Приложение к Постановлению от 20.08.2009 г № 1339 Отчет

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета закрытого административно-территориального образования Г. Заречного пензенской области за I полугодие 2009 года тыс. руб.


Наименование

ПП

ФКР

ЦСР

ВР

План

Факт

Исполн.,
%
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО
901
   
89014,857
85591,642
96,2
Общегосударственные вопросы
901
01
  
30190,357
27022,342
89,5
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
901


0102


  
87


86,13


99,0


Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
901



0102



0020000



 
87



86,13



99,0



Глава муниципального образования
901
0102
0020300
 
87
86,13
99,0
Выполнение функций органами местного
самоуправления
901

0102

0020300

500

87

86,13

99,0

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
901



0104



  
25243,062



22799,348



90,3



Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
901



0104



0020000



 
25243,062



22799,348



90,3



Центральный аппарат
901
0104
0020400
 
24909,062
22649,348
90,9
Выполнение функций органами местного
самоуправления
901

0104

0020400

500

24556,862

22301,818

90,8

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
901


0104


0020400


500


72,7


 
0,0


Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов, связанных с
образованием и обеспечением
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
в Пензенской области
901





0104





0020402





500





352,2





347,53





98,7





Глава местной администрации
901
0104
0020800
 
334
150,0
44,9
Выполнение функций органами местного
самоуправления
901

0104

0020800

500

334

150,0

44,9

Судебная система
901
0105
  
2,318
0
0,0
Расходы за счет субвенций на
составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
901




0105




0014000




 
2,318




0




0,0




Выполнение функций органами местного
самоуправления
901

0105

0014000

500

2,318

0

0,0

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
901

0107

  
1152,1

1152,07

100,0

Проведение выборов в
представительный орган
муниципального образования
901


0107


0200002


 
1152,1


1152,07


100,0


Выполнение функций органами местного
самоуправления
901

0107

0200002

500

1152,1

1152,07

100,0

Другие общегосударственные вопросы
901
0114
  
3705,877
2984,794
80,5
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
901


0114


0920000


 
360


360


100,0


Выполнение других обязательств
государства
901

0114

0920300

 
360

360

100,0

Расходы на уплату взносов в
ассоциацию муниципальных образований
901

0114

0920300

995

72

72

100,0

Расходы на уплату взносов в
ассоциацию ЗАТО Атомной
промышленности
901


0114


0920300


997


288


288


100,0


Расходы за счет субвенций на
выполнение государственных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния
901




0114




0013800




 
850




704,114




82,8




Выполнение функций органами местного
самоуправления
901

0114

0013800

500

850

704,114

82,8

Целевые программы муниципальных
образований
901

0114

7950000

 
2495,877

1920,68

77,0

Муниципальная целевая программа
"Информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления на территории ЗАТО г.
Заречного Пензенской области на
2008 - 2010 годы"
901





0114





7950200





 
586,5





509,68





86,9





Расходы на муниципальные целевые
программы
901

0114

7950200

950

586,5

509,68

86,9

Муниципальная целевая программа
"Создание муниципальной
автоматизированной информационной
системы обеспечения
градостроительной деятельности в
городе Заречном (2007 - 2011 годы)"
901





0114





7954200





 
1798,377





1300





72,3





Расходы на муниципальные целевые
программы
901

0114

7954200

950

1798,377

1300

72,3

Муниципальная целевая программа
"Развитие архивного дела в городе
Заречном Пензенской области на
2008 - 2010 годы"
901



0114



7952100



 
111



111



100,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
901

0114

7952100

950

111

111

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
901
05
  
49759,5
49759,5
100,0
Жилищное хозяйство
901
0501
  
49759,5
49759,5
100,0
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
901







0501







0980100







 
46594,8







46594,8







100,0







Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
901





0501





0980101





 
46594,8





46594,8





100,0





Субсидии юридическим лицам
901
0501
0980101
006
46594,8
46594,8
100,0
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
901




0501




0980200




 
1582,1




1582,1




100,0




Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
901


0501


0980201


 
1582,1


1582,1


100,0


Субсидии юридическим лицам
901
0501
0980201
006
1582,1
1582,1
100,0
Целевые программы муниципальных
образований
901

0501

7950000

 
1582,6

1582,6

100,0

Долгосрочная целевая программа
"Реконструкция и капитальный ремонт
жилищного фонда г. Заречного на 2009
год"
901



0501



7953600



 
1582,6



1582,6



100,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
901

0501

7953600

950

1582,6

1582,6

100,0

Культура, кинематография и средства
массовой информации
901

08

  
9065

8809,8

97,2

Культура
901
0801
  
6910
6654,8
96,3
Театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских искусств
901

0801

4430000

 
6910

6654,8

96,3

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
901

0801

4439900

 
6910

6654,8

96,3

Расходы на выполнение муниципального
задания автономными учреждениями
901

0801

4439900

006

6910

6654,8

96,3

Периодическая печать и издательства
901
0804
  
2155
2155
100,0
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
901


0804


4570000


 
2155


2155


100,0


Расходы на выполнение муниципального
задания автономными учреждениями
901

0804

4579900

006

2155

2155

100,0

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ЗАРЕЧНОГО
902
   
4825,442
4039,93
83,7
Общегосударственные вопросы
902
01
  
4825,442
4039,93
83,7
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
902


0102


  
295,3


294,36


99,7


Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
902



0102



0020000



 
295,3



294,36



99,7



Глава муниципального образования
902
0102
0020300
 
295,3
294,36
99,7
Выполнение функций органами местного
самоуправления
902

0102

0020300

500

295,3

294,36

99,7

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
902




0103




  
4530,142




3745,57




82,7




Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
902



0103



0020000



 
4530,142



3745,57



82,7



Центральный аппарат
902
0103
0020400
 
4037,142
3286,96
81,4
Выполнение функций органами местного
самоуправления
902

0103

0020400

500

4037,142

3286,96

81,4

Председатель представительного
органа муниципального образования
902

0103

0021100

 
493

458,61

93,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления
902

0103

0021100

500

493

458,61

93,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г.
ЗАРЕЧНОГО
955

   
102802,906

89321,183

86,9

Национальная экономика
955
04
  
1535
1193,236
77,7
Общеэкономические вопросы
955
0401
  
1535
1193,236
77,7
Целевые программы муниципальных
образований
955

0401

7950000

 
1535

1193,236

77,7

Муниципальная целевая программа
"Содействие занятости населения г.
Заречного Пензенской области на
2008 - 2010 гг."
955



0401



7951400



 
1535



1193,236



77,7



Расходы на муниципальные целевые
программы
955

0401

7951400

950

1535

1193,236

77,7

Образование
955
07
  
90,2
0
0,0
Молодежная политика и оздоровление
детей
955

0707

  
90,2

0

0,0

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
955

0707

4320000

 
90,2

0

0,0

Оздоровление детей
955
0707
4320200
 
90,2
0
0,0
Расходы за счет иных субсидий на
проведение оздоровительной кампании
детей
955


0707


4320201


001


90,2


0


0,0


Социальная политика
955
10
  
101177,706
88127,947
87,1
Пенсионное обеспечение
955
1001
  
716,57
599,51
83,7
Пенсии
955
1001
4900000
 
716,57
599,51
83,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
955

1001

4910000

 
716,57

599,51

83,7

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
955


1001


4910100


 
716,57


599,51


83,7


Социальные выплаты
955
1001
4910100
005
628,2
511,144
81,4
Расходы за счет субвенции на
выполнение Закона Пензенской области
от 08.09.2004 N 653-ЗПО "О гос.
пенсионном обеспечении за выслугу
лет гос. гражданских служащих
Пензенской обл. и лиц, замещающих
гос. должности Пензенской обл."
955






1001






4910101






005






88,37






88,366






100,0






Социальное обслуживание населения
955
1002
  
18620,5
18293,761
98,2
Учреждения социального обслуживания
населения
955

1002

5080000

 
18620,5

18293,761

98,2

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
955

1002

5089900

 
18620,5

18293,761

98,2

Расходы за счет доходов от платных
услуг
955

1002

5089900

980

1312

1003,077

76,5

Расходы за счет субвенции на
финансирование гос. полномочий по
соц. поддержке и соц. обслуживанию
граждан пожилого возраста и
инвалидов; граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также
детей-сирот; безнадзорных детей;
детей, оставшихся без попечения
родителей; семей, имеющих детей (в
том числе многодетных семей и
одиноких родителей); малоимущих
граждан
955











1002











5089901











001











17308,5











17290,684











99,9











Социальное обеспечение населения
955
1003
  
73046,236
61571,091
84,3
Социальная помощь
955
1003
5050000
 
67346,236
59199,031
87,9
Расходы за счет субвенций на
предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
955



1003



5054800



 
2725,7



1949,42



71,5



Социальные выплаты
955
1003
5054800
005
2725,7
1949,42
71,5
Оказание других видов социальной
помощи
955

1003

5058600

 
2673,486

2565,416

96,0

Социальные выплаты, связанные с
реализацией Решения Собрания
представителей г. Заречного от
25.04.2008 N 544 "О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на
территории города Заречного
Пензенской области"
955







1003







5058600







994







2332







2223,93







95,4







Социальные выплаты из резервных
фондов
955

1003

5058600

005

341,486

341,486

100,0

Социальные выплаты за счет субвенции
местным бюджетам на реализацию
Закона Пензенской области от
21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях
семьям, имеющим детей"
955




1003




5055510




005




14740,35




12367,2




83,9




Социальные выплаты за счет субвенции
на реализацию Закона Пензенской
области от 28.12.2004 N 731-ЗПО "О
мерах социальной поддержки
многодетных семей, проживающих на
территории Пензенской области"
955





1003





5058601





005





306,3





277,295





90,5





Социальные выплаты за счет субвенций
на финансирование мероприятий в
части возмещения расходов на
погребение граждан
955



1003



5052205



005



96



96



100,0



Социальные выплаты за счет субвенции
на реализацию Закона Пензенской
области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О
мерах соц. поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на
территории Пенз. обл." в части мер
социальной поддержки ветеранов труда
955






1003






5055521






005






46244,638






41497,19






89,7






Социальные выплаты за счет субвенции
на реализацию Закона Пензенской
области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О
мерах соц. поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на
территории Пенз. обл." в части мер
социальной поддержки тружеников тыла
955






1003






5055522






005






73,8






59,6






80,8






Социальные выплаты за счет субвенции
на реализацию Закона Пензенской
области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О
мерах соц. поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на
территории Пенз. обл." в части мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий
955









1003









5055530









005









352,362









321,87









91,3









Социальные выплаты за счет субвенции
на реализацию Закона Пензенской
области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О
мерах соц. поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на
территории Пенз. обл." в части мер
социальной поддержки пенсионеров,
независимо от прекращения ими
трудовой деятельности, имеющим доход
ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Пензенской области
для пенсионеров
955











1003











5053330











005











133,6











65,04











48,7











Целевые программы муниципальных
образований
955

1003

7950000

 
5700

2372,06

41,6

Муниципальная целевая программа
"Социальная поддержка многодетных
семей города Заречного в жилищной
сфере на 2008 - 2010 годы"
955



1003



7950400



 
2000



1289,25



64,5



Расходы на муниципальные целевые
программы
955

1003

7950400

950

2000

1289,25

64,5

Долгосрочная целевая программа
"Социальная поддержка жителей города
Заречного в жилищной сфере на 2009 -
2011 годы"
955



1003



7950500



 
3700



1082,81



29,3



Расходы на муниципальные целевые
программы
955

1003

7950500

950

3700

1082,81

29,3

Другие вопросы в области социальной
политики
955

1006

  
8794,4

7663,585

87,1

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
955



1006



0020000



 
5560,9



5415,72



97,4



Центральный аппарат
955
1006
0020400
 
5560,9
5415,72
97,4
Выполнение функций органами местного
самоуправления
955

1006

0020400

500

1113,7

968,52

87,0

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
955


1006


0020400


500


23,1


 
0,0


Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов, связанных с
содержанием органов местного
самоуправления, осуществляющих
отдельные гос. полномочия в сфере
социальной поддержки населения
955





1006





0020403





500





4447,2





4447,2





100,0





Целевые программы муниципальных
образований
955

1006

7950000

 
3233,5

2247,865

69,5

Муниципальная целевая программа
"Демографическое развитие г.
Заречного Пензенской области на
2008 - 2010 годы"
955



1006



7951300



 
512,5



87



17,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
955

1006

7951300

950

512,5

87

17,0

Муниципальная целевая программа
"Социальная поддержка граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, на 2008 - 2010 годы"
955



1006



7959300



 
2721



2160,865



79,4



Расходы на муниципальные целевые
программы
955

1006

7959300

950

2721

2160,865

79,4

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ Г. ЗАРЕЧНОГО
957

   
78704,135

68583,944

87,1

Образование
957
07
  
22517,6
19395,243
86,1
Общее образование
957
0702
  
22517,6
19395,243
86,1
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
957

0702

4230000

 
22517,6

19395,243

86,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0702

4239900

 
22517,6

19395,243

86,1

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0702

4239900

001

22076,6

19079,733

86,4

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
957


0702


4239900


001


98,2


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
957

0702

4239900

980

441

315,51

71,5

в том числе расходы за счет доходов
от платных услуг в части погашения
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении бюджета
2008 года
957




0702




4239900




980




0,8




 
0,0




Культура, кинематография и средства
массовой информации
957

08

  
56186,535

49188,701

87,5

Культура
957
0801
  
49787,6
43965,375
88,3
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
957


0801


4400000


 
21477


19385,906


90,3


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4409900

 
21477

19385,906

90,3

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4409900

001

20837,5

18920,596

90,8

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
957


0801


4409900


001


78,7


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
957

0801

4409900

980

639,5

465,31

72,8

Музеи и постоянные выставки
957
0801
4410000
 
8621,8
7433,33
86,2
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4419900

 
8621,8

7433,33

86,2

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4419900

001

8471,4

7351,647

86,8

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
957


0801


4419900


001


132,4


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
957

0801

4419900

980

150,4

81,683

54,3

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
957


0801


4419900


980


3,9


 
0,0


Библиотеки
957
0801
4420000
 
9053,7
7658,502
84,6
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4429900

 
9053,7

7658,502

84,6

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4429900

001

8873,7

7555,027

85,1

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
957


0801


4429900


001


189,2


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
957

0801

4429900

980

180

103,475

57,5

в том числе расходы за счет доходов
от платных услуг в части погашения
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении бюджета
2008 года
957




0801




4429900




980




2,1




 
0,0




Театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских искусств
957

0801

4430000

 
10434,9

9287,437

89,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4439900

 
10434,9

9287,437

89,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4439900

001

8980,9

8396,298

93,5

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
957


0801


4439900


001


278,1


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
957

0801

4439900

980

1454

891,139

61,3

в том числе расходы за счет доходов
от платных услуг в части погашения
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении бюджета
2008 года
957




0801




4439900




980




95,1




 
0,0




Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
957


0801


4500000


 
200,2


200,2


100,0


Расходы за счет субсидии на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
957


0801


4500600


 
200,2


200,2


100,0


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
957

0801

4500600

001

200,2

200,2

100,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
957


0806


  
6398,935


5223,326


81,6


Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
957



0806



0020000



 
4988,6



4574,056



91,7



Центральный аппарат
957
0806
0020400
 
4988,6
4574,056
91,7
Выполнение функций органами местного
самоуправления
957

0806

0020400

500

4988,6

4574,056

91,7

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
957


0806


0020400


500


45,4


 
0,0


Целевые программы муниципальных
образований
957

0806

7950000

 
1410,335

649,27

46,0

Муниципальная целевая программа
"Молодежь Заречного (2006 - 2010
гг.)"
957


0806


7950800


 
634


352,28


55,6


Расходы на муниципальные целевые
программы
957

0806

7950800

950

634

352,28

55,6

Муниципальная целевая программа
"Социокультурное пространство г.
Заречного 2007 - 2010 гг."
957


0806


7959600


 
776,335


296,99


38,3


Расходы на муниципальные целевые
программы
957

0806

7959600

950

776,335

296,99

38,3

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.
ЗАРЕЧНОГО
966

   
5345,7

4601,522

86,1

Общегосударственные вопросы
966
01
  
5345,7
4601,522
86,1
Другие общегосударственные вопросы
966
0114
  
5345,7
4601,522
86,1
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
966



0114



0020000



 
4352,7



3814,462



87,6



Центральный аппарат
966
0114
0020400
 
4162,7
3807,662
91,5
Выполнение функций органами местного
самоуправления
966

0114

0020400

500

4162,7

3807,662

91,5

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
966


0114


0020400


500


42,6


 
0,0


Обеспечение приватизации и
проведение предпродажной подготовки
объектов приватизации
966


0114


0022900


 
190


6,8


3,6


Выполнение функций органами местного
самоуправления
966

0114

0022900

500

190

6,8

3,6

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
966



0114



0900000



 
993



787,06



79,3



Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
966



0114



0900200



 
993



787,06



79,3



Выполнение функций органами местного
самоуправления
966

0114

0900200

500

993

787,06

79,3

КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ Г.
ЗАРЕЧНОГО
967

   
68223,7

63286,75

92,8

Здравоохранение и спорт
967
09
  
68223,7
63286,75
92,8
Спорт и физическая культура
967
0908
  
63762,3
59741,6
93,7
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
967

0908

4820000

 
26447,3

24224,11

91,6

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
967

0908

4829900

 
26447,3

24224,11

91,6

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
967

0908

4829900

001

25047

23040,39

92,0

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
967


0908


4829900


001


89


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
967

0908

4829900

980

1400,3

1183,72

84,5

в том числе расходы за счет доходов
от платных услуг в части погашения
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении бюджета
2008 года
967




0908




4829900




980




6,6




 
0,0




Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия
967

0908

5120000

 
37315

35517,49

95,2

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
967


0908


5129700


 
37315


35517,49


95,2


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
967

0908

5129700

001

2465

1826,81

74,1

Субсидии некоммерческим организациям
967
0908
5129700
019
34850
33690,68
96,7
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
967

0910

  
4461,4

3545,15

79,5

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
967



0910



0020000



 
3864,3



3337,79



86,4



Центральный аппарат
967
0910
0020400
 
3864,3
3337,79
86,4
Выполнение функций органами местного
самоуправления
967

0910

0020400

500

3864,3

3337,79

86,4

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
967


0910


0020400


500


26,8


 
0,0


Целевые программы муниципальных
образований
967

0910

7950000

 
597,1

207,36

34,7

Муниципальная целевая программа
"Молодежь Заречного (2006 - 2010
гг.)"
967


0910


7950800


 
246


207,36


84,3


Расходы на муниципальные целевые
программы
967

0910

7950800

950

246

207,36

84,3

Муниципальная целевая программа
"Развитие детско-юношеского спорта в
г. Заречном Пензенской области на
2007 - 2012 гг."
967



0910



7953500



 
351,1



0



0,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
967

0910

7953500

950

351,1

0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО
974
   
314422,665
280530,445
89,2
Образование
974
07
  
307930,265
274865,005
89,3
Дошкольное образование
974
0701
  
82373,1
77302,322
93,8
Детские дошкольные учреждения
974
0701
4200000
 
82373,1
77302,322
93,8
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0701

4209900

 
82373,1

77302,322

93,8

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0701

4209900

001

78407,2

75019,611

95,7

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
974


0701


4209900


001


1574,4


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
974

0701

4209900

980

3965,9

2282,711

57,6

в том числе расходы за счет доходов
от платных услуг в части погашения
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении бюджета
2008 года
974




0701




4209900




980




314




 
0,0




Общее образование
974
0702
  
194611,6
177175,13
91,0
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
974

0702

4210000

 
148582

137649,94

92,6

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0702

4219900

 
148582

137649,94

92,6

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0702

4219900

001

103674,4

94360,11

91,0

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
974


0702


4219900


001


2461,9


 
0,0


Выполнение функций бюджетными
учреждениями в части осуществления
оздоровительной кампании детей
974


0702


4219901


001


297,6


220,38


74,1


Расходы за счет доходов от платных
услуг
974

0702

4219900

980

2213,5

1989,36

89,9

в том числе расходы за счет доходов
от платных услуг в части погашения
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении бюджета
2008 года
974




0702




4219900




980




654,4




 
0,0




Расходы за счет субвенции на
финансирование общеобразовательных
учреждений в части реализации ими
федеральных государственных
образовательных стандартов
974




0702




4219910




001




42256




41017,35




97,1




Расходы за счет субвенции на
финансирование государственных
полномочий по обеспечению бесплатным
проездом детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных
учреждениях
974






0702






4219920






001






90






12,24






13,6






Расходы за счет субвенции на
финансирование единовременной
денежной выплаты победителям
областного конкурса "Лучший
руководитель общеобразовательного
учреждения Пензенской области 2008
года"
974






0702






4219940






001






50,5






50,5






100,0






Учреждения по внешкольной работе с
детьми
974

0702

4230000

 
44473,2

37971,98

85,4

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0702

4239900

 
44473,2

37971,98

85,4

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0702

4239900

001

38636,4

35047,88

90,7

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
974


0702


4239900


001


508,8


 
0,0


Выполнение функций бюджетными
учреждениями в части осуществления
оздоровительной кампании детей
974


0702


4239901


001


3377,2


1430,25


42,4


Расходы за счет доходов от платных
услуг
974

0702

4239900

980

2459,6

1493,85

60,7

в том числе расходы за счет доходов
от платных услуг в части погашения
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении бюджета
2008 года
974




0702




4239900




980




3,6




 
0,0




Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
974

0702

5200000

 
1556,4

1553,21

99,8

Расходы за счет субвенции на выплату
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных
учреждений
974





0702





5200900





 
1556,4





1553,21





99,8





Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0702

5200900

001

1556,4

1553,21

99,8

Молодежная политика и оздоровление
детей
974

0707

  
14647,7

5783,504

39,5

Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей
974

0707

4320000

 
14239,2

5558,094

39,0

Оздоровление детей
974
0707
4320200
 
14239,2
5558,094
39,0
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

0707

4320200

001

12254,7

3832,904

31,3

Расходы за счет средств Фонда
социального страхования РФ
974

0707

4320200

980

1984,5

1725,19

86,9

Целевые программы муниципальных
образований
974

0707

7950000

 
408,5

225,41

55,2

Муниципальная целевая программа
"Молодежь Заречного (2006 - 2010
гг.)"
974


0707


7950800


 
408,5


225,41


55,2


Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0707

7950800

950

408,5

225,41

55,2

Другие вопросы в области образования
974
0709
  
16297,865
14604,049
89,6
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
974



0709



0020000



 
9306,865



8394,024



90,2



Центральный аппарат
974
0709
0020400
 
9306,865
8394,024
90,2
Выполнение функций органами местного
самоуправления
974

0709

0020400

500

9107,765

8245,137

90,5

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
974


0709


0020400


500


39,5


 
0,0


Расходы за счет субвенции на
осуществление отдельных
государственных полномочий
Пензенской области по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству
974





0709





0020404





500





193





148,887





77,1





Расходы за счет субвенции на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ по осуществлению
финансирования общеобразовательных
учреждений в части реализации ими
федеральных государственных
образовательных стандартов
974






0709






0020407






936






6,1






0






0,0






Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
974

0709

5200000

 
122,4

100,8

82,4

Расходы за счет субвенции на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ по выплате компенсации
части родительской платы за
содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
974








0709








5201000








937








122,2








100,8








82,5








Расходы за счет субвенции на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ по осуществлению выплат
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
учреждений Пензенской области
974







0709







5200900







935







0,2







0







0,0







Целевые программы муниципальных
образований
974

0709

7950000

 
6868,6

6109,225

88,9

Муниципальная целевая программа
"Реализация на территории г.
Заречного приоритетного
национального проекта "Образование"
на 2007 - 2009 годы"
974




0709




7951500




 
3938,3




3938,3




100,0




Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0709

7951500

950

3938,3

3938,3

100,0

Муниципальная целевая программа
"Развитие детско-юношеского спорта в
г. Заречном Пензенской области на
2007 - 2012 годы"
974



0709



7953500



 
123



0



0,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0709

7953500

950

123

0

0,0

Муниципальная целевая программа
воспитания детей г. Заречного
"Слагаемые успеха" на 2007 - 2010
годы
974



0709



7959000



 
233



63



27,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0709

7959000

950

233

63

27,0

Муниципальная целевая программа
"Школьное молоко на 2007 - 2010 гг."
974

0709

7959900

 
2574,3

2107,925

81,9

Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0709

7959900

950

2574,3

2107,925

81,9

Социальная политика
974
10
  
6492,4
5665,44
87,3
Социальное обеспечение населения
974
1003
  
100
100
100,0
Социальная помощь
974
1003
5050000
 
100
100
100,0
Социальные выплаты за счет субвенции
местным бюджетам на реализацию
Закона Пензенской области от
21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях
семьям, имеющим детей" (выплата
пособия при усыновлении (удочерении)
ребенка, оставшегося без попечения
родителей)
974







1003







5055510







005







100







100







100,0







Охрана семьи и детства
974
1004
  
6392,4
5565,44
87,1
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
974

1004

5200000

 
6392,4

5565,44

87,1

Расходы за счет субвенции на
компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в гос. и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
974






1004






5201000






 
1592,1






1237,44






77,7






Социальные выплаты
974
1004
5201000
005
1592,1
1237,44
77,7
Расходы за счет субвенции на
содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, а также
выплату вознаграждения опекунам или
попечителям
974




1004




5201300




 
4800,3




4328




90,2




Материальное обеспечение приемной
семьи
974

1004

5201310

 
4800,3

4328

90,2

Расходы за счет субвенции на выплаты
приемной семье на содержание
подопечных детей
974


1004


5201311


 
405,2


347,8


85,8


Социальные выплаты
974
1004
5201311
005
405,2
347,8
85,8
Расходы за счет субвенции на оплату
труда приемного родителя
974

1004

5201312

 
258,991

254

98,1

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

1004

5201312

001

258,991

254

98,1

Расходы за счет субвенции на выплату
семьям опекунов на содержание
подопечных детей
974


1004


5201320


 
4136,109


3726,2


90,1


Социальные выплаты
974
1004
5201320
005
4136,109
3726,2
90,1
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Г. ЗАРЕЧНОГО
992
   
461408,499
378119,925
81,9
Общегосударственные вопросы
992
01
  
26429,883
21656,191
81,9
Функционирование местных
администраций
992

0104

  
1500

0

0,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
992



0104



0020000



 
1500



0



0,0



Центральный аппарат
992
0104
0020400
 
1500
0
0,0
Выполнение функций органами местного
самоуправления
992

0104

0020400

500

1500

0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых
органов, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
992



0106



  
4653,001



4359,934



93,7



Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
992



0106



0020000



 
4653,001



4359,934



93,7



Центральный аппарат
992
0106
0020400
 
4653,001
4359,934
93,7
Выполнение функций органами местного
самоуправления
992

0106

0020400

500

4460,001

4211,734

94,4

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
992


0106


0020400


500


3,4


 
0,0


Расходы за счет субвенции на
выполнение полномочий по исполнению
бюджета Пензенской области на
территориях муниципальных
образований
992




0106




0020405




500




193




148,2




76,8




Обслуживание государственного и
муниципального долга
992

0111

  
5472,343

3588,894

65,6

Процентные платежи по долговым
обязательствам
992

0111

0650000

 
5472,343

3588,894

65,6

Процентные платежи по муниципальному
долгу
992

0111

0650300

 
5472,343

3588,894

65,6

Прочие расходы
992
0111
0650300
013
5472,343
3588,894
65,6
Резервные фонды
992
0112
  
158,514
0
0,0
Резервные фонды
992
0112
0700000
 
158,514
0
0,0
Резервные фонды местных
администраций
992

0112

0700500

 
158,514

0

0,0

Прочие расходы
992
0112
0700500
013
158,514
0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
992
0114
  
14646,025
13707,363
93,6
Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
992



0114



0900000



 
400



200



50,0



Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
992



0114



0900200



 
400



200



50,0



Выполнение функций органами местного
самоуправления
992

0114

0900200

500

400

200

50,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
992



0114



0020000



 
14246,025



13507,363



94,8



Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0114

0029900

 
14246,025

13507,363

94,8

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
992

0114

0029900

001

13036,864

12480,079

95,7

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
992


0114


0029900


001


215,2


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
992

0114

0029900

980

1033,161

889,214

86,1

в том числе расходы за счет доходов
от платных услуг в части погашения
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении бюджета
2008 года
992




0114




0029900




980




105,2




 
0,0




Расходы за счет субвенции, связанные
с наделением органов местного
самоуправления муниципальных
образований Пензенской области
отдельными государственными
полномочиями Пензенской области по
управлению охраной труда
992






0114






0029901






001






176






138,07






78,4






Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
992

03

  
35226,002

33059,046

93,8

Органы внутренних дел
992
0302
  
28044,002
27003,796
96,3
Воинские формирования (органы,
подразделения)
992

0302

2020000

 
27819,002

27003,796

97,1

Военный персонал
992
0302
2025800
 
16997,25
16364,124
96,3
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
992



0302



2025800



014



16997,25



16364,124



96,3



Гражданский персонал
992
0302
2026700
 
3902,5
3721,02
95,3
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
992



0302



2026700



014



3902,5



3721,02



95,3



в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
992


0302


2026700


014


344,3


 
0,0


Вещевое обеспечение
992
0302
2027200
 
150
150
100,0
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
992



0302



2027200



014



150



150



100,0



в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
992


0302


2027200


014


59,1


 
0,0


Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа
992


0302


2027600


 
588,9


588,3


99,9


Социальные выплаты
992
0302
2027600
005
588,9
588,3
99,9
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение равного с
МВД РФ повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и
социальных выплат
992






0302






2020100






 
6180,352






6180,352






100,0






Функционирование органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
992



0302



2020101



014



6180,352



6180,352



100,0



Целевые программы муниципальных
образований
992

0302

7950000

 
225

0

0,0

Муниципальная целевая программа
"Профилактика правонарушений в г.
Заречном Пензенской области на
2008 - 2010 гг."
992



0302



7959100



 
225



0



0,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0302

7959100

950

225

0

0,0

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
992



0309



  
7182



6055,25



84,3



Реализация других функций, связанных
с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
992



0309



2470000



 
6673



5976



89,6



Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0309

2479900

 
6673

5976

89,6

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
992

0309

2479900

001

6673

5976

89,6

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
992


0309


2479900


001


109,6


 
0,0


Целевые программы муниципальных
образований
992

0309

7950000

 
509

79,25

15,6

Муниципальная целевая программа
"Гражданская защита населения и
пожарная безопасность города
Заречного на 2008 - 2010 гг."
992



0309



7959200



 
509



79,25



15,6



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0309

7959200

950

509

79,25

15,6

Национальная экономика
992
04
  
81487,915
58198,138
71,4
Транспорт
992
0408
  
42528
42353
99,6
Другие виды транспорта
992
0408
3170000
 
42528
42353
99,6
Субсидии на проведение отдельных
мероприятий по другим видам
транспорта
992


0408


3170100


 
42528


42353


99,6


Субсидии юридическим лицам
992
0408
3170100
006
42528
42353
99,6
Другие вопросы в области
национальной экономики
992

0412

  
38959,915

15845,138

40,7

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
992


0412


1020000


 
4581


1530


33,4


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
992



0412



1020102



 
490



30



6,1



Бюджетные инвестиции
992
0412
1020102
003
490
30
6,1
Строительство объектов
общегражданского назначения
992

0412

1020200

 
4091

1500

36,7

Бюджетные инвестиции
992
0412
1020200
003
4091
1500
36,7
Малое предпринимательство
992
0412
3450000
 
34378,915
14315,138
41,6
Расходы за счет субсидий на
государственную поддержку малого
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
в части средств федерального бюджета
992




0412




3450100




003




34378,915




14315,138




41,6




Целевые программы муниципальных
образований
992

0412

7950000

 
0

0

 
Долгосрочная целевая программа
"Замена автотранспорта и
коммунальной техники города
Заречного на 2009 г."
992



0412



7950100



 
0



0



 
Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0412

7950100

950

0

0

 
Жилищно-коммунальное хозяйство
992
05
  
189635,149
166333,258
87,7
Жилищное хозяйство
992
0501
  
18844,2
17607,698
93,4
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
992


0501


1020000


 
1600


1502,238


93,9


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
992



0501



1020102



 
1600



1502,238



93,9



Бюджетные инвестиции
992
0501
1020102
003
1600
1502,238
93,9
Поддержка жилищного хозяйства
992
0501
3500000
 
13244,2
12503,26
94,4
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда
992


0501


3500200


 
2309


1648,56


71,4


Выполнение функций органами местного
самоуправления
992

0501

3500200

500

2309

1648,56

71,4

Мероприятия в области жилищного
хозяйства
992

0501

3500300

 
10935,2

10854,7

99,3

Субсидии юридическим лицам
992
0501
3500300
006
718,2
637,7
88,8
Субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием в 2008 году
коммунальных услуг
992


0501


3500300


006


10217


10217


100,0


Целевые программы муниципальных
образований
992

0501

7950000

 
4000

3602,2

90,1

Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт кровель жилых
домов, относящихся к жилищному фонду
г. Заречного, на 2006 - 2010 год"
992



0501



7950900



 
4000



3602,2



90,1



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0501

7950900

950

4000

3602,2

90,1

Долгосрочная целевая программа
"Реконструкция и капитальный ремонт
жилищного фонда г. Заречного на 2009
год"
992



0501



7953600



 
0



0



 
Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0501

7953600

950

0

0

 
Коммунальное хозяйство
992
0502
  
8747
8040,95
91,9
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
992


0502


1020000


 
5000


5000


100,0


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
992



0502



1020102



 
5000



5000



100,0



Бюджетные инвестиции
992
0502
1020102
003
5000
5000
100,0
Поддержка коммунального хозяйства
992
0502
3510000
 
2622
1915,95
73,1
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
992

0502

3510500

 
2622

1915,95

73,1

Субсидии юридическим лицам
992
0502
3510500
006
1210
1210
100,0
Выполнение функций органами местного
самоуправления
992

0502

3510500

500

1412

705,95

50,0

Областная целевая программа
"Благоустройство населенных пунктов
Пензенской области (2007 - 2010
годы)"
992



0502



5226200



 
1125



1125



100,0



Расходы за счет субсидий на
премирование территорий -
победителей конкурса на звание
"Самый благоустроенный населенный
пункт Пензенской области"
992




0502




5226200




928




1125




1125




100,0




Благоустройство
992
0503
  
79529
67087,21
84,4
Благоустройство
992
0503
6000000
 
79529
67087,21
84,4
Уличное освещение
992
0503
6000100
 
9811
7698,527
78,5
Субсидии юридическим лицам
992
0503
6000100
006
9570
7644,527
79,9
Выполнение функций органами местного
самоуправления
992

0503

6000100

500

241

54

22,4

Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
992



0503



6000200



 
16800



7862,854



46,8



Выполнение функций органами местного
самоуправления
992

0503

6000200

500

16800

7862,854

46,8

Озеленение
992
0503
6000300
 
8260
8258
100,0
Субсидии юридическим лицам
992
0503
6000300
006
8260
8258
100,0
Организация и содержание мест
захоронения
992

0503

6000400

 
1328

1326,679

99,9

Субсидии юридическим лицам
992
0503
6000400
006
1260
1259,4
100,0
Выполнение функций органами местного
самоуправления
992

0503

6000400

500

68

67,279

98,9

Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов и
поселений
992


0503


6000500


 
43330


41941,15


96,8


Субсидии юридическим лицам
992
0503
6000500
006
43330
41941,15
96,8
Целевые программы муниципальных
образований
992

0503

7950000

 
0

0

 
Долгосрочная целевая программа
"Замена автотранспорта и
коммунальной техники города
Заречного на 2009 г."
992



0503



7950100



 
0



0



 
Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0503

7950100

950

0

0

 
Долгосрочная целевая программа
"Благоустройство территории г.
Заречного на 2009 год"
992


0503


7950300


 
0


0


 
Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0503

7950300

950

0

0

 
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
992

0505

  
82514,949

73597,4

89,2

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
992

0505

5200000

 
82514,949

73597,4

89,2

Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на развитие и поддержку
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО по капитальному
строительству
992




0505




5200302




 
71463




71463




100,0




Бюджетные инвестиции
992
0505
5200302
003
71463
71463
100,0
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на развитие и поддержку
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО по приобретению
оборудования
992




0505




5200302




 
8542,252




2134,4




25,0




Бюджетные инвестиции
992
0505
5200302
003
8500
2092,148
24,6
Бюджетные инвестиции (остаток 2008
года)
992

0505

5200302

003

42,252

42,252

100,0

Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на переселение граждан
из ЗАТО
992


0505


5200600


 
2509,697


0


0,0


Бюджетные инвестиции
992
0505
5200600
003
928
0
0,0
Бюджетные инвестиции (остаток 2007
года)
992

0505

5200600

003

178,697

0

0,0

Бюджетные инвестиции (остаток 2008
года)
992

0505

5200600

003

1403

0

0,0

Охрана окружающей среды
992
06
  
2395,3
2176,733
90,9
Охрана растительных и животных видов
и среды их обитания
992

0603

  
1995,3

1776,733

89,0

Состояние окружающей среды и
природопользования
992

0603

4100000

 
0

0

 
Природоохранные мероприятия
992
0603
4100100
 
0
0
 
Выполнение функций органами местного
самоуправления
992

0603

4100100

500

0

0

 
Природоохранные учреждения
992
0603
4110000
 
1995,3
1776,733
89,0
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0603

4119900

 
1995,3

1776,733

89,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
992

0603

4119900

001

1792,3

1600,128

89,3

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
992


0603


4119900


001


55,7


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
992

0603

4119900

980

203

176,605

87,0

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
992

0605

  
400

400

100,0

Целевые программы муниципальных
образований
992

0605

7950000

 
400

400

100,0

Долгосрочная целевая программа
"Благоустройство территории г.
Заречного на 2009 год"
992


0605


7950300


 
400


400


100,0


Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0605

7950300

950

400

400

100,0

Образование
992
07
  
5114
425,319
8,3
Другие вопросы в области образования
992
0709
  
5114
425,319
8,3
Целевые программы муниципальных
образований
992

0709

7950000

 
5114

425,319

8,3

Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения г.
Заречного на 2006 - 2010 гг."
992



0709



7958100



 
5114



425,319



8,3



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0709

7958100

950

5114

425,319

8,3

Культура, кинематография и средства
массовой информации
992

08

  
2738

1981,93

72,4

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
992


0806


  
2738


1981,93


72,4


Целевые программы муниципальных
образований
992

0806

7950000

 
2738

1981,93

72,4

Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения г.
Заречного на 2006 - 2010 гг."
992



0806



7958100



 
2738



1981,93



72,4



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0806

7958100

950

2738

1981,93

72,4

Здравоохранение и спорт
992
09
  
116434,2
92925,675
79,8
Санаторно-оздоровительная помощь
992
0905
  
11269,7
10335,372
91,7
Санатории, пансионаты, дома отдыха и
турбазы
992

0905

4750000

 
11269,7

10335,372

91,7

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0905

4759900

 
11269,7

10335,372

91,7

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
992

0905

4759900

001

5600

5141,522

91,8

в том числе погашение кредиторской
задолженности, сложившейся при
исполнении бюджета 2008 года
992


0905


4759900


001


100,4


 
0,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
992

0905

4759900

980

5669,7

5193,85

91,6

в том числе расходы за счет доходов
от платных услуг в части погашения
кредиторской задолженности,
сложившейся при исполнении бюджета
2008 года
992




0905




4759900




980




301,9




 
0,0




Спорт и физическая культура
992
0908
  
17500
9358,01
53,5
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы
992


0908


1020000


 
17500


9358,01


53,5


Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований
992



0908



1020102



 
17500



9358,01



53,5



Бюджетные инвестиции
992
0908
1020102
003
17500
9358,01
53,5
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры
и спорта
992


0910


  
87664,5


73232,293


83,5


Реализация государственных функций в
области здравоохранения, спорта и
туризма
992


0910


4850000


 
4800


4800


100,0


Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
992


0910


4859700


 
4800


4800


100,0


Субсидии юридическим лицам
992
0910
4859700
006
4800
4800
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
992

0910

5200000

 
71623

62497

87,3

Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов на развитие и поддержку
социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО
992



0910



5200302



 
71623



62497



87,3



Бюджетные инвестиции
992
0910
5200302
003
71623
62497
87,3
Целевые программы муниципальных
образований
992

0910

7950000

 
11241,5

5935,293

52,8

Муниципальная целевая программа
"Реализация на территории г.
Заречного Пензенской обл.
приоритетного национального проекта
"Здоровье" на 2008 - 2010 гг."
992




0910




7955700




 
7675,3




4477,733




58,3




Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0910

7955700

950

7675,3

4477,733

58,3

Муниципальная целевая программа
"Улучшение обеспечения учреждений
здравоохранения г. Заречного
Пензенской области медицинскими
кадрами на 2007 - 2010 годы"
992




0910




7959700




 
6,4




3,9




60,9




Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0910

7959700

950

6,4

3,9

60,9

Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения г.
Заречного на 2006 - 2010 гг."
992



0910



7958100



 
3285,3



1408,61



42,9



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0910

7958100

950

3285,3

1408,61

42,9

Муниципальная целевая программа
"Демографическое развитие г.
Заречного Пензенской области на
2008 - 2010 годы"
992



0910



7951300



 
274,5



45,05



16,4



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0910

7951300

950

274,5

45,05

16,4

Социальная политика
992
10
  
1948,05
1363,635
70,0
Социальное обеспечение
992
1003
  
1948,05
1363,635
70,0
Расходы на предоставление льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг
прочим категориям граждан за счет
средств местного бюджета
992



1003



5058600



996



   
Целевые программы муниципальных
образований
992

1003

7950000

 
216,45

151,515

70,0

Долгосрочная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей в
г. Заречном Пензенской области на
2009 - 2010 гг."
992



1003



7953000



 
216,45



151,515



70,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

1003

7953000

950

216,45

151,515

70,0

Расходы на реализацию подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы
(второй этап)
992



1003



1040200



 
1298,7



909,09



70,0



Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья
(остаток 2008 года)
992


1003


1040200


051


1298,7


909,09


70,0


Расходы на реализацию ОЦП
"Обеспечение жильем молодых семей"
на 2002 - 2010 годы"
992


1003


5225900


 
432,9


303,03


70,0


Субсидии (остаток 2008 года)
992
1003
5225900
850
432,9
303,03
70,0
ИТОГО
    
1124747,904
974075,341
86,6