | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 630 | 6,3000 | 0,0000 | 0,000 |
Муниципальная целевая программа "Реконструкция объектов здравоохранения на 2009 - 2010 годы" | 955 | 09 | 01 | 795 60 00 | 100,0000 | 0,0000 | 0,000 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 01 | 795 60 00 | 950 | 100,0000 | 0,0000 | 0,000 |
Амбулаторная помощь | 955 | 09 | 02 | 12657,8300 | 12391,3620 | 97,9 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 955 | 09 | 02 | 470 00 00 | 10993,2100 | 10973,5350 | 99,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 10993,2100 | 10973,5350 | 99,8 | |
Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 908 | 2722,5500 | 2722,5500 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 909 | 8156,4200 | 8156,4190 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от пожертвований | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 911 | 114,1400 | 94,5660 | 82,9 |
Расходы за счет доходов по проведению диспансеризации за счет работодателей | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 915 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 02 | 795 00 00 | 55,9300 | 55,9040 | 100,0 | |
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы | 955 | 09 | 02 | 795 49 00 | 55,9300 | 55,9040 | 100,0 | |
в том числе: | ||||||||
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы в части выплат работникам амбулаторий | 955 | 09 | 02 | 795 49 02 | 55,9300 | 55,9040 | 100,0 | |
Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на ежеквартальные надбавки к заработной плате медработникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 02 | 972 | 53,2300 | 53,2340 | 100,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинских работников, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 02 | 629 | 2,7000 | 2,6700 | 98,9 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 955 | 09 | 02 | 478 00 00 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 02 | 478 99 00 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0 | |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от возмещения коммунальных услуг | 955 | 09 | 02 | 478 99 00 | 919 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0 |
Фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 02 | 520 18 00 | 1517,0000 | 1272,3030 | 83,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 1517,0000 | 1272,3030 | 83,9 |
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 955 | 09 | 02 | 795 00 00 | 89,6900 | 89,6200 | 99,9 | |
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы | 955 | 09 | 02 | 795 49 00 | 89,6900 | 89,6200 | 99,9 | |
в том числе: | ||||||||
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы в части выплат работникам фельдшерско-акушерских пунктов | 955 | 09 | 02 | 795 49 03 | 89,6900 | 89,6200 | 99,9 | |
Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на ежеквартальные надбавки к заработной плате медработникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 03 | 972 | 40,3900 | 40,3900 | 100,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинских работников, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 03 | 629 | 2,2000 | 2,2000 | 100,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на ежемесячную доплату фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов учреждений здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 03 | 631 | 47,1000 | 47,0300 | 99,9 |
Скорая медицинская помощь | 955 | 09 | 04 | 2059,6000 | 1739,9660 | 84,5 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 04 | 520 18 00 | 2059,6000 | 1739,9660 | 84,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 2059,6000 | 1739,9660 | 84,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 955 | 09 | 10 | 805,0000 | 389,7750 | 48,4 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 10 | 795 00 00 | 805,0000 | 389,7750 | 48,4 | |
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сердобском районе на 2009 год" | 955 | 09 | 10 | 795 28 00 | 5,0000 | 5,0000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 10 | 795 28 00 | 950 | 5,0000 | 5,0000 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами в Сердобском районе на 2009 год" | 955 | 09 | 10 | 795 50 00 | 100,0000 | 75,3890 | 75,4 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 10 | 795 50 00 | 950 | 100,0000 | 75,3890 | 75,4 |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Сердобского района на 2009 год" | 955 | 09 | 10 | 795 90 00 | 700,0000 | 309,3860 | 44,2 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 10 | 795 90 00 | 950 | 700,0000 | 309,3860 | 44,2 |
Социальная политика | 955 | 10 | 00 | 246,2000 | 218,2300 | 88,6 | ||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 955 | 10 | 03 | 246,2000 | 218,2300 | 88,6 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 955 | 10 | 03 | 514 00 00 | 246,2000 | 218,2300 | 88,6 | |
Мероприятия в области социальной политики | 955 | 10 | 03 | 514 01 00 | 246,2000 | 218,2300 | 88,6 | |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников здравоохранения на территории муниципального образования | 955 | 10 | 03 | 514 01 20 | 246,2000 | 218,2300 | 88,6 | |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников больниц, клиник, госпиталей, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | 955 | 10 | 03 | 514 01 21 | 71,6000 | 67,4000 | 94,1 | |
Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных образований | 955 | 10 | 03 | 514 01 21 | 940 | 71,6000 | 67,4000 | 94,1 |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников поликлиник, амбулаторий, диагностических центров, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | 955 | 10 | 03 | 514 01 22 | 85,9000 | 68,4000 | 79,6 | |
Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных образований | 955 | 10 | 03 | 514 01 22 | 940 | 85,9000 | 68,4000 | 79,6 |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников фельдшерско-акушерских пунктов, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | 955 | 10 | 03 | 514 01 23 | 88,7000 | 82,4300 | 92,9 | |
Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных образований | 955 | 10 | 03 | 514 01 23 | 940 | 88,7000 | 82,4300 | 92,9 |
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 957 | 23695,0700 | 22554,7580 | 95,2 | ||||
Образование | 957 | 07 | 8164,2900 | 7952,4300 | 97,4 | |||
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 957 | 07 | 02 | 8164,2900 | 7952,4300 | 97,4 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 957 | 07 | 02 | 423 00 00 | 8164,2900 | 7952,4300 | 97,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 07 | 02 | 423 99 00 | 8164,2900 | 7952,4300 | 97,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 7651,3000 | 7440,4000 | 97,2 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 07 | 02 | 423 99 00 | 980 | 512,9900 | 512,0300 | 99,8 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 957 | 08 | 15447,0800 | 14518,6280 | 94,0 | |||
Культура | 957 | 08 | 01 | 13157,6800 | 12331,8520 | 93,7 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 957 | 08 | 01 | 440 00 00 | 11708,0800 | 10908,3190 | 93,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 08 | 01 | 440 99 00 | 11708,0800 | 10908,3190 | 93,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 11004,2000 | 10204,4440 | 92,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 08 | 01 | 440 99 00 | 980 | 703,8800 | 703,8750 | 100,0 |
Библиотеки | 957 | 08 | 01 | 442 00 00 | 1269,2000 | 1243,1330 | 97,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 08 | 01 | 442 99 00 | 1269,2000 | 1243,1330 | 97,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 1243,6000 | 1217,5220 | 97,9 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 08 | 01 | 442 99 00 | 980 | 25,6000 | 25,6110 | 100,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 957 | 08 | 01 | 450 06 00 | 180,4000 | 180,4000 | 100,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 08 | 01 | 450 06 00 | 001 | 180,4000 | 180,4000 | 100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 957 | 08 | 06 | 2289,4000 | 2186,7760 | 95,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 957 | 08 | 06 | 00 2 00 00 | 701,5000 | 667,5650 | 95,2 | |
Центральный аппарат | 957 | 08 | 06 | 00 2 04 00 | 701,5000 | 667,5650 | 95,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 957 | 08 | 06 | 00 2 04 00 | 500 | 701,5000 | 667,5650 | 95,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 957 | 08 | 06 | 452 00 00 | 1587,9000 | 1519,2110 | 95,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 08 | 06 | 452 99 00 | 1587,9000 | 1519,2110 | 95,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 1587,9000 | 1519,2110 | 95,7 |
Социальная политика | 957 | 10 | 00 | 83,7000 | 83,7000 | 100,0 | ||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 957 | 10 | 03 | 83,7000 | 83,7000 | 100,0 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 957 | 10 | 03 | 514 00 00 | 83,7000 | 83,7000 | 100,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 957 | 10 | 03 | 514 01 00 | 83,7000 | 83,7000 | 100,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников образования | 957 | 10 | 03 | 514 01 10 | 83,7000 | 83,7000 | 100,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | 957 | 10 | 03 | 514 01 12 | 83,7000 | 83,7000 | 100,0 | |
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Пензенской области | 957 | 10 | 03 | 514 01 12 | 818 | 83,7000 | 83,7000 | 100,0 |
ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 967 | 17382,0030 | 15241,3850 | 87,7 | ||||
Образование | 967 | 07 | 15485,4030 | 13493,6940 | 87,1 | |||
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 967 | 07 | 02 | 14575,2550 | 12666,1450 | 86,9 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 967 | 07 | 02 | 423 00 00 | 14575,2550 | 12666,1450 | 86,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 967 | 07 | 02 | 423 99 00 | 14575,2550 | 12666,1450 | 86,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 967 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 14082,4000 | 12196,4370 | 86,6 |
Расходы за счет доходов от пожертвований | 967 | 07 | 02 | 423 99 00 | 911 | 57,6550 | 39,4000 | 68,3 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 967 | 07 | 02 | 423 99 00 | 930 | 30,2000 | 25,3080 | 83,8 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 967 | 07 | 02 | 423 99 00 | 980 | 405,0000 | 405,0000 | 100,0 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 967 | 07 | 07 | 127,6480 | 77,2200 | 60,5 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 967 | 07 | 07 | 795 00 00 | 127,6480 | 77,2200 | 60,5 | |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Сердобского района на 2009 год" | 967 | 07 | 07 | 795 08 00 | 127,6480 | 77,2200 | 60,5 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 967 | 07 | 07 | 795 08 00 | 950 | 127,6480 | 77,2200 | 60,5 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 967 | 07 | 09 | 782,5000 | 750,3290 | 95,9 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 967 | 07 | 09 | 452 00 00 | 782,5000 | 750,3290 | 95,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 967 | 07 | 09 | 452 99 00 | 782,5000 | 750,3290 | 95,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 967 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 782,5000 | 750,3290 | 95,9 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 967 | 09 | 00 | 1896,6000 | 1747,6910 | 92,1 | ||
Физическая культура и спорт | 967 | 09 | 08 | 1014,9000 | 912,7600 | 89,9 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 967 | 09 | 08 | 482 00 00 | 586,9000 | 560,7400 | 95,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 967 | 09 | 08 | 482 99 00 | 586,9000 | 560,7400 | 95,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 967 | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 564,9000 | 538,7400 | 95,4 |
Расходы за счет доходов от пожертвований | 967 | 09 | 08 | 482 99 00 | 911 | 22,0000 | 22,0000 | 100,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 967 | 09 | 08 | 512 00 00 | 428,0000 | 352,0200 | 82,2 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 967 | 09 | 08 | 512 97 00 | 428,0000 | 352,0200 | 82,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 967 | 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 428,0000 | 352,0200 | 82,2 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 967 | 09 | 10 | 881,7000 | 834,9310 | 94,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 967 | 09 | 10 | 002 00 00 | 881,7000 | 834,9310 | 94,7 | |
Центральный аппарат | 967 | 09 | 10 | 002 04 00 | 881,7000 | 834,9310 | 94,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 967 | 09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 881,7000 | 834,9310 | 94,7 |
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 974 | 242836,2460 | 229193,9620 | 94,4 | ||||
Образование | 974 | 07 | 224947,2460 | 212127,6900 | 94,3 | |||
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 07 | 01 | 74813,7900 | 71338,3700 | 95,4 | ||
Детские дошкольные учреждения | 974 | 07 | 01 | 420 00 00 | 72481,0900 | 69005,6800 | 95,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 974 | 07 | 01 | 420 99 00 | 72481,0900 | 69005,6800 | 95,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 63651,8000 | 60202,6800 | 94,6 |
Расходы за счет доходов от пожертвований | 974 | 07 | 01 | 420 99 00 | 911 | 3,0000 | 3,0000 | 100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 974 | 07 | 01 | 420 99 00 | 930 | 21,0000 | 0,0000 | 0,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 974 | 07 | 01 | 420 99 00 | 980 | 8805,2900 | 8800,0000 | 99,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 01 | 795 00 00 | 2332,7000 | 2332,6900 | 100,0 | |
Муниципальная программа развития системы дошкольного образования Сердобского района "Дошкольное детство на 2009 г." | 974 | 07 | 01 | 795 63 02 | 2332,7000 | 2332,6900 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 01 | 795 63 02 | 950 | 2332,7000 | 2332,6900 | 100,0 |
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 07 | 02 | 134215,7250 | 125449,0340 | 93,5 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 974 | 07 | 02 | 421 00 00 | 114513,9890 | 107951,0510 | 94,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 974 | 07 | 02 | 421 99 00 | 114513,9890 | 107951,0510 | 94,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 23229,7990 | 18062,0600 | 77,8 |
Расходы на выполнение полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 974 | 07 | 02 | 421 99 00 | 868 | 61,6000 | 61,6000 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от трудовой деятельности | 974 | 07 | 02 | 421 99 00 | 901 | 27,8200 | 27,8200 | 100,0 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от возмещения коммунальных услуг | 974 | 07 | 02 | 421 99 00 | 919 | 23,5300 | 23,5230 | 100,0 |
Расходы на финансирование единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения" | 974 | 07 | 02 | 421 99 00 | 959 | 75,7000 | 75,7000 | 100,0 |
Расходы на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 974 | 07 | 02 | 421 99 00 | 971 | 89896,9000 | 88503,4000 | 98,4 |
Расходы на финансирование единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных учреждений Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 421 99 00 | 977 | 17,4000 | 17,4000 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 974 | 07 | 02 | 421 99 00 | 980 | 1181,2400 | 1179,5480 | 99,9 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 974 | 07 | 02 | 423 00 00 | 13534,0660 | 12714,4840 | 93,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 974 | 07 | 02 | 423 99 00 | 13534,0660 | 12714,4840 | 93,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 13451,9960 | 12632,4140 | 93,9 |
Расходы за счет доходов от трудовой деятельности | 974 | 07 | 02 | 423 99 00 | 901 | 80,0700 | 80,0700 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от пожертвований | 974 | 07 | 02 | 423 99 00 | 911 | 2,0000 | 2,0000 | 100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 974 | 07 | 02 | 520 00 00 | 3418,6000 | 3237,8070 | 94,7 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 974 | 07 | 02 | 520 09 00 | 3418,6000 | 3237,8070 | 94,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 3418,6000 | 3237,8070 | 94,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 02 | 795 00 00 | 2749,0700 | 1545,6920 | 56,2 | |
Муниципальная программа "Школьное молоко на период 2009 г." | 974 | 07 | 02 | 795 64 02 | 2308,5000 | 1154,1980 | 50,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 02 | 795 64 02 | 950 | 2308,5000 | 1154,1980 | 50,0 |
Муниципальная целевая программа "Здоровое питание" в общеобразовательных учреждениях Сердобского района на период 2009 г." | 974 | 07 | 02 | 795 64 03 | 34,0000 | 34,0000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 02 | 795 64 03 | 950 | 34,0000 | 34,0000 | 100,0 |
Муниципальная целевая Программа по комплексному обслуживанию школьных автобусов в Сердобском районе на 2009 - 2011 годы | 974 | 07 | 02 | 795 74 00 | 406,5700 | 357,4940 | 87,9 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 02 | 795 74 00 | 950 | 406,5700 | 357,4940 | 87,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 974 | 07 | 07 | 4786,6000 | 4711,4980 | 98,4 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 974 | 07 | 07 | 432 00 00 | 4686,6000 | 4611,4980 | 98,4 | |
Оздоровление детей | 974 | 07 | 07 | 432 02 00 | 4686,6000 | 4611,4980 | 98,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 07 | 07 | 432 02 00 | 001 | 850,0000 | 774,9680 | 91,2 |
Расходы за счет субсидий на финансирование расходов, связанных с возмещением части затрат по проведению оздоровительной кампании детей | 974 | 07 | 07 | 432 02 00 | 452 | 56,1000 | 56,1000 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от реализации путевок в летние оздоровительные лагеря | 974 | 07 | 07 | 432 02 00 | 907 | 2763,5000 | 2763,4300 | 100,0 |
Расходы на пришкольные лагеря | 974 | 07 | 07 | 432 02 00 | 912 | 1017,0000 | 1017,0000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 07 | 795 00 00 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0 | |
Муниципальная программа содействия занятости и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Сердобского района в свободное от учебы время на 2009 год | 974 | 07 | 07 | 795 61 00 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 07 | 795 61 00 | 950 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 974 | 07 | 09 | 11131,1310 | 10628,7880 | 95,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 974 | 07 | 09 | 002 00 00 | 2120,4400 | 2094,6700 | 98,8 | |
Центральный аппарат | 974 | 07 | 09 | 002 04 00 | 2120,4400 | 2094,6700 | 98,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 974 | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 1819,1400 | 1793,3700 | 98,6 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по опеке и попечительству | 974 | 07 | 09 | 002 04 00 | 922 | 301,3000 | 301,3000 | 100,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 974 | 07 | 09 | 452 00 00 | 8542,8850 | 8114,6550 | 95,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 974 | 07 | 09 | 452 99 00 | 8542,8850 | 8114,6550 | 95,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 8412,9850 | 7984,7550 | 94,9 |
Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | 974 | 07 | 09 | 452 99 00 | 935 | 0,6000 | 0,6000 | 100,0 |
Администрирование расходов в части реализации федеральных государственных общеобразовательных стандартов | 974 | 07 | 09 | 452 99 00 | 936 | 14,4000 | 14,4000 | 100,0 |
Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы | 974 | 07 | 09 | 452 99 00 | 937 | 114,9000 | 114,9000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 09 | 795 00 00 | 467,8060 | 419,4630 | 89,7 | |
Муниципальная программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в Сердобском районе на 2009 год | 974 | 07 | 09 | 795 15 00 | 170,0000 | 170,0000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 09 | 795 15 00 | 950 | 170,0000 | 170,0000 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений Сердобского района на период 2009 год" | 974 | 07 | 09 | 795 25 00 | 162,0700 | 149,9600 | 92,5 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 09 | 795 25 00 | 950 | 162,0700 | 149,9600 | 92,5 |
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сердобском районе на 2009 год" | 974 | 07 | 09 | 795 28 00 | 61,7280 | 45,7280 | 74,1 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 09 | 795 28 00 | 950 | 61,7280 | 45,7280 | 74,1 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Сердобского района на 2009 год" | 974 | 07 | 09 | 795 40 00 | 68,6080 | 49,3970 | 72,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 09 | 795 40 00 | 950 | 68,6080 | 49,3970 | 72,0 |
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сердобском районе на 2009 год" | 974 | 07 | 09 | 795 65 00 | 5,4000 | 4,3780 | 81,1 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 974 | 07 | 09 | 795 65 00 | 950 | 5,4000 | 4,3780 | 81,1 |
Социальная политика | 974 | 10 | 17889,0000 | 17066,2720 | 95,4 | |||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 974 | 10 | 03 | 1724,7000 | 1724,4520 | 100,0 | ||
Социальная помощь | 974 | 10 | 03 | 505 00 00 | 200,0000 | 200,0000 | 100,0 | |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий | 974 | 10 | 03 | 505 55 00 | 200,0000 | 200,0000 | 100,0 | |
Ежемесячное пособие на ребенка | 974 | 10 | 03 | 505 55 10 | 200,0000 | 200,0000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 974 | 10 | 03 | 505 55 10 | 005 | 200,0000 | 200,0000 | 100,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 974 | 10 | 03 | 514 00 00 | 1524,7000 | 1524,4520 | 100,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 974 | 10 | 03 | 514 01 00 | 1524,7000 | 1524,4520 | 100,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников образования | 974 | 10 | 03 | 514 01 10 | 1524,7000 | 1524,4520 | 100,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников детских дошкольных учреждений, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | 974 | 10 | 03 | 514 01 11 | 404,4000 | 404,1690 | 99,9 | |
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Пензенской области | 974 | 10 | 03 | 514 01 11 | 818 | 404,4000 | 404,1690 | 99,9 |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | 974 | 10 | 03 | 514 01 12 | 1120,3000 | 1120,2830 | 100,0 | |
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Пензенской области | 974 | 10 | 03 | 514 01 12 | 818 | 1120,3000 | 1120,2830 | 100,0 |
Охрана семьи и детства | 974 | 10 | 04 | 16164,3000 | 15341,8200 | 94,9 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 974 | 10 | 04 | 520 00 00 | 16164,3000 | 15341,8200 | 94,9 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 974 | 10 | 04 | 520 10 00 | 3500,0000 | 2677,9000 | 76,5 | |
Социальные выплаты | 974 | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 3485,0000 | 2662,9000 | 76,4 |
Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы | 974 | 10 | 04 | 520 10 00 | 937 | 15,0000 | 15,0000 | 100,0 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 974 | 10 | 04 | 520 13 00 | 12664,3000 | 12663,9200 | 100,0 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 974 | 10 | 04 | 520 13 10 | 12664,3000 | 12663,9200 | 100,0 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 974 | 10 | 04 | 520 13 11 | 2591,4500 | 2591,4500 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 974 | 10 | 04 | 520 13 11 | 005 | 2591,4500 | 2591,4500 | 100,0 |
Оплата труда приемного родителя | 974 | 10 | 04 | 520 13 12 | 1527,4000 | 1527,0200 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 974 | 10 | 04 | 520 13 12 | 005 | 1527,4000 | 1527,0200 | 100,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 974 | 10 | 04 | 520 13 13 | 8545,4500 | 8545,4500 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 974 | 10 | 04 | 520 13 13 | 005 | 8545,4500 | 8545,4500 | 100,0 |
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 992 | 119868,1590 | 110725,6030 | 92,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 8127,6750 | 7911,4950 | 97,3 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 8067,6750 | 7911,4950 | 98,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 992 | 01 | 06 | 002 00 00 | 8042,6750 | 7886,4950 | 98,1 | |
Центральный аппарат | 992 | 01 | 06 | 002 04 00 | 8042,6750 | 7886,4950 | 98,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 992 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 7862,2000 | 7706,0200 | 98,0 |
Расходы на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований | 992 | 01 | 06 | 002 04 00 | 953 | 180,4750 | 180,4750 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 992 | 01 | 06 | 795 00 00 | 25,0000 | 25,0000 | 100,0 | |
Муниципальная целевая программа "Совершенствование управления бюджетным процессом в Сердобском районе на 2009 год" | 992 | 01 | 06 | 795 26 00 | 25,0000 | 25,0000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 992 | 01 | 06 | 795 26 00 | 950 | 25,0000 | 25,0000 | 100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 992 | 01 | 11 | 50,0000 | 0,0000 | 0,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 992 | 01 | 11 | 065 00 00 | 50,0000 | 0,0000 | 0,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 992 | 01 | 11 | 065 03 00 | 50,0000 | 0,0000 | 0,0 | |
Прочие расходы | 992 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 50,0000 | 0,0000 | 0,0 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 992 | 01 | 12 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 992 | 01 | 12 | 07 00 000 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 992 | 01 | 12 | 07 00 500 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0 | |
Прочие расходы | 992 | 01 | 12 | 07 00 500 | 013 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 992 | 11 | 111740,4840 | 102814,1080 | 92,0 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 992 | 11 | 01 | 38024,8100 | 32397,7700 | 85,2 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 992 | 11 | 01 | 516 00 00 | 36300,6000 | 31519,2600 | 86,8 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 992 | 11 | 01 | 516 01 00 | 36300,6000 | 31519,2600 | 86,8 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 992 | 11 | 01 | 516 01 30 | 36300,6000 | 31519,2600 | 86,8 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет собственных средств бюджета района) | 992 | 11 | 01 | 516 01 31 | 25602,6000 | 20821,2600 | 81,3 | |
Фонд финансовой поддержки | 992 | 11 | 01 | 516 01 31 | 008 | 25602,6000 | 20821,2600 | 81,3 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям) | 992 | 11 | 01 | 516 01 32 | 10698,0000 | 10698,0000 | 100,0 | |
Фонд финансовой поддержки | 992 | 11 | 01 | 516 01 32 | 008 | 10698,0000 | 10698,0000 | 100,0 |
Дотации | 992 | 11 | 01 | 517 00 00 | 1724,2100 | 878,5100 | 51,0 | |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 992 | 11 | 01 | 517 02 00 | 1724,2100 | 878,5100 | 51,0 | |
Прочие дотации | 992 | 11 | 01 | 517 02 00 | 007 | 1724,2100 | 878,5100 | 51,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 992 | 11 | 02 | 12795,6000 | 12795,6000 | 100,0 | ||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 992 | 11 | 02 | 100 11 00 | 4124,0000 | 4124,0000 | 100,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства муниципальных образований) | 992 | 11 | 02 | 100 11 00 | 020 | 4124,0000 | 4124,0000 | 100,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 992 | 11 | 02 | 104 00 00 | 602,6400 | 602,6400 | 100,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 992 | 11 | 02 | 104 02 00 | 602,6400 | 602,6400 | 100,0 | |
Фонд софинансирования | 992 | 11 | 02 | 104 02 00 | 010 | 602,6400 | 602,6400 | 100,0 |
Региональные целевые программы | 992 | 11 | 02 | 522 00 00 | 8068,9600 | 8068,9600 | 100,0 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области | 992 | 11 | 02 | 522 35 00 | 633,0000 | 633,0000 | 100,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 992 | 11 | 02 | 522 35 00 | 850 | 633,0000 | 633,0000 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы | 992 | 11 | 02 | 522 91 00 | 174,9600 | 174,9600 | 100,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 992 | 11 | 02 | 522 91 00 | 850 | 174,9600 | 174,9600 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 992 | 11 | 02 | 522 99 00 | 7261,0000 | 7261,0000 | 100,0 | |
Мероприятия по развитию водоснабжения | 992 | 11 | 02 | 522 99 05 | 7261,0000 | 7261,0000 | 100,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 992 | 11 | 02 | 522 99 05 | 850 | 7261,0000 | 7261,0000 | 100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 992 | 11 | 03 | 1386,0140 | 1386,0140 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 992 | 11 | 03 | 00 100 00 | 1386,0140 | 1386,0140 | 100,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 11 | 03 | 00 136 00 | 1165,7140 | 1165,7140 | 100,0 | |
Фонд компенсаций | 992 | 11 | 03 | 00 136 00 | 009 | 1165,7140 | 1165,7140 | 100,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 992 | 11 | 03 | 00 138 00 | 220,3000 | 220,3000 | 100,0 | |
Фонд компенсаций | 992 | 11 | 03 | 00 138 00 | 009 | 220,3000 | 220,3000 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 992 | 11 | 04 | 5868,7600 | 5030,1240 | 85,7 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 992 | 11 | 04 | 795 00 00 | 5868,7600 | 5030,1240 | 85,7 | |
Муниципальная целевая программа "Перевод на индивидуальное газовое отопление жилых домов и объектов соцкультбыта в населенных пунктах Сердобского района в 2009 году" | 992 | 11 | 04 | 795 21 00 | 2872,0000 | 2872,0000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 992 | 11 | 04 | 795 21 00 | 950 | 2872,0000 | 2872,0000 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Реконструкция и модернизация систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Сердобского района Пензенской области на 2009 год" | 992 | 11 | 04 | 795 38 03 | 2494,3600 | 1655,7240 | 66,4 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 992 | 11 | 04 | 795 38 03 | 950 | 2494,3600 | 1655,7240 | 66,4 |
Муниципальная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Сердобского района на 2009 год" | 992 | 11 | 04 | 795 94 00 | 502,4000 | 502,4000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 992 | 11 | 04 | 795 94 00 | 950 | 502,4000 | 502,4000 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 992 | 11 | 05 | 53665,3000 | 51204,6000 | 95,4 | ||
Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования | 992 | 11 | 05 | 772 00 00 | 53665,3000 | 51204,6000 | 95,4 | |
Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | 992 | 11 | 05 | 772 00 00 | 843 | 53665,3000 | 51204,6000 | 95,4 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 594978,7000 | 559417,0000 | 94,0 |