Постановление от 27.10.2009 г № 830-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие инновационной деятельности в Пензенской области (2009 — 2013 годы)», утвержденную Постановлением Правительства Пензенской области от 20.10.2008 N 677-пП (с последующими изменениями)


В целях приведения объемов финансирования в соответствие с законом о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие инновационной деятельности в Пензенской области (2009 - 2013 годы)" (далее - Программа), утвержденную Постановлением Правительства Пензенской области от 20.10.2008 N 677-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1.В Паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники     - Прогнозируемые финансовые затраты на реализацию
финансирования            Программы составят всего - 1334,428 млн. руб.,
                          в том числе:
                        - средства федерального бюджета - 493,0 млн. руб.,
                          в том числе:
                          в 2009 году - 5,0 млн. руб.,
                          в 2010 году - 135,0 млн. руб.,
                          в 2011 году - 336,0 млн. руб.,
                          в 2012 году - 7,0 млн. руб.,
                          в 2013 году - 10,0 млн. руб.,
                        - средства бюджета Пензенской области -
                          401,428 млн. руб.,
                          в том числе:
                          в 2009 году - 9,005 млн. руб.,
                          в 2010 году - 117,25 млн. руб.,
                          в 2011 году - 98,673 млн. руб.,
                          в 2012 году - 69,5 млн. руб.,
                          в 2013 году - 107,0 млн. руб.,
                        - внебюджетные средства - 440,0 млн. руб.,
                          в том числе:
                          в 2009 году - 40,0 млн. руб.,
                          в 2010 году - 200,0 млн. руб.,
                          в 2011 году - 200,0 млн. руб.,
                          в 2012 году - 0,0 млн. руб.,
                          в 2013 году - 0,0 млн. руб.".

1.2.Таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования Год Итого 2009 2013
2009 2010 2011 2012 2013
1. Средства бюджета Пензенской области, млн. руб. 9,005 117,25 98,673 69,5 107,00 401,428
2. Средства федерального бюджета, млн. руб. 5,00 135,00 336,00 7,00 10,00 493,00
3. Внебюджетные средства, млн. руб. 40,00 200,00 200,00 0,00 0,00 440,00
Всего 54,005 452,25 634,673 76,5 117,00 1334,428

".
1.3.Таблицу 2 "Цели, задачи и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п Наименование мероприятий Финансовые средства, млн. руб. Ожидаемые результаты
всего на 2009 2013 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1. Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности
1 Разработка технико-экономического обоснования создания технопарка в сфере высоких технологий на территории Пензенской области 4,55 4,55 - - - - 1. Эффективность создания технопарка 1.1 Концепция (технико-экономическое обоснование) создания технопарка в сфере высоких технологий в Пензенской области (комплект документов)
2 Создание и обеспечение функционирования технопарка в сфере высоких технологий 200,749 1,299 60,75 67,2 28,5 43,0
1 - - - -
1.2 Проектно-сметная документация технопарка (комплект документов)
1 - - - -
1.3 Количество резидентов технопарка, ед.
- - 3 4 5
3 Разработка проектно-сметной документации на создание технопарка в сфере высоких медицинских технологий 50,0 - 50,0 Проектно-сметная документация на создание технопарка в сфере высоких медицинских технологий
- 1 - - -
Задача 2. Развитие кадрового потенциала для инновационной деятельности
4 Переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере инновационной деятельности 10,27 0,27 - 2,5 2,5 5,0 Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации, занятых в инновационной сфере, ед., не менее
15 15 50 50 50
Задача 3. Создание финансовых рычагов и стимулов развития инновационной деятельности
5 Финансовая поддержка развития малого инновационного бизнеса, перспективных бизнес-идей, научно-технических разработок и инновационных проектов 93,0 - - 24,0 29,0 40,0 Количество научно-технических разработок и инновационных проектов, получивших финансовую поддержку, ед.
2 5 8 9 12
6 Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на реализацию инновационных проектов-победителей федеральных конкурсов, а также на возмещение части затрат по регистрации и (или) правовой охране изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности 27,6 0,6 5,0 3,0 5,0 14,0 Прирост количества объектов интеллектуальной собственности, полученных учеными и специалистами (патенты, изобретения, "ноу-хау" и т.д.), %
5 5 5 5 5
Задача 4. Создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов инновационной деятельности, позиционирование Пензенской области как региона перспективного инновационного развития
7 Организация и участие в выставочной деятельности в сфере инноваций, проведение и участие в межрегиональных и областных семинарах, круглых столах, конференциях по вопросам инновационной деятельности 9,4 1,4 1,0 1,0 3,0 3,0 Количество организованных (в т.ч. в которых было принято участие) выставок, форумов, конференций, ед.
8 Информационная поддержка всех этапов инновационной деятельности, поддержка функционирования специализированного Интернет-портала Управления экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области 5,859 0,886 0,5 0,973 1,5 2,0
3 3 3 3 3

".
1.4.Приложение к Программе "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: