Постановление от 12.11.2009 г № 1391/4

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 N 2143/4 «Об утверждении ведомственной целевой программы развития „Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009 — 2011 гг“»


ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.12.2008 N 2143/4
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ,
НА 2009 - 2011 ГГ."
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, Постановлением Главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" и ст. ст. 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1.Внести в Постановление Главы администрации города Пензы от 15.12.2008 N 2143/4 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009 - 2011 гг." следующие изменения:
1.1.Паспорт приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"Паспорт

















































Наименование
Программы
Ведомственная целевая программа "Укрепление
материально-технической базы и проведение капитального
ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных
Управлению культуры города Пензы, на 2009 - 2011 гг."
Дата принятия
решения о
разработке
Программы
Приказ Управления культуры города Пензы N 81 от
28.08.2008 "О разработке ведомственных целевых программ"
Дата
утверждения
Программы
15.12.2008
Заказчик
Программы
Управление культуры города Пензы
Цели и задачи
Программы
Цели:
- создание благоприятных условий для реализации
творческого потенциала и культурного отдыха населения
города Пензы.
Задачи:
- организация содержания и капитального ремонта зданий и
сооружений муниципальных учреждений, находящихся в
оперативном управлении;
- материально-техническое оснащение учреждений культуры
Целевые
индикаторы
Программы и их
значения
Доля отремонтированных площадей в общей потребности
площадей, подлежащих капитальному ремонту:
- в 2009 г. - на 2,9%
- в 2010 г. - на 0%
- в 2011 г. - на 0%
Обеспечение приобретения и обновления основных средств
учреждениями культуры в 2009 г. на 0,07%.
Обновление книжного фонда в библиотеках МУ "ИБЦ" с 7% в
2008 г. до 20,2% в 2009 г.
Сроки и этапы
реализации
Программы
2009 - 2011 годы
2009 - 1 этап
- отремонтировать 1862,5 кв. м площадей в учреждениях
дополнительного образования детей и муниципальных
учреждениях культуры;
укрепить материально-техническую базу учреждений
культуры;
- обновить книжный фонд в МУ "ИБЦ"
Перечень
основных
мероприятий
Капитальный ремонт помещений муниципальных учреждений
дополнительного образования детей. Капитальный ремонт
учреждений культуры.
Замена основных элементов активной части основных средств
в муниципальных учреждениях культуры. Обновление книжного
фонда в муниципальном учреждении
"Информационно-библиотечный центр г. Пензы"
Исполнители
основных
мероприятий
Управление культуры города Пензы, подведомственные
учреждения
Объемы и
источники
финансирования
Бюджет города Пензы - 4902,7 тыс. руб., в том числе:
2009 г. - 4902,7 тыс. руб.
2010 г. - 0 тыс. руб.
2011 г. - 0 тыс. руб.
Организационная
схема
управления и
контроля за
реализацией
Программы
Реализация Программы осуществляется муниципальными
учреждениями, подведомственными Управлению культуры
города Пензы. Организацию, координацию, контроль за
реализацией Программы осуществляет Управление культуры
города Пензы, вносит в установленном порядке предложения
по уточнению мероприятий программы с учетом
социально-экономической значимости. Руководители
подведомственных учреждений несут ответственность за
качественное, своевременное, целевое исполнение
программных мероприятий. Контроль за достижением целей
Программы осуществляет Администрация города Пензы в лице
Управления по стратегическому развитию, инвестициям и
целевым программам
Ожидаемые
результаты от
реализации
Программы
Повышение качества и доступности предоставления
культурно-массовых мероприятий в сфере культуры.
Увеличение числа пользователей библиотек.
Увеличение количества посещений культурно-массовых
мероприятий и досуговых объектов учреждений культуры

".

1.2.Раздел 2 "Определение измеримых целей и задач Программы" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"2. Определение измеримых целей и задач Программы
Основной целью Программы является создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала и культурного отдыха населения города Пензы.
Следствием достижения цели является обновление части основных фондов и максимальная эксплуатация существующего имущества, находящегося в оперативном управлении.
Для достижения этих целей необходимо решение ряда задач:
- организация содержания и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений, находящихся в оперативном управлении;
- материально-техническое оснащение учреждений культуры.".

1.3.Раздел 3 "Целевые индикаторы Программы (измеряемые, количественные)" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"3. Целевые индикаторы Программы
(измеряемые, количественные)

































Целевые
индикаторы
Ед. изм.2008 г.
(базовое
значение)
2009 г.2010 г.2011 г.
Доля
отремонтированных
площадей в общей
потребности
площадей,
подлежащих
капитальному
ремонту в
подведомственных
учреждениях
%Общая оценка
площадей,
требующих
капитального
ремонта в
муниципальных
учреждениях
культуры, на
среднесрочную
перспективу
(63165 кв. м)
2,900
Обновление и
приобретение
основных средств
учреждениям
культуры
%Наличие ОС на
конец года по
полной учетной
стоимости
(105376 тыс.
руб.)
0,0700
Обновление
книжных фондов
библиотек МУ
"ИБЦ"
%Наличие
книжного фонда
на конец года
по полной
учетной
стоимости (6574
тыс. руб.)
20,200

Для исчисления показателя индикатора Программы по капитальному ремонту Управлением культуры города Пензы проведена общая оценка площадей, подлежащих капитальному ремонту. В соответствии с проведенным мониторингом, по предъявленным проектно-сметным документациям, дефектным актам общая оценка площадей, требующих проведения капитального ремонта, составила 63165 кв. м. Данная оценка принята за базовое значение.
Описание показателя (доля отремонтированных площадей в общей потребности площадей, подлежащих капитальному ремонту в муниципальных учреждениях культуры) - отражает отношение количества площадей, предусмотренных на проведение капитального ремонта, к базовой оценке площадей, требующих капитального ремонта, в количественных показателях (кв. м.)
2009 г. 1862,5: 63165 = 2,9%.
Для исчисления показателя (процента обновления и приобретения специального оборудования в учреждениях культуры) за базу приняты годовые сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций (Форма 11-краткая) за 2007 г. Данная форма утверждена Приказом Росстата от 14.08.2008 N 189 (с изменениями от 10.07.2009 N 132).
Описание показателя (процент обновления и приобретения специального оборудования в учреждениях культуры) - отражает отношение сумм приобретения основных средств по полной учетной стоимости за отчетный год к наличию основных фондов на конец 2007 года.
2009 г. 70,0: 105376 = 0,07%.
Для исчисления показателя обновления книжного фонда библиотек МУ "ИБЦ" за базу приняты годовые сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций (Форма 11-краткая) за 2007 г.
Описание показателя (обновление книжных фондов библиотек МУ "ИБЦ") - отражает отношение сумм приобретения (комплектования) книжного фонда по полной учетной стоимости за отчетный год к наличию книжного фонда на конец 2007 года.
2009 г. 1329,0: 6574,0 = 20,2%.".

1.4.Раздел 4 "Сроки и этапы реализации Программы" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2009 - 2011 годы.
В 2009 году - 1 этап: провести работы по капитальному ремонту в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в объеме 2003,7 тыс. руб., муниципальных учреждений культуры на - 1500,0 тыс. руб.
На приобретение специального оборудования направить 70,0 тыс. руб., на комплектование книжных фондов - 1329,0 тыс. руб.".

1.5.Раздел 5 "Система программных мероприятий" приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий
┌───────────────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│Программные мероприятия│  Ответственные  │Показатель│  Сроки реализации   │
│                       │   исполнители   │(ед. изм.)│     мероприятий     │
│                       │                 │          ├───────┬──────┬──────┤
│                       │                 │          │ 2009  │ 2010 │ 2011 │
│                       │                 │          │  год  │ год  │ год  │
├───────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┤
│     Цель. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│        Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия         │
├───────────────────────┬─────────────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┤
│Обновление книжного    │Муниципальное    │%         │ 20,2  │  0   │  0   │
│фонда библиотек,       │учреждение       │          │       │      │      │
│приобретение           │"Информационно-  │тыс. руб. │1329,0 │  0   │  0   │
│специального           │библиотечный     │          │       │      │      │
│оборудования           │центр"           │          │       │      │      │
├───────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┤
│         Задача 1.2. Сохранение и развитие творческого потенциала         │
├───────────────────────┬─────────────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┤
│Капитальный ремонт:    │                 │          │       │      │      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┤
│- входной группы       │Муниципальное    │кв. м     │636    │  0   │  0   │
│ограждения             │учреждение Парк  │тыс. руб. │1500,0 │  0   │  0   │
│                       │культуры и отдыха│          │       │      │      │
│                       │"Олимпийский"    │          │       │      │      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┤
│Укрепление             │Муниципальное    │%         │ 0,07  │  0   │  0   │
│материально-технической│учреждение       │тыс. руб. │ 70,0  │  0   │  0   │
│базы учреждений        │"Пензенский театр│          │       │      │      │
│культуры путем замены  │юного зрителя"   │          │       │      │      │
│основных элементов     │                 │          │       │      │      │
│активной части основных│                 │          │       │      │      │
│средств (приобретение  │                 │          │       │      │      │
│специального           │                 │          │       │      │      │
│оборудования)          │                 │          │       │      │      │
├───────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┤
│       Задача 1.3. Поддержка творческих кадров и молодых дарований        │
├───────────────────────┬─────────────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┤
│Капитальный ремонт:    │                 │          │       │      │      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┤
│- пожарного            │Муниципальное    │п/м       │   0   │  0   │  0   │
│водопровода,           │образовательное  │кв. м     │  743  │  0   │  0   │
│- кровли,              │учреждение       │кв. м     │ 225,5 │  0   │  0   │
│- внутренних помещений │дополнительного  │          │       │      │      │
│                       │образования детей│          │       │      │      │
│                       │"Детская         │тыс. руб. │1663,0 │  0   │  0   │
│                       │музыкальная школа│          │       │      │      │
│                       │N 2"             │          │       │      │      │
├───────────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┤
│- кровли               │Муниципальное    │кв. м     │  258  │  0   │  0   │
│                       │образовательное  │тыс. руб. │ 340,7 │  0   │  0   │
│                       │учреждение       │          │       │      │      │
│                       │дополнительного  │          │       │      │      │
│                       │образования детей│          │       │      │      │
│                       │детская          │          │       │      │      │
│                       │музыкальная школа│          │       │      │      │
│                       │N 9 г. Пензы     │          │       │      │      │
└───────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┘

".

1.6.Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение" приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение
Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов подведомственных муниципальных учреждений.
В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:
- финансовые,
- информационные,
- кадровый состав учреждений, участвующих в реализации мероприятий.
Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования ведомственной целевой программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа сложившихся рыночных цен, прайс-листов, заказов. Затраты на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений подлежат уточнениям при формировании годовых планов реализации Программы, после разработки проектно-сметных документации с применением индекса роста цен на СМР, а также уточнения объемов согласно дефектным актам. Уточнение параметров ведомственной целевой программы развития будет утверждаться постановлением Администрации города Пензы.
Объем финансирования Программы составляет 4902,7 тыс. руб.
Источники финансирования Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации В том числе
2009 год 2010 год 2011 год
Всего, в том числе: 4902,7 4902,7 0 0
Средства бюджета города Пензы 4902,7 4902,7 0 0
из них: - на увеличение стоимости основных средств 1399,0 1399,0 0 0
- на капитальный ремонт 3503,7 3503,7 0 0

1.7.Абзац первый раздела 10 "Оценка эффективности реализации Программы" приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
"Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Для оценки используется 3 показателя, включающие в себя индикаторы по всем направлениям деятельности курируемой сферы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сопоставления значения целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009 - 2011 гг.".

2.Информационно-аналитическому отделу Администрации города (Овчинникова Е.В.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Рябихину Л.Ю., Управление культуры города Пензы (Фейгина В.А.).
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ