Постановление от 27.10.2009 г № 830-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие инновационной деятельности в Пензенской области (2009 — 2013 годы)», утвержденную Постановлением Правительства Пензенской области от 20.10.2008 N 677-пП (с последующими изменениями)
В целях приведения объемов финансирования в соответствие с законом о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие инновационной деятельности в Пензенской области (2009 - 2013 годы)" (далее - Программа), утвержденную Постановлением Правительства Пензенской области от 20.10.2008 N 677-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1.В Паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники - Прогнозируемые финансовые затраты на реализацию
финансирования Программы составят всего - 1334,428 млн. руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 493,0 млн. руб.,
в том числе:
в 2009 году - 5,0 млн. руб.,
в 2010 году - 135,0 млн. руб.,
в 2011 году - 336,0 млн. руб.,
в 2012 году - 7,0 млн. руб.,
в 2013 году - 10,0 млн. руб.,
- средства бюджета Пензенской области -
401,428 млн. руб.,
в том числе:
в 2009 году - 9,005 млн. руб.,
в 2010 году - 117,25 млн. руб.,
в 2011 году - 98,673 млн. руб.,
в 2012 году - 69,5 млн. руб.,
в 2013 году - 107,0 млн. руб.,
- внебюджетные средства - 440,0 млн. руб.,
в том числе:
в 2009 году - 40,0 млн. руб.,
в 2010 году - 200,0 млн. руб.,
в 2011 году - 200,0 млн. руб.,
в 2012 году - 0,0 млн. руб.,
в 2013 году - 0,0 млн. руб.".
1.2.Таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования |
Год |
Итого
2009 2013 |
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1. Средства бюджета Пензенской
области, млн. руб. |
9,005 |
117,25 |
98,673 |
69,5 |
107,00 |
401,428 |
2. Средства федерального
бюджета, млн. руб. |
5,00 |
135,00 |
336,00 |
7,00 |
10,00 |
493,00 |
3. Внебюджетные средства, млн.
руб. |
40,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
440,00 |
Всего |
54,005 |
452,25 |
634,673 |
76,5 |
117,00 |
1334,428 |
".
1.3.Таблицу 2 "Цели, задачи и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
N
п/п |
Наименование
мероприятий |
Финансовые средства, млн. руб. |
Ожидаемые результаты |
|
|
всего
на
2009 2013 |
2009
г. |
2010
г. |
2011
г. |
2012
г. |
2013
г. |
2009
г. |
2010
г. |
2011
г. |
2012
г. |
2013
г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Задача 1. Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной
деятельности |
1 |
Разработка
технико-экономического
обоснования создания
технопарка в сфере
высоких технологий на
территории Пензенской
области |
4,55 |
4,55 |
- |
- |
- |
- |
1. Эффективность
создания технопарка
1.1 Концепция
(технико-экономическое
обоснование) создания
технопарка в сфере
высоких технологий в
Пензенской области
(комплект документов) |
2 |
Создание и обеспечение
функционирования
технопарка в сфере
высоких технологий |
200,749 |
1,299 |
60,75 |
67,2 |
28,5 |
43,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Проектно-сметная
документация технопарка
(комплект документов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 Количество
резидентов технопарка,
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
3 |
4 |
5 |
3 |
Разработка
проектно-сметной
документации на
создание технопарка в
сфере высоких
медицинских технологий |
50,0 |
- |
50,0 |
|
|
|
Проектно-сметная
документация на создание
технопарка в сфере
высоких медицинских
технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
1 |
- |
- |
- |
Задача 2. Развитие кадрового потенциала для инновационной деятельности |
4 |
Переподготовка и
повышение квалификации
кадров в сфере
инновационной
деятельности |
10,27 |
0,27 |
- |
2,5 |
2,5 |
5,0 |
Количество специалистов,
прошедших переподготовку
и повышение
квалификации, занятых в
инновационной сфере,
ед., не менее |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
15 |
50 |
50 |
50 |
Задача 3. Создание финансовых рычагов и стимулов развития инновационной деятельности |
5 |
Финансовая поддержка
развития малого
инновационного
бизнеса, перспективных
бизнес-идей,
научно-технических
разработок и
инновационных проектов |
93,0 |
- |
- |
24,0 |
29,0 |
40,0 |
Количество
научно-технических
разработок и
инновационных проектов,
получивших финансовую
поддержку, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
5 |
8 |
9 |
12 |
6 |
Предоставление
субсидий субъектам
инновационной
деятельности на
реализацию
инновационных
проектов-победителей
федеральных конкурсов,
а также на возмещение
части затрат по
регистрации и (или)
правовой охране
изобретений и иных
охраняемых законом
результатов
интеллектуальной
деятельности |
27,6 |
0,6 |
5,0 |
3,0 |
5,0 |
14,0 |
Прирост количества
объектов
интеллектуальной
собственности,
полученных учеными и
специалистами (патенты,
изобретения, "ноу-хау"
и т.д.), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Задача 4. Создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов
инновационной деятельности, позиционирование Пензенской области как региона
перспективного инновационного развития |
7 |
Организация и участие
в выставочной
деятельности в
сфере инноваций,
проведение и участие в
межрегиональных и
областных семинарах,
круглых столах,
конференциях по
вопросам инновационной
деятельности |
9,4 |
1,4 |
1,0 |
1,0 |
3,0 |
3,0 |
Количество
организованных (в т.ч.
в которых было принято
участие) выставок,
форумов, конференций,
ед. |
8 |
Информационная
поддержка всех этапов
инновационной
деятельности,
поддержка
функционирования
специализированного
Интернет-портала
Управления экономики,
инновационной и
научно-технической
политики Пензенской
области |
5,859 |
0,886 |
0,5 |
0,973 |
1,5 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
".
1.4.Приложение к Программе "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: