Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | План | Факт | Исполн., % |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 29378,92 | 26396,44 | 89,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 273,04 | 273,04 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 273,04 | 273,04 | 100,0 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 273,04 | 273,04 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 273,04 | 273,04 | 100,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1977,39 | 1802,04 | 91,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 1977,39 | 1802,04 | 91,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 1977,39 | 1802,04 | 91,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 1977,39 | 1802,04 | 91,1 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 10018,71 | 9635,50 | 96,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 9663,13 | 9386,50 | 97,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 9379,91 | 9147,02 | 97,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 9379,91 | 9147,02 | 97,5 |
Центральный аппарат. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года | 01 | 04 | 0020405 | 5,22 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020405 | 500 | 5,22 | 0,00 | 0,0 |
Глава местной администрации | 01 | 04 | 0020800 | 278 | 239,48 | 86,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 278 | 239,48 | 86,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 04 | 8070000 | 355,58 | 249,00 | 70,0 | |
Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 01 | 04 | 8079384 | 177,8 | 133,23 | 74,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 177,8 | 133,23 | 74,9 |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 01 | 04 | 8079305 | 88,88 | 52,44 | 59,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079305 | 500 | 88,88 | 52,44 | 59,0 |
Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | 01 | 04 | 8079385 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 01 | 04 | 8079370 | 88,9 | 63,33 | 71,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079370 | 500 | 88,9 | 63,33 | 71,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 1856,77 | 1856,77 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 1856,77 | 1856,77 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 1856,77 | 1856,77 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 1856,77 | 1856,77 | 100,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 367,5 | 367,50 | 100,0 | ||
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования | 01 | 07 | 0200002 | 367,5 | 367,50 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 367,5 | 367,50 | 100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 1442,33 | 1442,33 | 100,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 1442,33 | 1442,33 | 100,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 1442,33 | 1442,33 | 100,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 1442,33 | 1442,33 | 100,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 186 | 0,00 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 186 | 0,00 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | 186 | 0,00 | 0,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 186 | 0,00 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 13257,19 | 11019,26 | 83,1 | ||
Государственная поддержка актов гражданского состояния | 01 | 14 | 0013800 | 566,82 | 565,07 | 99,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 566,82 | 565,07 | 99,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 8956,17 | 8329,94 | 93,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 1633,42 | 1589,84 | 97,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 1633,42 | 1589,84 | 97,3 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 0022900 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0022900 | 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 | 14 | 0029800 | 7322,75 | 6740,10 | 92,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0029800 | 001 | 6468,46 | 6246,10 | 96,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 01 | 14 | 0029800 | 980 | 854,3 | 494,00 | 57,8 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 331,28 | 182,04 | 55,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 331,28 | 182,04 | 55,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 331,28 | 182,04 | 55,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 01 | 14 | 0920301 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 0 | 0,0 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО Атомной Промышленности | 01 | 14 | 0920302 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 3402,91 | 1942,21 | 57,1 | |
Долгосрочная целевая программа "Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010 - 2014 годы" | 01 | 14 | 7950200 | 450,16 | 68,30 | 15,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950200 | 500 | 450,16 | 68,30 | 15,2 |
Долгосрочная целевая программа поддержки и развития товариществ собственников жилья на территории г. Заречного на 2010 - 2011 годы | 01 | 14 | 7950600 | 18,6 | 15,87 | 85,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950600 | 500 | 18,6 | 15,87 | 85,3 |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих города Заречного" | 01 | 14 | 7950700 | 450 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950700 | 500 | 450 | 0,00 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)" | 01 | 14 | 7954200 | 2484,16 | 1858,04 | 74,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7954200 | 500 | 2484,16 | 1858,04 | 74,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 19290,28 | 19050,67 | 98,8 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 16509,15 | 16369,62 | 99,2 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 16501,65 | 16369,62 | 99,2 | |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 12457,46 | 12448,98 | 99,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 12457,46 | 12448,98 | 99,9 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2026700 | 2187,9 | 2122,42 | 97,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 2187,9 | 2122,42 | 97,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 6,2 | 6,20 | 100,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 6,2 | 6,20 | 100,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 159,31 | 101,25 | 63,6 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 159,31 | 101,25 | 63,6 |
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 03 | 02 | 2020100 | 1690,78 | 1690,77 | 100,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 1690,78 | 1690,77 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | 7,5 | 0,00 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2010 - 2012 годы" | 03 | 02 | 7951100 | 7,5 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 7951100 | 500 | 7,5 | 0,00 | 0,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 2781,13 | 2681,05 | 96,4 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | 2781,13 | 2681,05 | 96,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2479900 | 2781,13 | 2681,05 | 96,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 2781,13 | 2681,05 | 96,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Гражданская защита населения и пожарная безопасность г. Заречного на 2010 - 2012 годы" | 03 | 09 | 7959200 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 7959200 | 001 | 0 | 0,00 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 20218 | 18568,75 | 91,8 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 190 | 187,75 | 98,8 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 01 | 7950000 | 190 | 187,75 | 98,8 | |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения г. Заречного Пензенской области на 2010 - 2012 годы" | 04 | 01 | 7951400 | 190 | 187,75 | 98,8 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 7951400 | 013 | 190 | 187,75 | 98,8 |
Транспорт | 04 | 08 | 17012 | 17012,00 | 100,0 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 17012 | 17012,00 | 100,0 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 17012 | 17012,00 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 17012 | 17012,00 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 3016 | 1369,00 | 45,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 1020000 | 1280 | 30,00 | 2,3 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 12 | 1020100 | 30 | 30,00 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года | 04 | 12 | 1020152 | 30 | 30,00 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1020152 | 003 | 30 | 30,00 | 100,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 12 | 1020200 | 1250 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1020200 | 003 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 1020200 | 006 | 1250 | 0,00 | 0,0 |
Малое предпринимательство | 04 | 12 | 3450000 | 1736 | 1339,00 | 77,1 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 3450100 | 736 | 339,00 | 46,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3450100 | 006 | 736 | 339,00 | 46,1 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2009 года | 04 | 12 | 3450106 | 1000 | 1000,00 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3450106 | 006 | 1000 | 1000,00 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Замена автотранспорта и коммунальной техники города Заречного на 2010 г." | 04 | 12 | 7950100 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 7950100 | 003 | 0 | 0,00 | 0,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 81499,31 | 59283,30 | 72,7 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 5742,52 | 4442,52 | 77,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 1020000 | 3678,24 | 3678,24 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 1020100 | 3678,24 | 3678,24 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 1020102 | 3000 | 3000,00 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 3000 | 3000,00 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года | 05 | 01 | 1020152 | 678,24 | 678,24 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1020152 | 003 | 678,24 | 678,24 | 100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 2064,28 | 764,28 | 37,0 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 1709,75 | 409,75 | 24,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 1709,75 | 409,75 | 24,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500300 | 354,53 | 354,53 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 354,53 | 354,53 | 100,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 451,22 | 451,22 | 100,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 451,22 | 451,22 | 100,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 451,22 | 451,22 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 409,2 | 409,20 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 42,02 | 42,02 | 100,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 41639,82 | 35656,91 | 85,6 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 41639,82 | 35656,91 | 85,6 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 7280,11 | 7280,10 | 100,0 | |
Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения | 05 | 03 | 6000101 | 3650,52 | 3650,52 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000101 | 006 | 3650,52 | 3650,52 | 100,0 |
Уличное освещение. Расходы на погашение кредиторской задолженности за счет остатков 2009 года | 05 | 03 | 6000151 | 97,69 | 97,69 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000151 | 500 | 97,69 | 97,69 | 100,0 |
Оплата электроэнергии | 05 | 03 | 6000102 | 3531,89 | 3531,89 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000102 | 006 | 3531,89 | 3531,89 | 100,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 6762,71 | 779,81 | 11,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 6762,71 | 779,81 | 11,5 |
Озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 2450 | 2450,00 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000300 | 006 | 2450 | 2450,00 | 100,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 465 | 465,00 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000400 | 006 | 465 | 465,00 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 24682 | 24682,00 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000500 | 006 | 24682 | 24682,00 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Замена автотранспорта и коммунальной техники города Заречного на 2010 г." | 05 | 03 | 7950100 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7950100 | 003 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 33665,75 | 18732,65 | 55,6 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 05 | 5200000 | 33665,75 | 18732,65 | 55,6 | |
Переселение граждан из ЗАТО | 05 | 05 | 5200600 | 357,75 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200600 | 003 | 357,75 | 0,00 | 0,0 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО | 05 | 05 | 5200302 | 33308 | 18732,65 | 56,2 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства ж/д 14 в мкр 18 | 05 | 05 | 5200312 | 24439 | 11769,00 | 48,2 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200312 | 003 | 24439 | 11769,00 | 48,2 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства 132 кв. | 05 | 05 | 5200322 | 8869 | 6963,65 | 78,5 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200322 | 003 | 8869 | 6963,65 | 78,5 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования | 05 | 05 | 5200332 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200332 | 003 | 0 | 0,00 | 0,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 1216,62 | 1048,30 | 86,2 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 1216,62 | 1048,30 | 86,2 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 03 | 4100000 | 1216,62 | 1048,30 | 86,2 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 03 | 4100100 | 279 | 196,34 | 70,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 03 | 4100100 | 500 | 279 | 196,34 | 70,4 |
Природоохранные учреждения | 06 | 03 | 4110000 | 937,62 | 851,96 | 90,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 03 | 4119900 | 937,62 | 851,96 | 90,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 03 | 4119900 | 001 | 577,62 | 577,49 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 06 | 03 | 4119900 | 980 | 360 | 274,47 | 76,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 135660,88 | 126098,22 | 93,0 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 40689,14 | 37134,35 | 91,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 1020000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 1020100 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 1020102 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 1020102 | 003 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 40689,14 | 37134,35 | 91,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 38707,6 | 37134,35 | 95,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 34904,2 | 34574,69 | 99,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 3803,4 | 2559,66 | 67,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 07 | 01 | 4209905 | 1981,54 | 0,00 | 0,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209905 | 980 | 1981,54 | 0,00 | 0,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 86439,97 | 82825,05 | 95,8 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 46978,7 | 45108,34 | 96,0 | |
Прочие мероприятия в области образования | 07 | 02 | 4219400 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 4219400 | 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 46284,86 | 44414,65 | 96,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 42948,06 | 42543,74 | 99,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4219900 | 980 | 3336,8 | 1870,91 | 56,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 07 | 02 | 4219905 | 582,84 | 582,84 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4219905 | 980 | 582,84 | 582,84 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей | 07 | 02 | 4219901 | 111 | 110,85 | 99,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 111 | 110,85 | 99,9 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 22111,97 | 20718,84 | 93,7 | |
Обеспечение деятельности подразделений, не являющихся юридическими лицами | 07 | 02 | 4239600 | 393,7 | 368,34 | 93,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 4239600 | 500 | 393,7 | 368,34 | 93,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 20470,2 | 19422,34 | 94,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 19733,59 | 19119,62 | 96,9 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 446,7 | 177,20 | 39,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 07 | 02 | 4239905 | 1248,08 | 928,16 | 74,4 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239905 | 980 | 1248,08 | 928,16 | 74,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей | 07 | 02 | 4239901 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 07 | 02 | 4239902 | 289,91 | 125,52 | 43,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239902 | 001 | 289,91 | 125,52 | 43,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 704,5 | 434,77 | 61,7 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 704,5 | 434,77 | 61,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 704,5 | 434,77 | 61,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 02 | 8070000 | 16644,8 | 16563,10 | 99,5 | |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 07 | 02 | 8079375 | 16555 | 16555,00 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 16555 | 16555,00 | 100,0 |
Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" 2009 года | 07 | 02 | 8079376 | 40 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 40 | 0,00 | 0,0 |
Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 07 | 02 | 8079367 | 49,8 | 8,10 | 16,3 | |
Социальные выплаты | 07 | 02 | 8079367 | 005 | 49,8 | 8,10 | 16,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 249,2 | 191,20 | 76,7 | ||
Мероприятия по организации оздоровления детей | 07 | 07 | 4320000 | 146,4 | 146,40 | 100,0 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 146,4 | 146,40 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4320200 | 001 | 146,4 | 146,40 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 102,8 | 44,80 | 43,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010 - 2012 гг.)" | 07 | 07 | 7950800 | 102,8 | 44,80 | 43,6 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7950800 | 447 | 102,8 | 44,80 | 43,6 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 07 | 07 | 8040000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств | 07 | 07 | 8049200 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Оздоровление детей в Пензенской области | 07 | 07 | 8049221 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 8049221 | 013 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 8282,57 | 5947,62 | 71,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 3338,39 | 3306,10 | 99,0 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 3338,39 | 3306,10 | 99,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 3338,39 | 3306,10 | 99,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 09 | 5200000 | 62,3 | 54,50 | 87,5 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования | 07 | 09 | 5200302 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 09 | 5200302 | 003 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 09 | 5201000 | 62,3 | 54,50 | 87,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5201000 | 500 | 62,3 | 54,50 | 87,5 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 09 | 5200900 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5200900 | 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 4791,47 | 2513,26 | 52,5 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 07 | 09 | 7950300 | 1817,07 | 1599,57 | 88,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7950300 | 500 | 1817,07 | 1599,57 | 88,0 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного приоритетного национального проекта "Образование" на 2010 - 2012 годы" | 07 | 09 | 7951500 | 1708,7 | 128,30 | 7,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7951500 | 500 | 1708,7 | 128,30 | 7,5 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 07 | 09 | 7951600 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7951600 | 001 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г. Заречном Пензенской обл. на 2009 - 2012 годы" | 07 | 09 | 7953500 | 93,1 | 63,10 | 67,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7953500 | 500 | 93,1 | 63,10 | 67,8 |
Долгосрочная целевая программа "Школьное молоко на 2010 - 2012 гг." | 07 | 09 | 7950700 | 1172,6 | 722,29 | 61,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7950700 | 001 | 1172,6 | 722,29 | 61,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 09 | 8070000 | 90,4 | 73,76 | 81,6 | |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 07 | 09 | 8079372 | 90,4 | 73,76 | 81,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079372 | 500 | 90,4 | 73,76 | 81,6 |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 07 | 09 | 8079375 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079375 | 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 33314,21 | 29281,90 | 87,9 | |||
Культура | 08 | 01 | 24558,39 | 23111,42 | 94,1 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 8293,76 | 8007,98 | 96,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 7744,23 | 7613,98 | 98,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 7352,23 | 7264,19 | 98,8 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 392 | 349,79 | 89,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 08 | 01 | 4409905 | 106,53 | 98,76 | 92,7 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409905 | 980 | 106,53 | 98,76 | 92,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 08 | 01 | 4409902 | 443 | 295,24 | 66,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409902 | 001 | 443 | 295,24 | 66,6 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 4373,39 | 4225,93 | 96,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | 4310,01 | 4185,55 | 97,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 4237,01 | 4140,49 | 97,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 73 | 45,06 | 61,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 08 | 01 | 4419905 | 40,38 | 40,38 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4419905 | 980 | 40,38 | 40,38 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 08 | 01 | 4419902 | 23 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419902 | 001 | 23 | 0,00 | 0,0 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 3511,23 | 3110,20 | 88,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 3418,09 | 3024,65 | 88,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 3309,09 | 2982,92 | 90,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 109 | 41,73 | 38,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 08 | 01 | 4429905 | 62,44 | 62,44 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429905 | 980 | 62,44 | 62,44 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 08 | 01 | 4429902 | 30,7 | 23,11 | 75,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429902 | 001 | 30,7 | 23,11 | 75,3 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 8380 | 7767,31 | 92,7 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 08 | 01 | 4439500 | 2683,17 | 2683,16 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4439500 | 006 | 2683,17 | 2683,16 | 100,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2009 года | 08 | 01 | 4439506 | 960 | 960,00 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4439506 | 006 | 960 | 960,00 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4439900 | 4114,55 | 3733,84 | 90,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4439900 | 001 | 3764,55 | 3525,76 | 93,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4439900 | 980 | 350 | 208,08 | 59,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 08 | 01 | 4439905 | 449,19 | 294,21 | 65,5 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4439905 | 980 | 449,19 | 294,21 | 65,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения городских мероприятий | 08 | 01 | 4439902 | 173,1 | 96,10 | 55,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4439902 | 001 | 173,1 | 96,10 | 55,5 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4500600 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 5715,69 | 4522,33 | 79,1 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 4570000 | 5715,69 | 4522,33 | 79,1 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 08 | 04 | 4579500 | 3943,91 | 2750,54 | 69,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 04 | 4579500 | 006 | 3943,91 | 2750,54 | 69,7 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2009 года | 08 | 04 | 4579506 | 1771,79 | 1771,79 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 04 | 4579506 | 006 | 1771,79 | 1771,79 | 100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 3040,13 | 1648,15 | 54,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0020000 | 1478,33 | 1450,23 | 98,1 | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0020400 | 1478,33 | 1450,23 | 98,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 1478,33 | 1450,23 | 98,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 08 | 06 | 5200000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования | 08 | 06 | 5200302 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 08 | 06 | 5200302 | 003 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 08 | 06 | 7950000 | 1561,8 | 197,92 | ||
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 08 | 06 | 7950300 | 800 | 17,95 | 2,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 7950300 | 500 | 800 | 17,95 | 2,2 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010 - 2012 гг.)" | 08 | 06 | 7950800 | 260,4 | 82,72 | 31,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 7950800 | 500 | 260,4 | 82,72 | 31,8 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 08 | 06 | 7951600 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 7951600 | 001 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социокультурное пространство города Заречного на 2009 - 2012 гг." | 08 | 06 | 7959600 | 501,4 | 97,25 | 19,4 | |
Прочие расходы | 08 | 06 | 7959600 | 013 | 501,4 | 97,25 | 19,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 08 | 06 | 8070000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | 08 | 06 | 8079385 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 8079385 | 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 97606,66 | 38124,33 | 39,1 | |||
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 5227,8 | 4336,43 | 82,9 | ||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 09 | 05 | 4750000 | 5227,8 | 4336,43 | 82,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 05 | 4759900 | 4406,02 | 3792,33 | 86,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 2558,02 | 2488,05 | 97,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 05 | 4759900 | 980 | 1848 | 1304,28 | 70,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 09 | 05 | 4759905 | 821,78 | 544,10 | 66,2 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 05 | 4759905 | 980 | 821,78 | 544,10 | 66,2 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 44493,26 | 30217,32 | 67,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 1020000 | 8500 | 239,23 | 2,8 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 08 | 1020100 | 8500 | 239,23 | 2,8 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 08 | 1020102 | 8500 | 239,23 | 2,8 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020102 | 003 | 8500 | 239,23 | 2,8 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 08 | 4820000 | 18529,4 | 13031,61 | 70,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 4829900 | 14911,4 | 12307,61 | 82,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 13915,6 | 11519,15 | 82,8 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 995,8 | 788,46 | 79,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 09 | 08 | 4829905 | 138 | 134,99 | 97,8 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 08 | 4829905 | 980 | 138 | 134,99 | 97,8 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 09 | 08 | 4829500 | 3480 | 589,01 | 16,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 08 | 4829500 | 006 | 3480 | 589,01 | 16,9 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 5120000 | 17463,86 | 16946,48 | 97,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 5129700 | 899 | 836,47 | 93,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 5129700 | 001 | 899 | 836,47 | 93,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Субсидии НП БК "Союз") | 09 | 08 | 5129701 | 3480,000 | 3076,47 | 88,4 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 09 | 08 | 5129701 | 019 | 3480 | 3076,47 | 88,4 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Субсидии ПХК "Дизель") | 09 | 08 | 5129702 | 12569,86 | 12569,86 | 100,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 09 | 08 | 5129702 | 019 | 12569,86 | 12569,86 | 100,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Расходы на РОСТО ДОСААФ) | 09 | 08 | 5129703 | 334 | 282,68 | 84,6 | |
Прочие расходы | 09 | 08 | 5129703 | 013 | 334 | 282,68 | 84,6 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (Расходы на конно-спортивный клуб МП "Автотранс") | 09 | 08 | 5129704 | 181 | 181,00 | 100,0 | |
Прочие расходы | 09 | 08 | 5129704 | 013 | 181 | 181,00 | 100,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 47885,6 | 3570,58 | 7,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 09 | 10 | 0020000 | 1597,9 | 1449,90 | 90,7 | |
Центральный аппарат | 09 | 10 | 0020400 | 1597,9 | 1449,90 | 90,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 1597,9 | 1449,90 | 90,7 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 09 | 10 | 4850000 | 1860 | 1566,33 | 84,2 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 4859700 | 1860 | 1566,33 | 84,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 10 | 4859700 | 006 | 1860 | 1566,33 | 84,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 10 | 5200000 | 42731 | 84,35 | 0,2 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства | 09 | 10 | 5200302 | 42731 | 84,35 | 0,2 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 10 | 5200302 | 003 | 42731 | 84,35 | 0,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7950000 | 1696,7 | 470,00 | 27,7 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 09 | 10 | 7950300 | 850 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 7950300 | 500 | 850 | 0,00 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010 - 2012 гг.)" | 09 | 10 | 7950800 | 71,6 | 70,00 | 97,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 7950800 | 500 | 31,6 | 30,00 | 94,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 7950800 | 001 | 40 | 40,00 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 09 | 10 | 7951600 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 7951600 | 001 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г. Заречном Пензенской обл. на 2009 - 2012 годы" | 09 | 10 | 7953500 | 144,5 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 7953500 | 001 | 144,5 | 0,00 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010 - 2012 годы" | 09 | 10 | 7955700 | 630,6 | 400,00 | 63,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 7955700 | 500 | 630,6 | 400,00 | 63,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 65737,99 | 58394,09 | 88,8 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 516,24 | 512,54 | 99,3 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 426,14 | 425,43 | 99,8 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | 426,14 | 425,43 | 99,8 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | 426,14 | 425,43 | 99,8 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 426,14 | 425,43 | 99,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 10 | 01 | 8070000 | 90,1 | 87,11 | 96,7 | |
Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области "О гос. пенсионном обеспечении за выслугу лет гос. гражданских служащих Пензенской обл. и лиц, замещающих гос. должности Пензенской обл." | 10 | 01 | 8079369 | 90,1 | 87,11 | 96,7 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 90,1 | 87,11 | 96,7 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 7856,5 | 7532,04 | 95,9 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 5080000 | 1140,6 | 816,14 | 71,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5089900 | 940,6 | 616,14 | 65,5 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 10 | 02 | 5089900 | 980 | 940,6 | 616,14 | 65,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет остатков 2009 года | 10 | 02 | 5089905 | 200 | 200,00 | 100,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 10 | 02 | 5089905 | 980 | 200 | 200,00 | 100,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 10 | 02 | 8070000 | 6715,9 | 6715,90 | 100,0 | |
Исполнение государственных полномочий по соц. поддержке и соц. обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | 10 | 02 | 8079382 | 6715,9 | 6715,90 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 6715,9 | 6715,90 | 100,0 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 49682,13 | 44236,87 | 89,0 | ||
Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | 1301,43 | 1014,35 | 77,9 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10 | 03 | 5055530 | 166,93 | 84,17 | 50,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 166,93 | 84,17 | 50,4 |
Оказание других видов социальной помощи | 10 | 03 | 5058600 | 1134,5 | 930,18 | 82,0 | |
Социальные выплаты, связанные с реализацией Решения Собрания представителей г. Заречного от 25.04.2008 N 544 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области" | 10 | 03 | 5058600 | 005 | 1134,5 | 930,18 | 82,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 10 | 03 | 8070000 | 42396,64 | 41490,02 | 97,9 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | 10 | 03 | 8079303 | 7091,7 | 7091,64 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 7091,7 | 7091,64 | 100,0 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" | 10 | 03 | 8079363 | 195,2 | 195,20 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 195,2 | 195,20 | 100,0 |
Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 10 | 03 | 8079383 | 92 | 92,00 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079383 | 005 | 92 | 92,00 | 100,0 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 8079390 | 2072,69 | 1310,24 | 63,2 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079390 | 005 | 2072,69 | 1310,24 | 63,2 |
Исполнение государственных полномочий от предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по ветеранам труда | 10 | 03 | 8070377 | 32683,87 | 32683,48 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 32683,87 | 32683,48 | 100,0 |
Исполнение государственных полномочий от предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по труженикам тыла | 10 | 03 | 8070381 | 35,18 | 34,56 | 98,2 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070381 | 005 | 35,18 | 34,56 | 98,2 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 10 | 03 | 8070379 | 115,78 | 82,88 | 71,6 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 115,78 | 82,88 | 71,6 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий за счет средств федерального бюджета | 10 | 03 | 8070378 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070378 | 005 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Исполнение государственных полномочий от предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по другим категориям граждан | 10 | 03 | 8070380 | 110,23 | 0,02 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 110,23 | 0,02 | 0,0 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы (за счет остатков, неиспользованных на 1 января 2010 года) | 10 | 03 | 9980205 | 2294,78 | 1269,45 | 55,3 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 9980205 | 005 | 2294,78 | 1269,45 | 55,3 |
Расходы на реализацию ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы" (за счет остатков, неиспользованных на 1 января 2010 года) | 10 | 03 | 9970239 | 297,68 | 258,30 | 86,8 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 9970239 | 005 | 297,68 | 258,30 | 86,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 10 | 03 | 7950000 | 3391,61 | 204,75 | 6,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010 - 2012 годы" | 10 | 03 | 7950400 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 7950400 | 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009 - 2012 годы." | 10 | 03 | 7950500 | 745,2 | 0,00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 7950500 | 500 | 745,2 | 0,00 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Заречном Пензенской области на 2009 - 2010 гг." | 10 | 03 | 7959100 | 2646,41 | 204,75 | 7,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 7959100 | 500 | 2646,41 | 204,75 | 7,7 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 3698,5 | 2562,32 | 69,3 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 5200000 | 3698,5 | 2562,32 | 69,3 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 5201000 | 774,2 | 774,14 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 774,2 | 774,14 | 100,0 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 | 04 | 5201300 | 2924,3 | 1788,18 | 61,1 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств федерального бюджета | 10 | 04 | 5201310 | 345,9 | 0,00 | 0,0 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств федерального бюджета | 10 | 04 | 5201311 | 29,2 | 0,00 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 29,2 | 0,0 | |
Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств федерального бюджета | 10 | 04 | 5201312 | 28,2 | 0,00 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201312 | 005 | 28,2 | 0,0 | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств федерального бюджета | 10 | 04 | 5201313 | 288,5 | 0,00 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 288,5 | 0,0 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201320 | 2578,4 | 1788,18 | 69,4 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201321 | 198,43 | 153,12 | 77,2 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 198,43 | 153,12 | 77,2 |
Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201322 | 202 | 158,68 | 78,6 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 202 | 158,68 | 78,6 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области | 10 | 04 | 5201323 | 2177,97 | 1476,38 | 67,8 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 2177,97 | 1476,38 | 67,8 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 3984,62 | 3550,32 | 89,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 10 | 06 | 0020000 | 684,75 | 621,30 | 90,7 | |
Центральный аппарат | 10 | 06 | 0020400 | 684,75 | 621,30 | 90,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 0020400 | 500 | 684,75 | 621,30 | 90,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 10 | 06 | 8070000 | 2230,88 | 2230,86 | 100,0 | |
Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные гос. полномочия в сфере социальной поддержки населения | 10 | 06 | 8079387 | 2230,88 | 2230,86 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079387 | 500 | 2230,88 | 2230,86 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 10 | 06 | 7950000 | 1069 | 698,16 | 65,3 | |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010 - 2012 годы" | 10 | 06 | 7955700 | 5 | 5,00 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 06 | 7955700 | 001 | 5 | 5,00 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2010 - 2012 годы" | 10 | 06 | 7951100 | 10 | 10,00 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 06 | 7951100 | 001 | 10 | 10,00 | 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан города Заречного на 2010 - 2012 годы" | 10 | 06 | 7959300 | 1054 | 683,16 | 64,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 7959300 | 500 | 1054 | 683,16 | 64,8 |
Итого | 483922,87 | 376246,00 | 77,7 | ||||
Дефицит бюджета | -75269,27 | 36107,14 |